Расширенный поиск
Постановление Правительства Мурманской области от 10.04.2009 № 166-ПП/8
Задачи государственных
заказчиков Программы:
- поддержка эффективных
направлений использования средств федерального и областного бюджетов для достижения
целей Программы;
- внесение предложений,
бюджетных заявок с приложением к ним необходимых документов, оформленных
соответствующим образом, по ежегодному бюджетному финансированию мероприятий
Программы за счет средств федерального и областного бюджетов;
- организация отбора на
конкурсной основе исполнителей работ по каждому мероприятию Программы;
- организация контроля за ходом
выполнения мероприятий Программы;
- проведение ежегодного
мониторинга целевого использования средств, выделенных из федерального и
областного бюджетов, составление отчетов об их использовании, а также о ходе
реализации Программы в целом.
Государственный заказчик -
координатор Программы осуществляет общую координацию и мониторинг работ в
рамках Программы, совместно с государственными заказчиками - исполнителями
Программы ежегодно по мере необходимости вносит предложения по уточнению
мероприятий Программы и представляет бюджетные заявки на соответствующий год в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство финансов
Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области.
Комитет по агропромышленному
комплексу и продовольственному рынку Мурманской области направляет отчет о ходе
реализации Программы и эффективности использования финансовых средств,
подготовленный на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством
экономического развития Мурманской области, в соответствии с требованиями
Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской
области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением
Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП.
7.
Оценка эффективности Программы
Социально-экономическая
эффективность реализации Программы оценивается по результатам, достигнутым в
ходе ее реализации. Выполнение мероприятий Программы позволит:
- повысить уровень и качество
жизни сельского населения путем предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации в
области социального развития села, решения жилищной проблемы, а также повышения
уровня медицинского обслуживания сельского населения и инженерного обустройства
муниципальных образований;
- обеспечить формирование
высококвалифицированных трудовых кадров агропромышленного комплекса путем
привлечения и закрепления в сельской местности специалистов и их семей с обеспечением
их доступным жильем;
- улучшить демографическую
ситуацию в сельской местности за счет создания более благоприятных условий
жизни сельского населения.
Эффективность реализации
Программы и использования выделенных на нее бюджетных средств будет обеспечена
за счет:
- исключения возможности
нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования
бюджетных средств;
- адресного предоставления
бюджетных средств;
- привлечения собственных
средств населения, а также кредитных и заемных средств для развития социальной
сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности.
Оценка
эффективности реализации Программы проводится ежегодно с учетом достижения
целевых показателей (индикаторов) и полноты финансирования Программы на
основании методических рекомендаций
(приложение № 5 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации,
утверждённому постановлением Правительства Мурманской области
от 30.06.2008 № 309-ПП.
Приложение № 1
к Программе
Перечень программных мероприятий
№ п/п
|
Программные мероприятия
|
Срок
выполнения (квартал, год)
|
Объемы и источники финансирования (тыс.
руб.)
|
Показатели (индикаторы) результативности
выполнения программных мероприятий
|
Организации, участвующие в реализации
программных мероприятий
|
Источники финансирования
|
2009-2013 годы
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
Наименование, ед. измерения
|
2009
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
Цель: Повышение уровня и качества жизни
сельского населения
|
1.
|
Задача 1:
Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности
|
1.1.
|
Приобретение
(строительство) жилья гражданами, проживающими в сельской местности
|
2009-2012 годы
|
Всего:
|
41 647,7
|
6 172,9
|
7 182,0
|
11 218,7
|
8 343,6
|
8 730,5
|
общая площадь жилья, приобретенного
(построенного) гражданами в рамках реализации Программы, кв.м
|
420,0
|
600,0
|
683,0
|
440,0
|
450,0
|
Комитет по агропромышленному комплексу и
продовольственному рынку Мурманской области, органы местного самоуправления
|
ФБ
|
15 257,2
|
2 440,2
|
2 765,0
|
4 319,0
|
2 800,0
|
2 933,0
|
ОБ
|
13 559,1
|
1 545,0
|
2 262,0
|
3 534,0
|
3 040,6
|
3 177,5
|
МБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ВБС
|
12 831,4
|
2 187,7
|
2 155,0
|
3 365,7
|
2 503,0
|
2 620,0
|
1.2.
|
Приобретение
(строительство) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами в сельской
местности
|
2009-2013 годы
|
Всего:
|
15 626,6
|
2232,9
|
2696,0
|
4285,5
|
3132,4
|
3279,8
|
общая площадь жилья, приобретенного
(построенного) молодыми семьями, молодыми специалистами в рамках реализации
Программы, кв.м
|
160,0
|
210,0
|
234,0
|
170,0
|
160,0
|
Комитет по агропромышленному комплексу и
продовольственному рынку Мурманской области, органы местного самоуправления
|
ФБ
|
5 416,3
|
577,3
|
1 037,0
|
1 650,0
|
1 050,0
|
1 102,0
|
ОБ
|
5 115,1
|
580,0
|
849,0
|
1 349,9
|
1 142,4
|
1 193,8
|
МБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ВБС
|
5 095,2
|
1 075,6
|
810,0
|
1 285,6
|
940,0
|
984,0
|
|
Итого по задаче 1
|
|
Всего:
|
57 274,3
|
8 405,8
|
9 878,0
|
15 504,2
|
11 476,0
|
12 010,3
|
|
|
|
|
|
|
ФБ
|
20 673,5
|
3 017,5
|
3 802,0
|
5 969,0
|
3 850,0
|
4 035,0
|
ОБ
|
18 674,2
|
2 125,0
|
3 111,0
|
4 883,9
|
4 183,0
|
4 371,3
|
МБ
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ВБС
|
17 926,6
|
3 263,3
|
2 965,0
|
4 651,3
|
3 443,0
|
3 604,0
|
2.
|
Задача 2: Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской местности
|
|
2.1.
|
Реконструкция
больницы в селе Краснощелье под фельдшерско-акушерский пункт (разработка
проектно-сметной документации)
|
2011-2012 годы
|
Всего:
|
679,0
|
0,0
|
0,0
|
679,0
|
0,0
|
0,0
|
количество проектов, ед.
|
|
|
1
|
|
|
Минтерразвития Мурманской области, орган местного самоуправления
муниципального образования Ловозерский район (2011
год)
|
ФБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ОБ
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
МБ
|
79,0
|
0,0
|
0,0
|
79,0
|
0,0
|
0,0
|
ВБС
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.2.
|
Оснащение клубов
и библиотек специализированными комплексами (автоклубами и библиобусами)
|
2009-2010 годы
|
Всего:
|
20 930,0
|
19 435,0
|
1 495,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество приобретенных автоклубов и библиобусов
в рамках Программы, ед.
|
|
4
|
|
|
|
Комитет по культуре и искусству
Мурманской области, органы местного самоуправления муниципальных образований
Кольский район, с.п. Варзуга, с.п.
Ловозеро,г.п. Зеленоборский
|
ФБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ОБ
|
19 435,0
|
19 435,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
МБ
|
1 495,0
|
0,0
|
1 495,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ВБС
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.3.
|
Реконструкция
энергообеспечения с. Краснощелье, Каневка, Сосновка
(разработка проектно-сметной документации)
|
2009-2010 годы
|
Всего:
|
4 450,0
|
1 300,0
|
3 150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество разрабатываемых проектов
|
1
|
1
|
|
|
|
Минтерразвития Мурманской области, орган местного самоуправления
муниципального образования Ловозерский район
|
ФБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ОБ
|
4 000,0
|
1 000,0
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
МБ
|
450,0
|
300,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ВБС
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.4.
|
Строительство
ЛЭП - 10 кВ Варзуга - Кузомень Терского района
|
2011-2012 годы
|
Всего:
|
20 406,0
|
0,0
|
0,0
|
6 750,0
|
13 656,0
|
0,0
|
количество строящихся объектов, ед.
|
|
|
1
|
1
|
|
Минтерразвития Мурманской области, орган местного
самоуправления муниципального образования с.п.
Варзуга
|
ФБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ОБ
|
18 378,0
|
0,0
|
0,0
|
5 750,0
|
12 628,0
|
0,0
|
МБ
|
2 028,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000,0
|
1 028,0
|
0,0
|
ввод в действие ВЛ 10 кВ, км
|
|
|
|
19,9
|
|
ВБС
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.5.
|
Замена оконных блоков МУЗ "Ловозерская центральная районная больница"
|
2011 годы
|
Всего:
|
1 600,0
|
0,0
|
0,0
|
1 600,0
|
0,0
|
0,0
|
количество оконных блоков,ед.
|
|
|
70
|
|
|
Минтерразвития Мурманской области, орган местного самоуправления
муниципального образования Ловозерский район
|
ФБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ОБ
|
1 600,0
|
0,0
|
0,0
|
1 600,0
|
0,0
|
0,0
|
МБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ВБС
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.6.
|
Реконструкция
зданий "МУЗ" Ловозерская центральная
районная больница"
|
2011-2012 годы
|
Всего:
|
741,2
|
0,0
|
0,0
|
741,2
|
0,0
|
0,0
|
количество реконструированных объектов, ед.
|
|
|
1
|
|
|
Минтерразвития Мурманской области, орган местного
самоуправления муниципального образования Ловозерский
район
|
ФБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ОБ
|
741,2
|
0,0
|
0,0
|
741,2
|
0,0
|
0,0
|
МБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ВБС
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по задаче 2
|
|
Всего,
в т.ч.
|
48 806,2
|
20 735,0
|
4 645,0
|
9 770,2
|
13 656,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
ФБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ОБ
|
44 754,2
|
20 435,0
|
3 000,0
|
8 691,2
|
12 628,0
|
0,0
|
МБ
|
4 052,0
|
300,0
|
1 645,0
|
1 079,0
|
1 028,0
|
0,0
|
ВБС
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по
Программе, в том числе:
|
|
Всего,
в т.ч.
|
106 080,5
|
29 140,8
|
14 523,0
|
25 274,4
|
25 132,0
|
12 010,3
|
|
|
|
|
|
|
|
ФБ
|
20 673,5
|
3 017,5
|
3 802,0
|
5 969,0
|
3 850,0
|
4 035,0
|
ОБ
|
63 428,4
|
22 560,0
|
6 111,0
|
13 575,1
|
16 811,0
|
4 371,3
|
МБ
|
4 052,0
|
300,0
|
1 645,0
|
1 079,0
|
1 028,0
|
0,0
|
ВБС
|
17 926,6
|
3 263,3
|
2 965,0
|
4 651,3
|
3 443,0
|
3 604,0
|
|
публичные обязательства
|
|
Всего, в т.ч.
|
57 274,30
|
8 405,80
|
9 878,00
|
15 504,20
|
11 476,00
|
12 010,30
|
|
|
|
|
|
|
|
ФБ
|
20 673,50
|
3 017,50
|
3 802,00
|
5 969,00
|
3 850,00
|
4 035,00
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
18 674,20
|
2 125,00
|
3 111,00
|
4 883,90
|
4 183,00
|
4 371,30
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБС
|
17 926,60
|
3 263,30
|
2 965,00
|
4 651,30
|
3 443,00
|
3 604,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятия по предоставлению межбюджетных
трансфертов, имеющих целевой характер
|
|
Всего, в т.ч.
|
25 319,20
|
1 000,00
|
3 000,00
|
8 691,20
|
12 628,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
25 319,20
|
1 000,00
|
3 000,00
|
8 691,20
|
12 628,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные
мероприятия
|
|
Всего, в т.ч.
|
23 487,0
|
19 735,0
|
1 645,0
|
1 079,0
|
1 028,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
ФБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ОБ
|
19 435,0
|
19 435,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
МБ
|
4 052,0
|
300,0
|
1 645,0
|
1 079,0
|
1 028,0
|
0,0
|
ВБС
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|