Расширенный поиск
Постановление Правительства Вологодской области от 09.09.2008 № 1734ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу с 1 января 2013 года - Постановление Правительства Вологодской области от 15.10.2012 г. N 1202 От 09.09.2008 N 1734 г.Вологда О долгосрочной целевой программе «Социальное развитие села на 2009-2012 годы» Во исполнение распоряжения Губернатора области от 30 июля 2008 года N 1413-р «О мерах по реализации Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части регулирования порядка принятия долгосрочных целевых программ субъектов Российской Федерации» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села на 2009-2012 годы» (далее - Программа). По поручению Губернатора области вице-губернатор области Н.В. Костыгов УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства области от 09.09.2008 N 1734 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА НА 2009-2012 ГОДЫ" Паспорт Программы Наименование Программы - долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села на 2009-2012 годы" Основание для разработки Программы - постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858 "О федеральной целевой Программе "Социальное развитие села до 2012 года" (с последующими изменениями) Государственный заказчик Программы (заказчик - координатор) - департамент сельского хозяйства области Разработчики Программы - департамент сельского хозяйства области, департамент образования области, департамент здравоохранения области, Департамент культуры области, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области, Департамент строительства, энергетики и ЖКХ области, комитет по физической культуре и спорту области, Комитет по транспорту и связи области Основные цели и задачи Программы - основные цели Программы: развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований; создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований и реализации Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; создание условий для завершения передачи объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры села в ведение органов местного самоуправления муниципальных образований области; расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности; повышение престижности проживания в сельской местности; основные задачи Программы: улучшение состояния здоровья сельского населения путем повышения доступности и качества предоставления первичной медико- санитарной помощи, занятий физической культурой и спортом; повышение уровня электро-, водо- и газоснабжения сельских поселений; обеспечение сельских поселений телефонной и телекоммуникационной связью; привлечение и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов Сроки реализации Программы - 2009 - 2012 годы: I этап - 2009 - 2010 годы; II этап - 2011 - 2012 годы Исполнители Программы - департамент сельского хозяйства области, департамент образования области, департамент здравоохранения области, Департамент культуры области, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области, Департамент строительства, энергетики и ЖКХ области, комитет по физической культуре и спорту области, Комитет по транспорту и связи области; строительные, проектные и научные организации, определяемые на конкурсной основе Объемы и источники - общий объем финансирования I этапа финансирования Программы (2009 - 2010 годы) составляет Программы 1506,1 млн. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 1061,0 млн. рублей; средства внебюджетных источников – 445,1 млн. рублей; общий объем финансирования II этапа Программы (2011 - 2012 годы) составляет 2054,9 млн. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 1282,6 млн. рублей; средства внебюджетных источников - 772,3 млн. рублей Ожидаемые результаты реализации Программы - реализация Программы (с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета) позволит: улучшить жилищные условия более 1,1 тыс. сельских семей; привлечь для проживания на селе 740 молодых семей, обеспечив их доступным жильем; повысить уровень газификации домов (квартир) природным газом до 14,6 %; улучшить снабжение сельских потребителей электроэнергией, довести электропотребле- ние на бытовые цели до 0.82 МВтч на душу населения; довести долю обучающихся в благоустрое- ных общеобразовательных учреждениях в первую смену до 99,5 %; повысить уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями до 72%; повысить уровень обеспеченности амбулаториями до 260 на 10 тыс. посещений в смену; повысить уровень обеспеченности культурно- досуговыми учреждениями до 62 учреждений на 100 тыс. населения, общедоступными библиотеками - до 55 учреждений на 100 тыс. населения; повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 63,4 %; Система контроля за исполнением Программы - контроль за ходом реализации Программы осуществляет департамент сельского хозяйства области и первый заместитель Губернатора области, курирующий соответствующую отрасль I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446, требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села. Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса. За последние годы в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, изменения организационно-экономического механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села произошло снижение доступности для сельского населения области образовательных, медицинских, культурных услуг, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности. В основной части сельского жилищного фонда нет элементарных коммунальных удобств. Водопроводом оборудовано 29 % сельского жилищного фонда области, центральным отоплением - 19 %, канализацией - 21 %, горячим водоснабжением - 14 % площади сельских жилых помещений. Сокращение инфраструктуры сельских учреждений здравоохранения обусловлено недостаточным инвестированием в развитие этой отрасли в 90-х годах и реструктуризацией в последние годы сети стационарного медицинского обслуживания. Сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений на протяжении последних лет практически не изменяется, их единовременная пропускная способность меньше норматива в 5 раз. Средняя величина показателя численности населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, составляет 11 %, среди учащейся молодежи - 30 %, тогда как в развитых странах этот показатель достигает 40 - 60 %. Сеть дошкольных образовательных учреждений по сравнению с 1990 годом сократилась. Численность детей, посещающих дошкольные учреждения, снизилась по сравнению с 1990 годом с 75 до 60 %, тогда как в городе она составляет 87 %. В результате оптимизации региональной системы образования количество школ и других сельских общеобразовательных учреждений сократилось. Если в начале 90-х годов на 1 тыс. сельских населенных пунктов приходилось 83 дошкольных учреждения и 80 школ, то в 2007 году - соответственно 44 учреждения и 65 школ. В результате сокращения сети сельских общеобразовательных учреждений и недостаточной организации доставки к ним детей обострилась проблема доступности для сельского населения услуг образования. Уровень газификации природным газом в целом по области составляет 49,6 %, в сельской местности – 11,4 %. Газифицировано 407,99 тыс. квартир, в том числе в сельской местности – 103,1 тыс. квартир (из 103,1 тыс. квартир природным газом – 61,1 тыс. квартир). Централизованным водоснабжением обеспечено 0,645 тыс. сельских поселений (8,1 %), канализацией – 0,540 тыс. сельских поселений (7,2 %). Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды, 27 % протяженности уличной водопроводной сети нуждается в замене. В результате часть сельского населения вынуждена пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам. Ухудшается демографическая ситуация на селе. Естественная убыль сельского населения увеличилась с 9,14 тыс. человек в 1992 году до 9,25 тыс. человек на начало 2007 года. Коэффициент смертности в расчете на 1 тыс. сельского населения составляет 23,4 промилле, что на 39,9 % выше по сравнению с городом. Продолжительность жизни на селе на начало 2006 года по сравнению с 1990 годом снизилась на 8,8 года и составляет 61 год (в городе – 63,9 года). Неблагоприятная демографическая ситуация, вследствие которой прогрессирует сокращение численности сельского населения, в том числе и трудоспособной его части, усугубляет положение с трудовыми кадрами на селе. Комплекс накопившихся с 90-х годов производственных и социальных проблем вызывает интенсивный отток сельскохозяйственных работников. В результате недостаток профессиональных кадров в агропромышленном комплексе составляет 0,5 тыс. человек (специалистов высшего и среднего звена). Ухудшается качественный состав кадров сельского хозяйства. В 2007 году среди руководителей и специалистов профессиональное образование имели только 48,2 % работников, а высшее – 16,3 %. Задача обеспечения продовольственной безопасности страны, поставленная в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, диктует необходимость изменения и возрастания требований к качественным характеристикам и профессиональному составу сельскохозяйственных кадров. Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения первоочередной потребности в жилье. Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских муниципальных образований и эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства сельских поселений, развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления и на этой основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала. Без государственной поддержки в современных условиях сельские муниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении жизненно важных потребностей проживающего на их территории населения. Для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий. Таким образом, необходимость разработки и реализации долгосрочной Программы обусловлена: необходимостью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач агропромышленного комплекса; межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований области; необходимостью приоритетной государственной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований. II. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации Программа разработана для достижения следующих целей: развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований; создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований и реализации Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; создание условий для завершения передачи объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры села в ведение органов местного самоуправления муниципальных образований области; расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности; повышение престижности проживания в сельской местности. Мероприятия Программы направлены на решение следующих задач: улучшение состояния здоровья сельского населения путем повышения доступности и качества предоставления первичной медико-санитарной помощи, занятий физической культурой и спортом; повышение уровня электро-, водо- и газоснабжения сельских поселений; обеспечение сельских поселений телефонной и телекоммуникационной связью; привлечение и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов. Сроки реализации Программы: I этап - 2009 - 2010 годы; II этап - 2011 - 2012 годы. III. Перечень программных мероприятий Программа включает мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской местности, обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, развитию в сельской местности сети учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, систем электро-, водо- и газоснабжения, сети телекоммуникационной связи. 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и не обладающих достаточными собственными средствами, Программа предусматривает: формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовых механизмов строительства (приобретения) жилья, включая механизмы ипотечного жилищного кредитования; создание механизмов, способствующих привлечению внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской местности. Выполнение мероприятий по развитию жилищного строительства (приложение 1 к настоящей Программе) позволит: улучшить жилищные условия более 2,0 тыс. сельских семей и повысить уровень коммунального обустройства жилья в сельской местности; сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельской местности на базе государственных стандартов, разрабатываемых для создания системы ипотечного жилищного кредитования граждан, постоянно проживающих в сельской местности, порядок выдачи и погашения ипотечных жилищных кредитов, их обслуживания, а также механизм их рефинансирования; привлечь для финансового обеспечения внебюджетные источники финансирования. 2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе Основной целью мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе является формирование эффективного кадрового потенциала агропромышленного комплекса, необходимого для выполнения задач агропродовольственной политики, повышение его образовательного и профессионального уровней, создание условий для преодоления кадрового дефицита в социальной сфере села, развитие рынка труда в сельской местности. Финансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов на селе должно осуществляться на основе софинансирования расходов на строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе за счет средств федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников, в том числе средств ипотечного кредитования. Выполнение мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе (приложение 2 к настоящей Программе) позволит: улучшить жилищные условия 1,49 тыс. молодых семей и молодых специалистов на селе; создать условия для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, а также приостановить миграцию сельской молодежи; повысить образовательный уровень молодых специалистов, занятых в агропромышленном комплексе и социальной сфере села; создать условия для улучшения демографической ситуации. 3. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности Для обеспечения государственных гарантий прав граждан, проживающих в сельской местности, на получение общедоступного дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования, повышения качества образования в соответствии с экономическими и социальными требованиями, обеспечения адаптации выпускников школ к новым социально-экономическим условиям, повышения их конкурентоспособности при поступлении в образовательные учреждения осуществляются мероприятия, направленные на: реструктуризацию сети образовательных учреждений в сельской местности с учетом демографических факторов и изменений в системе расселения; стимулирование привлечения инвестиций частных и некоммерческих структур в развитие образования на селе. Выполнение мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности (приложение 3 к настоящей Программе) позволит повысить уровень обеспеченности села образовательными учреждениями. 4. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности Целью Программы является развитие сети учреждений здравоохранения в сельской местности и совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи на базе сельских районных, участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий в области развития сети учреждений первичной медико-санитарной помощи: укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений здравоохранения сельских районов; совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи сельскому населению на основе внедрения принципов общей врачебной (семейной) практики; обеспечение сельского населения скорой медицинской помощью; совершенствование консультативной, диагностической и лечебной помощи на основе внедрения выездных форм предоставления медицинской помощи. В результате реализации мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности (приложение 4 к настоящей Программе) повысится количество койко-мест, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, будет восстановлена сеть фельдшерско-акушерских пунктов. В области физической культуры и спорта (приложение 5 к настоящей Программе) предусмотрена реализация следующих мероприятий: создание условий для занятий физической культурой, вовлечение в активные занятия физической культурой детей и молодежи, проведение спортивно-массовых мероприятий; создание материально-технической базы для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Выполнение указанных мероприятий позволит снизить заболеваемость сельского населения. 5. Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности Целью мероприятий в области развития культуры является сохранение и развитие культурного потенциала сельских муниципальных образований, улучшение условий доступа сельского населения к культурным ценностям. В области развития учреждений культуры и отдыха предусмотрены мероприятия, направленные на: повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры и отдыха в сельской местности; привлечение и закрепление специалистов для работы в сельских учреждениях культуры и отдыха; возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного творчества, народных промыслов, ремесел, приобщение сельской молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержку талантов и дарований; сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, обрядов и фольклора. Реализация мероприятий по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности (приложение 6 к настоящей Программе) позволит расширить культурно-досуговую деятельность в сельской местности и приобщить ее население к культурно-историческому наследию. 6. Развитие электрических сетей в сельской местности Основными целями развития электрических сетей в сельской местности являются обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения сельских потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание комфортных социально-бытовых условий жизни. Программа предусматривает мероприятия в области развития электрических сетей в сельской местности, направленные на: обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского населения и других потребителей, расположенных в сельской местности, включая крестьянские (фермерские) хозяйства; повышение качества потребляемой в сельской местности электроэнергии. Реализация мероприятий по развитию электрических сетей в сельской местности (приложение 7 к настоящей Программе) позволит повысить надежность и эффективность электроснабжения населения в сельской местности. 7. Развитие газификации в сельской местности Основными целями Программы в области развития газификации в сельской местности являются повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности. Программа предусматривает следующие мероприятия в области развития газификации в сельской местности: осуществление строительства и реконструкции распределительных газовых сетей в сельских муниципальных образованиях; повышение уровня газификации жилого фонда в сельской местности; внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива; повышение эффективности использования природного газа. Выполнение мероприятий по развитию газификации в сельской местности (приложение 8 к настоящей Программе) позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения, повысить уровень газификации домов (квартир). 8. Развитие водоснабжения в сельской местности Основными целями Программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение. Программа предусматривает следующие мероприятия по водоснабжению сельских населенных пунктов: строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения; монтаж и введение в эксплуатацию станций водоподготовки. Выполнение мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности (приложение 9 к настоящей Программе) позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой. 9. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности Основной целью развития телекоммуникационных сетей в сельской местности является обеспечение населения и учреждений социальной сферы телефонной связью и другими информационными услугами. Программа предусматривает следующие мероприятия по развитию телекоммуникационных сетей: разработка предложений по максимальному использованию свободных емкостей автоматизированных телефонных станций и линейных сооружений, а также современных технологий проектирования; поэтапная экономически обоснованная замена морально устаревших автоматизированных телефонных станций на электронные; улучшение методов и форм развития и эксплуатации сетей телефонной связи; проектирование, разработка, испытание и внедрение новых средств телекоммуникаций и информационных услуг. Выполнение мероприятий по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности (приложение 10 к настоящей Программе) позволит улучшить условия жизнедеятельности сельского населения, повысить уровень комфортности сельского быта. IV. Ресурсное обеспечение Программы Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении 11 к настоящей Программе. V. Механизм реализации Программы Текущее управление реализацией Программы осуществляет департамент сельского хозяйства области, а также по соответствующим мероприятиям Программы - ответственные органы исполнительной государственной власти области. Департамент сельского хозяйства области осуществляет: координацию деятельности по реализации мероприятий Программы, рациональному использованию средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников; нормативное правовое и методическое обеспечение реализации Программы; подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств федерального бюджета для реализации Программы; организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы; отбор на конкурсной основе исполнителей работ по каждому мероприятию Программы; согласование с основными участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования; контроль за ходом выполнения мероприятий Программы; подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Программы. Государственный заказчик Программы (заказчик-координатор) – департамент сельского хозяйства области с учетом выделения на ее реализацию финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям и с учетом этого – целевые показатели Программы в срок, установленный законом области от 19 февраля 2008 года N 1758-ОЗ "О бюджетном процессе в Вологодской области". Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». VI. Контроль за ходом реализации Программы Контроль за ходом реализации Программы осуществляет департамент сельского хозяйства области и первый заместитель Губернатора области, курирующий соответствующую отрасль. Для обеспечения мониторинга и контроля за ходом реализации Программы департамент сельского хозяйства области: ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет первому заместителю Губернатора области, курирующему соответствующую отрасль, а в копии – аналитическому комитету Правительства области и контрольно-аналитическому управлению Правительства области информацию о выполнении мероприятий Программы, содержащую анализ положительных результатов, а также причины недостатков и нерешенных проблем; ежегодно готовит и до 1 февраля каждого года представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации доклад о ходе реализации Программы за прошедший год; осуществляет в установленные сроки подготовку и представление информации. Кроме того, заказчик-координатор Программы в установленном порядке осуществляет подготовку и представление аналитической информации в сроки, установленные постановлением Правительства области от 29 декабря 2003 года N 1236. VII. Оценка результатов реализации Программы В результате реализации Программы предусматривается создание условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в области социального развития села, решению жилищной проблемы сельского населения, инженерному обустройству сельских муниципальных образований, обеспечению доступности получения сельскими жителями качественного образования, а также повышению уровня медицинского и культурного обслуживания сельского населения. Более 2,0 тыс. сельских семей улучшат жилищные условия, при этом повысится уровень предоставления коммунальных услуг. Улучшится кадровое обеспечение организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы за счет привлечения и закрепления в сельском хозяйстве 1,49 тыс. молодых семей и молодых специалистов. Уровень газификации жилищного фонда возрастет до 14,6 %. Доля обучающихся в первую смену в благоустроенных общеобразовательных учреждениях повсеместно достигнет 99,5 %, а уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями составит 72 %. Кроме того, обеспеченность амбулаториями достигнет 260 на 10 тыс. посещений в смену. Обеспеченность сельского населения питьевой водой возрастет до 63,4 %. В области занятости сельского населения предусматриваются более полное использование трудоспособного населения и снижение уровня безработицы. В области кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства будет создана минимально необходимая база для преодоления негативных тенденций в этой сфере, привлечения и закрепления в сельском хозяйстве профессионально подготовленной молодежи, а также для формирования в отрасли стабильного, высококвалифицированного кадрового потенциала. Основные целевые индикаторы и показатели Программы (с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета) приведены в приложении 12 к настоящей Программе. Приложение 1 к Программе Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (млн. рублей) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование мероприятий | Срок | Объем | В том числе за счет | Кол-во | Кол-во | Ответственные| Ожидаемые результаты | | | исполнения | финансирования,| средств: | сохраняемых | вновь | за | | | | мероприятий | всего | | рабочих | создаваемых | исполнение | | | | | | | мест, | рабочих | мероприятий | | | | | | | единиц | мест, | | | | | | | | | единиц | | | -----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------- | | | |областного| внебюджетных | | | | | | | | | бюджета* | источников | | | | | | | | | | ** | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------- | Инвестиционные мероприятия | | | | | | | | | -----------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------- | Ввод в действие жилья в | | | | | | | департамент | организация | | сельской местности, | | | | | | | сельского | строительства, создание | | тыс.кв.м *** | | | | | | | хозяйства | условий для жилищного | | | | | | | | | области, | строительства, | | | | | | | | | органы | обеспечение жителей | | | | | | | | | местного | сельской местности, | | | | | | | | |самоуправления| нуждающихся в улучшении | | | | | | | | | **** | жилищных условий, | | | | | | | | | | жилыми помещениями в | | | | | | | | | | соответствии с жилищным | | | | | | | | | | законодательством | -----------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------- | всего: 118,0 | 2009-2012 годы | 886,52 | 215,73 | 670,79 | 0,0 | 0,0 | | | -----------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------- | в том числе: 52,2 | 2009-2010 годы | 278,20 | 98,40 | 179,80 | 0,0 | 0,0 | | | -----------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------- | 23,7 | 2009 год | 140,10 | 52,40 | 87,70 | 0,0 | 0,0 | | | -----------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------- | 28,5 | 2010 год | 138,10 | 46,00 | 92,10 | 0,0 | 0,0 | | | -----------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------- | 65,8 | 2011-2012 годы | 608,32 | 117,33 | 490,99 | 0,0 | 0,0 | | | -----------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------- | 31,3 | 2011 год | 288,72 | 56,00 | 232,72 | 0,0 | 0,0 | | | -----------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------- | 34,5 | 2012 год | 319,60 | 61,33 | 258,27 | 0,0 | 0,0 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - Объемы подлежат уточнению. ** - Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета. *** - Ввод в действие жилья в сельской местности с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета. **** - По согласованию. Приложение 2 к Программе Мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе (млн. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | № | Наименование мероприятий | Срок | Объем | В том числе за счет | Кол-во | Кол-во | Ответственные | Ожидаемые | | п/п | | исполнения | финансирования,| средств: | сохраняемых | вновь | за исполнение | результаты | | | | мероприятий | всего | | рабочих | создаваемых| мероприятий | | | | | | | | мест, | рабочих | | | | | | | | | единиц | мест, | | | | | | | | | | единиц | | | -------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------|------------|-----------------|----------------- | | | | | областного| внебюджетных | | | | | | | | | | бюджета* | источников | | | | | | | | | | | ** | | | | | -------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------------|----------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------------|----------------- | | Инвестиционные мероприятия | | | | | | | | | -------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------------|----------------- | | Предоставление жилья в | | | | | | | департамент | обеспечение | | | сельской местности молодым | | | | | | | сельского | жильем молодых | | | семьям и молодым специалистам, | | | | | | | хозяйства | семей и | | | тыс. кв.м *** | | | | | | | области, органы | молодых | | | | | | | | | | местного | специалистов, | | | | | | | | | | cамоуправления | закрепление | | | | | | | | | | | кадров на | | | | | | | | | | | селе, | | | | | | | | | | | улучшение | | | | | | | | | | | демографическо | | | | | | | | | | | й ситуации | -------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------------|----------------- | | всего: 54,9 | 2009-2012 годы | 560,04 | 182,04 | 378,00 | 0,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------------|----------------- | | в том числе: 25,8 | 2009-2010 годы | 271,10 | 91,30 | 179,80 | 0,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------------|----------------- | | 12,3 | 2009 год | 139,00 | 51,30 | 87,70 | 0,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------------|----------------- | | 13,5 | 2010 год | 132,10 | 40,00 | 92,10 | 0,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------------|----------------- | | 29,1 | 2011-2012 годы | 288,94 | 90,74 | 198,20 | 0,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------------|----------------- | | 14,2 | 2011 год | 140,18 | 43,48 | 96,70 | 0,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------------|----------------- | | 14,9 | 2012 год | 148,76 | 47,26 | 101,50 | 0,0 | 0,0 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - Объемы подлежат уточнению. ** - Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета. *** - Предоставление жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета. Приложение 3 к Программе Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности (млн. рублей) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | № п/п | Наименование | Срок | Объем | В том числе за счет | Кол-во | Кол-во | Ответственные за | Ожидаемые | | | мероприятий | исполнения | финансирования | средств: | сохраняемых| вновь | исполнение | результаты | | | | мероприятий | , всего | | рабочих | создаваемых| мероприятий | | | | | | | | мест, | рабочих | | | | | | | | | единиц | мест, | | | | | | | | | | единиц | | | ---------|----------------------|-------------|----------------|--------------------------|------------|------------|--------------------|---------------------- | | | | | областно | внебюджетных | | | | | | | | | | го | источников ** | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | * | | | | | | ---------|----------------------|-------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|--------------------|---------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---------|----------------------|-------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|--------------------|---------------------- | | Инвестиционные | | | | | | | | | | | мероприятия | | | | | | | | | ---------|----------------------|-------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|--------------------|---------------------- | 1. | Ввод в действие | | | | | | | департамент | предоставление | | | общеобразовательных | | | | | | | сельского | общедоступного и | | | учреждений в | | | | | | | хозяйства области, | бесплатного | | | сельской местности, | | | | | | | департамент | начального общего, | | | мест *** | | | | | | | образования | основного общего, | | | | | | | | | | области, | среднего (полного) | | | | | | | | | | Департамент | общего образования | | | | | | | | | | строительства, | по основным | | | | | | | | | | энергетики и ЖКХ | общеобразовательным | | | | | | | | | | области, органы | программам. | | | | | | | | | | местного | | | | | | | | | | | самоуправления**** | | ---------|----------------------|-------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|--------------------|---------------------- | | 2 830 | 2009-2012 | 642,35 | 642,35 | 0,00 | 127,0 | 0,0 | | | | | | годы | | | | | | | | ---------|----------------------|-------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|--------------------|---------------------- | | в том числе: 1740 | 2009-2010 | 249,24 | 249,24 | 0,00 | 127,0 | 0,0 | | | | | | годы | | | | | | | | ---------|----------------------|-------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|--------------------|---------------------- | | 825 | 2009 год | 102,95 | 102,95 | 0,00 | 54,0 | 0,0 | | | ---------|----------------------|-------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|--------------------|---------------------- | | 915 | 2010 год | 146,29 | 146,29 | 0,00 | 73,0 | 0,0 | | | ---------|----------------------|-------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|--------------------|---------------------- | | 1090 | 2011-2012 | 393,11 | 393,11 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | годы | | | | | | | | ---------|----------------------|-------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|--------------------|---------------------- | | 620 | 2011 год | 172,61 | 172,61 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | ---------|----------------------|-------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|--------------------|---------------------- | | 470 | 2012 год | 220,50 | 220,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | ---------|----------------------|-------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|--------------------|---------------------- | 2. | Ввод в действие | | | | | | | департамент | предоставление | | | дошкольных | | | | | | | сельского | общедоступного | | | образовательных | | | | | | | хозяйства области, | бесплатного | | | учреждений, мест *** | | | | | | | департамент | дошкольного | | | | | | | | | | образования | образования | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | Департамент | | | | | | | | | | | строительства, | | | | | | | | | | | энергетики и ЖКХ | | | | | | | | | | | области, органы | | | | | | | | | | | местного | | | | | | | | | | | самоуправления**** | | ---------|----------------------|-------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|--------------------|---------------------- | | 955 | 2009-2012 | 292,34 | 292,34 | 0,00 | 49,0 | 191,0 | | | | | | годы | | | | | | | | ---------|----------------------|-------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|--------------------|---------------------- | | 675 | 2009-2010 | 160,34 | 160,34 | 0,00 | 49,0 | 191,0 | | | | | | годы | | | | | | | | ---------|----------------------|-------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|--------------------|---------------------- | | 395 | 2009 год | 82,50 | 82,50 | 0,00 | 36,0 | 100,0 | | | ---------|----------------------|-------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|--------------------|---------------------- | | 280 | 2010 год | 77,84 | 77,84 | 0,00 | 13,0 | 91,0 | | | ---------|----------------------|-------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|--------------------|---------------------- | | 280 | 2011-2012 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | годы | | | | | | | | ---------|----------------------|-------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|--------------------|---------------------- | | 140 | 2011 год | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | ---------|----------------------|-------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|--------------------|---------------------- | | 140 | 2012 год | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - Объемы подлежат уточнению. ** - Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета. *** - Ввод в действие общеобразовательных школ, дошкольных учреждений с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета. **** - По согласованию. Приложение 4 к Программе Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности (млн. рублей) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | п/п | Наименование мероприятий | Срок | Объем | В том числе за счет | Кол-во | Кол-во | Ответственные | Ожидаемые | | | | исполнения | финансирования | средств: | сохраняемых| вновь | за исполнение | результаты | | | | мероприятий | , всего | | рабочих | создаваемых| мероприятий | | | | | | | | мест, | рабочих | | | | | | | | | единиц | мест, | | | | | | | | | | единиц | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | | | | областного| внебюджетных | | | | | | | | | | бюджета* | источников ** | | | | | | | | | | | | | | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | Инвестиционные | | | | | | | | | | | мероприятия | | | | | | | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | 1. | Ввод в действие районных | | | | | | | департамент | развитие сети | | | и участковых больниц, | | | | | | | сельского | сельских больниц | | | коек *** | | | | | | | хозяйства | и улучшение | | | | | | | | | | области, | стационарной | | | | | | | | | | департамент | медицинской | | | | | | | | | | здравоохранения| помощи сельскому | | | | | | | | | | области, | населению | | | | | | | | | | Департамент | | | | | | | | | | | строительства, | | | | | | | | | | | энергетики и | | | | | | | | | | | ЖКХ области | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | всего: 30 | 2009-2010 годы | 14,60 | 14,60 | 0,00 | 95,0 | 4,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | 0 | 2009 год | 7,30 | 7,30 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | 30 | 2010 год | 7,30 | 7,30 | 0,00 | 95,0 | 4,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | 2. | Ввод в действие | | | | | | | департамент | развитие сети | | | амбулаторно- | | | | | | | сельского | сельских | | | поликлинических | | | | | | | хозяйства | амбулаторно- | | | учреждений, посещений | | | | | | | области, | поликлинических | | | в смену *** | | | | | | | департамент | учреждений и | | | | | | | | | | здравоохранения| улучшение | | | | | | | | | | области, | амбулаторно- | | | | | | | | | | Департамент | медицинской помощи| | | | | | | | | | строительства, | сельскому | | | | | | | | | | энергетики и | населению | | | | | | | | | | ЖКХ области | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | всего: 100 | 2009-2010 годы | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,0 | 65,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | 0 | 2009 год | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | 100 | 2010 год | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,0 | 65,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | 3. | Ввод в действие | | | | | | | департамент | развитие сети | | | фельдшерско-акушерских | | | | | | | сельского | ФАПов и улучшение | | | пунктов, единиц **** | | | | | | | хозяйства | первичной | | | | | | | | | | области, | доврачебной | | | | | | | | | | департамент | медицинской | | | | | | | | | | здравоохранения| помощи сельскому | | | | | | | | | | области, | населению | | | | | | | | | | Департамент | | | | | | | | | | | строительства, | | | | | | | | | | | энергетики и | | | | | | | | | | | ЖКХ области | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | всего: 14 | 2009-2012 годы | 32,40 | 32,40 | 0,00 | 32,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | в том числе: 9 | 2009-2010 годы | 19,70 | 19,70 | 0,00 | 16,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | 6 | 2009 год | 11,20 | 11,20 | 0,00 | 8,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | 3 | 2010 год | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 8,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | 5 | 2011-2012 годы | 12,70 | 12,70 | 0,00 | 16,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | 3 | 2011 год | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 8,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | 2 | 2012 год | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 8,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | 4. | Оснащение учреждений | | | | | | | департамент | улучшение | | | здравоохранения | | | | | | | здравоохранения| материально- | | | медицинским | | | | | | | области | технического | | | оборудованием | | | | | | | | обеспечения | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | 4.1. | участковых больниц, | | | | | | | | | | | единиц | | | | | | | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | всего: 19 | 2009-2012 годы | 5,30 | 5,30 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | 8 | 2009 год | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | 11 | 2010 год | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | 4.2. | амбулаторно- | | | | | | | | | | | поликлинических | | | | | | | | | | |учреждений, единиц | | | | | | | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | всего: 15 | 2009-2010 годы | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | 7 | 2009 год | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | 8 | 2010 год | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | 4.3. | фельдшерско-акушерских | | | | | | | | | | | пунктов, единиц | | | | | | | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | всего: 422 | 2009-2012 годы | 46,56 | 46,56 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | в том числе: 222 | 2009-2010 годы | 20,70 | 20,70 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | 110 | 2009 год | 9,30 | 9,30 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | 112 | 2010 год | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | 200 | 2011-2012 годы | 25,86 | 25,86 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | 100 | 2011 год | 12,39 | 12,39 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | -------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------- | | 100 | 2012 год | 13,47 | 13,47 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - Объемы подлежат уточнению. ** - Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета. *** - Ввод в действие районных и участковых больниц, амбулаторно-поликлинических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета. **** - Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета с 2009 года. Приложение 5 к Программе Мероприятия по развитию сети учреждений физической культуры и спорта в сельской местности (млн.рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Срок | Объем | В том числе за счет | Кол-во | Кол-во | Ответственные за | Ожидаемые | | мероприятий | исполнения |финансирования,| средств: | сохраняемых | вновь | исполнение | результаты | | | мероприятий |всего | | рабочих | создаваемых | мероприятий | | | | | | | мест, | рабочих | | | | | | | | единиц | мест, | | | | | | | | | единиц | | | -----------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------- | | | | областног | внебюджетных | | | | | | | | | о бюджета | источников ** | | | | | | | | | * | | | | | | -----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------- | Инвестиционные | | | | | | | | | | мероприятия | | | | | | | | | -----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------- | 1. Осуществление | | | | | | | Департамент | улучшение | | реконструкции | | | | | | | строительства, | материально- | | спортивных | | | | | | | энергетики и ЖКХ | технических условий | | сооружений в | | | | | | | области, департамент | для занятий | | сельской местности | | | | | | | сельского хозяйства | физкультурой и | | | | | | | | | области, комитет по | спортом в сельской | | | | | | | | | физической культуре | местности | | | | | | | | | и спорту области, | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | | | (организации)**** | | -----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------- | Всего: | 2009-2012 | 1,71 | 1,71 | 0,00 | 6,0 | 0,0 | | | | | годы | | | | | | | | -----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------- | в том числе: | 2009-2010 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 6,0 | 0,0 | | | | | годы | | | | | | | | -----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------- | | 2009 год | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 3,0 | 0,0 | | | -----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------- | | 2010 год | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 3,0 | 0,0 | | | -----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------- | | 2011-2012 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | годы | | | | | | | | -----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------- | | 2011 год | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | -----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------- | | 2012 год | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | -----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------- | 2. Строительство | | | | | | | Департамент | улучшение | | комплексных | | | | | | | строительства, | материально- | | спортивных площадок | | | | | | | энергетики и ЖКХ | технических условий | | | | | | | | | области, департамент | для занятий | | | | | | | | | сельского хозяйства | физкультурой и | | | | | | | | | области, комитет по | спортом в сельской | | | | | | | | | физической культуре | местности | | | | | | | | | и спорту области, | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | | | (организации)**** | | -----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------- | Всего: | 2009-2012 | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 0,0 | 4,0 | | | | | годы | | | | | | | | -----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------- | в том числе: | 2009-2010 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,0 | 4,0 | | | | | годы | | | | | | | | -----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------- | | 2009 год | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,0 | 2,0 | | | -----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------- | | 2010 год | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,0 | 2,0 | | | -----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------- | | 2011-2012 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | годы | | | | | | | | -----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------- | | 2011 год | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | -----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------- | | 2012 год | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - Объемы подлежат уточнению. ** - Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета. *** - Ввод в действие районных и участковых больниц, амбулаторно-поликлинических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета. **** - Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета с 2009 года. Приложение 6 к Программе Мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности (млн. рублей) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | № п/п | Наименование | Срок | Объем | В том числе за счет | Кол-во | Кол-во | Ответственные | Ожидаемые | | | мероприятий | исполнения | финансирования,| средств: | сохраняемых | вновь | за исполнение | результаты | | | | мероприятий | всего | | рабочих | создаваемых | мероприятий | | | | | | | | мест, | рабочих | | | | | | | | | единиц | мест, | | | | | | | | | | единиц | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | областного | внебюджетных | | | | | | | | | | бюджета * | источников ** | | | | | ----------|---------------------------|---------------|-----------------|------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Инвестиционные мероприятия | | | | | | | | ----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Ввод в действие клубных | | | | | | | Департамент | повышение | | | учреждений, мест *** | | | | | | | строительства, | эффективности | | | | | | | | | | энергетики и ЖКХ | деятельности | | | | | | | | | | области, | учреждений | | | | | | | | | | департамент | культуры в | | | | | | | | | | сельского | сельской | | | | | | | | | | хозяйства | местности | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | Департамент | | | | | | | | | | | культуры области, | | | | | | | | | | | органы местного | | | | | | | | | | | самоуправления | | | | | | | | | | | **** | | ----------|---------------------------|---------------|-----------------|------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|------------------- | | всего: 2300 | 2009-2012 | 231,16 | 231,16 | 0,00 | 100,0 | 600,0 | | | | | | годы | | | | | | | | ----------|---------------------------|---------------|-----------------|------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|------------------- | | в том числе: 1900 | 2009-2010 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 60,0 | 320,0 | | | | | | годы | | | | | | | | ----------|---------------------------|---------------|-----------------|------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|------------------- | | 200 | 2009 год | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,0 | 180,0 | | | ----------|---------------------------|---------------|-----------------|------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|------------------- | | 1700 | 2010 год | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 20,0 | 140,0 | | | ----------|---------------------------|---------------|-----------------|------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|------------------- | | 400 | 2011-2012 | 143,16 | 143,16 | 0,00 | 40,0 | 280,0 | | | | | | годы | | | | | | | | ----------|---------------------------|---------------|-----------------|------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|------------------- | | 200 | 2011 год | 62,18 | 62,18 | 0,00 | 20,0 | 140,0 | | | ----------|---------------------------|---------------|-----------------|------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|------------------- | | 200 | 2012 год | 80,99 | 80,99 | 0,00 | 20,0 | 140,0 | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - Объемы подлежат уточнению. ** - Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета. *** - Ввод в действие клубных учреждений с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета. **** - По согласованию. Приложение 7 Программе Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности (млн. рублей) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | № | Наименование мероприятий | Срок | Объем | В том числе за счет | Кол-во | Кол-во | Ответственные за | Ожидаемые | | п/п | | исполнения | финансирования, | средств: | сохраняемых | вновь | исполнение | результаты | | | | мероприятий | всего | | рабочих | создаваемых | мероприятий | | | | | | | | мест, | рабочих | | | | | | | | | единиц | мест, | | | | | | | | | | единиц | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | областного| внебюджетных | | | | | | | | | | бюджета* | источников ** | | | | | | | | | | | | | | | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | Инвестиционные мероприятия | | | | | | | | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | 1. | Реконструкция и техническое | | | | | | | департамент | сокращение | | | перевооружение ВЛ 0,38 кВ, км *** | | | | | | | сельского | затрат на | | | | | | | | | | хозяйства области, | обслуживание | | | | | | | | | | Департамент | линий | | | | | | | | | | строительства, | электропередачи | | | | | | | | | | энергетики и ЖКХ | | | | | | | | | | | области, органы | | | | | | | | | | | местного | | | | | | | | | | | самоуправления**** | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | всего: 235,8 | 2009-2012 годы | 58,96 | 38,86 | 20,10 | 61,0 | 0,0 | | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | в том числе: 119,8 | 2009-2010 годы | 38,66 | 18,56 | 20,10 | 31,0 | 0,0 | | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | 61,9 | 2009 год | 20,00 | 9,60 | 10,40 | 16,0 | 0,0 | | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | 57,9 | 2010 год | 18,66 | 8,96 | 9,70 | 15,0 | 0,0 | | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | 116,0 | 2011-2012 годы | 20,30 | 20,30 | 0,00 | 30,0 | 0,0 | | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | 58,0 | 2011 год | 9,70 | 9,70 | 0,00 | 15,0 | 0,0 | | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | 58,0 | 2012 год | 10,60 | 10,60 | 0,00 | 15,0 | 0,0 | | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | 2. | Реконструкция и техническое | | | | | | | департамент | повышение | | | перевооружение ВЛ 6-10 кВ, км *** | | | | | | | сельского | качества | | | | | | | | | | хозяйства области, |энергообеспечения| | | | | | | | | | Департамент | сельской | | | | | | | | | | строительства, | местности с | | | | | | | | | | энергетики и ЖКХ | учетом | | | | | | | | | | области, органы | современных | | | | | | | | | | местного | технических | | | | | | | | | | самоуправления**** | требований | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | всего: 76,7 | 2009-2012 годы | 19,30 | 10,30 | 9,00 | 12,0 | 0,0 | | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | в том числе: 38,7 | 2009-2010 годы | 10,10 | 5,90 | 4,20 | 6,0 | 0,0 | | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | 20,3 | 2009 год | 4,05 | 1,95 | 2,10 | 3,0 | 0,0 | | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | 18,4 | 2010 год | 4,05 | 1,95 | 2,10 | 3,0 | 0,0 | | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | 38,0 | 2011-2012 годы | 9,20 | 4,40 | 4,80 | 6,0 | 0,0 | | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | 19,0 | 2011 год | 4,40 | 2,10 | 2,30 | 3,0 | 0,0 | | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | 19,0 | 2012 год | 4,80 | 2,30 | 2,50 | 3,0 | 0,0 | | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | Реконструкция и техническое | | | | | | | департамент | сокращение | | | перевооружение ТП 6-10/04 Кв, штук *** | | | | | | | сельского | затрат на | | 3. | | | | | | | | хозяйства области, | обслуживание и | | | | | | | | | | Департамент | выполнение | | | | | | | | | | строительства, | ремонтных и | | | | | | | | | | энергетики и ЖКХ | регламентных | | | | | | | | | | области, органы | работ | | | | | | | | | | местного | | | | | | | | | | | самоуправления**** | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | всего: 131 | 2009-2012 годы | 24,44 | 11,70 | 12,74 | 0,0 | 0,0 | | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | в том числе: 67 | 2009-2010 годы | 12,04 | 5,80 | 6,24 | 0,0 | 0,0 | | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | 35 | 2009 год | 6,64 | 3,20 | 3,44 | 0,0 | 0,0 | | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | 32 | 2010 год | 5,40 | 2,60 | 2,80 | 0,0 | 0,0 | | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | 64 | 2011-2012 годы | 12,40 | 5,90 | 6,50 | 0,0 | 0,0 | | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | 32 | 2011 год | 5,90 | 2,80 | 3,10 | 0,0 | 0,0 | | | -------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------------ | | 32 | 2012 год | 6,50 | 3,10 | 3,40 | 0,0 | 0,0 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - Объемы подлежат уточнению. ** - Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета. *** - Ввод км ВЛ 0,38 кВ, ВЛ 6-10 кВ, штук ТП с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета. **** - По согласованию. Приложение 8 к долгосрочной целевой программе " Социальное развитие села на 2009-2012 годы" Мероприятия по развитию газификации в сельской местности (млн. рублей) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | № | Наименование | Срок | Объем | В том числе за счет | Кол-во | Кол-во | Ответственные за | Ожидаемые | | п/п | мероприятий | исполнения | финансирования, | средств: | сохраняемых | вновь | исполнение мероприятий | результаты | | | | мероприятий | всего | | рабочих мест, | создаваемых | | | | | | | | | единиц | рабочих | | | | | | | | | | мест, | | | | | | | | | | единиц | | | -------|----------------------|-------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------- | | | | | областног | внебюджетных | | | | | | | | | | о | источников | | | | | | | | | | бюджета* | ** | | | | | -------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------- | | Инвестиционные | | | | | | | | | | | мероприятия | | | | | | | | | -------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------- | 1. | Ввод в действие | | | | | | | департамент сельского | повышение уровня | | | распределительных | | | | | | | хозяйства области, | газификации села | | | газовых сетей, км | | | | | | | Департамент | природным газом | | | *** | | | | | | | строительства, | | | | | | | | | | | энергетики и ЖКХ | | | | | | | | | | | области, органы | | | | | | | | | | | местного | | | | | | | | | | | самоуправления **** | | -------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------- | | всего: 455,0 | 2009-2012 | 364,00 | 364,00 | 0,00 | 0,0 | 4,0 | | | | | | годы | | | | | | | | -------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------- | | в том числе: 225,0 | 2009-2010 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,0 | 2,0 | | | | | | годы | | | | | | | | -------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------- | | 110,0 | 2009 год | 93,80 | 93,80 | 0,00 | 0,0 | 1,0 | | | -------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------- | | 115,0 | 2010 год | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 0,0 | 1,0 | | | -------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------- | | 230,0 | 2011-2012 | 188,00 | 188,00 | 0,00 | 0,0 | 2,0 | | | | | | годы | | | | | | | | -------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------- | | 115,0 | 2011 год | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0 | | | -------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------- | | 115,0 | 2012 год | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0 | | | -------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------- | 2. | Газификация домов, | | | | | | | департамент сельского | улучшение условий | | | квартир*** | | | | | | | хозяйства области, | быта сельского | | | | | | | | | | Департамент | населения | | | | | | | | | | строительства, | | | | | | | | | | | энергетики и ЖКХ | | | | | | | | | | | области, органы | | | | | | | | | | | местного | | | | | | | | | | | самоуправления **** | | -------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------- | | всего: 8064 | 2009-2012 | 92,27 | 0,00 | 92,27 | 0,0 | 5,0 | | | | | | годы | | | | | | | | -------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------- | | в том числе: 2864 | 2009-2010 | 30,07 | 0,00 | 30,07 | 0,0 | 5,0 | | | | | | годы | | | | | | | | -------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------- | | 256 | 2009 год | 2,69 | 0,00 | 2,69 | 0,0 | 1,0 | | | -------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------- | | 2 608 | 2010 год | 27,38 | 0,00 | 27,38 | 0,0 | 4,0 | | | -------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------- | | 5 200 | 2011-2012 | 62,20 | 0,00 | 62,20 | 0,0 | 0,0 | | | | | | годы | | | | | | | | -------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------- | | 2 600 | 2011 год | 29,80 | 0,00 | 29,80 | 0,0 | 0,0 | | | -------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------- | | 2 600 | 2012 год | 32,40 | 0,00 | 32,40 | 0,0 | 0,0 | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - Объемы подлежат уточнению. ** - Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета. *** - Ввод в действие распределительных газовых сетей, газификация квартир, строительство и реконструкция газонаполнительных станций с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета. **** - По согласованию. Приложение 9 к Программе Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности (млн. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем | В том числе за счет | Кол-во | Кол-во вновь | Ответственные за | Ожидаемые | | | | мероприятий | финансирования,| средств: | сохраняемых | создаваемых | исполнение | результаты | | | | | всего | | рабочих | рабочих мест, | мероприятий | | | | | | | | мест, | единиц | | | | | | | | | единиц | | | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | | | | |областного| внебюджетных | | | | | | | | | | бюджета* | источников | | | | | | | | | | | ** | | | | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Раздел I. Инвестиционные мероприятия | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1.1. | Ввод в действие | | | | | | | департамент сельского | повышение | | | локальных водопроводов, | | | | | | | хозяйства области, | надежности | | | км *** | | | | | | | Департамент | водоснабжения | | | | | | | | | | строительства, | сельских | | | | | | | | | | энергетики и ЖКХ | населенных | | | | | | | | | | области, органы | пунктов, ввод в | | | | | | | | | | местного самоуправления | действие локальных | | | | | | | | | | **** | водопроводов | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | | всего: 156,0 | 2009-2012 годы | 110,40 | 94,40 | 16,00 | 32,0 | 444,0 | | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | | в том числе: 116,0 | 2009-2010 годы | 56,90 | 40,90 | 16,00 | 16,0 | 244,0 | | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | | 58,0 | 2009 год | 28,30 | 20,30 | 8,00 | 8,0 | 122,0 | | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | | 58,0 | 2010 год | 28,60 | 20,60 | 8,00 | 8,0 | 122,0 | | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | | 40,0 | 2011-2012 годы | 53,50 | 53,50 | 0,00 | 16,0 | 200,0 | | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | | 20,0 | 2011 год | 23,50 | 23,50 | 0,00 | 8,0 | 100,0 | | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | | 20,0 | 2012 год | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 8,0 | 100,0 | | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | 1.2. | Введение в действие | | | | | | | департамент сельского | повышение | | | станций водоподготовки и | | | | | | | хозяйства области, | надежности | | | систем водоотведения, | | | | | | | Департамент | водоснабжения и | | | тыс. куб.м/ сутки *** | | | | | | | строительства, | улучшение качества | | | | | | | | | | энергетики и ЖКХ | питьевой воды для | | | | | | | | | | области, органы | сельского | | | | | | | | | | местного самоуправления | населения | | | | | | | | | | **** | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | | всего: 16,7 | 2009-2012 годы | 172,15 | 155,85 | 16,30 | 0,0 | 0,0 | | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | | в том числе: 8,7 | 2009-2010 годы | 69,35 | 61,85 | 7,50 | 0,0 | 0,0 | | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | | 4,6 | 2009 год | 19,45 | 17,95 | 1,50 | 0,0 | 0,0 | | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | | 4,1 | 2010 год | 49,90 | 43,90 | 6,00 | 0,0 | 0,0 | | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | | 8,0 | 2011-2012 годы | 102,80 | 94,00 | 8,80 | 0,0 | 0,0 | | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | | 4,0 | 2011 год | 48,80 | 44,00 | 4,80 | 0,0 | 0,0 | | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | | 4,0 | 2012 год | 54,00 | 50,00 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | 1.3. | Создание зон санитарной | | | | | | | Предприятия и | устройство зон | | | охраны, штук водозаборов | | | | | | | организации | санитарной охраны | | | *** | | | | | | | | водозаборов для | | | | | | | | | | | предотвращения | | | | | | | | | | | загрязнения | | | | | | | | | | | водоисточников | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | | всего: 179 | 2009-2012 годы | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,0 | 0,0 | | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | | в том числе: 89 | 2009-2010 годы | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,0 | 0,0 | | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | | 43 | 2009 год | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,0 | 0,0 | | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | | 46 | 2010 год | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,0 | 0,0 | | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | | 90 | 2011-2012 годы | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,0 | 0,0 | | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | | 45 | 2011 год | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,0 | 0,0 | | | --------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------- | | 45 | 2012 год | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,0 | 0,0 | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * - Объемы подлежат уточнению. ** - Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета. *** - Ввод в действие локальных водопроводов, станций водоподготовки и систем водоотведения, водозаборов с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета. **** - По согласованию. Приложение 10 к Программе Мероприятия по развитию телекоммуникационных сетей в сельской (млн. рублей) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | № | Наименование | Срок | Объем | В том числе за счет | Кол-во | Кол-во | Ответственные| Ожидаемые | | п/п | мероприятий | исполнения | финансирования,| средств: | сохраняемых | вновь | за | результаты | | | | мероприятий | всего | | рабочих | создаваемых | исполнение | | | | | | | | мест, | рабочих | мероприятий | | | | | | | | единиц | мест, | | | | | | | | | | единиц | | | ------|-------------------|--------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|------------- | | | | | областного | внебюджетных | | | | | | | | | | бюджета * | источников | | | | | | | | | | | ** | | | | | ------|-------------------|--------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------|-------------------|--------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------- | | Инвестиционные | | | | | | | | | | | мероприятия | | | | | | | | | ------|-------------------|--------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------- | 1. | Ввод в действие | | | | | | | департамент | доведение | | | емкостей | | | | | | | сельского | телефонной | | | телефонной сети в | | | | | | | хозяйства | плотности | | | сельской | | | | | | | области, | до | | | местности *** | | | | | | | Комитет по | показателя | | | | | | | | | | транспорту и | 14,2 | | | | | | | | | | связи | номера на | | | | | | | | | | области, | 100 | | | | | | | | | | предприятия | человек | | | | | | | | | | и | | | | | | | | | | | организации | | | | | | | | | | | **** | | ------|-------------------|--------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------- | | всего 26,0 | 2009-2010 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,0 | 0,0 | | | | | | годы | | | | | | | | ------|-------------------|--------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------- | | 7,0 | 2009 год | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,0 | 0,0 | | | ------|-------------------|--------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------- | | 19,0 | 2010 год | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,0 | 0,0 | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - Объемы подлежат уточнению. ** - Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета. *** - Ввод в действие емкостей телефонной сети в сельской местности с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета. **** - По согласованию. Приложение 11 к Программе Ресурсное обеспечение Программы (млн. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | № | Направления финансирования и | 2009-2012 | 2009-2010 | В том числе | | п/п | источники | годы, всего | годы, всего | | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------- | | | | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | I. | Государственные капитальные вложения | 3560,97 | 1506,07 | 713,16 | 792,91 | 959,78 | 1095,11 | | | (млн.рублей) - всего, | | | | | | | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | | в том числе | | | | | | | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | | областной бюджет | 2343,60 | 1060,99 | 508,95 | 552,04 | 589,96 | 692,65 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | | внебюджетные источники | 1217,37 | 445,08 | 204,21 | 240,87 | 369,82 | 402,47 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 1. | Мероприятия по улучшению жилищных | 886,52 | 278,20 | 140,10 | 138,10 | 288,72 | 319,60 | | | условий граждан, проживающих в | | | | | | | | | сельской местности | | | | | | | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 1.1. | областной бюджет | 215,73 | 98,40 | 52,40 | 46,00 | 56,00 | 61,33 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 1.2. | внебюджетные источники | 670,79 | 179,80 | 87,70 | 92,10 | 232,72 | 258,27 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 2. | Мероприятия по обеспечению доступным | 560,04 | 271,10 | 139,00 | 132,10 | 140,18 | 148,76 | | | жильем молодых семей и молодых | | | | | | | | | специалистов на селе | | | | | | | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 2.1. | областной бюджет | 182,04 | 91,30 | 51,30 | 40,00 | 43,48 | 47,26 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 2.2. | внебюджетные источники | 378,00 | 179,80 | 87,70 | 92,10 | 96,70 | 101,50 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 3. | Мероприятия по развитию сети | 934,69 | 409,58 | 185,45 | 224,13 | 234,61 | 290,50 | | | общеобразовательных учреждений в | | | | | | | | | сельской местности | | | | | | | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 3.1. | областной бюджет | 934,69 | 409,58 | 185,45 | 224,13 | 234,61 | 290,50 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 3.2. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 4. | Мероприятия по развитию сети | 101,20 | 65,30 | 32,30 | 33,00 | 20,89 | 17,67 | | | учреждений первичной | | | | | | | | | медико-санитарной помощи в сельской | | | | | | | | | местности | | | | | | | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 4.1. | областной бюджет | 101,20 | 65,30 | 32,30 | 33,00 | 20,89 | 17,67 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 4.2. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 5. | Мероприятия по развитию сети | 3,00 | 1,40 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,90 | | | учреждений физической культуры и | | | | | | | | | спорта в сельской местности | | | | | | | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 5.1. | областной бюджет | 3,00 | 1,40 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,90 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 5.2. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 6. | Мероприятия по развитию | 231,16 | 88,00 | 40,00 | 48,00 | 62,18 | 80,99 | | | культурно-досуговой деятельности в | | | | | | | | | сельской местности | | | | | | | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 6.1. | областной бюджет | 231,16 | 88,00 | 40,00 | 48,00 | 62,18 | 80,99 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 6.2. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 7. | Мероприятия по развитию электрических | 109,74 | 67,84 | 30,69 | 28,11 | 20,00 | 21,90 | | | сетей в сельской местности | | | | | | | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 7.1. | областной бюджет | 67,90 | 37,30 | 14,75 | 13,51 | 14,60 | 16,00 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 7.2. | внебюджетные источники | 41,84 | 30,54 | 15,94 | 14,60 | 5,40 | 5,90 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 8. | Мероприятия по развитию газификации в | 456,27 | 206,07 | 73,70 | 109,58 | 119,80 | 130,40 | | | сельской местности | | | | | | | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 8.1. | областной бюджет | 364,00 | 176,00 | 93,80 | 82,20 | 90,00 | 98,00 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 8.2. | внебюджетные источники | 92,27 | 30,07 | 2,69 | 27,38 | 29,80 | 32,40 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 9. | Мероприятия по развитию водоснабжения | 284,15 | 127,05 | 48,15 | 78,90 | 72,70 | 84,40 | | | в сельской местности | | | | | | | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 9.1. | областной бюджет | 250,25 | 102,75 | 38,25 | 64,50 | 67,50 | 80,00 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 9.2. | внебюджетные источники | 33,90 | 24,30 | 9,90 | 14,40 | 5,20 | 4,40 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 10. | Мероприятия по развитию | 0,57 | 0,57 | 0,28 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | | | телекоммуникационных сетей в сельской | | | | | | | | | местности | | | | | | | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 10.1.| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | 10.2.| внебюджетные источники | 0,57 | 0,57 | 0,28 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | II. | ВСЕГО: | 3620,49 | 1565,60 | 713,16 | 792,91 | 959,78 | 1095,11 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | | в том числе | | | | | | | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | | областной бюджет | 2350,61 | 1068,00 | 508,95 | 552,04 | 589,96 | 692,65 | -------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------- | | внебюджетные источники | 1269,89 | 497,60 | 204,21 | 240,87 | 369,82 | 402,47 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 12 к Программе Основные целевые индикаторы и показатели Программы -———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--- | № п/п | Мероприятия | 2009-2012 | В том числе | | | | годы, всего | | -———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————- | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | -———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————- | 1. | Ввод в действие жилых домов (тыс. кв. м) | 118,0 | 23,7 | 28,5 | 31,3 | 34,5 | -———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————- | 2. | Ввод в действие жилых домов для молодых | 54,9 | 12,3 | 13,5 | 14,2 | 14,9 | | | семей и молодых специалистов (тыс. кв.м) | | | | | | -———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————- | 3. | Ввод в действие общеобразовательных | 2830,0 | 825,0 | 915,0 | 620,0 | 470,0 | | | учреждений (мест) | | | | | | -———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————- | 4. | Ввод в действие дошкольных учреждений | 955,0 | 395,0 | 280,0 | 140,0 | 140,0 | | | (мест) | | | | | | -———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————- | 5. | Ввод в действие районных и участковых | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | | | больниц (коек) | | | | | | -———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————- | 6. | Ввод в действие амбулаторно-поликлинических | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | | учреждений (посещений в смену) | | | | | | -———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————- | 7. | Ввод в действие фельдшерско-акушерских | 14,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | | | пунктов (единиц) | | | | | | -———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————- | 8. | Ввод в действие клубных учреждений (мест) | 2300,0 | 200,0 | 1700,0 | 200,0 | 200,0 | -———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————- | 9. | Реконструкция и техническое перевооружение | 235,8 | 61,9 | 57,9 | 58,0 | 58,0 | | | ВЛ 0,38 кВ, км | | | | | | -———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————- | 10. | Реконструкция и техническое перевооружение | 76,7 | 20,3 | 18,4 | 19,0 | 19,0 | | | ВЛ 6-10 кВ, км | | | | | | -———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————- | 11. | Реконструкция и техническое перевооружение | 131,0 | 35,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | | | ТП 6-10/04 Кв, штук | | | | | | -———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————- | 12. | Ввод в действие распределительных газовых | 455,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | | | сетей, км | | | | | | -———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————- | 13. | Газификация домов, квартир | 8064,0 | 256,0 | 2608,0 | 2600,0 | 2600,0 | -———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————- | 14. | Ввод в действие локальных водопроводов, км | 156,0 | 58,0 | 58,0 | 20,0 | 20,0 | -———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————- | 15. | Введение в действие станций водоподготовки | 16,7 | 4,6 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | | | и систем водоотведения, тыс. куб.м/ сутки | | | | | | -———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————- | 16. | Создание водоохранных зон (зон санитарной | 179,0 | 43,0 | 46,0 | 45,0 | 45,0 | | | охраны), штук водозаборов | | | | | | -———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————- | 17. | Ввод в действие емкостей телефонной сети в | 26,0 | 7,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | | | сельской местности | | | | | | -—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|