Расширенный поиск
Решение Совета муниципального образования муниципального района "Печора" от 23.11.2010 № 4-27/480МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» СОВЕТ РЕШЕНИЕ Об утверждении Комплексной программы социально – экономического развития муниципального района «Печора» на 2011 - 2015 года В соответствии со статьёй 26 Устава муниципального образования муниципального района «Печора» Совет муниципального района «Печора» решил: 1. Утвердить Комплексную программу социально – экономического развития муниципального района «Печора» на 2011 - 2015 года (приложение № 1). 2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета муниципального района «Печора» по бюджету, налогам и экономическому развитию (Терентьева С. Р.). 3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию. Глава муниципального района «Печора» В.А.Торлопов г. Печора 23 ноября 2010 года № 4-27/480 Утверждена Решением Совета Муниципального района «Печора» От 23 ноября 2010 года № 4-27/480 ПРОГРАММА комплексного социально-экономического развития муниципального района «Печора» на 2011-2015 годы +------------------------+------------------------------------------------------+ | Наименование программы | Программа комплексного социально-экономического | | | развития муниципального района «Печора» на 2011-2015 | | | годы | +------------------------+------------------------------------------------------+ | Дата принятия решения | Распоряжение главы муниципального | | о разработке программы | района-руководителя администрации от 10 июня 2010 | | | года № 330-р. | +------------------------+------------------------------------------------------+ | Основной разработчик | Администрация МО МР «Печора» | | программы | | +------------------------+------------------------------------------------------+ | Цели и задачи | Создание в муниципальном районе благоприятных | | программы | условий для жизни населения, повышение уровня и | | | качества жизни населения на основе устойчивого | | | развития экономики и социальной сферы муниципального | | | района | | | | +------------------------+------------------------------------------------------+ | Сроки и этапы | 2011-2015гг | | реализации | | +------------------------+------------------------------------------------------+ | Перечень основных | Поддержка развития малого предпринимательства | | мероприятий и точек | Развитие сельхозпроизводства | | роста | Укрепление материально-технической базы учреждений | | | здравоохранения, образования, культуры, физкультуры | | | и спорта | | | | +------------------------+------------------------------------------------------+ | Исполнители основных | Структурные подразделения администрации МО МР | | мероприятий | «Печора» | | | | +------------------------+------------------------------------------------------+ | Объемы и источники | Всего по программе: 1146,8млн.руб. | | финансирования | в том числе по годам реализации: | | | 2011год: 349,215 млн.руб. из них РБ-12,5 млн.руб., | | | бюджет МР | | | 142,615млн.руб., | | | внебюджетные | | | - 194,1 млн.руб. | | | 2012год: 329,615 млн.руб. из них | | | бюджет МР | | | 145,015млн.руб., | | | внебюджетные | | | - 184,6 млн.руб. | | | 2013 год: 173,515 млн.руб. из них РБ-13 млн.руб., | | | бюджет МР | | | 110,815млн.руб., | | | внебюджетные | | | - 49,7 млн.руб. | | | | | | | | | 2014 год: 169,365 млн.руб. из них | | | бюджет МР | | | 117,665 млн.руб., | | | внебюджетные | | | - 51,7 млн.руб. | | | | | | | | | 2015 год: 125,09 млн.руб. из них РБ -15млн.руб. | | | бюджет МР | | | 110,09 млн.руб. | +------------------------+------------------------------------------------------+ | Ожидаемые результаты | Повышение качества жизни населения муниципального | | реализации программы | района | +------------------------+------------------------------------------------------+ | Механизм управления | Общая координация и управление реализацией программы | | реализацией программы | осуществляется главой муниципального района | | | -руководителем администрации. | +------------------------+------------------------------------------------------+ Введение. Настоящая Программа комплексного социально-экономического развития муниципального района разработана на основании - Федерального закона от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации»; - Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года (Постановление Правительства Республики Коми от 27.03.2006 г. № 45); - Распоряжения Правительства Республики Коми от 18.06.2010 г.№ 260-р - Концепции социально-экономического развития муниципального района «Печора» на период до 2020 года. - Распоряжения главы муниципального района-руководителя администрации от 10.06.10г. № 330-р «О разработке Комплексной программы социально-экономического развития муниципального района «Печора» (2011-2015 годы). Программа комплексного социально-экономического развития муниципального района - отражает приоритеты развития и способы достижения поставленных в концепции социально-экономического развития муниципального района стратегических целей и задач; - определяет взаимоувязку ресурсов, необходимых для достижения поставленных стратегических целей и задач; - обеспечивает развитие муниципального образования на принципах баланса интересов населения, бизнеса и власти. Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования разработана на среднесрочный период (2011-2015 годы). Программа комплексного социально-экономического развития муниципального района «Печора» является публичным документом. I. Конкурентные преимущества и резервы социально-экономического развития МР «Печора» Сфера производства. В республиканском объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, добывающих и обрабатывающих производств, производства, передачи и распределения электроэнергии, газа и воды на долю муниципального района приходится 9,7%. Муниципальный район «Печора» входит в тройку территорий Республики Коми, где расположены главные территориально-производственные силы нефтегазового комплекса. Добыча нефти на территории района составляет 18 процентов от всей добычи в республике, добыча газа составляет 17 процентов. Резервом развития нефтегазового комплекса является то, что геологическим изучением запасов недр и улучшением материально-технической базы занимаются многие предприятия данной отрасли. Это и строительство новых эксплуатационных скважин, дожимной и промежуточной дожимной насосных станций с коридором коммуникаций, нефтесборного коллектора с обустройством площадок скважин, блока подогрева товарной нефти, поступающей на концевые сооружения нефтепровода, установки подготовки нефти и нефтесборного коллектора, а также газотурбинной установки для электроснабжения установки подготовки нефти. Лицензии на геологическое изучение перспективных площадей (углеводородное сырье) на территории муниципального района имеют 11 компаний. В структуре объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, нефтегазодобывающий комплекс составляет до 70 процентов общего валового выпуска продукции и услуг муниципального района. Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды в структуре объема отгруженной продукции занимают до 29 процентов. Обрабатывающее производство (производство пищевых продуктов, швейных товаров, пиломатериалов, сборных железо-бетоннных изделий и конструкций и т.д.) занимает до 1 процента в структуре производства муниципального района. Сельское хозяйство В сельскохозяйственных организациях остановлено сокращение поголовья КРС. Объем производства молока в 2009 году возрос на 29% за счет увеличения продуктивности коров. Поддержка сельхозпроизводителей в части организации сбыта производимой продукции конечным потребителям осуществляется организацией выставок-распродаж продукции сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, садово-огороднических товариществ, осуществляющих деятельность на территории муниципального района. В рамках реализации целевой муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном районе «Печора» на 2009-2010 годы» направлено 4 млн. руб. на приобретение модульного молочного завода по производству молока питьевого и молочной продукции для нужд муниципального района. Резервом развития сферы является наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития сельского хозяйства. В муниципальном районе фактически используется 20% сельскохозяйственных угодий от общей площади сельскохозяйственных угодий района. Малое предпринимательство. В 2009 году на территории муниципального района осуществляли свою деятельность 584 единицы средних, малых и микропредприятий, в которых было занято 3,7 тыс. человек, или 18% от общего числа занятых в экономике. В отраслевой структуре малого и среднего бизнеса 36% приходилось на предприятия оптовой и розничной торговли, 12 % - транспорт и связь, 15% - строительство, 7% -обрабатывающие производства, 1,5% - сельское хозяйство. Количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на 01.01.2010 года, составило 1849 чел, из их числа почти 60% были заняты в сфере оптовой и розничной торговли. В рамках реализации муниципальной программы в 2009 году была оказана муниципальная поддержка в виде субсидирования части затрат по уплате процентов по кредитам, субсидирование расходов граждан желающих организовать собственное дело. Предусмотренные программой бюджетные средства в сумме 815 тыс.рублей были освоены в полном объеме. Резервом развития предпринимательства являются сферы: - обрабатывающая промышленность - оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства; - сельскохозяйственное производство; - изготовление сувенирной продукции; - услуги по уходу за детьми и больными. Инвестиционная политика. В 2009 году инвестиции в экономику района за счет всех источников составили 4589,6 млн. руб.( 82,2% к 2008 году). Объем и динамика инвестиций в муниципальном районе определяется крупными и средними добывающими и транспортирующими нефть и газ предприятиями. Собственные средства предприятий и организаций являются основным источником финансирования инвестиций ( 88%), привлеченные средства составляют до 12%. В организациях муниципальной формы собственности инвестиции произведены в объеме 33,0 млн.руб. Резервом увеличения объема инвестиций для бюджетной сферы является - участие в федеральных и республиканских целевых программах - привлечение грантов - дальнейшее развитие социального партнерства с предприятиями и организациями, работающими на территории -реализация муниципальных инвестиционных проектов частными организациями Рынок товаров и услуг. По состоянию на 01.01.10г. на территории МР действовали 481 стационарных розничных торговых точки, 90 предприятий общественного питания, 125 объекта бытового обслуживания населения. На территории МР в 2009 году открыты: 18 объектов розничной торговли , 1 торговый комплекс, 7 предприятий общественного питания, 3 предприятия бытового обслуживания. В истекшем периоде 2010 года открыто 10 новых торговых точек, 2 предприятия общественного питания. За последние 10 лет количество торговых предприятий увеличилось втрое, общественного питания в 3,5 раза, бытового обслуживания в 2,5 раза. Действующий рынок товаров и услуг является достаточно развитым и удовлетворяет потребности населения. Социальная сфера. Демография. Численность постоянного населения в муниципальном районе за 2009 год сократилась на 0,9 тыс. человек, или на 1,5%, и на 1 января 2010 года составила 61,1тыс. человек. В соотношении городского и сельского населения произошли незначительные изменения: доля численности городских жителей возросла на 0,1 %. Общее снижение численности населения было обусловлено на 24,1% естественной убылью и на 75,9% - миграционным оттоком за пределы района. Уменьшение влияния естественной убыли на снижение численности населения по сравнению с уровнем 2008 года составило 0,7 пункта. На 1 января 2009 года численность населения моложе трудоспособного возраста составляла 10,6 тыс. человек (доля населения моложе трудоспособного возраста - 17,1% в среднем по республике – 17,3%); трудоспособного - 41,1 тыс. человек ( доля – 66,3%, в среднем про республике – 67%); старше трудоспособного – 10,3 тыс.человек( доля населения старше трудоспособного возраста – 16,6%, в среднем по республике – 15,6%). Детей и подростков (0-15 лет) на начало 2009 года по сравнению с соответствующей датой 2008 года, стало меньше на 0,4% , численность населения трудоспособного возраста сократилась на 2,1%, старше трудоспособного увеличилась на 2%. В результате возрастных изменений общий коэффициент демографической нагрузки (на 1000 человек трудоспособного населения) увеличился на 3% (с 494 человек в 2007 году до 509 – в 2008 году), в том числе лицами старше трудоспособного возраста – на 4,1% ( с 241 до 251), детьми – на 2% ( с 253 до 258). К началу 2009 года данный показатель на 3,5% был выше республиканского уровня. Ожидаемая продолжительность при рождении составляла 64года. Демографическая ситуация в 2010 году характеризуется снижением темпов естественной и миграционной убыли населения, которые по оценке составят за год 0,2 тыс. человек и 0,5 тыс. человек соответственно. Снижение темпов естественной убыли отмечается вследствие увеличения коэффициента рождаемости (с 10,7 в январе –апреле 2009 года до 12,6 в январе-апреле 2010 года) и снижения коэффициента смертности ( с 16,8 в январе-апреле 2009 года до 16,3 в январе-апреле 2010 года). Численность постоянного населения на начало 2011 года составит 60,4 тыс. человек. Здравоохранение. В ходе проведенного социологического опроса, согласно Указу Главы Республики Коми от 16 марта 2010 г. за № 34 « О проведении социологического опроса по оценке населением результатов деятельности органов местного самоуправления», удовлетворенность качеством медицинской помощи, предоставленной государственными и муниципальными учреждениями, высказали в 2009 году 62,2% от опрошенных жителей муниципального района. Для сравнения, за 2008 год удовлетворенность качеством услуг в сфере здравоохранения высказывали 44% от числа опрошенных жителей. Улучшение значения показателя достигнуто в результате реализации мероприятий различной направленности. Значительное развитие получила материально-техническая база муниципальных учреждений здравоохранения. Проведено капитальных ремонтов на сумму более 30,0 млн.рублей, в том числе инфекционного отделения, износ которого был 100%, реконструированы и отремонтированы помещения для размещения отделения гемодиализа Приобретено современное медицинское оборудование на сумму 24,2 млн.рублей (компьютерный томограф, современная ультразвуковая аппаратура. За счет средств местного бюджета, для закрепления врачебных кадров, приобретены 4 благоустроенные квартиры (3 - в городе и 1 – в поселке Каджером). В 2009 году на работу в Печорскую ЦРБ прибыли 9 врачей - терапевты, педиатры, хирург, офтальмолог, анестезиолог-реаниматолог. На территории муниципального района в течение 2007-2009 годов в полном объеме выполнялись все, запланированные в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», показатели. В текущем году открыто первичное сосудистое отделение на 30 коек, установлен компьютерный томограф и современная ультразвуковая аппаратура, ожидается снижение на 13 процентов заболеваемости, инвалидности и смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний, а также оптимизацию расходов на профилактику, диагностику и лечение. В целях оптимизации расходов бюджетных средств муниципальные учреждения здравоохранения в 2010 году полностью переведены на одноканальное финансирование через фонд медицинского страхования. Образование. В 2009 году число мест в дошкольных образовательных учреждениях составляло 3593 единиц, муниципальную услугу дошкольного образования получали 3282 детей. В 13 сельских ДОУ имелось 493 места, данные учреждения посещали 297 детей. Очередь по устройству детей в дошкольные учреждения отсутствует. Из 6075 учащихся в городских дневных общеобразовательных учреждениях обучалось 5457 человек, в сельских – 618. На 1 марта 2010 года сеть муниципальных учреждений образования, представлена 47 учреждениями, в том числе 16 средних и общеобразовательных школ, 24 ДОУ, 5 начальных-школ-детсадов и 2 учреждения дополнительного образования детей. Существующая сеть муниципальных учреждений дошкольного и общего образования является достаточно развитой для обеспечения потребности населения в данных услугах. В постоянном развитии находится материально-техническая база учреждений. В 2009 году увеличились расходы бюджета муниципального района на проведение ремонтных работ, приобретение основных фондов и материальных запасов. Введены в эксплуатацию 2 новых здания начальной школы в с.Соколово, д.Конецбор. Завершена работа по оснащению 47 образовательных учреждений охранно-пожарной сигнализацией. Приобретено 2 транспортные единицы для подвоза учащихся к месту учебы и обратно для СОШ п.Каджером, СОШ с.Приуральское . Улучшена оснащенность учебного процесса оборудованием, наглядно-иллюстративными материалами. Приобретены современное мультимедийное оборудование, компьютерная техника, которые успешно используется в учебном процессе, учебная литература, спортинвентарь, хозинвентарь. Создана информационная образовательная сеть: Имеют доступ к сети Интернет – 16 школ, в 25 компьютерных классах данных школ имеются 391 компьютер. Реализовывалась мероприятия приоритетного национального проекта «Образование» и программы «Одаренные дети». Несмотря на достигнутые результаты в отрасли образования, остается еще ряд нерешенных проблем, а главная проблема - кадровое обеспечение. В настоящее время более 50 процентов педагогов пенсионного возраста. Ежегодный приток от 1 до 2 молодых специалистов, выпускников ВУЗов не решает проблему потребности в кадрах. Наряду с кадровой проблемой требуется обновление технологического оборудования пищеблоков, в учреждениях необходим капитальный ремонт кровли, системы отопления и энергоснабжения. Резервом развития отрасли является создание автономных учреждений. Культура. Современная сфера культурной жизни МР «Печора» обеспечивается деятельностью муниципальных учреждений: Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан», в которое входит 22 учреждения клубного типа; Городское объединение «Досуг»; Межпоселенческая централизованная библиотечная система, объединяющая 22 библиотеки; Печорский историко-краеведческий музей; Городское объединение «Центр досуга и кино» В ходе состоявшегося в июне 2009 года выездного Координационного совета по культуре и кинематографии Министерства культуры РК была дана высокая оценка отрасли по внедрению инновационных форм и методов в работу учреждений культуры. Как положительный опыт работы были отмечены инновационные формы работы: - проект «Центр современной молодежной культуры» на базе ДК п. Путеец - новая модель клубно-досугового учреждения – Дом досуга- музей в п. Луговой - коми театр с.Соколово - проект «Функциональный методический кабинет» на базе МУ МКО «Меридиан» - проект «Зырянский мир» разработанный сотрудниками ДД-музея и методическим отделом МКО «Меридиан» выиграл грант в размере 40 тыс. рублей на Республиканском форуме проектов «Судьба России нам дана». В 2009 году муниципальный район «Печора» был достойно представлен на различного уровня мероприятиях: - театральный коллектив «Войвыв кодзув» с.Соколово принял участие в Республиканском Фестивале традиционной народной культуры «Шондiбан» и получил специальный приз за художественное воплощение - на Международном фестивале «Юность планеты» во Франции ансамбль народного танца «Сувенир» стал лауреатом I степени. В рамках федеральной целевой программы «Культура России» на базе сельской библиотеки поселка Каджером открыта модельная сельская библиотека, которая получила доступ к российским и мировым информационным ресурсам посредством глобальной сети Интернет. На укрепление материально-технической базы учреждений культуры из бюджетов трех уровней было направлено 4,6 млн.руб. На проведение ремонтных работ направлено – 12,2млн.руб., в том числе на объекты ЦБС -2 млн.руб., ДКЖ- 4,7 млн.руб., дома культуры в Каджероме, Путейце и Изъяю – 1,5 млн.руб., Центр Досуга и кино – 2 млн. руб. Управление культуры имеет свой сайт. Благодаря инновации имеется возможность размещать информацию на сайте: новостную, информационную, анонсы, фоторепортажи, статьи, положения о фестивалях и конкурсах и т.д. Развитость сферы культуры наряду с уникальными природными ресурсами являются основой развития туризма в районе. Молодежная политика. Государственная молодежная политика является неотъемлемой частью государственной социальной политики и направлена на создание правовых, экономических, социальных и организационных условий и гарантий для созидательной деятельности и наиболее полной самореализации молодых граждан. Реализация молодежной политики на территории МР «Печора» осуществляется с 2002 года на основании комплексных муниципальных программ «Молодежь». На реализацию мероприятий программы за счет средств муниципального бюджета направлено в 2009 году 2180,5 тысяч рублей. Для сравнения в 2007 году эта сумма составляла 230 тысяч рублей, в 2008 году – 536 тысяч рублей. За последние три года изменился и охват молодежи по программе. Если в 2007 году молодежными мероприятиями было охвачено 4756 человек, в 2008 году - 7700 человек, в 2009 году число до 9173. Увеличение объемов финансирования и числа участников программных мероприятий свидетельствуют о возрастающем внимании к молодежной среде. Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство. Общая площадь жилых помещений в муниципальном районе составляла на конец года 1540.7 тыс.кв.м. Ветхий и аварийный жилой фонд составлял 8 процентов от общей площади жилья. В городе 22 процента жилищного фонда имеют износ 65 процентов, в районе - 43.9 процента. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составляет 25,2 кв.м. В рамках реализации муниципальной программы капитального ремонта жилых домов за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, республиканского бюджета, бюджета муниципального района был произведен ремонт внутренних инженерных сетей 16 многоквартирных домов. В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей на 2008-2012 годы» жилищные условия улучшили 6 молодых семей. Социальные выплаты на приобретение жилья составили 2, 9млн. рублей, в т.ч. из бюджета МО МР «Печора» – 2, 2млн.руб. За счет средств бюджета муниципального района приобретено 7 квартир на общую сумму 4 090, 0 тыс. рублей под переселение 7 семей (10 человек) из ветхих и аварийных домов. В 2009 году проведены работы по благоустройству города на общую сумму 6 000,0 тыс. рублей, отремонтировано сетей теплоснабжения - 1439,8 тыс. рублей, сетей уличного освещения – 1500,0 тыс. рублей (заменено 360 ед. светильников на энергосберегающие. В целях снижения неэффективных затрат и рационального использования энергоресурсов угольные котельные в с. Кедровый Шор, д. Конецбор были ликвидированы, а на объектах социальной сферы установлены электрокотлы. Это позволило сэкономить бюджетные средства около 3 млн. руб. в год. В 2010 году ведется строительство социального жилья. В бюджете муниципального района на эти цели предусмотрено 18 млн. рублей. Утвержденная схема территориального планирования муниципального района на период до 2030 года даст право органам местного самоуправления на предоставление земельных участков под застройку и выдачу разрешений на строительство объектов. Для обеспечения жильем нуждающихся граждан будут формироваться земельные участки. Кроме того, строительство жилья будет стимулировать развитие нового и расширение уже имеющегося производства местных стройматериалов. В 2010 году на ремонт 11 многоквартирных домов направляется 34 млн.руб. В план комплексного капитального ремонта включены работы по ремонту инженерных сетей и кровли. На территории муниципального района в 2010 году реализуются два инвестиционных проекта муниципального уровня в отрасли жилищно-коммунального хозяйства: - ООО «Тепловая сервисная компания» реализует проект «Строительство сетей ГВС к жилым домам от ЦТП №14, №1. Строительство ЦТП по ул. Ленина»., что позволит снизит эксплуатационные затраты, сократить потери тепловой энергии реализуемой населению. - ООО «ТЭК-Печора» реализует проект «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 16.0 МВт с закрытием котельных №1и 18», что позволит также сократить потери и снизить затраты на производство теплоэнергии, и предоставлять потребителям более качественные коммунальные услуги. Занятость населения. На снижение напряженности на рынке труда в 2010 году направлена муниципальная антикризисная программа. Мероприятиями программы предусматривалось: - создание 150 новых рабочих мест в результате расширения и открытия новых производств( реализация инвестиционных проектов субъектами малого бизнеса), эффективного использования муниципального имущества, поддержки малого бизнеса, привлечения субъектов малого предпринимательства к созданию и развитию инфраструктуры нефтегазового комплекса и реализуемого на территории проекта СМГ «Бованенково- Ухта». - содействие организации временных и общественных работ Ситуация на рынке труда в текущем году стабилизировалась. Число зарегистрированных безработных сократилось с 1321 человека на начало года до 869 человек по состоянию на 1 сентября т.г. и соответствует докризисному уровню. Доходы населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная палата одного работника в организациях ( без субъектов малого бизнеса) в 2009 году составила 26630 рублей, уровень зарплаты выше среднего по республике на 5,5%. Задолженность по заработной плате в крупных и средних организациях на 1 января 2010 года отсутствовала. Бюджет. По итогам 2009 года бюджет муниципального района исполнен с дефицитом 354 тыс. рублей. В 2009 году по сравнению с 2008 годом наблюдался рост фактических поступлений в доходную часть бюджета МО (превышение – 47 млн. руб., в том числе за счет собственных доходов -19,3 млн.рублей). По удельному весу налоговых и неналоговых поступлений ( 54,9%) в общем объеме доходов бюджета муниципальный район занимает четвертую позицию после трех городских округов. Основным составляющим в структуре налоговых и неналоговых доходов муниципального района в 2009 году являлся налог на доходы физических лиц (НДФЛ), на долю которого приходилось 67%. Доля доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составляла 8,8%. Доходы бюджета на одного жителя по итогам 2009 года составляли 18985 рублей, значение данного показателя ниже среднереспубликанского уровня (20557 рублей). По уровню налоговых и неналоговых доходов на одного жителя (9699 рублей) муниципальный район превышает среднереспубликанский уровень (9143 рубля). Расходы бюджета на одного жителя составили 17658 рублей, или 87,7% значения показателя в республике. Бюджет муниципального района «Печора» 2009 года был социально направленным. По сравнению с 2008 годом в общем объеме расходов бюджета выросла доля расходов на социальную сферу 7,8 %. Расходы на образование составили 46% , на здравоохранение - 20,6%, на ЖКХ - 10,2% от общего объема расходов ( 1094329 тыс.рублей). Резервом увеличения собственных доходов бюджета является эффективное использование муниципальной собственности. По состоянию на 01.11.2009г. в собственности МО МР «Печора» находится имущество балансовой стоимостью 5 710 813 тыс. рублей, из которого передано муниципальным унитарным предприятиям на праве хозяйственного ведения и муниципальным учреждениям на праве оперативного управления имущество балансовой стоимостью 1 033 750 тыс. рублей (за исключением движимого имущества). В состав муниципальной казны входит имущество балансовой стоимостью 4 677 053 тыс. рублей, в том числе: - жилищный фонд – 4 041 672 тыс. рублей, - имущество, переданное в использование на праве аренды, безвозмездного пользования – 635381 тыс. рублей. Доля доходов от использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений в 2008 году составила 8,5%. Эффективное управление земельными ресурсами – серьезный источник пополнения бюджета. За 2009 год перезаключено и заключены новые договора аренды в количестве 211 штук, общая площадь сданного в аренду имущества составила 24 тыс. кв.м. Конкурентные преимущества и недостатки муниципального района, а также сильные и слабые стороны отражены в таблице свот-анализа (приложение 2). II. Приоритеты социально-экономического развития МР «Печора» на 2011-2015 годы. Основными приоритетными направлениями экономического и социального развития муниципального района являются: - эффективное освоение природных ресурсов муниципального района; - реализация инвестиционных проектов, предусматривающих развитие социальной сферы, промышленных (обрабатывающих) производств, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры (включая дорожное строительство); - развитие обрабатывающих отраслей; - развитие и поддержка малого и среднего бизнеса; - развитие и поддержка сельского хозяйства; - благоустройство территории муниципального района; - повышение роли молодого поколения в экономическом и социальном развитии муниципального района; - обеспечение доступности и повышение качества образовательных, культурных и медицинских услуг; - развитие системы кадрового обеспечения экономики; - повышение эффективности использования муниципальной собственности и муниципального имущества; - повышение эффективности муниципального управления. III. Цели и задачи социально-экономического развития МР «Печора» на 2011 -2015 годы. Главной стратегической целью муниципального района является повышение качества жизни населения муниципального района. На достижение стратегической цели будет направлено развитие всех отраслей экономики и социальной сферы. Основными направлениями развития экономики муниципального района на среднесрочную перспективу являются - развитие существующего производственного потенциала, создание условий для размещения новых предприятий - развитие предпринимательства - развитие сельского хозяйства. Целевые показатели программы и значения представлены в приложении 1. Производство. Топливно-энергетический комплекс будет являться точкой роста экономики. Развитию нефтегазодобывающей отрасли будет способствовать набирающее обороты геологическое изучение запасов недр. В планируемом периоде продолжится разработка общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в муниципальном районе. Порядка 15 месторождений общераспространенных полезных ископаемых будут разрабатывать для обустройства месторождений и строительства подъездных и автомобильных дорог и строительства магистрального газопровода «Бованенково-Ухта». Реализация инвестиционного проекта ОАО «Газпром» Ямальской газотранспортной системы, дает реальную возможность развитию обрабатывающих производств, малого бизнеса, социальной сферы. Планируется увеличение использования резервов мощностей Печорской ГРЭС. Сельское хозяйство. В области сельского хозяйства первоочередными целями на период 2011-2015 гг. являются: - поддержка сельхозпроизводства в личных подсобных хозяйствах населения - дальнейшее развитие производства в сельскохозяйственных организациях и КФХ - содействие развитию пунктов по приему дикоросов Предстоит воссоздать систему сбора излишков молока в личных подсобных хозяйствах населения. В целях регулирования процессов продвижения продукции от сельхозпроизводителей к потребителям будет продолжена практика проведения выставок-продаж сельхозпродукции местных товаропроизводителей. Развитие отрасли будет определяться целевой муниципальной программой. На территории муниципального района планируется организация промышленного рыбоводства. Малое предпринимательство. Целью развития малого предпринимательства в муниципальном районе является увеличение объемов производства и услуг субъектами малого предпринимательства. Задачами на перспективу являются: - повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса, - расширение использования ими информационно-коммуникационных технологий, - развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к деятельности предпринимателя. Вместе с тем на достижение поставленной цели будет направлена поддержка малого и среднего бизнеса. Меры поддержки будут определяться целевой муниципальной программой «Развитие малого и среднего бизнеса на территории муниципального района». Инвестиционная политика В программном периоде объем и динамика инвестиций будет определяться крупными и средними добывающими и транспортирующими нефть и газ предприятиями. Продолжится строительство федеральной автодороги Сыктывкар-Ухта-Печора. Увеличение инвестиций в сфере энергетики связано со строительством ВЛ 220кВ: «Печорская ГРЭС-Ухта»; проект вошел в Соглашение между Правительством Республики Коми и ОАО РАО «ЕЭС России» по развитию электроэнергетической системы Республики Коми до 2012 года. Задачей органов местного самоуправления является содействие в реализации инвестиционных проектов на территории. Увеличение объема инвестиций в муниципальном секторе предполагается привлечением средств федерального и республиканского бюджетов для комплексного и эффективного решения проблем территории. В рамках реализации программ будет осуществляться поддержка и развитие образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, агропромышленного комплекса, жилищного строительства. Рынок товаров и услуг. С целью улучшения качества обслуживания населения основными направлениями развития розничной сети будут: - реализация в пределах компетенции положений Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» - проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории муниципального образования Демография. Первоочередной задачей демографической политики является сохранение и дальнейшее развитие достигнутых положительных изменений. Разработка и реализация плана мероприятий основывающегося на Концепции демографического развития Республики Коми на период до 2015 года. В силу взаимообусловленности социальных, экономических и демографических процессов задачи, поставленные настоящей программой в социально-экономической сфере и направленные на их решение мероприятия, учитывают цели, задачи и приоритеты демографического развития. Здравоохранение. В сфере улучшения состояния здоровья населения важнейшими целевыми ориентирами являются повышение рождаемости, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: - развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний - повышение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой сельскому населению; - повышение доступности и качества специализированной, в том числе и высокотехнологической медицинской помощи - совершенствование медицинской помощи матерям и детям - формирование здорового образа жизни, попруляризация физкультурного движения. Образование. На повышение доступности и качества образовательных услуг будет направлено решение следующих задач: - интенсификация и целевая сконцентрированность образовательных услуг - усовершенствование методов и программ обучения - информатизация системы образования с целью выхода в единое коммуникационное пространство России - поиск эффективных методов работы с одаренными детьми - повышение профессионализма педагогических кадров в части подготовки учащихся к ЕГЭ - привлечение и закрепление кадров Культура. Задачами отрасли «культура» на 2011-2015гг. являются: - оптимизация и обогащение культурной среды МР «Печора», направленной на создание единого культурного пространства, обладающего высокой способностью к развитию; - сохранение культурно-исторического наследия, памятников истории культуры, самобытных культурных ценностей, традиционного народного творчества; - сохранение и развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности; - развитие туризма. Современное учреждение культуры должно стать обучающей организацией, постоянно осваивающей новые формы и методы, что позволит адаптироваться в постоянно меняющейся среде и реализовать свой потенциал, реально влиять на общественные процессы и повышать авторитет культуры в обществе. Основой процесса управления отраслью будет по-прежнему являться программно-целевой метод. Совершенствование критериев оценки результативности деятельности муниципальных учреждений отрасли в целях перехода к финансированию «на результат», являющегося отправной точкой для дальнейшего творчества работников учреждений культуры. Молодежная политика. Приоритетной целью молодежной политики на территории муниципального района является дальнейшее развитие и совершенствование условий для активного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь района и республики. Предусматривается решение следующих задач: - Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания молодежи; - Развитие молодежного самоуправления и создание условий для социальной адаптации молодежи; - Развитие и поддержка молодежных и детских общественных объединений, содействие реализации общественно-полезных инициатив молодежи; - Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения и экстремистских взглядов в молодежной среде; - Осуществление информационного обеспечения государственной молодежной политики на территории муниципального района «Печора» в СМИ; - Повышение квалификации специалистов, работающих с молодежью, лидеров детских и молодежных общественных объединений; - Создание условий для содействия занятости молодежи, популяризация рабочих и инженерных специальностей среди молодежи; - Организация социально-педагогической помощи молодой семье. Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство, экология. Задачей на перспективу остается проведение капремонта многоквартирных домов, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Важнейшим направлением в развитии отрасли жилищно-коммунального хозяйства станет сокращение неэффективных затрат на топливно-энергетические ресурсы. Мероприятиями муниципальной программы энергосбережения, реализация которой предусматривается в рассматриваемый период, являются установка приборов учета, проведение ремонтных работ в бюджетных учреждениях района, муниципальных предприятиях, на коммунальных объектах. В рамках реализации республиканской программы газификации перевод котельных в поселках Каджером и Набережный на альтернативное топливо с дорогостоящего мазута на более экономичный - газ. Предстоит решение вопроса качественного водоснабжения жителей города и района. Особое внимание будет уделяться экологическим проблемам, а именно: сбору и утилизации твердых бытовых отходов. Проблемы по вопросам строительства свалки на территории муниципального района будут решаться совместно с предприятием Ямалгазинвест. В рассматриваемой перспективе предполагается реализация проекта ООО «Лукойл-Коми» «Система утилизации попутного газа с Южно-Лыжского нефтяного месторождения», что позволит отказаться от сжигания попутного газа. Занятость населения. Из общего числа безработных численность молодежи в возрасте 16-29 лет составляет до 31%. Задачей регулирования рынка является содействие занятости молодежи. Бюджет. Пополнению доходной части бюджета муниципального района и муниципальных образований будет способствовать - повышение эффективности использования муниципальной собственности и увеличение поступлений по имущественным налогам: земельному, налогу на имущество физических лиц. - повышение собираемости налогов и взносов Муниципальное управление. Совершенствование системы местного самоуправления предполагает укрупнение муниципальных образований, исходя из следующих критериев: - численность населения, проживающего в поселении, не менее 2 тысяч; - наличие собственных доходов (самодостаточность); - транспортная доступность до административного центра; - кадровая обеспеченность. Разработка мероприятий муниципальной программы профессионального развития муниципальных служащих будет направлена на повышение квалификации служащих. IV. Система мероприятий по реализации Комплексной программы социально-экономического развития. План мероприятий приведен приведен в таблице (приложение 3). Основными мероприятиями в сфере производства являются - Создание базы данных по свободным промышленным (инвестиционным) площадкам - Строительство ЛЭП-220 Печорская ГРЭС-Микунь - Строительство компрессорных станций в п.Сыня и п.Чикшино - Реконструкция ООО «Печорский ЖБК» с целью увеличения объемов производства железобетона В ближайшую перспективу до 2012 года планируется увеличение использования мощности ООО «Стройстандарт», разрабатывающего месторождение известняка. Объем выработки предприятия оценивается в 820 тыс. куб.м. в год. Увеличение объемов добычи нефти планируемое всеми нефтедобывающими предприятиями, работающими на территории, будет обеспечено за счет наращивания объемов эксплуатационного бурения и ввода новых скважин, улучшения использования фонда скважин и совершенствования технологий разработки, широкого применения методов увеличения нефтеотдачи пластов и интенсификации притоков нефти. На решение задач в сельском хозяйстве разработаны следующие мероприятия. Предоставление в пользование владельцам личных подсобных хозяйств сельскохозяйственного оборудования. Строительство скотопомещения, овощехранилища и пункта забоя скота в ООО «АгроВид. Воссоздание системы закупки излишков молока, произведенного в ЛПХ населения поселков левобережья. Содействие созданию пунктов приема дикоросов в п.Кедровый Шор и с.Соколово. Организация выставок продаж продукции местных сельхозтоваропроизводителей. Реализация проекта по промышленному рыбоводству ООО «КомиЛЭН». Мероприятиями для решения задач развития малого предпринимательства являются: - оказание информационно-консультационных услуг через ИМЦП - обеспечение подготовки и повышение квалификации специалистов сферы малого бизнеса. - финансовая поддержка Организационным мероприятием для привлечения инвестиций на муниципальный уровень является раскрытие информации об инвестиционной привлекательности муниципального района. В период до 2012 года прогнозируется реализация инвестиционных проектов, направленных на ускорение разработки нефтяных месторождений: Северо-Кожвинское, Южно-Лыжское и Кыртальельское. Будет осуществляться 2-й этап строительства межпромыслового газового коллектора от Печоро-Кожвинского газоконденсатного месторождения до Югидского месторождения. Реализация проекта рыбоводного хозяйства на базе водоема-охладителя Печорской ГРЭС. Активное участие в реализации федеральных и республиканских целевых программ позволит решать вопросы социальной сферы С 2011 года планируется реализация проекта «Ледовый дворец», нормативные сроки работ по строительству– два года.В рассматриваемой перспективе будет проведен ремонт объектов ДЮСШ. Мероприятиями совершенствования рынка товаров и услуг являются - поддержка организации и развития торговли в труднодоступных населенных пунктах - привлечение предприятий данной сферы к общегородским и районным мероприятиям - ежегодная корректировка и анализ дислокации предприятий торговли - взаимодействие с органами государственной власти Республики Коми по организационно-правовым аспектам практической реализации положений Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» К мероприятиям в сфере здравоохранения относятся: - Реализация нацпроекта «Здоровье» - Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений - Комплектование штатов квалифицированными медицинскими кадрами. Планируется направить на учебу в высшие медицинские учебные заведения по направлениям 24 выпускника школ, желающих получить медицинское образование и работать в учреждениях медицины района. - участие в республиканской программе модернизации учреждений К разработанным основным мероприятиям развития образования относятся: - переподготовка кадров педагогов по смежным специальностям (история, иностранный язык, информатика - повышение инвестиционной привлекательности сферы образования; - переход на принципы подушевого финансирования - создание условий для внедрения профильного обучения - укрепление материально-технической базы учреждений образования, техническая модернизация - поддержка творчества - привлечение и закрепление молодых кадров К мероприятиям, направленным на развитие отрасли культуры относятся - ремонт ДКЖ, учреждений библиотечной системы - информатизация отрасли культуры, формирование системы культурного обмена - создание муниципальной системы мониторинга эффективности работы учреждений культуры, состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности и работы музейных и библиотечных фондов; - привлечение финансовых средств в отрасль посредством грантов различных фондов, участием в федеральных и республиканских программах, государственно-частного партнерства в сфере культуры, расширения спектра платных услуг. Реализация молодежной политики будет обеспечена посредством проведения плановых мероприятий в рамках зарекомендовавших себя проектов: - студенческий стройотряд, летние трудовые отряды при главах МО района - молодежный координационный совет - молодежный форум - мини-нацпроект «Финансовая поддержка одаренных детей и молодежи Печоры «Молодое поколение – будущее Печоры». - «Печорские игрища» На улучшение жилищных условий направлена реализация целевой республиканской программой «Жилище» на 2008-2012 годы и «Социальное развитие села до 2012 года»: - предоставление гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий поддержки со стороны местного бюджета при строительстве или приобретении ими жилья за счет собственных и заемных средств. Будет продолжено строительство социального жилья. Участием в программах капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из ветхих и аварийных жилых домов за счет средств ГК «Фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства» будут привлекаться средства федерального бюджета. За счет средств муниципального бюджета будет осуществляться строительство новых жилых малоэтажных домов. На решение вопроса качественного водоснабжения жителей города и района. направлены мероприятия: - строительство резервуара чистой воды в микрорайоне Энергетиков - реконструкция станции обезжелезивания в речной части города - строительство насосной станции второго подъема - реконструкция очистных сооружений в городе. Мероприятиями содействующими занятости молодежи являются: - реализация проекта «Печорские студенческие землячества» - предоставление льгот предприятиям и организациям, создающим дополнительные рабочие места для молодежи В целях повышения эффективности использования муниципальной собственности и увеличения доходной части бюджета необходимо проведение постановки на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами. Будет продолжена практика государственной регистрации прав на фактически используемые хозяйствующими субъектами земельные участки. С целью переоформления земельных участков на фактически использующих их юридических лиц необходима инвентаризация земельных участков. Мероприятиями, направленными на увеличение доходной части будут являться выявление хозяйствующих субъектов использующих земельные участки без оформления соответствующих прав и определение неучтенных строений. V. Финансовое обеспечение. На реализацию комплексной программы социально-экономического развития будут использованы ресурсы из федерального бюджета, бюджета республики, государственных внебюджетных фондов, собственных средств органиазаций. Все источники финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом финансовых возможностей бюджетов всех уровней. Все источники финансирования, кроме бюджета муниципального района, являются расчетными и не носят обязательного характера. VI. Механизм реализации программы. Механизмом реализации Программы комплексного социально-экономического развития муниципального района будут являться 1. Муниципальные целевые программы. На территории муниципального района в период 2011-2015 года будут реализовываться мероприятия муниципальных программ во всех отраслях экономики и социальной сферы. Постановлением администрации муниципального района «Печора» от 14 мая 2010 года № 802 утверждены - порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ - порядок ведения реестра долгосрочных муниципальных программ - порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ. 2. Участие муниципального района в федеральных и республиканских целевых программах, а также привлечение грантовых средств. 3. Частно-государственное партнерство. Для решения вопросов местного значения через соглашения о социальном партнерстве будут максимально привлекаться организации всех форм собственности, работающие на территории муниципального района и общественные организации. В целях более полного использования практического опыта бывших и действующих руководителей учреждений и предприятий муниципального района депутатов Советов муниципального района, городских и сельских поселений в решении задач муниципального района при главе муниципального района «Печора» создан Сенат Печоры. 4. Реализация инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами. VII. Мониторинг хода реализации программы. Глава муниципального района- руководитель администрации является заказчиком-координатором Программы комплексного социально-экономического развития муниципального района. Структурные подразделения, отделы администрации муниципального района и другие исполнители программы в части курируемых направлений: 1) обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий 2) ежегодно разрабатывают план-график по реализации мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития муниципального района взаимоувязанный с местным бюджетом муниципального образования, действующими муниципальными целевыми программами, прогнозными документами местного уровня. 3) осуществляют ведение мониторинга хода реализации курируемых мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития муниципального района и формируют отчет 4) при возникновении необходимости в корректировке программных мероприятий вносят предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Программу комплексного социально-экономического развития муниципального района. Отдел экономического развития и перспективного планирования: - ежегодно разрабатывает сводный план мероприятий по реализации Программы комплексного социально-экономического развития муниципального района на очередной год - формирует сводный отчет о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Программы комплексного социально-экономического развития муниципального района. Администрация муниципального района в соответствии распоряжением Правительства Республики Коми от 18.06.2010г. № 260-р представляет в Министерство экономического развития Республики Коми: - ежегодно до 15 февраля план мероприятий по реализации Программы комплексного социально-экономического развития в текущем году - отчет о ходе выполнения ежегодного плана мероприятий по реализации Программы комплексного социально-экономического развития в срок до 15 августа (начиная с 2011 года) – по итогам полугодия; до 1 марта года, следующего за отчетным, - по итогам года. Приложение 1 к Комплексной программе социального – экономического развития муниципального района «Печора» 2011-2015 года Целевые показатели и значения +------------------------+--------------------------------+------------------------+ | Наименование целевых | Наименование целевых | Значение показателя | | установок | показателей, ед. измерения | | +------------------------+--------------------------------+----------+-------------+ | | | Базовое | На срок | | | | значение | реализации | | | | 2009г. | программы | +------------------------+--------------------------------+----------+-------------+ | Совершенствование | Увеличение доли обрабатывающих | 1 | 1,1 | | структуры экономики МО | производств в общем объеме | | | | | производства продукции и услуг | | | | | (%) | | | +------------------------+--------------------------------+----------+-------------+ | Развитие малого | Удельный вес субъектов малого | | | | предпринимательства | предпринимательства в общем | | | | | объеме производства (работ, | | | | | услуг) в муниципальном районе, | | | | | % | 7,0 | 7,3 | +------------------------+--------------------------------+----------+-------------+ | | Доходная часть бюджета | | | | | района, формируемая за счет | | | | | деятельности субъектов малого | | | | | бизнеса (млн.руб.) | 68,6 | 80,2 | +------------------------+--------------------------------+----------+-------------+ | Развитие сельского | Производство | | | | хозяйства | сельскохозяйственной продукции | | | | | во всех категориях хозяйств | | | | | картофель (т) | | | | | молоко (т) | 1062 | 1600 | | | | 1565 | 1700 | +------------------------+--------------------------------+----------+-------------+ | Увеличение | Средняя продолжительность | 64 | 66 | | продолжительности | жизни (лет) | | | | жизни населения | | | | +------------------------+--------------------------------+----------+-------------+ | Улучшение качества | Снижение смертности населения | | | | предоставления | в возрасте до 65 лет: | | | | медицинских услуг | на дому - всего | 280 | 260 | | | в том числе от инфаркта | | | | | миокарда, от инсульта | 12 | 3 | | | в первые сутки в стационаре- | 24 | 15 | | | всего | | | | | в том числе | 7 | 2 | | | от инфаркта | | | | | миокарда, от инсульта | | | +------------------------+--------------------------------+----------+-------------+ | Улучшение качества | | | | | предоставления услуг в | | | | | сфере образования | Число автономных учреждений | - | 10 | +------------------------+--------------------------------+----------+-------------+ | Вовлечение молодежи в | Рост числа молодых людей - | 3,4 | 4,5 | | социально- | участников молодежных и | | | | экономическую, | детских общественных | | | | политическую и | объединений (%) | | | | культурную жизнь | | | | | района | | | | +------------------------+--------------------------------+----------+-------------+ | | Удельный вес образовательных | 77 | 93 | | | учреждений, в которых | | | | | действуют органы | | | | | ученического/студенческого | | | | | самоуправления (%) | | | +------------------------+--------------------------------+----------+-------------+ | Жилищно-коммунальное | Количество МКД, в которых | | | | хозяйство | проведен капитальный ремонт за | | | | | счет всех источников | 16 | 52 | +------------------------+--------------------------------+----------+-------------+ | | Удельная величина | | | | | потребления энергетических | | | | | ресурсов муниципальными | | | | | бюджетными учреждениями (из | | | | | расчета на 1 кв. метр общей | | | | | площади и (или) одного | | | | | человека). | | | | | | | | | | Электрическая энергия | | | | | (тыс.квт/кв.м) | 0,059 | 0,050 | | | тепловая энергия | 0,34 | 0,295 | | | (Гкал/кв.м.) | 6,5 | 5,7 | | | вода (куб.м /чел) | | | +------------------------+--------------------------------+----------+-------------+ | Укрепление финансовой | Сумма доходов | | | | основы местного | муниципального бюджета, | | | | самоуправления | получаемая за счет | | | | | использования муниципальной | | | | | собственности (млн.руб.) | 40,3 | 53,4 | +------------------------+--------------------------------+----------+-------------+ Приложение 2 к Комплексной программе социального – экономического развития муниципального района «Печора» 2011-2015 года SWOT (свод) - АНАЛИЗ +----------------------------------------+-------------------------------------------+----------------------------------------+ | | Возможности | Угрозы | | | | | | | 1. Развитие действующих и создание новых | 1.Падение мировых цен на нефть | | | производств | 2. Старение квалифицированных | | | 2. Разработка и принятие муниципальных | работников социальной сферы | | | целевых программ | | | | 3. Увеличение внутреннего спроса на | 3.Снижение численности населения , | | | сельхозпродукцию местных | отток молодежи | | | товаропроизводителей. | | | | 4. Развитие туризма | | | | 5.Предоставление налоговых льгот | | | | хозяйствующим субъектам, создающим новые | | | | рабочие места, в т.ч. для молодежи | | | | 6. Совершенствование законодателем основ | | | | местного самоуправления | | | | 7. Совершенствование правового положения | | | | муниципальных учреждений в соответствии с | | | | законодательством | | | | 8. Наличие договоров социального | | | | партнерства | | | | 9.Наличие федеральных и республиканских | | | | целевых программ | | | | 10. Поддержка инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------------+-------------------------------------------+----------------------------------------+ | Сильные стороны | | | | 1.Широкий диапазон сырьевых | Си 1,2,3,4 >> В1 | Си 2 >>У 1 | | ресурсов: нефти, газа, леса, пресной | Си 5,6 >> В3 | Си 10 >> У 2,3 | | воды, песка, щебня и др. | Си7,8,9 >> В4 | | | 2.Развитый топливно-энергетический | Си 10>> В7 | | | комплекс | Си 11 >> В10 | | | 3.Геологическое изучение запасов недр | | | | 4. Наличие промышленного потенциала | | | | хозяйствующих субъектов | | | | 5.Наличие свободных площадей | | | | сельскохозяйственных угодий | | | | 6.Благоприятная экологическая | | | | 7.Высокий историко-культурный | | | | потенциал. | | | | 8.Достаточно развитая сеть учреждений | | | | культуры | | | | 9.Наличие рекреационных зон | | | | 10.Сеть муниципальных учреждений | | | | образования является достаточно | | | | развитой | | | | 11.Наличие инвестиционных проектов | | | +----------------------------------------+-------------------------------------------+----------------------------------------+ | Слабые стороны | | | | 1.Удельный вес молодежи в возрасте | | | | 16-29 лет от общего числа безработных | Сл 1 >>В 5 | | | составляет до 31% | Сл 2 >> В 6 | | | 2.Неэффективный двухуровневый | Сл 7 >> В | | | принцип построения ОМС на территории | 2,8 | | | муниципального района | Сл 3 >> В 10 | | | 3. Высокий моральный и физический | Сл 6 >> В2 | | | износ ОПФ предприятий ЖКХ. | | | | 4. Недостаточно развита система | | | | автомобильных дорог, отсутствие | | | | круглогодичного выхода на опорную | | | | систему республиканских автомобильных | | | | дорог. | | | | 5.Проблема транспортного обеспечения | | | | из-за отсутствия дноуглубительных | | | | работ | | | | на реке. | | | | 6. Наличие ветхого и аварийного жилья | | | | 7.Отсутствие полигона ТБО | | | +----------------------------------------+-------------------------------------------+----------------------------------------+ Приложение 3 к Комплексной программе социального – экономического развития муниципального района «Печора га 2011-2015 года План мероприятий программы комплексного социально-экономического развития МР «Печора» +-----+------------------------------+--------------+-----------------+------------------------------------------------------------------+--------------------+ | № | Наименование мероприятий | Сроки | Источники | Общая сумма затрат, млн. руб | ответственные за | | | | реализа-ции, | финансирования, | | реализацию | | | | год | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | | Всего | 2011г. | 2012г. | 2013г.| 2014г. | 2015г. | | | | | | | тыс. | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+---------+--------+-------+--------+---------------------+--------------------+ | Производство | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 1. | Разработка | | Всего, в том | - | - | - | - | - | - |Нефтедобывающие | | | Северо-Кожвинского, | | числе | | | | | | |предприятия, работа-| | | Южно-Лыжского и | | | | | | | | |ющие на территории | | | Кыртаельского нефтяных | | | | | | | | | | | | месторождений, включенных в | | | | | | | | | | | | перечень республиканских | | | | | | | | | | | | инвестиционных проектов | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | |- | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 2. | Создание базы данных по | 2011г. | Всего, в том | - | - | - | - | - | - | Отдел по | | | свободным промышленным | | числе | | | | | | | муниципальному | | | (инвестиционным) площадкам | | | | | | | | | хозяйству и | | | | | | | | | | | | промышленности | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | - | - | - | - | - | - | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 3. | Строительство | 2011-2014гг. | Всего, в том | - | - | - | - | - | - | ОАО «Газпром» | | | газокомпрессорных станций в | | числе | | | | | | | | | | п.Сыня и п.Чикшино | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 4. | Строительство на | | Всего, в том | - | - | - | - | - | - | ОАО «Газпром» | | | территории проекта | | числе | | | | | | | | | | магистрального газопровода | | | | | | | | | | | | «Бова-ненково-Ухта». | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 5. | Строительство ЛЭП-220 на | 2012-2015гг. | Всего, в том | - | - | - | - | - | - | ОАО «Комиэнеро» | | | участке Ухта-Печора | | числе | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 6. | Слияние ООО «ПЖЗ», ООО | 2011г. | Всего, в том | - | - | - | - | - | | | | | «Драйвер», ООО «Воркутинский | | числе | | | | | | |ООО «Печорский | | | цементный склад» в ООО | | | | | | | | |завод» | | | «Печорский завод» , | | | | | | | | | | | | производство железобетона | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | Сельское хозяйство | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 7. | Организация выставок продаж | 2011-2015гг. | Всего, в том | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |Отдел экономического| | | продукции | | числе | | | | | | |развития и перспек- | | | местных | | | | | | | | |тивного прланирова- | | | сельхозтоваропроиз-водителей | | | | | | | | |ния | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 8. | Строительство | 2012 г. | Всего, в том | 3,0 | 1,5 | 1,5 | | | | ООО «АгроВид» | | | скотопомещения, | | числе | | | | | | | | | | овощехранилища и | | | | | | | | | | | | пункта забоя скота | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | 3,0 | 1,5 | 1,5 | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 9. | Реализация мероприятий | | Всего, в том | 0,9 | 0,3 | 0,6 | - | - | - |Комитет по управле- | | | программы «Развитие | | числе | | | | | | |нию муниципальной | | | сельского хозяйства» | | | | | | | | |собственностью | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | 0,9 | 0,3 | 0,6 | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 10. | Воссоздание системы сбора | | Всего, в том | - | - | - | - | - | - | ООО «АгроВид» | | | излишков молока, | | числе | | | | | | | | | | произведенного в ЛПХ | | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | Малое и среднее предпринимательство | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 11. | Поддержка малого бизнеса в | 2011-2012 | Всего, в том | 4,1 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |Отдел экономического| | | рамках муниципальной целевой | гг. | числе | | | | | | |развития и перспек-| | | программы | | | | | | | | |тивного планирования| +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | 4,1 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 12. | Предоставление | 2011-2015гг. | Всего, в том | - | - | - | - | - | - |Отдел экономического| | | консультационных и | | числе | | | | | | |развития и перспек-| | | информационных услуг через | | | | | | | | |тивного планирования| | | ИМЦП | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | - | - | - | - | - | - | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 13. | Организация промышленного | 2011-2014гг. | Всего, в том | - | - | - | - | - | - | ООО «Комилэн» | | | рыбоводства КФХ | | числе | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | - | - | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | Инвестиционная политика | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 14. | Предоставление информации в | Ежегодно | Всего, в том | - | - | - | - | - | - |Отдел экономического| | | сети Интернет об | | числе | | | | | | |развития и перспек-| | | инвестиционной | | | | | | | | |тивного планирования| | | привлекательности | | | | | | | | | | | | муниципального района | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 15. | Реализация проекта «Ледовый | | Всего, в том | 220 | 110 | 110 | | | | ОАО «Газпром» | | | дворец» | | числе | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | 220 | 110 | 110 | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 16. | Реализация проекта | 2011-2014 | Всего, в том | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | ООО «Градатим» | | | рыбоводного хозяйства на | гг. | числе | | | | | | | | | | базе водоема-охладителя | | | | | | | | | | | | Печорской ГРЭС | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | 12,0 | 12,0 | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 17. | Создание пунктов приема | 2011 г. | Всего, в том | 0,1 | 0,1 | | | | | ПО «Заречье» | | | дикоросов в п.Кедровый Шор и | | числе | | | | | | | | | | с. Соколово | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | 0,1 | 0,1 | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | Рынок товаров и услуг | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 18. | Поддержка организации и | Ежегодно | Всего, в том | | | | | | |Отдел экономического| | | развития торговли в | | числе | | | | | | |развития и перспек-| | | труднодоступных населенных | | | | | | | | |тивного планирования| | | пунктах в рамках | | | | | | | | | | | | муниципальных программ | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 19. | Разработка и утверждение | 2011г. | Всего, в том | - | - | - | - | - | | МУ «Управление | | | схемы размещения | | числе | | | | | | |архитектуры» | | | нестационарных торговых | | | | | | | | | | | | объектов на территории | | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 20. | Привлечение предприятий | Ежегодно | Всего, в том | - | - | - | - | - | - |Отдел экономического| | | торговли и общественного | | числе | | | | | | |развития и перспек-| | | питания к общегородским и | | | | | | | | |тивного планирования| | | районным мероприятиям | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | - | - | - | - | - | - | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 21. | Мониторинг цен на основные | | Всего, в том | - | - | - | - | - | - |Отдел экономического| | | товары, состав-ляющие | | числе | | | | | | |развития и перспек-| | | потребительскую корзину | | | | | | | | |тивного планирования| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | - | - | - | - | - | - | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 22. | Реализация в пределах | 2011 г. | Всего, в том | - | - | - | - | - | - |Отдел экономического| | | компетенции положений | | числе | | | | | | |развития и перспек-| | | Федерального закона от | | | | | | | | |тивного планирования| | | 28.12.2009г. № 381 «Об | | | | | | | | | | | | основах регулирования | | | | | | | | | | | | торговой деятельности в | | | | | | | | | | | | Российской Федерации» | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | Здравоохранение | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 23. | Строительство ФАП в | 2012 г. | Всего, в том | 13 | | 13 | | | | МУ Печорская ЦРБ | | | Приуральское и Луговом | | числе | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | 13 | | 13 | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 24. | Укрепление | 2011-2015гг. | Всего, в том | 175 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | МУ Печорская ЦРБ | | | материально-технической базы | | числе | | | | | | | | | | муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 25. | Организация социальной | 2011-2015гг. | Всего, в том | 0,23 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | МУ Печорская ЦРБ | | | рекламы, установка баннеров | | числе | | | | | | | | | | пропагандирующих ЗОЖ | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | 0,23 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 26. | Открытие центров здоровья и | 2015 г. | Всего, в том | 7,0 | | | | | 7,0 | МУ Печорская ЦРБ | | | профилактики | | числе | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | 7,0 | | | | | 7,0 | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 27. | Целевые направления на учебу | Ежегодно | Всего, в том | 4,0 | 0,7 | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 0,92 | МУ Печорская ЦРБ | | | выпускников школ в высшие | | числе | | | | | | | | | | медицинские учреждения | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | 4,0 | 0,7 | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 0,92 | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 28. | Повышение квалификации | Ежегодно | Всего, в том | | | | | | | МУ Печорская ЦРБ | | | медицинских кадров | | числе | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | Образование | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 29. | Укрепление | 2011-2015гг. | Всего, в том | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |Управление образова-| | | материально-технической базы | | числе | | | | | | |ния | | | муниципальных учреждений | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 30. | Предоставление грантов главы | 2011г. | Всего, в том | 1,3 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | | | | в рамках реализации | | числе | | | | | | | | | | Нацпроекта «Образование» по | | | | | | | | | | | | мероприятию «одаренные дети» | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | 1,3 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 31. | Разработка нормативов | 2011г. | Всего, в том | - | - | - | - | - | - |Управление образова-| | | для перехода на подушевое | | числе | | | | | | |ния | | | финансирование ДОУ | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 32. | Совершенствование | 2011-2012гг. | Всего, в том | - | - | - | - | - | - |Управление образова-| | | правового положения | | числе | | | | | | |ния | | | муниципальных учреждений, | | | | | | | | | | | | реализация на территории | | | | | | | | | | | | Федерального закона от | | | | | | | | | | | | 08.05.2010г. № 83-ФЗ | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 33. | Строительство ДОУ в | 2014 гг. | Всего, в том | 15 | | | | 15 | |Управление образова-| | | п.Озерный | | числе | | | | | | |ния | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | 15 | | | | 15 | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 34. | Реализация долгосрочной | 2010-2013 | Всего, в том | 3,6 | 2,6 | 0,5 | 0,5 | | |Управление | | | муниципальной программ-мы | гг. | числе | | | | | | |образования, | | | «Противопожарная защита | | | | | | | | |Управление культуры,| | | муниципальных учреждений | | | | | | | | |МУ Печорская ЦРБ | | | образования МР «Печора» | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | 3,6 | 2,6 | 0,5 | 0,5 | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 35. | Привлечение и | | Всего, в том | - | - | - | - | - | - | Управление | | | закрепление кадров (участие | | числе | | | | | | | образования, | | | в федеральной программе, | | | | | | | | | | | | предоставление | | | | | | | | | | | | муниципального жилья) | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | Культура | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 36. | Реализация проекта по | | Всего, в том | 4,5 | 0,5 | 4,0 | | | | | | | строительству | | числе | | | | | | | | | | историко-культурного | | | | | | | | | | | | комплекса «Печора-золотые | | | | | | | | | | | | берега» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | 4,5 | 0,5 | 4,0 | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 37. | Ремонт памятника культуры - | | Всего, в том | 20,0 | 10,0 | 10,0 | | | | | | | ДКЖ | | числе | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | 10,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | 10,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 38. | Реализация мероприятий | | Всего, в том | 7,2 | 7,2 | | | | | | | | муниципальной программ-мы | | числе | | | | | | | | | | «Развитие и | | | | | | | | | | | | сохранение культуры МР» ( | | | | | | | | | | | | 2010-2011гг.) | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | 7 | 7 | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | 0,2 | 0,2 | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 39 | Реализация мероприятий | | Всего, в том | 5,1 | 5,1 | | | | | | | | муниципальной программ-мы | | числе | | | | | | | | | | «Развитие физической | | | | | | | | | | | | культуры и спорта в МР» | | | | | | | | | | | | (2010-2011гг.) | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | 2,5 | 2,5 | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | 1,6 | 1,6 | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | Молодежная политика | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 40. | Реализация мероприятий | 2011-2012 | Всего, в том | 5,4 | 2,5 | 2,8 | | | | Сектор молодежной | | | программы «Молодежь» на | гг. | числе | | | | | | | политики | | | 2011-2012гг | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | 5,4 | 2,6 | 2,8 | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство, экология. | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 41. | Реализация муниципальной | | Всего, в том | 179,17 | 35,905 | 26,575 | 44,775 | 27,355 | 44,56 |Отдел по муниципаль-| | | целевой программы по охране | | числе | | | | | | |ному хозяйству и | | | окружающей среды | | | | | | | | |промышленности | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | 38 | 10 | | 13 | | 15 | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | 141,17 | 25,905 | 26,575 | 31,775 | 27,355 | 29,56 | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 42. | Реализация муниципальной | 2010-2014 | Всего, в том | 234,4 | 63,4 | 59,5 | 56,9 | 54,6 | |Бюджетные учрежде-| | | программы «Энергосбережение | гг. | числе | | | | | | |ния, Отдел по муни- | | | и повышение нергетической | | | | | | | | |ципальному хозяйсву | | | эффективности на территории | | | | | | | | |и промышленности | | | МР «Печора» | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | 58,6 | 27,1 | 21,4 | 7,2 | 2,9 | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | 175,8 | 36,3 | 38,1 | 49,7 | 51,7 | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 43. | Строительство социального | | Всего, в том | 150 | 45 | 48 | 18 | 19 | 20 |Отдел по муниципаль-| | | жилья | | числе | | | | | | |ному хозяйству и | | | | | | | | | | | |промышленности | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | 92 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | 58 | 28 | 30 | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | Занятость | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 44. | Разработка НПА о | 2011 гг. | Всего, в том | - | - | - | - | - | - |Отдел экономического| | | предоставлении льгот | | числе | | | | | | |развития и перспек- | | | предприятиям и организациям, | | | | | | | | |тивного планирования| | | создающим дополнительные | | | | | | | | | | | | места для молодежи | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | Бюджет. Эффективность использования муниципальной собственности | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 45. | Проведение кадаст-ровых | | Всего, в том | 6,5 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |Комитет по управле- | | | работ по формированию | | числе | | | | | | |нию муниципальной | | | земельных участков под | | | | | | | | |собственностью | | | много-квартирными жилыми | | | | | | | | | | | | домами | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | 6,5 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 46. | Подготовка проекта НПА | | Всего, в том | - | - | - | - | - | - |Комитет по управле- | | | о предоставлении льгот СОТам | | числе | | | | | | |нию муниципальной | | | с 01.01.2010г. с целью | | | | | | | | |собственностью | | | направления денежных средств | | | | | | | | | | | | на межевание земельных | | | | | | | | | | | | участков. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 47. | Работа межведомственной | | Всего, в том | - | - | - | - | - | - |Отдел экономического| | | комиссии по укреплению | | числе | | | | | | |развития и перспек- | | | налоговой и бюджетной | | | | | | | | |тивного планирования| | | дисциплины недоимщиков | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | - | - | - | - | - | - | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 48. | Заключение соглашений о | Ежегодно | Всего, в том | - | - | - | - | - | - |Отдел по муниципаль-| | | социальном партнерстве | | числе | | | | | | |ному хозяйству и | | | | | | | | | | | |промышленности | | | | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | - | - | - | - | - | - | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | Муниципальное управление | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 49. | Укрупнение муниципальных | 2011гг. | Всего, в том | - | - | - | - | - | - |Отдел организацион- | | | образований на территории | | числе | | | | | | |ной работы и взаимо-| | | района | | | | | | | | |действия с органами | | | | | | | | | | | |местного самоуправ- | | | | | | | | | | | |ления поселений | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | - | - | - | - | - | - | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | 50. | Разработка муниципаль-ной | 2011г. | Всего, в том | - | - | - | - | - | - |Отдел правовой и | | | программы профессионального | | числе | | | | | | |кадровой работы | | | развития муниципальных | | | | | | | | | | | | служащих | | | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | ФБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | РБ | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Бюджет МО | - | - | - | - | - | - | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | +-----+------------------------------+--------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+--------------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|