Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 09.02.2015 № 81

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

От 09.02.2015 № 81

г. Вологда

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства области

от 28 октября 2013 года № 1107

 

 

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести в государственную программу «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1107, следующие изменения:

1.1. В паспорте программы:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы

бюджетных

ассигнований

государственной

программы

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 564 967,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 96 952,3 тыс. рублей;

2015 год – 70 078,4 тыс. рублей;

2016 год – 52 571,9 тыс. рублей;

2017 год – 82 497,6 тыс. рублей;

2018 год – 84 854,6 тыс. рублей;

2019 год – 87 210,1 тыс. рублей;

2020 год – 90 802,1 тыс. рублей;

за счет собственных доходов областного бюджета – 556 288,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 88 273,3 тыс. рублей;

2015 год – 70 078,4 тыс. рублей;

2016 год – 52 571,9 тыс. рублей;

2017 год – 82 497,6 тыс. рублей;

2018 год – 84 854,6 тыс. рублей;

2019 год – 87 210,1 тыс. рублей;

2020 год – 90 802,1 тыс. рублей;

за счет субсидий федерального бюджета – 8 679,0 тысублей, в том числе по годам:

2014 год – 8 679,0 тыс. рублей»;

 

позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые

результаты

реализации государственной

программы

 

за период с 2014 по 2020 год планируется достижение следующих результатов:

- снижение энергоемкости валового регионального продукта с 40,53 до 27,80 кг условного топлива/тыс. рублей;

- увеличение уровня снижения энергоемкости валового регионального продукта за счет реализации мероприятий государственной программы с 6,7 % до 31,4 %;

- 100 % выполнения работ по техническому перевооружению котельных, находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха (33 объекта);

- 100 % выполнения работ по строительству объектов газификации (57 объектов).

 

1.2. Абзацы второй – девятнадцатый раздела IV программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации государственной программы в 2014-2020 годах, за счет средств областного бюджета составляет 564 967,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 96 952,3 тыс. рублей;

2015 год – 70 078,4 тыс. рублей;

2016 год – 52 571,9 тыс. рублей;

2017 год – 82 497,6 тыс. рублей;

2018 год – 84 854,6 тыс. рублей;

2019 год – 87 210,1 тыс. рублей;

2020 год – 90 802,1 тыс. рублей;

за счет собственных доходов областного бюджета – 556 288,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 88 273,3 тыс. рублей;

2015 год – 70 078,4 тыс. рублей;

2016 год – 52 571,9 тыс. рублей;

2017 год – 82 497,6 тыс. рублей;

2018 год – 84 854,6 тыс. рублей;

2019 год – 87 210,1 тыс. рублей;

2020 год – 90 802,1 тыс. рублей;

за счет субсидий федерального бюджета – 8 679,0 тысублей, в том числе по годам:

2014 год – 8 679,0 тыс. рублей.».

1.3. Абзацы шестой, седьмой раздела V программы изложить в следующей редакции:

«Технически перевооружить 100 % от запланированного на период реализации государственной программы количества встроенных и пристроенных котельных (33 объекта), находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха;

выполнить 100 % от запланированного на период реализации государственной программы объема работ по строительству объектов газификации (57 объектов).

1.3. Приложения 1 - 4 к программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему постановлению.

1.4. В подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» (приложение 6 к государственной программе):

1.4.1 позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы 1

 

- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 166 335,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 43 682,0 тыс. рублей;

2015 год – 11 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 11 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 23 781,4 тыс. рублей;

2018 год – 24 756,4 тыс. рублей;

2019 год – 25 647,6 тыс. рублей;

2020 год – 26 468,3 тыс. рублей;

за счет собственных доходов областного бюджета – 157 656,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 35 003,0 тыс. рублей;

2015 год – 11 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 11 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 23 781,4 тыс. рублей;

2018 год – 24 756,4 тыс. рублей;

2019 год – 25 647,6 тыс. рублей;

2020 год – 26 468,3 тыс. рублей;

за счет субсидий федерального бюджета – 8 679,0 тысублей, в том числе по годам:

2014 год – 8 679,0 тыс. рублей»;

 

1.4.2 абзацы первый - восемнадцатый раздела V подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 1, за счет средств областного бюджета составляет 166 335,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 43 682,0 тыс. рублей;

2015 год – 11 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 11 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 23 781,4 тыс. рублей;

2018 год – 24 756,4 тыс. рублей;

2019 год – 25 647,6 тыс. рублей;

2020 год – 26 468,3 тыс. рублей;

за счет собственных доходов областного бюджета составляет 157 656,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 35 003,0 тыс. рублей;

2015 год – 11 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 11 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 23 781,4 тыс. рублей;

2018 год – 24 756,4 тыс. рублей;

2019 год – 25 647,6 тыс. рублей;

2020 год – 26 468,3 тыс. рублей;

за счет субсидий федерального бюджета – 8 679,0 тысублей, в том числе по годам:

2014 год – 8 679,0 тыс. рублей.»

1.4.3 графу «Наименование показателя (индикатора)» строки «F.2» приложения 1 к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:

«Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, используемыми в качестве моторного топлива (далее – газовые смеси), сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения»;

1.4.4 приложения 1.1, 4, 5 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложениям 5 - 7 к настоящему постановлению;

1.5. В подпрограмме 2 «Газификация на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» (приложение 7 к государственной программе):

1.5.1 в паспорте подпрограммы 2:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2

- объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 233313,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 31 127,1 тыс. рублей;

2015 год – 37 506,5 тыс. рублей;

2016 год – 20 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 35 850,0 тыс. рублей;

2018 год – 35 860,0 тыс. рублей;

2019 год – 35 870,0 тыс. рублей;

2020 год – 37 099,8 тыс. рублей.»;

 

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы 2

 

за период с 2014 по 2020 годы планируется достижение следующих результатов:

- повышение уровня газификации потребителей области природным газом с 60,43 % в 2012 году до 64,5 % к 2020 году;

- увеличение протяженности распределительных газовых сетей области к 2020 году на 80,31 км, в том числе в сельской местности на 57,27 км;

- увеличение количества потребителей, получивших доступ к системе газоснабжения природным газом, к 2020 году на 3715 домовладений (квартир), в том числе в сельской местности на 2019 домовладений (квартир);

- сокращение объемов незавершенного строительства объектов газификации к 2020 году на 29 965,3 тыс. рублей.»;

 

1.5.2 абзацы двенадцатый - шестнадцатый раздела III подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит к 2020 году:

повысить уровень газификации потребителей области природным газом с 60,43 % в 2012 году до 64,5 %;

увеличить протяженность распределительных газовых сетей области на 80,31 км, в том числе в сельской местности на 57,27 км;

увеличить количество потребителей, получивших доступ к системе газоснабжения природным газом, на 3715 домовладений (квартир), в том числе в сельской местности на 2019 домовладений (квартир);

сократить объемы незавершенного строительства объектов газификации к 2020 году на 29965,3 тыс. рублей.»;

1.5.3 абзацы первый - восьмой раздела V подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, за счет средств областного бюджета составляет 233313,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 31 127,1 тыс. рублей;

2015 год – 37 506,5 тыс. рублей;

2016 год – 20 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 35 850,0 тыс. рублей;

2018 год – 35 860,0 тыс. рублей;

2019 год – 35 870,0 тыс. рублей;

2020 год – 37 099,8 тыс. рублей.»;

1.5.4 приложения 5, 6 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложениям 8, 9 к настоящему постановлению.

1.6. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы на 2014-2020 годы» (приложение 8 к государственной программе):

1.6.1 в паспорте подпрограммы 3 позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы 3

 

- общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 165 317,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 22 143,2 тыс. рублей;

2015 год – 21 571,90 тыс. рублей;

2016 год – 21 571,90 тыс. рублей;

2017 год – 22 866,20 тыс. рублей;

2018 год – 24 238,20 тыс. рублей;

2019 год – 25 692,50 тыс. рублей;

2020 год – 27 234,00 тыс. рублей»;

 

1.6.2 абзацы первый - восьмой раздела IV программы 3 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 165 317,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 22 143,2 тыс. рублей;

2015 год – 21 571,90 тыс. рублей;

2016 год – 21 571,90 тыс. рублей;

2017 год – 22 866,20 тыс. рублей;

2018 год – 24 238,20 тыс. рублей;

2019 год – 25 692,50 тыс. рублей;

2020 год – 27 234,00 тыс. рублей.»;

1.6.3 приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 12 декабря 2014 года.

 

 

Губернатор области          О.А. Кувшинников

 

 


Приложение 1

к постановлению

Правительства области

От 09.02.2015 № 81

 

«Приложение 1

к государственной программе

 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

за счет средств областного бюджета

 

Ответственный исполнитель

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

Всего

88273,3

70078,4

52571,9

82497,6

84854,6

87210,1

90802,1

556 288,0

Департамент топливно-энергетического комплекса области

88273,3

70078,4

52571,9

82497,6

84854,6

87210,1

90802,1

556 288,0

 «

 

 

Приложение 2

к постановлению

Правительства области

От 09.02.2015 № 81

 

«Приложение 2

к государственной программе

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,

бюджетов муниципальных районов и городских округов области,

юридических лиц на реализацию целей государственной программы

 

Наименование

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

Всего

91198,2

470432,1

883736,9

1119843,5

1176617,6

657840,6

130085,4

4529754,3

Федеральный бюджет

0,0

200000,0

200000,0

22592,3

23518,6

24365,2

25144,9

495621,0

Бюджеты муниципальных районов и городских округов

4698,2

5932,1

3986,9

16001,2

18099,0

15725,4

19690,5

84133,3

Внебюджетные средства

86500,0

264500,0

679750,0

1081250,0

1135000,0

617750,0

85250,0

3950000,0

«

 

 


Приложение 3

к постановлению

Правительства области

От 09.02.2015 № 81

 

«Приложение 3

к государственной программе

 

Таблица 1

 

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы

 

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измере-ния

Значения показателей

прогноз

2012 год

(факт)

2013 год

(оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Снижение потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов области, в том числе ввозимых

динамика энергоемкости валового регионального продукта

кг.т./ тыс. руб.

58,89

40,53

36,52

32,17

29,53

29,10

28,48

28,07

27,80

 

 

уровень снижения энергоемкости валового регионального продукта за счет реализации мероприятий государственной программы

%

 -

6,7

9,89

20,6

27,1

28,2

29,7

30,7

31,4

2.

Техническое перевооружение котельных, находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, с применением современного энергоэффективного оборудования

доля технически перевооруженных объектов от общего объема объектов, требующих перевооружения

%

8,64

14,87

 

12,12

15,15

15,15

18,18

12,12

9,09

18,18

3.

Строительство объектов

газификации

доля построенных объектов газификации от общего количества объектов, подлежащих строительству

%

15,79

36,84

12,28

15,79

14,04

10,53

12,28

15,79

19,3

 

 

Таблица 2

 

Сведения о показателях, установленных указами Президента

Российской Федерации, и показателях, влияющих на рост ВРП

 

п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значения показателей

прогноз

2012 год

(факт)

2013 год

(оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения

ед.

10

8

6

6

5

5

5

5

5

2.

Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении

дней

281

276

167

45

43

43

43

43

43

3.

Производство электроэнергии

% к предыду-щему году

95,6

100,0

106,0

122,0

101,82

100,0

100,0

100,0

100,0

4.

Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды

% к предыдущему году

95,9

105,0

105,0

115,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5.

Объем привлеченных средств из федерального бюджета на софинансирование программ и непрограммных мероприятий на территории области по курируемым видам деятельности

млн. рублей

0,0

96,6

0,0

200,0

200,0

22,59

23,52

24,36

25,14

6.

Объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности

млн. рублей

105152,63

45261,59

46046,30

12701,51

20173,63

2512,61

2515,79

2415,50*

2621,00*

7.

Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест

ед.

2022

196

67

449

449

449

449

583

568

* - данные могут быть изменены ввиду корректировки инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».»

 

 

Приложение 4

к постановлению

Правительства области

От 09.02.2015 № 81

 

«Приложение 4

к государственной программе

 

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы

в разрезе муниципальных образований области

 

п/п

Наименование муниципального образования

Значения показателей и их обоснование

2012

год

(факт)

2013

год

(оценка)

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1. Доля технически перевооруженных объектов от общего объема объектов, требующих перевооружения, %

1.1.

Муниципальные районы

10,0

6,8

9,09

15,15

15,15

18,18

12,12

6,06

18,18

1.2.

Городские и сельские поселения

6,5

8,1

3,03

0

0

0

 

3,03

 

2. Доля построенных объектов газификации от общего количества объектов, которые необходимо построить, %

2.1.

Муниципальные районы

15,79

31,58

10,53

15,79

14,04

10,53

12,28

14,04

15,79

2.2.

Городские и сельские поселения

0

5,26

1,75

0

0

0

0

1,75

3,51

 «

 

 


Приложение 5

к постановлению

Правительства области

От 09.02.2015 № 81

 

«Приложение 1.1

к подпрограмме 1

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1

в разрезе муниципальных образований области

 


Информация по документу
Читайте также