Расширенный поиск
Постановление Администрации Архангельской области от 16.12.2008 № 274-па/48АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 декабря 2008 г. N 274-па/48 г. Архангельск Утратилo силу - Постановление Правительства Архангельской области от 19.10.2010 г. N 306-пп ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ" В соответствии с распоряжением администрации Архангельской области от 24 июня 2008 года N 112-ра/18 "Об утверждении перечней долгосрочных и ведомственных целевых программ Архангельской области, принимаемых к разработке в 2008 году, отдельных показателей областного бюджета на 2009 год и на период до 2011 года в части целевых программ Архангельской области и областной адресной инвестиционной программы (непрограммной части)" администрация Архангельской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу Архангельской области "Восстановление коммунальных электрических сетей в Архангельской области на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа). 2. Департаменту финансов Архангельской области предусматривать средства для реализации долгосрочной целевой программы Архангельской области "Восстановление коммунальных электрических сетей в Архангельской области на 2010 - 2012 годы" при составлении проектов областных законов об областном бюджете на очередной финансовый год. 3. Департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области совместно с муниципальными образованиями Архангельской области, участвующими в реализации Программы, в установленном порядке представить в комитет по экологии Архангельской области проектную документацию объектов электроэнергетики, реконструируемых, строящихся и капитально ремонтируемых в рамках Программы, для определения необходимости проведения государственной экологической экспертизы регионального уровня. 4. Муниципальным образованиям Архангельской области, участвующим в реализации Программы, совместно с департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в 2009 году провести работу по привлечению финансовых средств из внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы. 5. Департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области до 1 октября 2009 года внести в Программу изменения, исключив из перечня программных мероприятий объекты, находящиеся в частной собственности. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Архангельской области по топливно-энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Федорова И.Г. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Глава администрации И.Ф.МИХАЛЬЧУК Утверждена постановлением администрации Архангельской области от 16.12.2008 N 274-па/48 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ" Паспорт долгосрочной целевой программы Архангельской области "Восстановление коммунальных электрических сетей в Архангельской области на 2010 - 2012 годы" Наименование программы - долгосрочная целевая программа "Восстановление коммунальных электрических сетей в Архангельской области на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) Основание для - распоряжение администрации Архангельской разработки Программы области от 24 июня 2008 года N 112-ра/18 "Об утверждении перечней долгосрочных и ведомственных целевых программ Архангельской области, принимаемых к разработке в 2008 году, отдельных показателей областного бюджета на 2009 год и на период до 2011 года в части целевых программ Архангельской области и областной адресной инвестиционной программы (непрограммной части)" Государственный - департамент топливно-энергетического заказчик Программы комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее - департамент ТЭК и ЖКХ) Основной разработчик - департамент ТЭК и ЖКХ Программы Цели Программы - сокращение эксплуатационных издержек по содержанию объектов коммунальной электроэнергетики и повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области по коммунальным электрическим сетям Задачи Программы - улучшение качества предоставляемой услуги электроснабжения для потребителей электрической энергии (задача N 1); - осуществление реконструкции (нового строительства) объектов электроэнергетики (задача N 2) Целевые показатели - задача N 1: и индикаторы Программы количество человек, проживающих в Архангельской области, которым за счет реализации мероприятий Программы будет улучшено качество предоставляемой услуги электроснабжения; доля реконструированных линий электропередачи от общего количества муниципальных и ведомственных линий электропередачи; - задача N 2: удельный вес построенных и реконструированных воздушных и кабельных линий электропередачи от количества воздушных и кабельных линий, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии; количество построенных и реконструированных воздушных и кабельных линий электропередачи; удельный вес построенных и реконструированных трансформаторных подстанций от общего количества трансформаторных подстанций, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии; количество построенных и реконструированных трансформаторных подстанций; количество замененных трансформаторов в существующих трансформаторных Сроки и этапы - 2010 - 2012 годы. реализации Программы Программа реализуется в один этап Перечень основных - проектирование, реконструкция (новое мероприятий Программы строительство) объектов электроэнергетики Исполнители Программы - департамент ТЭК и ЖКХ; - администрации муниципальных образований Архангельской области; - исполнители, определяемые в соответствии с действующим законодательством о размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (далее - исполнители, определяемые на основе размещения госзаказа) Объемы и источники - общий объем финансирования - 1277352 тыс. финансирования рублей, Программы в том числе: средства областного бюджета - 1059890 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 173173 тыс. рублей; в 2011 году - 387561 тыс. рублей; в 2012 году - 499156 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 207083 тыс. рублей; внебюджетные источники - 10379 тыс. рублей Ожидаемые конечные - замена морально устаревшего оборудования, результаты реализации ввод и обновление основных фондов, проведение и показатели реконструкции и строительства: социально-экономической 414 км линий электропередачи напряжением эффективности Программы 0,4 - 10 кВ; 77 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ; 1 подстанция 35/10 кВ; замена 2 трансформаторов 10/0,4 кВ; - осуществление технологического подключения подстанции 35/10 кВ к ВЛ-35 кВ "Приводино - Удима", которое позволит обеспечить централизованное электроснабжение потребителей пос. Удимский и Ерга и закрытие дизельной электростанции; - экономический эффект: уменьшение затрат на аварийно- восстановительный ремонт при эксплуатации объектов электроэнергетики на 37899,5 тыс. рублей в год; снижение затрат областного бюджета на покрытие убытков ОАО "АрхоблЭнерго", возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения на 78300 тыс. рублей в год; снижение затрат за счет уменьшения на 6-16,7 процента потерь электрической энергии при ее передаче в реконструируемых электрических сетях - на 36329,5 тыс. рублей в год; - экологический эффект: снижение на 68,18 тонн в год количества валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу и на 69,138 тонн в год отходов за счет закрытия дизельной электростанции в пос. Удимский; - социальный эффект: улучшение предоставляемой услуги электроснабжения путем снижения аварийных отказов в работе электросетевого оборудования, приведения параметров электрической энергии к нормативным величинам для социально значимых объектов (учреждений образования, здравоохранения, объектов ресурсоснабжения) и населения Архангельской области в количестве более 74 тыс. человек; создание условий для развития жилищного строительства, обеспечения развития малого бизнеса и, соответственно, притока населения в населенные пункты за счет потенциального обеспечения объектов капитального строительства и объектов предпринимательской деятельности инженерной инфраструктурой (электрическими сетями) Системы организации - контроль за исполнением Программы контроля за исполнением осуществляется департаментом ТЭК и ЖКХ, Программы администрацией Архангельской области в форме утверждения ежегодного отчета о реализации Программы I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Основной проблемой в коммунальной электроэнергетике является неудовлетворительное техническое состояние распределительных сетей - воздушных и кабельных линий электропередачи (далее - ВЛ, КЛ), трансформаторных подстанций (далее - КТП). На территории Архангельской области в настоящее время более 4,4 тыс. км муниципальных и ведомственных электрических сетей напряжением 0,4 - 10 кВ, а также 1200 единиц трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ. Около 30 процентов их находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Физический износ ВЛ - 0,4 - 10 кВ достигает 80 процентов, потери электрической энергии в сетях вследствие их изношенности и несоответствия нормативным параметрам достигают 30 процентов. Загруженность и ветхость электрических сетей области: 1) не позволяет осуществлять технологические присоединения к ним объектов нового строительства, препятствует увеличению установленных электрических мощностей на объектах, что в свою очередь сдерживает развитие жилищного строительства и предпринимательства в регионе; 2) приводит к частым отключениям от электроснабжения как социально значимых объектов (учреждений здравоохранения, образования, объектов водоснабжения), так и жилфонда; 3) обуславливает несоблюдение параметров электрической энергии относительно нормативных величин. Все эти обстоятельства в конечном итоге приводят к оттоку населения из населенных пунктов, имеющих низкое качество предоставляемой услуги - электроснабжения, и в целом - к повышению социальной напряженности в регионе. Администрацией Архангельской области с 2002 года решается вопрос восстановления муниципальных электрических сетей с последующей передачей их на баланс электросетевых компаний. Источник финансирования работ - инвестиционная составляющая в тарифах на электрическую энергию, утверждаемая энергоснабжающим организациям регулирующим органом. Так, за период с 2002 по 2006 годы в тарифах для филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" было предусмотрено в общей сложности 381,7 млн. рублей. За счет этих средств выполнена реконструкция линии электропередачи ВЛ-6 кВ к пос. Зеленец в г. Архангельске, электрических сетей 0,4 - 10 кВ в 8 муниципальных районах Архангельской области (Вельский, Виноградовский, Коношский, Онежский, Плесецкий, Устьянский, Холмогорский и Шенкурский районы). Всего восстановлено 447 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 10 кВ (9,2 процента от общего объема) и 91 трансформаторная подстанция КТП-10/0,4 кВ (6,8 процента от общего объема). Архангельская область относится к тем регионам России, где существуют одни из самых высоких тарифов на электрическую энергию, отпускаемую от электростанций акционерных обществ энергетики, а рост тарифов ограничен предельными уровнями тарифов, утверждаемыми субъекту Российской Федерации на федеральном уровне. Данное обстоятельство не позволяет формировать инвестиционную составляющую тарифов на электрическую энергию, достаточную для эффективной реализации программы восстановления муниципальных электрических сетей. Средств на восстановление электрических сетей, предусматриваемых в тарифах на электрическую энергию, крайне недостаточно для реализации в приемлемые сроки всего объема работ по восстановлению электрических сетей. В 2007 и 2008 годах предусмотреть такие средства для филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" не представилось возможным совсем. Финансовые средства, предусмотренные в тарифах в виде инвестиционной составляющей на развитие электрических сетей в период с 2002 по 2009 годы +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |2002 год|2003 год|2004 год|2005 год|2006 год|2007 год|2008 год| 2009 год | | | | | | | | |(прогноз) | +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | 16,0 | - | 100,7 | 150,0 | 115,0 | - | - | 75,0 | +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ Управлением по технологическому и экологическому надзору по Архангельской области представлен перечень объектов электроэнергетики, по которым имеются все основания для запрещения их эксплуатации. Это относится к ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 106 км в 12 населенных пунктах области и ВЛ-10 кВ общей протяженностью 217 км на территориях 12 муниципальных районов (Вельский, Вилегодский, Виноградовский, Верхнетоемский, Каргопольский, Котласский, Красноборский, Ленский, Онежский, Плесецкий, Пинежский и Устьянский районы). Запрещена эксплуатация построенной в 60-х годах прошлого века муниципальной ВЛ-35 кВ "Красавино - Удима" в Котласском муниципальном районе, по которой осуществлялось централизованное электроснабжение потребителей поселков Удимский и Ерга с численностью населения около 3,5 тыс. человек. С апреля 2007 года электроснабжение потребителей осуществляется от децентрализованного источника электроснабжения - развернутой дизельной электростанции ОАО "Архангельская областная энергетическая компания" (далее - ДЭС). Муниципальные образования испытывают крайний дефицит как в квалифицированном обслуживающем персонале, так и в средствах на поддержание в технически исправном состоянии объектов электроэнергетики. Для коммунальной электроэнергетики Архангельской области вопрос восстановления муниципальных электрических сетей с передачей их на обслуживание электросетевым компаниям является наиважнейшим. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" к полномочиям государственной власти субъектов Российской Федерации отнесена организация и осуществление межмуниципальных проектов, а также проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований. Финансовые затраты на восстановление только первоочередных объектов коммунальной электроэнергетики в настоящее время достигают 3 млрд. рублей. Освоение такого объема финансовых средств без программных мероприятий невозможно. Сложившаяся в коммунальной электроэнергетике ситуация требует оперативного решения данного вопроса. Разрешение проблемных вопросов в коммунальной электроэнергетике возможно только через программные мероприятия с привлечением финансовых средств муниципальных и областного бюджетов, а также внебюджетных источников. II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели Настоящая Программа разработана для достижения следующей основной цели - сокращение эксплуатационных издержек по содержанию объектов коммунальной электроэнергетики и повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области по коммунальным электрическим сетям. Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: 1) улучшение качества предоставляемой услуги электроснабжения для потребителей электрической энергии; 2) осуществление реконструкции (нового строительства) объектов электроэнергетики. Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2010 по 2012 годы. Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 1) количество человек, проживающих в Архангельской области, которым за счет реализации мероприятий Программы будет улучшено качество предоставляемой услуги электроснабжения; 2) доля реконструированных линий электропередачи от общего количества муниципальных и ведомственных линий электропередачи; 3) удельный вес построенных и реконструированных воздушных и кабельных линий электропередачи от количества воздушных и кабельных линий, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии; 4) количество построенных и реконструированных воздушных и кабельных линий электропередачи; 5) удельный вес построенных и реконструированных трансформаторных подстанций от общего количества трансформаторных подстанций, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии; 6) количество построенных и реконструированных трансформаторных подстанций; 7) количество замененных трансформаторов в существующих трансформаторных подстанциях. При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы: +--------------------+----------+-----------+-----------+-----------------+ |Наименования целевых| Единица | Значения | Значения | Значения | | показателей и |измерений | базовых | оценочных | прогнозных | | индикаторов | |показателей|показателей| показателей | | Программы | | и | и | и индикаторов | | | |индикаторов|индикаторов| Программы | | | | Программы | Программы | | | | +-----------+-----------+-----+-----+-----+ | | | 2008 год | 2009 год |2010 |2011 |2012 | | | | | | год | год | год | +--------------------+----------+-----------+-----------+-----+-----+-----+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +--------------------+----------+-----------+-----------+-----+-----+-----+ |Задача N 1 - | | | | | | | |улучшение качества | | | | | | | |предоставляемой | | | | | | | |услуги | | | | | | | |электроснабжения | | | | | | | |для потребителей | | | | | | | |электрической | | | | | | | |энергии: | | | | | | | +--------------------+----------+-----------+-----------+-----+-----+-----+ |1) количество | человек | - | - |46332|57701|77234| |человек, проживающих| | | | | | | |в Архангельской | | | | | | | |области, которым | | | | | | | |за счет реализации | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | |Программы будет | | | | | | | |улучшено качество | | | | | | | |предоставляемой | | | | | | | |услуги | | | | | | | |электроснабжения | | | | | | | +--------------------+----------+-----------+-----------+-----+-----+-----+ |2) доля | процент | - | - | 0,3 | 1,8 | 9,4 | |реконструированных | | | | | | | |линий | | | | | | | |электропередачи от | | | | | | | |общего количества | | | | | | | |муниципальных и | | | | | | | |ведомственных линий | | | | | | | |электропередачи | | | | | | | +--------------------+----------+-----------+-----------+-----+-----+-----+ |Задача N 2 - | | | | | | | |осуществление | | | | | | | |реконструкции | | | | | | | |(нового | | | | | | | |строительства) | | | | | | | |объектов | | | | | | | |электросетевого | | | | | | | |хозяйства: | | | | | | | +--------------------+----------+-----------+-----------+-----+-----+-----+ |1) удельный вес | процент | - | - | 0,9 | 6,1 |31,3 | |построенных и | | | | | | | |реконструированных | | | | | | | |воздушных и | | | | | | | |кабельных линий | | | | | | | |электропередачи от | | | | | | | |общего количества | | | | | | | |воздушных и | | | | | | | |кабельных линий, | | | | | | | |которые находятся в | | | | | | | |неудовлетворительном| | | | | | | |техническом | | | | | | | |состоянии | | | | | | | +--------------------+----------+-----------+-----------+-----+-----+-----+ |2) количество | км | - | - |11,4 |79,9 |414,1| |построенных и | | | | | | | |реконструированных | | | | | | | |воздушных и | | | | | | | |кабельных линий | | | | | | | |электропередачи | | | | | | | +--------------------+----------+-----------+-----------+-----+-----+-----+ |3) удельный вес | процент | - | - | 0,6 | 9,2 |21,7 | |построенных и | | | | | | | |реконструированных | | | | | | | |трансформаторных | | | | | | | |подстанций от общего| | | | | | | |количества | | | | | | | |трансформаторных | | | | | | | |подстанций, которые | | | | | | | |находятся в | | | | | | | |неудовлетворительном| | | | | | | |техническом | | | | | | | |состоянии | | | | | | | +--------------------+----------+-----------+-----------+-----+-----+-----+ |4) количество | шт. | - | - | 2 | 33 | 78 | |построенных и | | | | | | | |реконструированных | | | | | | | |трансформаторных | | | | | | | |подстанций | | | | | | | +--------------------+----------+-----------+-----------+-----+-----+-----+ |5) количество | шт. | - | - | 2 | - | - | |замененных | | | | | | | |трансформаторов | | | | | | | |в существующих | | | | | | | |трансформаторных | | | | | | | |подстанциях | | | | | | | +--------------------+----------+-----------+-----------+-----+-----+-----+ III. Перечень программных мероприятий Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по направлению "Инвестиционные мероприятия", которое включает в себя проектирование, реконструкцию (новое строительство) объектов электроэнергетики. Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Восстановление коммунальных электрических сетей в Архангельской области на 2010 - 2012 годы" приведен в приложении N 1 к настоящей Программе. IV. Механизм реализации Программы Государственный заказчик Программы - департамент ТЭК и ЖКХ. Финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета осуществляется посредством ежегодного заключения в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственным заказчиком с органами местного самоуправления договоров о софинансировании включенных в Программу реконструируемых и строящихся объектов, являющихся собственностью муниципальных образований. Готовность администраций муниципальных образований осуществлять предусмотренное Программой финансирование мероприятий из местных бюджетов подтверждена соглашениями о намерениях, подписанными департаментом ТЭК и ЖКХ и главами администраций муниципальных образований, участвующих в Программе. Муниципальные образования участвуют в реализации программных мероприятий путем софинансирования из местных бюджетов, а также в качестве заказчиков проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по мероприятиям, финансируемым из областного и местного бюджетов, связанным с разработкой проектно-изыскательских работ, проведением строительно-монтажных работ на объектах, находящихся в муниципальной собственности. Средства областного бюджета, направляемые на выполнение проектных работ, реконструкцию и строительство объектов, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляются бюджетам муниципальных образований Архангельской области, являющихся заказчиками и исполнителями мероприятий Программы, в виде субсидий на софинансирование в пределах средств, предусмотренных в Программе, проектных работ, осуществление строительства и реконструкции объектов, включенных в аналогичные долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет средств местных бюджетов. В случае, если получателем субсидии является поселение, субсидия может перечисляться через бюджет муниципального района. Отбор объектов, которые находятся в муниципальной собственности и которые будут переданы в муниципальную собственность после осуществления их строительства, для включения в перечень мероприятий Программы осуществлялся департаментом ТЭК и ЖКХ на основании соответствующих заявок муниципальных образований Архангельской области. При отборе объектов учитывались: актуальность и значимость реализации проведения реконструкции (строительства) объекта, в том числе наличие степени износа объекта более 65 процентов; принадлежность объекта; наличие проектных работ по реконструкции (строительству) объекта; намерения муниципального образования за счет собственных средств выполнить данные проектные работы на момент начала реализации Программы; объем софинансирования из муниципального бюджета не менее 5 процентов; привлечение дополнительных иных источников финансирования; включение объекта в аналогичную долгосрочную целевую программу муниципального образования. Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Администрации муниципальных образований, являющиеся заказчиками и исполнителями мероприятий Программы, вправе привлечь на договорной основе для выполнения функций заказчика-застройщика специализированную организацию. Заказчики организовывают выполнение работ подрядными организациями, своевременно предъявляют претензии к исполнителям работ, контролируют графики производства работ, осуществляют иные функции заказчика. Расчеты с подрядчиками осуществляются за фактически выполненные объемы работ, при заключении государственных или муниципальных контрактов может осуществляться авансирование. Исполнители мероприятий Программы обеспечивают в соответствии с государственными контрактами выполнение работ и оказание услуг, необходимых для реализации Программы и несут ответственность за качество и сроки исполнения обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. Привлечение внебюджетных средств для реализации программных мероприятий осуществляется в инициативном порядке исполнителями соответствующих мероприятий. При изменении объемов бюджетного финансирования государственный заказчик Программы уточняет объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета и перечень мероприятий для ее реализации в установленном порядке. V. Ресурсное обеспечение Программы Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета с привлечением средств бюджетов муниципальных образований Архангельской области и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы составляет 1277352 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 1059890 тыс. рублей, местных бюджетов - 207083 тыс. рублей, внебюджетных источников - 10379 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы из областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов областного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования Программы из бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год. Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам тыс. рублей +------------------------------+---------------+--------------------------+ | Источники и направления | Объем | В том числе | | финансирования |финансирования,+--------+--------+--------+ | | всего |2010 год|2011 год|2012 год| +------------------------------+---------------+--------+--------+--------+ |Всего по Программе | 1277352 | 206425 | 469985 | 600942 | +------------------------------+---------------+--------+--------+--------+ |в том числе: | | | | | +------------------------------+---------------+--------+--------+--------+ |областной бюджет | 1059890 | 173173 | 387561 | 499156 | +------------------------------+---------------+--------+--------+--------+ |местные бюджеты | 207083 | 29014 | 78681 | 99388 | +------------------------------+---------------+--------+--------+--------+ |внебюджетные источники | 10379 | 4238 | 3743 | 2398 | +------------------------------+---------------+--------+--------+--------+ |Капитальные вложения, всего | 1277352 | 206425 | 469985 | 600942 | +------------------------------+---------------+--------+--------+--------+ |в том числе: | | | | | +------------------------------+---------------+--------+--------+--------+ |областной бюджет | 1059890 | 173173 | 387561 | 499156 | +------------------------------+---------------+--------+--------+--------+ |местные бюджеты | 207083 | 29014 | 78681 | 99388 | +------------------------------+---------------+--------+--------+--------+ |внебюджетные источники | 10379 | 4238 | 3743 | 2398 | +------------------------------+---------------+--------+--------+--------+ VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических результатов В целом Программа предусматривает: проведение реконструкции (нового строительства) воздушных линий электропередачи напряжением 10, 6, 0,4 кВ общей протяженностью 404,9 км; проведение реконструкции (нового строительства) кабельных линий напряжением 6, 0,4 кВ общей протяженностью 9,0 км; проведение реконструкции (нового строительства) трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в количестве 77 шт.; замену трансформаторов в существующих подстанциях в количестве 2 шт.; строительство подстанции ПС 35/10 кВ "Удима"; осуществление подключения поселков Удимский и Ерга к централизованному электроснабжению через сети филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго". Реализация долгосрочной целевой программы "Восстановление коммунальных электрических сетей в Архангельской области на 2010 - 2012 годы" предполагает достижение экономического, экологического и социального эффекта. 1. Экономический эффект Экономический эффект от реализации Программы определяется следующими показателями: 1. Уменьшение затрат на аварийно-восстановительный ремонт при эксплуатации объектов электроэнергетики. Указанные затраты определены на основании данных, представленных муниципальными образованиями Архангельской области по объектам, включенным в Программу, и оцениваются суммой 23702 тыс. рублей в год в ценах 2008 года. Таким образом, снижение затрат, связанных с аварийно-восстановительным ремонтом объектов электроэнергетики, с учетом дефляторов по виду экономической деятельности "Строительство" в ценах 2012 года составляет 37899,5 тыс. рублей в год. 2. Снижение затрат областного бюджета на покрытие убытков ОАО "АрхоблЭнерго", возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения, отпускаемую потребителям поселков Удимский и Ерга (субсидия по дельте "Э") на сумму 78300 тыс. рублей в год (сумма субсидии по дельте "Э", прогнозируемая для финансирования Удимского участка ОАО "АрхоблЭнерго" на 2012 год). 3. Снижение затрат за счет уменьшения в среднем на 12,62 процента потерь электрической энергии при ее передаче в реконструируемых электрических сетях. Расчет снижения указанных затрат выполнен с учетом количества передаваемой электроэнергии, фактических потерь в текущий момент и нормативных потерь электроэнергии после проведения реконструкции по электрическим сетям, вошедшим в Программу, и стоимости 1 кВт. час потерь электроэнергии. Количество передаваемой электрической энергии и фактические потери электроэнергии в текущий момент представлены муниципальными образованиями и организациями, осуществляющими эксплуатацию электрических сетей. Общее количество передаваемой электроэнергии по реконструированным сетям 94222,7 тыс. кВт. час/год, текущие потери электроэнергии в зависимости от степени изношенности сетей составляют от 20 процентов до 30 процентов. Нормативные потери электроэнергии в электрических сетях после проведения реконструкции определены по рекомендациям департамента по тарифам и ценам Архангельской области с учетом приказа Минэнерго Российской Федерации от 1 сентября 2008 года N 52 "Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2009 год" в размере 13,28 процента. Стоимость 1 кВт. час потерь электроэнергии по прогнозу департамента по тарифам и ценам Архангельской области с учетом снижения субсидии Архангельской области из федерального бюджета на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике в 2012 году составит 3369,26 рублей/тыс. кВт. час. +------------------------------+--------------------+---------------------+ | Статья расчета | До выполнения | После выполнения | | |Программы (2008 год)|Программы (2012 год) | +------------------------------+--------------------+---------------------+ |Потери электроэнергии, % | от 20 до 30 | 13,28 | +------------------------------+--------------------+---------------------+ |Потери электроэнергии, | 23326,9 | 12544,27 | |тыс. кВт. час | | | +------------------------------+--------------------+---------------------+ |Затраты по потерям | 78594,4 | 42264,9 | |электроэнергии, тыс. руб./год | | | +------------------------------+--------------------+---------------------+ |Эффективность, тыс. руб./год | | 36329,5 | +------------------------------+--------------------+---------------------+ Таким образом, общая экономическая эффективность от реализации Программы составляет 152529 тыс. рублей в год. 2. Экологический эффект Экологический эффект от реализации Программы выражен в уменьшении количества вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и отходов производства после закрытия дизельной электростанции (далее - ДЭС) и перевода потребителей пос. Ерга и пос. Удимский муниципального образования "Котласский муниципальный район" на централизованное электроснабжение за счет реализации проекта строительства подстанции ПС 35/10 кВ "Удима", присоединения ее к электросетям филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго". Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух ДЭС пос. Удимский при годовом расходе дизельного топлива 720 тонн в настоящее время составляют: азота диоксида - 23,04 тонн/год; азота оксида - 3,74 тонн/год; бензапирена, 3,4-бензапирена - 0,00004 тонн/год; керосина - 8,64 тонн/год; углерода оксида - 18,72 тонн/год; серы диоксида, ангидрида сернистого - 3,6 тонн/год; сажи - 1,44 тонн/год; формальдегида - 0,36 тонн/год. Отходы от производства электроэнергии на ДЭС пос. Удимский определены исходя из годовых нормативов образования отходов и составляют 69,138 тонн/год. +------------------------+---------+---------------------+----------------+ |Наименование вида отхода| Класс | Отходообразующий |Годовой норматив| | |опасности| вид деятельности, | образования | | | | процесс | отхода, тонн | +------------------------+---------+---------------------+----------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------------------------+---------+---------------------+----------------+ |Аккумуляторы свинцовые | II |замена аккумуляторных| 0,007 | |отработанные, с не | |батарей без слива | | |слитым электролитом | |электролита | | +------------------------+---------+---------------------+----------------+ |Обтирочный материал, | III |обслуживание ДЭС | 0,100 | |загрязненный маслами | | | | |(содержание масел - 15% | | | | |и более) | | | | +------------------------+---------+---------------------+----------------+ |Масла моторные | III |техническое | 0,010 | |отработанные | |обслуживание и ремонт| | | | |автотранспорта | | +------------------------+---------+---------------------+----------------+ |Отработанные масленые | III |техническое | 0,001 | |фильтры | |обслуживание и ремонт| | | | |автотранспорта | | +------------------------+---------+---------------------+----------------+ |Шлам очистки | III |зачистка резервуаров | 0,630 | |трубопроводов и емкостей| |для хранения топлива | | |от нефти | | | | +------------------------+---------+---------------------+----------------+ |Масла дизельные | III |замена масла | 2,000 | |отработанные | |дизель-агрегатов | | +------------------------+---------+---------------------+----------------+ |Производственный мусор | IV |образование твердых | 0,876 | | | |бытовых отходов | | +------------------------+---------+---------------------+----------------+ |Отработанные накладки | IV |техническое | 0,004 | |тормозных колодок | |обслуживание и ремонт| | | | |автотранспорта | | +------------------------+---------+---------------------+----------------+ |Покрышки с металлическим| IV |шиномонтажные работы | 0,002 | |кордом отработанные | | | | +------------------------+---------+---------------------+----------------+ |Отработанные воздушные | IV |техническое | 0,001 | |фильтры | |обслуживание и ремонт| | | | |автотранспорта | | +------------------------+---------+---------------------+----------------+ |Отходы древесины | IV |замена деревянных | 40,000 | |с масленой пропиткой | |опор | | +------------------------+---------+---------------------+----------------+ |Отходы (осадки) | IV |образование твердых | 25,500 | |из выгребных ям | |бытовых отходов | | |и хозяйственно-бытовые | | | | |стоки | | | | +------------------------+---------+---------------------+----------------+ |Лом черных металлов | V |ремонт деталей и | 0,007 | |несортированный | |узлов автотранспорта | | +------------------------+---------+---------------------+----------------+ |Всего отходов | | | 69,138 | +------------------------+---------+---------------------+----------------+ 3. Социальный эффект Реализация мероприятий Программы позволит: обеспечить улучшение предоставляемой услуги электроснабжения путем снижения аварийных отказов в работе электросетевого оборудования, приведения параметров электрической энергии к нормативным величинам для социально значимых объектов (учреждений образования, здравоохранения, объектов ресурсоснабжения) и населения Архангельской области в количестве более 74 тыс. человек; создать условия для развития жилищного строительства, обеспечить развитие малого бизнеса и, соответственно, приток населения в населенные пункты за счет потенциального обеспечения объектов капитального строительства и объектов предпринимательской деятельности инженерной инфраструктурой (электрическими сетями). Приведенные выше результаты свидетельствуют о том, что выполнение Программы принесет экологический, экономический и социальный эффект. Методика расчета оценки эффективности Программы приведена в приложении N 2 к настоящей Программе. VII. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации Контроль за ходом реализации Программы осуществляют департамент ТЭК и ЖКХ - государственный заказчик Программы и администрация Архангельской области. Администрация Архангельской области осуществляет контроль в форме рассмотрения и утверждения отчетов о ходе (итогах) реализации Программы. Государственный заказчик Программы: отвечает за реализацию Программы в целом; обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств; разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год; готовит информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по итогам года. Государственный заказчик ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент экономического развития Архангельской области отчеты (с нарастающим итогом с начала года) о ходе реализации Программы согласно приложению N 3 к Порядку разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года N 185-па, и пояснительную записку, содержащую информацию о результатах реализации Программы в разрезе мероприятий. Государственный заказчик ежегодно до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в департамент экономического развития Архангельской области отчет о ходе реализации Программы, выполнении ее целевых показателей (индикаторов) по форме согласно приложениям N 3 и 4 к указанному Порядку разработки и реализации целевых программ Архангельской области, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы в разрезе мероприятий. Государственный заказчик в составе годовой и квартальной бюджетной отчетности направляет в департамент финансов Архангельской области сведения об исполнении Программы по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы. Государственный заказчик после получения оценки эффективности реализации Программы от департамента экономического развития Архангельской области представляет отчет о ходе (итогах) реализации Программы на рассмотрение администрации Архангельской области. Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий (подпрограмм), осуществляется в установленном порядке по предложению государственных заказчиков Программы. Внесение изменений и дополнений в Программу не должно вести к уменьшению ее целевых индикаторов и показателей. Приложение N 1 к долгосрочной целевой программе Архангельской области "Восстановление коммунальных электрических сетей в Архангельской области на 2010 - 2012 годы" ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области "Восстановление коммунальных электрических сетей в Архангельской области на 2010 - 2012 годы" +--------------------+----------------+--------------+----------------------------+------------------+ | Наименование |Государственные | Источники | Объемы финансирования, | Ожидаемые | | мероприятия | заказчики / |финансирования| тыс. руб. | результаты | | | исполнители | +-------+------+------+------+ реализации | | | | | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | мероприятия | | | | | | год | год | год | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ | 1. Муниципальное образование "Город Коряжма" | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |1.1. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, | 8051 | 8051 | - | - |замена и ввод в | |кабельных линий |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+действие 5,97 км | |города Коряжмы |администрация |в том числе: | | | | |КЛ-6 и 0,4 кВ, | | |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+обеспечение | | |выбранные на |областной | 4830 | 4830 | - | - |подключения | | |конкурсной |бюджет | | | | |дополнительных | | |основе +--------------+-------+------+------+------+потребителей | | | |местный бюджет| 806 | 806 | - | - |электроэнергии, | | | +--------------+-------+------+------+------+улучшение качества| | | |внебюджетные | 2415 | 2415 | - | - |предоставления | | | |источники | | | | |услуги | | | | | | | | |электроснабжения | | | | | | | | |для 42000 человек | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |Итого | |всего, | 8051 | 8051 | - | - | | |по МО "Город | +--------------+-------+------+------+------+ | |Коряжма" | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 4830 | 4830 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 806 | 806 | - | - | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |внебюджетные | 2415 | 2415 | - | - | | | | |источники | | | | | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ | 2. Муниципальное образование "Город Северодвинск" | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |2.1. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, | 69380 |19645 |15562 |34173 |замена и ввод в | |электрических сетей |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+действие 27,5 км | |пос. Белое Озеро |администрация |в том числе: | | | | |ВЛ-10 и 0,4 кВ, | | |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+3 шт. КТП 10/0,4 | | |выбранные на |областной | 58972 |16698 |13227 |29047 |кВ, улучшение | | |конкурсной |бюджет | | | | |качества | | |основе +--------------+-------+------+------+------+предоставления | | | |местный бюджет| 10408 | 2947 | 2335 | 5126 |услуги | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+электроснабжения | |в том числе | |всего, | 5613 | 5613 | - | - |для 1000 человек | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 4771 | 4771 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 842 | 842 | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |Итого по МО "Город | |всего, | 69380 |19645 |15562 |34173 | | |Северодвинск" | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 58972 |16698 |13227 |29047 | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 10408 | 2947 | 2335 | 5126 | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ | 3. Муниципальное образование "Вельский муниципальный район" | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |3.1. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, | 44810 | 3547 |19668 |21595 |замена и ввод в | |электрических сетей |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+действие 11,41 км | |в г. Вельске |администрация |в том числе: | | | | |ВЛ-10 и 0,4 кВ, | | |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+3 км КЛ-0,4 кВ, 5 | | |выбранные на |областной | 35847 | 2837 |15734 |17276 |шт. КТП 10/0,4 кВ,| | |конкурсной |бюджет | | | | |улучшение качества| | |основе +--------------+-------+------+------+------+предоставления | | | |местный бюджет| 8963 | 710 | 3934 | 4319 |услуги | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+электроснабжения | |в том числе | |всего, | 3547 | 3547 | - | - |для 5000 человек | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 2837 | 2837 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 710 | 710 | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |3.2. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, | 17754 |11979 | 5775 | - |замена и ввод | |электрических сетей |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие 7,4 км | |в МО "Усть-Вельское"|администрация |в том числе: | | | | |ВЛ-10 и 0,4 кВ, | | |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+2 шт. КТП 10/0,4 | | |выбранные на |областной | 14203 | 9583 | 4620 | - |кВ, улучшение | | |конкурсной |бюджет | | | | |качества | | |основе +--------------+-------+------+------+------+предоставления | | | |местный бюджет| 3551 | 2396 | 1155 | - |услуги | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+электроснабжения | |в том числе | |всего, | 1562 | 1562 | - | - |для 357 человек | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 1250 | 1250 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 312 | 312 | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |3.3. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, | 11678 | 886 | - |10792 |замена и ввод | |электрических сетей |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие 4,5 км | |в дер. Горка |администрация |в том числе: | | | | |ВЛ-0,4 кВ, | |Муравьевская |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+улучшение качества| |МО "Муравьевское" |выбранные на |областной | 9342 | 709 | - | 8633 |предоставления | | |конкурсной |бюджет | | | | |услуги | | |основе +--------------+-------+------+------+------+электроснабжения | | | |местный бюджет| 2336 | 177 | - | 2159 |для 400 человек | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+ | |в том числе | |всего, | 886 | 886 | - | - | | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 709 | 709 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 177 | 177 | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |3.4. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, | 10034 | 761 | - | 9273 |замена и ввод | |электрических сетей |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие 3,6 км | |в пос. Усть-Шоноша |администрация |в том числе: | | | | |ВЛ-10 и 0,4 кВ, | |МО "Усть-Шоношское" |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+1 шт. КТП 10/0,4 | | |выбранные на |областной | 8027 | 609 | - | 7418 |кВ, улучшение | | |конкурсной |бюджет | | | | |предоставления | | |основе +--------------+-------+------+------+------+услуги | | | |местный бюджет| 2007 | 152 | - | 1855 |электроснабжения | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+для 800 человек | |в том числе | |всего, | 761 | 761 | - | - | | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 609 | 609 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 152 | 152 | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |Итого | |всего, | 84276 |17173 |25443 |41660 | | |по МО "Вельский | +--------------+-------+------+------+------+ | |муниципальный район"| |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 67419 |13738 |20354 |33327 | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 16857 | 3435 | 5089 | 8333 | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ | 4. Муниципальное образование "Верхнетоемский муниципальный район" | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |4.1. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, | 3900 | 3900 | - | - |замена и ввод | |электрических сетей |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие 1,8 км | |в пос. Речной |администрация |в том числе: | | | | |ВЛ-0,4 кВ, | | |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+улучшение | | |выбранные на |областной | 3705 | 3705 | - | - |предоставления | | |конкурсной |бюджет | | | | |услуги | | |основе +--------------+-------+------+------+------+электроснабжения | | | |местный бюджет| 195 | 195 | - | - |для 79 человек | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+ | |в том числе | |всего, | 355 | 355 | - | - | | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 337 | 337 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 18 | 18 | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |4.2. Замена |департамент ТЭК |всего, | 420 | 420 | - | - |замена и ввод | |трансформатора |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие | |на подстанции |администрация |в том числе: | | | | |трансформатора | |в с. Вознесенское |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+10/0,4 кВ для | | |выбранные на |областной | 399 | 399 | - | - |обеспечения | | |конкурсной |бюджет | | | | |бесперебойного | | |основе +--------------+-------+------+------+------+электроснабжения | | | |местный бюджет| 21 | 21 | - | - |школы | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |4.3. Замена |департамент ТЭК |всего, | 420 | 420 | - | - |замена и ввод | |трансформатора |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие | |на подстанции |администрация |в том числе: | | | | |трансформатора | |в дер. Павловская |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+10/0,4 кВ для | | |выбранные на |областной | 399 | 399 | - | - |обеспечения | | |конкурсной |бюджет | | | | |бесперебойного | | |основе +--------------+-------+------+------+------+электроснабжения | | | |местный бюджет| 21 | 21 | - | - |53 человек | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |Итого по МО | |всего, | 4740 | 4740 | - | - | | |"Верхнетоемский | +--------------+-------+------+------+------+ | |муниципальный район"| |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 4503 | 4503 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 237 | 237 | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ | 5. Муниципальное образование "Вилегодский муниципальный район" | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |5.1. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, | 5896 | 1746 | 4150 | - |замена и ввод | |электрических сетей |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие 2,2 км | |пос. Кивер МО |администрация |в том числе: | | | | |ВЛ-0,4 кВ, 1 шт. | |"Никольское" |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+КТП 10/0,4 кВ, | | |выбранные на |областной | 5260 | 1484 | 3776 | - |улучшение | | |конкурсной |бюджет | | | | |предоставления | | |основе +--------------+-------+------+------+------+услуги | | | |местный бюджет| 636 | 262 | 374 | - |электроснабжения | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+для 164 человек, | |в том числе | |всего, | 499 | 499 | - | - |социальных и | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+производственных | | | |в том числе: | | | | |объектов | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 349 | 349 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 150 | 150 | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |5.2. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, | 66697 | 5279 |29275 |32143 |замена и ввод | |электрических сетей |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие 25,34 | |в пос. Сорово, пос. |администрация |в том числе: | | | | |км ВЛ-10 и 0,4 кВ,| |Фоминский МО |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+5 шт. КТП 10/0,4 | |"Селянское" |выбранные на |областной | 59927 | 4751 |26297 |28879 |кВ, улучшение | | |конкурсной |бюджет | | | | |качества | | |основе +--------------+-------+------+------+------+предоставления | | | |местный бюджет| 6770 | 528 | 2978 | 3264 |услуги | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+электроснабжения | |в том числе | |всего, | 5279 | 5279 | - | - |для 1500 человек, | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+обеспечение | | | |в том числе: | | | | |притока населения | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 4751 | 4751 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 528 | 528 | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |5.3. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, |124672 | 9869 |54721 |60082 |замена и ввод | |электрических сетей |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие 49,1 км| |в пос. Широкий |администрация |в том числе: | | | | |ВЛ-10 и 0,4 кВ, | |Прилук |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+3 шт. КТП 10/0,4 | |МО "Вилегодское" |выбранные на |областной |111203 | 8881 |48749 |53573 |кВ, улучшение | | |конкурсной |бюджет | | | | |предоставления | | |основе +--------------+-------+------+------+------+услуги | | | |местный бюджет| 13469 | 988 | 5972 | 6509 |электроснабжения | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+для 592 человек, | |в том числе | |всего, | 9869 | 9869 | - | - |обеспечение | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+развития малого | | | |в том числе: | | | | |бизнеса и притока | | | +--------------+-------+------+------+------+населения | | | |областной | 8881 | 8881 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 988 | 988 | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |Итого по МО | |всего, |197265 |16894 |88146 |92225 | | |"Вилегодский | +--------------+-------+------+------+------+ | |муниципальный район"| |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной |176390 |15116 |78822 |82452 | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 20875 | 1778 | 9324 | 9773 | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ | 6. Муниципальное образование "Каргопольский муниципальный район" | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |6.1. Строительство |департамент ТЭК |всего, | 1576 | 1576 | - | - |ввод в действие | |третьего фидера |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+0,8 км ВЛ-10 кВ, | |электроснабжения |администрация |в том числе: | | | | |улучшение | |г. Каргополя |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+предоставления | | |выбранные на |областной | 1260 | 1260 | - | - |услуги | | |конкурсной |бюджет | | | | |электроснабжения | | |основе +--------------+-------+------+------+------+для 2500 человек | | | |местный бюджет| 316 | 316 | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |6.2. Строительство |департамент ТЭК |всего, | 1587 | 131 | 1456 | - |ввод в действие | |ГКТП - 400 кВА |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+КТП 10/0,4 кВ | |в г. Каргополе |администрация |в том числе: | | | | |взамен ветхой для | | |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+обеспечения | | |выбранные на |областной | 1165 | - | 1165 | - |электроснабжения | | |конкурсной |бюджет | | | | |социально значимых| | |основе +--------------+-------+------+------+------+объектов и 1500 | | | |местный бюджет| 291 | - | 291 | - |человек | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |внебюджетные | 131 | 131 | - | - | | | | |источники | | | | | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+ | |в том числе | |всего, | 131 | 131 | - | - | | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | - | - | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| - | - | - | - | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |внебюджетные | 131 | 131 | - | - | | | | |источники | | | | | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |6.3. Строительство |департамент ТЭК |всего, | 1516 | 1516 | - | - |ввод в действие | |межфидерной ВЛ-10 кВ|и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+0,7 км ВЛ-10 кВ | |в г. Каргополе |администрация |в том числе: | | | | |для обеспечения | | |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+II степени | | |выбранные на |областной | 1102 | 1102 | - | - |надежности | | |конкурсной |бюджет | | | | |2 котельных, | | |основе +--------------+-------+------+------+------+4 водозаборов, | | | |местный бюджет| 276 | 276 | - | - |больницы, | | | +--------------+-------+------+------+------+1200 человек | | | |внебюджетные | 138 | 138 | - | - | | | | |источники | | | | | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+ | |в том числе | |всего, | 138 | 138 | - | - | | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | - | - | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| - | - | - | - | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |внебюджетные | 138 | 138 | - | - | | | | |источники | | | | | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |Итого по МО | |всего, | 4679 | 3223 | 1456 | - | | |"Каргопольский | +--------------+-------+------+------+------+ | |муниципальный район"| |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 3528 | 2363 | 1165 | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 882 | 591 | 291 | - | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |внебюджетные | 269 | 269 | - | - | | | | |источники | | | | | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ | 7. Муниципальное образование "Коношский муниципальный район" | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |7.1. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, | 78152 | 6099 |22545 |49508 |замена и ввод | |электрических сетей |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие 29,7 км| |в пос. Мирный |администрация |в том числе: | | | | |ВЛ-10 и 0,4 кВ, | | |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+4 шт. КТП 10/0,4 | | |выбранные на |областной | 67343 | 6099 |19163 |42081 |кВ, улучшение | | |конкурсной |бюджет | | | | |предоставления | | |основе +--------------+-------+------+------+------+услуги | | | |местный бюджет| 10809 | - | 3382 | 7427 |электроснабжения | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+для 418 человек | |в том числе | |всего, | 6099 | 6099 | - | - | | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 6099 | 6099 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| - | - | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |7.2. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, | 56027 | 4372 |16162 |35493 |замена и ввод | |электрических сетей |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие 20,8 км| |в пос. Мелентьевский|администрация |в том числе: | | | | |ВЛ-10 и 0,4 кВ, | | |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+5 шт. КТП 10/0,4 | | |выбранные на |областной | 48278 | 4372 |13737 |30169 |кВ, улучшение | | |конкурсной |бюджет | | | | |предоставления | | |основе +--------------+-------+------+------+------+услуги | | | |местный бюджет| 7749 | - | 2425 | 5324 |электроснабжения | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+для 484 человек | |в том числе | |всего, | 4372 | 4372 | - | - | | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 4372 | 4372 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| - | - | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |7.3. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, | 15675 | 1190 | - |14485 |замена и ввод | |электрических сетей |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие 6,04 км| |в пос. Коноша |администрация |в том числе: | | | | |ВЛ-10 и 0,4 кВ, | | |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+улучшение | | |выбранные на |областной | 13502 | 1190 | - |12312 |предоставления | | |конкурсной |бюджет | | | | |услуги | | |основе +--------------+-------+------+------+------+электроснабжения | | | |местный бюджет| 2173 | - | - | 2173 |для 397 человек | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+ | |в том числе | |всего, | 1190 | 1190 | - | - | | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 1190 | 1190 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| - | - | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |Итого по МО | |всего, |149853 |11660 |38707 |99486 | | |"Коношский | +--------------+-------+------+------+------+ | |муниципальный район"| |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной |129122 |11660 |32900 |84562 | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 20731 | - | 5807 |14924 | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ | 8. Муниципальное образование "Котласский муниципальный район" | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |8.1. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, |151593 |11830 |43731 |96032 |замена и ввод | |электрических сетей |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие 55,4 км| |в пос. Удимский, |администрация |в том числе: | | | | |ВЛ-10 и 0,4 кВ, | |пос. Ерга |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+14 шт. КТП 10/0,4 | | |выбранные на |областной |121274 | 9464 |34984 |76826 |кВ, улучшение | | |конкурсной |бюджет | | | | |предоставления | | |основе +--------------+-------+------+------+------+услуги | | | |местный бюджет| 30319 | 2366 | 8747 |19206 |электроснабжения | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+для 2997 человек | |в том числе | |всего, | 11830 |11830 | - | - | | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 9464 | 9464 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 2366 | 2366 | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |8.2. Строительство |департамент ТЭК |всего, |214659 |10110 |112117|92432 |замена и ввод | |подстанции ПС 35/10 |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие | |кВ "Удима", |администрация |в том числе: | | | | |трансформаторной | |присоединение ее к |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+подстанции 35/10 | |электросетям филиала|выбранные на |областной |171728 | 8088 |89694 |73946 |кВ, обеспечение | |ОАО "МРСК |конкурсной |бюджет | | | | |перевода | |Северо-Запада" |основе +--------------+-------+------+------+------+потребителей | |"Вологдаэнерго" | |местный бюджет| 42931 | 2022 |22423 |18486 |пос. Ерга на | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+централизованное | |в том числе | |всего, | 10110 |10110 | - | - |электроснабжение, | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+закрытие дизельной| | | |в том числе: | | | | |электростанции | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 8088 | 8088 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 2022 | 2022 | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |Итого по МО | |всего, |366252 |21940 |155848|188464| | |"Котласский | +--------------+-------+------+------+------+ | |муниципальный район"| |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной |293002 |17552 |124678|150772| | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 73250 | 4388 |31170 |37692 | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ | 9. Муниципальное образование "Красноборский муниципальный район" | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |9.1. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, | 8079 | 4039 | 4040 | - |замена и ввод | |распредсетей отпаек |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие 3,89 км| |фидера ВЛ-10 кВ ф. |администрация |в том числе: | | | | |ВЛ-10 кВ, | |322-10 |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+улучшение | |"Коммунальный" |выбранные на |областной | 5655 | 2827 | 2828 | - |предоставления | |с ПС 110/10 кВ |конкурсной |бюджет | | | | |услуги | |"Красноборск-2" |основе +--------------+-------+------+------+------+электроснабжения | | | |местный бюджет| 1616 | 808 | 808 | - |для 2500 человек | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |внебюджетные | 808 | 404 | 404 | - | | | | |источники | | | | | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |9.2. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, | 650 | 650 | - | - |замена и ввод | |распредсетей отпаек |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие 0,3 км | |фидера ВЛ-10 кВ ф. |администрация |в том числе: | | | | |ВЛ-10 кВ, | |322-09 "Красноборск"|МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+улучшение | |с ПС 110/10 кВ |выбранные на |областной | 455 | 455 | - | - |предоставления | |"Красноборск-2" |конкурсной |бюджет | | | | |услуги | | |основе +--------------+-------+------+------+------+электроснабжения | | | |местный бюджет| 136 | 136 | - | - |для 500 человек | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |внебюджетные | 59 | 59 | - | - | | | | |источники | | | | | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+ | |в том числе | |всего, | 59 | 59 | - | - | | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 41 | 41 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 18 | 18 | - | - | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | |источники | | | | | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |9.3. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, | 49954 | 2757 |22496 |24701 |замена и ввод | |ВЛ-0,4 кВ пос. |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие 20 км | |Красноборск |администрация |в том числе: | | | | |ВЛ-0,4 кВ, | |от ВЛ-10 кВ фидера |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+улучшение | |"Коммунальный" |выбранные на |областной | 34833 | 2757 |15289 |16787 |предоставления | |с ПС 110/10 кВ |конкурсной |бюджет | | | | |услуги | |"Красноборск-2" |основе +--------------+-------+------+------+------+электроснабжения | | | |местный бюджет| 10539 | - | 5023 | 5516 |для 2500 человек | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |внебюджетные | 4582 | - | 2184 | 2398 | | | | |источники | | | | | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+ | |в том числе | |всего, | 4131 | 2757 | 655 | 719 | | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 2757 | 2757 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 1374 | - | 655 | 719 | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | |источники | | | | | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |9.4. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, | 13578 | 7681 | 5897 | - |замена и ввод | |ВЛ-0,4 кВ пос. |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие 6 км | |Красноборск |администрация |в том числе: | | | | |ВЛ-0,4 кВ, | |от ВЛ-10 кВ фидера |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+улучшение | |"Красноборск" |выбранные на |областной | 9486 | 5554 | 3932 | - |предоставления | |с ПС 110/10 кВ |конкурсной |бюджет | | | | |услуги | |"Красноборск-2" |основе +--------------+-------+------+------+------+электроснабжения | | | |местный бюджет| 2846 | 1536 | 1310 | - |для 500 человек | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |внебюджетные | 1246 | 591 | 655 | - | | | | |источники | | | | | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+ | |в том числе | |всего, | 1182 | 1182 | - | - | | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 827 | 827 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 355 | 355 | - | - | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | |источники | | | | | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |Итого по МО | |всего, | 72261 |15127 |32433 |24701 | | |"Красноборский | +--------------+-------+------+------+------+ | |муниципальный район"| |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 50429 |11593 |22049 |16787 | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 15137 | 2480 | 7141 | 5516 | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |внебюджетные | 6695 | 1054 | 3243 | 2398 | | | | |источники | | | | | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ | 10. Муниципальное образование "Онежский муниципальный район" | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |10.1. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, | 56478 |15992 |12668 |27818 |замена и ввод | |электрических сетей |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие 23,2 км| |в пос. Маложма |администрация |в том числе: | | | | |ВЛ-10, 0,4 кВ, | | |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+улучшение | | |выбранные на |областной | 50829 |14392 |11401 |25036 |предоставления | | |конкурсной |бюджет | | | | |услуги | | |основе +--------------+-------+------+------+------+электроснабжения | | | |местный бюджет| 5649 | 1600 | 1267 | 2782 |для 574 человек | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+ | |в том числе | |всего, | 4569 | 4569 | - | - | | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 4112 | 4112 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 457 | 457 | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |Итого по МО | |всего, | 56478 |15992 |12668 |27818 | | |"Онежский | +--------------+-------+------+------+------+ | |муниципальный район"| |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 50829 |14392 |11401 |25036 | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 5649 | 1600 | 1267 | 2782 | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ | 11. Муниципальное образование "Пинежский муниципальный район" | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |11.1. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, |120452 |57114 |63338 | - |замена и ввод | |электрический сетей |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие 49 км | |с. Карпогоры |администрация |в том числе: | | | | |ВЛ-10, 0,4 кВ, | | |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+27 шт. КТП 10/0,4 | | |выбранные на |областной |101385 |48047 |53338 | - |кВ, улучшение | | |конкурсной |бюджет | | | | |предоставления | | |основе +--------------+-------+------+------+------+услуги | | | |местный бюджет| 18067 | 8567 | 9500 | - |электроснабжения | | | +--------------+-------+------+------+------+для 6348 человек | | | |внебюджетные | 1000 | 500 | 500 | - | | | | |источники | | | | | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |Итого по МО | |всего, |120452 |57114 |63338 | - | | |"Пинежский | +--------------+-------+------+------+------+ | |муниципальный район"| |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной |101385 |48047 |53338 | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 18067 | 8567 | 9500 | - | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |внебюджетные | 1000 | 500 | 500 | - | | | | |источники | | | | | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ | 12. Муниципальное образование "Плесецкий муниципальный район" | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |12.1. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, | 74990 | 5936 |32914 |36140 |замена и ввод | |электрических сетей |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие 30,14 | |в МО "Обозерское" |администрация |в том числе: | | | | |км ВЛ-10 кВ, | | |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+улучшение | | |выбранные на |областной | 59992 | 4749 |26331 |28912 |предоставления | | |конкурсной |бюджет | | | | |услуги | | |основе +--------------+-------+------+------+------+электроснабжения | | | |местный бюджет| 14998 | 1187 | 6583 | 7228 |для 649 человек | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+ | |в том числе | |всего, | 5936 | 5936 | - | - | | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 4749 | 4749 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 1187 | 1187 | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |12.2. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, | 20823 | 1398 | - |19425 |замена и ввод | |электрических сетей |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие 7,1 км | |в МО "Савинское" |администрация |в том числе: | | | | |ВЛ-6 кВ, 1 шт. КТП| | |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+10/0,4 кВ, | | |выбранные на |областной | 16658 | 1118 | - |15540 |улучшение | | |конкурсной |бюджет | | | | |предоставления | | |основе +--------------+-------+------+------+------+услуги | | | |местный бюджет| 4165 | 280 | - | 3885 |электроснабжения | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+для 300 человек, | |в том числе | |всего, | 1398 | 1398 | - | - |больницы УФСИН | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+с численностью | | | |в том числе: | | | | |наполнения 500 | | | +--------------+-------+------+------+------+осужденных | | | |областной | 1118 | 1118 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 280 | 280 | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |12.3. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, | 6794 | 455 | - | 6339 |замена и ввод | |электрических сетей |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие 2,31 км| |в МО "Ярнемское" |администрация |в том числе: | | | | |ВЛ-10 кВ, 1 шт. | | |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+КТП 10/0,4 кВ, | | |выбранные на |областной | 5435 | 364 | - | 5071 |улучшение | | |конкурсной |бюджет | | | | |предоставления | | |основе +--------------+-------+------+------+------+услуги | | | |местный бюджет| 1359 | 91 | - | 1268 |электроснабжения | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+для 870 человек | |в том числе | |всего, | 455 | 455 | - | - | | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 364 | 364 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 91 | 91 | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |Итого по МО | |всего, |102607 | 7789 |32914 |61904 | | |"Плесецкий | +--------------+-------+------+------+------+ | |муниципальный район"| |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 82085 | 6231 |26331 |49523 | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 20522 | 1558 | 6583 |12381 | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ | 13. Муниципальное образование "Приморский муниципальный район" | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |13.1. Электрификация|департамент ТЭК |всего, | 817 | 817 | - | - |ввод в действие | |хутора Звездный |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+1,84 км ВЛ-10, | | |администрация |в том числе: | | | | |0,4 кВ, 1 шт. КТП | | |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+10/0,4 кВ с целью | | |выбранные на |областной | 613 | 613 | - | - |обеспечения | | |конкурсной |бюджет | | | | |жилищного | | |основе +--------------+-------+------+------+------+строительства | | | |местный бюджет| 204 | 204 | - | - |в хуторе Звездный | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |Итого | |всего, | 817 | 817 | - | - | | |по МО "Приморский | +--------------+-------+------+------+------+ | |муниципальный район"| |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 613 | 613 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 204 | 204 | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ | 14. Муниципальное образование "Холмогорский муниципальный район" | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |14.1. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, | 28892 | 2192 | - |26700 |замена и ввод | |электрических сетей |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие 10,6 км| |пос. Почтовое |администрация |в том числе: | | | | |ВЛ-10, 0,4 кВ, | |МО "Зачачьевское" |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+2 шт. КТП 10/0,4 | | |выбранные на |областной | 26002 | 1972 | - |24030 |кВ, улучшение | | |конкурсной |бюджет | | | | |предоставления | | |основе +--------------+-------+------+------+------+услуги | | | |местный бюджет| 2890 | 220 | - | 2670 |электроснабжения | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+для 320 человек | |в том числе | |всего, | 2192 | 2192 | - | - | | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 1972 | 1972 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 220 | 220 | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |Итого по МО | |всего, | 28892 | 2192 | - |26700 | | |"Холмогорский | +--------------+-------+------+------+------+ | |муниципальный район"| |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 26002 | 1972 | - |24030 | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 2890 | 220 | - | 2670 | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ | 15. Муниципальное образование "Шенкурский муниципальный район" | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |15.1. Реконструкция |департамент ТЭК |всего, | 11349 | 4068 | 3470 | 3811 |замена и ввод | |электрических сетей |и ЖКХ / +--------------+-------+------+------+------+в действие 4,5 км | |пос. Плесово |администрация |в том числе: | | | | |ВЛ-10, 0,4 кВ, | |МО "Ровдинское" |МО, исполнители,+--------------+-------+------+------+------+1 шт. КТП 10/0,4 | | |выбранные на |областной | 10781 | 3865 | 3296 | 3620 |кВ, улучшение | | |конкурсной |бюджет | | | | |предоставления | | |основе +--------------+-------+------+------+------+услуги | | | |местный бюджет| 568 | 203 | 174 | 191 |электроснабжения | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+для 232 человек | |в том числе | |всего, | 939 | 939 | - | - | | |проектирование | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 892 | 892 | - | - | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 47 | 47 | - | - | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |Итого по МО | |всего, | 11349 | 4068 | 3470 | 3811 | | |"Шенкурский | +--------------+-------+------+------+------+ | |муниципальный район"| |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной | 10781 | 3865 | 3296 | 3620 | | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет| 568 | 203 | 174 | 191 | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ |ИТОГО по Программе | |всего, |1277352|206425|469985|600942| | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |в том числе: | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |областной |1059890|173173|387561|499156| | | | |бюджет | | | | | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |местный бюджет|207083 |29014 |78681 |99388 | | | | +--------------+-------+------+------+------+ | | | |внебюджетные | 10379 | 4238 | 3743 | 2398 | | | | |источники | | | | | | +--------------------+----------------+--------------+-------+------+------+------+------------------+ Приложение N 2 к долгосрочной целевой программе Архангельской области "Восстановление коммунальных электрических сетей в Архангельской области на 2010 - 2012 годы" МЕТОДИКА расчета оценки эффективности долгосрочной целевой программы Архангельской области "Восстановление коммунальных электрических сетей в Архангельской области на 2010 - 2012 годы" Комплексный показатель эффективности реализации Программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями к уровню финансирования с начала реализации Программы по формуле: Pfi - POi SUMMA Ki --------- Pni - POi E = ------------------ x 100%, где: Ff / Fn E - комплексный показатель эффективности реализации Программы (%); POi - оценочные показатели (индикаторы) на начало реализации Программы; Pfi - фактические показатели (индикаторы), достигнутые в ходе реализации Программы; Pni - нормативные показатели (индикаторы), утвержденные Программой; Ki - весовой коэффициент показателей (индикаторов) Программы; Ff - фактическое финансирование на текущую дату; Fn - нормативное финансирование Программы. При расчете комплексного показателя эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели (индикаторы) и их весовые коэффициенты: +-------------------------------------------------------+-----------------+ | Наименование целевых показателей и индикаторов |Значение весового| | Программы | коэффициента | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Задача N 1 - улучшение качества предоставляемой услуги | | |электроснабжения для потребителей электрической | | |энергии: | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |количество человек, проживающих в Архангельской | | |области, которым за счет реализации мероприятий | 0,2 | |Программы будет улучшено качество предоставляемой | | |услуги электроснабжения | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |доля реконструированных линий электропередачи от общего| 0,15 | |количества муниципальных и ведомственных линий | | |электропередачи | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Задача N 2 - осуществление реконструкции (нового | | |строительства) объектов электроэнергетики: | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |удельный вес построенных и реконструированных воздушных| 0,15 | |и кабельных линий электропередачи от общего количества | | |воздушных и кабельных линий, которые находятся | | |в неудовлетворительном техническом состоянии; | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |количество построенных и реконструированных воздушных | 0,15 | |и кабельных линий электропередачи; | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |удельный вес построенных и реконструированных | 0,15 | |трансформаторных подстанций от общего количества | | |трансформаторных подстанций, которые находятся | | |в неудовлетворительном техническом состоянии; | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |количество построенных и реконструированных | 0,15 | |трансформаторных подстанций; | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |количество замененных трансформаторов в существующих | 0,05 | |трансформаторных подстанциях | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Итого | 1 | +-------------------------------------------------------+-----------------+ Программа считается выполненной (за отчетный год, за весь период реализации Программы), если выполнена с эффективностью 80 процентов и более. Если мероприятия выполнены с эффективностью от 60 до 80 процентов, Программа нуждается в корректировке. Если мероприятия выполнены с эффективностью менее 60 процентов, Программа считается неэффективной. __________________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|