Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 10.08.2015 № 677

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

От 10.08.2015 № 677

г. Вологда

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства области

от 28 октября 2013 года № 1109

 

 

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести в государственную программу «Информационное общество – Вологодская область (2014 – 2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1109 (далее – государственная программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции:

Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета – 896 561,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 225 680,1 тыс. рублей;

2015 год – 258 966,9 тыс. рублей;

2016 год – 69 590,5 тыс. рублей;

2017 год – 77 538,2 тыс. рублей;

2018 год – 88 395,2 тыс. рублей;

2019 год – 89 095,2 тыс. рублей;

2020 год – 87 295,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 847 961,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 198 980,1 тыс. рублей;

2015 год – 237 066,9 тыс. рублей;

2016 год – 69 590,5 тыс. рублей;

2017 год – 77 538,2 тыс. рублей;

2018 год – 88 395,2 тыс. рублей;

2019 год – 89 095,2 тыс. рублей;

2020 год – 87 295,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 48 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 26 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 21 900,0 тыс. рублей

1.2. Раздел IV «Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета» государственной программы изложить в новой редакции:

«IV. Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета – 896 561,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 225 680,1 тыс. рублей;

2015 год – 258 966,9 тыс. рублей;

2016 год – 69 590,5 тыс. рублей;

2017 год – 77 538,2 тыс. рублей;

2018 год – 88 395,2 тыс. рублей;

2019 год – 89 095,2 тыс. рублей;

2020 год – 87 295,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 847 961,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 198 980,1 тыс. рублей;

2015 год – 237 066,9 тыс. рублей;

2016 год – 69 590,5 тыс. рублей;

2017 год – 77 538,2 тыс. рублей;

2018 год – 88 395,2 тыс. рублей;

2019 год – 89 095,2 тыс. рублей;

2020 год – 87 295,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 48 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 26 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 21 900,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 4 к государственной программе.

При расчете объема ресурсного обеспечения реализации государственной программы в части финансирования подпрограммы 3 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы» учитывался прогноз сводных показателей государственных заданий бюджетного учреждения в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» и бюджетного учреждения Вологодской области «Электронный регион».

1.3. В приложении 1 «Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование «электронного правительства» Вологодской области» (далее – подпрограмма 1):

1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:

1.3.1.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета – 400 621,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 151 067,7 тыс. рублей;

2015 год – 172 012,4 тыс. рублей;

2016 год – 8 580,0 тыс. рублей;

2017 год – 14 407,8 тыс. рублей;

2018 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2019 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2020 год – 18 184,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 352 021,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 124 367,7 тыс. рублей;

2015 год – 150 112,4 тыс. рублей;

2016 год – 8 580,0 тыс. рублей;

2017 год – 14 407,8 тыс. рублей;

2018 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2019 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2020 год – 18 184,6 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 48 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 26 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 21 900,0 тыс. рублей

1.3.1.2. Позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

в результате реализации подпрограммы 1 планируется достигнуть к 2020 году следующих результатов:

поддержание доли государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2012 года;

поддержание доли типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2014 года;

увеличение доли органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании «Город Вологда», с 11,4% в 2012 году до 96% в 2020 году;

увеличение доли граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области с 0% в 2012 году до 0,1% в 2020 году;

увеличение количества инфоматов, установленных в районных центрах области, до 19 штук к 2020 году;

увеличение доли населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области с 0% в 2012 году до 1,7% в 2020 году;

сохранение доли цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов на уровне не менее 10% к 2020 году;

увеличение доли библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг с 0,12% в 2012 году до 25,6% в 2020 году;

увеличение доли описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области с 5% в 2012 году до 20% в 2020 году;

увеличение доли сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от общего количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области с 11,1% в 2012 году до 100% в 2020 году;

увеличение доли населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области с 70% в 2012 году до 98,8% в 2020 году;

увеличение объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, с 6 847,9 млн. рублей в 2012 году до 12 932,7 млн. рублей в 2020 году;

увеличение индекса физического объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, к предыдущему году со 102,8% в 2012 году до 110,0% в 2020 году;

увеличение объема инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности за отчетный год с 2 177,0 млн. рублей в 2012 году до 2 500,0 млн. рублей в 2020 году;

прирост высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи на 368 рабочих мест к 2020 году по сравнению с 2012 годом

1.3.2. В разделе II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1» подпрограммы 1:

в абзаце пятнадцатом цифры «100» заменить цифрами «96»;

в абзаце шестнадцатом цифры «70» заменить цифрами «0,1»;

в абзаце семнадцатом цифры «50» заменить цифрами «19»;

абзац девятнадцатый изложить в новой редакции:

«сохранение доли цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов на уровне не менее 10% к 2020 году»;

в абзаце двадцать шестом цифры «5 470,4» заменить цифрами «2 500,0»;

абзац двадцать седьмой изложить в новой редакции:

«прирост высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи на 368 рабочих мест к 2020 году по сравнению с 2012 годом».

1.3.3. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» подпрограммы 1 изложить в новой редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета – 400 621,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 151 067,7 тыс. рублей;

2015 год – 172 012,4 тыс. рублей;

2016 год – 8 580,0 тыс. рублей;

2017 год – 14 407,8 тыс. рублей;

2018 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2019 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2020 год – 18 184,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 352 021,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 124 367,7 тыс. рублей;

2015 год – 150 112,4 тыс. рублей;

2016 год – 8 580,0 тыс. рублей;

2017 год – 14 407,8 тыс. рублей;

2018 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2019 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2020 год – 18 184,6 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 48 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 26 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 21 900,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 1.

В случае привлечения ответственным исполнителем подпрограммы 1 либо исполнителем подпрограммы 1 для выполнения основного мероприятия подпрограммы 1 подведомственных ему учреждений ответственный исполнитель подпрограммы 1 либо исполнитель подпрограммы 1 предоставляет подведомственным учреждениям для выполнения основного мероприятия подпрограммы 1 субсидию на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.3.4. Приложения 1, 3 к подпрограмме 1 государственной программы изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении 2 «Подпрограмма «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Вологодской области» (далее – подпрограмма 2):

1.4.1. В паспорте подпрограммы 2 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 6 450,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 4 450,0 тыс. рублей;

2018 год – 500,0 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 6 450,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 4 450,0 тыс. рублей;

2018 год – 500,0 тыс. рублей

1.4.2. В разделе IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» подпрограммы 2:

абзацы первый – девятый изложить в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 6 450,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 4 450,0 тыс. рублей;

2018 год – 500,0 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 6 450,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 4 450,0 тыс. рублей;

2018 год – 500,0 тыс. рублей.».

1.4.3. Приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении 3 «Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы» (далее – подпрограмма 3):

1.5.1. В паспорте подпрограммы 3:

1.5.1.1. Позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3» изложить в новой редакции:

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3

выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области;

выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий»;

выполнение государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области «Электронный регион»

1.5.1.2. Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета – 489 489,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 73 112,4 тыс. рублей;

2015 год – 82 504,5 тыс. рублей;

2016 год – 61 010,5 тыс. рублей;

2017 год – 63 130,4 тыс. рублей;

2018 год – 69 710,6 тыс. рублей;

2019 год – 70 910,6 тыс. рублей;

2020 год – 69 110,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 489 489,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 73 112,4 тыс. рублей;

2015 год – 82 504,5 тыс. рублей;

2016 год – 61 010,5 тыс. рублей;

2017 год – 63 130,4 тыс. рублей;

2018 год – 69 710,6 тыс. рублей;

2019 год – 70 910,6 тыс. рублей;

2020 год – 69 110,6 тыс. рублей

1.5.1.3. Позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3» изложить в новой редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3

в результате реализации подпрограммы 3 планируется в период с 2014 до 2020 года достигнуть следующих результатов:

выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области на 100%;

выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» на 100%;

выполнение государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области «Электронный регион» на 100%

1.5.2. Раздел II «Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3» изложить в новой редакции:

«II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели

и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты,

сроки реализации подпрограммы 3

Целью реализации мероприятий подпрограммы 3 является обеспечение эффективной деятельности органа исполнительной государственной власти, бюджетного учреждения в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» и бюджетного учреждения Вологодской области «Электронный регион».

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи по обеспечению:

осуществления органом исполнительной государственной власти области полномочий по развитию информационных технологий, телекоммуникаций и связи области;

выполнения государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий»;

выполнения государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области «Электронный регион».

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3:

выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области на 100%;

выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» на 100%;

выполнение государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области «Электронный регион» на 100%.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 представлены в приложении 1 к подпрограмме 3.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведены в приложении 2 к подпрограмме 3.

Сроки реализации подпрограммы 3: 2014 - 2020 годы.».

1.5.3. Раздел III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3» подпрограммы 3 изложить в новой редакции:

«III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Выполнение функций органом исполнительной государственной власти области»

Цель мероприятия: совершенствование управления реализацией государственной программы в рамках установленных полномочий.

В рамках мероприятия предусматривается финансирование расходов на выполнение функций (реализацию полномочий) органом исполнительной государственной власти области – Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области.

Основное мероприятие 2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»

Цель мероприятия: повышение доступности и качества оказания государственных услуг и выполнения работ бюджетным учреждением.

В рамках мероприятия предусматривается выделение следующих субсидий за счет средств областного бюджета подведомственному Комитету информационных технологий и телекоммуникаций области бюджетному учреждению в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий»:

на выполнение государственного задания в рамках уставной деятельности;

на иные цели (расходы на укрепление материально-технической базы).

Основное мероприятие 3 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области «Электронный регион» в рамках реализации государственной программы»

Цель мероприятия: повышение доступности и качества оказания государственных услуг и выполнения работ бюджетным учреждением.

В рамках мероприятия предусматривается выделение следующих субсидий за счет средств областного бюджета подведомственному Комитету информационных технологий и телекоммуникаций области бюджетному учреждению Вологодской области «Электронный регион»:

на выполнение государственного задания в рамках уставной деятельности;

на иные цели (расходы на укрепление материально-технической базы).

Прогноз сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» приведен в приложении 3 к подпрограмме 3.

Прогноз сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг бюджетным учреждением Вологодской области «Электронный регион» приведен в приложении 3(1) к подпрограмме 3.».

1.5.4. В разделе IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» абзацы первый-семнадцатый изложить в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета – 489 489,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 73 112,4 тыс. рублей;

2015 год – 82 504,5 тыс. рублей;

2016 год – 61 010,5 тыс. рублей;

2017 год – 63 130,4 тыс. рублей;

2018 год – 69 710,6 тыс. рублей;

2019 год – 70 910,6 тыс. рублей;

2020 год – 69 110,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 489 489,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 73 112,4 тыс. рублей;

2015 год – 82 504,5 тыс. рублей;

2016 год – 61 010,5 тыс. рублей;

2017 год – 63 130,4 тыс. рублей;

2018 год – 69 710,6 тыс. рублей;

2019 год – 70 910,6 тыс. рублей;

2020 год – 69 110,6 тыс. рублей.».

1.5.5. Приложения 1 – 3 изложить в новой редакции согласно приложениям 4 – 6 к настоящему постановлению.

1.5.6. Дополнить приложением 3(1) «Прогноз сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг бюджетным учреждением Вологодской области «Электронный регион» по подпрограмме 3» согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.5.7. Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 

 

Губернатор области          О.А. Кувшинников

 

 

 


Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от 10.08.2015 № 677

«Приложение 1

к подпрограмме 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1

 

п/п

Задача,

направленная

на достижение цели

Наименование целевого показателя

(индикатора)

Единица

измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Задача 1. Оптимизация механизма предоставления государственных услуг на основе межведомственного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций

целевой показатель 1.1. Доля государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

 

целевой показатель 1.2. Доля типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа

%

-

-

100

100

100

100

100

100

100

3.

Задача 2. Повышение качества государственного управления областью, в том числе на основе совершенствования системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений

целевой показатель 2.1. Доля органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании «Город Вологда»

%

11,4

70

90

96

96

96

96

96

96

4.

Задача 3. Поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан при получении государственных услуг, снижение воздействия фактора географического местоположения при получении государственных услуг

целевой показатель 3.1. Доля граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области

%

0

0,1

1,9

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

5.

 

целевой показатель 3.2. Количество инфоматов, установленных в районных центрах области

шт.

0

0

0

19

19

19

19

19

19

6.

Задача 4. Повышение технологической осведомленности и квалификации граждан

целевой показатель 4.1. Доля населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно- коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области

%

0

0

0

0,3

0,7

1,0

1,5

1,6

1,7

7.

Задача 5. Повышение качества социальной защиты населения, культурного и гуманитарного просвещения, архивной деятельности области на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий

целевой показатель 5.1. Доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов

%

12,7

17

20

10

10

10

10

10

10

8.

 

целевой показатель 5.2. Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг

%

0,12

3,3

6,5

9,7

12,9

16,1

19,3

22,4

25,6

9.

 

целевой показатель 5.3. Доля описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области

%

5

6

8

9

11

12

14

20

20

10.

Задача 6. Повышение качества административно-управленческих процессов на основе развития технологий безбумажного документооборота, оперативности и полноты контроля результативности деятельности органов государственной власти

целевой показатель 6.1. Доля сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от общего количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области

%

11,1

100

100

100

100

100

100

100

100

11.

Задача 7. Содействие в предоставлении/ получении услуг связи

целевой показатель 7.1. Доля населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области

%

70

95,7

95,7

96,3

96,8

97,3

97,8

98,3

98,8

12.

 

целевой показатель 7.2. Объем услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год

млнуб.

6 847,9

7 379,8

7 987,9

8 683,9

9 910,4

11 370,2

11 550,0

11 922,6

12 932,7

13.

 

целевой показатель 7.3. Индекс физического объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, к предыдущему году

%

102,8

101,0

102,5

108,0

109,0

110,0

110,0

110,0

110,0

14.

 

целевой показатель 7.4. Объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности за отчетный год

млнуб.

2 177,0

2 245,0

2 694,0

1639,0

1816,0

2021,0

2200,0

2400,0

2500,0

15.

 

целевой показатель 7.5. Прирост модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи к предыдущему году

ед.

501

-261

35

66

78

110

113

118

109


Информация по документу
Читайте также