Расширенный поиск

Постановление Правительства Калининградской области от 19.10.2011 № 783

 

 

 

 

 

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                                     Утратило силу – Постановление

                                     Правительства Калининградской

                                      области от 08.04.2015 № 200

 

                    от 19 октября 2011 г. N 783
                          г. Калининград

 

       О целевой Программе Калининградской области "Развитие
        информационного общества в Калининградской области
                        на 2011-2014 годы"

 

  (В редакции Постановлений Правительства Калининградской области

         от 03.12.2012 г. N 930; от 24.12.2012 г. N 1043;

          от 17.05.2013 г. N 322; от 19.12.2014 № 856)             

 

 

     В соответствии   с  Распоряжением   Правительства   Российской
Федерации  от 20  октября  2010 года  N  1815-р "О  государственной
Программе Российской Федерации "Информационное общество  (2011-2020
годы)", Постановлением Правительства Калининградской области от  28
июня 2007 года N 407 "О целевых программах Калининградской области"
Правительство Калининградской области

 

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

     1. Утвердить   целевую   Программу   Калининградской   области
"Развитие  информационного общества  в  Калининградской области  на
2011-2014 годы" согласно приложению.
     2. Постановление   вступает  в   силу   со  дня   официального
опубликования.

 

 

 

Губернатор
Калининградской области                                Н.Н. Цуканов

 

 

 

                                                         Приложение
                                                    к Постановлению
                                                      Правительства
                                            Калининградской области
                                        от 19 октября 2011 г. N 783

 

                         ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
    Калининградской области "Развитие информационного общества
           в Калининградской области на 2011-2014 годы"

 

  (В редакции Постановлений Правительства Калининградской области

         от 03.12.2012 г. N 930; от 24.12.2012 г. N 1043;

          от 17.05.2013 г. N 322; от 19.12.2014 № 856)          

 

 

                     Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

    Глава 1. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
   "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
                        НА 2011-2014 ГОДЫ"

 

     1. Наименование целевой Программы Калининградской области:
     целевая Программа     Калининградской    области     "Развитие
информационного  общества в  Калининградской  области на  2011-2014
годы" (далее - Программа).
     2. Основания для разработки Программы:
     1) Федеральный  закон  от  27  июля 2010  года  N  210-ФЗ  "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
     2) Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от   20
октября 2010 года N 1815-р "О Государственной программе  Российской
Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)";
     3) Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от   17
декабря  2009  года  N  1993-р  (об  утверждении  сводного  перечня
первоочередных    государственных     и    муниципальных     услуг,
предоставляемых в электронном виде);
     4) План реализации Стратегии развития информационного общества
в Российской  Федерации  до  2011  года,  утвержденный  Президентом
Российской Федерации 13 февраля 2010 года N пр-357.
     3. Государственный заказчик Программы:

     Агентство     главного     распорядителя    средств    бюджета

Калининградской  области  в  2011-2012 годах, Агентство по развитию

связи  и  массовых коммуникаций Калининградской области в 2013-2014

годах.
     (Пункт  в редакции Постановления Правительства Калининградской

области от 24.12.2012 г. N 1043)
     4. Субъект   бюджетного    планирования,   ответственный    за
исполнение Программы:
     Агентство по   развитию   связи   и   массовых    коммуникаций
Калининградской области.
     5. Разработчик Программы:
     Агентство по   развитию   связи   и   массовых    коммуникаций
Калининградской области.
     6. Исполнители основных мероприятий Программы:

     Агентство   по   развитию   связи   и   массовых  коммуникаций

Калининградской  области,  Министерство  по муниципальному развитию

Калининградской  области,  Агентство главного распорядителя средств

бюджета   Калининградской   области   в   2011-2012  годах,  органы

исполнительной   власти  Калининградской  области,  предоставляющие

услуги, иные государственные органы Калининградской области, органы

местного  самоуправления  муниципальных образований Калининградской

области,  программные  и  системные  интеграторы,  определяемые  на

конкурсной  основе  в соответствии с действующим законодательством.

  редакции Постановления Правительства Калининградской области от

24.12.2012 г. N 1043)
     7. Стратегическая цель Программы:
     создание единой  информационно-технической инфраструктуры  для
межведомственного   электронного    обмена   юридически    значимой
информацией, предоставления на ее основе услуг в электронном виде.
     8. Тактические задачи Программы:
     1) формирование    областной    инфраструктуры    электронного
правительства и переход на предоставление услуг в электронном виде;
     2) информационное    сопровождение   мероприятий    Программы,
повышение    компьютерной    грамотности   граждан    и    обучение
государственных  и муниципальных  служащих  предоставлению услуг  в
электронном виде.
     9. Сроки реализации Программы:
     2011-2014 годы.
     10. Объемы и источники финансирования по годам:

     финансирование Программы   осуществляется   за   счет  средств

федерального бюджета  -  38034,00 тыс.  руб., областного бюджета  -

158242,59 тыс. руб.,  за счет внебюджетных средств - 37233,53  тыс.

руб., в том числе по годам:

     - на 2011 год - 0 тыс. руб.;

     - на 2012 год - 73672,09 тыс. руб., из них: 73298,09 тыс. руб.

-  средства областного  бюджета, 374,00  тыс. руб.  -  внебюджетные

средства;

     -на 2013 год - 131028,12 тыс. руб., из них: 38034,00 тыс. руб.

- средства федерального  бюджета,  56134,59 тыс.  руб.  -  средства

областного бюджета, 36859,53 тыс. руб. - внебюджетные средства;

     - на  2014 год  -  28809,91  тыс.  руб. -  средства областного

бюджета;

     всего - 233510,12 тыс. рублей.

     (Пункт  в редакции Постановления Правительства Калининградской

области от 19.12.2014 № 856)

     11. Непосредственные результаты реализации Программы:
     1) создание полнофункционального прикладного решения областной
инфраструктуры электронного правительства;
     2) настройка  аппаратного комплекса  областной  инфраструктуры
электронного правительства;
     3) обеспечение  безопасности  и  защиты  персональных   данных
областной инфраструктуры электронного правительства;
     4) подготовка  и   использование  ресурсов  центра   обработки
данных;
     5) обслуживание обращений граждан и предоставление технических
консультаций специалистам, эксплуатирующим областную инфраструктуру
электронного правительства,    в    едином    центре    телефонного
обслуживания;
     6) переход на предоставление  50 государственных и 50  типовых
муниципальных услуг в электронном виде.
     12. Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  Программы   и
показатели  ее  эффективности   будут  определяться  путем   оценки
развития информационного общества исходя из положительной  динамики
следующих показателей:
     1) увеличение           параметра           отказоустойчивости
программно-аппаратного    комплекса    областной     инфраструктуры
электронного правительства;
     2) увеличение  количества   государственных  и   муниципальных
услуг, переведенных в электронный формат предоставления;
     3) увеличение  количества  участников  предоставления  типовых
муниципальных услуг в электронном виде;
     4) увеличение    количества    субъектов     межведомственного
электронного взаимодействия,  подключенных к  сети передачи  данных
Правительства   Калининградской   области,  а   также   к   системе
межведомственного электронного взаимодействия;
     5) увеличение  объема   электронного   архивного  фонда   ЗАГС
(Агентства) Калининградской области;
     6) увеличение количества  граждан,  проживающих на  территории
Калининградской  области,  имеющих навыки  пользования  федеральной
государственной    информационной    системой    "Единый     портал
государственных и муниципальных услуг (функций)";
     7) увеличение  количества   государственных  и   муниципальных
гражданских  служащих, прошедших  повышение  квалификации в  рамках
предоставления услуг в электронном виде;
     8) увеличение   доли   населения   Калининградской    области,
проинформированного  о  преимуществах получения  государственных  и
муниципальных услуг в электронном виде.
     13. Система организации контроля за исполнением Программы:

     контроль  за  исполнением  Программы осуществляют Министерство

финансов    Калининградской    области,    Министерство   экономики

Калининградской    области,    контрольно-оперативное    управление

Правительства   Калининградской   области,   контрольно-ревизионная

служба Калининградской области.
     (Пункт  в редакции Постановления Правительства Калининградской

области от 24.12.2012 г. N 1043)

 

      Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
                      ПРОГРАММНОЙ РАЗРАБОТКИ

 

     14. Для получения государственных, муниципальных и иных  услуг
заявителям  требуется  собирать  огромное  количество   документов,
содержащих  сведения  различных  органов  и  организаций.  Причиной
является   отсутствие   системы   межведомственного    электронного
взаимодействия,   позволяющей    формировать   необходимый    пакет
документов,  сведений   для  предоставления  государственной   либо
муниципальной услуги.
     15. Важную  роль   в  повышении  уровня   жизни  населения   и
высвобождении  времени  граждан  для  личностного  развития  играет
возможность получения государственных, муниципальных и иных услуг в
электронном виде.
     16. Предоставление  услуг  в электронном  виде  на  территории
Калининградской области  в  соответствии с  объемом третьего  этапа
перехода на предоставление услуг  в электронном виде было начато  в
2010  году. Перевод  услуг  и отдельных  административных  процедур
происходит  без  единообразного  подхода,  на  разном   программном
обеспечении, имеет несистемный  характер и  разные точки входа  для
предоставления услуг. Работы  по переводу  услуг в электронный  вид
являются сложными и дорогостоящими, поскольку нет централизованного
заказа, и требуют корректировки и дополнительной настройки, а также
создания увязки с единым информационным ресурсом.
     Централизация этих работ позволит:
     - избежать разработки идентичных решений;
     - создавать программные решения с единой точкой входа;
     - ускорить   сроки  перевода   услуг   в  электронный   формат
предоставления;
     - обеспечить единый стандарт обмена данными и снизить  затраты
при интеграции информационных систем;
     - определить единого  исполнителя работ  и обеспечить  перевод
услуг на базе одного программно-аппаратного комплекса.
     17. Тенденциями   развития  современного   общества   является
информатизация   всех    направлений   жизни   граждан.    Развитие
информационного общества  начинается с базового  уровня -  создания
электронного  правительства,  вокруг  которого  последовательно   и
правильно развивается информационное общество.
     18. Развитие   информационного  общества   в   Калининградской
области  необходимо  для  создания  основного  механизма  повышения
качества   жизни    граждан,   обеспечения    конкурентоспособности
Калининградской       области,       развития        экономической,
социально-политической, культурной и духовной сфер жизни  общества,
совершенствования  системы  государственного управления  на  основе
использования информационно-телекоммуникационных технологий.
     19. Создание  информационного  общества  рассматривается   как
платформа для решения  задач более  высокого уровня -  модернизации
экономики  и  общественных отношений,  обеспечения  конституционных
прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития.
     20. Программная разработка обусловлена:
     1) реализацией положений Федерального  закона от 27 июля  2010
года  N 210-ФЗ  "Об  организации предоставления  государственных  и
муниципальных услуг";
     2) постановкой    Президентом    Российской    Федерации     и
Правительством   Российской   Федерации   задач   по    организации
межведомственного электронного взаимодействия, предоставления услуг
в электронном виде, по  обеспечению выпуска, выдачи и  обслуживания
универсальных электронных карт;
     3) возросшими требованиями и готовностью граждан и организаций
к получению услуг в электронном виде;
     4) необходимостью   обеспечения   государственного    контроля
предоставления услуг;
     5) необходимостью   создания   единой   комплексной    системы
предоставления услуг в электронном виде.

 

      Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ
                       РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 

              Глава 1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СРОКИ ПРОГРАММЫ

 

     21. Целью     Программы      является     создание      единой
информационно-технической   инфраструктуры  для   межведомственного
электронного обмена юридически значимой информацией, предоставления
на ее основе услуг в электронном виде.
     22. Для  достижения   поставленной  цели  необходимо   решение
следующих задач:
     1) задача  N   1  -   формирование  областной   инфраструктуры
электронного  правительства и  переход  на предоставление  услуг  в
электронном виде;
     2) задача  N  2  -  информационное  сопровождение  мероприятий
Программы, повышение  компьютерной грамотности  граждан и  обучение
государственных  и муниципальных  служащих  предоставлению услуг  в
электронном виде.
     23. Программу  предполагается  реализовывать  в  один  этап  в
течение 2011-2014 годов.

 

         Глава 2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 

     24. Оценка    результатов   достижения    тактических    задач
производится на основании показателей эффективности, представленных
в таблице 1.

 

                                                          Таблица 1

 

+-----+----------------------------------------------------+---------------------------+----------------+
| N   | Описание показателя                                | Непосредственные          | Конечные       |
| п/п |                                                    | значения                  | значения       |
|     |                                                    | показателей               | показателей    |
|     |                                                    +------+------+------+------+                |
|     |                                                    | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |                |
+-----+----------------------------------------------------+------+------+------+------+----------------+
| 1   | 2                                                  | 3    | 4    | 5    | 6    | 7              |
+-----+----------------------------------------------------+------+------+------+------+----------------+
| Задача N 1: формирование областной инфраструктуры электронного                                        |
| правительства и переход на предоставление услуг в электронном виде                                    |
+-----+----------------------------------------------------+------+------+------+------+----------------+
| 1   | Доля времени работы программно-                    | 70   | 95   | 95   | 95   | 95             |
|     | аппаратного комплекса областной                    |      |      |      |      |                |
|     | инфраструктуры электронного                        |      |      |      |      |                |
|     | правительства без технических сбоев                |      |      |      |      |                |
|     | от общего количества времени работы                |      |      |      |      |                |
+-----+----------------------------------------------------+------+------+------+------+----------------+
| 2   | Доля переведенных в электронный                    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100            |
|     | формат предоставления услуг                        |      |      |      |      |                |
|     | от запланированного перечня                        |      |      |      |      |                |
|     | государственных услуг                              |      |      |      |      |                |
+-----+----------------------------------------------------+------+------+------+------+----------------+
| 3   | Доля переведенных в электронный                    | 0    | 0    | 100  | 100  | 100            |

|     | формат предоставления услуг                        |      |      |      |      |                |

|     | от запланированного перечня типовых                |      |      |      |      |                |

|     | муниципальных услуг                                |      |      |      |      |                |

     (Строка в редакции Постановления Правительства Калининградской

области от 17.05.2013 г. N 322)
+-----+----------------------------------------------------+------+------+------+------+----------------+
| 4   | Количество типовых муниципальных                   | 0    | 20   | 40   | 50   | 50             |
|     | услуг, тиражированных по всем                      |      |      |      |      |                |
|     | муниципальным образованиям                         |      |      |      |      |                |
|     | Калининградской области                            |      |      |      |      |                |
+-----+----------------------------------------------------+------+------+------+------+----------------+
| 5   | Доля органов, предоставляющих                      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100            |
|     | услуги, подключенных к системе                     |      |      |      |      |                |
|     | межведомственного электронного                     |      |      |      |      |                |
|     | взаимодействия, от запланированного                |      |      |      |      |                |
|     | количества                                         |      |      |      |      |                |
+-----+----------------------------------------------------+------+------+------+------+----------------+
| 6   | Доля подключенных участников системы               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100            |
|     | межведомственного электронного                     |      |      |      |      |                |
|     | взаимодействия, подключенных к сети                |      |      |      |      |                |
|     | передачи данных Правительства                      |      |      |      |      |                |
|     | Калининградской области, от                        |      |      |      |      |                |
|     | запланированного количества                        |      |      |      |      |                |
+-----+----------------------------------------------------+------+------+------+------+----------------+
| 7   | Доля записей актов гражданского                    | 1    | 1    | 95   | 100  | 100            |

|     | состояния ЗАГС (Агентства)                         |      |      |      |      |                |

|     | Калининградской области,                           |      |      |      |      |                |

|     | переведенных в электронный вид,                    |      |      |      |      |                |

|     | от запланированного объема                         |      |      |      |      |                |

     (Строка в редакции Постановления Правительства Калининградской

области от 03.12.2012 г. N 930)
+-----+----------------------------------------------------+------+------+------+------+----------------+
| Задача N 2: информационное сопровождение мероприятий Программы,                                       |
| повышение компьютерной грамотности граждан и обучение государственных                                 |
| и муниципальных служащих предоставлению услуг в электронном виде                                      |
+-----+----------------------------------------------------+------+------+------+------+----------------+
| 8   | Процент обученных граждан                          | 0    | 33   | 66   | 100  | 100            |
|     | от запланированного количества                     |      |      |      |      |                |
+-----+----------------------------------------------------+------+------+------+------+----------------+
| 9   | Процент государственных                            | 0    | 33   | 66   | 100  | 100            |
|     | и муниципальных служащих, прошедших                |      |      |      |      |                |
|     | повышение квалификации,                            |      |      |      |      |                |
|     | от запланированного числа                          |      |      |      |      |                |
+-----+----------------------------------------------------+------+------+------+------+----------------+
| 10  | Процент опрошенных жителей                         | 0    | 20   | 40   | 80   | 80             |
|     | Калининградской области, имеющих                   |      |      |      |      |                |
|     | представление о возможности                        |      |      |      |      |                |
|     | получения государственных и                        |      |      |      |      |                |
|     | муниципальных услуг в электронном                  |      |      |      |      |                |
|     | виде                                               |      |      |      |      |                |
+-----+----------------------------------------------------+------+------+------+------+----------------+

 

     25. Оценка эффективности  реализованных мероприятий  Программы
проводится  с  использованием   количественного  метода  оценки   в
отношении заданных показателей.
     26. Реализация Программы считается эффективной при  достижении
значений контрольных показателей в полном объеме, представленных  в
таблице 1.

 

            Глава 3. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ
       И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ
                     ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 

     27. Мероприятия Программы направлены на создание на территории
Калининградской области элементов информационного общества, которые
предусмотрены планом      реализации      Стратегии      построения
информационного  общества  в  Российской Федерации  до  2011  года,
утвержденным Президентом Российской Федерации 13 февраля 2010  года
N  пр-357.  Реализация  мероприятий  Программы  позволит  расширить
доступ населения Калининградской области и хозяйствующих  субъектов
к сервисам  информационного общества,  получению государственных  и
муниципальных услуг в электронном виде.
     28. В    результате   реализации    Программы    экологических
последствий не возникнет.

 

        Глава 4. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА ПРОГРАММЫ В СОЦИАЛЬНО
          ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

     29. Программа  носит  комплексный  характер,  направленный  на
повышение  качества   жизни   граждан,  совершенствование   системы
государственного   и    муниципального    управления   на    основе
использования  информационных  и  телекоммуникационных  технологий.
Новое  качество   государственного   управления  и   предоставления
государственных      услуг      является      важным       фактором
социально-экономического   развития   Калининградской   области   и
повышения качества жизни населения.

 

            Раздел III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
                     И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

 

        Глава 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ
     ИНФОРМАЦИИ О НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ И СРОКАХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
                        КАЖДОГО МЕРОПРИЯТИЯ

 

     30. Общий объем расходов  на реализацию мероприятий  Программы
представлен в таблице 2.

 

                                                          Таблица 2

 

+-----+-------------------+------------------------------------------+------------+

|N п/п|    Мероприятие    |         Финансирование по годам          |  Итоговая  |

|     |                   |                                          |  сумма (в  |

|     |                   |                                          | тыс. руб.) |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

|     |                   | 2011 |   2012   |    2013    |   2014    |            |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

|  1  |         2         |  3   |    4     |     5      |     6     |     7      |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

| Задача N 1: формирование областной инфраструктуры электронного правительства и  |

|               переход на предоставление услуг в электронном виде                |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

| 1.  |     Развитие      |  -   | 17530,82 |  30053,25  | 15026,42  |  62610,49  |

|     | межведомственного |      |          |            |           |            |

|     |   электронного    |      |          |            |           |            |

|     | взаимодействия на |      |          |            |           |            |

|     |  основе системы   |      |          |            |           |            |

|     |  взаимодействия,  |      |          |            |           |            |

|     |  всего, из них:   |      |          |            |           |            |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

|     | - за счет средств |  -   |    -     |  15026,83  |     -     |  15026,83  |

|     |   федерального    |      |          |            |           |            |

|     |     бюджета;      |      |          |            |           |            |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

|     | - за счет средств |  -   | 17530,82 |  15026,42  | 15026,42  |  47583,66  |

|     |областного бюджета |      |          |            |           |            |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

| 2.  | Развитие сервисов |  -   | 17007,17 |     -      |     -     |  17007,17  |

|     |  взаимодействия   |      |          |            |           |            |

|     |граждан с органами |      |          |            |           |            |

|     |  государственной  |      |          |            |           |            |

|     | власти при помощи |      |          |            |           |            |

|     |электронной почты, |      |          |            |           |            |

|     | созданной на базе |      |          |            |           |            |

|     |  единого портала  |      |          |            |           |            |

|     | государственных и |      |          |            |           |            |

|     |муниципальных услуг|      |          |            |           |            |

|     |(функций), за счет |      |          |            |           |            |

|     |средств областного |      |          |            |           |            |

|     |      бюджета      |      |          |            |           |            |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

| 3.  | Развитие сервисов |  -   |    -     |  34014,34  |     -     |  34014,34  |

|     |  взаимодействия   |      |          |            |           |            |

|     |граждан с органами |      |          |            |           |            |

|     |  государственной  |      |          |            |           |            |

|     | власти при помощи |      |          |            |           |            |

|     |электронной почты, |      |          |            |           |            |

|     | созданной на базе |      |          |            |           |            |

|     |  единого портала  |      |          |            |           |            |

|     | государственных и |      |          |            |           |            |

|     |муниципальных услуг|      |          |            |           |            |

|     | (функций), всего, |      |          |            |           |            |

|     |      из них:      |      |          |            |           |            |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

|     | - за счет средств |  -   |    -     |  17007,17  |     -     |  17007,17  |

|     |   федерального    |      |          |            |           |            |

|     |     бюджета;      |      |          |            |           |            |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

|     | - за счет средств |  -   |    -     |  17007,17  |     -     |  17007,17  |

|     |областного бюджета |      |          |            |           |            |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

| 4.  |   Тиражирование   |  -   |    -     |     -      |  2538,95  |  2538,95   |

|     |    электронных    |      |          |            |           |            |

|     | сервисов по всем  |      |          |            |           |            |

|     |   муниципальным   |      |          |            |           |            |

|     |   образованиям    |      |          |            |           |            |

|     |  Калининградской  |      |          |            |           |            |

|     |области, всего, за |      |          |            |           |            |

|     |   счет средств    |      |          |            |           |            |

|     |областного бюджета |      |          |            |           |            |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

| 5.  | Перевод архивных  |  -   |  17560   |  54045,53  |  6421,14  |  78026,67  |

|     |    фондов ЗАГС    |      |          |            |           |            |

|     |    (Агентства)    |      |          |            |           |            |

|     |  Калининградской  |      |          |            |           |            |

|     |     области в     |      |          |            |           |            |

|     | электронный вид,  |      |          |            |           |            |

|     |   формирование    |      |          |            |           |            |

|     |  информационного  |      |          |            |           |            |

|     |ресурса, всего, из |      |          |            |           |            |

|     |       них:        |      |          |            |           |            |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

|     | - за счет средств |  -   |  17186   |   17186    |  6421,14  |  40793,14  |

|     |областного бюджета;|      |          |            |           |            |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

|     |     - за счет     |  -   |   374    |  36859,53  |     -     |  37233,53  |

|     |   внебюджетных    |      |          |            |           |            |

|     |      средств      |      |          |            |           |            |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

| 6.  |     Доработка     |  -   | 14224,1  |    315     |   323,4   |  14862,5   |

|     |  информационных   |      |          |            |           |            |

|     |  систем органов   |      |          |            |           |            |

|     |  исполнительной   |      |          |            |           |            |

|     |      власти       |      |          |            |           |            |

|     |  Калининградской  |      |          |            |           |            |

|     |     области в     |      |          |            |           |            |

|     |  соответствии с   |      |          |            |           |            |

|     |     приказом      |      |          |            |           |            |

|     |Министерства связи |      |          |            |           |            |

|     |    и массовых     |      |          |            |           |            |

|     |   коммуникаций    |      |          |            |           |            |

|     |    Российской     |      |          |            |           |            |

|     |  Федерации от 27  |      |          |            |           |            |

|     |декабря 2010 года N|      |          |            |           |            |

|     |190 "Об утверждении|      |          |            |           |            |

|     |    Технических    |      |          |            |           |            |

|     |   требований к    |      |          |            |           |            |

|     |  взаимодействию   |      |          |            |           |            |

|     |  информационных   |      |          |            |           |            |

|     |  систем в единой  |      |          |            |           |            |

|     |      системе      |      |          |            |           |            |

|     | межведомственного |      |          |            |           |            |

|     |   электронного    |      |          |            |           |            |

|     |взаимодействия", за|      |          |            |           |            |

|     |   счет средств    |      |          |            |           |            |

|     |областного бюджета |      |          |            |           |            |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

| 7.  |    Подключение    |  В пределах бюджетных средств органов исполнительной  |

|     |    участников     |       власти и органов местного самоуправления        |

|     | межведомственного |                Калининградской области                |

|     |   электронного    |                                                       |

|     | взаимодействия к  |                                                       |

|     |   сети передачи   |                                                       |

|     |      данных       |                                                       |

|     |   Правительства   |                                                       |

|     |  Калининградской  |                                                       |

|     | области, за счет  |                                                       |

|     |средств областного |                                                       |

|     |      бюджета      |                                                       |

+-----+-------------------+-------------------------------------------------------+

|    Задача N 2: информационное сопровождение мероприятий Программы, повышение    |

|   компьютерной грамотности граждан и обучение государственных и муниципальных   |

|                служащих предоставлению услуг в электронном виде                 |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

| 8.  |  Информационное   |  -   | 1500,00  |  6000,00   |  1500,00  |  9000,00   |

|     |   сопровождение   |      |          |            |           |            |

|     |   формирования    |      |          |            |           |            |

|     |   электронного    |      |          |            |           |            |

|     |  правительства в  |      |          |            |           |            |

|     |  Калининградской  |      |          |            |           |            |

|     |области, всего, из |      |          |            |           |            |

|     |       них:        |      |          |            |           |            |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

|     | - за счет средств |  -   |    -     |  3000,00   |     -     |  3000,00   |

|     |   федерального    |      |          |            |           |            |

|     |     бюджета;      |      |          |            |           |            |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

|     | - за счет средств |  -   | 1500,00  |  3000,00   |  1500,00  |  6000,00   |

|     |областного бюджета |      |          |            |           |            |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

| 9.  |     Повышение     |  -   | 5250,00  |  6000,00   |  3000,00  |  14250,00  |

|     |   компьютерной    |      |          |            |           |            |

|     |    грамотности    |      |          |            |           |            |

|     |граждан, всего, из |      |          |            |           |            |

|     |       них:        |      |          |            |           |            |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

|     | - за счет средств |  -   |    -     |  3000,00   |     -     |  3000,00   |

|     |   федерального    |      |          |            |           |            |

|     |     бюджета;      |      |          |            |           |            |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

|     | - за счет средств |  -   | 5250,00  |  3000,00   |  3000,00  |  11250,00  |

|     |областного бюджета |      |          |            |           |            |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

| 10. |     Повышение     |  -   |  600,00  |   600,00   |     -     |  1200,00   |

|     |   квалификации    |      |          |            |           |            |

|     |  государственных  |      |          |            |           |            |

|     | служащих в рамках |      |          |            |           |            |

|     |  предоставления   |      |          |            |           |            |

|     |услуг в электронном|      |          |            |           |            |

|     |   виде, за счет   |      |          |            |           |            |

|     |средств областного |      |          |            |           |            |

|     |      бюджета      |      |          |            |           |            |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

| 11. |       Итого       |  -   | 73672,09 | 131028,12  | 28809,91  | 233510,12  |

+-----+-------------------+------+----------+------------+-----------+------------+

     (Таблица   в   редакции      Постановления       Правительства

Калининградской области от 19.12.2014 № 856)

 

     31. Детальный план мероприятий Программы представлен в таблице
3.

 

              Глава 3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 

     32. В  основе   управления  реализацией  Программы   находится
системный подход, предполагающий комплексность, конкурсную  основу,
взаимодействие и координацию деятельности участников Программы.
     33. Механизм реализации Программы предусматривает:
     1) ежегодное формирование и размещение государственного заказа
на сервисную   поддержку  областной   инфраструктуры   электронного
правительства;
     2) ежегодное формирование и размещение государственного заказа
на предоставление  телекоммуникационных  услуг  участникам  системы
межведомственного электронного взаимодействия, а также  подключение
новых участников;
     3) формирование и размещение     государственного   заказа  на

перевод  78  государственных  услуг  в электронный вид; (В редакции

Постановления       Правительства      Калининградской      области

от 19.12.2014 № 856)

     4) формирование и размещение    государственного   заказа   на

перевод  32  типовых  муниципальных  услуг  в  электронный  вид; (В

редакции   Постановления   Правительства   Калининградской  области

от 19.12.2014 № 856)

     5) формирование  и   размещение  государственного  заказа   на
комплексное  информационное  сопровождение  реализации  мероприятий
Программы;
     6) формирование  и   размещение  государственного  заказа   на
обучение граждан получению государственных и муниципальных услуг  с
использованием информационно-коммуникационных  технологий, а  также
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
     7) формирование  и   размещение  государственного  заказа   на
обучение государственных  и  муниципальных служащих  предоставлению
услуг      в      электронном      виде      с       использованием
информационно-коммуникационных технологий;
     8) контроль за своевременным финансированием Программы;
     9) контроль   за    своевременным   выполнением    мероприятий
Программы.
     34. Порядок  предоставления  субсидии  местным  бюджетам   для
реализации  мероприятия по  тиражированию  электронных сервисов  по
всем    муниципальным    образованиям    Калининградской    области
устанавливается в  соответствии со статьей  135 Бюджетного  кодекса
Российской Федерации.

 

      Глава 4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 

     35. Реализацией Программы  управляет  разработчик Программы  -
Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской
области.
     36.    Контроль    за   исполнением   Программы   осуществляют

Министерство   финансов   Калининградской   области,   Министерство

экономики Калининградской области, Агентство главного распорядителя

средств   бюджета   Калининградской   области  в  2011-2012  годах,

контрольно-ревизионная      служба     Калининградской     области,

контрольно-оперативное   управление  Правительства  Калининградской

области в соответствии со своими полномочиями.           редакции

Постановления       Правительства      Калининградской      области

от 24.12.2012 г. N 1043)
     37. Управление  реализацией конкретных  мероприятий  Программы
возлагается   на   исполнителей,   ответственных   за    выполнение
соответствующих мероприятий Программы.
     38. Исполнители основных  мероприятий Программы по  завершении
реализованного мероприятия  направляют доклад  в адрес  Губернатора
Калининградской  области и  руководителя  (директора) Агентства  по
развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области.
     39. О  результатах   реализованных  мероприятий   руководитель
(директор)  Агентства по  развитию  связи и  массовых  коммуникаций
Калининградской области докладывает  на каждом заседании совета  по
развитию  информационного  общества  и  формированию   электронного
правительства в Калининградской области.
     40.  Агентство  по  развитию  связи  и  массовых  коммуникаций

Калининградской  области  ежегодно до 20 января года, следующего за

отчетным,  представляет  в  Министерство  финансов  Калининградской

области,  Министерство экономики Калининградской области, Агентство

главного  распорядителя  средств  бюджета Калининградской области в

2011-2012  годах,  контрольно-оперативное  управление Правительства

Калининградской   области  отчет  о  ходе  реализации  Программы  и

эффективности использования бюджетных средств.           редакции

Постановления       Правительства      Калининградской      области

от 24.12.2012 г. N 1043)
     41. Руководитель  Агентства  по  развитию  связи  и   массовых
коммуникаций  Калининградской  области  несет  ответственность   за
реализацию   и    конечный   результат   Программы,    рациональное
использование   выделенных   финансовых   средств,   размещение   и
выполнение заказов на поставку товаров, выполнение работ,  оказание
услуг в рамках Программы.

 

                                                          Таблица 3

 

+---+---------------------+---------------+------------------+------------+-------------------------------------------+

| N |     Мероприятие     |  Исполнитель  |Бюджетополучатель |    Срок    |        Финансирование (тыс. руб.)         |

|п/п|                     |               |                  | исполнения |                                           |

+---+---------------------+---------------+------------------+------------+-------------------------------------------+

|   |                     |               |                  |            |   (учтены все источники финансирования)   |

+---+---------------------+---------------+------------------+------------+--------+-----------+---------+------------+

|   |                     |               |                  |            |  2011  |   2012    |  2013   |    2014    |

+---+---------------------+---------------+------------------+------------+--------+-----------+---------+------------+

| 1 |          2          |       3       |        4         |     5      |   6    |     7     |    8    |     9      |

+---+---------------------+---------------+------------------+------------+--------+-----------+---------+------------+

| 1 |Развитие сервисов    |Агентство по   |Агентство главного|  2012 год  |   -    | 17007,17  |    -    |     -      |

|   |взаимодействия       |развитию связи |распорядителя     |            |        |           |         |            |

|   |граждан с органами   |и массовых     |средств бюджета   |            |        |           |         |            |

|   |государственной      |коммуникаций   |Калининградской   |            |        |           |         |            |

|   |власти при помощи    |Калининградской|области           |            |        |           |         |            |

|   |электронной почты,   |области        |                  |            |        |           |         |            |

|   |созданной на базе    |               |                  |            |        |           |         |            |


Информация по документу
Читайте также