Расширенный поиск

Постановление Правительства Мурманской области от 22.12.2015 № 592-ПП

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 22.12.2015                                                                                             № 592-ПП

 

Мурманск

 

 

О внесении изменений в государственную программу Мурманской области "Развитие здравоохранения"

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:

внести в государственную программу Мурманской области "Развитие здравоохранения", утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 551-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 26.11.2015 № 543-ПП), изменения согласно приложению.

 

 

Врио Губернатора

Мурманской области          А. Тюкавин

 


Приложение

к постановлению Правительства

Мурманской области

от 22.12.2015 № 592-ПП

 

 

Изменения в государственную программу Мурманской области "Развитие здравоохранения"

 

1. По всему тексту государственной программы Мурманской области "Развитие здравоохранения" название подпрограммы 2 изложить в редакции: "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи".

2. Позицию "Финансовое обеспечение программы" паспорта государственной программы Мурманской области "Развитие здравоохранения" изложить в редакции:

 

"Финансовое обеспечение программы

Всего по программе:

 

174993704,1

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

65761244,5

тыс. рублей, из них:

2014 год:

9526905,6

тыс. рублей,

2015 год:

9618156,9

тыс. рублей,

2016 год:

9404394,9

тыс. рублей,

2017 год:

10237797,2

тыс. рублей,

2018 год:

4239009,5

тыс. рублей,

2019 год:

11563867,2

тыс. рублей,

2020 год:

11171113,2

тыс. рублей.

 

 

 

ФБ:

6451711,6

тыс. рублей, из них:

2014 год:

466073,0

тыс. рублей,

2015 год:

410710,4

тыс. рублей,

2016 год:

218288,6

тыс. рублей,

2017 год:

138144,0

тыс. рублей,

2018 год:

138144,0

тыс. рублей,

2019 год:

1477749,8

тыс. рублей,

2020 год:

3602601,8

тыс. рублей.

 

 

 

ВБС:

102780748,0

тыс. рублей, из них:

2014 год:

12426222,7

тыс. рублей,

2015 год:

12738017,5

тыс. рублей,

2016 год:

13435247,4

тыс. рублей,

2017 год:

14981796,1

тыс. рублей,

2018 год:

15733384,5

тыс. рублей,

2019 год:

16396775,8

тыс. рублей,

2020 год:

17069304,0

тыс. рублей"

 

3. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 изложить в редакции:

 

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

 

52892632,2

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

5950089,8

тыс. рублей, из них:

2014 год:

735644,7

тыс. рублей,

2015 год:

848190,6

тыс. рублей,

2016 год:

721919,6

тыс. рублей,

2017 год:

763298,3

тыс. рублей,

2018 год:

790667,2

тыс. рублей,

2019 год:

1044880,0

тыс. рублей,

2020 год:

1045489,4

тыс. рублей.

 

 

 

ФБ:

769242,2

тыс. рублей, из них:

2014 год:

210026,0

тыс. рублей,

2015 год:

266277,6

тыс. рублей,

2016 год:

53305,8

тыс. рублей,

2017 год:

62605,3

тыс. рублей,

2018 год:

62605,3

тыс. рублей,

2019 год:

57211,1

тыс. рублей,

2020 год:

57211,1

тыс. рублей.

 

 

 

ВБС:

46173300,2

тыс. рублей, из них:

2014 год:

5392741,8

тыс. рублей,

2015 год:

5746375,1

тыс. рублей,

2016 год:

6021084,9

тыс. рублей,

2017 год:

6692846,5

тыс. рублей,

2018 год:

7139803,7

тыс. рублей,

2019 год:

7443407,5

тыс. рублей,

2020 год:

7737040,7

тыс. рублей"

 


4. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 изложить в редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

 

70525765,3

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

13619576,3

тыс. рублей, из них:

2014 год:

1714821,1

тыс. рублей,

2015 год:

1571654,4

тыс. рублей,

2016 год:

1658087,6

тыс. рублей,

2017 год:

1948586,0

тыс. рублей,

2018 год:

2001620,3

тыс. рублей,

2019 год:

2362403,5

тыс. рублей,

2020 год:

2362403,5

тыс. рублей.

 

 

 

ФБ:

821687,8

тыс. рублей, из них:

2014 год:

236509,8

тыс. рублей,

2015 год:

136311,8

тыс. рублей,

2016 год:

161804,2

тыс. рублей,

2017 год:

71765,5

тыс. рублей,

2018 год:

71765,5

тыс. рублей,

2019 год:

71765,5

тыс. рублей,

2020 год:

71765,5

тыс. рублей.

 

 

 

ВБС:

56084501,2

тыс. рублей, из них:

2014 год:

7002262,8

тыс. рублей,

2015 год:

6935396,6

тыс. рублей,

2016 год:

7327155,0

тыс. рублей,

2017 год:

8201830,8

тыс. рублей,

2018 год:

8506462,0

тыс. рублей,

2019 год:

8866249,5

тыс. рублей,

2020 год:

9245144,5

тыс. рублей"

 


5. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 изложить в редакции:

 

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

 

8765909,3

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

3421700,0

тыс. рублей, из них:

2014 год:

279362,3

тыс. рублей,

2015 год:

285318,9

тыс. рублей,

2016 год:

301428,9

тыс. рублей,

2017 год:

336525,7

тыс. рублей,

2018 год:

356690,6

тыс. рублей,

2019 год:

1147198,3

тыс. рублей,

2020 год:

715175,3

тыс. рублей.

 

 

 

ФБ:

4821262,7

тыс. рублей, из них:

2014 год:

6410,7

тыс. рублей,

2015 год:

0,0

тыс. рублей,

2016 год:

0,0

тыс. рублей,

2017 год:

0,0

тыс. рублей,

2018 год:

0,0

тыс. рублей,

2019 год:

1345000,0

тыс. рублей,

2020 год:

3469852,0

тыс. рублей.

 

 

 

ВБС:

522946,6

тыс. рублей, из них:

2014 год:

31218,1

тыс. рублей,

2015 год:

56245,8

тыс. рублей,

2016 год:

87007,5

тыс. рублей,

2017 год:

87118,8

тыс. рублей,

2018 год:

87118,8

тыс. рублей,

2019 год:

87118,8

тыс. рублей,

2020 год:

87118,8

тыс. рублей"


6. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 5 изложить в редакции:

 

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

 

2109604,9

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

2102604,9

тыс. рублей, из них:

2014 год:

251558,6

тыс. рублей,

2015 год:

247429,9

тыс. рублей,

2016 год:

302172,2

тыс. рублей,

2017 год:

350484,3

тыс. рублей,

2018 год:

369905,3

тыс. рублей,

2019 год:

289687,3

тыс. рублей,

2020 год:

291367,3

тыс. рублей.

 

 

 

ФБ:

7000,0

тыс. рублей, из них:

2014 год:

4000,0

тыс. рублей,

2015 год:

3000,0

тыс. рублей"

 

7. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 6 изложить в редакции:

 

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

 

404435,7

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

404435,7

тыс. рублей, из них:

2014 год:

67517,6

тыс. рублей,

2015 год:

48543,5

тыс. рублей,

2016 год:

67467,2

тыс. рублей,

2017 год:

51202,8

тыс. рублей,

2018 год:

47830,4

тыс. рублей,

2019 год:

60937,1

тыс. рублей,

2020 год:

60937,1

тыс. рублей"

 

8. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 7 изложить в редакции:

 

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

 

38592875,7

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

38567435,2

тыс. рублей, из них:

2014 год:

5902853,4

тыс. рублей,

2015 год:

6390185,7

тыс. рублей,

2016 год:

6130190,7

тыс. рублей,

2017 год:

6629308,7

тыс. рублей,

2018 год:

585970,9

тыс. рублей,

2019 год:

6464462,9

тыс. рублей,

2020 год:

6464462,9

тыс. рублей.

 

 

 

ФБ:

25440,5

тыс. рублей, из них:

2014 год:

3773,2

тыс. рублей,

2015 год:

3395,9

тыс. рублей,

 

2016 год:

3178,6

тыс. рублей,

2017 год:

3773,2

тыс. рублей,

2018 год:

3773,2

тыс. рублей,

2019 год:

3773,2

тыс. рублей,

2020 год:

3773,2

тыс. рублей"

 


9. Раздел 3 изложить в редакции:

"3. Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования государственной программы

 

"№ п/п

Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие

Срок выполнения

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм

Соисполнители, участники, исполнители

По годам реализации

Всего

ОБ

ФБ*

ВБС

 

Государственная программа "Развитие здравоохранения"

2014-2020 годы

Всего

174 993 704,2

65 761 244,6

6 451 711,6

102 780 748,0

 

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области",
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области

2014

22 419 201,3

9 526 905,6

466 073,0

12 426 222,7

2015

22 766 884,8

9 618 156,9

410 710,4

12 738 017,5

2016

23 057 930,9

9 404 394,9

218 288,6

13 435 247,4

2017

25 357 737,3

10 237 797,2

138 144,0

14 981 796,1

2018

20 110 538,0

4 239 009,5

138 144,0

15 733 384,5

2019

29 438 392,9

11 563 867,3

1 477 749,8

16 396 775,8

2020

31 843 019,1

11 171 113,3

3 602 601,8

17 069 304,0

 

Министерство здравоохранения Мурманской области

2014-2020 годы

Всего

168 896 216,6

64 478 609,0

1 636 859,6

102 780 748,0

 

 

2014

22 205 834,9

9 313 539,2

466 073,0

12 426 222,7

2015

22 683 531,7

9 534 803,8

410 710,4

12 738 017,5

2016

23 024 427,3

9 370 891,3

218 288,6

13 435 247,4

2017

25 356 488,4

10 236 548,3

138 144,0

14 981 796,1

2018

20 109 341,2

4 237 812,7

138 144,0

15 733 384,5

2019

27 385 198,0

10 855 672,4

132 749,8

16 396 775,8

2020

28 131 395,2

10 929 341,4

132 749,8

17 069 304,0

 

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

2014-2020 годы

Всего

6 086 557,4

1 271 705,4

4 814 852,0

0,0

 

 

2014

211 448,0

211 448,0

0,0

0,0

2015

82 011,6

82 011,6

0,0

0,0

2016

32 200,0

32 200,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

2 051 234,4

706 234,4

1 345 000,0

0,0

2020

3 709 663,4

239 811,4

3 469 852,0

0,0

 

Министерство образования и науки Мурманской области

2014-2020 годы

Всего

2 133,9

2 133,9

0,0

0,0

 

 

2014

430,0

430,0

0,0

0,0

2015

221,3

221,3

0,0

0,0

2016

210,2

210,2

0,0

0,0

2017

210,2

210,2

0,0

0,0

2018

210,2

210,2

0,0

0,0

2019

426,0

426,0

0,0

0,0

2020

426,0

426,0

0,0

0,0

 

Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области

2014-2020 годы

Всего

8 791,3

8 791,3

0,0

0,0

 

 

2014

1 488,4

1 488,4

0,0

0,0

2015

1 115,2

1 115,2

0,0

0,0

2016

1 093,4

1 093,4

0,0

0,0

2017

1 038,7

1 038,7

0,0

0,0

2018

986,6

986,6

0,0

0,0

2019

1 534,5

1 534,5

0,0

0,0

2020

1 534,5

1 534,5

0,0

0,0

 

Комитет по культуре и искусству Мурманской области

2014-2020 годы

Всего

5,0

5,0

0,0

0,0

 

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

5,0

5,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

1.

Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

2014-2020 годы

Всего

52 892 632,2

5 950 089,8

769 242,2

46 173 300,2

 

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области

2014

6 338 412,5

735 644,7

210 026,0

5 392 741,8

2015

6 860 843,3

848 190,6

266 277,6

5 746 375,1

2016

6 796 310,3

721 919,6

53 305,8

6 021 084,9

2017

7 518 750,1

763 298,3

62 605,3

6 692 846,5

2018

7 993 076,2

790 667,2

62 605,3

7 139 803,7

2019

8 545 498,6

1 044 880,0

57 211,1

7 443 407,5

2020

8 839 741,2

1 045 489,4

57 211,1

7 737 040,7

1.1.

Задача. Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения региона и проведения медицинской профилактики

2014-2020 годы

Всего

265 150,5

116 289,4

280,0

148 581,1

 

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области

2014

32 599,0

14 198,4

280,0

18 120,6

2015

31 516,7

12 456,5

0,0

19 060,2

2016

29 323,3

8 874,6

0,0

20 448,7

2017

36 099,4

14 773,4

0,0

21 326,0

2018

33 096,1

10 855,3

0,0

22 240,8

2019

50 760,5

27 565,6

0,0

23 194,9

2020

51 755,5

27 565,6

0,0

24 189,9

1.1.1.

Основное мероприятие 1. Организация медицинской профилактики неинфекционных заболеваний

2014-2020 годы

Всего

254 220,3

105 359,2

280,0

148 581,1

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв); распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения; распространенность повышенного уровня холестерина среди взрослого населения; распространенность низкой физической активности среди взрослого населения; распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения; распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области

2014

30 680,6

12 280,0

280,0

18 120,6

2015

30 175,2

11 115,0

0,0

19 060,2

2016

28 019,7

7 571,0

0,0

20 448,7

2017

34 850,5

13 524,5

0,0

21 326,0

2018

31 899,3

9 658,5

0,0

22 240,8

2019

48 800,0

25 605,1

0,0

23 194,9

2020

49 795,0

25 605,1

0,0

24 189,9

1.1.2.

Основное мероприятие 2. Формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, табакокурению

2014-2020 годы

Всего

12 101,5

12 101,5

0,0

0,0

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь); распространенность потребления табака среди взрослого населения; распространенность потребления табака среди детей и подростков

Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области

2014

1 918,4

1 918,4

0,0

0,0

2015

1 341,5

1 341,5

0,0

0,0

2016

1 303,6

1 303,6

0,0

0,0

2017

1 248,9

1 248,9

0,0

0,0

2018

1 196,8

1 196,8

0,0

0,0

2019

1 960,5

1 960,5

0,0

0,0

2020

1 960,5

1 960,5

0,0

0,0

1.2.

Задача. Создание условий для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи населению региона

2014-2020 годы

Всего

47 724 726,6

1 700 007,5

0,0

46 024 719,1

 

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области

2014

5 539 659,4

165 038,2

0,0

5 374 621,2

2015

5 951 612,4

224 297,5

0,0

5 727 314,9

2016

6 206 598,0

205 961,8

0,0

6 000 636,2

2017

6 890 226,9

218 706,4

0,0

6 671 520,5

2018

7 346 437,7

228 874,8

0,0

7 117 562,9

2019

7 748 472,3

328 259,7

0,0

7 420 212,6

2020

8 041 719,9

328 869,1

0,0

7 712 850,8

1.2.1.

Основное мероприятие 3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи

2014-2020 годы

Всего

47 724 726,6

1 700 007,5

0,0

46 024 719,1

Среднее число амбулаторных посещений на 1 жителя; заболеваемость дифтерией; заболеваемость корью; заболеваемость краснухой; заболеваемость эпидемическим паротитом; заболеваемость острым вирусным гепатитом В; охват профилактическими медицинскими осмотрами детей; охват диспансеризацией детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; охват населения профосмотрами на туберкулез; количество лиц с впервые выявленными активными формами туберкулеза; охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки; доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области

2014

5 539 659,4

165 038,2

0,0

5 374 621,2

2015

5 951 612,4

224 297,5

0,0

5 727 314,9

2016

6 206 598,0

205 961,8

0,0

6 000 636,2

2017

6 890 226,9

218 706,4

0,0

6 671 520,5

2018

7 346 437,7

228 874,8

0,0

7 117 562,9

2019

7 748 472,3

328 259,7

0,0

7 420 212,6

2020

8 041 719,9

328 869,1

0,0

7 712 850,8

1.3.

Задача. Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях

2014-2020 годы

Всего

4 902 755,1

4 133 792,9

768 962,2

0,0

 

Министерство здравоохранения Мурманской области

2014

766 154,1

556 408,1

209 746,0

0,0

2015

877 714,2

611 436,6

266 277,6

0,0

2016

560 389,0

507 083,2

53 305,8

0,0

2017

592 423,8

529 818,5

62 605,3

0,0

2018

613 542,4

550 937,1

62 605,3

0,0

2019

746 265,8

689 054,7

57 211,1

0,0

2020

746 265,8

689 054,7

57 211,1

0,0

1.3.1.

Основное мероприятие 4. Обеспечение жителей Мурманской области необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении

2014-2020 годы

Всего

4 902 755,1

4 133 792,9

768 962,2

0,0

Количество обслуженных рецептов к количеству выписанных рецептов, %

Министерство здравоохранения Мурманской области

2014

766 154,1

556 408,1

209 746,0

0,0

2015

877 714,2

611 436,6

266 277,6

0,0

2016

560 389,0

507 083,2

53 305,8

0,0

2017

592 423,8

529 818,5

62 605,3

0,0

2018

613 542,4

550 937,1

62 605,3

0,0

2019

746 265,8

689 054,7

57 211,1

0,0

2020

746 265,8

689 054,7

57 211,1

0,0

2.

Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи"

2014-2020 годы

Всего

70 525 765,3

13 619 576,3

821 687,8

56 084 501,2

 

Министерство здравоохранения Мурманской области,
ТФОМС Мурманской области,
медицинские организации

2014

8 953 593,7

1 714 821,1

236 509,8

7 002 262,8

2015

8 643 362,8

1 571 654,4

136 311,8

6 935 396,6

2016

9 147 046,8

1 658 087,6

161 804,2

7 327 155,0

2017

10 222 182,3

1 948 586,0

71 765,5

8 201 830,8

2018

10 579 847,8

2 001 620,3

71 765,5

8 506 462,0

2019

11 300 418,5

2 362 403,5

71 765,5

8 866 249,5

2020

11 679 313,5

2 362 403,5

71 765,5

9 245 144,5

2.1.

Задача. Организация обеспечения населения специализированной медицинской помощью, включая высокотехнологичную, медицинской реабилитацией и паллиативной помощью

2014-2020 годы

Всего

59 969 568,5

9 559 765,6

821 687,8

49 588 115,1

 

Министерство здравоохранения Мурманской области,
ТФОМС Мурманской области,
медицинские организации

2014

7 590 605,3

1 148 082,7

236 509,8

6 206 012,8

2015

7 290 535,8

1 061 470,4

136 311,8

6 092 753,6

2016

7 794 811,0

1 197 836,8

161 804,2

6 435 170,0

2017

8 763 103,3

1 433 426,8

71 765,5

7 257 911,0

2018

9 029 509,6

1 458 478,2

71 765,5

7 499 265,9

2019

9 561 054,3

1 630 235,4

71 765,5

7 859 053,4

2020

9 939 949,3

1 630 235,4

71 765,5

8 237 948,4

2.1.1.

Основное мероприятие 1. Предоставление услуг по оказанию специализированной медицинской помощи, паллиативной помощи

2014-2020 годы

Всего

54 827 413,5

7 608 973,9

729 081,0

46 489 358,6

Больничная летальность пострадавших в результате ДТП; доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; средняя занятость койки в году; средняя длительность лечения в стационаре; доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях; доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете; удельный вес больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных наркоманией; удельный вес больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете; удельный вес больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом; удельный вес больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете; доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года; доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года; доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года; удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более; обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым; обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной помощи детям; доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных; охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами; одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

Министерство здравоохранения Мурманской области,
ТФОМС Мурманской области,
медицинские организации

2014

7 012 799,8

917 573,5

198 448,9

5 896 777,4

2015

6 658 302,4

830 429,6

81 765,9

5 746 106,9

2016

7 162 934,8

952 087,2

161 804,2

6 049 043,4

2017

7 999 878,9

1 109 454,3

71 765,5

6 818 659,1

2018

8 154 911,1

1 123 045,0

71 765,5

6 960 100,6

2019

8 729 845,8

1 338 192,2

71 765,5

7 319 888,1

2020

9 108 740,8

1 338 192,2

71 765,5

7 698 783,1

2.1.2.

Основное мероприятие 2. Предоставление услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи

2014-2020 годы

Всего

3 862 248,9

1 906 004,2

92 606,8

1 863 637,9

Смертность от ишемической болезни сердца; смертность от цереброваскулярных заболеваний; заболеваемость острым и повторным инфарктом миокарда; заболеваемость острыми нарушениями мозгового кровообращения

Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации

2014

485 374,9

230 509,2

38 060,9

216 804,8

2015

503 275,7

229 747,9

54 545,9

218 981,9

2016

473 420,5

242 249,6

0,0

231 170,9

2017

585 079,7

323 972,5

0,0

261 107,2

2018

647 290,9

335 433,2

0,0

311 857,7

2019

583 903,6

272 045,9

0,0

311 857,7

2020

583 903,6

272 045,9

0,0

311 857,7

2.1.3.

Основное мероприятие 3. Развитие медицинской реабилитации

2014-2020 годы

Всего

1 279 906,1

44 787,5

0,0

1 235 118,6

Охват реабилитационной помощью пациентов от числа нуждающихся


Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области

2014

92 430,6

0,0

0,0

92 430,6

2015

128 957,7

1 292,9

0,0

127 664,8

2016

158 455,7

3 500,0

0,0

154 955,7

2017

178 144,7

0,0

0,0

178 144,7

2018

227 307,6

0,0

0,0

227 307,6

2019

247 304,9

19 997,3

0,0

227 307,6

2020

247 304,9

19 997,3

0,0

227 307,6

2.2.

Задача. Организация обеспечения населения экстренной и скорой помощью, включая специализированную

2014-2020 годы

Всего

8 358 743,7

1 862 357,6

0,0

6 496 386,1

 

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
 ТФОМС Мурманской области

2014

1 113 463,7

317 213,7

0,0

796 250,0

2015

1 084 882,2

242 239,2

0,0

842 643,0

2016

1 068 837,0

176 852,0

0,0

891 985,0

2017

1 140 563,2

196 643,4

0,0

943 919,8

2018

1 212 388,4

205 192,3

0,0

1 007 196,1

2019

1 369 304,6

362 108,5

0,0

1 007 196,1

2020

1 369 304,6

362 108,5

0,0

1 007 196,1

2.2.1.

Основное мероприятие 4. Организация оказания экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе санитарно-авиационной

2014-2020 годы

Всего

8 358 743,7

1 862 357,6

0,0

6 496 386,1

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут; доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГОБУ "Подразделение транспортно-хозяйственного обеспечения",
 ТФОМС Мурманской области

2014

1 113 463,7

317 213,7

0,0

796 250,0

2015

1 084 882,2

242 239,2

0,0

842 643,0

2016

1 068 837,0

176 852,0

0,0

891 985,0

2017

1 140 563,2

196 643,4

0,0

943 919,8

2018

1 212 388,4

205 192,3

0,0

1 007 196,1

2019

1 369 304,6

362 108,5

0,0

1 007 196,1

2020

1 369 304,6

362 108,5

0,0

1 007 196,1

2.3.

Задача. Создание условий для развития службы крови

2014-2020 годы

Всего

1 376 822,9

1 376 822,9

0,0

0,0

 

Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови", ГОАУЗ МЦРБ, ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ"

2014

154 815,8

154 815,8

0,0

0,0

2015

170 260,5

170 260,5

0,0

0,0

2016

176 343,5

176 343,5

0,0

0,0

2017

203 231,7

203 231,7

0,0

0,0

2018

213 781,2

213 781,2

0,0

0,0

2019

229 195,1

229 195,1

0,0

0,0

2020

229 195,1

229 195,1

0,0

0,0

2.3.1.

Основное мероприятие 5. Привлечение населения к донорству

2014-2020 годы

Всего

97 824,5

97 824,5

0,0

0,0

Количество донаций крови и ее компонентов на 1 донора Мурманской области

Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови"

2014

13 284,0

13 284,0

0,0

0,0

2015

14 112,3

14 112,3

0,0

0,0

2016

14 481,8

14 481,8

0,0

0,0

2017

14 481,8

14 481,8

0,0

0,0

2018

14 481,8

14 481,8

0,0

0,0

2019

13 491,4

13 491,4

0,0

0,0

2020

13 491,4

13 491,4

0,0

0,0

2.3.2.

Основное мероприятие 6. Обеспечение заготовки, хранения и переработки крови и ее компонентов

2014-2020 годы

Всего

1 278 998,4

1 278 998,4

0,0

0,0

Доля заготовленных безопасных эритроцитных компонентов донорской крови от общего объема заготовленных эритроцитных компонентов крови

ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови", ГОАУЗ МЦРБ, ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ"

2014

141 531,8

141 531,8

0,0

0,0

2015

156 148,2

156 148,2

0,0

0,0

2016

161 861,7

161 861,7

0,0

0,0

2017

188 749,9

188 749,9

0,0

0,0

2018

199 299,4

199 299,4

0,0

0,0

2019

215 703,7

215 703,7

0,0

0,0

2020

215 703,7

215 703,7

0,0

0,0

2.4.

Задача. Создание условий для организации осуществления экспертной деятельности

2014-2020 годы

Всего

820 630,2

820 630,2

0,0

0,0

 

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации

2014

94 708,9

94 708,9

0,0

0,0

2015

97 684,3

97 684,3

0,0

0,0

2016

107 055,3

107 055,3

0,0

0,0

2017

115 284,1

115 284,1

0,0

0,0

2018

124 168,6

124 168,6

0,0

0,0

2019

140 864,5

140 864,5

0,0

0,0

2020

140 864,5

140 864,5

0,0

0,0

2.4.1.

Основное мероприятие 7. Обеспечение проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы

2014-2020 годы

Всего

766 606,4

766 606,4

0,0

0,0

Удовлетворенность потребности в судебно-медицинских и судебно-психиатрических исследованиях

Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы",
ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер",
ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"

2014

88 503,5

88 503,5

0,0

0,0

2015

91 094,2

91 094,2

0,0

0,0

2016

93 337,5

93 337,5

0,0

0,0

2017

110 443,0

110 443,0

0,0

0,0

2018

118 955,4

118 955,4

0,0

0,0

2019

132 136,4

132 136,4

0,0

0,0

2020

132 136,4

132 136,4

0,0

0,0

2.4.2.

Основное мероприятие 8. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи, в том числе выполнение научно-исследовательской работы по оценке системы здравоохранения Мурманской области и разработке

рекомендаций по повышению ее эффективности

2014-2020 годы

Всего

54 023,8

54 023,8

0,0

0,0

Выполнение плана клинических экспертиз качества медицинской помощи первичной медицинской документации

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации

2014

6 205,4

6 205,4

0,0

0,0

2015

6 590,1

6 590,1

0,0

0,0

2016

13 717,8

13 717,8

0,0

0,0

2017

4 841,1

4 841,1

0,0

0,0

2018

5 213,2

5 213,2

0,0

0,0

2019

8 728,1

8 728,1

 

 

2020

8 728,1

8 728,1

 

 

3.

Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка"

2014-2020 годы

Всего

8 765 909,3

3 421 700,0

4 821 262,7

522 946,6

 

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области,
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

2014

316 991,1

279 362,3

6 410,7

31 218,1

2015

341 564,7

285 318,9

0,0

56 245,8

2016

388 436,4

301 428,9

0,0

87 007,5

2017

423 644,5

336 525,7

0,0

87 118,8

2018

443 809,4

356 690,6

0,0

87 118,8

2019

2 579 317,1

1 147 198,3

1 345 000,0

87 118,8

2020

4 272 146,1

715 175,3

3 469 852,0

87 118,8

3.1.

Задача. Создание условий для оказания качественной медицинской помощи матерям и детям

2014-2020 годы

Всего

8 765 909,3

3 421 700,0

4 821 262,7

522 946,6

 

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области

2014

316 991,1

279 362,3

6 410,7

31 218,1

2015

341 564,7

285 318,9

0,0

56 245,8

2016

388 436,4

301 428,9

0,0

87 007,5

2017

423 644,5

336 525,7

0,0

87 118,8

2018

443 809,4

356 690,6

0,0

87 118,8

2019

2 579 317,1

1 147 198,3

1 345 000,0

87 118,8

2020

4 272 146,1

715 175,3

3 469 852,0

87 118,8

3.1.1.

Основное мероприятие 1. Применение современных методик диагностики и лечения матерей и детей

2014-2020 годы

Всего

588 726,8

59 369,5

6 410,7

522 946,6

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа женщин, поставленных на учет в первом триместре беременности; охват неонатальным скринингом; охват аудиологическим скринингом

Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр",
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина"

2014

39 514,7

1 885,9

6 410,7

31 218,1

2015

64 586,1

8 340,3

0,0

56 245,8

2016

96 574,2

9 566,7

0,0

87 007,5

2017

97 330,3

10 211,5

0,0

87 118,8

2018

97 776,3

10 657,5

0,0

87 118,8

2019

96 472,6

9 353,8

0,0

87 118,8

2020

96 472,6

9 353,8

0,0

87 118,8

3.1.2.

Основное мероприятие 2. Обеспечение оказания медицинской помощи матерям и детям, проведения медицинской и медико-социальной реабилитации матерей и детей

2014-2020 годы

Всего

8 177 182,5

3 362 330,5

4 814 852,0

0,0

Первичная инвалидность у детей; больничная летальность детей; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре

Министерство здравоохранения Мурманской области,
медицинские организации, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

2014

277 476,4

277 476,4

0,0

0,0

2015

276 978,6

276 978,6

0,0

0,0

2016

291 862,2

291 862,2

0,0

0,0

2017

326 314,2

326 314,2

0,0

0,0

2018

346 033,1

346 033,1

0,0

0,0

2019

2 482 844,5

1 137 844,5

1 345 000,0

0,0

2020

4 175 673,5

705 821,5

3 469 852,0

0,0

4.

Подпрограмма 4. "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения"

2014-2020 годы

Всего

1 702 481,1

1 695 402,7

7 078,4

0,0

 

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

2014

580 501,2

575 147,9

5 353,3

0,0

2015

228 559,0

226 833,9

1 725,1

0,0

2016

223 128,7

223 128,7

0,0

0,0

2017

158 391,4

158 391,4

0,0

0,0

2018

86 324,8

86 324,8

0,0

0,0

2019

194 298,2

194 298,2

0,0

0,0

2020

231 277,8

231 277,8

0,0

0,0

4.1.

Задача. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения

2014-2020 годы

Всего

1 465 281,1

1 458 202,7

7 078,4

0,0

 

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

2014

496 401,2

491 047,9

5 353,3

0,0

2015

215 459,0

213 733,9

1 725,1

0,0

2016

210 028,7

210 028,7

0,0

0,0

2017

117 191,4

117 191,4

0,0

0,0

2018

86 324,8

86 324,8

0,0

0,0

2019

164 798,2

164 798,2

0,0

0,0

2020

175 077,8

175 077,8

0,0

0,0

4.1.1.

Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция зданий подведомственных учреждений

2014-2019 годы

Всего

303 302,4

303 302,4

0,0

0,0

Количество разработанных ПСД в рамках программы, шт. Количество строящихся (реконструируемых) объектов в рамках программы, шт. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, в рамках программы, шт.

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

2014

199 723,0

199 723,0

0,0

0,0

2015

54 879,4

54 879,4

0,0

0,0

2016

3 500,0

3 500,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

39 800,0

39 800,0

0,0

0,0

2020

5 400,0

5 400,0

0,0

0,0

4.1.2.

Основное мероприятие 2. Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов системы здравоохранения

2014-2020 годы

Всего

1 161 978,7

1 154 900,3

7 078,4

0,0

Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, %. Количество объектов, отремонтированных в рамках программы, шт.

Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ММКУ "Управление капитального строительства"

2014

296 678,2

291 324,9

5 353,3

0,0

2015

160 579,6

158 854,5

1 725,1

0,0

2016

206 528,7

206 528,7

0,0

0,0

2017

117 191,4

117 191,4

0,0

0,0

2018

86 324,8

86 324,8

0,0

0,0

2019

124 998,2

124 998,2

0,0

0,0

2020

169 677,8

169 677,8

0,0

0,0

4.2.

Задача. Модернизация автомобильного парка подведомственных учреждений

2014-2020 годы

Всего

237 200,0

237 200,0

0,0

0,0

 

Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения

2014

84 100,0

84 100,0

0,0

0,0

2015

13 100,0

13 100,0

0,0

0,0

2016

13 100,0

13 100,0

0,0

0,0

2017

41 200,0

41 200,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

29 500,0

29 500,0

0,0

0,0

2020

56 200,0

56 200,0

0,0

0,0

4.2.1.

Основное мероприятие 3. Приобретение автотранспорта для подведомственных учреждений

2014-2020 годы

Всего

237 200,0

237 200,0

0,0

0,0

Средняя степень износа автомобильного парка подведомственных учреждений. Количество приобретенного в рамках программы автотранспорта для подведомственных учреждений

Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения

2014

84 100,0

84 100,0

0,0

0,0

2015

13 100,0

13 100,0

0,0

0,0

2016

13 100,0

13 100,0

0,0

0,0

2017

41 200,0

41 200,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

29 500,0

29 500,0

0,0

0,0

2020

56 200,0

56 200,0

0,0

0,0

5.

Подпрограмма 5. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

2014-2020 годы

Всего

2 109 604,9

2 102 604,9

7 000,0

0,0

 

Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения,
профессиональные некоммерческие организации

2014

255 558,6

251 558,6

4 000,0

0,0

2015

250 429,9

247 429,9

3 000,0

0,0

2016

302 172,2

302 172,2

0,0

0,0

2017

350 484,3

350 484,3

0,0

0,0

2018

369 905,3

369 905,3

0,0

0,0

2019

289 687,3

289 687,3

0,0

0,0

2020

291 367,3

291 367,3

0,0

0,0

5.1.

Задача. Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами

2014-2020 годы

Всего

285 900,7

285 900,7

0,0

0,0

 

Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения,
профессиональные некоммерческие организации

2014

30 210,2

30 210,2

0,0

0,0

2015

34 043,7

34 043,7

0,0

0,0

2016

39 152,5

39 152,5

0,0

0,0

2017

41 975,6

41 975,6

0,0

0,0

2018

42 484,3

42 484,3

0,0

0,0

2019

48 177,2

48 177,2

0,0

0,0

2020

49 857,2

49 857,2

0,0

0,0

5.1.1.

Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения учреждений здравоохранения Мурманской области медицинскими кадрами

2014-2020 годы

Всего

285 900,7

285 900,7

0,0

0,0

Соотношение численности врачей и среднего медицинского персонала; обеспеченность врачами сельского населения; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь; число подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования; количество медицинских работников, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования; число лиц, направленных на целевую подготовку

Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения,
профессиональные некоммерческие организации

2014

30 210,2

30 210,2

0,0

0,0

2015

34 043,7

34 043,7

0,0

0,0

2016

39 152,5

39 152,5

0,0

0,0

2017

41 975,6

41 975,6

0,0

0,0

2018

42 484,3

42 484,3

0,0

0,0

2019

48 177,2

48 177,2

0,0

0,0

2020

49 857,2

49 857,2

0,0

0,0

5.2.

Задача. Повышение качества жизни медицинских работников

2014-2020 годы

Всего

1 823 704,2

1 816 704,2

7 000,0

0,0

 

Министерство здравоохранения Мурманской области,
государственные областные и муниципальные учреждения здравоохранения Мурманской области

2014

225 348,4

221 348,4

4 000,0

0,0

2015

216 386,2

213 386,2

3 000,0

0,0

2016

263 019,7

263 019,7

0,0

0,0

2017

308 508,7

308 508,7

0,0

0,0

2018

327 421,0

327 421,0

0,0

0,0

2019

241 510,1

241 510,1

0,0

0,0

2020

241 510,1

241 510,1

0,0

0,0

5.2.1.

Основное мероприятие 2. Сохранение кадрового потенциала здравоохранения региона и обеспечение притока медицинских работников в Мурманскую область

2014-2020 годы

Всего

1 823 704,2

1 816 704,2

7 000,0

0,0

Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Мурманской области; количество лиц, получивших меры социальной поддержки и стимулирования в соответствии с Законом Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО

Министерство здравоохранения Мурманской области,
государственные областные и муниципальные учреждения здравоохранения Мурманской области

2014

225 348,4

221 348,4

4 000,0

0,0

2015

216 386,2

213 386,2

3 000,0

0,0

2016

263 019,7

263 019,7

0,0

0,0

2017

308 508,7

308 508,7

0,0

0,0

2018

327 421,0

327 421,0

0,0

0,0

2019

241 510,1

241 510,1

0,0

0,0

2020

241 510,1

241 510,1

0,0

0,0

6.

Подпрограмма 6. "Развитие информатизации в здравоохранении"

2014-2020 годы

Всего

404 435,7

404 435,7

0,0

0,0

 

Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ

2014

67 517,6

67 517,6

0,0

0,0

2015

48 543,5

48 543,5

0,0

0,0

2016

67 467,2

67 467,2

0,0

0,0

2017

51 202,8

51 202,8

0,0

0,0

2018

47 830,4

47 830,4

0,0

0,0

2019

60 937,1

60 937,1

0,0

0,0

2020

60 937,1

60 937,1

0,0

0,0

6.1.

Задача. Развитие информационной инфраструктуры системы здравоохранения Мурманской области

2014-2020 годы

Всего

273 730,3

273 730,3

0,0

0,0

 

Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ

2014

45 753,8

45 753,8

0,0

0,0

2015

35 000,0

35 000,0

0,0

0,0

2016

45 588,5

45 588,5

0,0

0,0

2017

36 395,5

36 395,5

0,0

0,0

2018

33 527,5

33 527,5

0,0

0,0

2019

38 732,5

38 732,5

0,0

0,0

2020

38 732,5

38 732,5

0,0

0,0

6.1.1.

Основное мероприятие 1. Совершенствование программно-технологической и коммуникационной инфраструктуры системы здравоохранения

2014-2020 годы

Всего

273 730,3

273 730,3

0,0

0,0

Доля медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального ЕГИСЗ

Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ

2014

45 753,8

45 753,8

0,0

0,0

2015

35 000,0

35 000,0

0,0

0,0

2016

45 588,5

45 588,5

0,0

0,0

2017

36 395,5

36 395,5

0,0

0,0

2018

33 527,5

33 527,5

0,0

0,0

2019

38 732,5

38 732,5

0,0

0,0

2020

38 732,5

38 732,5

0,0

0,0

6.2.

Задача. Формирование регионального сегмента единой информационной системы в сфере здравоохранения РФ

2014-2020 годы

Всего

130 705,4

130 705,4

0,0

0,0

 

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ

2014

21 763,8

21 763,8

0,0

0,0

2015

13 543,5

13 543,5

0,0

0,0

2016

21 878,7

21 878,7

0,0

0,0

2017

14 807,3

14 807,3

0,0

0,0

2018

14 302,9

14 302,9

0,0

0,0

2019

22 204,6

22 204,6

0,0

0,0

2020

22 204,6

22 204,6

0,0

0,0

6.2.1.

Основное мероприятие 2. Обеспечение поддержки принятия управленческих решений при управлении сферой здравоохранения с применением современных информационных систем

2014-2020 годы

Всего

104 245,3

104 245,3

0,0

0,0

Доля выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения; процент медицинских организаций, передающих сведения электронных медицинских карт пациентов в подсистему ИЭМК федерального сегмента ЕГИСЗ; доля медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или региональный портал государственных услуг

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ

2014

16 788,8

16 788,8

0,0

0,0

2015

12 058,4

12 058,4

0,0

0,0

2016

13 878,7

13 878,7

0,0

0,0

2017

12 807,3

12 807,3

0,0

0,0

2018

12 302,9

12 302,9

0,0

0,0

2019

18 204,6

18 204,6

0,0

0,0

2020

18 204,6

18 204,6

0,0

0,0

6.2.2.

Основное мероприятие 3. Формирование системы телемедицины Мурманской области, включая систему удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов

2014-2020 годы

Всего

26 460,1

26 460,1

0,0

0,0

Доля медицинских организаций, имеющих доступ к радиологическим информационным системам и/или архивам медицинских изображений

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации

2014

4 975,0

4 975,0

0,0

0,0

2015

1 485,1

1 485,1

0,0

0,0

2016

8 000,0

8 000,0

0,0

0,0

2017

2 000,0

2 000,0

0,0

0,0

2018

2 000,0

2 000,0

0,0

0,0

2019

4 000,0

4 000,0

0,0

0,0

2020

4 000,0

4 000,0

0,0

0,0

7.

Подпрограмма 7. "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы"

2014-2020 годы

Всего

38 592 875,7

38 567 435,2

25 440,5

0,0

 

Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина"

2014

5 906 626,6

5 902 853,4

3 773,2

0,0

2015

6 393 581,6

6 390 185,7

3 395,9

0,0

2016

6 133 369,3

6 130 190,7

3 178,6

0,0

2017

6 633 081,9

6 629 308,7

3 773,2

0,0

2018

589 744,1

585 970,9

3 773,2

0,0

2019

6 468 236,1

6 464 462,9

3 773,2

0,0

2020

6 468 236,1

6 464 462,9

3 773,2

0,0

7.1.

Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности государственных учреждений здравоохранения Мурманской области при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения совместных торгов

2014-2020 годы

Всего

679 308,3

679 308,3

0,0

0,0

 

Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина"

2014

88 881,1

88 881,1

0,0

0,0

2015

87 814,8

87 814,8

0,0

0,0

2016

99 648,0

99 648,0

0,0

0,0

2017

99 867,3

99 867,3

0,0

0,0

2018

100 049,7

100 049,7

0,0

0,0

2019

101 523,7

101 523,7

0,0

0,0

2020

101 523,7

101 523,7

0,0

0,0

7.2.

Основное мероприятие 2. Предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации территориальной программы государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи

2014-2020 годы

Всего

37 875 584,9

37 875 584,9

0,0

0,0

 

Министерство здравоохранения Мурманской области

2014

5 812 181,7

5 812 181,7

0,0

0,0

2015

6 300 654,3

6 300 654,3

0,0

0,0

2016

6 028 735,7

6 028 735,7

0,0

0,0

2017

6 527 634,4

6 527 634,4

0,0

0,0

2018

484114,2

484114,2

0,0

0,0

2019

6361132,3

6361132,3

0,0

0,0

2020

6361132,3

6361132,3

0,0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны здоровья граждан по лицензированию отдельных видов деятельности

2014-2020 годы

Всего

3782,5

12542,0

25440,5

0,0

 

Министерство здравоохранения Мурманской области"

2014

5563,8

1790,6

3773,2

0,0

2015

5112,5

1716,6

3395,9

0,0

2016

4985,6

1807,0

3178,6

0,0

2017

5580,2

1807,0

3773,2

0,0

2018

5580,2

1807,0

3773,2

0,0

2019

5580,1

1806,9

3773,2

0,0

2020

5580,1

1806,9

3773,2

0,0


Информация по документу
Читайте также