Расширенный поиск

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2006 № 357

Документ имеет не последнюю редакцию.
                                   Сейсмоработы

Итого                                 35900      35900       -        -

Создание системы паспортизированных   5800       5800        -        -
сейсмических    трасс   и   пунктов
наблюдения сейсмической информации

Проведение сейсмомикрорайонирования   14100      14100       -        -
территории г. Сочи

Разработка и   внедрение   новейших   4200       4200        -        -
технологий  мониторинга  и   оценки
сейсмического  состояния территории
г. Сочи

Оценка инженерно-геологических    и   11800      11800       -        -
сейсмотектонических         условий
участков   размещения   олимпийских
объектов

                                Региональная связь

Итого                                 1990300    1990300     -        -

Строительство        инфраструктуры   1095300    1095300     -        -
цифрового телерадиовещания, включая
радиотелевизионную       передающую
станцию    (здание   и   башню)   и
установку передатчиков для покрытия
территории   от   хребта   Грушевая
Поляна до  Краснодара  и  Анапы,  а
также   инфокоммуникационный  центр
вещания на зарубежные страны  через
3   спутника  связи  и  телевидение
высокой      четкости      (включая
проектно-изыскательские работы)

Строительство  волоконно-оптический   790000     790000      -        -
линии  передач  вдоль автомобильных
дорог на участках Анапа - Джубга  -
Сочи   с   ответвлением   Джубга  -
Краснодар,    600    км    (включая
проектно-изыскательские работы)

Реконструкция здания     Сочинского   105000     105000      -        -
почтамта                   (включая
проектно-изыскательские работы)

                                Утилизация отходов

Итого                                 2182750    164000      1798750  220000

Разработка генеральной        схемы   250        -           250      -
очистки г. Сочи

Строительство комплекса  по  сбору,   575000     -           575000   -
вывозу   и   переработке    твердых
бытовых   отходов   в  экологически
безопасные  строительные   изделия,
г. Сочи                    (включая
проектно-изыскательские работы)

Строительство полигона      твердых   220000     -           -        220000
бытовых отходов в междуречьи р. Буу
и       р.      Хобза      (включая
проектно-изыскательские работы)

Проведение противооползневых      и   264000     164000      100000   -
природоохранных        мероприятий,
рекультивация,  а  также   закрытие
существующих свалок твердых бытовых
отходов   в   пос.   Лоо   (включая
проектно-изыскательские работы)

Реконструкция полигона      твердых   1041000    -           1041000  -
бытовых  отходов в Адлерском районе
(включая    проектно-изыскательские
работы)

Приобретение спецтехники для вывоза   40000      -           40000    -
твердых бытовых отходов

Строительство комплекса          по   42500      -           42500    -
утилизации  биологических  отходов,
г.          Сочи           (включая
проектно-изыскательские работы)

                                     Аэропорт

Итого                                 5669000    1994000     -        3675000

Завершение            строительства   2100000    -           -        2100000
аэровокзального  комплекса г.  Сочи
(включая    проектно-изыскательские
работы)

Продление          железнодорожного   1575000    -           -        1575000
сообщения   до  аэропорта  г.  Сочи
(включая    проектно-изыскательские
работы)

Строительство транспортной развязки   1000000    1000000     -        -
"Адлерское    кольцо"   на   разных
уровнях                    (включая
проектно-изыскательские работы)

Проектирование и      строительство   994000     994000      -        -
подстанции  "Изумрудная"  (110  кВ)
2 х  40  МВА  с  заходами  на   нее
(включая    проектно-изыскательские
работы)

                         Водоснабжение общего назначения

Итого                                 325600     246000      55600    24000

Строительство сетей водоснабжения в   60000      21000       15000    24000
районе Имеретинской низменности, 12
км (включая проектно-изыскательские
работы)

Строительство и        оборудование   45600      30000       15600    -
подземного водозабора на  р.  Псоу,
10  тыс.  куб.  м  в сутки (включая
проектно-изыскательские работы)

Водовод от водозабора р.  Мзымта до   90000      65000       25000    -
р.     Псоу,    9    км    (включая
проектно-изыскательские работы)

Расширение    очистных   сооружений   130000     130000      -        -
пос. Адлер, г. Сочи

   Реализация Программы, расходы на подготовку XXII зимних Олимпийских игр и XI
                          Параолимпийских игр 2014 года

Итого                                 5098697    5098697     -        -
(В      редакции      Постановления     Правительства     Российской     Федерации
от 11.04.2007 г. N 224)

Субвенция             администрации   15080      15080       -        -
Краснодарского  края  для  покрытия
расходов,  связанных с  участием  в
тендере по линии МОК

Операционные расходы     автономной   894500     894500      -        -
некоммерческой          организации
"Заявочный комитет "Сочи - 2014"

Расходы, связанные с                  3642386    3642386     -        -
реализацией Программы,
включая расходы на
содержание дирекции
Программы
(В      редакции      Постановления     Правительства     Российской     Федерации
от 11.04.2007 г. N 224)

Исследования, необходимые       для   146731     146731      -        -
реализации Программы

Расходы на                            400000      400000     -        -
проведение
крупномасштабной
рекламной кампании по
продвижению заявки
г. Сочи
(Дополнен      -      Постановление     Правительства     Российской     Федерации
от 11.04.2007 г. N 224)

                                  Туристический

Итого                                 42307520   2508000     3234020  36565500

Строительство автостоянок         и   682980     -           31480    651500
парковок                   (включая
проектно-изыскательские работы)

Реконструкция          существующих   1035540    -           1035540  -
внутригородских автомобильных дорог
(включая    проектно-изыскательские
работы)

Строительство и    ремонт    дорог,   1060000    -           1060000  -
ведущих  к  достопримечательностям,
пешеходных зон,  эстакад, переходов
и          мостов          (включая
проектно-изыскательские работы)

Газификация сел     и      поселков   300000     -           250000   50000
Адлерского      района     (включая
проектно-изыскательские работы)

Водовод Чайфабрика    -    насосная   75000      -           75000    -
станция   "Дон",  7,5  км  (включая
проектно-изыскательские работы)

Водовод на участке насосная станция   85000      -           85000    -
"Дон"   -  Красный  Штурм,  6,9  км
(включая    проектно-изыскательские
работы)

Водовод Красный Штурм - Бытха,  5,2   37000      -           37000    -
км (включая проектно-изыскательские
работы)

Канализование Хостинского    района   60000      30000       30000    -
(включая    проектно-изыскательские
работы)

Реконструкция системы канализования   480000     -           430000   50000
Хостинского    района   с   заменой
существующих        сетей         и
канализационно-насосной    станции,
15,8          км           (включая
проектно-изыскательские работы)

Строительство магистральных   сетей   986000     628000      -        358000
канализации района Кудепста - Адлер
-  Имеретинская низменность - Псоу,
16           км            (включая
проектно-изыскательские работы)

Строительство новых        очистных   566000     326000      200000   40000
сооружений в Адлерском районе,  100
тыс.  куб.  м  в   сутки   (включая
проектно-изыскательские работы)

Реконструкция            подстанции   330000     330000      -        -
"Родниковая" (110 кВ) 2 х 40 МВА, а
также   заходов   на  нее  (включая
проектно-изыскательские работы)

Строительство      коммуникационных   200000     200000      -        -
тоннелей,    г.    Сочи    (включая
проектно-изыскательские работы)

Проектирование и      строительство   994000     994000      -        -
подстанции    "Вишневая"   (110 кВ)
2 х  25  МВА  и  воздушно-кабельной
линии   (110  кВ)  к  ней  (включая
проектно-изыскательские работы)

Достройка           оздоровительно-   168000     -           -        168000
развлекательного    пятизвездочного
комплекса  "Лоо"  на  500  номеров,
пос. Лоо

Пятизвездочный            пансионат   1680000    -           -        1680000
круглогодичного функционирования на
400 номеров, М. Ахун

Пятизвездочный отель   "Сочи-Плаза"   2800000    -           -        2800000
(реконструкция  гостиницы "Москва")
на 300 номеров, центр г. Сочи

Комплекс пятизвездочных пансионатов   3780000    -           -        3780000
круглогодичного функционирования на
900 номеров, М. Ахун

Гостиничный       четырехзвездочный   2800000    -           -        2800000
комплекс  на 1000 номеров (инвестор
- ОАО  "Газпром"),  Краснополянский
поселковый округ

Гостиничный       четырехзвездочный   3920000    -           -        3920000
комплекс на 600 номеров (инвестор -
ЗАО      "Холдинговая      компания
"Интеррос"),        Краснополянский
поселковый округ

Курортно-туристский                   1680000    -           -        1680000
четырехзвездочный  комплекс  на 600
номеров, М. Ахун

Достройка        четырехзвездочного   200000     -           -        200000
санатория  "Мыс  Видный"  открытого
акционерного  общества  "Российские
железные  дороги"  на  46  номеров,
Хоста

Гостиничный       четырехзвездочный   840000     -           -        840000
комплекс коттеджного  типа  на  300
номеров, М. Ахун

Комплекс малых              частных   616000     -           -        616000
четырехзвездочных гостиниц  на  220
номеров, М. Ахун (1 очередь)

Комплекс малых              частных   616000     -           -        616000
четырехзвездочных гостиниц  на  220
номеров, М. Ахун (2 очередь)

Комплекс малых              частных   1400000    -           -        1400000
четырехзвездочных гостиниц  на  500
номеров, М. Ахун

Четырехзвездочный         пансионат   1680000    -           -        1680000
круглогодичного функционирования на
600 номеров, М. Ахун

Четырехзвездочный         пансионат   1960000    -           -        1960000
круглогодичного функционирования на
700 номеров, М. Ахун

Пляжный четырехзвездочный  комплекс   196000     -           -        196000
с коттеджами на 70 номеров, М. Ахун

Реконструкция    четырехзвездочного
санатория    "Металлург"   на   165   426000     -           -        426000
номеров, Хоста

Реконструкция     четырехзвездочной
гостиницы   "Приморская"   на   400   2240000    -           -        2240000
номеров, центр г. Сочи

Гостиничный трехзвездочный комплекс
"Карусель"    на    2000   номеров,   7000000    -           -        7000000
Краснополянский поселковый округ

Реконструкция       трехзвездочного
санатория  "Золотой  колос"  на 340   170000     -           -        170000
номеров, Хоста

Реконструкция трехзвездочного отеля
"Звездный"  на  150  номеров, центр   500000     -           -        500000
г. Сочи

Реконструкция        трехзвездочной
гостиницы    "Интурист"    на   300   504000     -           -        504000
номеров, центр г. Сочи

Достройка трехзвездочного санатория
"Зеленая роща" на 50 номеров, Хоста   150000     -           -        150000

Достройка           трехзвездочного   90000      -           -        90000
пансионата-гостиницы  "Валентин" на
50 номеров, центр г. Сочи


                                   ____________



     Приложение N 4
     к федеральной целевой программе
     "Развитие г. Сочи как горноклиматического
     курорта (2006-2014 годы)"


                   Объемы финансирования по источникам и видам расходов

                                              (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
-----------------------------------------------------------------------------------------
                   |         |                      В том числе
                   |2006-2014+-----------------------------------------------------------
                   |   годы  | 2006 год | 2007 год  | 2007 год  | 2008 год  | 2009 год  |
                   |         |          |    (I)    |   (II)    |           |           |
-----------------------------------------------------------------------------------------
                                   I. Первый сценарий
-----------------------------------------------------------------------------------------
Всего              |313887532|9674723,4 |10227373,63|14743607,57|40962531,11|41732521,37|
-------------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
федераль-|итого    |185822558|4913459,48|5749448,38 |10197850,79|31566776,9 |27286228,32|
ный      +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
бюджет   |капиталь-|169299278|3896485,58|4487484,84 |9395787,01 |29488526,83|26649531,1 |
         |ные      |         |          |           |           |           |           |
         |вложения |         |          |           |           |           |           |
         +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
         |НИОКР    |628500   |257102,25 |35621,93   |72403,66   |99265,41   |58246,14   |
         +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
         |прочие   |15894780 |759871,65 |1226341,61 |729660,12  |1978984,66 |578451,08  |
         |нужды    |         |          |           |           |           |           |
---------+---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
бюджет   |итого    |9235154  |384344,61 |734504,23  |848197,06  |1289616,27 |1157498,93 |
Красно-  +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
дарского |капиталь-|9230404  |379594,61 |734504,23  |848197,06  |1289616,27 |1157498,93 |
края     |ные      |         |          |           |           |           |           |
и бюджет |вложения |         |          |           |           |           |           |
г. Сочи  +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
         |НИОКР    |4750     |4750      |-          |-          |-          |-          |
         +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
         |прочие   |-        |-         |-          |-          |-          |-          |
         |нужды    |         |          |           |           |           |           |
---------+---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
внебюд-  |итого    |118829820|4376919,3 |3743421,03 |3697559,72 |8106137,94 |13288794,12|
жетные   +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
источники|капиталь-|94179820 |4376919,3 |3743421,03 |3697559,72 |8106137,94 |13288794,12|
         |ные      |         |          |           |           |           |           |
         |вложения |         |          |           |           |           |           |
         +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
         |НИОКР    |-        |-         |-          |-          |-          |-          |
         +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
         |прочие   |24650000 |-         |-          |-          |-          |-          |
         |нужды    |         |          |           |           |           |           |
-----------------------------------------------------------------------------------------
                                   II. Второй сценарий
-----------------------------------------------------------------------------------------
Всего              |122868129|9674723,4 |10227373,63|12214610,3 |24257163,54|19646871,54|
-------------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
федераль-|итого    |56838927 |4913459,48|5749448,38 |7731971,82 |15190812,76|8057574,93 |
ный      +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
бюджет   |капиталь-|50826530 |3896485,58|4487484,84 |7146937,88 |14050909,89|7664317,67 |
         |ные      |         |          |           |           |           |           |
         |вложения |         |          |           |           |           |           |
         +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
         |НИОКР    |600231   |257102,25 |35621,93   |70852,66   |95983,41   |54786,14   |
         +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
         |прочие   |5412166  |759871,65 |1226341,61 |514181,28  |1043919,46 |338471,11  |
         |нужды    |         |          |           |           |           |           |
---------+---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
бюджет   |итого    |8371110  |384344,61 |734504,23  |805567,45  |1216396,19 |1007669,21 |
Красно-  +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
дарского |капиталь-|8366360  |379594,61 |734504,23  |805567,45  |1216396,19 |1007669,21 |
края     |ные      |         |          |           |           |           |           |
и бюджет |вложения |         |          |           |           |           |           |
г. Сочи  +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
         |НИОКР    |4750     |4750      |-          |-          |-          |-          |
         +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
         |прочие   |-        |-         |-          |-          |-          |-          |
         |нужды    |         |          |           |           |           |           |
---------+---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
внебюд-  |итого    |57658092 |4376919,3 |3743421,03 |3677071,03 |7849954,58 |10581627,41|
жетные   +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
источники|капиталь-|57658092 |4376919,3 |3743421,03 |3677071,03 |7849954,58 |10581627,41|
         |ные      |         |          |           |           |           |           |
         |вложения |         |          |           |           |           |           |
         +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
         |НИОКР    |-        |-         |-          |-          |-          |-          |
         +---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
         |прочие   |-        |-         |-          |-          |-          |-          |
         |нужды    |         |          |           |           |           |           |
-----------------------------------------------------------------------------------------


 Продолжение таблицы
                                    (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------------------------------------------------------------
                   |                      В том числе
                   |-----------------------------------------------------------
                   | 2010 год  | 2011 год  | 2012 год  | 2013 год  |  2014 год
                   |           |           |           |           |
-------------------------------------------------------------------------------
                                        I. Первый сценарий
-------------------------------------------------------------------------------
Всего              |43581273,86|45484840,1 |38279678,31|36959865,68|32241116,97
-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
федераль-|итого    |22180135,07|27153485,69|26269522,93|22119372,19|8386278,26
ный      +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
бюджет   |капиталь-|21731737,63|26685186,71|25779246,82|17939991,47|-
         |ные      |           |           |           |           |
         |вложения |           |           |           |           |
         +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
         |НИОКР    |25740,33   |25583,86   |26695,56   |27840,86   |-
         +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
         |прочие   |422657,11  |442715,11  |463580,55  |906239,85  |8386278,26
         |нужды    |           |           |           |           |
---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
бюджет   |итого    |1234324,45 |1824147,64 |1214160,38 |548360,43  |-
Красно-  +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
дарского |капиталь-|1234324,45 |1824147,64 |1214160,38 |548360,43  |-
края     |ные      |           |           |           |           |
и бюджет |вложения |           |           |           |           |
г. Сочи  +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
         |НИОКР    |-          |-          |-          |-          |-
         +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
         |прочие   |-          |-          |-          |-          |-
         |нужды    |           |           |           |           |
---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
внебюд-  |итого    |20166814,33|16507206,78|10795995   |14292133,07|23854838,71
жетные   +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
источники|капиталь-|20166814,33|16507206,78|10795995   |13496971,78|-
         |ные      |           |           |           |           |
         |вложения |           |           |           |           |
         +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
         |НИОКР    |-          |-          |-          |-          |-
         +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
         |прочие   |-          |-          |-          |795161,29  |23854838,71
         |нужды    |           |           |           |           |
-------------------------------------------------------------------------------
                                    II. Второй сценарий
-------------------------------------------------------------------------------
Всего              |14885682,68|13904603,13|10168878,68|7815689,09 |72533
-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
федераль-|итого    |2036621,37 |4178955,02 |5379960,11 |3527590,13 |72533
ный      +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
бюджет   |капиталь-|1659861,93 |3785707,05 |4968284    |3166541,15 |-
         |ные      |           |           |           |           |
         |вложения |           |           |           |           |
         +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
         |НИОКР    |22115,33   |21786,86   |22719,56   |19262,86   |-
         +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
         |прочие   |354644,11  |371461,11  |388956,55  |341786,11  |72533
         |нужды    |           |           |           |           |
---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
бюджет   |итого    |1117970,31 |1630225,79 |1006727,98 |467704,23  |-
Красно-  +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
дарского |капиталь-|1117970,31 |1630225,79 |1006727,98 |467704,23  |-
края     |ные      |           |           |           |           |
и бюджет |вложения |           |           |           |           |
г. Сочи  +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
         |НИОКР    |-          |-          |-          |-          |-
         +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
         |прочие   |-          |-          |-          |-          |-
         |нужды    |           |           |           |           |
---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
внебюд-  |итого    |11731090,99|8095422,32 |3782190,6  |3820394,74 |-
жетные   +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
источники|капиталь-|11731090,99|8095422,32 |3782190,6  |3820394,74 |-
         |ные      |           |           |           |           |
         |вложения |           |           |           |           |
         +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
         |НИОКР    |-          |-          |-          |-          |-
         +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
         |прочие   |-          |-          |-          |-          |-
         |нужды    |           |           |           |           |
-------------------------------------------------------------------------------


                                       ____________



     Приложение N 5
     к федеральной целевой программе
     "Развитие г. Сочи как горноклиматического
     курорта (2006-2014 годы)"


           Объемы финансирования расходов на научно-исследовательские
                и опытно-конструкторские работы по направлениям

                                      (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
--------------------------------------------------------------------------------
                               |                |        В том числе
                               |                +-------------------------------
                               |      Всего     | феде- |   бюджет     |внебюд-
                               |                |ральный|Краснодарского|жетные
                               |                |бюджет |края и бюджет |средства
                               |                |       |г. Сочи       |
--------------------------------------------------------------------------------
                               I. Первый сценарий

Всего                           633250           628500  4750           -

                    Биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье

Итого                           20000            20000   -              -

Разработка схемы водоснабжения  5000             5000    -              -
Краснополянского поселкового
округа

Перевод эксплуатационных        15000            15000   -              -
запасов пресных подземных вод
по месторождению Эсто-Садок -
Мзымтинское и 2-й очереди
месторождения Бешенское из
категории С1 в категорию В

                            Альтернативный транспорт

Итого                           4000             4000    -               -

Уточненная оценка селевой       4000             4000    -               -
опасности бассейнов рек Кепша,
Медовеевка, Сулимовский ручей,
Пслух, Бзерпия для проведения
капитального ремонта дороги
Адлер - Красная Поляна

                          Энергетика общего назначения

Итого                           62000            62000   -               -

Разработка перспективного       24000            24000   -               -
топливно-энергетического
баланса Сочинского
энергорайона до 2015 года

Разработка схемы развития       38000            38000   -               -
электрических сетей г. Сочи -
внешнего электроснабжения и
распределительной сети

        Территориальное планирование, проектирование, оценка воздействия
                              на окружающую среду

Итого                           350200           345700  4500            -

Проведение расширенных          63400            63400   -               -
инженерных изысканий г. Сочи
для разработки документов
территориального планирования
с обновлением топографической
основы

Разработка комплексной схемы    23700            23700   -               -
охраны природы и гражданской
обороны г. Сочи для разработки
документов территориального
планирования

Разработка документов           62800            62800   -               -
территориального  планирования
агломерации г. Сочи,
3600 кв. км, включая
прилегающие территории

Проведение экспертизы           8100             8100    -               -
документов территориального
планирования г. Сочи

Проведение общественных         2400             2400    -               -
слушаний и сопровождение
документов территориального
планирования г. Сочи

Разработка геоинформационной    38700            38700   -               -
системы мониторинга территории
объекта проектирования г. Сочи
и решения задач управления с
необходимыми базами данных

Наблюдение и контроль за        6200             6200    -               -
состоянием спортивных
сооружений и коммуникаций
ответственного назначения,
паспортизация сооружений с
применением средств оценки
малых смещений (тахеометров,
лазерного и иных исследований)

Разработка оценки воздействия   14500            14500   -               -
на окружающую среду и
зонирование территории
Сочинского национального парка
с учетом существующих и
проектируемых объектов на
площади 52 тыс. га

Доработка проекта генерального  17400            17400   -               -
плана туристско-спортивного
горноклиматического курорта
"Красная Поляна", 52 тыс. га с
учетом развития
горноклиматического курорта
г. Сочи

Проведение госэкспертизы        3000             3000    -               -
генерального плана
туристско-спортивного
горноклиматического курорта
"Красная Поляна"

Проведение общественных         1000             1000    -               -
слушаний и сопровождение
генерального плана
туристско-спортивного
горноклиматического курорта
"Красная Поляна"

Разработка документации по      66700            66700   -               -
планировке территории
туристско-спортивного
горноклиматического курорта
"Красная Поляна"

Проведение экспертизы           5800             5800    -               -
документов планирования
территории
туристско-спортивного
горноклиматического курорта
"Красная Поляна"

Разработка                      4500             -       4500            -
инженерно-технологических
решений по защите прибрежной
зоны Черного моря от
загрязнения ливневыми стоками
г. Сочи (включая
проектно-изыскательские
работы)

Разработка схемы                32000            32000   -               -
территориального  планирования
г. Сочи для размещения
объектов программы

                                  Сейсмоработы

Итого                           21800            21800   -               -

Разработка и внедрение          4200             4200    -               -
новейших технологий
мониторинга и оценки
сейсмического состояния
территории г. Сочи

Создание системы                5800             5800    -               -
паспортизированных
сейсмических трасс и пунктов
наблюдения сейсмической
информации

Оценка инженерно-геологических  11800            11800   -               -
и сейсмотектонических условий
участков размещения
олимпийских объектов

                               Утилизация отходов

Итого                           250              -       250             -

Разработка генеральной схемы    250              -       250             -
очистки г. Сочи

            Реализация Программы, расходы на подготовку и проведение
         XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года

Итого                           175000           175000  -               -

Исследования, необходимые  для  175000           175000  -               -
реализации Программы

                              II. Второй сценарий

Всего                           604981           600231  4750            -

                    Биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье

Итого                           20000            20000   -               -

Разработка схемы водоснабжения  5000             5000    -               -
Краснополянского поселкового
округа

Перевод эксплуатационных        15000            15000   -               -
запасов пресных подземных вод
по месторождению Эсто-Садок  -
Мзымтинское и 2-й очереди
месторожения Бешенское из
категории С1 в категорию В

                            Альтернативный транспорт

Итого                           4000             4000    -               -

Уточненная оценка селевой       4000             4000    -               -
опасности бассейнов рек Кепша,
Медовеевка, Сулимовский ручей,
Пслух, Бзерпия для проведения
капитального ремонта дороги
Адлер - Красная Поляна

                          Энергетика общего назначения

Итого                           62000            62000   -               -

Разработка перспективного       24000            24000   -               -
топливно-энергетического
баланса Сочинского
энергорайона до 2015 года

Разработка схемы развития       38000            38000   -               -
электрических сетей г. Сочи -
внешнего электроснабжения и
распределительной сети

                 Территориальное планирование, проектирование,
                     оценка воздействия на окружающую среду

Итого                           350200           345700  4500            -

Проведение расширенных          63400            63400   -               -
инженерных изысканий г. Сочи
для разработки документов
территориального планирования
с обновлением топографической
основы

Разработка комплексной схемы    23700            23700   -               -
охраны природы и гражданской
обороны г. Сочи для разработки
документов территориального
планирования

Разработка документов           62800            62800   -               -
территориального планирования
агломерации г. Сочи,
3600 кв. км, включая
прилегающие территории

Проведение экспертизы           8100             8100    -               -
документов территориального
планирования г. Сочи

Проведение общественных         2400             2400    -               -
слушаний и сопровождение
документов территориального
планирования г. Сочи

Разработка геоинформационной    38700            38700   -               -
системы мониторинга территории
объекта проектирования г. Сочи
и решения задач управления с
необходимыми базами данных

Наблюдение и контроль за        6200             6200    -               -
состоянием спортивных
сооружений и коммуникаций
ответственного назначения;
паспортизация сооружений с
применением средств оценки
малых смещений (тахеометров,
лазерного и иных исследований)

Разработка оценки воздействия   14500            14500   -               -
на окружающую среду и
зонирование территории
Сочинского национального парка
с учетом существующих и
проектируемых объектов на
площади 52 тыс. га

Доработка проекта генерального  17400            17400   -               -
плана туристско-спортивного
горноклиматического курорта
"Красная Поляна", 52 тыс. га с
учетом развития
горноклиматического курорта
г. Сочи

Проведение госэкспертизы        3000             3000    -               -
генерального плана
туристско-спортивного
горноклиматического курорта
"Красная Поляна"

Проведение общественных         1000             1000    -               -
слушаний и сопровождение
генерального плана
туристско-спортивного
горноклиматического курорта
"Красная Поляна"

Разработка документации по      66700            66700   -               -
планировке территории
туристско-спортивного
горноклиматического курорта
"Красная Поляна"

Проведение экспертизы           5800             5800    -               -
документов планирования
территории
туристско-спортивного
горноклиматического курорта
"Красная Поляна"

Разработка                      4500             -       4500            -
инженерно-технологических
решений по защите прибрежной
зоны Черного моря от
загрязнения ливневыми  стоками
г. Сочи (включая
проектно-изыскательские
работы)

Разработка схемы                32000            32000   -               -
территориального планирования
г. Сочи для размещения
объектов Программы

                                  Сейсмоработы

Итого                           21800            21800   -               -

Разработка и внедрение          4200             4200    -               -
новейших технологий
мониторинга и оценки
сейсмического состояния
территории г. Сочи

Создание системы                5800             5800    -               -
паспортизированных
сейсмических трасс и пунктов
наблюдения сейсмической
информации

Оценка инженерно-геологических  11800            11800   -               -
и сейсмотектонических условий
участков размещения
олимпийских объектов

                               Утилизация отходов

Итого                           250              -       250             -

Разработка генеральной схемы    250              -       250             -
очистки г. Сочи

   Реализация Программы, расходы на подготовку XXII зимних Олимпийских игр и
                        XI Параолимпийских игр 2014 года

Итого                           146731           146731  -               -

Исследования, необходимые для   146731           146731  -               -
реализации Программы


                                  ____________



     Приложение N 6
     к федеральной целевой программе
     "Развитие г. Сочи как горноклиматического
     курорта (2006-2014 годы)"


      Объемы финансирования расходов на прочие нужды по направлениям

       (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
                         от 11.04.2007 г. N 224)

                                (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
---------------------------------------------------------------------------
                                 |         |         В том числе
                                 |         +-------------------------------
                                 |  Всего  |федеральный|  бюджет  |внебюд-
                                 |         |   бюджет  |Краснодар-|жетные
                                 |         |           |ского края|средства
                                 |         |           | и бюджет |
                                 |         |           | г. Сочи  |
---------------------------------------------------------------------------

                            I. Первый сценарий

Всего                             40544780  15894780    -          24650000

                             Горнолыжный центр

Итого                             20000     20000       -          -

Лесоустроительные работы     на   20000     20000       -          -
территории           Сочинского
национального парка

                            Центральный стадион

(Подраздел  исключен  -  Постановление  Правительства Российской Федерации
от 11.04.2007 г. N 224)

                         Альтернативный транспорт

(Подраздел  исключен  -  Постановление  Правительства Российской Федерации
от 11.04.2007 г. N 224)

    Территориальное планирование, проектирование, оценка воздействия на
                             окружающую среду

Итого                             426100    426100      -          -

Отработка моделей   оперативной   8100      8100        -          -
эвакуации  населения  предельно
безопасными   и    оптимальными
способами       в       случаях
непредвиденных  стихийных   или
техногенных явлений

Проведение      функционального   8000      8000        -          -
зонирования          территории
Сочинского национального парка

Проведение   землеустроительных   360000    360000      -          -
работ       на       территории
Краснополянского    поселкового
округа

Разработка системы комплексного   50000     50000       -          -
экологического   мониторинга  в
целях обеспечения  контроля  за
экологическим        состоянием
окружающей   среды   Сочинского
национального      парка      и
прилегающих    территорий     в
процессе          строительства
спортивных и  иных  объектов  и
после   ввода  их  в  действие,
включая наземные и  спутниковые
наблюдения

                               Сейсмоработы

Итого                             14100     14100       -          -

Проведение                        14100     14100       -          -
сейсмомикрорайонирования
территории г. Сочи

   Реализация Программы, расходы на подготовку и проведение XXII зимних
            Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года

Итого                             40084580  15434580    -          24650000
(В    редакции    Постановления    Правительства    Российской   Федерации
от 11.04.2007 г. N 224)

Субвенция         администрации   15080     15080       -          -
Краснодарского     края     для
покрытия расходов,  связанных с
участием в тендере по линии МОК

Операционные расходы автономной   894500    894500      -          -
некоммерческой      организации
"Заявочный   комитет   "Сочи  -
2014"

Расходы              автономной   435000    435000      -          -
некоммерческой      организации
"Заявочный   комитет   "Сочи  -
2014" на предконтрактный период

Государственные субсидии      в   8700000   8700000     -          -
бюджет         организационного
комитета Олимпийских игр

Расходы, покрываемые   взносами   -         -           -          11600000
МОК

Расходы, покрываемые   за  счет   -         -           -          4350000
доходов  от  продажи   билетов,
проведения   лотерей  и  прочих
мероприятий

Расходы, покрываемые   за  счет   -         -           -          8700000
международных  и  отечественных
спонсоров

Расходы, связанные с              4990000   4990000     -          -
реализацией Программы,
включая расходы на
содержание дирекции
Программы
(В    редакции    Постановления    Правительства    Российской   Федерации
от 11.04.2007 г. N 224)

Расходы на                         400000   400000      -          -
проведение
крупномасштабной
рекламной кампании по
продвижению заявки
г. Сочи
(Дополнен    -    Постановление    Правительства    Российской   Федерации
от 11.04.2007 г. N 224)

                            II. Второй сценарий

Всего                             5412166   5412166     -          -

                             Горнолыжный центр

Итого                             20000     20000       -          -

Лесоустроительные работы     на   20000     20000       -          -
территории           Сочинского
национального парка

                            Центральный стадион

(Подраздел  исключен  -  Постановление  Правительства Российской Федерации
от 11.04.2007 г. N 224)

    Территориальное планирование, проектирование, оценка воздействия на
                             окружающую среду

Итого                             426100    426100      -          -

Отработка моделей   оперативной   8100      8100        -          -
эвакуации  населения  предельно
безопасными   и    оптимальными
способами       в       случаях
непредвиденных  стихийных   или
техногенных явлений

Проведение      функционального   8000      8000        -          -
зонирования          территории
Сочинского национального парка

Проведение   землеустроительных   360000    360000      -          -
работ       на       территории
Краснополянского    поселкового
округа

Разработка системы комплексного   50000     50000       -          -
экологического   мониторинга  в
целях обеспечения  контроля  за
экологическим        состоянием
окружающей   среды   Сочинского
национального      парка      и
прилегающих    территорий     в
процессе          строительства
спортивных и  иных  объектов  и
после   ввода  их  в  действие,
включая наземные и  спутниковые
наблюдения

                               Сейсмоработы

Итого                             14100     14100       -          -

Проведение                        14100     14100       -          -
сейсмомикрорайонирования
территории г. Сочи

    Реализация Программы, расходы на подготовку XXII зимних Олимпийских
                  игр и XI Параолимпийских игр 2014 года

Итого                             4951966   4951966     -          -
(В    редакции    Постановления    Правительства    Российской   Федерации
от 11.04.2007 г. N 224)

Субвенция         администрации   15080     15080       -          -
Краснодарского     края     для
покрытия расходов,  связанных с
участием в тендере по линии МОК

Операционные расходы автономной   894500    894500      -          -
некоммерческой      организации
"Заявочный   комитет   "Сочи  -
2014"

Расходы, связанные с              3642386   3642386     -          -
реализацией Программы,
включая расходы на
содержание дирекции
Программы
(В    редакции    Постановления    Правительства    Российской   Федерации
от 11.04.2007 г. N 224)

Расходы на                        400000    400000      -          -
проведение
крупномасштабной
рекламной кампании по
продвижению заявки
г. Сочи
(Дополнен    -    Постановление    Правительства    Российской   Федерации
от 11.04.2007 г. N 224)


                              _______________



     Приложение N 7
     к федеральной целевой программе
     "Развитие г. Сочи как горноклиматического
     курорта (2006-2014 годы)"


   Расчет макроэкономического эффекта от реализации федеральной
    целевой программы "Развитие г. Сочи как горноклиматического
                    курорта (2006-2014 годы)"

     Проведенный расчет макроэкономического эффекта  от  реализации
федеральной    целевой    программы    "Развитие    г.   Сочи   как
горноклиматического       курорта  (2006-2014  годы)"      (далее -
Программа),  как уже упоминалось выше,  учитывает прирост экономики
Краснодарского  края  за   счет   прямого,   мультипликативного   и
стимулированного  экономических  эффектов.  Методология проведенных
расчетов и их результаты представлены в следующих таблицах.


                                                                 Таблица 1

      Вклад в прирост валового регионального продукта Краснодарского
                    края за счет реализации Программы

                                         (млрд. рублей, в ценах 2005 года)
--------------------------------------------------------------------------
              |2006|2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014  |Итого
              |год |год  |год  |год  |год  |год  |год  |год  |год   |
--------------------------------------------------------------------------
Прирост        18   34,6  42    56,4  65,3  73,6  78,7  91,7  139,9  600,2
совокупных
расходов

Суммарный      9,6  18    22,7  31,3  36,7  42    46,2  53,7  80,7   340,9
прирост
валового
регионального
продукта

Вклад в        2,4  1,8   0,7   1,4   0,6   0,5   0,3   0,7   3,3    1,29*
увеличение
темпов
роста
валового
регионального
продукта
(процентов)

Прирост        4,7  7,7   11,4  15,6  20,5  26,4  33,1  41    64,6   225
расходов
туристов
в г. Сочи

     ______________
     * В среднем за период.

                                                                       Таблица 2

            Вклад в прирост занятости населения Краснодарского края
                          за счет реализации Программы

                                                                  (тыс. человек)
--------------------------------------------------------------------------------
             |2006 |2007 |2008 |2009  |2010  |2011  |2012  |2013  |2014  |Итого
             |год  |год  |год  |год   |год   |год   |год   |год   |год   |
--------------------------------------------------------------------------------
Валовый       43,8  76,3  91,5  118,6  131,6  142,4  148,5  163,3  234,2  127,8*
прирост
занятости
населения

Чистый        30,7  53,4  64,1  83     92,1   99,7   103,9  114,3  163,9  89,5*
прирост
занятости
населе-
ния**

Прирост       18,1  31,5  37,8  49     54,4   58,8   61,3   67,4   96,7   52,8*
занятости
населения
в г. Сочи

     ______________
     * В среднем за период.
     ** Рассчитывается с учетом сокращения рабочих мест или их замещения.


    Возможности региона удовлетворить прирост инвестиционного и
       потребительского спроса за счет собственных ресурсов

     Существенным моментом  для  определения  вклада  Программы   в
экономику  региона  является оценка возможности Краснодарского края
освоить  инвестиции  и  удовлетворить   дополнительный   спрос   на
потребительские  товары за счет собственных ресурсов.  Это касается
наличия в регионе производственных и людских резервов, возможностей
перестройки экономики под новые условия.
     Оценка возможностей региона  производилась  индивидуально  для
каждой отрасли промышленности и экономики.

                         Электроэнергетика

     Прирост совокупного  спроса  на  продукцию электроэнергетики в
результате реализации Программы составит в среднем 5,2 млрд. рублей
(в  ценах  2005  года).   Пик   нагрузки  на  отрасль приходится на
2014 год,   когда   прирост   спроса на продукцию отрасли  составит
9,1 млрд.  рублей (44,4 процента объема выпуска в 2005 году).  В то
же  время   совокупный   выпуск   продукции   в   электроэнергетике
Краснодарского   края   составляет   около   20,5   млрд.   рублей.
Электроэнергетика  Краснодарского  края   характеризуется   высокой
степенью  физического  износа  основных  фондов.  По  этой  причине
отрасли  необходимы   значительные   инвестиции   в   строительство
генерирующих и распределительных активов. При условии осуществления
масштабных капитальных вложений в отрасль в  результате  реализации
Программы  электроэнергетическая отрасль Краснодарского края сможет
удовлетворить от 90 до 100 процентов прироста спроса  на  продукцию
отрасли.

                     Топливная промышленность

     Топливная промышленность    является   относительно   развитой
отраслью в Краснодарском крае, однако доля продукции Краснодарского
края   в   структуре  потребления  топлива  варьируется  в  широких
пределах.  Если в структуре потребления топочного мазута доминирует
продукция     собственного    производства,    то    обеспеченность
Краснодарского края бензином и сырой нефтью составляет 15,8 и  23,7
процента соответственно.  В результате реализации Программы прирост
спроса на продукцию отрасли составит 5,2 млрд. рублей (в ценах 2005
года),  или  47,4  процента объема выпуска топливной промышленности
Краснодарского края в 2005 году.  По экспертным оценкам,  в  период
реализации  Программы структура потребления топливно-энергетических
товаров  изменится  несущественно,  и  промышленность  края  сможет
удовлетворить от 20 до 30 процентов возросшего спроса на топливо.


                                                          Таблица 3

Средний прирост спроса на продукцию отрасли                   5,2
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Максимальный прирост спроса на продукцию отрасли              9,4
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Объем производства топливной промышленности в                 11
Краснодарском крае в 2005 году (млрд. рублей)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)               45

Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов)            60-80

                            Металлургия

     Как черная, так и цветная металлургия развиты в регионе крайне
слабо.   Спрос   на   продукцию   металлургической   промышленности
удовлетворяется за счет внешних источников.

                                                          Таблица 4

Средний прирост спроса на продукцию отрасли                     3
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Максимальный прирост спроса на продукцию отрасли                5,6
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Объем производства металлургической промышленности в            1,4
Краснодарском крае в 2005 году (млрд. рублей)

                        Химия и нефтехимия

     Прирост спроса  на  продукцию  химической  и   нефтехимической
промышленности в результате реализации Программы составит около 3,5
млрд.  рублей,  тогда как в 2005 году совокупный  выпуск  продукции
химической  и  нефтехимической  промышленности  Краснодарского края
составил  около  4,6   млрд.   рублей.   В   структуре   химической
промышленности   Краснодарского   края   преобладает   производство
продуктов неорганической химии,  в том числе удобрений,  тогда  как
спрос  будет  расти преимущественно на продукты органической химии.
По экспертным оценкам,  за счет собственных ресурсов Краснодарского
края  может  быть  покрыто от 10 до 30 процентов прироста спроса на
продукцию химической и нефтехимической промышленности.

                                                          Таблица 5

Максимальный прирост спроса на продукцию отрасли              6
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)               31

Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов)            30-70

                 Машиностроение и металлообработка

     Машиностроение и металлообработка занимают существенную долю в
структуре промышленности Краснодарского края (9,6 процента). Однако
прирост спроса на продукцию машиностроения также будет существенным
и оценивается в среднем на уровне 50,4 процента объема производства
в Краснодарском крае в 2005 году. Причем спрос будет расти в первую
очередь  на  транспорт  и  строительную  технику,   тогда   как   в
Краснодарском    крае   производятся   преимущественно   станки   и
сельскохозяйственная  техника.  Возможности  региона  удовлетворить
спрос оцениваются на уровне 5-15 процентов.

                                                          Таблица 6

Средний прирост спроса на продукцию отрасли                   8
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Максимальный прирост спроса на продукцию                      11
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Объем производства продукции машиностроения и                 15,8
металлообработки в Краснодарском крае в 2005 году
(млрд. рублей)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)               42

Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов)            30-50

              Промышленность строительных материалов

     В результате  реализации Программы прирост спроса на продукцию
отрасли составит в среднем 5 млрд. рублей. Пик спроса приходится на
2010 год,  когда прирост спроса составит 7,7 млрд.  рублей (в ценах
2005 года).  В то же время производство строительных  материалов  в
2005  году  составило 13,3 млрд.  рублей.  Таким образом,  для того
чтобы удовлетворить этот спрос,  объем продукции отрасли в денежном
выражении  должен  вырасти  за  5 лет на 58,2 процента.  При этом в
отрасли относительно высоки  как  уровень  загрузки  мощностей  (по
некоторым видам производств), так и степень износа основных фондов.
По  экспертным  оценкам,  промышленность  строительных   материалов
Краснодарского  края  может  удовлетворить  от  30  до 40 процентов
прироста спроса за счет внутренних ресурсов.

                                                          Таблица 7

Средний прирост спроса на продукцию промышленности            5
строительных материалов (млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Максимальный прирост спроса на продукцию отрасли              7,7
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Объем производства продукции промышленности строительных      13,3
материалов в Краснодарском крае в 2005 году (млрд. рублей)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)               52

Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов)            10-80

                  Лесная, деревообрабатывающая и
                целлюлозно-бумажная промышленность

     Лесная и  деревообрабатывающая  промышленность   удовлетворяет
потребности   Краснодарского   края   в  деловой  древесине  на  86
процентов,  в пиломатериалах - на 47,5  процента.  В  то  же  время
целлюлозно-бумажная   промышленность   в   регионе  не  развита.  В
результате реализации Программы за счет внутренних  ресурсов  будет
удовлетворяться  от 30 до 50 процентов прироста спроса на продукцию
отрасли.

                                                          Таблица 8

Средний прирост спроса на продукцию лесной, дерево-           1,4
обрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Максимальный прирост спроса на продукцию лесной,              3,2
дерево-обрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности (млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Объем производства продукции лесной, деревообрабатывающей и   5,2
целлюлозно-бумажной промышленности в Краснодарском крае в
2005 году (млрд. рублей)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)               40,9

Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов)            30-80

                       Легкая промышленность

     В настоящее время в  структуре  потребления  продукции  легкой
промышленности преобладает импортная продукция,  а также продукция,
произведенная в других  регионах  России.  По  экспертным  оценкам,
предприятия  легкой  промышленности  Краснодарского  края  способны
удовлетворить от 10 до 20 процентов прироста  спроса  на  продукцию
легкой промышленности.

                                                          Таблица 9

Средний прирост спроса на продукцию отрасли                   1,2
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Максимальный прирост спроса на продукцию отрасли              2,4
(млрд. рублей в ценах 2005 года)

Объем производства продукции легкой промышленности            2,6
в Краснодарском крае в 2005 году (млрд. рублей)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)               36

Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов)            30-98

                      Пищевая промышленность

     Увеличение туристического потока в Краснодарский край  вызовет
значительный  рост спроса на продукцию пищевой промышленности.  Пик
прироста спроса на продукцию отрасли приходится на 2014 год,  когда
он  достигнет  10,7  млрд.  рублей  (в  ценах 2005 года),  или 13,7
процента уровня 2005 года.  По экспертным  оценкам,  от  60  до  80
процентов прироста спроса на продукцию пищевой промышленности может
быть удовлетворено  за  счет  собственных  ресурсов  Краснодарского
края.

                                                         Таблица 10

Средний прирост спроса на продукцию пищевой промышленности    5,4
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Максимальный прирост спроса на продукцию пищевой              10,7
промышленности (млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Объем производства продукции пищевой промышленности           77,5
в Краснодарском крае в 2005 году (млрд. рублей)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)               32

Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов)            30-96

                           Строительство

     Объем выпуска продукции строительной   отрасли    экономики  в
2005 году составил около 78,1  млрд. рублей. Пик прироста спроса на
строительные услуги приходится на 2010 год  и  составит  около  9,6
млрд. рублей в ценах 2005 года. По экспертным оценкам, строительные
предприятия Краснодарского края способны удовлетворить от 60 до  90
процентов прироста спроса в результате реализации Программы.

                                                         Таблица 11

Средний прирост спроса на продукцию строительной отрасли        6,8
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)                 41

                    Сельское и лесное хозяйство

     Сельское хозяйство - это наиболее развитая  отрасль  экономики
Краснодарского  края,  которая  обеспечивает  продуктами питания не
только Краснодарский край,  но и другие регионы  страны.  В  период
пиковой  нагрузки (2014 год) прирост спроса на сельскохозяйственную
продукцию составит 9,9  млрд.  рублей  (в  ценах  2005  года),  что
составляет  около  9,2  процента  объема  производства в 2005 году.
Прирост  спроса  на  сельскохозяйственную  продукцию   может   быть
удовлетворен  за  счет внутренних источников Краснодарского края на
80-90 процентов.

                                                         Таблица 12

Средний прирост спроса на продукцию отрасли сельского и       4,8
лесного хозяйства (млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Объем производства продукции сельского и лесного хозяйства    107,7
в Краснодарском крае в 2005 году (млрд. рублей)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)               47

                         Транспорт и связь

     В расходах на транспорт 30  процентов  составляют  расходы  на
международное   и   междугороднее   сообщение,   часть  которых  не
учитывается   при   расчете   валового    регионального    продукта
Краснодарского   края.   В   отрасли   связи   в   расчет  валового
регионального продукта Краснодарского края включаются только услуги
местных   операторов  связи.  Согласно  проведенным  расчетам  доля
местных операторов составляет от 60 до 80 процентов.

                                                         Таблица 13

Средний прирост спроса на продукцию отрасли транспорта        13,3
и связи (млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Пик спроса на продукцию отрасли транспорта и связи            30,7
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Объем производства продукции отрасли транспорта и связи в     111,9
Краснодарском крае в 2005 году (млрд. рублей)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)               29

                   Торгово-посреднические услуги

     Среди предприятий    торговли    и    общественного    питания
Краснодарского края  преобладают  местные  компании.  Доля  местных
компаний в объеме товарооборота составляет от 70 до 90 процентов.

                                                         Таблица 14

Средний прирост спроса на продукцию отрасли торговли и         35,1
общественного питания (млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Пик спроса на продукцию отрасли торговли и общественного       78
питания (млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Объем производства услуг торговли и общественного питания в    77,4
Краснодарском крае в 2005 году (млрд. рублей)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)                28

       Жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание
   населения, здравоохранение, физическая культура и социальное
                             развитие

     Прирост спроса   на   продукцию   этих   отраслей    полностью
удовлетворяется  предприятиями  Краснодарского края.  Объем платных
услуг,  предоставленных населению в 2004 году,  составил 55,6 млрд.
рублей,  в  том числе объем санаторно-туристических услуг,  включая
услуги гостиниц,  составил 21,1 млрд.  рублей.  В 2014 году прирост
спроса   на   услуги   жилищно-коммунального   хозяйства,  бытового
обслуживания  населения,  здравоохранения,  физической  культуры  и
спорта, составит 42,9 млрд. рублей.

                                                         Таблица 15

Средний прирост спроса на платные услуги населению      17,6
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Пик спроса на платные услуги, предоставленные           42,9
населению (млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Объем платных услуг, предоставленных в                  55,6
Краснодарском крае в 2004 году
(млрд. рублей, в ценах 2004 года)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)         23,8 - 59,5

                   Наука и научное обслуживание

     Значительная часть работ по научному обслуживанию, в том числе
разработке   технико-экономического   обоснования    инвестиционных
проектов и осуществлению экономических расчетов, будет выполнена за
пределами Краснодарского края.  От 20  до  40  процентов  услуг  по
научному обслуживанию будут оказывать предприятия региона.

                                                         Таблица 16

Средний прирост спроса на продукцию отрасли науки и научного    1,9
обслуживания (млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Пик спроса на продукцию отрасли науки и научного обслуживания   4,6
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

             Финансы, кредит, страхование и управление

     Финансовые предприятия      Краснодарского     края     смогут
удовлетворить от 20 до 40 процентов прироста  спроса  в  результате
реализации инвестиционного проекта.

                                                         Таблица 17

Средний прирост спроса на продукцию отрасли (финансы, кредит,   1,8
страхование и управление) (млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Пик спроса на продукцию отрасли (млрд. рублей, в ценах          7,8
2005 года)

              Барьер для развития Краснодарского края

     Барьером для   развития   Краснодарского   края   может   быть
недостаточное  развитие   инфраструктурных   отраслей,   а   именно
транспорта   и   связи,   электроэнергетики,  жилищно-коммунального
хозяйства,  туристической  отрасли.  В   оптимистическом   сценарии
предполагается   снятие   инфраструктурных   ограничений   за  счет
реализации   Программы   в   полном   объеме,   что    предполагает
строительство   и   модернизацию   электроэнергетических  объектов,
транспортных   сетей,   объектов   коммунальной   и   туристической
инфраструктуры.

                                                         Таблица 18

  Возможности региона удовлетворить возросший спрос на продукцию
                отраслей экономики и промышленности

                                  (процентов потенциального спроса)
-------------------------------------------------------------------
               Отрасли                  |Нижняя        |Верхняя
                                        |оценка        |оценка
-------------------------------------------------------------------
Электроэнергетика                        90             100

Топливная промышленность                 20             30

Черная металлургия                       -              10

Цветная металлургия                      -              -

Химическая и нефтехимическая             10             25
промышленность

Машиностроение и металлообработка        5              15

Лесная, деревообрабатывающая и           30             50
целлюлозно-бумажная промышленность

Промышленность строительных              30             40
материалов (включая стекольную и
фарфорово-фаянсовую промышленность)

Легкая промышленность                    10             20

Пищевая промышленность                   60             80

Строительство                            60             90

Сельское и лесное хозяйство              80             90

Транспорт и связь                        60             80

Торговля, посредническая                 70             90
деятельность и общественное
питание

Жилищно-коммунальное хозяйство и         100            100
непроизводственные виды бытового
обслуживания населения

Здравоохранение, физическая              100            100
культура и социальное обеспечение,
образование, культура и искусство

Наука и научное обслуживание,            30             50
геология и разведка недр,
геодезическая и
гидрометеорологическая службы

Финансы, кредит, страхование,            20             50
управление, общественные
объединения


               Удовлетворение спроса на рабочую силу

     В результате   реализации   Программы  прогнозируется  прирост
количества рабочих мест на 89,5  тыс.  мест  в  год.  Пик  прироста
занятости  населения  приходится  на 2014 год,  когда будет создано
234,2 тыс.  временных рабочих мест.  Одновременно  в  Краснодарском
крае будет происходить естественная убыль населения.
     Прирост рабочих мест,  обусловленный реализацией Программы, не
может  быть  полностью  заполнен  за  счет  внутренних  источников.
Реализация Программы  может  быть  успешной  лишь  в  случае,  если
одновременно будет проводиться политика поддержки миграции. Прирост
численности населения за счет миграции в 2014 году должен составить
около 30 тыс. человек.
     Аналогичная ситуация будет наблюдаться в г.  Сочи, где прирост
количества рабочих мест в 2014 году составит 96,7 тыс. мест. Однако
из них только 45 тыс. рабочих мест будут постоянными.

      Оценка вклада в прирост валового регионального продукта
         Краснодарского края за счет реализации Программы

     Оценка вклада  в  прирост  валового  регионального  продукта в
результате реализации Программы состоит из:
     оценки прироста  валового  регионального продукта,  вызванного
ростом  валового  выпуска  отраслей  экономики   и   промышленности
региона, ориентированного на реализацию Программы;
     оценки прироста валового регионального продукта  в  результате
межотраслевых взаимодействий предприятий региона;
     оценки прироста валового регионального продукта,  связанного с
ростом доходов населения региона;
     расчета совокупного прироста валового регионального продукта.

      Расчет прямого прироста валового регионального продукта

     Прямой прирост валового регионального продукта  проявляется  в
увеличении  валового  выпуска  товаров  и услуг предприятий региона
вследствие  роста  инвестиционных  расходов,  расходов  туристов  и
организационных  расходов на проведение XXII зимних Олимпийских игр
и XI Параолимпийских игр 2014 года.
     Результаты оценки представлены в таблице.

                                                                                           Таблица 19

                    Прирост валового выпуска отраслей экономики и промышленности
                                региона за счет реализации Программы

                                                                     (млн. рублей, в ценах 2005 года)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
             | 2006  |  2007  |  2008   | 2009  | 2010   | 2011   |  2012  |  2013  |  2014  | 2015
             | год   |  год   |  год    | год   |  год   |  год   |  год   |  год   |  год   | год
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Электро-      307,1   697,3    878,7     1158,1  1156,4   1044,9   793,8    702      -        -
энергетика

Нефтепере-    38,5    95,6     108,3     137,9   132,3    126,4    100,5    85,8     -        -
рабатыва-
ющая
промыш-
ленность

Химическая    22,3    51,9     71,3      92,5    103      87,7     64,3     55,1     -        -
и нефтехи-
мическая
промыш-
ленность

Машино-       197,1   501,2    400,1     471     531,8    547,3    409,7    521,6    -        -
строение
и металло-
обработка

Промыш-       584,8   1551,9   1678,5    2476,4  2476,9   2307,4   1870,3   1640,8   -        -
ленность
строи-
тельных
материалов

Легкая        8,1     18,8     22,4      29,7    30,6     29       23,1     21       32,1     -
промыш-
ленность

Пищевая       166,8   390,6    482,9     688,8   679,9    616      509,4    476,3    385,6    -
промышлен-
ность

Строи-        1091,9  2617,8   3201,1    4548,2  4895,1   4557,3   3636,7   3257     3084,9   -
тельство

Сельское и    -       -        -         -       -        -        -        -        -        -
лесное
хозяйство

Транспорт     660,6   1200,4   1710,8    2318,9  2838,3   3477,7   4133,5   5006,8   9222     6157,6
и связь

Торговля и    2917,7  4745     7039,8    9670,5  12688,4  16338    20520,8  25373,9  39986    34523,8
общест-
венное
питание

Жилищно-      299,6   487,2    722,8     992,9   1302,8   1677,6   2107,6   2621     4442,4   3545,1
комму-
нальное
хозяйство

Здраво-       2343,7  3811,6   5654,9    7768,1  10192,7  13124,7  16488,6  20518,9  35127,9  27735,9
охранение,
образо-
вание,
культура и
искусство

Наука и       588     513,8     295,5    273,9   275,5    295      230,9    248,2   964     -
научное
обслужи-
вание

Финансы,
кредит,       33,8    83,3      90,2     119     123,4    117      93,5     126,8   1221,1  -
страхо-
вание

Всего         9259,8  16766,3   22357,2  30746   37427    44345,8  50982,5  60655,3  94466  71962,4

     Примечание.      Прирост валового   выпуска   рассчитывается   как   произведение   данных    по
                      потенциальному спросу и доли внешних ресурсов в обеспечении региона. Все данные
                      приводятся в соответствии с классификатором ОКОНХ.  Региональная статистика  по
                      современному  классификатору  ОКВЭД,  а  также  все  опубликованные Федеральной
                      службой  государственной   статистики   межотраслевые   балансы   приведены   в
                      соответствии с классификатором ОКОНХ.

     Расчет макроэкономического эффекта производится отдельно для каждого года.

                                                                                           Таблица 20

                  Прирост валового выпуска продуктов и услуг предприятиями региона
                                    за счет реализации Программы

                                                                     (млн. рублей, в ценах 2005 года)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
             | 2006  |  2007  |  2008  |  2009  | 2010   | 2011   |  2012  |  2013  |  2014  | 2015
             | год   |  год   |  год   |  год   |  год   |  год   |  год   |  год   |  год   | год
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Электро-      307,5   699,7    878,6    1159     1157,7   1047     796      705,2    4,9      -
и тепловая
энергия

Продукты      38,7    96,2     109,2    139,2    134      127,7    101,4    86,6     -        -
нефте-
и газодо-
бычи

Продукты      26,8    63,8     83,3     110,3    120,2    104,2    78       67,6     3,8      -
химической
и нефтехи-
мической
промыш-
ленности

Машины и      197,8   503,2    405,9    481,6    541,2    554,8    416,2    524      1,8      -
оборудо-
вание,
продукты
металло-
обработки

Строитель-    567,3   1505,4   1628     2401,6   2402,2   2237,9   1813,8   1591,6   3,9      -
ные матери-
алы

Продукты      8,3     19,4     23       30,6     31,4     29,8     23,7     21,8     34,2     -
легкой
промыш-
ленности

Продукты      165,8   388,2    479,7    684,1    675,4    612      505,9    473,4    389,9    -
пищевой
промыш-
ленности

Продукция     1091,9  2617,8   3201,1   4548,2   4895,1   4557,3   3636,7   3257     3084,9   -
строи-
тельства

Услуги в      660,6   1200,4   1710,8   2318,9   2838,3   3477,7   4133,5   5006,8   9222     6157,6
области
транспорта
и связи

Торгово-      2917,7  4745     7039,8   9670,5   12688,4  16338    20520,8  25373,9  39986    34523,8
посред-
нические
услуги

Услуги        299,6   487,2    722,8    992,9    1302,8   1677,6   2107,6   2621     4442,4   3545,1
жилищно-
комму-
нального
хозяйства

Услуги        2343,7  3811,6   5654,9   7768,1   10192,7  13124,7  16488,6  20518,9  35127,9  27735,9
здраво-
охранения,
образова-
ния,
культуры и
искусства

Услуги в      588     513,8    295,5    273,9    275,5    295      230,9    248,2    964      -
области
науки и
научного
использо-
вания

Услуги в      33,8    83,3     90,2     119      123,4    117      93,5     126,8    1221,1   -
области
финансо-
вого
посред-
ничества

Всего         9247,3  16734,8  22322,7  30697,9  37378,4  44300,6  50946,7  60622,9  94486,8  71962,4

     В таблице  21 представлены результаты расчетов прироста валового регионального продукта по годам
для 3 базовых сценариев туристического потока.

                                                         Таблица 21

          Прямой прирост валового регионального продукта
                   за счет реализации Программы

                                   (млн. рублей, в ценах 2005 года)
------------------------------------------------------------------
           |   Прямой прирост валового регионального продукта
           +------------------------------------------------------
           |оптимистичный |   умеренный      |   консервативный
           |  сценарий    |   сценарий       |      сценарий
------------------------------------------------------------------
2006 год    5155,3         3917,6             3306,7
2007 год    9571,3         7105,4             5923,5
2008 год    12008          7729,2             5907,1
2009 год    16488          8352,2             5814,7
2010 год    19312,1        8895,7             5561,4
2011 год    22121,8        9354,5             5135,3
2012 год    24382,3        9458,4             4259,6
2013 год    28369,7        10775,9            4495,1
2014 год    42438,6        10552,5            3080,1
2015 год    30979,3        12166,8            3385,3
Итого       210826,3       88308,4            46868,7

     Учет мультипликативного  эффекта производится с помощью таблиц
"Коэффициенты прямых и полных затрат",  которые отражают  данные  о
затратах ресурсов на производство продукции.
     Для определения прироста  валового  регионального  продукта  в
результате мультипликативного эффекта повторяется процедура расчета
прямого  эффекта  применительно   к   полученному   дополнительному
приросту  валового  выпуска  отраслей  экономики  и  промышленности
Краснодарского  края   от   мультипликации.   Результаты   расчетов
представлены в таблице 22.

                                                         Таблица 22

     Мультипликативный прирост валового регионального продукта
                   за счет реализации Программы
              (расчет по полным коэффициентам затрат)

                                   (млн. рублей, в ценах 2005 года)
------------------------------------------------------------------
           |           Мультипликативный прирост валового
           |                  регионального продукта
           +------------------------------------------------------
           |оптимистичный |   умеренный      |   консервативный
           |  сценарий    |   сценарий       |      сценарий
------------------------------------------------------------------
2006 год    2528           1892,4             1578,2
2007 год    4800,8         3522,1             2914,3
2008 год    6182,2         3993,7             3056,7
2009 год    8530,3         4328,3             3023,4
2010 год    10057,3        4671,5             2956,8
2011 год    11465,5        4859,6             2689,8
2012 год    12602,4        4882,8             2209,3
2013 год    14645          5558,2             2328,3
2014 год    22116,3        5426,7             1583,9
2015 год    15932,2        6256,9             1740,9
Итого       108859,9       45392,3            24081,6

Расчет прироста валового регионального продукта в результате роста
                              доходов

     Оценка вклада  в  прирост  валового   регионального   продукта
Краснодарского  края  в  результате  увеличения  доходов работников
представлена в таблице 23.

                                                         Таблица 23

Прирост валового регионального продукта в результате роста доходов
        (прибыль компаний и доходы бюджета реинвестируются)

                                   (млн. рублей, в ценах 2005 года)
------------------------------------------------------------------
           |                  Эффект от роста доходов
           +------------------------------------------------------
           |оптимистичный |   умеренный      |   консервативный
           |  сценарий    |   сценарий       |      сценарий
------------------------------------------------------------------
2006 год    1927,1         1459,8             1229,5
2007 год    3599,7         2665,5             2220,1
2008 год    4548,3         2934,3             2247,5
2009 год    6253,9         3171               2214,6
2010 год    7337,4         3390,4             2133,7
2011 год    8385,7         3548,7             1958,6
2012 год    9225,9         3576,1             1616,7
2013 год    10729,8        4072,5             1705,4
2014 год    16184,7        3977,1             1160,8
2015 год    11675,9        4585,5             1275,9
Итого       79868,4        33380,8            17762,8

                  Совокупный экономический эффект

     Совокупный экономический  эффект  представляет   собой   сумму
прироста  валового  регионального  продукта  в  результате действия
прямого и мультипликативного эффектов,  а также  эффекта  от  роста
доходов населения.

                                                         Таблица 24

        Совокупный прирост валового регионального продукта
                   за счет реализации Программы

                                   (млн. рублей, в ценах 2005 года)
------------------------------------------------------------------
           |  Совокупный прирост валового регионального продукта
           +------------------------------------------------------
           |оптимистичный |   умеренный      |   консервативный
           |  сценарий    |   сценарий       |      сценарий
------------------------------------------------------------------
2006 год    9610,4         7269,8             6114,4
2007 год    17971,8        13293,1            11057,9
2008 год    22738,4        14657,2            11211,3
2009 год    31272,2        15851,5            11052,7
2010 год    36706,8        16957,6            10652
2011 год    41973          17762,7            9783,7
2012 год    46210,6        17917,4            8085,5
2013 год    53744,5        20406,7            8528,8
2014 год    80739,5        19956,3            5824,8
2015 год    58587,4        23009,2            6402,1
Итого       399554,6       167081,4           88713,1

     Примечание. Различие   определяется   сценариями    реализации
                 Программы и приростом туристических потоков.

     Примерная оценка  вклада  Программы  в увеличение темпов роста
валового регионального продукта Краснодарского края представлена  в
таблице 25.

                                                                Таблица 25

              Вклад в динамику валового регионального продукта
              Краснодарского края за счет реализации Программы
      (сравнение с первым вариантом прогноза Минэкономразвития России)

----------------------------------------------------------------------------
              | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |2014
              | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  |год
              +---------------------------+---------------------------------
              |  Первый вариант прогноза  |    Оценка заявочного комитета
              |  Минэкономразвития России |          "Сочи - 2014"
----------------------------------------------------------------------------
    Базовый вариант развития экономики региона без реализации Программы

Темп роста     103,4  105,7  107,6  105,2  105,2  105,2  105,2  105,2  105,2
валового
регио-
нального
продукта
(в про-
центах к
преды-
дущему году)

Валовый        418,4  442,3  475,9  500,7  526,7  554,1  582,9  613,2  645,1
регио-
нальный
продукт
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

Инвестиции     108,9  107,1  109,1  106    106    106    106    106    106
(в про-
центах к
предыдущему
году)

Инвестиции     116    124,3  135,6  143,8  152,4  161,5  171,2  181,5  192,4
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

Реальные       107,8  107,9  108    108    108    108    108    108    108
распола-
гаемые
доходы
населения
(в про-
центах к
предыду-
щему
году)

Расходы        332,4  358,6  387,3  418,3  451,8  487,9  526,9  569,1  614,6
населения
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

         Дополнительный вклад в развитие экономики региона за счет
                            реализации Программы

Прирост        18     34,6   42     56,4   65,3   73,6   78,7   91,7   139,9
совокупных
расходов
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

в том числе:
прирост        10,1   21,8   23,1   30,3   31,2   29,7   23,5   22,2   -
инвес-
тиционных
расходов
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

прирост        -      -      -      -      -      -      -      1,2    32,2
органи-
зационных
расходов
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

прирост        7,9    12,8   18,9   26     34,1   44     55,2   68,3   107,7
расходов
туристов
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

Прирост        9,6    18     22,7   31,3   36,7   42     46,2   53,7   80,7
валового
регио-
нального
продукта,
обеспе-
ченный
Программой
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

в том числе:
прямой         5,2    9,6    12     16,5   19,3   22,1   24,4   28,4   42,4
прирост
валового
регио-
нального
продукта
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

мульти-        2,5    4,8    6,2    8,5    10,1   11,5   12,6   14,6   22,1
пликатив-
ный прирост
валового
регио-
нального
продукта
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

эффект         1,9    3,6    4,5    6,3    7,3    8,4    9,2    10,7   16,2
от роста
доходов на
прирост
валового
регио-
нального
продукта
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

         Суммарный вклад в прирост валового регионального продукта
                        за счет реализации Программы

Прирост        9,6    18     22,7   31,3   36,7   42     46,2   53,7   80,7
валового
регио-
нального
продукта
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

Объем          428    460,2  498,6  531,9  563,4  596,1  629,1  666,9  725,8
валового
регио-
нального
продукта
(в млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

Темпы роста    105,8  107,5  108,3  106,7  105,9  105,8  105,5  106    108,8
валового
регио-
нального
продукта
(процентов)

Относительный  102,3  104,1  104,8  106,2  107    107,6  107,9  108,8  112,5
прирост
валового
регионального
продукта
(процентов)

Вклад          2,4    1,8    0,7    1,5    0,7    0,6    0,3    0,8    3,6
в увеличение
темпов роста
валового
регио-
нального
продукта
(процентов)

     Среднегодовой вклад в прирост валового регионального продукта  за  счет
реализации Программы (процентов) - 1,39


                                                                Таблица 26

              Вклад в динамику валового регионального продукта
              Краснодарского края за счет реализации Программы
     (сравнение со вторым вариантом прогноза Минэкономразвития России)

----------------------------------------------------------------------------
              | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |2014
              | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  |год
              +---------------------------+---------------------------------
              |  Второй вариант прогноза  |    Оценка заявочного комитета
              |  Минэкономразвития России |          "Сочи - 2014"
----------------------------------------------------------------------------
    Базовый вариант развития экономики региона без реализации Программы

Темп роста     104,4  106,5  108,9  106,2  106,2  106,2  106,2  106,2  106,2
валового
региональ-
ного
продукта
(в процентах
к предыдущему
году)

Валовой        422,3  449,7  489,5  519,9  552,1  586,4  622,7  661,3  702,3
региональный
продукт
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

Инвестиции     113    110,5  111,5  108    108    108    108    108    108
(в процентах
к предыдущему
году)

Инвестиции     120,4  133,1  148,4  160,3  173,2  187    202    218,1  235,6
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

Реальные       107,8  107,9  108    108    108    108    108    108    108
располагаемые
доходы
населения
(в процентах
к предыдущему
году)

Расходы        332,4  358,6  387,3  418,3  451,8  487,9  526,9  569,1  614,6
населения
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

         Дополнительный вклад в развитие экономики региона за счет
                            реализации Программы

Прирост        18     34,6   42     56,4   65,3   73,6   78,7   91,7   139,9
совокупных
расходов
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

в том числе:
прирост        10,1   21,8   23,1   30,3   31,2   29,7   23,5   22,2   -
инвести-
ционных
расходов
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

прирост        -      -      -      -      -      -      -      1,2    32,2
организа-
ционных
расходов
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

прирост        7,9    12,8   18,9   26,0   34,1   44     55,2   68,3   107,7
расходов
туристов
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

Прирост        9,6    18     22,7   31,3   36,7   42     46,2   53,7   80,7
валового
регио-
нального
продукта,
обеспеченный
Программой
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

в том числе:
прямой         5,2    9,6    12     16,5   19,3   22,1   24,4   28,4   42,4
прирост
валового
регионального
продукта
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

мультипли-     2,5    4,8    6,2    8,5    10,1   11,5   12,6   14,6   22,1
кативный
прирост
валового
регионального
продукта
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

эффект от      1,9    3,6    4,5    6,3    7,3    8,4    9,2    10,7   16,2
роста доходов
на прирост
валового
регионального
продукта
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

         Суммарный вклад в прирост валового регионального продукта
                        за счет реализации Программы

Прирост        9,6    18     22,7   31,3   36,7   42     46,2   53,7   80,7
валового
регионального
продукта
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

Объем          431,9  467,6  512,3  551,2  588,8  628,3  668,9  715,1  783,1
валового
регионального
продукта
(млрд.
рублей,
в ценах
2005 года)

Темпы роста    106,8  108,3  109,5  107,6  106,8  106,7  106,5  106,9  109,5
валового
регионального
продукта
(процентов)

Относительный  102,3  104    104,6  106    106,6  107,2  107,4  108,1  111,5
прирост
валового
регионального
продукта
(процентов)

Вклад в        2,4    1,8    0,7    1,4    0,6    0,5    0,3    0,7    3,3
увеличение
темпов роста
валового
регионального
продукта
(процентов)

     Среднегодовой вклад в прирост валового регионального продукта  за  счет
реализации Программы (процентов) - 1,29


                                ____________

Информация по документу
Читайте также