Расширенный поиск
Постановление Правительства Мурманской области от 22.12.2015 № 592-ПП
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2015
№ 592-ПП
Мурманск
О внесении изменений в
государственную программу Мурманской области "Развитие здравоохранения"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Мурманской области от 03.07.2013
№ 369-ПП "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской
области" Правительство Мурманской области постановляет:
внести в государственную программу Мурманской
области "Развитие здравоохранения", утвержденную постановлением
Правительства Мурманской области от 30.09.2013
№ 551-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 26.11.2015
№ 543-ПП), изменения согласно приложению.
Врио Губернатора
Мурманской области
А. Тюкавин
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 22.12.2015 № 592-ПП
Изменения
в государственную программу Мурманской области "Развитие
здравоохранения"
1. По всему тексту
государственной программы Мурманской области "Развитие
здравоохранения" название подпрограммы 2 изложить в редакции: "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации,
медицинской реабилитации и паллиативной помощи".
2. Позицию
"Финансовое обеспечение программы" паспорта государственной программы
Мурманской области "Развитие здравоохранения" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы
|
Всего по программе:
|
|
174993704,1
|
тыс. рублей, в том числе:
|
ОБ:
|
65761244,5
|
тыс. рублей, из них:
|
2014 год:
|
9526905,6
|
тыс. рублей,
|
2015 год:
|
9618156,9
|
тыс. рублей,
|
2016 год:
|
9404394,9
|
тыс. рублей,
|
2017 год:
|
10237797,2
|
тыс. рублей,
|
2018 год:
|
4239009,5
|
тыс. рублей,
|
2019 год:
|
11563867,2
|
тыс. рублей,
|
2020 год:
|
11171113,2
|
тыс. рублей.
|
|
|
|
ФБ:
|
6451711,6
|
тыс. рублей, из них:
|
2014 год:
|
466073,0
|
тыс. рублей,
|
2015 год:
|
410710,4
|
тыс. рублей,
|
2016 год:
|
218288,6
|
тыс. рублей,
|
2017 год:
|
138144,0
|
тыс. рублей,
|
2018 год:
|
138144,0
|
тыс. рублей,
|
2019 год:
|
1477749,8
|
тыс. рублей,
|
2020 год:
|
3602601,8
|
тыс. рублей.
|
|
|
|
ВБС:
|
102780748,0
|
тыс. рублей, из них:
|
2014 год:
|
12426222,7
|
тыс. рублей,
|
2015 год:
|
12738017,5
|
тыс. рублей,
|
2016 год:
|
13435247,4
|
тыс. рублей,
|
2017 год:
|
14981796,1
|
тыс. рублей,
|
2018 год:
|
15733384,5
|
тыс. рублей,
|
2019 год:
|
16396775,8
|
тыс. рублей,
|
2020 год:
|
17069304,0
|
тыс. рублей"
|
3. Позицию
"Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
|
Всего по подпрограмме:
|
|
52892632,2
|
тыс. рублей, в том числе:
|
ОБ:
|
5950089,8
|
тыс. рублей, из них:
|
2014 год:
|
735644,7
|
тыс. рублей,
|
2015 год:
|
848190,6
|
тыс. рублей,
|
2016 год:
|
721919,6
|
тыс. рублей,
|
2017 год:
|
763298,3
|
тыс. рублей,
|
2018 год:
|
790667,2
|
тыс. рублей,
|
2019 год:
|
1044880,0
|
тыс. рублей,
|
2020 год:
|
1045489,4
|
тыс. рублей.
|
|
|
|
ФБ:
|
769242,2
|
тыс. рублей, из них:
|
2014 год:
|
210026,0
|
тыс. рублей,
|
2015 год:
|
266277,6
|
тыс. рублей,
|
2016 год:
|
53305,8
|
тыс. рублей,
|
2017 год:
|
62605,3
|
тыс. рублей,
|
2018 год:
|
62605,3
|
тыс. рублей,
|
2019 год:
|
57211,1
|
тыс. рублей,
|
2020 год:
|
57211,1
|
тыс. рублей.
|
|
|
|
ВБС:
|
46173300,2
|
тыс. рублей, из них:
|
2014 год:
|
5392741,8
|
тыс. рублей,
|
2015 год:
|
5746375,1
|
тыс. рублей,
|
2016 год:
|
6021084,9
|
тыс. рублей,
|
2017 год:
|
6692846,5
|
тыс. рублей,
|
2018 год:
|
7139803,7
|
тыс. рублей,
|
2019 год:
|
7443407,5
|
тыс. рублей,
|
2020 год:
|
7737040,7
|
тыс. рублей"
|
4. Позицию
"Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
|
Всего по подпрограмме:
|
|
70525765,3
|
тыс. рублей, в том числе:
|
ОБ:
|
13619576,3
|
тыс. рублей, из них:
|
2014 год:
|
1714821,1
|
тыс. рублей,
|
2015 год:
|
1571654,4
|
тыс. рублей,
|
2016 год:
|
1658087,6
|
тыс. рублей,
|
2017 год:
|
1948586,0
|
тыс. рублей,
|
2018 год:
|
2001620,3
|
тыс. рублей,
|
2019 год:
|
2362403,5
|
тыс. рублей,
|
2020 год:
|
2362403,5
|
тыс. рублей.
|
|
|
|
ФБ:
|
821687,8
|
тыс. рублей, из них:
|
2014 год:
|
236509,8
|
тыс. рублей,
|
2015 год:
|
136311,8
|
тыс. рублей,
|
2016 год:
|
161804,2
|
тыс. рублей,
|
2017 год:
|
71765,5
|
тыс. рублей,
|
2018 год:
|
71765,5
|
тыс. рублей,
|
2019 год:
|
71765,5
|
тыс. рублей,
|
2020 год:
|
71765,5
|
тыс. рублей.
|
|
|
|
ВБС:
|
56084501,2
|
тыс. рублей, из них:
|
2014 год:
|
7002262,8
|
тыс. рублей,
|
2015 год:
|
6935396,6
|
тыс. рублей,
|
2016 год:
|
7327155,0
|
тыс. рублей,
|
2017 год:
|
8201830,8
|
тыс. рублей,
|
2018 год:
|
8506462,0
|
тыс. рублей,
|
2019 год:
|
8866249,5
|
тыс. рублей,
|
2020 год:
|
9245144,5
|
тыс. рублей"
|
5. Позицию
"Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 3
изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
|
Всего по подпрограмме:
|
|
8765909,3
|
тыс. рублей, в том числе:
|
ОБ:
|
3421700,0
|
тыс. рублей, из них:
|
2014 год:
|
279362,3
|
тыс. рублей,
|
2015 год:
|
285318,9
|
тыс. рублей,
|
2016 год:
|
301428,9
|
тыс. рублей,
|
2017 год:
|
336525,7
|
тыс. рублей,
|
2018 год:
|
356690,6
|
тыс. рублей,
|
2019 год:
|
1147198,3
|
тыс. рублей,
|
2020 год:
|
715175,3
|
тыс. рублей.
|
|
|
|
ФБ:
|
4821262,7
|
тыс. рублей, из них:
|
2014 год:
|
6410,7
|
тыс. рублей,
|
2015 год:
|
0,0
|
тыс. рублей,
|
2016 год:
|
0,0
|
тыс. рублей,
|
2017 год:
|
0,0
|
тыс. рублей,
|
2018 год:
|
0,0
|
тыс. рублей,
|
2019 год:
|
1345000,0
|
тыс. рублей,
|
2020 год:
|
3469852,0
|
тыс. рублей.
|
|
|
|
ВБС:
|
522946,6
|
тыс. рублей, из них:
|
2014 год:
|
31218,1
|
тыс. рублей,
|
2015 год:
|
56245,8
|
тыс. рублей,
|
2016 год:
|
87007,5
|
тыс. рублей,
|
2017 год:
|
87118,8
|
тыс. рублей,
|
2018 год:
|
87118,8
|
тыс. рублей,
|
2019 год:
|
87118,8
|
тыс. рублей,
|
2020 год:
|
87118,8
|
тыс. рублей"
|
6. Позицию
"Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 5
изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
|
Всего по подпрограмме:
|
|
2109604,9
|
тыс. рублей, в том числе:
|
ОБ:
|
2102604,9
|
тыс. рублей, из них:
|
2014 год:
|
251558,6
|
тыс. рублей,
|
2015 год:
|
247429,9
|
тыс. рублей,
|
2016 год:
|
302172,2
|
тыс. рублей,
|
2017 год:
|
350484,3
|
тыс. рублей,
|
2018 год:
|
369905,3
|
тыс. рублей,
|
2019 год:
|
289687,3
|
тыс. рублей,
|
2020 год:
|
291367,3
|
тыс. рублей.
|
|
|
|
ФБ:
|
7000,0
|
тыс. рублей, из них:
|
2014 год:
|
4000,0
|
тыс. рублей,
|
2015 год:
|
3000,0
|
тыс. рублей"
|
7. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 6 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
|
Всего по подпрограмме:
|
|
404435,7
|
тыс. рублей, в том числе:
|
ОБ:
|
404435,7
|
тыс. рублей, из них:
|
2014 год:
|
67517,6
|
тыс. рублей,
|
2015 год:
|
48543,5
|
тыс. рублей,
|
2016 год:
|
67467,2
|
тыс. рублей,
|
2017 год:
|
51202,8
|
тыс. рублей,
|
2018 год:
|
47830,4
|
тыс. рублей,
|
2019 год:
|
60937,1
|
тыс. рублей,
|
2020 год:
|
60937,1
|
тыс. рублей"
|
8. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта
подпрограммы 7 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
|
Всего по подпрограмме:
|
|
38592875,7
|
тыс. рублей, в том числе:
|
ОБ:
|
38567435,2
|
тыс. рублей, из них:
|
2014 год:
|
5902853,4
|
тыс. рублей,
|
2015 год:
|
6390185,7
|
тыс. рублей,
|
2016 год:
|
6130190,7
|
тыс. рублей,
|
2017 год:
|
6629308,7
|
тыс. рублей,
|
2018 год:
|
585970,9
|
тыс. рублей,
|
2019 год:
|
6464462,9
|
тыс. рублей,
|
2020 год:
|
6464462,9
|
тыс. рублей.
|
|
|
|
ФБ:
|
25440,5
|
тыс.
рублей, из них:
|
2014 год:
|
3773,2
|
тыс.
рублей,
|
2015 год:
|
3395,9
|
тыс.
рублей,
|
|
2016 год:
|
3178,6
|
тыс.
рублей,
|
2017 год:
|
3773,2
|
тыс.
рублей,
|
2018 год:
|
3773,2
|
тыс.
рублей,
|
2019 год:
|
3773,2
|
тыс.
рублей,
|
2020 год:
|
3773,2
|
тыс.
рублей"
|
9. Раздел 3 изложить
в редакции:
"3. Перечень основных
мероприятий и сведения об объемах финансирования государственной программы
"№ п/п
|
Государственная
программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие
|
Срок выполнения
|
Объемы и источники
финансирования (тыс. руб.)
|
Связь основных
мероприятий с показателями подпрограмм
|
Соисполнители, участники,
исполнители
|
По годам реализации
|
Всего
|
ОБ
|
ФБ*
|
ВБС
|
|
Государственная программа "Развитие
здравоохранения"
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
174 993 704,2
|
65 761 244,6
|
6 451 711,6
|
102 780 748,0
|
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи
Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство
строительства и территориального развития Мурманской области,
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области",
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области
|
2014
|
22 419 201,3
|
9 526 905,6
|
466 073,0
|
12 426 222,7
|
2015
|
22 766 884,8
|
9 618 156,9
|
410 710,4
|
12 738 017,5
|
2016
|
23 057 930,9
|
9 404 394,9
|
218 288,6
|
13 435 247,4
|
2017
|
25 357 737,3
|
10 237 797,2
|
138 144,0
|
14 981 796,1
|
2018
|
20 110 538,0
|
4 239 009,5
|
138 144,0
|
15 733 384,5
|
2019
|
29 438 392,9
|
11 563 867,3
|
1 477 749,8
|
16 396 775,8
|
2020
|
31 843 019,1
|
11 171 113,3
|
3 602 601,8
|
17 069 304,0
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
168 896 216,6
|
64 478 609,0
|
1 636 859,6
|
102 780 748,0
|
|
|
2014
|
22 205 834,9
|
9 313 539,2
|
466 073,0
|
12 426 222,7
|
2015
|
22 683 531,7
|
9 534 803,8
|
410 710,4
|
12 738 017,5
|
2016
|
23 024 427,3
|
9 370 891,3
|
218 288,6
|
13 435 247,4
|
2017
|
25 356 488,4
|
10 236 548,3
|
138 144,0
|
14 981 796,1
|
2018
|
20 109 341,2
|
4 237 812,7
|
138 144,0
|
15 733 384,5
|
2019
|
27 385 198,0
|
10 855 672,4
|
132 749,8
|
16 396 775,8
|
2020
|
28 131 395,2
|
10 929 341,4
|
132 749,8
|
17 069 304,0
|
|
Министерство строительства и территориального
развития Мурманской области
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
6 086 557,4
|
1 271 705,4
|
4 814 852,0
|
0,0
|
|
|
2014
|
211 448,0
|
211 448,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
82 011,6
|
82 011,6
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
32 200,0
|
32 200,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
2 051 234,4
|
706 234,4
|
1 345 000,0
|
0,0
|
2020
|
3 709 663,4
|
239 811,4
|
3 469 852,0
|
0,0
|
|
Министерство образования и науки Мурманской области
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
2 133,9
|
2 133,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2014
|
430,0
|
430,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
221,3
|
221,3
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
210,2
|
210,2
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
210,2
|
210,2
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
210,2
|
210,2
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
426,0
|
426,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
426,0
|
426,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Комитет по взаимодействию с общественными
организациями и делам молодежи Мурманской области
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
8 791,3
|
8 791,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2014
|
1 488,4
|
1 488,4
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
1 115,2
|
1 115,2
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
1 093,4
|
1 093,4
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
1 038,7
|
1 038,7
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
986,6
|
986,6
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
1 534,5
|
1 534,5
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
1 534,5
|
1 534,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2014
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.
|
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи"
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
52 892 632,2
|
5 950 089,8
|
769 242,2
|
46 173 300,2
|
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи
Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области
|
2014
|
6 338 412,5
|
735 644,7
|
210 026,0
|
5 392 741,8
|
2015
|
6 860 843,3
|
848 190,6
|
266 277,6
|
5 746 375,1
|
2016
|
6 796 310,3
|
721 919,6
|
53 305,8
|
6 021 084,9
|
2017
|
7 518 750,1
|
763 298,3
|
62 605,3
|
6 692 846,5
|
2018
|
7 993 076,2
|
790 667,2
|
62 605,3
|
7 139 803,7
|
2019
|
8 545 498,6
|
1 044 880,0
|
57 211,1
|
7 443 407,5
|
2020
|
8 839 741,2
|
1 045 489,4
|
57 211,1
|
7 737 040,7
|
1.1.
|
Задача. Создание условий для формирования здорового
образа жизни у населения региона и проведения медицинской профилактики
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
265 150,5
|
116 289,4
|
280,0
|
148 581,1
|
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи
Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области
|
2014
|
32 599,0
|
14 198,4
|
280,0
|
18 120,6
|
2015
|
31 516,7
|
12 456,5
|
0,0
|
19 060,2
|
2016
|
29 323,3
|
8 874,6
|
0,0
|
20 448,7
|
2017
|
36 099,4
|
14 773,4
|
0,0
|
21 326,0
|
2018
|
33 096,1
|
10 855,3
|
0,0
|
22 240,8
|
2019
|
50 760,5
|
27 565,6
|
0,0
|
23 194,9
|
2020
|
51 755,5
|
27 565,6
|
0,0
|
24 189,9
|
1.1.1.
|
Основное мероприятие 1. Организация медицинской
профилактики неинфекционных заболеваний
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
254 220,3
|
105 359,2
|
280,0
|
148 581,1
|
Распространенность ожирения среди взрослого
населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м);
распространенность повышенного артериального давления среди взрослого
населения; распространенность повышенного уровня холестерина среди взрослого
населения; распространенность низкой физической активности среди взрослого
населения; распространенность избыточного потребления соли среди взрослого
населения; распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей
среди взрослого населения
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской
области
|
2014
|
30 680,6
|
12 280,0
|
280,0
|
18 120,6
|
2015
|
30 175,2
|
11 115,0
|
0,0
|
19 060,2
|
2016
|
28 019,7
|
7 571,0
|
0,0
|
20 448,7
|
2017
|
34 850,5
|
13 524,5
|
0,0
|
21 326,0
|
2018
|
31 899,3
|
9 658,5
|
0,0
|
22 240,8
|
2019
|
48 800,0
|
25 605,1
|
0,0
|
23 194,9
|
2020
|
49 795,0
|
25 605,1
|
0,0
|
24 189,9
|
1.1.2.
|
Основное мероприятие 2. Формирование негативного
отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ,
алкоголя, табакокурению
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
12 101,5
|
12 101,5
|
0,0
|
0,0
|
Потребление алкогольной продукции (в
перерасчете на абсолютный алкоголь); распространенность потребления табака
среди взрослого населения; распространенность потребления табака среди детей
и подростков
|
Комитет по
взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской
области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
|
2014
|
1 918,4
|
1 918,4
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
1 341,5
|
1 341,5
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
1 303,6
|
1 303,6
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
1 248,9
|
1 248,9
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
1 196,8
|
1 196,8
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
1 960,5
|
1 960,5
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
1 960,5
|
1 960,5
|
0,0
|
0,0
|
1.2.
|
Задача. Создание условий для повышения доступности
первичной медико-санитарной помощи населению региона
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
47 724 726,6
|
1 700 007,5
|
0,0
|
46 024 719,1
|
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области
|
2014
|
5 539 659,4
|
165 038,2
|
0,0
|
5 374 621,2
|
2015
|
5 951 612,4
|
224 297,5
|
0,0
|
5 727 314,9
|
2016
|
6 206 598,0
|
205 961,8
|
0,0
|
6 000 636,2
|
2017
|
6 890 226,9
|
218 706,4
|
0,0
|
6 671 520,5
|
2018
|
7 346 437,7
|
228 874,8
|
0,0
|
7 117 562,9
|
2019
|
7 748 472,3
|
328 259,7
|
0,0
|
7 420 212,6
|
2020
|
8 041 719,9
|
328 869,1
|
0,0
|
7 712 850,8
|
1.2.1.
|
Основное мероприятие 3. Организация оказания
первичной медико-санитарной помощи
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
47 724 726,6
|
1 700 007,5
|
0,0
|
46 024 719,1
|
Среднее число амбулаторных посещений на 1
жителя; заболеваемость дифтерией; заболеваемость корью; заболеваемость
краснухой; заболеваемость эпидемическим паротитом; заболеваемость острым
вирусным гепатитом В; охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей; охват диспансеризацией детей-сирот и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; охват населения профосмотрами на
туберкулез; количество лиц с впервые выявленными активными формами
туберкулеза; охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в
декретированные сроки; охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша
и столбняка в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против кори
в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против краснухи в
декретированные сроки; охват населения иммунизацией против эпидемического
паротита в декретированные сроки; доля больных с выявленными злокачественными
новообразованиями на I-II стадии
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области
|
2014
|
5 539 659,4
|
165 038,2
|
0,0
|
5 374 621,2
|
2015
|
5 951 612,4
|
224 297,5
|
0,0
|
5 727 314,9
|
2016
|
6 206 598,0
|
205 961,8
|
0,0
|
6 000 636,2
|
2017
|
6 890 226,9
|
218 706,4
|
0,0
|
6 671 520,5
|
2018
|
7 346 437,7
|
228 874,8
|
0,0
|
7 117 562,9
|
2019
|
7 748 472,3
|
328 259,7
|
0,0
|
7 420 212,6
|
2020
|
8 041 719,9
|
328 869,1
|
0,0
|
7 712 850,8
|
1.3.
|
Задача. Совершенствование системы лекарственного
обеспечения в амбулаторных условиях
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
4 902 755,1
|
4 133 792,9
|
768 962,2
|
0,0
|
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области
|
2014
|
766 154,1
|
556 408,1
|
209 746,0
|
0,0
|
2015
|
877 714,2
|
611 436,6
|
266 277,6
|
0,0
|
2016
|
560 389,0
|
507 083,2
|
53 305,8
|
0,0
|
2017
|
592 423,8
|
529 818,5
|
62 605,3
|
0,0
|
2018
|
613 542,4
|
550 937,1
|
62 605,3
|
0,0
|
2019
|
746 265,8
|
689 054,7
|
57 211,1
|
0,0
|
2020
|
746 265,8
|
689 054,7
|
57 211,1
|
0,0
|
1.3.1.
|
Основное мероприятие 4. Обеспечение жителей
Мурманской области необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном
лечении
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
4 902 755,1
|
4 133 792,9
|
768 962,2
|
0,0
|
Количество обслуженных рецептов к количеству
выписанных рецептов, %
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области
|
2014
|
766 154,1
|
556 408,1
|
209 746,0
|
0,0
|
2015
|
877 714,2
|
611 436,6
|
266 277,6
|
0,0
|
2016
|
560 389,0
|
507 083,2
|
53 305,8
|
0,0
|
2017
|
592 423,8
|
529 818,5
|
62 605,3
|
0,0
|
2018
|
613 542,4
|
550 937,1
|
62 605,3
|
0,0
|
2019
|
746 265,8
|
689 054,7
|
57 211,1
|
0,0
|
2020
|
746 265,8
|
689 054,7
|
57 211,1
|
0,0
|
2.
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи"
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
70 525 765,3
|
13 619 576,3
|
821 687,8
|
56 084 501,2
|
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области,
ТФОМС Мурманской области,
медицинские организации
|
2014
|
8 953 593,7
|
1 714 821,1
|
236 509,8
|
7 002 262,8
|
2015
|
8 643 362,8
|
1 571 654,4
|
136 311,8
|
6 935 396,6
|
2016
|
9 147 046,8
|
1 658 087,6
|
161 804,2
|
7 327 155,0
|
2017
|
10 222 182,3
|
1 948 586,0
|
71 765,5
|
8 201 830,8
|
2018
|
10 579 847,8
|
2 001 620,3
|
71 765,5
|
8 506 462,0
|
2019
|
11 300 418,5
|
2 362 403,5
|
71 765,5
|
8 866 249,5
|
2020
|
11 679 313,5
|
2 362 403,5
|
71 765,5
|
9 245 144,5
|
2.1.
|
Задача. Организация обеспечения населения
специализированной медицинской помощью, включая высокотехнологичную,
медицинской реабилитацией и паллиативной помощью
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
59 969 568,5
|
9 559 765,6
|
821 687,8
|
49 588 115,1
|
|
Министерство здравоохранения
Мурманской области,
ТФОМС Мурманской области,
медицинские организации
|
2014
|
7 590 605,3
|
1 148 082,7
|
236 509,8
|
6 206 012,8
|
2015
|
7 290 535,8
|
1 061 470,4
|
136 311,8
|
6 092 753,6
|
2016
|
7 794 811,0
|
1 197 836,8
|
161 804,2
|
6 435 170,0
|
2017
|
8 763 103,3
|
1 433 426,8
|
71 765,5
|
7 257 911,0
|
2018
|
9 029 509,6
|
1 458 478,2
|
71 765,5
|
7 499 265,9
|
2019
|
9 561 054,3
|
1 630 235,4
|
71 765,5
|
7 859 053,4
|
2020
|
9 939 949,3
|
1 630 235,4
|
71 765,5
|
8 237 948,4
|
2.1.1.
|
Основное мероприятие 1. Предоставление услуг по
оказанию специализированной медицинской помощи, паллиативной помощи
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
54 827 413,5
|
7 608 973,9
|
729 081,0
|
46 489 358,6
|
Больничная летальность
пострадавших в результате ДТП; доля расходов на оказание медицинской помощи в
стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; средняя занятость койки в
году; средняя длительность лечения в стационаре; доля пациентов, доставленных
по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в
стационарных условиях; доля абациллированных больных
туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; доля
ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа
состоящих на диспансерном учете; удельный вес больных наркоманией,
находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных
наркоманией; удельный вес больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2
лет, от общего числа больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете;
удельный вес больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии
от 1 года до 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом; удельный вес
больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа
больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете; доля больных
психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года;
доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в
течение года; удельный вес больных злокачественными новообразованиями,
состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;
обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной медицинской
помощи взрослым; обеспеченность паллиативными койками для оказания
паллиативной помощи детям; доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на
диспансерном учете, от числа выявленных; охват пар
"мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими
стандартами; одногодичная летальность больных со злокачественными
новообразованиями
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области,
ТФОМС Мурманской области,
медицинские организации
|
2014
|
7 012 799,8
|
917 573,5
|
198 448,9
|
5 896 777,4
|
2015
|
6 658 302,4
|
830 429,6
|
81 765,9
|
5 746 106,9
|
2016
|
7 162 934,8
|
952 087,2
|
161 804,2
|
6 049 043,4
|
2017
|
7 999 878,9
|
1 109 454,3
|
71 765,5
|
6 818 659,1
|
2018
|
8 154 911,1
|
1 123 045,0
|
71 765,5
|
6 960 100,6
|
2019
|
8 729 845,8
|
1 338 192,2
|
71 765,5
|
7 319 888,1
|
2020
|
9 108 740,8
|
1 338 192,2
|
71 765,5
|
7 698 783,1
|
2.1.2.
|
Основное мероприятие 2. Предоставление услуг по
оказанию высокотехнологичной медицинской помощи
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
3 862 248,9
|
1 906 004,2
|
92 606,8
|
1 863 637,9
|
Смертность от
ишемической болезни сердца; смертность от цереброваскулярных заболеваний; заболеваемость
острым и повторным инфарктом миокарда; заболеваемость острыми нарушениями
мозгового кровообращения
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские
организации
|
2014
|
485 374,9
|
230 509,2
|
38 060,9
|
216 804,8
|
2015
|
503 275,7
|
229 747,9
|
54 545,9
|
218 981,9
|
2016
|
473 420,5
|
242 249,6
|
0,0
|
231 170,9
|
2017
|
585 079,7
|
323 972,5
|
0,0
|
261 107,2
|
2018
|
647 290,9
|
335 433,2
|
0,0
|
311 857,7
|
2019
|
583 903,6
|
272 045,9
|
0,0
|
311 857,7
|
2020
|
583 903,6
|
272 045,9
|
0,0
|
311 857,7
|
2.1.3.
|
Основное мероприятие 3. Развитие медицинской
реабилитации
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
1 279 906,1
|
44 787,5
|
0,0
|
1 235 118,6
|
Охват реабилитационной
помощью пациентов от числа нуждающихся
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области
|
2014
|
92 430,6
|
0,0
|
0,0
|
92 430,6
|
2015
|
128 957,7
|
1 292,9
|
0,0
|
127 664,8
|
2016
|
158 455,7
|
3 500,0
|
0,0
|
154 955,7
|
2017
|
178 144,7
|
0,0
|
0,0
|
178 144,7
|
2018
|
227 307,6
|
0,0
|
0,0
|
227 307,6
|
2019
|
247 304,9
|
19 997,3
|
0,0
|
227 307,6
|
2020
|
247 304,9
|
19 997,3
|
0,0
|
227 307,6
|
2.2.
|
Задача. Организация обеспечения населения экстренной
и скорой помощью, включая специализированную
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
8 358 743,7
|
1 862 357,6
|
0,0
|
6 496 386,1
|
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области
|
2014
|
1 113 463,7
|
317 213,7
|
0,0
|
796 250,0
|
2015
|
1 084 882,2
|
242 239,2
|
0,0
|
842 643,0
|
2016
|
1 068 837,0
|
176 852,0
|
0,0
|
891 985,0
|
2017
|
1 140 563,2
|
196 643,4
|
0,0
|
943 919,8
|
2018
|
1 212 388,4
|
205 192,3
|
0,0
|
1 007 196,1
|
2019
|
1 369 304,6
|
362 108,5
|
0,0
|
1 007 196,1
|
2020
|
1 369 304,6
|
362 108,5
|
0,0
|
1 007 196,1
|
2.2.1.
|
Основное мероприятие 4. Организация оказания
экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе санитарно-авиационной
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
8 358 743,7
|
1 862 357,6
|
0,0
|
6 496 386,1
|
Доля выездов бригад
скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут; доля
расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от
всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГОБУ
"Подразделение транспортно-хозяйственного обеспечения",
ТФОМС Мурманской области
|
2014
|
1 113 463,7
|
317 213,7
|
0,0
|
796 250,0
|
2015
|
1 084 882,2
|
242 239,2
|
0,0
|
842 643,0
|
2016
|
1 068 837,0
|
176 852,0
|
0,0
|
891 985,0
|
2017
|
1 140 563,2
|
196 643,4
|
0,0
|
943 919,8
|
2018
|
1 212 388,4
|
205 192,3
|
0,0
|
1 007 196,1
|
2019
|
1 369 304,6
|
362 108,5
|
0,0
|
1 007 196,1
|
2020
|
1 369 304,6
|
362 108,5
|
0,0
|
1 007 196,1
|
2.3.
|
Задача. Создание условий для развития службы крови
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
1 376 822,9
|
1 376 822,9
|
0,0
|
0,0
|
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная станция
переливания крови", ГОАУЗ МЦРБ, ГОБУЗ "Апатитско-Кировская
ЦГБ"
|
2014
|
154 815,8
|
154 815,8
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
170 260,5
|
170 260,5
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
176 343,5
|
176 343,5
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
203 231,7
|
203 231,7
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
213 781,2
|
213 781,2
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
229 195,1
|
229 195,1
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
229 195,1
|
229 195,1
|
0,0
|
0,0
|
2.3.1.
|
Основное мероприятие 5. Привлечение населения к
донорству
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
97 824,5
|
97 824,5
|
0,0
|
0,0
|
Количество донаций
крови и ее компонентов на 1 донора Мурманской области
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная станция
переливания крови"
|
2014
|
13 284,0
|
13 284,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
14 112,3
|
14 112,3
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
14 481,8
|
14 481,8
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
14 481,8
|
14 481,8
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
14 481,8
|
14 481,8
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
13 491,4
|
13 491,4
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
13 491,4
|
13 491,4
|
0,0
|
0,0
|
2.3.2.
|
Основное мероприятие 6. Обеспечение заготовки,
хранения и переработки крови и ее компонентов
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
1 278 998,4
|
1 278 998,4
|
0,0
|
0,0
|
Доля заготовленных
безопасных эритроцитных компонентов донорской крови от общего объема
заготовленных эритроцитных компонентов крови
|
ГОБУЗ "Мурманская
областная станция переливания крови", ГОАУЗ МЦРБ, ГОБУЗ
"Апатитско-Кировская ЦГБ"
|
2014
|
141 531,8
|
141 531,8
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
156 148,2
|
156 148,2
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
161 861,7
|
161 861,7
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
188 749,9
|
188 749,9
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
199 299,4
|
199 299,4
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
215 703,7
|
215 703,7
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
215 703,7
|
215 703,7
|
0,0
|
0,0
|
2.4.
|
Задача. Создание условий для организации
осуществления экспертной деятельности
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
820 630,2
|
820 630,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
|
2014
|
94 708,9
|
94 708,9
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
97 684,3
|
97 684,3
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
107 055,3
|
107 055,3
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
115 284,1
|
115 284,1
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
124 168,6
|
124 168,6
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
140 864,5
|
140 864,5
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
140 864,5
|
140 864,5
|
0,0
|
0,0
|
2.4.1.
|
Основное мероприятие 7. Обеспечение проведения
судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
766 606,4
|
766 606,4
|
0,0
|
0,0
|
Удовлетворенность
потребности в судебно-медицинских и судебно-психиатрических исследованиях
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Областное Мурманское бюро
судебно-медицинской экспертизы",
ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер",
ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"
|
2014
|
88 503,5
|
88 503,5
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
91 094,2
|
91 094,2
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
93 337,5
|
93 337,5
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
110 443,0
|
110 443,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
118 955,4
|
118 955,4
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
132 136,4
|
132 136,4
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
132 136,4
|
132 136,4
|
0,0
|
0,0
|
2.4.2.
|
Основное мероприятие 8. Обеспечение проведения
мероприятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи, в том
числе выполнение научно-исследовательской работы по оценке системы
здравоохранения Мурманской области и разработке
рекомендаций по повышению ее эффективности
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
54 023,8
|
54 023,8
|
0,0
|
0,0
|
Выполнение плана клинических экспертиз качества медицинской помощи первичной
медицинской документации
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
|
2014
|
6 205,4
|
6 205,4
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
6 590,1
|
6 590,1
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
13 717,8
|
13 717,8
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
4 841,1
|
4 841,1
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
5 213,2
|
5 213,2
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
8 728,1
|
8 728,1
|
|
|
2020
|
8 728,1
|
8 728,1
|
|
|
3.
|
Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и
ребенка"
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
8 765 909,3
|
3 421 700,0
|
4 821 262,7
|
522 946,6
|
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области,
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
|
2014
|
316 991,1
|
279 362,3
|
6 410,7
|
31 218,1
|
2015
|
341 564,7
|
285 318,9
|
0,0
|
56 245,8
|
2016
|
388 436,4
|
301 428,9
|
0,0
|
87 007,5
|
2017
|
423 644,5
|
336 525,7
|
0,0
|
87 118,8
|
2018
|
443 809,4
|
356 690,6
|
0,0
|
87 118,8
|
2019
|
2 579 317,1
|
1 147 198,3
|
1 345 000,0
|
87 118,8
|
2020
|
4 272 146,1
|
715 175,3
|
3 469 852,0
|
87 118,8
|
3.1.
|
Задача. Создание условий для оказания качественной
медицинской помощи матерям и детям
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
8 765 909,3
|
3 421 700,0
|
4 821 262,7
|
522 946,6
|
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области
|
2014
|
316 991,1
|
279 362,3
|
6 410,7
|
31 218,1
|
2015
|
341 564,7
|
285 318,9
|
0,0
|
56 245,8
|
2016
|
388 436,4
|
301 428,9
|
0,0
|
87 007,5
|
2017
|
423 644,5
|
336 525,7
|
0,0
|
87 118,8
|
2018
|
443 809,4
|
356 690,6
|
0,0
|
87 118,8
|
2019
|
2 579 317,1
|
1 147 198,3
|
1 345 000,0
|
87 118,8
|
2020
|
4 272 146,1
|
715 175,3
|
3 469 852,0
|
87 118,8
|
3.1.1.
|
Основное мероприятие 1. Применение современных
методик диагностики и лечения матерей и детей
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
588 726,8
|
59 369,5
|
6 410,7
|
522 946,6
|
Доля обследованных
беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа женщин,
поставленных на учет в первом триместре беременности; охват неонатальным
скринингом; охват аудиологическим скринингом
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ "Мурманский областной
консультативно-диагностический центр",
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени
П.А.Баяндина"
|
2014
|
39 514,7
|
1 885,9
|
6 410,7
|
31 218,1
|
2015
|
64 586,1
|
8 340,3
|
0,0
|
56 245,8
|
2016
|
96 574,2
|
9 566,7
|
0,0
|
87 007,5
|
2017
|
97 330,3
|
10 211,5
|
0,0
|
87 118,8
|
2018
|
97 776,3
|
10 657,5
|
0,0
|
87 118,8
|
2019
|
96 472,6
|
9 353,8
|
0,0
|
87 118,8
|
2020
|
96 472,6
|
9 353,8
|
0,0
|
87 118,8
|
3.1.2.
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение оказания
медицинской помощи матерям и детям, проведения медицинской и
медико-социальной реабилитации матерей и детей
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
8 177 182,5
|
3 362 330,5
|
4 814 852,0
|
0,0
|
Первичная инвалидность
у детей; больничная летальность детей; выживаемость детей, имевших при
рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском
стационаре; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в
перинатальном центре
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области,
медицинские организации, Министерство строительства и территориального
развития Мурманской области,
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"
|
2014
|
277 476,4
|
277 476,4
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
276 978,6
|
276 978,6
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
291 862,2
|
291 862,2
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
326 314,2
|
326 314,2
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
346 033,1
|
346 033,1
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
2 482 844,5
|
1 137 844,5
|
1 345 000,0
|
0,0
|
2020
|
4 175 673,5
|
705 821,5
|
3 469 852,0
|
0,0
|
4.
|
Подпрограмма 4. "Развитие инфраструктуры
системы здравоохранения"
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
1 702 481,1
|
1 695 402,7
|
7 078,4
|
0,0
|
|
Министерство
строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство
здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, ГОКУ "Управление
капитального строительства Мурманской области"
|
2014
|
580 501,2
|
575 147,9
|
5 353,3
|
0,0
|
2015
|
228 559,0
|
226 833,9
|
1 725,1
|
0,0
|
2016
|
223 128,7
|
223 128,7
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
158 391,4
|
158 391,4
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
86 324,8
|
86 324,8
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
194 298,2
|
194 298,2
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
231 277,8
|
231 277,8
|
0,0
|
0,0
|
4.1.
|
Задача. Укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
1 465 281,1
|
1 458 202,7
|
7 078,4
|
0,0
|
|
Министерство
строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство
здравоохранения Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального
строительства Мурманской области"
|
2014
|
496 401,2
|
491 047,9
|
5 353,3
|
0,0
|
2015
|
215 459,0
|
213 733,9
|
1 725,1
|
0,0
|
2016
|
210 028,7
|
210 028,7
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
117 191,4
|
117 191,4
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
86 324,8
|
86 324,8
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
164 798,2
|
164 798,2
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
175 077,8
|
175 077,8
|
0,0
|
0,0
|
4.1.1.
|
Основное мероприятие 1. Строительство и
реконструкция зданий подведомственных учреждений
|
2014-2019 годы
|
Всего
|
303 302,4
|
303 302,4
|
0,0
|
0,0
|
Количество
разработанных ПСД в рамках программы, шт. Количество строящихся
(реконструируемых) объектов в рамках программы, шт. Количество объектов,
введенных в эксплуатацию, в рамках программы, шт.
|
Министерство
строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ
"Управление капитального строительства Мурманской области"
|
2014
|
199 723,0
|
199 723,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
54 879,4
|
54 879,4
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
3 500,0
|
3 500,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
39 800,0
|
39 800,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
5 400,0
|
5 400,0
|
0,0
|
0,0
|
4.1.2.
|
Основное мероприятие 2. Проведение капитальных и
текущих ремонтов объектов системы здравоохранения
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
1 161 978,7
|
1 154 900,3
|
7 078,4
|
0,0
|
Доля государственных
(муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, %. Количество
объектов, отремонтированных в рамках программы, шт.
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, ГОКУ
"Управление капитального строительства Мурманской области", ММКУ
"Управление капитального строительства"
|
2014
|
296 678,2
|
291 324,9
|
5 353,3
|
0,0
|
2015
|
160 579,6
|
158 854,5
|
1 725,1
|
0,0
|
2016
|
206 528,7
|
206 528,7
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
117 191,4
|
117 191,4
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
86 324,8
|
86 324,8
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
124 998,2
|
124 998,2
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
169 677,8
|
169 677,8
|
0,0
|
0,0
|
4.2.
|
Задача. Модернизация автомобильного парка
подведомственных учреждений
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
237 200,0
|
237 200,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения
|
2014
|
84 100,0
|
84 100,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
13 100,0
|
13 100,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
13 100,0
|
13 100,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
41 200,0
|
41 200,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
29 500,0
|
29 500,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
56 200,0
|
56 200,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.1.
|
Основное мероприятие 3. Приобретение автотранспорта
для подведомственных учреждений
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
237 200,0
|
237 200,0
|
0,0
|
0,0
|
Средняя степень износа
автомобильного парка подведомственных учреждений. Количество приобретенного в
рамках программы автотранспорта для подведомственных учреждений
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения
|
2014
|
84 100,0
|
84 100,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
13 100,0
|
13 100,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
13 100,0
|
13 100,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
41 200,0
|
41 200,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
29 500,0
|
29 500,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
56 200,0
|
56 200,0
|
0,0
|
0,0
|
5.
|
Подпрограмма 5. "Кадровое обеспечение системы
здравоохранения"
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
2 109 604,9
|
2 102 604,9
|
7 000,0
|
0,0
|
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения,
профессиональные некоммерческие организации
|
2014
|
255 558,6
|
251 558,6
|
4 000,0
|
0,0
|
2015
|
250 429,9
|
247 429,9
|
3 000,0
|
0,0
|
2016
|
302 172,2
|
302 172,2
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
350 484,3
|
350 484,3
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
369 905,3
|
369 905,3
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
289 687,3
|
289 687,3
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
291 367,3
|
291 367,3
|
0,0
|
0,0
|
5.1.
|
Задача. Обеспечение учреждений здравоохранения
квалифицированными кадрами
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
285 900,7
|
285 900,7
|
0,0
|
0,0
|
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения,
профессиональные некоммерческие организации
|
2014
|
30 210,2
|
30 210,2
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
34 043,7
|
34 043,7
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
39 152,5
|
39 152,5
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
41 975,6
|
41 975,6
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
42 484,3
|
42 484,3
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
48 177,2
|
48 177,2
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
49 857,2
|
49 857,2
|
0,0
|
0,0
|
5.1.1.
|
Основное мероприятие 1. Создание условий для
обеспечения учреждений здравоохранения Мурманской области медицинскими
кадрами
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
285 900,7
|
285 900,7
|
0,0
|
0,0
|
Соотношение численности врачей и среднего медицинского персонала;
обеспеченность врачами сельского населения; укомплектованность штатных
должностей медицинских организаций врачами, оказывающими первичную
медико-санитарную помощь; укомплектованность штатных должностей медицинских
организаций средним медицинским персоналом, оказывающим первичную
медико-санитарную помощь; число подготовленных специалистов по программам
послевузовского медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного
профессионального образования; количество
медицинских работников, прошедших обучение по программам
дополнительного медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного
профессионального образования; число лиц, направленных на целевую подготовку
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения,
профессиональные некоммерческие организации
|
2014
|
30 210,2
|
30 210,2
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
34 043,7
|
34 043,7
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
39 152,5
|
39 152,5
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
41 975,6
|
41 975,6
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
42 484,3
|
42 484,3
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
48 177,2
|
48 177,2
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
49 857,2
|
49 857,2
|
0,0
|
0,0
|
5.2.
|
Задача. Повышение качества жизни медицинских
работников
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
1 823 704,2
|
1 816 704,2
|
7 000,0
|
0,0
|
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области,
государственные областные и муниципальные учреждения здравоохранения
Мурманской области
|
2014
|
225 348,4
|
221 348,4
|
4 000,0
|
0,0
|
2015
|
216 386,2
|
213 386,2
|
3 000,0
|
0,0
|
2016
|
263 019,7
|
263 019,7
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
308 508,7
|
308 508,7
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
327 421,0
|
327 421,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
241 510,1
|
241 510,1
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
241 510,1
|
241 510,1
|
0,0
|
0,0
|
5.2.1.
|
Основное мероприятие 2. Сохранение кадрового
потенциала здравоохранения региона и обеспечение притока медицинских
работников в Мурманскую область
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
1 823 704,2
|
1 816 704,2
|
7 000,0
|
0,0
|
Число мероприятий по
повышению престижа профессии, проводимых на уровне Мурманской области;
количество лиц, получивших меры социальной поддержки и стимулирования в
соответствии с Законом Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области,
государственные областные и муниципальные учреждения здравоохранения
Мурманской области
|
2014
|
225 348,4
|
221 348,4
|
4 000,0
|
0,0
|
2015
|
216 386,2
|
213 386,2
|
3 000,0
|
0,0
|
2016
|
263 019,7
|
263 019,7
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
308 508,7
|
308 508,7
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
327 421,0
|
327 421,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
241 510,1
|
241 510,1
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
241 510,1
|
241 510,1
|
0,0
|
0,0
|
6.
|
Подпрограмма 6. "Развитие информатизации в
здравоохранении"
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
404 435,7
|
404 435,7
|
0,0
|
0,0
|
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ
ДПО МОЦПКСЗ
|
2014
|
67 517,6
|
67 517,6
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
48 543,5
|
48 543,5
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
67 467,2
|
67 467,2
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
51 202,8
|
51 202,8
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
47 830,4
|
47 830,4
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
60 937,1
|
60 937,1
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
60 937,1
|
60 937,1
|
0,0
|
0,0
|
6.1.
|
Задача. Развитие информационной инфраструктуры
системы здравоохранения Мурманской области
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
273 730,3
|
273 730,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ
ДПО МОЦПКСЗ
|
2014
|
45 753,8
|
45 753,8
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
35 000,0
|
35 000,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
45 588,5
|
45 588,5
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
36 395,5
|
36 395,5
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
33 527,5
|
33 527,5
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
38 732,5
|
38 732,5
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
38 732,5
|
38 732,5
|
0,0
|
0,0
|
6.1.1.
|
Основное мероприятие 1. Совершенствование
программно-технологической и коммуникационной инфраструктуры системы
здравоохранения
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
273 730,3
|
273 730,3
|
0,0
|
0,0
|
Доля медицинских организаций (самостоятельных
и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам
передачи данных к компонентам регионального ЕГИСЗ
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ
ДПО МОЦПКСЗ
|
2014
|
45 753,8
|
45 753,8
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
35 000,0
|
35 000,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
45 588,5
|
45 588,5
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
36 395,5
|
36 395,5
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
33 527,5
|
33 527,5
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
38 732,5
|
38 732,5
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
38 732,5
|
38 732,5
|
0,0
|
0,0
|
6.2.
|
Задача. Формирование регионального сегмента единой
информационной системы в сфере здравоохранения РФ
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
130 705,4
|
130 705,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГООАУ ДПО
МОЦПКСЗ
|
2014
|
21 763,8
|
21 763,8
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
13 543,5
|
13 543,5
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
21 878,7
|
21 878,7
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
14 807,3
|
14 807,3
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
14 302,9
|
14 302,9
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
22 204,6
|
22 204,6
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
22 204,6
|
22 204,6
|
0,0
|
0,0
|
6.2.1.
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение поддержки
принятия управленческих решений при управлении сферой здравоохранения с
применением современных информационных систем
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
104 245,3
|
104 245,3
|
0,0
|
0,0
|
Доля выписанных
рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном
виде в аптечные учреждения; процент медицинских организаций, передающих
сведения электронных медицинских карт пациентов в подсистему ИЭМК
федерального сегмента ЕГИСЗ; доля медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предоставляющих гражданам
возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или
региональный портал государственных услуг
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГООАУ ДПО
МОЦПКСЗ
|
2014
|
16 788,8
|
16 788,8
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
12 058,4
|
12 058,4
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
13 878,7
|
13 878,7
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
12 807,3
|
12 807,3
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
12 302,9
|
12 302,9
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
18 204,6
|
18 204,6
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
18 204,6
|
18 204,6
|
0,0
|
0,0
|
6.2.2.
|
Основное мероприятие 3. Формирование системы
телемедицины Мурманской области, включая систему удаленного мониторинга
состояния здоровья пациентов
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
26 460,1
|
26 460,1
|
0,0
|
0,0
|
Доля медицинских организаций, имеющих доступ к
радиологическим информационным системам и/или архивам медицинских изображений
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
|
2014
|
4 975,0
|
4 975,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
1 485,1
|
1 485,1
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
8 000,0
|
8 000,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
2 000,0
|
2 000,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
2 000,0
|
2 000,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
4 000,0
|
4 000,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
4 000,0
|
4 000,0
|
0,0
|
0,0
|
7.
|
Подпрограмма 7. "Управление
системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной
программы"
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
38 592 875,7
|
38 567 435,2
|
25 440,5
|
0,0
|
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная
клиническая больница имени П.А.Баяндина"
|
2014
|
5 906 626,6
|
5 902 853,4
|
3 773,2
|
0,0
|
2015
|
6 393 581,6
|
6 390 185,7
|
3 395,9
|
0,0
|
2016
|
6 133 369,3
|
6 130 190,7
|
3 178,6
|
0,0
|
2017
|
6 633 081,9
|
6 629 308,7
|
3 773,2
|
0,0
|
2018
|
589 744,1
|
585 970,9
|
3 773,2
|
0,0
|
2019
|
6 468 236,1
|
6 464 462,9
|
3 773,2
|
0,0
|
2020
|
6 468 236,1
|
6 464 462,9
|
3 773,2
|
0,0
|
7.1.
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации
государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности
государственных учреждений здравоохранения Мурманской области при размещении
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем
проведения совместных торгов
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
679 308,3
|
679 308,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная
клиническая больница имени П.А.Баяндина"
|
2014
|
88 881,1
|
88 881,1
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
87 814,8
|
87 814,8
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
99 648,0
|
99 648,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
99 867,3
|
99 867,3
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
100 049,7
|
100 049,7
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
101 523,7
|
101 523,7
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
101 523,7
|
101 523,7
|
0,0
|
0,0
|
7.2.
|
Основное мероприятие 2. Предоставление межбюджетных
трансфертов с целью реализации территориальной программы государственных
гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
37 875 584,9
|
37 875 584,9
|
0,0
|
0,0
|
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области
|
2014
|
5 812 181,7
|
5 812 181,7
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
6 300 654,3
|
6 300 654,3
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
6 028 735,7
|
6 028 735,7
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
6 527 634,4
|
6 527 634,4
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
484114,2
|
484114,2
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
6361132,3
|
6361132,3
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
6361132,3
|
6361132,3
|
0,0
|
0,0
|
7.3.
|
Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации переданных
Российской Федерацией полномочий в области охраны здоровья граждан по
лицензированию отдельных видов деятельности
|
2014-2020 годы
|
Всего
|
3782,5
|
12542,0
|
25440,5
|
0,0
|
|
Министерство
здравоохранения Мурманской области"
|
2014
|
5563,8
|
1790,6
|
3773,2
|
0,0
|
2015
|
5112,5
|
1716,6
|
3395,9
|
0,0
|
2016
|
4985,6
|
1807,0
|
3178,6
|
0,0
|
2017
|
5580,2
|
1807,0
|
3773,2
|
0,0
|
2018
|
5580,2
|
1807,0
|
3773,2
|
0,0
|
2019
|
5580,1
|
1806,9
|
3773,2
|
0,0
|
2020
|
5580,1
|
1806,9
|
3773,2
|
0,0
|
Читайте также
|