Расширенный поиск

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2006 № 357

     Территориальное планирование, проектирование, оценка воздействия на окружающую среду

Итого                                         3 331 400    2 563 000    768 400    -

Разработка      схемы      территориального   32 000       32 000       -          -
планирования   г.   Сочи   для   размещения
объектов Программы

Проведение расширенных инженерных изысканий   63 400       63 400       -          -
г.    Сочи    для   разработки   документов
территориального планирования с обновлением
топографической основы

Разработка комплексной схемы охраны природы   23 700       23 700       -          -
и   гражданской   обороны   г.   Сочи   для
разработки   документов    территориального
планирования

Разработка документов      территориального   62 800       62 800       -          -
планирования     агломерации       г. Сочи,
3600 кв. км, включая прилегающие территории

Проведение     экспертизы        документов   8 100        8 100        -          -
территориального планирования г. Сочи

Разработка геоинформационной        системы   38 700       38 700       -          -
мониторинга        территории       объекта
проектирования  г.  Сочи  и  решения  задач
управления с необходимыми базами данных

Проведение общественных     слушаний      и   2 400        2 400        -          -
сопровождение  документов  территориального
планирования г. Сочи

Наблюдение и   контроль    за    состоянием   6 200        6 200        -          -
спортивных    сооружений   и   коммуникаций
ответственного  назначения,   паспортизация
сооружений  с  применением  средств  оценки
малых смещений  (тахеометров,  лазерного  и
иных исследований)

Отработка моделей   оперативной   эвакуации   8 100        8 100        -          -
населения     предельно    безопасными    и
оптимальными    способами     в     случаях
непредвиденных  стихийных  или  техногенных
явлений

Проведение   функционального    зонирования   8 000        8 000        -          -
территории Сочинского национального парка

Проведение землеустроительных   работ    на   360 000      360 000      -          -
территории   Краснополянского   поселкового
округа

Разработка системы             комплексного   50 000       50 000       -          -
экологического    мониторинга    в    целях
обеспечения   контроля   за   экологическим
состоянием   окружающей   среды  Сочинского
национального    парка    и     прилегающих
территорий    в    процессе   строительства
спортивных и иных объектов и после ввода их
в действие,  включая наземные и спутниковые
наблюдения

Разработка оценки воздействия на окружающую   14 500       14 500       -          -
среду  и  зонирование территории Сочинского
национального парка с учетом существующих и
проектируемых    объектов     на    площади
52 тыс. га

Доработка проекта    генерального     плана   17 400       17 400       -          -
туристско-спортивного   горноклиматического
курорта "Красная Поляна" с учетом  развития
горноклиматического     курорта    г. Сочи,
52 тыс. га

Проведение госэкспертизы генерального плана   3 000        3 000        -          -
туристско-спортивного   горноклиматического
курорта "Красная Поляна"

Проведение общественных     слушаний      и   1 000        1 000        -          -
сопровождение       генерального      плана
туристско-спортивного   горноклиматического
курорта "Красная Поляна"

Разработка     документов      планирования   66 700       66 700       -          -
территории            туристско-спортивного
горноклиматического    курорта     "Красная
Поляна"

Проведение        экспертизы     документов   5 800        5 800        -          -
планирования                     территории
туристско-спортивного   горноклиматического
курорта "Красная Поляна"

Инженерная защита  территории  Имеретинской   1 046 200    1 046 200    -          -
низменности                        (включая
проектно-изыскательские работы)

Разработка        инженерно-технологических   4 500        -            4 500      -
решений  по  защите прибрежной зоны Черного
моря  от  загрязнения  ливневыми   стоками,
г. Сочи   (включая  проектно-изыскательские
работы)

Строительство и   реконструкция    объектов   1 490 000    745 000      745 000    -
водоотведения   поверхностных   вод   и  их
очистка,       г.       Сочи       (включая
проектно-изыскательские работы)

Строительство и   установка    общественных   18 900       -            18 900     -
туалетов     в     г.     Сочи     (включая
проектно-изыскательские работы)

                                         Сейсмоработы

Итого                                         35 900       35 900       -          -

Создание     системы     паспортизированных   5 800        5 800        -          -
сейсмических  трасс  и  пунктов  наблюдения
сейсмической информации

Проведение         сейсмомикрорайонирования   14 100       14 100       -          -
территории г. Сочи

Разработка и внедрение новейших  технологий   4 200        4 200        -          -
мониторинга    и    оценки    сейсмического
состояния территории г. Сочи

Оценка      инженерно-геологических       и   11 800       11 800       -          -
сейсмотектонических     условий    участков
размещения олимпийских объектов

                                      Региональная связь

Итого                                         1 990 300    1 990 300    -          -

Строительство инфраструктуры      цифрового   1 095 300    1 095 300    -          -
телерадиовещания,                   включая
радиотелевизионную    передающую    станцию
(здание  и  башню) и установку передатчиков
для покрытия территории от хребта  Грушевая
Поляна  до  Краснодара  и  Анапы,  а  также
инфокоммуникационный   центр   вещания   на
зарубежные  страны через 3 спутника связи и
телевидение   высокой   четкости   (включая
проектно-изыскательские работы)

Строительство волоконно-оптической    линии   790 000      790 000      -          -
передач   вдоль   автомобильных   дорог  на
участках  Анапа   -   Джубга   -   Сочи   с
ответвлением  Джубга  -  Краснодар,  600 км
(включая проектно-изыскательские работы)

Реконструкция здания  Сочинского   почтамта   105 000      105 000      -          -
(включая проектно-изыскательские работы)

                                      Утилизация отходов

Итого                                         2 182 750    164 000      1 798 750  220 000

Разработка генеральной    схемы     очистки   250          -            250        -
г. Сочи

Строительство комплекса по сбору,  вывозу и   575 000      -            575 000    -
переработке   твердых   бытовых  отходов  в
экологически    безопасные     строительные
изделия,       г.       Сочи       (включая
проектно-изыскательские работы)

Строительство полигона   твердых    бытовых   220 000      -            -          220 000
отходов  в  междуречьи  р.  Буу и р.  Хобза
(включая проектно-изыскательские работы)

Проведение       противооползневых        и   264 000      164 000      100 000    -
природоохранных мероприятий, рекультивация,
а  также   закрытие   существующих   свалок
твердых бытовых отходов в пос. Лоо (включая
проектно-изыскательские работы)

Реконструкция полигона   твердых    бытовых   1 041 000    -            1 041 000  -
отходов   в   Адлерском   районе   (включая
проектно-изыскательские работы)

Приобретение спецтехники для вывоза твердых   40 000       -            40 000     -
бытовых отходов

Строительство комплекса    по    утилизации   42 500       -            42 500     -
биологических  отходов,  г.  Сочи  (включая
проектно-изыскательские работы)

                                           Аэропорт

Итого                                         5 669 000    1 994 000    -          3 675 000

Завершение строительства    аэровокзального   2 100 000    -            -          2 100 000
комплекса     в     г.     Сочи    (включая
проектно-изыскательские работы)

Продление железнодорожного   сообщения   до   1 575 000    -            -          1 575 000
аэропорта       г.       Сочи      (включая
проектно-изыскательские работы)

Строительство транспортной         развязки   1 000 000    1 000 000    -          -
"Адлерское   кольцо"   на   разных  уровнях
(включая проектно-изыскательские работы)

Проектирование и  строительство  подстанции   994 000      994 000      -          -
"Изумрудная" (110 кВ) 2 х 40 МВА с заходами
на  нее  (включая   проектно-изыскательские
работы)

                               Водоснабжение общего назначения

Итого                                         325 600      246 000      55 600     24 000

Строительство сетей водоснабжения в  районе   60 000       21 000       15 000     24 000
Имеретинской  низменности,  12  км (включая
проектно-изыскательские работы)

Строительство и   оборудование   подземного   45 600       30 000       15 600     -
водозабора на р.  Псоу,  10 тыс.  куб.  м в
сутки   (включая    проектно-изыскательские
работы)

Водовод от водозабора р. Мзымта до р. Псоу,   90 000       65 000       25 000     -
9   км   (включая   проектно-изыскательские
работы)

Расширение очистных сооружений  пос. Адлер,   130 000      130 000      -          -
г. Сочи

                   Реализация Программы, расходы на подготовку XXII зимних
                      Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года

Итого                                         5 098 697    5 098 697    -          -

Субвенция администрации Краснодарского края   15 080       15 080       -          -
для покрытия расходов, связанных с участием
в тендере по линии МОК

Операционные      расходы        автономной   894 500      894 500      -          -
некоммерческой    организации    "Заявочный
комитет "Сочи - 2014"

Расходы на   проведение    крупномасштабной   400 000      400 000      -          -
рекламной  кампании  по  продвижению заявки
г. Сочи

Расходы, связанные с реализацией Программы,   3 642 386    3 642 386    -          -
включая   расходы  на  содержание  дирекции
Программы

Исследования, необходимые  для   реализации   146 731      146 731      -          -
Программы

                                        Туристический

Итого                                         42 307 520   2 508 000    3 234 020  36 565 500

Строительство автостоянок    и     парковок   682 980      -            31 480     651 500
(включая проектно-изыскательские работы)

Реконструкция существующих  внутригородских   1 035 540    -            1 035 540   -
автомобильных         дорог        (включая
проектно-изыскательские работы)

Строительство и  ремонт  дорог,  ведущих  к   1 060 000    -            1 060 000   -
достопримечательностям,   пешеходных   зон,
эстакад,  переходов   и   мостов   (включая
проектно-изыскательские работы)

Газификация сел   и   поселков   Адлерского   300 000      -            250 000    50 000
района   (включая   проектно-изыскательские
работы)

Водовод Чайфабрика   -   насосная   станция   75 000       -            75 000     -
"Дон",        7,5        км        (включая
проектно-изыскательские работы)

Водовод на участке насосная станция "Дон" -   85 000       -            85 000     -
Красный     Штурм,    6,9    км    (включая
проектно-изыскательские работы)

Водовод Красный  Штурм  -  Бытха,  5,2   км   37 000       -            37 000     -
(включая проектно-изыскательские работы)

Канализование Хостинского  района  (включая   60 000       30 000       30 000     -
проектно-изыскательские работы)

Реконструкция     системы     канализования   480 000      -            430 000    50 000
Хостинского  района  с заменой существующих
сетей  и  канализационно-насосной  станции,
15,8  км  (включая  проектно-изыскательские
работы)

Строительство      магистральных      сетей   986 000      628 000      -          358 000
канализации   района  Кудепста  -  Адлер  -
Имеретинская  низменность  -  Псоу,  16  км
(включая проектно-изыскательские работы)

Строительство новых очистных  сооружений  в   566 000      326 000      200 000    40 000
Адлерском районе,  100 тыс.  куб. м в сутки
(включая проектно-изыскательские работы)

Реконструкция     подстанции   "Родниковая"   330 000      330 000      -          -
(110 кВ) 2 х 40 МВА, а также заходов на нее
(включая проектно-изыскательские работы)

Строительство  коммуникационных   тоннелей,   200 000      200 000      -          -
г. Сочи   (включая  проектно-изыскательские
работы)

Проектирование и  строительство  подстанции   994 000      994 000      -          -
"Вишневая"    (110 кВ)      2 х 25 МВА    и
воздушно-кабельной линии  (110  кВ)  к  ней
(включая проектно-изыскательские работы)

Достройка   оздоровительно-развлекательного   168 000      -            -          168 000
пятизвездочного   комплекса  "Лоо"  на  500
номеров, пос. Лоо

Пятизвездочный пансионат    круглогодичного   1 680 000    -            -          1 680 000
функционирования на 400 номеров, М. Ахун

Пятизвездочный отель           "Сочи-Плаза"   2 800 000    -            -          2 800 000
(реконструкция  гостиницы  "Москва") на 300
номеров, центр г. Сочи

Комплекс пятизвездочных         пансионатов   3 780 000    -            -          3 780 000
круглогодичного   функционирования  на  900
номеров, М. Ахун

Гостиничный четырехзвездочный  комплекс  на   2 800 000    -            -          2 800 000
1000    номеров,    инвестор   -   открытое
акционерное       общество       "Газпром",
Краснополянский поселковый округ

Гостиничный четырехзвездочный  комплекс  на   3 920 000    -            -          3 920 000
600    номеров,    инвестор    -   закрытое
акционерное общество "Холдинговая  компания
"Интеррос",    Краснополянский   поселковый
округ

Курортно-туристский       четырехзвездочный   1 680 000    -            -          1 680 000
комплекс на 600 номеров, М. Ахун

Достройка четырехзвездочного санатория "Мыс   200 000      -            -          200 000
Видный"   открытого  акционерного  общества
"Российские железные дороги" на 46 номеров,
Хоста

Гостиничный   четырехзвездочный    комплекс   840 000      -            -          840 000
коттеджного типа на 300 номеров, М. Ахун

Комплекс малых  частных   четырехзвездочных   616 000      -            -          616 000
гостиниц  на   220  номеров,  М. Ахун  (1-я
очередь)

Комплекс малых  частных   четырехзвездочных   616 000      -            -          616 000
гостиниц   на   220  номеров, М. Ахун  (2-я
очередь)

Комплекс малых  частных   четырехзвездочных   1 400 000    -            -          1 400 000
гостиниц на 500 номеров, М. Ахун

Четырехзвездочный пансионат круглогодичного   1 680 000    -            -          1 680 000
функционирования на 600 номеров, М. Ахун

Четырехзвездочный пансионат круглогодичного   1 960 000    -            -          1 960 000
функционирования на 700 номеров, М. Ахун

Пляжный четырехзвездочный    комплекс     с   196 000      -            -          196 000
коттеджами на 70 номеров, М. Ахун

Реконструкция четырехзвездочного  санатория   426 000      -            -          426 000
"Металлург" на 165 номеров, Хоста

Реконструкция четырехзвездочной   гостиницы   2 240 000    -            -          2 240 000
"Приморская" на 400 номеров, центр г. Сочи

Гостиничный     трехзвездочный     комплекс   7 000 000    -            -          7 000 000
"Карусель" на 2000 номеров, Краснополянский
поселковый округ

Реконструкция   трехзвездочного   санатория   170 000      -            -          170 000
"Золотой колос" на 340 номеров, Хоста

Реконструкция     трехзвездочного     отеля   500 000      -            -          500 000
"Звездный" на 150 номеров, центр г. Сочи

Реконструкция     трехзвездочной  гостиницы   504 000      -            -          504 000
"Интурист" на 300 номеров, центр г. Сочи

Достройка     трехзвездочного     санатория   150 000      -            -          150 000
"Зеленая роща" на 50 номеров, Хоста

Достройка                   трехзвездочного   90 000       -            -          90 000
пансионата-гостиницы   "Валентин"   на   50
номеров, центр г. Сочи


                                         ____________



     Приложение N 4
     к федеральной целевой программе
     "Развитие г. Сочи как горноклиматического
     курорта (2006-2014 годы)"


                                        Объемы финансирования по источникам и видам расходов

                  (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.2007 г. N 740)

                                                                                            (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                |2006-2014|                                              В том числе
                |  годы   +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                |         | 2006 год |  2007 год |  2008 год | 2009 год  | 2010 год  | 2011 год  | 2012 год  | 2013 год  | 2014 год
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                        I. Первый сценарий                                                          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всего          |316341455|5098761,38|29012348,12|41529511,86|42746096,73|44285254,6 |46188820,85|38279678,31|36959866,18|32241116,97|
+---------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|        |итого |185460558|697472,36 |19938285,8 |31429776,9 |27286228,32|22180135,07|27153485,68|26269522,93|22119372,68|8386278,26 |
|        +------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|        |капи- |168937278|473427,07 |17095690,8 |29351526,83|26649531,1 |21731737,63|26685186,71|25779246,82|21170931,04|-          |
|        |таль- |         |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
|Феде-   |ные   |         |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
|ральный |вло-  |         |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
|бюджет  |жения |         |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
|        +------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|        |НИОКР |69508    |10345,92  |29000      |30162,08   |-          |-          |-          |-          |-          |-          |
|        +------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|        |прочие|16453772 |213699,37 |2813595    |2048087,99 |636697,22  |448397,44  |468298,97  |490276,11  |948441,64  |8386278,26 |
|        |нужды |         |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
+--------+------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|        |итого |9235154  |24369,72  |1633081,57 |1289616,27 |1467093,54 |1234324,45 |1824147,64 |1214160,38 |548360,43  |-          |
|        +------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|        |капи- |8489007  |24369,72  |1364774,57 |1130336,27 |1307813,54 |1075044,45 |1824147,64 |1214160,38 |548360,43  |-          |
|бюджет  |таль- |         |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
|Красно- |ные   |         |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
|дарского|вло-  |         |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
|края и  |жения |         |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
|бюджет  +------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|г. Сочи |НИОКР |-        |-         |-          |-          |-          |-          |-          |-          |-          |-          |
|        +------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|        |прочие|746147   |-         |268307     |159280     |159280     |159280     |-          |-          |-          |-          |
|        |нужды |         |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
+--------+------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|        |итого |121645743|4376919,3 |7440980,75 |8810118,69 |13992774,87|20870795,08|17211187,53|10795995   |14292133,07|23854838,71|
|        +------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|        |капи- |96995743 |4376919,3 |7440980,75 |8810118,69 |13992774,87|20870795,08|17211187,53|10795995   |13496971,78|-          |
|внебюд- |таль- |         |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
|жетные  |ные   |         |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
|источ-  |вло-  |         |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
|ники    |жения |         |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
|        +------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|        |НИОКР |-        |-         |-          |-          |-          |-          |-          |-          |-          |-          |
|        +------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|        |прочие|24650000 |-         |-          |-          |-          |-          |-          |-          |795161,29  |23854838,71|
|        |нужды |         |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                           II. Второй сценарий

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                |2006-2014|                                                      В том числе
                |  годы   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                |         | 2006 год |        2007 год       |  2008 год |  2009 год |  2010 год |  2011 год |  2012 год |  2013 год|2014
                |         |          +-----------------------|           |           |           |           |           |          |год
                |         |          | I полуг.  | II полуг. |           |           |           |           |           |          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Всего          |122868129|9674723,4 |10227373,63|12214610,3 |24257163,54|19646871,54|14885682,68|13904603,13|10168878,68|7815689,09|72533|
+---------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----|
|        |итого |56838927 |4913459,48|5749448,38 |7731971,82 |15190812,76|8057574,93 |2036621,37 |4178955,02 |5379960,11 |3527590,13|72533|
|        +------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----|
|        |капи- |50826530 |3896485,58|4487484,84 |7146937,88 |14050909,89|7664317,67 |1659861,93 |3785707,05 |4968284    |3166541,15|-    |
|        |таль- |         |          |           |           |           |           |           |           |           |          |     |
|        |ные   |         |          |           |           |           |           |           |           |           |          |     |
|феде-   |вло-  |         |          |           |           |           |           |           |           |           |          |     |
|ральный |жения |         |          |           |           |           |           |           |           |           |          |     |
|бюджет  +------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----|
|        |НИОКР |600231   |257102,25 |35621,93   |70852,66   |95983,41   |54786,14   |22115,33   |21786,86   |22719,56   |19262,86  |-    |
|        +------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----|
|        |прочие|5412166  |759871,65 |1226341,61 |514181,28  |1043919,46 |338471,11  |354644,11  |371461,11  |388956,55  |341786,11 |72533|
|        |нужды |         |          |           |           |           |           |           |           |           |          |     |
+--------+------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----|
|        |итого |8371110  |384344,61 |734504,23  |805567,45  |1216396,19 |1007669,21 |1117970,31 |1630225,79 |1006727,98 |467704,23 |-    |
|        +------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----|
|        |капи- |8366360  |379594,61 |734504,23  |805567,45  |1216396,19 |1007669,21 |1117970,31 |1630225,79 |1006727,98 |467704,23 |-    |
|бюджет  |таль- |         |          |           |           |           |           |           |           |           |          |     |
|Красно- |ные   |         |          |           |           |           |           |           |           |           |          |     |
|дарского|вло-  |         |          |           |           |           |           |           |           |           |          |     |
|края и  |жения |         |          |           |           |           |           |           |           |           |          |     |
|бюджет  +------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----|
|г. Сочи |НИОКР |4750     |4750      |-          |-          |-          |-          |-          |-          |-          |-         |-    |
|        +------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----|
|        |прочие|-        |-         |-          |-          |-          |-          |-          |-          |-          |-         |-    |
|        |нужды |         |          |           |           |           |           |           |           |           |          |     |
+--------+------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----|
|        |итого |57658092 |4376919,3 |3743421,03 |3677071,03 |7849954,58 |10581627,41|11731090,99|8095422,32 |3782190,6  |3820394,74|-    |
|        +------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----|
|        |капи- |57658092 |4376919,3 |3743421,03 |3677071,03 |7849954,58 |10581627,41|11731090,99|8095422,32 |3782190,6  |3820394,74|-    |
|внебюд- |таль- |         |          |           |           |           |           |           |           |           |          |     |
|жетные  |ные   |         |          |           |           |           |           |           |           |           |          |     |
|источ-  |вло-  |         |          |           |           |           |           |           |           |           |          |     |
|ники    |жения |         |          |           |           |           |           |           |           |           |          |     |
|        +------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----|
|        |НИОКР |-        |-         |-          |-          |-          |-          |-          |-          |-          |-         |-    |
|        +------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----|
|        |прочие|-        |-         |-          |-          |-          |-          |-          |-          |-          |-         |-    |
|        |нужды |         |          |           |           |           |           |           |           |           |          |     |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


                                                              ____________



     Приложение N 5
     к федеральной целевой программе
     "Развитие г. Сочи как горноклиматического
     курорта (2006-2014 годы)"


    Объемы финансирования расходов на научно-исследовательские
          и опытно-конструкторские работы по направлениям

   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
                      от 03.11.2007 г. N 740)

                         (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------------------------------------------------
                              | Всего  |        В том числе
                              |        +---------------------------
                              |        |  феде-  | бюджет |внебюд-
                              |        | ральный | Красно-|жетные
                              |        | бюджет  |дарского|средства
                              |        |         | края и |
                              |        |         | бюджет |
                              |        |         |г. Сочи |
                              |        |         |        |
-------------------------------------------------------------------

                        I. Первый сценарий

Всего                          69508    69508     -        -

       Территориальное планирование и проектирование, оценка
                  воздействия на окружающую среду

Итого                          14500    14500     -        -

Разработка оценки воздействия  14500    14500     -        -
на    окружающую    среду   и
зонирование        территории
Сочинского      национального
парка с учетом существующих и
проектируемых   объектов   на
площади 52 тыс. га

                           Сейсмоработы

Итого                          21800    21800     -        -

Разработка           новейших  4200     4200      -        -
технологий    мониторинга   и
оценки          сейсмического
состояния территории г. Сочи

Анализ и         исследование  5800     5800      -        -
сейсмической       обстановки
Краснополянского  поселкового
округа     и     Имеретинской
низменности

Оценка             инженерно-  11800    11800     -        -
геологических               и
сейсмотектонических   условий
участков           размещения
олимпийских объектов

     Реализация Программы,  расходы на подготовку и проведение
  XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года

Итого                          33208    33208     -        -

Исследования, необходимые для  33208    33208     -        -
реализации Программы

                        II. Второй сценарий

Всего                          604981   600231    4750     -

              Биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье

Итого                          20000    20000     -        -

Разработка              схемы  5000     5000      -        -
водоснабжения
Краснополянского  поселкового
округа

Перевод      эксплуатационных  15000    15000     -        -
запасов пресных подземных вод
по месторождению Эсто-Садок -
Мзымтинское   и  2-й  очереди
месторождения  Бешенское   из
категории С1 в категорию В

                     Альтернативный транспорт

Итого                          4000     4000      -        -

Уточненная оценка     селевой  4000     4000      -        -
опасности    бассейнов    рек
Кепша,            Медовеевка,
Сулимовский   ручей,   Пслух,
Бзерпия    для     проведения
капитального  ремонта  дороги
Адлер - Красная Поляна

                   Энергетика общего назначения

Итого                          62000    62000     -        -

Разработка     перспективного  24000    24000     -        -
топливно-энергетического
баланса            Сочинского
энергорайона до 2015 года

Разработка схемы     развития  38000    38000     -        -
электрических сетей г. Сочи -
внешнего  электроснабжения  и
распределительной сети

       Территориальное планирование, проектирование, оценка
                  воздействия на окружающую среду

Итого                          350200   345700    4500     -

Проведение        расширенных  63400    63400     -        -
инженерных изысканий г.  Сочи
для   разработки   документов
территориального планирования
с обновлением топографической
основы

Разработка комплексной  схемы  23700    23700     -        -
охраны природы и  гражданской
обороны     г.    Сочи    для
разработки         документов
территориального планирования

Разработка         документов  62800    62800     -        -
территориального планирования
агломерации     г. Сочи, 3600
кв. км,  включая  прилегающие
территории

Проведение         экспертизы  8100     8100      -        -
документов   территориального
планирования г. Сочи

Проведение       общественных  2400     2400      -        -
слушаний    и   сопровождение
документов   территориального
планирования г. Сочи

Разработка  геоинформационной  38700    38700     -        -
системы           мониторинга
территории            объекта
проектирования  г.   Сочи   и
решения  задач  управления  с
необходимыми базами данных

Наблюдение и   контроль    за  6200     6200      -        -
состоянием         спортивных
сооружений   и   коммуникаций
ответственного    назначения;
паспортизация  сооружений   с
применением   средств  оценки
малых смещений  (тахеометров,
лазерного        и       иных
исследований)

Разработка оценки воздействия  14500    14500     -        -
на   окружающую    среду    и
зонирование        территории
Сочинского      национального
парка с учетом существующих и
проектируемых   объектов   на
площади 52 тыс. га

Доработка             проекта  17400    17400     -        -
генерального            плана
туристско-спортивного
горноклиматического   курорта
"Красная Поляна",  52 тыс. га
с       учетом       развития
горноклиматического   курорта
г. Сочи

Проведение      госэкспертизы  3000     3000      -        -
генерального            плана
туристско-спортивного
горноклиматического   курорта
"Красная Поляна"

Проведение       общественных  1000     1000      -        -
слушаний    и   сопровождение
генерального            плана
туристско-спортивного
горноклиматического   курорта
"Красная Поляна"

Разработка документации    по  66700    66700     -        -
планировке         территории
туристско-спортивного
горноклиматического   курорта
"Красная Поляна"

Проведение         экспертизы  5800     5800      -        -
документов       планирования
территории
туристско-спортивного
горноклиматического   курорта
"Красная Поляна"

Разработка         инженерно-  4500     -         4500     -
технологических решений    по
защите    прибрежной     зоны
Черного  моря  от загрязнения
ливневыми  стоками  г.   Сочи
(включая            проектно-
изыскательские работы)

Разработка              схемы  32000    32000     -        -
территориального планирования
г.   Сочи   для    размещения
объектов Программы

                           Сейсмоработы

Итого                          21800    21800     -        -

Разработка и        внедрение  4200     4200      -        -
новейших           технологий
мониторинга     и      оценки
сейсмического       состояния
территории г. Сочи

Создание              системы  5800     5800      -        -
паспортизированных
сейсмических  трасс и пунктов
наблюдения       сейсмической
информации

Оценка             инженерно-  11800    11800     -        -
геологических               и
сейсмотектонических   условий
участков           размещения
олимпийских объектов

                        Утилизация отходов

Итого                          250      -         250      -

Разработка генеральной  схемы  250      -         250      -
очистки г. Сочи

      Реализация Программы, расходы на подготовку XXII зимних
        Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года

Итого                          146731   146731    -        -

Исследования, необходимые для  146731   146731    -        -
реализации Программы


                           ____________



     Приложение N 6
     к федеральной целевой
     программе "Развитие г. Сочи как
     горноклиматического курорта
     (2006-2014 годы)"


               Объемы финансирования расходов на прочие нужды по направлениям

   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.2007 г. N 740)

                                                  (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
--------------------------------------------------------------------------------------------
                                             |            |           В том числе
                                             |            +---------------------------------
                                             |            |            | бюджет  | внебюд-
                                             |   Всего    | федеральный|Красно-  |  жетные
                                             |            |   бюджет   |дарского | средства
                                             |            |            | края и  |
                                             |            |            | бюджет  |
                                             |            |            |г. Сочи  |
--------------------------------------------------------------------------------------------
                                     I. Первый сценарий

Всего                                         41 849 919   16 453 772   746 147   24 650 000

                          Биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье

Итого                                         20 000       20 000       -         -

Разработка схемы              водоснабжения   5 000        5 000        -         -
Краснополянского поселкового округа

Перевод эксплуатационных  запасов   пресных   15 000       15 000       -         -
подземных вод по месторождению Эсто-Садок -
Мзымтинское  и  2-й  очереди  месторождения
Бешенское из категории С1 в категорию В

                                     Горнолыжный центр

Итого                                         20 000       20 000       -         -

Лесоустроительные работы   на    территории   20 000       20 000       -         -
Сочинского национального парка

                                  Альтернативный транспорт

Итого                                         4 000        4 000        -         -

Уточненная оценка     селевой     опасности   4 000        4 000        -         -
бассейнов     рек     Кепша,    Медовеевка,
Сулимовский  ручей,  Пслух,   Бзерпия   для
проведения   капитального   ремонта  дороги
Адлер - Красная Поляна

                                Энергетика общего назначения

Итого                                         62 000       62 000       -         -

Разработка                   перспективного   24 000       24 000       -         -
топливно-энергетического баланса Сочинского
энергорайона до 2015 года

Разработка схемы   развития   электрических   38 000       38 000       -         -
сетей г. Сочи - внешнего электроснабжения и
распределительной сети

   Территориальное планирование, проектирование и оценка воздействия на окружающую среду

Итого                                         761 800      757 300      4 500     -

Проведение расширенных инженерных изысканий   63 400       63 400       -         -
г.    Сочи    для   разработки   документов
территориального планирования с обновлением
топографической основы

Отработка моделей   оперативной   эвакуации   8 100        8 100        -         -
населения    предельно    безопасными     и
оптимальными     способами     в    случаях
непредвиденных  стихийных  или  техногенных
явлений

Проведение функционального      зонирования   8 000        8 000        -         -
территории Сочинского национального парка

Разработка генерального  плана   городского   62 800       62 800       -         -
округа "Город Сочи"

Проведение экспертизы                 схемы   8 100        8 100        -         -
территориального               планирования
Краснодарского края для размещения объектов
Программы

Проведение общественных      слушаний     и   2 400        2 400        -         -
сопровождение    схемы     территориального
планирования    Краснодарского   края   для
размещения объектов Программы

Проведение землеустроительных   работ    по   360 000      360 000      -         -
объектам        Программы,       территории
Краснополянского   поселкового   округа   и
Сочинского национального парка

Подготовка схемы           территориального   17 400       17 400       -         -
планирования      Российской      Федерации
применительно   к   территории   городского
округа    "Город    Сочи"    в     границах
туристско-спортивного   горноклиматического
курорта "Красная Поляна"

Подготовка документации    по    планировке   66 700       66 700       -         -
территории городского округа "Город Сочи" в
границах              туристско-спортивного
горноклиматического    курорта     "Красная
Поляна"

Разработка системы             комплексного   50 000       50 000       -         -
экологического    мониторинга    в    целях
обеспечения   контроля   за   экологическим
состоянием   окружающей   среды  Сочинского
национального    парка    и     прилегающих
территорий    в    процессе   строительства
спортивных и иных объектов и после ввода их
в действие,  включая наземные и спутниковые
наблюдения

Проведение госэкспертизы              схемы   3 000        3 000        -         -
территориального   планирования  Российской
Федерации   применительно   к    территории
городского  округа  "Город Сочи" в границах
туристско-спортивного   горноклиматического
курорта "Красная Поляна"

Проведение общественных     слушаний      и   1 000        1 000        -         -
сопровождение     схемы    территориального
планирования      Российской      Федерации
применительно   к   территории   городского
округа    "Город    Сочи"    в     границах
туристско-спортивного   горноклиматического
курорта "Красная Поляна"

Проведение экспертизы            документов   5 800        5 800        -         -
планирования  территории  городского округа
"Город       Сочи"        в        границах
туристско-спортивного   горноклиматического
курорта "Красная Поляна"

Подготовка схемы           территориального   32 000       32 000       -         -
планирования   Краснодарского   края    для
размещения объектов Программы

Разработка комплексной схемы охраны природы   23 700       23 700       -         -
и   гражданской   обороны   г.   Сочи   для
разработки    документов   территориального
планирования

Разработка геоинформационной        системы   38 700       38 700       -         -
мониторинга        территории       объекта
проектирования  г.  Сочи  и  решения  задач
управления с необходимыми базами данных

Наблюдение и    контроль    за   состоянием   6 200        6 200        -         -
спортивных   сооружений   и    коммуникаций
ответственного   назначения,  паспортизация
сооружений  с  применением  средств  оценки
малых  смещений  (тахеометров,  лазерного и
иных исследований)

Разработка        инженерно-технологических   4 500        -            4 500     -
решений  по  защите прибрежной зоны Черного
моря  от  загрязнения   ливневыми   стоками
г. Сочи

                                        Сейсмоработы

Итого                                         14 100       14 100       -         -

Проведение         сейсмомикрорайонирования   14 100       14 100       -         -
территории г. Сочи

                                     Региональная связь

Итого                                         58 083       58 083       -         -

Разработка системного проекта  модернизации   58 083       58 083       -         -
и       развития       телекоммуникационной
инфраструктуры г. Сочи

                                     Утилизация отходов

Итого                                         250          -            250       -

Разработка   генеральной   схемы    очистки   250          -            250       -
г. Сочи

            Реализация Программы, расходы на подготовку и проведение XXII зимних
                     Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года

Итого                                         40 129 568   15 479 568   -         24 650 000

Субвенция администрации Краснодарского края   15 080       15 080       -         -
для покрытия расходов, связанных с участием
в   тендере   по    линии    Международного
олимпийского комитета

Операционные расходы             автономной   894 500      894 500      -         -
некоммерческой    организации    "Заявочный
комитет "Сочи - 2014"

Расходы на    проведение   крупномасштабной   400 000      400 000      -         -
рекламной кампании  по  продвижению  заявки
"Сочи - 2014"

Государственные субсидии      в      бюджет   9 135 000    9 135 000    -         -
организационного комитета Олимпийских игр

Расходы, покрываемые               взносами   11 600 000   -            -         11 600 000
Международного олимпийского комитета

Расходы, покрываемые  за  счет  доходов  от   4 350 000    -            -         4 350 000
продажи  билетов,  проведения   лотерей   и
прочих мероприятий

Расходы, покрываемые  за счет международных   8 700 000    -            -         8 700 000
и отечественных спонсоров

Расходы, связанные с реализацией Программы,   4 490 000    4 490 000    -         -
включая  расходы  на  содержание   дирекции
Программы

Имущественный взнос  Российской Федерации в   500 000      500 000      -         -
Государственную корпорацию "Олимпстрой"

Исследования, необходимые   для  реализации   44 988       44 988       -         -
Программы

                                       Туристический

Итого                                         780 118      38 721       741 397   -

Ремонт дорог,           ведущих           к   741 397      -            741 397   -
достопримечательностям,   пешеходных   зон,
эстакад,  переходов   и   мостов   (включая
проектно-изыскательские работы)

Разработка концепции  логистической системы   38 721       38 721       -         -
и    проекта    создания     логистического
транспортного центра в г. Сочи

                                    II. Второй сценарий

Всего                                         5 412 166    5 412 166    -         -

                                     Горнолыжный центр

Итого                                         20 000       20 000       -         -

Лесоустроительные работы   на    территории   20 000       20 000       -         -
Сочинского национального парка

    Территориальное планирование, проектирование, оценка воздействия на окружающую среду

Итого                                         426 100      426 100      -         -

Отработка моделей   оперативной   эвакуации   8 100        8 100        -         -
населения     предельно    безопасными    и
оптимальными    способами     в     случаях
непредвиденных  стихийных  или  техногенных
явлений

Проведение функционального      зонирования   8 000        8 000        -         -
территории Сочинского национального парка

Проведение землеустроительных    работ   на   360 000      360 000      -         -
территории   Краснополянского   поселкового
округа

Разработка системы             комплексного   50 000       50 000       -         -
экологического    мониторинга    в    целях
обеспечения   контроля   за   экологическим
состоянием   окружающей   среды  Сочинского
национального    парка    и     прилегающих
территорий    в    процессе   строительства
спортивных и иных объектов и после ввода их
в действие,  включая наземные и спутниковые
наблюдения

                                        Сейсмоработы

Итого                                         14 100       14 100       -         -

Проведение         сейсмомикрорайонирования   14 100       14 100       -         -
территории г. Сочи

          Реализация Программы, расходы на подготовку XXII зимних Олимпийских игр
                             и XI Параолимпийских игр 2014 года

Итого                                         4 951 966    4 951 966    -         -

Субвенция администрации Краснодарского края   15 080       15 080       -         -
для покрытия расходов, связанных с участием
в   тендере   по    линии    Международного
олимпийского комитета

Операционные расходы             автономной   894 500      894 500      -         -
некоммерческой    организации    "Заявочный
комитет "Сочи - 2014"

Расходы на    проведение   крупномасштабной   400 000      400 000
рекламной кампании  по  продвижению  заявки
г. Сочи

Расходы, связанные с реализацией Программы,   3 642 386    3 642 386    -         -
включая  расходы  на  содержание   дирекции
Программы


                                      _______________



     Приложение N 7
     к федеральной целевой программе
     "Развитие г. Сочи как горноклиматического
     курорта (2006-2014 годы)"


                Расчет макроэкономического эффекта
            от реализации федеральной целевой программы
             "Развитие г. Сочи как горноклиматического
                     курорта (2006-2014 годы)"

   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
                      от 03.11.2007 г. N 740)

     Проведенный расчет макроэкономического эффекта  от  реализации
федеральной    целевой    программы    "Развитие    г.   Сочи   как
горноклиматического курорта (2006-2014 годы)" (далее  -  Программа)
учитывает  прирост  экономики  Краснодарского края за счет прямого,
мультипликативного  и  стимулированного   экономических   эффектов.
Методология  проведенных  расчетов  и  их результаты представлены в
следующих таблицах.

                                                          Таблица 1

   Вклад в прирост валового регионального продукта Краснодарского края
                       за счет реализации Программы

                                         (млрд. рублей, в ценах 2005 года)
--------------------------------------------------------------------------
              |2006|2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 | 2014 |Итого
              |год |год  |год  |год  |год  |год  |год  |год  | год  |
--------------------------------------------------------------------------
Прирост        18   34,1  41,9  56,9  66,2  74,1  79    91,8  139,9  601,7
совокупных
расходов

Суммарный      9,6  17,8  22,7  31,5  37,2  42,2  46,3  53,8  80,7   341,8
прирост
валового
регионального
продукта

Вклад в        2,4  1,8   0,7   1,5   0,7   0,5   0,2   0,7   3,3    1,29*
увеличение
темпов
роста
валового
регионального
продукта
(процентов)

Прирост        4,7  7,7   11,4  15,6  20,5  26,4  33,1  41    64,6   225
расходов
туристов в
г. Сочи
______________________
*  В среднем за период.

                                                                    Таблица 2

            Вклад в прирост занятости населения Краснодарского края
                         за счет реализации Программы

-------------------------------------------------------------------------------
            |2006 |2007 |2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |Итого
            |год  |год  |год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  |
-------------------------------------------------------------------------------
Валовый      43,7  75,5  91,2  119,5  133,3  143,1  148,8  163,3  234,2  128,1*
прирост
занятости
населения

Чистый       30,6  52,6  63,8  83,9   93,8   100,4  104,2  114,3  163,9  89,7*
прирост
занятости
населения**

Прирост      18    31    37,6  49,6   55,4   59,2   61,5   67,4   96,7   52,9*
занятости
населения
г. Сочи
______________________
     * В среднем за период.
     ** Рассчитывается с учетом сокращения рабочих мест или их замещения.

                 Возможности региона удовлетворить
         прирост инвестиционного и потребительского спроса
                   за счет собственных ресурсов

     Существенным моментом  для  определения  вклада  Программы   в
экономику  региона  является оценка возможности Краснодарского края
освоить  инвестиции  и  удовлетворить   дополнительный   спрос   на
потребительские  товары за счет собственных ресурсов.  Это касается
наличия в регионе производственных и людских резервов, возможностей
перестройки экономики под новые условия.
     Оценка возможностей региона  производилась  индивидуально  для
каждой отрасли промышленности и экономики.

                         Электроэнергетика

     Прирост совокупного  спроса  на  продукцию электроэнергетики в
результате реализации Программы составит в среднем 5,2 млрд. рублей
(в ценах 2005 года).  Пик нагрузки на отрасль придется на 2014 год,
когда прирост спроса на продукцию отрасли составит 9,1 млрд. рублей
(44,4  процента  объема  выпуска  в  2005  году).  В  то  же  время
совокупный выпуск продукции в электроэнергетике Краснодарского края
составляет    около    20,5    млрд.    рублей.   Электроэнергетика
Краснодарского края характеризуется  высокой  степенью  физического
износа   основных   фондов.  По  этой  причине  отрасли  необходимы
значительные   инвестиции   в    строительство    генерирующих    и
распределительных  активов.  При  условии  осуществления масштабных
капитальных вложений в отрасль в  результате  реализации  Программы
электроэнергетическая    отрасль    Краснодарского    края   сможет
удовлетворить от 90 до 100 процентов прироста спроса  на  продукцию
отрасли.

                     Топливная промышленность

     Топливная промышленность    является   относительно   развитой
отраслью в Краснодарском крае, однако доля продукции Краснодарского
края   в   структуре  потребления  топлива  варьируется  в  широких
пределах.  Если в структуре потребления топочного мазута доминирует
продукция     собственного    производства,    то    обеспеченность
Краснодарского края бензином и сырой нефтью составляет 15,8 и  23,7
процента соответственно.  В результате реализации Программы прирост
спроса на продукцию отрасли составит 5,2 млрд. рублей (в ценах 2005
года),  или  47,4  процента объема выпуска топливной промышленности
Краснодарского края в 2005 году.  По экспертным оценкам,  в  период
реализации  Программы структура потребления топливно-энергетических
товаров  изменится  несущественно  и  промышленность  края   сможет
удовлетворить от 20 до 30 процентов возросшего спроса на топливо.

                                                          Таблица 3

Средний прирост спроса  на  продукцию  отрасли  (млрд.        5,2
рублей, в ценах 2005 года)

Максимальный прирост   спроса   на  продукцию  отрасли        9,4
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Объем производства    топливной    промышленности    в        11
Краснодарском крае в 2005 году (млрд. рублей)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)               45

Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов)            60-80

                            Металлургия

     Как черная, так и цветная металлургия развиты в регионе крайне
слабо.   Спрос   на   продукцию   металлургической   промышленности
удовлетворяется за счет внешних источников.

                                                          Таблица 4

Средний прирост  спроса  на  продукцию  отрасли (млрд.          3
рублей, в ценах 2005 года)

Максимальный прирост  спроса  на   продукцию   отрасли          5,6
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Объем производства    топливной    промышленности    в          1,4
Краснодарском крае в 2005 году (млрд. рублей)

                        Химия и нефтехимия

     Прирост  спроса  на  продукцию  химической  и  нефтехимической
промышленности  в  результате  реализации  Программы составит около
3,6 млрд.   рублей,   тогда   как  в  2005 году  совокупный  выпуск
продукции     химической     и    нефтехимической    промышленности
Краснодарского  края  составил  около 4,6 млрд. рублей. В структуре
химической    промышленности    Краснодарского   края   преобладает
производство   продуктов   неорганической   химии,   в   том  числе
удобрений,  тогда как спрос будет расти преимущественно на продукты
органической  химии.  По  экспертным  оценкам,  за счет собственных
ресурсов   Краснодарского   края   может  быть  покрыто  от  10  до
30 процентов    прироста   спроса   на   продукцию   химической   и
нефтехимической промышленности.

                                                          Таблица 5

Максимальный прирост   спроса   на  продукцию  отрасли        6
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)               31

Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов)            30-70

                 Машиностроение и металлообработка

     Машиностроение и металлообработка занимают существенную долю в
структуре промышленности Краснодарского края (9,6 процента). Однако
прирост спроса на продукцию машиностроения также будет существенным
и оценивается в среднем на уровне 50,5 процента объема производства
в Краснодарском крае в 2005 году. Причем спрос будет расти в первую
очередь   на   транспорт   и  строительную  технику,  тогда  как  в
Краснодарском   крае   производятся   преимущественно   станки    и
сельскохозяйственная  техника.  Возможности  региона  удовлетворить
спрос оцениваются на уровне 5-15 процентов.

                                                          Таблица 6

Средний прирост спроса  на  продукцию  отрасли  (млрд.        8
рублей, в ценах 2005 года)

Максимальный прирост   спроса   на  продукцию  отрасли        11
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Объем производства    продукции    машиностроения    и        15,8
металлообработки  в  Краснодарском  крае  в  2005 году
(млрд. рублей)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)               42

Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов)            30-50

              Промышленность строительных материалов

     В результате реализации Программы прирост спроса на  продукцию
отрасли составит в среднем 5 млрд. рублей. Пик спроса приходится на
2010 год,  когда прирост спроса составит 8 млрд.  рублей  (в  ценах
2005  года).  В  то же время производство строительных материалов в
2005 году составило 13,3 млрд.  рублей.  Таким  образом,  для  того
чтобы удовлетворить этот спрос,  объем продукции отрасли в денежном
выражении должен вырасти за 5 лет  на  60  процентов.  При  этом  в
отрасли  относительно  высоки  как  уровень  загрузки мощностей (по
некоторым видам производств), так и степень износа основных фондов.
По   экспертным  оценкам,  промышленность  строительных  материалов
Краснодарского края может  удовлетворить  от  30  до  40  процентов
прироста спроса за счет внутренних ресурсов.

                                                          Таблица 7

Средний прирост  спроса  на  продукцию  промышленности        5
строительных материалов (млрд.  рублей,  в ценах  2005
года)

Максимальный прирост   спроса   на  продукцию  отрасли        8
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Объем производства      продукции       промышленности        13,3
строительных  материалов  в  Краснодарском крае в 2005
году (млрд. рублей)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)               52

Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов)            10-80

                   Лесная, деревообрабатывающая
               и целлюлозно-бумажная промышленность

     Лесная и  деревообрабатывающая  промышленность   удовлетворяет
потребности   Краснодарского   края    в   деловой   древесине   на
86 процентов,  в пиломатериалах - на 47,5 процента.  В то же  время
целлюлозно-бумажная   промышленность   в   регионе  не  развита.  В
результате реализации Программы за счет внутренних  ресурсов  будет
удовлетворяться  от 30 до 50 процентов прироста спроса на продукцию
отрасли.

                                                          Таблица 8

Средний прирост    спроса    на    продукцию   лесной,        1,4
деревообрабатывающей       и       целлюлозно-бумажной
промышленности (млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Максимальный прирост   спроса   на  продукцию  лесной,        3,2
деревообрабатывающей       и       целлюлозно-бумажной
промышленности (млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Объем производства          продукции          лесной,        5,2
деревообрабатывающей       и       целлюлозно-бумажной
промышленности в Краснодарском крае в 2005 году (млрд.
рублей)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)               40,9

Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов)            30-80

                       Легкая промышленность

     В настоящее  время  в  структуре  потребления продукции легкой
промышленности преобладает импортная продукция,  а также продукция,
произведенная  в  других  регионах  России.  По экспертным оценкам,
предприятия  легкой  промышленности  Краснодарского  края  способны
удовлетворить  от  10  до 20 процентов прироста спроса на продукцию
легкой промышленности.

                                                          Таблица 9

Средний прирост  спроса  на  продукцию  отрасли (млрд.        1,2
рублей, в ценах 2005 года)

Максимальный прирост  спроса  на   продукцию   отрасли        2,4
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Объем производства  продукции  легкой промышленности в        2,6
Краснодарском крае в 2005 году (млрд. рублей)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)               36

Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов)            30-98

                      Пищевая промышленность

     Увеличение туристического  потока в Краснодарский край вызовет
значительный рост спроса на продукцию пищевой  промышленности.  Пик
прироста спроса на продукцию отрасли придется на 2014 год, когда он
достигнет 10,7 млрд.  рублей (в ценах 2005 года), или 13,7 процента
уровня  2005  года.  По  экспертным оценкам,  от 60 до 80 процентов
прироста спроса на  продукцию  пищевой  промышленности  может  быть
удовлетворено за счет собственных ресурсов Краснодарского края.

                                                         Таблица 10

Средний прирост   спроса    на    продукцию    пищевой        5,4
промышленности (млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Максимальный прирост   спроса   на  продукцию  пищевой        10,7
промышленности (млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Объем производства продукции пищевой промышленности  в        77,5
Краснодарском крае в 2005 году (млрд. рублей)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)               32

Уровень загрузки мощностей в 2005 году (процентов)            30-96

                           Строительство

     Объем выпуска продукции строительной отрасли экономики в  2005
году  составил  около  78,1  млрд.  рублей.  Пик прироста спроса на
строительные услуги придется на 2010 год и составит около 9,9 млрд.
рублей,  в  ценах  2005 года.  По экспертным оценкам,  строительные
предприятия Краснодарского края способны удовлетворить от 60 до  90
процентов прироста спроса в результате реализации Программы.

                                                         Таблица 11

Средний прирост  спроса  на   продукцию   строительной          6,8
отрасли (млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)                 41

                    Сельское и лесное хозяйство

     Сельское хозяйство - это наиболее развитая  отрасль  экономики
Краснодарского  края,  которая  обеспечивает  продуктами питания не
только Краснодарский край,  но и другие регионы  страны.  В  период
пиковой  нагрузки (2014 год) прирост спроса на сельскохозяйственную
продукцию составит 9,9  млрд.  рублей  (в  ценах  2005  года),  что
составляет  около  9,2  процента  объема  производства в 2005 году.
Прирост  спроса  на  сельскохозяйственную  продукцию   может   быть
удовлетворен  за  счет внутренних источников Краснодарского края на
80-90 процентов.

                                                         Таблица 12

Средний прирост  спроса на продукцию отрасли сельского        4,8
и лесного хозяйства (млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Объем производства  продукции  сельского   и   лесного        107,7
хозяйства  в  Краснодарском  крае  в  2005 году (млрд.
рублей)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)               47

                         Транспорт и связь

     В расходах на транспорт 30  процентов  составляют  расходы  на
международное   и   междугороднее   сообщение,   часть  которых  не
учитывается   при   расчете   валового    регионального    продукта
Краснодарского   края.   В   отрасли   связи   в   расчет  валового
регионального продукта Краснодарского края включаются только услуги
местных   операторов  связи.  Согласно  проведенным  расчетам  доля
местных операторов составляет от 60 до 80 процентов.

                                                         Таблица 13

Средний прирост спроса на продукцию отрасли транспорта        13,3
и связи (млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Пик спроса  на  продукцию  отрасли  транспорта и связи        30,7
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Объем производства  продукции  отрасли  транспорта   и        111,9
связи в Краснодарском крае в 2005 году (млрд. рублей)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)               29

                   Торгово-посреднические услуги

     Среди предприятий    торговли    и    общественного    питания
Краснодарского края  преобладают  местные  компании.  Доля  местных
компаний в объеме товарооборота составляет от 70 до 90 процентов.

                                                         Таблица 14

Средний прирост спроса на продукцию отрасли торговли и         35,1
общественного питания  (млрд.  рублей,  в  ценах  2005
года)

Пик спроса   на   продукцию   отрасли    торговли    и         78
общественного  питания  (млрд.  рублей,  в  ценах 2005
года)

Объем производства   услуг  торговли  и  общественного         77,4
питания  в  Краснодарском  крае  в  2005  году  (млрд.
рублей)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)                28

                  Жилищно-коммунальное хозяйство,
         бытовое обслуживание населения, здравоохранение,
             физическая культура и социальное развитие

     Прирост спроса   на   продукцию   этих   отраслей    полностью
удовлетворяется  предприятиями  Краснодарского края.  Объем платных
услуг,  предоставленных населению в 2004 году,  составил 55,6 млрд.
рублей,  в  том числе объем санаторно-туристических услуг,  включая
услуги гостиниц,  составил 21,1 млрд.  рублей.  В 2014 году прирост
спроса   на   услуги   жилищно-коммунального   хозяйства,  бытового
обслуживания  населения,  здравоохранения,  физической  культуры  и
спорта составит 42,9 млрд. рублей.

                                                         Таблица 15

Средний прирост спроса на платные  услуги  населению    17,6
(млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Пик спроса    на  платные  услуги,   предоставленные    42,9
населению (млрд. рублей, в ценах 2005 года)

Объем платных услуг, предоставленных в Краснодарском    55,6
крае в 2004 году (млрд. рублей)

Средний износ мощностей в 2005 году (процентов)         23,8 - 59,5

                   Наука и научное обслуживание

     Значительная часть работ по научному обслуживанию, в том числе
разработке    технико-экономического   обоснования   инвестиционных
проектов и осуществлению экономических расчетов, будет выполнена за
пределами  Краснодарского  края.  От  20  до  40 процентов услуг по
научному обслуживанию будут оказывать предприятия региона.

                                                         Таблица 16

Средний прирост  спроса  на  продукцию отрасли науки и           1,9
научного обслуживания  (млрд.  рублей,  в  ценах  2005
года)

Пик спроса  на  продукцию  отрасли  науки  и  научного           4,6
обслуживания (млрд. рублей, в ценах 2005 года)

             Финансы, кредит, страхование и управление

     Финансовые предприятия     Краснодарского     края      смогут
удовлетворить  от  20  до 40 процентов прироста спроса в результате
реализации инвестиционного проекта.

                                                         Таблица 17

Средний прирост спроса на продукцию отрасли  (финансы,          1,8
кредит,  страхование  и управление) (млрд.  рублей,  в
ценах 2005 года)

Пик спроса на продукцию отрасли (млрд. рублей, в ценах          7,8
2005 года)

              Барьер для развития Краснодарского края

     Барьером для   развития   Краснодарского   края   может   быть
недостаточное  развитие  инфраструктурных  отраслей,  в   частности
транспорта   и   связи,   электроэнергетики,  жилищно-коммунального
хозяйства,  туристической  отрасли.  В   оптимистическом   сценарии
предполагается   снятие   инфраструктурных   ограничений   за  счет
реализации   Программы   в   полном   объеме,   что    предполагает
строительство   и   модернизацию   электроэнергетических  объектов,
транспортных   сетей,   объектов   коммунальной   и   туристической
инфраструктуры.

                                                         Таблица 18

  Возможности региона удовлетворить возросший спрос на продукцию
                отраслей экономики и промышленности

                                  (процентов потенциального спроса)
-------------------------------------------------------------------
                    Отрасли                        |Нижняя |Верхняя
                                                   |оценка |оценка
-------------------------------------------------------------------
Электроэнергетика                                   90      100

Топливная промышленность                            20      30

Черная металлургия                                  -       10

Цветная металлургия                                 -       -

Химическая и нефтехимическая промышленность         10      25

Машиностроение и металлообработка                   5       15

Лесная, деревообрабатывающая и  целлюлозно-         30      50
бумажная промышленность

Промышленность строительных  материалов  (включая   30      40
стекольную и фарфорово-фаянсовую промышленность)

Легкая промышленность                               10      20

Пищевая промышленность                              60      80

Строительство                                       60      90

Сельское и лесное хозяйство                         80      90

Транспорт и связь                                   60      80

Торговля,    посредническая     деятельность    и   70      90
общественное питание

Жилищно-коммунальное             хозяйство      и   100     100
непроизводственные   виды  бытового  обслуживания
населения

Здравоохранение, физическая культура и социальное
обеспечение, образование, культура и искусство      100     100

Наука и научное обслуживание, геология и разведка
недр,  геодезическая   и   гидрометеорологическая   30      50
службы

Финансы,    кредит,    страхование,   управление,   20      50
общественные объединения

               Удовлетворение спроса на рабочую силу

     В результате   реализации   Программы  прогнозируется  прирост
количества рабочих мест на 89,7  тыс.  мест  в  год.  Пик  прироста
занятости  населения  приходится  на 2014 год,  когда будет создано
234,2 тыс.  временных рабочих мест.  Одновременно  в  Краснодарском
крае будет происходить естественная убыль населения.
     Прирост рабочих мест,  обусловленный реализацией Программы, не
может  быть  полностью  заполнен  за  счет  внутренних  источников.
Реализация Программы  может  быть  успешной  лишь  в  случае,  если
одновременно будет проводиться политика поддержки миграции. Прирост
численности населения за счет миграции в 2014 году должен составить
около 30 тыс. человек.
     Аналогичная ситуация будет наблюдаться в г.  Сочи, где прирост
количества рабочих мест в 2014 году составит 96,7 тыс. мест. Однако
из них только 45 тыс. рабочих мест будут постоянными.

      Оценка вклада в прирост валового регионального продукта
         Краснодарского края за счет реализации Программы

     Оценка вклада  в  прирост  валового  регионального  продукта в
результате реализации Программы состоит:
     из оценки прироста валового регионального продукта, вызванного
ростом  валового  выпуска  отраслей  экономики   и   промышленности
региона, ориентированного на реализацию Программы;
     из оценки   прироста   валового   регионального   продукта   в
результате межотраслевых взаимодействий предприятий региона;
     из оценки прироста валового регионального продукта, связанного
с ростом доходов населения региона;
     из расчета   совокупного   прироста   валового   регионального
продукта.

      Расчет прямого прироста валового регионального продукта

     Прямой прирост  валового  регионального продукта проявляется в
увеличении валового выпуска товаров  и  услуг  предприятий  региона
вследствие  роста  инвестиционных  расходов,  расходов  туристов  и
организационных расходов на проведение XXII зимних Олимпийских  игр
и XI Параолимпийских игр 2014 года.
     Результаты оценки представлены в таблице.

                                                                                                Таблица 19

                               Прирост валового выпуска отраслей экономики
                          и промышленности региона за счет реализации Программы

                                                                          (млн. рублей, в ценах 2005 года)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    | 2006  | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014  | 2015
                    | год   | год    | год    | год    | год    | год    | год    | год    | год   | год
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Электроэнергетика    305,5   680,1    871,8    1176     1188,5   1062,7   804,5    702,9    -       -

Нефтеперераба-       38,2    92,9     107,1    140,3    136,1    128,8    102,1    85,9     -       -
тывающая
промышленность

Химическая и         22,3    51,1     71       94       105,4    88,8     64,9     55,2     -       -
нефтехимическая
промышленность

Машиностроение и     196,1   490,1    494,6    476,8    539      554      415,6    521,7    -       -
металлообработка

Промышленность       581,5   1517     1666,3   2524,6   2568,2   2353,1   1893,6   1643,6   -       -
строительных
материалов

Легкая               8,1     18,3     22,2     30,2     31,4     29,4     23,3     21,1     32,1    -
промышленность

Пищевая              166,1   382,8    480,5    701,2    702,6    626,9    514,7    477      385,6   -
промышленность

Строитетельство      1088,2  2580,7   3193     4627,7   5042,7   4622,8   3664,7   3261,8   3084,9  -

Сельское и лесное    -       -        -        -        -        -        -        -        -       -
хозяйство

Транспорт и связь    659,9   1193,7   1708,8   2329,8   2854,9   3485,8   4137,8   5007,3   9222    6157,6

Торговля и           2917,7  4745     7039,8   9670,5   12688,4  16338    20520,8  25373,9  39986   34523,8
общественное
питание

Жилищно-комму-       299,6   487,2    722,8    992,9    1302,8   1677,6   2107,6   2621     4442,4  3545,1
нальное хозяйство

Здравоохранение,     2343,7  3811,6   5654,9   7768,1   10192,7  13124,7  16488,6  20518,9  35127,9 27735,9
образование,
культура и
искусство

Наука  и научное     587,5   508,1    293      279,1    280,7    298,8    234,1    248,3    964     -
обслуживание

Финансы, кредит      33,7    81,4     89,5     121,1    126,8    118,9    94,6     126,9    1221,1  -
страхование

Всего                9248    16639,8  22315,2  30932,2  37760,3  44510,5  51066,9  60703,1  94466   71962,4

     Примечание.  Прирост валового выпуска рассчитывается как произведение данных по потенциальному  спросу
                  и  доли  внешних  ресурсов в обеспечении региона.  Все данные приводятся в соответствии с
                  общесоюзным классификатором отраслей народного хозяйства (ОКОНХ). Региональная статистика
                  по  современному общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД),
                  а также все опубликованные Федеральной службой государственной  статистики  межотраслевые
                  балансы  приведены  в  соответствии  с  общесоюзным  классификатором  отраслей  народного
                  хозяйства (ОКОНХ).

Расчет макроэкономического эффекта производится отдельно для каждого года.

                                                                                               Таблица 20

                                Прирост валового выпуска продуктов и услуг
                            предприятиями региона за счет реализации Программы

                                                                          (млн. рублей, в ценах 2005 года)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    | 2006  | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014  | 2015
                    | год   | год    | год    | год    | год    | год    | год    | год    | год   | год
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Электро- и тепловая  305,9   682,5    871,6    1176,9   1189,7   1064,9   806,7    706,1    4,9      -
энергия

Продукты             38,4    93,4     108      141,6    137,9    130,2    103      86,7     -        -
нефте- и газодобычи

Продукты химической  26,6    62,6     82,9     112      123,2    105,7    78,8     67,7     3,8      -
и нефтехимической
промышленности

Машины и оборудова-  196,9   492,1    400,4    487,7    549      561,7    422,2    524,1    1,8      -
ние, продукты
металлообработки

Строительные         564,1   1471,4   1616,2   2448,3   2490,8   2282,3   1836,5   1594,4   3,9      -
материалы

Продукты легкой      8,3     18,9     22,8     31,1     32,3     30,3     24       21,8     34,2     -
промышленности

Продукты пищевой     165     380,5    477,3    696,5    697,9    622,9    511,2    474,1    389,9    -
промышленности

Продукция            1088,2  2580,7   3193     4627,7   5042,7   4622,8   3664,7   3261,8   3084,9   -
строительства

Услуги в области     659,9   1193,7   1708,8   2329,8   2854,9   3485,8   4137,8   5007,3   9222     6157,6
транспорта и
связи

Торгово-             2917,7  4745     7039,8   9670,5   12688,4  16338    20520,8  25373,9  39986    34523,8
посреднические
услуги

Услуги               299,6   487,2    722,8    992,9    1302,8   1677,6   2107,6   2621     4442,4   3545,1
жилищно-
коммунального
хозяйства

Услуги               2343,7  3811,6   5654,9   7768,1   10192,7  13124,7  16488,6  20518,9  35127,9  27735,9
здравоохранения,
образования,
культуры и
искусства

Услуги в             587,5   508,1    293      279,1    280,7    298,8    234,1    248,3    964      -
области науки и
научного
использования

Услуги в области     33,7    81,4     89,5     121,1    126,8    118,9    94,6     126,9    1221,1   -
финансового
посредничества

Всего                9248    16639,8  22315,2  30932,2  37760,3  44510,5  51066,9  60703,1  95462,1  71962,4

     В таблице 21 представлены результаты расчетов прироста валового регионального продукта по годам.


                                                         Таблица 21

          Прямой прирост валового регионального продукта
                   за счет реализации Программы

                                   (млн. рублей, в ценах 2005 года)
 ------------------------------------------------------------------
              |   Прямой прирост валового регионального продукта
              +----------------------------------------------------
              | оптимистичный  |     умеренный     |консервативный
              |    сценарий    |     сценарий      |   сценарий
 ------------------------------------------------------------------
 2006 год      5145,4           3917,6              3306,7

 2007 год      9464,5           7105,4              5923,5

 2008 год      11969,6          7729,2              5907,1

 2009 год      16628,7          8352,2              5814,7

 2010 год      19561,8          8895,7              5561,4

 2011 год      22250             9354,5             5135,3

 2012 год      24451,5           9458,4             4259,6

 2013 год      28377,1           10775,9            4495,1

 2014 год      42438,6           10552,5            3080,1

 2015 год      30979,3           12166,8            3385,3

 Итого         211266,6          88308,4            46868,7

     Учет мультипликативного  эффекта производится с помощью таблиц
"Коэффициенты прямых и полных затрат",  которые отражают  данные  о
затратах ресурсов на производство продукции.
     Для определения прироста  валового  регионального  продукта  в
результате мультипликативного эффекта повторяется процедура расчета
прямого  эффекта  применительно   к   полученному   дополнительному
приросту  валового  выпуска  отраслей  экономики  и  промышленности
Краснодарского  края   от   мультипликации.   Результаты   расчетов
представлены в таблице 22.

                                                         Таблица 22

                Мультипликативный прирост валового
        регионального продукта за счет реализации Программы
              (расчет по полным коэффициентам затрат)

                                   (млн. рублей, в ценах 2005 года)
 ------------------------------------------------------------------
              |        Мультипликативный прирост валового
              |             регионального продукта
              +----------------------------------------------------
              |  оптимистичный  |   умеренный      |консервативный
              |    сценарий     |   сценарий       |   сценарий
 ------------------------------------------------------------------
 2006 год      2523,4            1892,4             1578,2

 2007 год      4751,6            3522,1             2914,3

 2008 год      6165,7            3993,7             3056,7

 2009 год      8602,2            4328,3             3023,4

 2010 год      10186,9           4671,5             2956,8

 2011 год      11529,7           4859,6             2689,8

 2012 год      12635,2           4882,8             2209,3

 2013 год      14648,9           5558,2             2328,3

 2014 год      22116,3           5426,7             1583,9

 2015 год      15932,2           6256,9             1740,9

 Итого         109092,1          45392,3            24081,6

          Расчет прироста валового регионального продукта
                    в результате роста доходов

     Оценка вклада  в  прирост  валового   регионального   продукта
Краснодарского  края  в  результате  увеличения  доходов работников
представлена в таблице 23.

                                                         Таблица 23

Прирост валового регионального продукта в результате роста доходов
        (прибыль компаний и доходы бюджета реинвестируются)

                                   (млн. рублей, в ценах 2005 года)
 ------------------------------------------------------------------
              |           Эффект от роста доходов
              +----------------------------------------------------
              |  оптимистичный  |    умеренный     | консервативный
              |    сценарий     |    сценарий      |    сценарий
 ------------------------------------------------------------------
 2006 год      1923,5            1459,8             1229,5

 2007 год      3560,5            2665,5             2220,1

 2008 год      4534,5            2934,3             2247,5

 2009 год      6307,3            3171               2214,6

 2010 год      7432,6            3390,4             2133,7

 2011 год      8432              3548,7             1958,6

 2012 год      9251,6            3576,1             1616,7

 2013 год      10732,6           4072,5             1705,4

 2014 год      16184,7           3977,1             1160,8

 2015 год      11675,9           4585,5             1275,9

 Итого         80037,1           33380,8            17762,8


                  Совокупный экономический эффект

     Совокупный экономический   эффект   представляет  собой  сумму
прироста валового  регионального  продукта  в  результате  действия
прямого  и  мультипликативного  эффектов,  а также эффекта от роста
доходов населения.

                                                         Таблица 24

        Совокупный прирост валового регионального продукта
                   за счет реализации Программы

                                   (млн. рублей, в ценах 2005 года)
 ------------------------------------------------------------------
              | Совокупный прирост валового регионального продукта
              +----------------------------------------------------
              |  оптимистичный  |    умеренный     | консервативный
              |    сценарий     |    сценарий      |    сценарий
 ------------------------------------------------------------------
 2006 год      9592,3            7269,8             6114,4

 2007 год      17776,6           13293,1            11057,9

 2008 год      22669,9           14657,2            11211,3

 2009 год      31538,2           15851,5            11052,7

 2010 год      37181,4           16957,6            10652

 2011 год      42213,7           17762,7            9783,7

 2012 год      46338,2           17917,4            8085,5

 2013 год      53758,6           20406,7            8528,8

 2014 год      80739,5           19956,3            5824,8

 2015 год      58587,4           23009,2            6402,1

 Итого         400395,8          167081,4           88713,1

 Примечание. Различие определяется  сценариями реализации Программы
             и приростом туристических потоков.

     Примерная оценка вклада Программы в  увеличение  темпов  роста
валового  регионального продукта Краснодарского края представлена в
таблице 25.

                                                                  Таблица 25

              Вклад в динамику валового регионального продукта
        Краснодарского края за счет реализации Программы (сравнение
             с 1-м вариантом прогноза Минэкономразвития России)

----------------------------------------------------------------------------
              |      |      |      |      |      |      |      |      |
              | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
              | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год
              +---------------------------+---------------------------------
              |   1-й вариант прогноза    |   Оценка заявочного комитета
              | Минэкономразвития России  |        "Сочи-2014"
----------------------------------------------------------------------------
                 Базовый вариант развития экономики региона
                          без реализации Программы

Темп роста     103,4  105,7  107,6  105,2  105,2  105,2  105,2  105,2  105,2
валового
регионального
продукта
(в процентах
к предыдущему
году)

Валовый        418,4  442,3  475,9  500,7  526,7  554,1  582,9  613,2  645,1
региональный
продукт
(млрд. рублей,
в ценах 2005
года)

Инвестиции     108,9  107,1  109,1  106    106    106    106    106    106
(в процентах
к предыдущему
году)

Инвестиции     116    124,3  135,6  143,8  152,4  161,5  171,2  181,5  192,4
(млрд.
рублей,
в ценах 2005
года)

Реальные       107,8  107,9  108    108    108    108    108    108    108
располагаемые
доходы
населения
(в процентах
к предыдущему
году)

Расходы        332,4  358,6  387,3  418,3  451,8  487,9  526,9  569,1  614,6
населения
(млрд.
рублей, в
ценах 2005
года)

                 Дополнительный вклад в развитие экономики
                    региона за счет реализации Программы

Прирост        18     34,1   41,9   56,9   66,2   74,1   79     91,8   139,9
совокупных
расходов
(млрд.
рублей, в
ценах
2005 года)

в том числе:

прирост        10,1   21,4   22,9   30,8   32     30,1   23,8   22,2   -
инвести-
ционных
расходов
(млрд.
рублей, в
ценах
2005 года)

прирост        -      -      -      -      -      -      -      1,2    32,2
организа-
ционных
расходов
(млрд.
рублей, в
ценах
2005 года)

прирост        7,9    12,8   18,9   26     34,1   44     55,2   68,3   107,7
расходов
туристов
(млрд.
рублей, в
ценах
2005 года)

Прирост        9,6    17,8   22,7   31,5   37,2   42,2   46,3   53,8   80,7
валового
регионального
продукта,
обеспеченный
Программой
(млрд.
рублей, в
ценах 2005
года)

в том числе:

прямой         5,1    9,5    12     16,6   19,6   22,2   24,5   28,4   42,4
прирост
валового
регионального
продукта
(млрд.
рублей, в
ценах
2005 года)

мультипли-     2,5    4,8    6,2    8,6    10,2   11,5   12,6   14,6   22,1
кативный
прирост
валового
регионального
продукта
(млрд.
рублей, в
ценах
2005 года)

эффект от      1,9    3,6    4,5    6,3    7,4    8,4    9,3    10,7   16,2
роста
доходов на
прирост
валового
регионального
продукта
(млрд.
рублей, в
ценах
2005 года)

                     Суммарный вклад в прирост валового
            регионального продукта за счет реализации Программы

Прирост        9,6    17,8   22,7   31,5   37,2   42,2   46,3   53,8   80,7
валового
регионального
продукта
(млрд.
рублей, в
ценах 2005
года)

Объем          428    460    498,6  532,2  563,9  596,3  629,2  667    725,8
валового
регионального
продукта
(в млрд.
рублей, в
ценах
2005 года)

Темпы роста    105,8  107,5  108,4  106,7  106    105,7  105,5  106    108,8
валового
регионального
продукта
(процентов)

Относительный  102,3  104    104,8  106,3  107,1  107,6  107,9  108,8  112,5
прирост
валового
регионального
продукта
(процентов)

Вклад в        2,4    1,8    0,8    1,5    0,8    0,5    0,3    0,8    3,6
увеличение
темпов
роста
валового
регионального
продукта
(процентов)

     Среднегодовой  вклад в прирост валового регионального продукта за счет
реализаци и Программы (процентов) - 1,39.


                                                                 Таблица 26

             Вклад в динамику валового регионального продукта
       Краснодарского  края за счет реализации Программы (сравнение
           со 2-м вариантом прогноза Минэкономразвития России)

----------------------------------------------------------------------------
              |      |      |      |      |      |      |      |      |
              | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |2014
              | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  |год
              +---------------------------+---------------------------------
              |    2-й вариант прогноза   |   Оценка заявочного комитета
              |  Минэкономразвития России |        "Сочи - 2014"
----------------------------------------------------------------------------

                Базовый вариант развития экономики региона
                         без реализации Программы

Темп роста     104,4  106,5  108,9  106,2  106,2  106,2  106,2  106,2  106,2
валового
регионального
продукта
(в процентах
к предыдущему
году)

Валовый        422,3  449,7  489,5  519,9  552,1  586,4  622,7  661,3  702,3
региональный
продукт
(млрд.
рублей, в
ценах 2005
года)

Инвестиции     113    110,5  111,5  108    108    108    108    108    108
(в процентах
к предыдущему
году)

Инвестиции     120,4  133,1  148,4  160,3  173,2  187    202    218,1  235,6
(млрд.
рублей, в
ценах 2005
года)

Реальные       107,8  107,9  108    108    108    108    108    108    108
располагаемые
доходы
населения
(в процентах
к предыдущему
году)

Расходы        332,4  358,6  387,3  418,3  451,8  487,9  526,9  569,1  614,6
населения
(млрд.
рублей, в
ценах 2005
года)

             Дополнительный вклад в развитие экономики региона
                        за счет реализации Программы

Прирост        18     34,1   41,9   56,9   66,2   74,1   79     91,8   139,9
совокупных
расходов
(млрд.
рублей, в
ценах
2005 года)

в том числе:

прирост        10,1   21,4   22,9   30,8   32     30,1   23,8   22,2   -
инвести-
ционных
расходов
(млрд.
рублей, в
ценах
2005 года)

прирост        -      -      -      -      -      -      -      1,2    32,2
организа-
ционных
расходов
(млрд.
рублей, в
ценах
2005 года)

прирост        7,9    12,8   18,9   26     34,1   44     55,2   68,3   107,7
расходов
туристов
(млрд.
рублей, в
ценах
2005 года)

Прирост        9,6    17,8   22,7   31,5   37,2   42,2   46,3   53,8   80,7
валового
регионального
продукта,
обеспеченный
Программой
(млрд.
рублей, в
ценах 2005
года)

в том числе:

прямой         5,1    9,5    12     16,6   19,6   22,2   24,5   28,4   42,4
прирост
валового
регионального
продукта
(млрд.
рублей, в
ценах
2005 года)

мульти-        2,5    4,8    6,2    8,6    10,2   11,5   12,6   14,6   22,1
пликативный
прирост
валового
регионального
продукта
(млрд.
рублей, в
ценах
2005 года)

эффект от      1,9    3,6    4,5    6,3    7,4    8,4    9,3    10,7   16,2
роста
доходов на
прирост
валового
регионального
продукта
(млрд.
рублей, в
ценах
2005 года)

                     Суммарный вклад в прирост валового
            регионального продукта за счет реализации Программы

Прирост        9,6    17,8   22,7   31,5   37,2   42,2   46,3   53,8   80,7
валового
регионального
продукта
(млрд.
рублей, в
ценах 2005
года)

Объем          431,9  467,4  512,2  551,4  589,3  628,6  669    715,1  783,1
валового
регионального
продукта
(в млрд.
рублей, в
ценах
2005 года)

Темпы роста    106,8  108,2  109,6  107,7  106,9  106,7  106,4  106,9  109,5
валового
регионального
продукта
(процентов)

Относительный  102,3  104    104,6  106,1  106,7  107,2  107,4  108,1  111,5
прирост
валового
регионального
продукта
(процентов)

Вклад в        2,4    1,8    0,7    1,5    0,7    0,5    0,2    0,7    3,3
увеличение
темпов
роста
валового
регионального
продукта
(процентов)

     Среднегодовой вклад  в  прирост валового регионального продукта за счет
реализации Программы (процентов) - 1,29.


                          _______________

Информация по документу
Читайте также