Расширенный поиск

Постановление Правительства Мурманской области от 10.04.2009 № 166-ПП/8

Задачи государственных заказчиков Программы:

- поддержка эффективных направлений использования средств федерального и областного бюджетов для достижения целей Программы;

- внесение предложений, бюджетных заявок с приложением к ним необходимых документов, оформленных соответствующим образом, по ежегодному бюджетному финансированию мероприятий Программы за счет средств федерального и областного бюджетов;

- организация отбора на конкурсной основе исполнителей работ по каждому мероприятию Программы;

- организация контроля за ходом выполнения мероприятий Программы;

- проведение ежегодного мониторинга целевого использования средств, выделенных из федерального и областного бюджетов, составление отчетов об их использовании, а также о ходе реализации Программы в целом.

Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет общую координацию и мониторинг работ в рамках Программы, совместно с государственными заказчиками - исполнителями Программы ежегодно по мере необходимости вносит предложения по уточнению мероприятий Программы и представляет бюджетные заявки на соответствующий год в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство финансов Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области.

Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области направляет отчет о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств, подготовленный на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманской области, в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП.

 

 

7. Оценка эффективности Программы

 

Социально-экономическая эффективность реализации Программы оценивается по результатам, достигнутым в ходе ее реализации. Выполнение мероприятий Программы позволит:

- повысить уровень и качество жизни сельского населения путем предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации в области социального развития села, решения жилищной проблемы, а также повышения уровня медицинского обслуживания сельского населения и инженерного обустройства муниципальных образований;

- обеспечить формирование высококвалифицированных трудовых кадров агропромышленного комплекса путем привлечения и закрепления в сельской местности специалистов и их семей с обеспечением их доступным жильем;

- улучшить демографическую ситуацию в сельской местности за счет создания более благоприятных условий жизни сельского населения.

Эффективность реализации Программы и использования выделенных на нее бюджетных средств будет обеспечена за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- адресного предоставления бюджетных средств;

- привлечения собственных средств населения, а также кредитных и заемных средств для развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно с учетом достижения целевых показателей (индикаторов) и полноты финансирования Программы на основании методических рекомендаций (приложение № 5 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утверждённому постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП.

 

 


Приложение № 1

 к Программе

Перечень программных мероприятий

 

№ п/п

Программные мероприятия  

Срок    выполнения (квартал, год)

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Организации, участвующие в реализации программных мероприятий

Источники финансирования

2009-2013 годы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Наименование,  ед. измерения

2009

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель: Повышение уровня и качества жизни сельского населения                  

1.

Задача 1: Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности               

1.1.

Приобретение (строительство) жилья гражданами, проживающими в сельской местности

2009-2012 годы

Всего:

41 647,7

6 172,9

7 182,0

11 218,7

8 343,6

8 730,5

общая площадь жилья, приобретенного (построенного) гражданами в рамках реализации Программы, кв.м

420,0

600,0

683,0

440,0

450,0

Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области, органы местного самоуправления

ФБ

15 257,2

2 440,2

2 765,0

4 319,0

2 800,0

2 933,0

ОБ

13 559,1

1 545,0

2 262,0

3 534,0

3 040,6

3 177,5

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

12 831,4

2 187,7

2 155,0

3 365,7

2 503,0

2 620,0

1.2.

Приобретение (строительство) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами в сельской местности

2009-2013 годы

Всего:

 15 626,6  

2232,9

2696,0

4285,5

3132,4

3279,8

общая площадь жилья, приобретенного (построенного) молодыми семьями, молодыми специалистами в рамках реализации Программы, кв.м

160,0

210,0

234,0

170,0

160,0

Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области, органы местного самоуправления

ФБ

 5 416,3  

        577,3  

     1 037,0  

           1 650,0  

       1 050,0  

1 102,0

ОБ

5 115,1  

        580,0  

        849,0  

           1 349,9  

       1 142,4  

1 193,8

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

 5 095,2  

     1 075,6  

        810,0  

           1 285,6  

          940,0  

         984,0  

 

Итого по задаче 1

 

Всего:

  57 274,3  

     8 405,8  

     9 878,0  

         15 504,2  

     11 476,0  

    12 010,3   

 

 

 

 

 

 

ФБ

 20 673,5  

     3 017,5  

     3 802,0  

           5 969,0  

       3 850,0  

      4 035,0  

ОБ

  18 674,2  

     2 125,0  

     3 111,0  

           4 883,9  

       4 183,0  

      4 371,3  

МБ

               -    

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

  17 926,6  

     3 263,3  

     2 965,0  

           4 651,3  

       3 443,0  

      3 604,0  

2.

Задача 2:  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности                

 

2.1.

Реконструкция больницы в селе Краснощелье под фельдшерско-акушерский пункт (разработка проектно-сметной документации)

2011-2012 годы

Всего:

679,0

0,0

0,0

679,0

0,0

0,0

количество проектов, ед.

 

 

1

 

 

Минтерразвития Мурманской области,  орган местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район (2011 год)

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

600,0

0,0

0,0

600,0

0,0

0,0

МБ

79,0

0,0

0,0

79,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

Оснащение клубов и библиотек специализированными комплексами (автоклубами и библиобусами)

2009-2010 годы

Всего:

20 930,0

19 435,0

1 495,0

0,0

0,0

0,0

количество приобретенных  автоклубов и библиобусов в рамках Программы, ед.

 

4

 

 

 

Комитет по культуре и искусству Мурманской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Кольский район, с.п. Варзуга, с.п. Ловозеро,г.п. Зеленоборский

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

19 435,0

19 435,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

1 495,0

0,0

1 495,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Реконструкция  энергообеспечения с. Краснощелье, Каневка, Сосновка (разработка проектно-сметной документации)

2009-2010 годы

Всего:

4 450,0

1 300,0

3 150,0

0,0

0,0

0,0

количество разрабатываемых проектов

1

1

 

 

 

Минтерразвития Мурманской области,  орган местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

4 000,0

1 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

МБ

450,0

300,0

150,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Строительство ЛЭП - 10 кВ Варзуга - Кузомень Терского района

2011-2012 годы

Всего:

20 406,0

0,0

0,0

6 750,0

13 656,0

0,0

количество строящихся объектов, ед.

 

 

1

1

 

Минтерразвития Мурманской области, орган местного самоуправления муниципального образования  с.п. Варзуга

  ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

18 378,0

0,0

0,0

5 750,0

12 628,0

0,0

МБ

2 028,0

0,0

0,0

1 000,0

1 028,0

0,0

ввод в действие ВЛ 10 кВ, км

 

 

 

19,9

 

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Замена оконных блоков  МУЗ "Ловозерская центральная районная больница"

2011 годы

Всего:

1 600,0

0,0

0,0

1 600,0

0,0

0,0

количество оконных блоков,ед.

 

 

70

 

 

Минтерразвития Мурманской области, орган местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район

  ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

1 600,0

0,0

0,0

1 600,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6.

Реконструкция зданий "МУЗ" Ловозерская центральная районная больница"

2011-2012 годы

Всего:

741,2

0,0

0,0

741,2

0,0

0,0

количество реконструированных объектов, ед.

 

 

1

 

 

Минтерразвития Мурманской области, орган местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район

  ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

741,2

0,0

0,0

741,2

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по задаче 2

 

Всего,
в т.ч.

48 806,2

20 735,0

4 645,0

9 770,2

13 656,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

44 754,2

20 435,0

3 000,0

8 691,2

12 628,0

0,0

МБ

4 052,0

300,0

1 645,0

1 079,0

1 028,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Всего по Программе, в том числе:

 

Всего,
в т.ч.

106 080,5

29 140,8

14 523,0

25 274,4

25 132,0

12 010,3

 

 

 

 

 

 

 

ФБ

20 673,5

3 017,5

3 802,0

5 969,0

3 850,0

4 035,0

ОБ

63 428,4

22 560,0

6 111,0

13 575,1

16 811,0

4 371,3

МБ

4 052,0

300,0

1 645,0

1 079,0

1 028,0

0,0

ВБС

17 926,6

3 263,3

2 965,0

4 651,3

3 443,0

3 604,0

 

публичные обязательства

 

Всего, в т.ч.

57 274,30

8 405,80

9 878,00

15 504,20

11 476,00

12 010,30

 

 

 

 

 

 

 

ФБ

20 673,50

3 017,50

3 802,00

5 969,00

3 850,00

4 035,00

 

 

 

 

 

 

 

ОБ

18 674,20

2 125,00

3 111,00

4 883,90

4 183,00

4 371,30

 

 

 

 

 

 

 

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

ВБС

17 926,60

3 263,30

2 965,00

4 651,30

3 443,00

3 604,00

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер

 

Всего, в т.ч.

25 319,20

1 000,00

3 000,00

8 691,20

12 628,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

ОБ

25 319,20

1 000,00

3 000,00

8 691,20

12 628,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

иные мероприятия

 

Всего, в т.ч.

23 487,0

19 735,0

1 645,0

1 079,0

1 028,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

19 435,0

19 435,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

4 052,0

300,0

1 645,0

1 079,0

1 028,0

0,0

ВБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также