Расширенный поиск
Постановление Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 228-ппПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 июня 2012 г. N 228-пп г.Архангельск Утратилo силу - Постановление Правительства Архангельской области от 12.10.2012 г. N 464-пп О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2013 ГОДЫ" В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 22 и 24 Порядка разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года N 185-па, и на основании подпункта 3 пункта 2 распоряжения Правительства Архангельской области от 3 мая 2012 года N 133-рп "Об утверждении отчета о реализации в 2011 году долгосрочной целевой программы Архангельской области "Повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов на 2011 - 2013 годы" Правительство Архангельской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов в Архангельской области на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 26 апреля 2011 года N 119-пп. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Губернатор Архангельской области И.А.ОРЛОВ Утверждены постановлением Правительства Архангельской области от 05.06.2012 N 228-пп ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 - 2013 ГОДАХ" 1. По тексту Программы: слова "министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области" в соответствующем падеже заменить словами "министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области" в соответствующем падеже. 2. В паспорте Программы: 1) позицию, касающуюся государственных заказчиков Программы, изложить в следующей редакции: +-----------------------+-------------------------------------------------| |Государственные |министерство труда, занятости и социального | |заказчики Программы |развития Архангельской области; | | |агентство по печати и средствам массовой | | |информации Архангельской области; | | |агентство по ремонту объектов, находящихся | | |в государственной собственности Архангельской | | |области, и сохранению объектов культурного | | |наследия Архангельской области | +-----------------------+-------------------------------------------------+; 2) позицию, касающуюся исполнителей Программы, изложить в следующей редакции: +-----------------------+-------------------------------------------------| |Исполнители |министерство труда, занятости и социального | |Программы |развития Архангельской области; | | |агентство по печати и средствам массовой | | |информации Архангельской области; | | |агентство по ремонту объектов, находящихся | | |в государственной собственности Архангельской | | |области, и сохранению объектов культурного | | |наследия Архангельской области; | | |государственные бюджетные и казенные учреждения, | | |подведомственные министерству труда, занятости | | |и социального развития Архангельской области; | | |организации, определяемые в соответствии | | |с законодательством Российской Федерации о | | |размещении государственных заказов на поставки | | |товаров, выполнение работ, оказание услуг | +-----------------------+-------------------------------------------------+; 3) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования Программы, изложить в следующей редакции: +-----------------------+-------------------------------------------------| |Объемы и источники |общий объем финансирования Программы составляет | |финансирования |84 455,9 тыс. рублей, в том числе из средств: | |Программы |областного бюджета - 54 590,9 тыс. рублей; | | |федерального бюджета - 29 865,0 тыс. рублей | +-----------------------+-------------------------------------------------+; 4) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей социально-экономической эффективности Программы: а) абзац шестой изложить в следующей редакции: "создание условий для стационарного обслуживания к 2013 году не менее 250 пожилых граждан и инвалидов в геронтопсихиатрических отделениях учреждений социального обслуживания (домов-интернатов для престарелых и инвалидов) Архангельской области;"; б) абзац девятый изложить в следующей редакции: "увеличение до 70 мест в стационарных учреждениях социального обслуживания для лиц без определенного места жительства и занятий, а также для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, из числа пожилых людей и инвалидов;". 3. В разделе II: 1) задачи N 3 и N 4 таблицы "Целевые показатели и индикаторы Программы" изложить в следующей редакции: +------------------------------+-------------+-------------+----+----+----| |Задача N 3 - оптимизация среды| | | | | | |жизнедеятельности пожилых | | | | | | |людей и инвалидов, проживающих| | | | | | |в государственных бюджетных | | | | | | |стационарных учреждениях | | | | | | |социального обслуживания | | | | | | |системы социальной защиты | | | | | | |населения Архангельской | | | | | | |области | | | | | | +------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+ |1) количество созданных мест | - | - | - | 70 | 70 | |в специальных стационарных | | | | | | |учреждениях социального | | | | | | |обслуживания, койко-мест <*> | | | | | | +------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+ |2) количество пожилых людей | 135 | 165 |205 |220 |250 | |и инвалидов, получивших услуги| | | | | | |в геронтопсихиатрических | | | | | | |отделениях стационарных | | | | | | |учреждений социального | | | | | | |обслуживания, чел. <*> | | | | | | +------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+ |3) количество учреждений | - | - | 8 | 4 | 8 | |социального обслуживания, | | | | | | |охваченных ремонтными работами| | | | | | +------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+ |Задача N 4 - совершенствование| - | - | - | - | - | |мер социальной защиты и | | | | | | |оказания социальной помощи | | | | | | |учреждениями социального | | | | | | |обслуживания | | | | | | +------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+ |1) количество созданных | - | - | 1 | 1 | 2 | |мобильных бригад по | | | | | | |предоставлению выездной | | | | | | |консультативной помощи | | | | | | |шт. <*> | | | | | | +------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+ |2) количество подготовленных | - | - | - | - | 3 | |реализованных социальных | | | | | | |проектов, направленных на | | | | | | |решение проблем пожилых людей | | | | | | |и инвалидов, проживающих | | | | | | |в сельской местности, шт. <*> | | | | | | +------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+ |3) доля охвата недееспособных | - | - | 5 | 8 | 10 | |совершеннолетних граждан | | | | | | |Архангельской области | | | | | | |профессиональной опекой, | | | | | | |% <*> | | | | | | +------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+ |4) доля учреждений социального| 25 | 50 | - | - | 60 | |обслуживания, охваченных | | | | | | |мероприятиями | | | | | | |по энергоэффективности, % | | | | | | +------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+ |5) количество учреждений | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |социального обслуживания, | | | | | | |оснащенных специальным | | | | | | |спортивным и технологическим | | | | | | |оборудованием, шт. <*> | | | | | | +------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+ |6) количество служб проката | - | 1 | 1 | 2 | 3 | |технических средств | | | | | | |реабилитации и ухода для | | | | | | |пожилых людей и инвалидов, | | | | | | |ед. <*> | | | | | | +------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+ |7) количество пожилых людей | - | - |300 |300 |300 | |и инвалидов, вовлеченных в | | | | | | |экскурсионные и туристические | | | | | | |выезды, чел. | | | | | | +------------------------------+-------------+-------------+----+----+----+; 2) после таблицы "Целевые показатели и индикаторы Программы" дополнить строкой следующего содержания: "<*> Нарастающим итогом". 4. В разделе V: 1) абзац второй изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Программы составляет - 84 455,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 54 590,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 29 865,0 тыс. рублей."; 2) таблицу "Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам" изложить в следующей редакции: "Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам (тыс. рублей) +------------------------+---------------+--------------------------------| |Источники и направления | Объем | В том числе | | финансирования |финансирования,+----------+----------+----------+ | | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | +------------------------+---------------+----------+----------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------------------------+---------------+----------+----------+----------+ |1. Всего по Программе | 84 455,9 | 21 220,0 | 11 520,9 | 51 715,0 | +------------------------+---------------+----------+----------+----------+ |в том числе: | | | | | +------------------------+---------------+----------+----------+----------+ |областной бюджет | 54 590,9 | 12 560,0 | 11 520,9 | 30 510,0 | +------------------------+---------------+----------+----------+----------+ |федеральный бюджет | 29 865,0 | 8 660,0 | 0,0 | 21 205,0 | +------------------------+---------------+----------+----------+----------+ |2. Прочие, всего | 84 455,9 | 21 220,0 | 11 520,9 | 51 715,0 | +------------------------+---------------+----------+----------+----------+ |в том числе: | | | | | +------------------------+---------------+----------+----------+----------+ |областной бюджет | 54 590,9 | 12 560,0 | 11 520,9 | 30 510,0 | +------------------------+---------------+----------+----------+----------+ |федеральный бюджет | 29 865,0 | 8 660,0 | 0,0 | 21 205,0 | +------------------------+---------------+----------+----------+----------+. 5. В разделе VI: 1) в абзаце седьмом цифры "295" заменить цифрами "250"; 2) в абзаце десятом цифры "100" заменить цифрами "70"; 3) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: "Методика оценки степени достижения целевых показателей Программы приведена в приложении N 2 к настоящей Программе."; 4) дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания: "Методика оценки эффективности Программы производится в соответствии с приложением N 2 к Порядку разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года N 185-па (далее - Порядок).". 6. Раздел VII изложить в следующей редакции: "VII. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации Контроль за реализацией Программы осуществляется Правительством Архангельской области, государственным заказчиком-координатором Программы - министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области и государственными заказчиками Программы. Государственный заказчик-координатор отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также готовит информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по итогам года. Государственные заказчики Программы отвечают за реализацию Программы в части мероприятий, исполнителями которых они являются, обеспечивают подготовку и реализацию соответствующих программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств при их проведении. Контроль за реализацией Программы включает в себя ежеквартальную и итоговую отчетность о реализации мероприятий Программы, рациональном использовании исполнителями Программы выделяемых им средств, качестве реализуемых мероприятий Программы, сроках выполнения соглашений. Государственный заказчик Программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет государственному заказчику-координатору отчеты (с нарастающим итогом с начала года) о реализации Программы согласно приложениям N 4 и 5 к Порядку и пояснительную записку, содержащую информацию о результатах реализации Программы в разрезе мероприятий. Государственный заказчик Программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет государственному заказчику-координатору отчеты о реализации Программы (итоговые отчеты о реализации Программы в целом), выполнении ее целевых показателей (индикаторов), показателей результативности Программы по форме согласно приложениям N 2, 4 - 6 к Порядку, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы в разрезе мероприятий. Государственный заказчик-координатор Программы ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области отчеты (нарастающим итогом с начала года) о реализации Программы по форме согласно приложениям N 4 и 5 к настоящему Порядку и пояснительную записку, содержащую информацию о результатах реализации Программы в разрезе мероприятий. Государственный заказчик-координатор Программы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области отчет о реализации Программы (итоговый отчет о реализации Программы в целом) по форме согласно приложениям N 2, 4 - 6 к Порядку, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы. Государственный заказчик-координатор Программы после доведения министерством финансов Архангельской области лимитов бюджетных обязательств на текущий год представляет до 1 марта текущего года в министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области план реализации Программы на текущий год согласно приложению N 7 к Порядку. Государственный заказчик-координатор Программы в составе годовой и квартальной бюджетной отчетности направляет в министерство финансов Архангельской области сведения об исполнении Программы по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации, а также статистическую и аналитическую информацию о реализации Программы. Государственный заказчик-координатор Программы после получения заключения о реализации Программы от министерства экономического развития и конкурентной политики Архангельской области представляет отчет о реализации Программы по итогам за год (итоговый отчет о реализации Программы в целом) по форме согласно приложениям N 4 и 6 к Порядку в Правительство Архангельской области. Отчет, подготовленный по итогам реализации Программы за текущий год, рассматривается и утверждается на заседании Правительства Архангельской области. Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий (подпрограмм), осуществляется в установленном порядке по предложению государственного заказчика Программы.". 7. В приложении N 1 к указанной Программе: 1) по тексту приложения: слова "министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области" в соответствующем падеже заменить словами "министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области" в соответствующем падеже; 2) разделы III - V изложить в следующей редакции: +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей и инвалидов | | за счет развития материально-технической базы учреждений социального обслуживания | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |1. Разработка |агентство |областной |2 148,4 |1 500,0 | 648,4 | - |разработка проектно- | |проектно-сметной |по ремонту |бюджет | | | | |сметной документации | |документации на |объектов, | | | | | |для последующего | |проведение ремонтных |находящихся в | | | | | |проведения ремонтных | |работ в зданиях, |государственной| | | | | |работ | |передаваемых |собственности | | | | | | | |в государственную |Архангельской | | | | | | | |собственность |области, | | | | | | | |Архангельской области, |и сохранению | | | | | | | |для открытия отделений |объектов | | | | | | | |временного проживания |культурного | | | | | | | |граждан пожилого |наследия | | | | | | | |возраста и инвалидов |Архангельской | | | | | | | |на 60 мест в поселке |области | | | | | | | |Савинский Плесецкого | | | | | | | | |района и на 90 мест | | | | | | | | |в поселке Североонежск | | | | | | | | |Плесецкого района | | | | | | | | |в составе | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | |бюджетного учреждения | | | | | | | | |социального | | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | | |Архангельской области | | | | | | | | |"Плесецкий комплексный | | | | | | | | |центр социального | | | | | | | | |обслуживания" | | | | | | | | |(в рамках расселения | | | | | | | | |Пуксоозерского | | | | | | | | |специального | | | | | | | | |дома-интерната) | | | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |2. Проведение ремонтных|министерство |всего |18 351,6| - |4 351, 6|14 000,0|создание условий | |работ в зданиях, |труда, +-----------+--------+--------+--------+--------+для стационарного | |передаваемых в |занятости |в том | | | | |обслуживания не | |государственную |и социального |числе: | | | | |менее 60 граждан | |собственность |развития +-----------+--------+--------+--------+--------+без определенного | |Архангельской области, |Архангельской |областной |11 351,6| - |4 351,6 |7 000,0 |места жительства | |для открытия отделений |области |бюджет | | | | |и занятий, нуждающихся в| |временного проживания | +-----------+--------+--------+--------+--------+социальном обслуживании | |граждан пожилого | |федеральный|7 000,0 | - | - |7 000,0 |и адаптации в общество | |возраста и инвалидов | |бюджет | | | | | | |на 60 мест в поселке | | | | | | | | |Савинский Плесецкого | | | | | | | | |района и на 90 мест | | | | | | | | |в поселке Североонежск | | | | | | | | |Плесецкого района | | | | | | | | |в составе | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | |бюджетного учреждения | | | | | | | | |социального | | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | | |Архангельской области | | | | | | | | |"Плесецкий комплексный | | | | | | | | |центр социального | | | | | | | | |обслуживания" | | | | | | | | |(в рамках расселения | | | | | | | | |Пуксоозерского | | | | | | | | |специального дома- | | | | | | | | |интерната) | | | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |3. Проведение |агентство |всего |15 000,0|15 000,0| - | - |создание условий | |ремонтных работ |по ремонту +-----------+--------+--------+--------+--------+для стационарного | |в здании, переданном |объектов, |в том | | | | |обслуживания не | |в государственную |находящихся в |числе: | | | | |менее 70 граждан без | |собственность |государственной+-----------+--------+--------+--------+--------+определенного места | |Архангельской области |собственности |областной |7 500,0 |7 500,0 | - | - |жительства и занятий | |в пос. Таежный |Архангельской |бюджет | | | | |из числа пожилых | |Пинежского района, |области, и +-----------+--------+--------+--------+--------+людей и инвалидов, | |для открытия |сохранению |федеральный|7 500,0 |7 500,0 | - | - |освободившихся из | |специального дома- |объектов |бюджет | | | | |мест лишения свободы, | |интерната на 70 мест |культурного | | | | | |ежегодно | |в рамках расселения |наследия | | | | | | | |Пуксоозерского |Архангельской | | | | | | | |дома-интерната |области | | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |4. Разработка |агентство |областной |1 987,4 |1 000,0 | 987,4 | - |разработка проектно- | |проектно-сметной |по ремонту |бюджет | | | | |сметной документации | |документации для |объектов, | | | | | |для последующего | |выполнения |находящихся в | | | | | |проведения ремонтных | |ремонтных работ в |государственной| | | | | |работ | |геронтопсихиатрическом |собственности | | | | | | | |отделении на 30 мест |Архангельской | | | | | | | |в государственном |области, | | | | | | | |бюджетном учреждении |и сохранению | | | | | | | |социального |объектов | | | | | | | |обслуживания населения |культурного | | | | | | | |Архангельской области |наследия | | | | | | | |"Коряжемский |Архангельской | | | | | | | |комплексный центр |области | | | | | | | |социального | | | | | | | | |обслуживания" | | | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |5. Проведение |министерство |всего |16 012,6| - |4 012,6 |12 000,0|создание условий | |ремонтных работ |труда, +-----------+--------+--------+--------+--------+для стационарного | |геронтопсихиатрического|занятости |в том | | | | |обслуживания не менее | |отделения на 30 мест |и социального |числе: | | | | |50 пожилых граждан в год| |в государственном |развития +-----------+--------+--------+--------+--------+в г. Коряжме, Ленском, | |бюджетном учреждении |Архангельской |областной |10 012,6| - |4 012,6 |6 000,0 |Вилегодском районах | |социального |области |бюджет | | | | |Архангельской области | |обслуживания населения | +-----------+--------+--------+--------+--------+ | |Архангельской области | |федеральный|6 000,0 | - | - |6 000,0 | | |"Коряжемский | |бюджет | | | | | | |комплексный центр | | | | | | | | |социального | | | | | | | | |обслуживания" | | | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |6. Разработка |министерство |областной |1 500,0 | - | 300,0 |1 200,0 |проведение ремонтных | |проектно-сметной |труда, |бюджет | | | | |работ для приведения | |документации и |занятости | | | | | |помещений учреждения | |проведение ремонтных |и социального | | | | | |в соответствие | |работ в государственном|развития | | | | | |с санитарно- | |бюджетном учреждении |Архангельской | | | | | |гигиеническими нормами | |социального |области | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | | |Архангельской области | | | | | | | | |"Социальный | | | | | | | | |консультативный центр" | | | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |7. Проведение ремонтных|министерство |всего |9 200,0 | - | - |9 200,0 |улучшение условий | |работ в следующих |труда, +-----------+--------+--------+--------+--------+проживания не менее 550 | |государственных |занятости |в том | | | | |обслуживаемых граждан | |бюджетных стационарных |и социального |числе: | | | | | | |учреждениях социального|развития +-----------+--------+--------+--------+--------+ | |обслуживания системы |Архангельской |областной |4 600,0 | - | - |4 600,0 | | |социальной защиты |области |бюджет | | | | | | |населения Архангельской| +-----------+--------+--------+--------+--------+ | |области: | |федеральный|4 600,0 | - | - |4 600,0 | | |"Вельский | |бюджет | | | | | | |психоневрологический | | | | | | | | |интернат"; | | | | | | | | |"Ширшинский | | | | | | | | |психоневрологический | | | | | | | | |интернат"; | | | | | | | | |"Виноградовский | | | | | | | | |психоневрологический | | | | | | | | |интернат" | | | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |8. Проведение ремонтных|министерство |областной | текущее финансирование |улучшение условий | |работ в следующих |труда, |бюджет | |проживания не менее | |государственных |занятости | | |325 пожилым людям | |бюджетных стационарных |и социального | | |и инвалидам в течение | |учреждениях социального|развития | | |2011 - 2013 гг. | |обслуживания системы |Архангельской | | | | |социальной защиты |области | | | | |населения Архангельской| | | | | |области: | | | | | |"Маймаксанский | | | | | |дом-интернат | | | | | |для престарелых | | | | | |и инвалидов", | | | | | |"Северодвинский | | | | | |дом-интернат | | | | | |для престарелых | | | | | |и инвалидов" | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |9. Проведение |министерство |всего |2 100,0 | - | - |2 100,0 |создание условий для | |ремонтных работ |труда, +-----------+--------+--------+--------+--------+комплексной реабилитации| |в государственном |занятости |в том | | | | |не менее 130 лиц без | |бюджетном учреждении |и социального |числе: | | | | |определенного места | |Архангельской области |развития +-----------+--------+--------+--------+--------+жительства | |"Социальный приют для |Архангельской |областной |1 050,0 | - | - |1 050,0 | | |лиц без определенного |области |бюджет | | | | | | |места жительства | +-----------+--------+--------+--------+--------+ | |и занятий" | |федеральный|1 050,0 | - | - |1 050,0 | | | | |бюджет | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |10. Проведение |министерство |областной | текущее финансирование |улучшение условий | |ремонтных работ |труда, |бюджет | |проживания не менее | |в государственном |занятости | | |40 обслуживаемых | |бюджетном учреждении |и социального | | |граждан в течение | |социального |развития | | |2011 - 2013 гг. | |обслуживания населения |Архангельской | | | | |Архангельской области |области | | | | |"Холмогорский | | | | | |комплексный центр | | | | | |социального | | | | | |обслуживания" | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+-----------------------------------+------------------------+ |11. Проведение |министерство |областной | текущее финансирование |улучшение условий | |ремонтных работ |труда, |бюджет | |проживания не менее | |в государственном |занятости | | |80 обслуживаемых | |бюджетном учреждении |и социального | | |граждан в течение | |социального |развития | | |2011 - 2013 гг. | |обслуживания населения |Архангельской | | | | |Архангельской области |области | | | | |"Приморский комплексный| | | | | |центр социального | | | | | |обслуживания" | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |12. Проведение |министерство |всего |1 520,0 | 320,0 | 400,0 | 800,0 |улучшение условий | |ремонтных работ |труда, +-----------+--------+--------+--------+--------+проживания | |в государственном |занятости |в том | | | | |60 обслуживаемых | |бюджетном стационарном |и социального |числе: | | | | |граждан | |учреждении социального |развития +-----------+--------+--------+--------+--------+ | |обслуживания системы |Архангельской |областной | 960,0 | 160,0 | 400,0 | 400,0 | | |социальной защиты |области |бюджет | | | | | | |населения Архангельской| +-----------+--------+--------+--------+--------+ | |области "Онежский | |федеральный| 560,0 | 160,0 | - | 400,0 | | |дом-интернат | |бюджет | | | | | | |для престарелых | | | | | | | | |и инвалидов" | | | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |Всего по разделу III | |всего |67 820,0|17 820,0|10 700,0|39 300,0| | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ | | |в том | | | | | | | | |числе: | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ | | |областной |41 110,0|10 160,0|10 700,0|20 250,0| | | | |бюджет | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ | | |федеральный|26 710,0|7 660,0 | 0,0 |19 050,0| | | | |бюджет | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ | IV. Внедрение новых направлений социальной помощи пожилым людям и инвалидам, | | расширение перечня предоставляемых учреждениями социального обслуживания социальных услуг | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |1. Разработка |министерство | - | - | - | - | - |разработка | |перспективной схемы |труда, | | | | | |и направление | |развития и размещения |занятости | | | | | |в 2011 году | |стационарных учреждений|и социального | | | | | |в Министерство | |социального |развития | | | | | |здравоохранения | |обслуживания граждан |Архангельской | | | | | |и социального развития | |пожилого возраста |области | | | | | |Российской Федерации | |и инвалидов | | | | | | |перспективной схемы | |Архангельской области | | | | | | |развития и размещения | |до 2020 года | | | | | | |стационарных учреждений | | | | | | | | |социального обслуживания| | | | | | | | |граждан пожилого | | | | | | | | |возраста и инвалидов | | | | | | | | |до 2020 года | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |2. Организация работы |министерство |всего |1 010,0 | - | 0,0 |1 010,0 |приобретение автомобиля | |"мобильной бригады" по |труда, +-----------+--------+--------+--------+--------+марки ГАЗ (Баргузин) | |предоставлению выездной|занятости |в том | | | | |для достижения уровня | |консультативной помощи |и социального |числе: | | | | |удовлетворенности | | |развития +-----------+--------+--------+--------+--------+пожилых людей и | | |Архангельской |областной | 505,0 | - | 0,0 | 505,0 |инвалидов доступностью | | |области |бюджет | | | | |и качеством социальных | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+услуг в государственном | | | |федеральный| 505,0 | - | 0,0 | 505,0 |бюджетном учреждении | | | |бюджет | | | | |Архангельской области | | | | | | | | |(Шенкурский КЦСО) | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |3. Организация работы |министерство |областной |1 200,0 | 800,0 | 200,0 | 200,0 |приобретение 6 | |справочной службы |труда, |бюджет | | | | |специализированных | |"Информационный киоск" |занятости | | | | | |информационных | | |и социального | | | | | |киосков для оказания | | |развития | | | | | |информационных услуг | | |Архангельской | | | | | |по предоставлению мер | | |области | | | | | |социальной поддержки | | | | | | | | |пожилым людям | | | | | | | | |и инвалидам | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |4. Реализация |министерство |областной |1 450,0 | - | 250,0 |1 200,0 |повышение эффективности | |социальных проектов |труда, |бюджет | | | | |оказания социальных | |на конкурсной основе, |занятости | | | | | |услуг населению | |направленных |и социального | | | | | |через внедрение | |на решение проблем |развития | | | | | |3 инновационных | |сельского населения, |Архангельской | | | | | |социальных проектов | |нуждающегося |области | | | | | | | |в социальной защите | | | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |5. Развитие служб |министерство |областной |1 800,0 | 600,0 | 0,0 |1 200,0 |создание служб | |профессиональной опеки |труда, |бюджет | | | | |профессиональной опеки | |над совершеннолетними |занятости | | | | | |в государственных | |недееспособными |и социального | | | | | |учреждениях социального | |гражданами |развития | | | | | |обслуживания населения | |Архангельской области |Архангельской | | | | | |Архангельской области | | |области | | | | | |во всех муниципальных | | | | | | | | |образованиях | | | | | | | | |Архангельской области | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |6. Создание |министерство |всего |3 100,0 |2 000,0 | 300,0 | 800,0 |приобретение | |геронтопсихиатрических |труда, +-----------+--------+--------+--------+--------+оборудования | |отделений |занятости |в том | | | | |и мебели для открытия | |в государственных |и социального |числе: | | | | |геронтопсихиатрических | |бюджетных стационарных |развития +-----------+--------+--------+--------+--------+отделений в соответствии| |учреждениях социального|Архангельской |областной |1 700,0 |1 000,0 | 300,0 | 400,0 |с санитарно- | |обслуживания системы |области |бюджет | | | | |гигиеническими нормами | |социальной защиты | +-----------+--------+--------+--------+--------+ | |населения Архангельской| |федеральный|1 400,0 |1 000,0 | - | 400,0 | | |области "Каргопольский | |бюджет | | | | | | |дом-интернат | | | | | | | | |для престарелых | | | | | | | | |и инвалидов" | | | | | | | | |и "Северодвинский | | | | | | | | |дом-интернат для | | | | | | | | |престарелых | | | | | | | | |и инвалидов" | | | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |7. Организация |министерство |областной | | текущее финансирование |организация досуга | |туристических |труда, |бюджет | | |300 пожилым людям | |и экскурсионных |занятости | | | |и инвалидам в год, | |выездов пожилых |и социального | | | |обслуживаемым | |граждан, обслуживаемых |развития | | | |социальными учреждениями| |государственными |Архангельской | | | | | |учреждениями |области | | | | | |социального | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | |Архангельской области | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------------------------+------------------------+ |8. Развитие службы |министерство |областной | | текущее финансирование |обеспечение доступности | |проката технических |труда, |бюджет | | |пожилым людям и | |средств реабилитации |занятости | | | |инвалидам к средствам | |и ухода за пожилыми |и социального | | | |ухода | |людьми и инвалидами |развития | | | | | |в следующих |Архангельской | | | | | |государственных |области | | | | | |бюджетных учреждениях | | | | | | |социального | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | |Архангельской области: | | | | | | |"Виноградовский | | | | | | |комплексный центр | | | | | | |социального | | | | | | |обслуживания"; | | | | | | |"Северодвинский | | | | | | |комплексный центр | | | | | | |социального | | | | | | |обслуживания "Забота"; | | | | | | |"Новодвинский | | | | | | |комплексный центр | | | | | | |социального | | | | | | |обслуживания" | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |9. Приобретение |министерство |всего |1 600,0 | - | - |1 600,0 |оборудование 2 | |оборудования для |труда, +-----------+--------+--------+--------+--------+спортивных залов, | |оснащения спортивных |занятости |в том | | | | |создание условий для | |залов государственных |и социального |числе: | | | | |социальной реабилитации | |бюджетных стационарных |развития +-----------+--------+--------+--------+--------+не менее 400 инвалидов | |учреждений социального |Архангельской |областной | 800,0 | - | - | 800,0 | | |обслуживания населения |области |бюджет | | | | | | |Архангельской области | +-----------+--------+--------+--------+--------+ | | | |федеральный| 800,0 | - | - | 800,0 | | | | |бюджет | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |10. Приобретение |министерство |всего | 900,0 | - | - | 900,0 |обеспечение обучения | |оборудования для |труда, +-----------+--------+--------+--------+--------+доступной профессии | |оснащения швейной |занятости |в том | | | | |и вовлечение | |мастерской |и социального |числе: | | | | |в профессиональную | |в государственном |развития +-----------+--------+--------+--------+--------+деятельность не менее | |бюджетном стационарном |Архангельской |областной | 450,0 | - | - | 450,0 |580 молодых инвалидов | |учреждении социального |области |бюджет | | | | |в целях профессиональной| |обслуживания системы | +-----------+--------+--------+--------+--------+реабилитации | |социальной защиты | |федеральный| 450,0 | - | - | 450,0 | | |населения Архангельской| |бюджет | | | | | | |области "Ширшинский | | | | | | | | |психоневрологический | | | | | | | | |интернат" | | | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |11. Приобретение |министерство |областной | - | - | - | - |создание условий | |автотранспортного |труда, |бюджет | | | | |для содействия в | |средства |занятости | | | | | |социальной адаптации | |(пассажирского) |и социального | | | | | |не менее 300 лицам, | |для отделения |развития | | | | | |освободившимся из | |консультативной помощи |Архангельской | | | | | |мест лишения свободы, | |и социальной адаптации |области | | | | | |ежегодно | |лиц, освободившихся из | | | | | | | | |мест лишения свободы, | | | | | | | | |в государственном | | | | | | | | |бюджетном учреждении | | | | | | | | |"Социальный | | | | | | | | |приют для лиц без | | | | | | | | |определенного места | | | | | | | | |жительства и занятий" | | | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |12. Техническое |министерство |областной | текущее финансирование |приобретение компьютеров| |обеспечение оказания |труда, |бюджет | |и мебели, создание | |гарантированных |занятости | | |условий для повышения | |социальных услуг |и социального | | |эффективности оказания | |государственным |развития | | |социальных услуг лицам, | |бюджетным учреждением |Архангельской | | |освободившимся из мест | |Архангельской области |области | | |лишения свободы | |"Социальный приют для | | | | | |лиц без определенного | | | | | |места жительства | | | | | |и занятий" | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |13. Повышение |министерство |областной |2 750,0 | - | - |2 750,0 |установка в 4 | |энергоэффективности |труда, |бюджет | | | | |государственных | |в государственных |занятости | | | | | |учреждениях социального | |учреждениях социального|и социального | | | | | |обслуживания населения | |обслуживания населения |развития | | | | | |Архангельской области | |Архангельской области |Архангельской | | | | | |тепловых пунктов | | |области | | | | | |и проведение | | | | | | | | |энергосберегающих | | | | | | | | |мероприятий | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |Всего по разделу IV | |всего |13 810,0|3 400,0 | 750,0 |9 660,0 | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+ | | | |в том | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+ | | | |областной |10 655,0|2 400,0 | 750,0 |7 505,0 | | | | |бюджет | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+ | | | |федеральный|3 155,0 |1 000,0 | 0,0 |2 155,0 | | | | |бюджет | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |V. Развитие коммуникационных связей, интеллектуального и профессионального потенциала пожилых людей и инвалидов | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |1. Развитие |министерство |областной |1 170,9 | - | 70,9 |1 100,0 |приобретение | |информационно- |труда, |бюджет | | | | |мультимедийного | |методической службы |занятости | | | | | |проектора, экрана, | |государственного |и социального | | | | | |доски, мебели, | |бюджетного учреждения |развития | | | | | |программного обеспечения| |Архангельской области |Архангельской | | | | | |и т.д. для реализации | |"Социальный |области | | | | | |новых форм работы | |консультативный центр" | | | | | | |с инвалидами, пожилыми | | | | | | | | |гражданами | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |2. Создание |министерство |областной | текущее финансирование |приобретение | |компьютерных классов |труда, |бюджет | |компьютеров, принтеров, | |для пожилых граждан |занятости | | |мебели для оснащения | |и инвалидов в следующих|и социального | | |3 компьютерных классов | |государственных |развития | | | | |бюджетных учреждениях |Архангельской | | | | |социального |области | | | | |обслуживания населения | | | | | |Архангельской области: | | | | | |"Новодвинский | | | | | |комплексный центр | | | | | |социального | | | | | |обслуживания"; | | | | | |"Котласский комплексный| | | | | |центр социального | | | | | |обслуживания"; | | | | | |"Верхнетоемский | | | | | |комплексный | | | | | |центр социального | | | | | |обслуживания" | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+-----------------------------------+------------------------+ |3. Оказание |министерство |областной | текущее финансирование |вовлечение в посильную | |информационно- |труда, |бюджет | |профессиональную | |консультационных услуг |занятости | | |деятельность не менее | |пожилым людям и |и социального | | |70 пожилых людей | |инвалидам по вопросам |развития | | |и инвалидов в год | |формирования |Архангельской | | |с учетом их | |профессиональных |области | | |профессиональных навыков| |навыков | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |Всего по разделу V | |всего |1 170,9 | - | 70,9 |1 100,0 | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ | | |в том | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ | | |областной |1 170,9 | - | 70,9 |1 100,0 | | | | |бюджет | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ | | |федеральный| - | - | - | - | | | | |бюджет | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ |Всего по Программе | |всего |84 455,9|21 220,0|11 520,9|51 715,0| | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ | | |в том | | | | | | | | |числе: | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ | | |областной |54 590,9|12 560,0|11 520,9|30 510,0| | | | |бюджет | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+ | | |федеральный|29 865,0|8 660,0 | 0,0 |21 205,0| | | | |бюджет | | | | | | +-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+------------------------+". 8. Приложение N 2 к указанной Программе изложить в следующей редакции: "Приложение N 2 к долгосрочной целевой программе Архангельской области "Повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов в Архангельской области на 2011 - 2013 годы" (в редакции постановления Правительства Архангельской области от 05.06.2012 N 228-пп) МЕТОДИКА оценки степени достижения целевых показателей долгосрочной целевой программы Архангельской области "Повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов в Архангельской области на 2011 - 2013 годы" При расчете оценки степени достижения целевых показателей реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты: +----------------------------------------------+--------------------------| | Наименование целевых показателей | Весовой коэффициент | | и индикаторов Программы | показателя (индикатора) | | +------------+-------------+ | | 2012 год | 2013 год | +----------------------------------------------+------------+-------------+ | 1 | 2 | 3 | +----------------------------------------------+------------+-------------+ |1. Количество разработанных и утвержденных | 0,1 | - | |нормативных правовых актов Архангельской | | | |области в сфере социальной защиты пожилых | | | |людей и инвалидов, шт. | | | +----------------------------------------------+------------+-------------+ |2. Количество проведенных научно-практических | - | 0,05 | |конференций и обучающих семинаров, шт. | | | +----------------------------------------------+------------+-------------+ |3. Количество выпущенных информационно- | - | 0,05 | |методических изданий, шт. | | | +----------------------------------------------+------------+-------------+ |4. Количество подготовленных и размещенных | - | 0,05 | |в средствах массовой информации материалов | | | |по вопросам социального обслуживания | | | |пожилых людей и инвалидов, шт. | | | +----------------------------------------------+------------+-------------+ |5. Количество созданных единиц социальной | - | 0,05 | |консультационно-информационной службы, ед. | | | +----------------------------------------------+------------+-------------+ |6. Количество некоммерческих организаций, | 0,1 | 0,05 | |определенных для оказания социальных услуг | | | |пожилым людям и инвалидам, ед. | | | +----------------------------------------------+------------+-------------+ |7. Количество созданных мест в специальных | 0,1 | 0,1 | |стационарных учреждениях социального | | | |обслуживания, койко-мест | | | +----------------------------------------------+------------+-------------+ |8. Количество пожилых людей и инвалидов, | 0,15 | 0,08 | |получивших услуги в геронтопсихиатрических | | | |отделениях стационарных учреждений социального| | | |обслуживания, чел. | | | +----------------------------------------------+------------+-------------+ |9. Количество учреждений социального | 0,15 | 0,1 | |обслуживания, охваченных ремонтными работами | | | +----------------------------------------------+------------+-------------+ |10. Количество созданных мобильных бригад | - | 0,05 | |по предоставлению выездной консультативной | | | |помощи, шт. | | | +----------------------------------------------+------------+-------------+ |11. Количество подготовленных реализованных | - | 0,05 | |социальных проектов, направленных на решение | | | |проблем пожилых людей и инвалидов, проживающих| | | |в сельской местности, шт. | | | +----------------------------------------------+------------+-------------+ |12. Доля охвата недееспособных | 0,1 | 0,05 | |совершеннолетних граждан Архангельской | | | |области профессиональной опекой, % | | | +----------------------------------------------+------------+-------------+ |13. Доля учреждений социального обслуживания, | - | 0,07 | |охваченных мероприятиями | | | |по энергоэффективности, % | | | +----------------------------------------------+------------+-------------+ |14. Количество учреждений социального | - | 0,05 | |обслуживания, оснащенных специальным | | | |спортивным и технологическим оборудованием, | | | |шт. | | | +----------------------------------------------+------------+-------------+ |15. Количество служб проката технических | 0,1 | 0,05 | |средств реабилитации и ухода для пожилых | | | |людей и инвалидов, ед. | | | +----------------------------------------------+------------+-------------+ |16. Количество пожилых людей и инвалидов, | 0,1 | 0,05 | |вовлеченных в экскурсионные и туристические | | | |выезды, чел. | | | +----------------------------------------------+------------+-------------+ |17. Количество открытых компьютерных классов | - | 0,05 | |для пожилых людей и инвалидов в учреждениях | | | |социального обслуживания населения, шт. | | | +----------------------------------------------+------------+-------------+ |18. Количество пожилых людей и инвалидов, | 0,1 | 0,05 | |получивших информационно-консультационные | | | |услуги по формированию профессиональных | | | |навыков, чел. | | | +----------------------------------------------+------------+-------------+ |ИТОГО | 1 | 1 | +----------------------------------------------+------------+-------------+ Степень достижения целевых показателей реализации Программы определяется по следующей формуле: n K = SUM (q x P ), где: 1 j=1 j j K - степень достижения целевых показателей реализации Программы; 1 n - количество целевых показателей, утвержденных Программой; q - весовой коэффициент целевого показателя; j P - отношение фактического значения целевого показателя к j плановому.". _______________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|