Расширенный поиск
Постановление Руководителя администрации МОГО "Ухта" от 22.12.2008 № 2694Муниципальное образование городского округа «Ухта» Руководитель администрации муниципального образования городского округа «Ухта» Постановление 22.12.2008 г. N 2694 Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дети города Ухты (2009-2010 годы)» В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях создания благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и подростков, постановляю: 1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Дети города Ухты (2009-2010 годы)». 2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счёт средств и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на соответствующий финансовый год для главных распорядителей бюджетных средств МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление физкультуры и спорта» администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление здравоохранения» администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» на финансирование программы, указанной в п.1 настоящего постановления. 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2009 и подлежит обязательному опубликованию. 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» Соболева С. С. И.о. руководителя администрации Т.ФИЛИППОВА МУ «Управление образования» администрации муниципального образования городского округа «Ухта» долгосрочная целевая программа «Дети города Ухты (2009-2010гг.)» Паспорт долгосрочной целевой программы +------------------+-----------------------------------------------------------+ |Наименование | «Дети города Ухты (2009 - 2010 годы)» | |программы: | | +------------------+-----------------------------------------------------------+ |Перечень |- «Одаренные дети»; | |подпрограмм: |- «Профилактика безнадзорности и правонарушений | | |несовершеннолетних»; | | | - «Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и | | |подростков»; | | | - «Здоровый ребенок». | +------------------+-----------------------------------------------------------+ | Основания | - постановление Правительства РФ от 21.03.2007 № 172 | |для разработки |«О федеральной целевой программе «Дети России на 2007 - | |программы: |2010 годы»; | | |- постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от | | |01.12.2008 № 2517 «О принятии решения о разработке | | |долгосрочной целевой программы «Дети города Ухты (2009 - | | |2010 гг.)» | | |- Бюджетный кодекс РФ | +------------------+-----------------------------------------------------------+ |Разработчик | МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» | |программы: | | +------------------+-----------------------------------------------------------+ |Исполнители |- МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»; | |программы: |- МУ «Управление здравоохранения» администрации МОГО | | |«Ухта»; | | |- МУ «Управление физической культуры и спорта» | | |администрации МОГО «Ухта»; | | |- МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта». | +------------------+-----------------------------------------------------------+ |Разработчик |МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»; | |подпрограмм: | | +------------------+-----------------------------------------------------------+ |Цель |Создание благоприятных условий для комплексного развития и | |программы: |жизнедеятельности детей и подростков | | | | | | | +------------------+-----------------------------------------------------------+ |Задачи |- совершенствование системы работы по выявлению и развитию | |программы: |одарённых детей; | | |- создание системы работы по профилактике безнадзорности и | | |правонарушений несовершеннолетних, поддержка детей, | | |находящихся в сложной жизненной ситуации. | | |- развитие системы круглогодичного оздоровления, отдыха и | | |труда детей и подростков; | | |- охрана здоровья детей и подростков, оптимизация системы | | |работы с детьми, имеющими отклонения в развитии с целью их | | |социально-психологической реабилитации. | | | | +------------------+-----------------------------------------------------------+ |Сроки реализации |2009 - 2010 годы | |программы | | +------------------+-----------------------------------------------------------+ |Показатели |- количество мероприятий для детей школьного возраста, | |результативности |проведённых в МОГО «Ухта»; | |реализации |- количество учреждений образования, культуры, физкультуры | |программы |и спорта, организовавших мероприятия; | | |- охват детей мероприятиями; | | |- количество одарённых детей, в том числе победителей и | | |номинантов городских, республиканских, российских, | | |международных конкурсных мероприятий; | | |- количество обученных специалистов для системы | | |дополнительного образования; | | |- количество правонарушений, совершенных | | |несовершеннолетними; | | |- количество несовершеннолетних группы риска, получивших | | |социальную поддержку; | | |- количество детей, охваченных организованными формами | | |оздоровления и отдыха; | | |- количество трудоустроенных подростков; | | |- уровень качественных показателей здоровья; | | |- охват обучающихся здоровьесберегающими программами и | | |технологиями; | | |- охват обучающихся диагностическим психологическим | | |инструментарием; | | |- уровень обеспеченности специальным оборудованием ДОУ; | | |- уровень обеспеченности медицинских кабинетов ОУ | | |необходимым медицинским оборудованием. | | | | | | | | | | | | | +------------------+-----------------------------------------------------------+ |Объёмы и |Общий объём средств, направляемых на реализацию Программы: | |источники |Всего - 32 773 925 руб. | |финансирования |в том числе по годам: | |программы: |2009 год - 15 424 400 руб. | | |2010 год - 17 349 525 руб. | | | | | +-----------------------------------------------------------+ | |из них по источникам: | | +-----------------------------------------------------------+ | |средства бюджета МОГО «Ухта»: | | |Всего: 28 039 575 руб. | | |2009 год - 13 131 400 руб. | | |2010 год - 14 908 175 руб. | | | | | +-----------------------------------------------------------+ | |средства из республиканского бюджета Республики Коми: | | |Всего: 4 519 350 руб. | | |2009 год - 2 178 000 руб. | | |2010 год - 2 341 350 руб. | | | | | +-----------------------------------------------------------+ | |средства из внебюджетных источников: | | |Всего: 215 000 руб. | | |2009 год - 115 000 руб. | | |2010 год - 100 000 руб. | | | | +------------------+-----------------------------------------------------------+ |Ожидаемые |- увеличение количества мероприятий для детей в МОГО | |результаты |«Ухта»; | |программы |- повышение количества учреждений образования, культуры, | | |физкультуры и спорта, организовавших мероприятия; | | |- увеличение охвата детей мероприятиями; | | | | | | | | |- | | |- | | | | +------------------+-----------------------------------------------------------+ | |- увеличение количества победителей и номинантов | | |конкурсных мероприятий; увеличение количества обученных | | |специалистов системы дополнительного образования; | | |- уменьшение количества правонарушений, совершенных | | |несовершеннолетними; | | |- увеличение количества несовершеннолетних группы риска, | | |получивших социальную поддержку; | | |- увеличение количества детей, охваченных организованными | | |формами оздоровления и отдыха; | | |- увеличение количества трудоустроенных подростков; | | |- увеличение охвата обучающихся здоровьесберегающими | | |программами и технологиями; | | |- увеличение охвата обучающихся диагностическим | | |психологическим инструментарием; | | |- повышение уровня обеспеченности специальным | | |оборудованием ДОУ; | | |- повышение уровня обеспеченности медицинских кабинетов ОУ | | |необходимым медицинским оборудованием; | | |- повышение уровня качественных показателей здоровья. | | | | | | | | | | | | | +------------------+-----------------------------------------------------------+ 1. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом Благополучие детей, их успешное развитие и своевременное включение в социально значимую деятельность определяет будущее города Ухты. Чем хуже качество жизни детей, тем выше риск социальной напряженности, нестабильности. Предотвращение негативных тенденций являются одной из ключевых задач муниципальной политики в отношении детей. В соответствии с Программой социально-экономического развития Российской Федерации к приоритетным направлениям государственной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации относятся: - охрана и укрепление здоровья детей и подростков; - проведение профилактической работы с семьями для предупреждения их социального неблагополучия; - повышение эффективности государственной системы поддержки детей, находящихся в особо сложных обстоятельствах, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - создание условий для активного включения детей в социально-экономическую и культурную жизнь общества. Актуальной в настоящее время является задача формирования и развития социальной активности подрастающего поколения. Учитывая значимость данного направления работе с детьми, необходимо проводить мероприятия по выявлению и поддержке талантливых детей. Данные мероприятия позволят совершенствовать знания и навыки одарённых детей, стимулировать их к дальнейшему творчеству и стремлению к познанию нового. В последние годы наметилась тенденция к уменьшению количества несовершеннолетних, совершивших преступления. Но говорить о полном устранении указанного негативного явления преждевременно. Необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных не только на расширение, но и на совершенствование деятельности системы учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение качества и доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В МОГО «Ухта» создана система работы по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков. Тем не менее, эта система должна развиваться и совершенствоваться. Одной из проблем остаётся охват всеми видами занятости детей и подростков группы риска. Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей в г. Ухте, обусловливает необходимость их решения программно-целевым методом на основе реализации системы мероприятий, направленных на снижение показателей детской заболеваемости, инвалидности и смертности, сохранение и укрепление здоровья на всех этапах развития ребенка. Программно-целевой метод обеспечивает достаточно высокий уровень межведомственной координации, является инструментом налаживания взаимодействия при выработке общих подходов на муниципальном уровнях, а также при реализации мер по социальной поддержке и улучшению положения детей. Долгосрочная целевая программа «Дети города Ухты (2009 - 2010 годы)» является продолжением муниципальных целевых программ, действующих с 2003 года. Реализация предыдущих программ позволила привлечь средства не только муниципального, но и республиканского бюджета, внебюджетные средства, создать систему финансирования мероприятий программы, наладить координацию всех муниципальных управлений и учреждений по реализации всех направлений. Новизна долгосрочной целевой программы состоит в использование современных технологий и инноваций при решении проблем детей и направленность мероприятий программы на достижение измеряемых результатов, оцениваемых показателями результативности. 2. Основные цели и задачи долгосрочной целевой программы Целью долгосрочной целевой программы является создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей. Программа предусматривает решение следующих задач: - совершенствование системы работы по выявлению и развитию одарённых детей; - создание системы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поддержка детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. - развитие системы круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков; - охрана здоровья детей и подростков, оптимизация системы работы с детьми, имеющими отклонения в развитии с целью их социально-психологической реабилитации. Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации входящих в состав Программы подпрограмм «Одарённые дети», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и «Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и подростков», «Здоровый ребёнок». 3. Перечень и описание программных мероприятий Система мероприятий Программы состоит из мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм. В рамках подпрограммы «Одарённые дети» предусматривается реализация следующих мероприятий: проведение в рамках системы внешкольного дополнительного образования детей комплекса мероприятий (конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров и др.) для выявления одаренных детей в различных областях творческой и интеллектуальной деятельности; материально-техническая поддержка организаций, работающих с одаренными детьми; проведение семинаров для педагогов, работающих с одаренными детьми; организационно-методическое и информационное обеспечение подпрограммы. В рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» предусматривается реализация следующих мероприятий: - внедрение новых технологий и форм социальной работы с семьями и детьми, а также профилактики семейного неблагополучия; - создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - укрепление материально-технической базы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В рамках подпрограммы «Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и подростков» предусматриваются мероприятия, направленные на: - организацию оздоровления, отдыха и труда несовершеннолетних, - совершенствование системы организации оздоровления, отдыха и труда несовершеннолетних; - методическое и кадровое обеспечение кампании по организации оздоровления, отдыха и труда несовершеннолетних. В рамках подпрограммы «Здоровый ребёнок» предусматриваются следующие мероприятия: - внедрение инновационных здоровьесберегющих, психодиагностических и психопрофилактических программ; - совершенствование специализированной медицинской помощи беременным и детям; - укрепление материально-технической базы учреждений, обеспечивающих профилактику различных форм патологии детей; - повышение квалификации специалистов, занимающихся профилактикой и лечебной работой с детьми и подростками. 4. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах Затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составляют 32 773 925 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 28 039 575 рублей, средств республиканского бюджета – 4 519 350 рублей, а также за счет средств внебюджетных источников – 215 000 рублей. Потребность в ресурсах подпрограммы «Одарённый ребёнок» связана с необходимостью реализации поставленных задачи тех мероприятий, которые проводятся на уровне МОГО «Ухта» с целью выявления талантливых и одарённых детей, их дальнейшего продвижения, а также подготовки специалистов системы дополнительного образования. Потребность в ресурсах подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» вызвана необходимостью приобретения оборудования для организации деятельности детей группы «риска» в комнатах школьника, укрепления материально-технической базы спортивной направленности для организации работы с детьми группы «риска» (организация прокатного инвентаря). Данные средства позволят обеспечить занятость детей, в том «трудных» подростков. Потребность в необходимых ресурсах подпрограммы «Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков» связана с величиной минимальной оплаты труда, исходя из которой выплачивается заработная плата подростков (в 2009 году МРОТ составит 4330 руб.). Объемы финансирования мероприятий по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков зависят от средств республиканского бюджета, выделяемых по софинансированию. Финансирование подпрограммы «Здоровый ребёнок» в объёме 6 485 700 руб. необходимо с целью оснащения медицинских кабинетов, образовательных учреждений, необходимым медицинским оборудованием в полном соответствии с нормами СаНПиН 2.4.2.1178-02; для укрепления здоровьесберегающей образовательной среды; внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий в учебно-воспитательных процесс; расширения спектра реабилитационных услуг дошкольных образовательных учреждений. 5. Срок реализации долгосрочной целевой программы Срок реализации: 2009 - 2010 годы. 6. Описание показателей результативности долгосрочной целевой программы В программе применяются следующие показатели: - количество мероприятий для детей школьного возраста, проведённых в МОГО «Ухта»; - количество учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, организовавших мероприятия; - охват детей мероприятиями; - количество одарённых детей, в том числе победителей и номинантов городских, республиканских, российских, международных конкурсных мероприятий, - количество обученных специалистов для системы дополнительного образования. - количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними; - количество несовершеннолетних группы риска, получивших социальную поддержку; - количество детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха; - количество трудоустроенных подростков; - уровень качественных показателей здоровья; - охват обучающихся здоровьесберегающими программами и технологиями; - охват обучающихся диагностическим психологическим инструментарием; - уровень обеспеченности специальным оборудованием ДОУ; - уровень обеспеченности медицинских кабинетов ОУ необходимым медицинским оборудованием. 7. Ожидаемая оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: - совершенствовать систему работы по выявлению и развитию и поддержке одарённых детей; - укрепить систему работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поддержать детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. - развить систему круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков; - обеспечить охрану здоровья детей и подростков, оптимизировать системы работы с детьми, имеющими отклонения в развитии с целью их социально-психологической реабилитации В ходе реализации подпрограммы «Одаренные дети» будет совершенствована система выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, охватывающая до 40 процентов детского населения школьного возраста, и направленная на формирование будущей высокопрофессиональной элиты в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. Количество одаренных детей школьного возраста - победителей конкурсов, соревнований, олимпиад и турниров, проведенных в рамках указанной подпрограммы, увеличится. Дальнейшее развитие получит система муниципальных конкурсных мероприятий по выявлению одаренных детей. Будут разработаны и внедрены инновационные технологии по выявлению и адресной поддержке одаренных детей. Реализация мероприятий в рамках направления «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» позволит к 2011 году: снизить количество подростков, совершивших правонарушения и количество безнадзорных детей; увеличить количество детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних. В ходе реализации подпрограммы «Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и подростков» планируется охватить временной занятостью, отдыхом и оздоровлением количество детей и подростков на уровне 2008 года при увеличении заработной платы. Реализация мероприятий подпрограммы «Здоровый ребёнок» позволит продолжить совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья детей и покажет следующие результаты: - охват обучающихся здоровьесберегающими программами и технологиями составит: в 2009 г. - 70 % от общего количества обучающихся, в 2010 г. – 90 % от общего количества обучающихся; - охват обучающихся диагностическим психологическим инструментарием составит: в 2009 г. – 30 % от общего количества обучающихся, в 2010 г. – 40 % от общего количества обучающихся; - уровень обеспеченности специальным оборудованием ДОУ составит: в 2009 г. – 70 % от общего количества ДОУ, в 2010 г. – 100 % от общего количества ДОУ; - уровень обеспеченности медицинских кабинетов ОУ необходимым медицинским оборудованием составит: в 2009 г. – 70 % от общего количества ОУ, в 2010 г. – 100 % от общего количества ОУ; - повышение уровня качественных показателей здоровья. Паспорт подпрограммы «Одаренные дети» +--------------------+---------------------------------------------------------+ |Наименование |«Одарённые дети» | |подпрограммы: | | +--------------------+---------------------------------------------------------+ |Основания для | - постановление Правительства РФ от 21.03.2007 г. № | |разработки |172 «О федеральной целевой программе «Дети России на | |подпрограммы: |2007 - 2010 годы»; | | | - Постановление руководителя администрации МОГО | | |«Ухта» от 01.12.2008 № 2517 «О принятии решения о | | |разработке долгосрочной целевой программы «Дети г. Ухты | | |(2009 - 2010 гг.)» | +--------------------+---------------------------------------------------------+ |Разработчик | МУ «Управление образования» администрации МОГО | |подпрограммы: |«Ухта» | +--------------------+---------------------------------------------------------+ |Исполнители |МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» | |подпрограммы |МУ «Управление физической культуры и спорта» | | |администрации МОГО «Ухта» | | | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | +--------------------+---------------------------------------------------------+ |Цель подпрограммы: | Создание условий для развития и поддержки одаренных | | |детей в области образования, культуры, физической | | |культуры и спорта | +--------------------+---------------------------------------------------------+ |Задачи | - совершенствование системы работы с одаренными | |подпрограммы: |детьми в муниципальных учреждениях; | | | - участие в муниципальных, республиканских, | | |всероссийских конкурсах одаренных детей; | | | - организация и проведение городских мероприятий с | | |участием одаренных детей; | | | - подготовка специалистов для работы с одарёнными | | |детьми. | | | | | | | +--------------------+---------------------------------------------------------+ | Сроки |2009 - 2010 годы | |реализации | | |подпрограммы | | +--------------------+---------------------------------------------------------+ | Показатели |- количество мероприятий для детей школьного возраста, | |результативности |проведённых в МОГО «Ухта»; | |реализации |- количество учреждений образования, культуры, | |подпрограммы |физкультуры и спорта, организовавших мероприятия; | | |- охват детей мероприятиями; | | |- количество победителей и номинантов городских, | | |республиканских, российских, международных конкурсных | | |мероприятий, | | |- количество обученных специалистов для системы | | |дополнительного образования. | | | | +--------------------+---------------------------------------------------------+ | Объемы и |Общий объём средств, направляемых на реализацию | |источники |подпрограммы: | |финансирования |Всего - 998 125 руб. | |подпрограммы |в том числе по годам: | | |2009 год - 495 000 руб. | | |2010 год - 503 125 руб. | | | | | +---------------------------------------------------------+ | |из них по источникам: | | +---------------------------------------------------------+ | |средства бюджета МОГО «Ухта»: | | |всего: 998 125 руб. | | |2009 год - 495 000 руб. | | |2010 год - 503 125 руб. | | | | +--------------------+---------------------------------------------------------+ |Ожидаемые |- увеличение количества мероприятий для детей в МОГО | |результаты |«Ухта»; | |подпрограммы |- повышение количества учреждений образования, культуры, | | |физкультуры и спорта, организовавших мероприятия; | | |- увеличение охвата детей мероприятиями; | | |- увеличение количества победителей и номинантов | | |конкурсных мероприятий; | | |- увеличение количества обученных специалистов системы | | |дополнительного образования. | | | | | | | +--------------------+---------------------------------------------------------+ 1. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом Проблема обеспечения личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения одаренных детей в новых социально-экономических условиях требует дальнейшего решения, и в этой связи на муниципальном уровне должны оказываться содействие выявлению и развитию природных задатков детей на всех ступенях их воспитания и образования, а также адресная поддержка каждого талантливого ребенка. Сложность и специфика работы с одаренными детьми требует привлечения к ее осуществлению различных специалистов - педагогов, психологов, деятелей культуры и спорта и других специалистов. Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе совершенствование государственной системы выявления одаренных детей с раннего возраста, развития, оказания адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности, разработка индивидуальных "образовательных маршрутов" с учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ребенка, формирование личностного и профессионального самоопределения. 2. Основные цели и задачи подпрограммы Целью подпрограммы «Одаренные дети» является - создание условий для развития и поддержки одаренных детей в области образования, культуры, физической культуры и спорта Задачами подпрограммы являются: - совершенствование системы работы с одаренными детьми в муниципальных учреждениях; - участие в муниципальных, республиканских, всероссийских конкурсах одаренных детей; - организация и проведение городских мероприятий с участием одаренных детей; - подготовка специалистов для работы с одарёнными детьми. 3. Перечень и описание программных мероприятий +-----------------------------+--------------------------+----------------+---------------------+ | | Объёмы финансирования, | Источник | Исполнитель-главный | | Наименование мероприятия | руб. | финансирования | распорядитель | | | | | бюджетных средств | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | | Всего | 2009 | 2010 | | | | | | год | год | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | 1. Организационные мероприятия | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | 1.1. Проведение смотров | 41 500 | 20 000 | 21 500 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | детских общественных | | | | «Ухта» | образования» | | организаций и объединений | | | | | | | | | | | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | 1.2 Проведение традиционных | 31 125 | 15 000 | 16 125 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | ежегодных общегородских | | | | «Ухта» | образования» | | муниципальных мероприятий с | | | | | | | учащимися (торжественный | | | | | | | акт вручения медалей | | | | | | | выпускникам | | | | | | | общеобразовательных | | | | | | | учреждений) | | | | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | 1.3 Организация творческих | | МУ «Управление | | встреч одаренных детей с | | образования», МУ | | коми писателями, | Без дополнительного финансирования | «Управление | | художниками, композиторами, | | культуры» | | музыкантами. | | | | | | | +-----------------------------+--------------------------+----------------+---------------------+ | | Объёмы финансирования, | Источник | Исполнитель-главный | | Наименование мероприятия | руб. | финансирования | распорядитель | | | | | бюджетных средств | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | | Всего | 2009 | 2010 | | | | | | год | год | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | 1.4 Проведение городского | 62 250 | 30 000 | 32 250 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | экологического фестиваля | | | | «Ухта» | образования» | | «Земля в твоих руках» | | | | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | 1.5 Проведение городских | 41 500 | 20 000 | 21 500 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | интеллектуальных | | | | «Ухта» | образования» | | соревнований для учащихся | | | | | | | образовательных учреждений: | | | | | | | олимпиад, турниров, | | | | | | | смотров, конкурсов | | | | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | 1.6 Проведение | 62 250 | 30 000 | 32 250 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | республиканских | | | | «Ухта» | образования» | | интеллектуальных | | | | | | | соревнований для учащихся | | | | | | | образовательных учреждений: | | | | | | | олимпиад, турниров, | | | | | | | смотров, конкурсов | | | | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | 1.7 Подготовка документов | Без дополнительного финансирования | МУ «Управление | | на ежегодные | | образования» | | государственные стипендии | | | | для одаренных детей | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | 1.8 Проведение городского | 31 125 | 15 000 | 16 125 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | форума учащихся "Юные | | | | «Ухта» | образования» | | дарования" | | | | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | 1.9 Участие в спартакиаде | Без дополнительного финансирования | МУ «Управление | | учреждений образования РК " | | образования» | | За здоровую РК в 21 веке" | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | 1.10 Проведение окружных | 31 125 | 15 000 | 16 125 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | смотров среди воспитанников | | | | «Ухта» | образования» | | клубов по месту жительства: | | | | | | | «Таланты нашего двора», | | | | | | | «Традиции нашего двора», | | | | | | | «Вместе весело шагать по | | | | | | | просторам» (конкурс комнат | | | | | | | школьника) | | | | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | 1.11 Организация и | 10 375 | 5 000 | 5 375 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | проведение городского | | | | «Ухта» | физической культуры | | спортивного праздника среди | | | | | и спорта» | | учащихся ДЮСШ | | | | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | 1.11 Обеспечение | 166 | 80 000 | 86 000 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | финансирования участия | 000 | | | «Ухта» | культуры» | | одаренных детей в | | | | | | | Республиканских и | | | | | | | Всероссийских мастер - | | | | | | | классах и творческих школах | | | | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | 1.13 Участие одаренных | 20 000 | 20 000 | 0 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | детей в "Малых дельфийских | | | | «Ухта» | культуры» | | играх" | | | | | | | | | | | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | 1.14 Учреждение ежегодных | 31 125 | 15 000 | 16 125 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | муниципальных стипендий для | | | | «Ухта» | культуры» | | одаренных детей | | | | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | 1.15 Участие в | 62 250 | 30 000 | 32 250 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | Республиканских и | | | | «Ухта» | культуры» | | Всероссийских конкурсах | | | | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | 1.16 Организация и | 150 | 50 000 | 100 | | МУ «Управление | | поддержка деятельности | 000 | | 000 | | культуры» | | детских городских | | | | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | | Объёмы финансирования, | Источник | Исполнитель-главный | | Наименование мероприятия | руб. | финансирования | распорядитель | | | | | бюджетных средств | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | | Всего | 2009 | 2010 | | | | | | год | год | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | оркестров русских народных | | | | Бюджет МОГО | | | инструментов | | | | «Ухта» | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | 1.17 Участие одаренных | 207 | 100 | 107 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | детей в | 500 | 000 | 500 | «Ухта» | физической культуры | | учебно-тренировочных | | | | | и спорта» | | сборах, во Всероссийских и | | | | | | | международных соревнованиях | | | | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | 1.18 Подготовка документов | | МУ «Управление | | на ежегодные | Без дополнительного финансирования | физической культуры | | государственные стипендии | | и спорта» | | для одаренных детей | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | Итого по разделу | 948 | 445 | 503 | Бюджет МОГО | | | | 125 | 000 | 125 | «Ухта» | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | 2. Организация повышения квалификации кадров для работы с одаренными детьми | +-----------------------------+--------------------------+----------------+---------------------+ | | Объёмы финансирования, | Источник | Исполнитель-главный | | Наименование мероприятия | руб. | финансирования | распорядитель | | | | | бюджетных средств | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | | Всего | 2009 | 2010 | | | | | | год | год | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | 1. Организационные мероприятия | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | 2.1 Организация целевой | 50 000 | 50 000 | 0 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | контрактной подготовки в | | | | «Ухта» | культуры» | | средних и высших учебных | | | | | | | заведениях республики | | | | | | | специалистов для системы | | | | | | | дополнительного образования | | | | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+----------------+---------------------+ | Итого по разделу | 50 000 | 50 000 | 0 | | +-----------------------------+--------+--------+--------+--------------------------------------+ | | | | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+--------------------------------------+ | Всего по Подпрограмме: | 998 | 495 | 503 | | | | 125 | 000 | 125 | | +-----------------------------+--------+--------+--------+--------------------------------------+ | в том числе: | | | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+--------------------------------------+ | МУ «Управление образования» | 300 | 145 | 155 | | | администрации МОГО «Ухта» | 875 | 000 | 875 | | +-----------------------------+--------+--------+--------+--------------------------------------+ | МУ «Управление физической | 217 | 105 | 112 | | | культуры и спорта» | 875 | 000 | 875 | | | администрации МОГО «Ухта» | | | | | +-----------------------------+--------+--------+--------+--------------------------------------+ | МУ «Управление культуры | 479 | 245 | 234 | | | администрации МОГО «Ухта» | 375 | 000 | 375 | | +-----------------------------+--------+--------+--------+--------------------------------------+ 4. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задачи тех мероприятий, которые проводятся на уровне МОГО «Ухта» с целью выявления талантливых и одарённых детей, их дальнейшего продвижения, а также подготовки специалистов системы дополнительного образования. 5. Срок реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2009 – 2010 годы. 6. Описание показателей результативности подпрограммы В данной подпрограмме используются следующие показатели результативности: - количество мероприятий для детей школьного возраста, проведённых в МОГО «Ухта»; - количество учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, организовавших мероприятия; - охват детей мероприятиями; - количество победителей и номинантов городских, республиканских, российских, международных конкурсных мероприятий, - количество обученных специалистов для системы дополнительного образования. 7. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы Реализация подпрограммы «Одаренные дети» позволит достичь следующих результатов: - увеличение количества мероприятий для детей в МОГО «Ухта»; - повышение количества учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, организовавших мероприятия; - увеличение охвата детей мероприятиями; - увеличение количества победителей и номинантов конкурсных мероприятий; - увеличение количества обученных специалистов системы дополнительного образования. Паспорт подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» +--------------------+-------------------------------------------------------+ |Наименование | «Профилактика безнадзорности и правонарушений | |подпрограммы |несовершеннолетних» | +--------------------+-------------------------------------------------------+ | Основания для | - постановление Правительства РФ от 21.03.2007 г. | |разработки |№ 172 «О федеральной целевой программе «Дети России на | |подпрограммы |2007 - 2010 годы»; | | |- Постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» | | |от 01.12.2008 № 2517 «О принятии решения о разработке | | |долгосрочной целевой программы «Дети г. Ухты (2009 - | | |2010 гг.)» | +--------------------+-------------------------------------------------------+ |Разработчик |МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» | |подпрограммы | | +--------------------+-------------------------------------------------------+ |Исполнители |- МУ «Управление образования» администрации МОГО | |подпрограммы |«Ухта»; | | |- МУ «Управление физической культуры и спорта» | | |администрации МОГО «Ухта»; | | |- МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»; | | |- социальный отдел администрации МОГО «Ухта». | +--------------------+-------------------------------------------------------+ |Цель подпрограммы |обеспечение комплексного подхода к проблеме | | |профилактики безнадзорности и правонарушений | | |несовершеннолетних | +--------------------+-------------------------------------------------------+ |Задачи подпрограммы |- обеспечение социальной поддержки детей и подростков; | | |- модернизация системы профилактики безнадзорности и | | |правонарушений несовершеннолетних | +--------------------+-------------------------------------------------------+ |Сроки реализации |2009 - 2010 годы | |подпрограммы | | +--------------------+-------------------------------------------------------+ |Показатели |- количество правонарушений, совершенных | |результативности |несовершеннолетними; | |подпрограммы |- количество несовершеннолетних группы риска, | | |получивших социальную поддержку; | | | | | | | +--------------------+-------------------------------------------------------+ |Объемы и источники |Общий объём средств, направляемых на реализацию | |финансирования |подпрограммы: | |подпрограммы |Всего - 346 525 руб. | | |в том числе по годам: | | |2009 год - 167 000 руб. | | |2010 год - 179 525 руб. | | | | | +-------------------------------------------------------+ | |из них по источникам: | | +-------------------------------------------------------+ | |средства бюджета МОГО «Ухта»: | | |Всего: 346 525 руб. | | |2009 год - 167 000 руб. | | |2010 год - 179 525 руб. | | | | +--------------------+-------------------------------------------------------+ |Ожидаемые |- уменьшение количества правонарушений, совершенных | |результаты |несовершеннолетними; | |подпрограммы |- увеличение количества несовершеннолетних группы | | |риска, получивших социальную поддержку; | | | | +--------------------+-------------------------------------------------------+ 1. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом В последние годы наметилась тенденция к уменьшению количества несовершеннолетних, совершивших преступления. Но говорить о полном устранении указанного негативного явления преждевременно. Необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных не только на расширение, но и на совершенствование деятельности системы учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение качества и доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятия подпрограммы направлены на качественное совершенствование системы профилактики безнадзорности и приоритетное развитие форм профилактики социального неблагополучия семей с детьми. В рамках реализации данной подпрограммы продолжено укрепление материально-технической базы специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, что способствует увеличению объема и повышению качества социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 2. Цель и задачи подпрограммы Цель подпрограммы - обеспечение комплексного подхода к проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» предусматривается решение следующих основных задач: - обеспечение социальной поддержки детей и подростков; - модернизация системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 3. Перечень и описание программных мероприятий +-------------------------------------+--------------------------+---------------------+---------------------+ | | Объёмы финансирования, | Источник | Исполнитель - | | Наименование мероприятия | руб. | финансирования | главный | | | | | распорядитель | | | | | бюджетных средств | +-------------------------------------+--------+-------+--------++--------------------++---------------------+ | | Всего | 2009 | 2010 | | | | | | год | год | | | +-------------------------------------+--------+-------+--------+---------------------+----------------------+ | 1. | | Организационные мероприятия по предупреждению безнадзорности | | и правонарушений несовершеннолетних. | +-------------------------------------+------------------------------------------------+---------------------+ | 1.1 Организация и проведение | | Субъекты | | межведомственных профилактических | | профилактики | | операций в срок с 15.05 до 16.09: | Без дополнительного | | | | финансирования | | +-------------------------------------+------------------------------------------------+---------------------+ | - защита (в срок с 15.09 до 15.11) | | | +-------------------------------------+------------------------------------------------+---------------------+ | - беспризорный ребенок (в срок с | | | | 22.04 до 25.05) | | | +-------------------------------------+------------------------------------------------+---------------------+ | - подросток (в срок с 15.05 по | | | | 15.09) | | | +-------------------------------------+------------------------------------------------+---------------------+ | 1.2 Выявление родителей и законных | | МУ «Управление | | представителей детей и подростков, | Без дополнительного | образования» | | не выполняющих обязанности по их | финансирования | | | воспитанию и обучению, принятию к | | | | ним установленных законом мер. | | | +-------------------------------------+------------------------------------------------+---------------------+ | 1.3 Ежегодное дополнение к единому | | МУ «Управление | | банку данных об общественных | | образования» | | молодежных и подростковых | | | | объединениях; о семьях, находящихся | | | | в социально-опасном положении; о | Без дополнительного | | | детях дошкольного возраста из семей | финансирования | | | «группы риска»; о детях, не | | | | посещающих или систематически | | | | пропускающих по неуважительным | | | | причинам занятия в образовательных | | | | учреждениях; о беспризорных и | | | | безнадзорных. | | | +-------------------------------------+-------------------------+----------------------+---------------------+ | | Объёмы финансирования, | Источник | Исполнитель-главный | | Наименование мероприятия | руб. | финансирования | распорядитель | | | | | бюджетных средств | +-------------------------------------+--------+--------+------++---------------------++---------------------+ | | Всего | 2009 | 2010 | | | | | | год | год | | | +-------------------------------------+--------+--------+------+----------------------++---------------------+ | 1.4 Квотирование рабочих мест для | Без дополнительного | МУ «Управление | | детей, вернувшихся из специальных | финансирования | образования», ГУ | | учебно-воспитательных учреждений, | | «Городской центр | | воспитательных трудовых колоний. | | занятости | | | | населения» | +-------------------------------------+------------------------------------------------+---------------------+ | 1.5 Проведение детских семейных | | | | праздников: | | | +-------------------------------------+--------+--------+-------+---------------------++---------------------+ | - Международный день защиты детей | 14 525 | 7 000 | 7 525 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | (01. 06) | | | | «Ухта» | образования» | +-------------------------------------+--------+--------+-------+---------------------++---------------------+ | - Международный день семьи (15.05) | | Социальный отдел | | | Без дополнительного финансирования | администрации МОГО | | | | «Ухта» | +-------------------------------------+------------------------------------------------+---------------------+ | - Международный день защиты прав | | Социальный отдел | | ребенка (20.11) | Без дополнительного финансирования | администрации МОГО | | | | «Ухта» | +-------------------------------------+------------------------------------------------+---------------------+ | -День матери (последнее | | Социальный отдел | | воскресенье ноября) | Без дополнительного финансирования | администрации МОГО | | | | «Ухта» | +-------------------------------------+--------+--------+--------+--------------------++---------------------+ | Итого по разделу | 14 525 | 7 000 | 7 525 | | | +-------------------------------------+--------+--------+--------+--------------------+----------------------+ +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 1. | | Государственная поддержка руководителей учреждений системы профилактикой | | безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | +-------------------------------------+---------+--------+-----------+----------+----------------------+ | 2.1 Приобретение оборудования для | 124 500 | 60 000 | 64 500 | Бюджет | МУ «Управление | | организации деятельности детей | | | | МОГО | образования» | | группы "риска" в комнатах школьника | | | | «Ухта» | | +-------------------------------------+---------+--------+-----------+----------+----------------------+ | 2.2 Укрепление | 207 500 | 100 | 107 500 | Бюджет | МУ «Управление | | материально-технической базы | | 000 | | МОГО | физической культуры | | спортивной направленности для | | | | «Ухта» | и спорта» | | организации работы с детьми группы | | | | | | | «риска» (организация прокатного | | | | | | | инвентаря) | | | | | | +-------------------------------------+---------+--------+-----------+----------+----------------------+ | Итого по разделу | 332 000 | 160 | 172 000 | | | | | | 000 | | | | +-------------------------------------+---------+--------+-----------+----------+----------------------+ | 3. Организация повышения квалификации кадров, занимающихся профилактикой безнадзорности и | | правонарушений несовершеннолетних. | +-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------+ | 3.1 Участие в научно- практических | | МУ «Управление | | конференциях, семинарах по вопросам | Без дополнительного финансирования | образования», | | организации профилактической | | социальный отдел | | реабилитационной работы с | | администрации МОГО | | неблагополучными | | «Ухта» | | семьями и подростками «группы | | | | риска» | | | +-------------------------------------+-------------------------+----------------+---------------------+ | | Объёмы финансирования, | Источник | Исполнитель-главный | | Наименование мероприятия | руб. | финансирования | распорядитель | | | | | бюджетных средств | +-------------------------------------+-------+--------+-------++---------------++---------------------+ | | Всего | 2009 | 2010 | | | | | | год | год | | | +-------------------------------------+-------+--------+-------+----------------++---------------------+ | 3.2 Участие в повышении | | МУ «Управление | | квалификации специалистов | Без дополнительного финансирования | образования», | | учреждений образования, | | социальный отдел | | здравоохранения, работающих с | | администрации МОГО | | детьми, пострадавшими от насилия, | | «Ухта» | | склонными к суициду. | | | +-------------------------------------+---------+----------+---------------------+---------------------+ | Итого по разделу | 0 | 0 | 0 | | +-------------------------------------+---------+----------+---------------------+---------------------+ | Всего по подпрограмме: | 346 525 | 167 000 | 179 525 | | +-------------------------------------+---------+----------+---------------------+---------------------+ | в том числе: | | | | | +-------------------------------------+---------+----------+---------------------+---------------------+ | МУ «Управление образования» | 139 025 | 67 000 | 72 025 | | | администрации МОГО «Ухта» | | | | | +-------------------------------------+---------+----------+---------------------+---------------------+ | МУ «Управление физической культуры | 207 500 | 100 000 | 107 500 | | | и спорта» администрации МОГО «Ухта» | | | | | +-------------------------------------+---------+----------+---------------------+---------------------+ 4. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах Потребность в ресурсах вызвана необходимостью приобретения оборудования для организации деятельности детей группы «риска» в комнатах школьника, укрепления материально-технической базы спортивной направленности для организации работы с детьми группы «риска» (организация прокатного инвентаря). Данные средства позволят обеспечить занятость детей, в том «трудных» подростков. 5. Срок реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2009 – 2010 годы. 6. Описание показателей результативности подпрограммы В подпрограмме используются следующие показатели: - количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними; - количество несовершеннолетних группы риска, получивших социальную поддержку; 7. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы Реализация подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних позволит: - добиться уменьшения количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними; - увеличить количества несовершеннолетних группы риска, получивших социальную поддержку. Реализация мероприятий направления «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» предполагает увеличить количество прошедших социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что создаст условия для снижения детской беспризорности, значительного сокращения количества безнадзорных детей и случаев противоправного поведения несовершеннолетних. Паспорт подпрограммы «Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и подростков города Ухты» +--------------------+--------------------------------------------------------+ |Наименование | «Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и | |подпрограммы |подростков города Ухты» | +--------------------+--------------------------------------------------------+ | Основания для | - постановление Правительства РФ от 21.03.2007 г. | |разработки |№ 172 «О федеральной целевой программе «Дети России на | |подпрограммы |2007 - 2010 годы»; | | | - Постановление руководителя администрации МОГО | | |«Ухта» от 01.12.2008 № 2517 «О принятии решения о | | |разработке долгосрочной целевой программы «Дети г. Ухты | | |(2009 - 2010 гг.)» | +--------------------+--------------------------------------------------------+ |Разработчик |МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» | |подпрограммы | | +--------------------+--------------------------------------------------------+ |Исполнители | МУ «Управление образования» администрации МОГО | |подпрограммы |«Ухта» | | | | +--------------------+--------------------------------------------------------+ |Цель подпрограммы |развитие системы муниципальной поддержки | | |круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и | | |учащейся молодёжи | +--------------------+--------------------------------------------------------+ |Задачи подпрограммы |- совершенствование организационного и финансового | | |обеспечения системы оздоровления, отдыха и труда детей | | |и подростков; | | |- развитие новых форм отдыха и труда детей и | | |подростков; | | |- дальнейшее развитие и укрепление | | |материально-технической базы оздоровительных лагерей. | +--------------------+--------------------------------------------------------+ |Сроки реализации |2009 - 2010 годы | |подпрограммы | | +--------------------+--------------------------------------------------------+ |Показатели |- количество детей, охваченных организованными формами | |результативности |оздоровления и отдыха; | |реализации | - количество трудоустроенных подростков. | |подпрограммы | | +--------------------+--------------------------------------------------------+ |Объемы и источники |Общий объём средств, направляемых на реализацию | |финансирования |подпрограммы: | |подпрограммы |Всего - 24 943 575 руб. | | |в том числе по годам: | | |2009 год - 12 021 000 руб. | | |2010 год - 12 922 575 руб. | | | | | +--------------------------------------------------------+ | |из них по источникам: | | +--------------------------------------------------------+ | |средства бюджета МОГО «Ухта»: | | |Всего: 20 424 225 руб. | | |2009 год - 9 843 000 руб. | | |2010 год - 10 581 225 руб. | | | | | +--------------------------------------------------------+ | |средства из республиканского бюджета Республики Коми: | | |Всего: 4 519 350 руб. | | |2009 год - 2 178 000 руб. | | |2010 год - 2 341 350 руб. | | | | +--------------------+--------------------------------------------------------+ |Ожидаемые |- увеличение или количество на уровне 2008 года детей, | |результаты |охваченных организованными формами оздоровления и | |Подпрограммы |отдыха; | | |- увеличение или количество на уровне 2008 года детей | | |трудоустроенных подростков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - Совершенствована комплексной системы по | | |организации оздоровления, отдыха и труда детей и | | |подростков. | | |- Увеличение числа детей и подростков, охваченных | | |организованными формами оздоровления, отдыха и труда. | | |- Совершенствование работы при создании летних трудовых | | |отрядов. | +--------------------+--------------------------------------------------------+ 1. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом В целях осуществления единой государственной политики в области организации оздоровления детей, их социальной защиты, предупреждения правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в МОГО «Ухта» создана система работы по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков. Тем не менее, эта система должна развиваться и совершенствоваться. Одной из проблем остаётся охват всеми видами занятости детей и подростков группы риска. 2. Цель и задачи подпрограммы Цель подпрограммы - развитие системы муниципальной поддержки круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и учащейся молодёжи. Задачи подпрограммы: - совершенствование организационного и финансового обеспечения системы оздоровления, отдыха и труда детей и подростков; - развитие новых форм отдыха и труда детей и подростков; - дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей. 3. Перечень и описание программных мероприятий +-------------------------+---------------------------------+--------------------+---------------------------+ | | Объёмы финансирования, руб. | Источник | Исполнитель - главный | | Наименование | | финансирования | распорядитель бюджетных | | мероприятия | | | средств | | | | | | +-------------------------+-----------+----------+----------++-------------------+-+-------------------------+ | | Всего | 2009 год | 2010 год | | | +-------------------------+-----------+----------+-----------+---------------------+-------------------------+ | 1. Организационные меры поддержки и развития системы оздоровления, отдыха и труда детей и подростков | +-------------------------+-----------+-----------+--------------+-----------------+-------------------------+ | 1.1 Организация | 11 339 | 5 465 000 | 5 874 875 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | временной занятости | 875 | | | «Ухта» | образования» | | несовершеннолетних в | | | | | | | летний период | | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+--------------+---------------+-+-------------------------+ | 1.2 Содействие в | Без дополнительного финансирования | МУ «Управление | | трудоустройстве | | образования» | | несовершеннолетних в | | | | летний период. | | | +-------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------+ | 1.3 Организация | Без дополнительного финансирования | МУ «Управление | | контроля деятельности | | образования» | | учреждений детского | | | | отдыха, оздоровления и | | | | труда, качества | | | | проведения | | | | оздоровительных | | | | мероприятий | | | +-------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------+ | 1.4 Обеспечение | Без дополнительного финансирования | МУ «Управление | | правопорядка в детских | | образования» | | лечебно-здоровитель-ных | | | | учреждениях, лагерях | | | | отдыха и труда. | | | +-------------------------+-----------+-----------+--------------+---------------+-+-------------------------+ | 1.5 Организация | 9 084 350 | 4 378 000 | 4 706 350 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | круглогодичного | | | | «Ухта» Бюджет | образования» | | оздоровления, отдыха и | | | | РК | | | труда детей и | 4 519 350 | 2 178 000 | 2 341 350 | | | | подростков | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+--------------+-----------------+-------------------------+ | Итого по разделу | 24 943 | 12 021 | 12 922 575 | | | | | 575 | 000 | | | | +-------------------------+-------+---+-----------+----------+---+------------+----+-------------------------+ | | Объёмы финансирования, | Источник | Исполнитель-главный | | Наименование мероприятия | руб. | финансирования | распорядитель бюджетных | | | | | средств | +---------------------------------+--------+--------+--------+----------------+------------------------------+ | | Всего | 2009 | 2010 | | | | | | год | год | | | +---------------------------------+--------+--------+--------+----------------+------------------------------+ | 2. Научно - методическое и кадровое обеспечение системы оздоровления, отдыха и труда детей и подростков | +-------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------+ | 2.1 Обучение | | МУ «Управление | | педагогических и | Без дополнительного финансирования | образования» | | медицинских кадров, | | | | работающих в | | | | оздоровительных | | | | лагерях, лагерях труда | | | | и отдыха | | | +-------------------------+-----------+-----------+----------+-------------------+---------------------------+ | Итого по разделу | 0 | 0 | 0 | | | +-------------------------+-----------+-----------+----------+-------------------+---------------------------+ | Всего по подпрограмме: | 24 943 | 12 021 | 12 922 575 | | | | 575 | 000 | | | +-------------------------+-----------+-----------+------------------------------+---------------------------+ | в том числе | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+----------+-------------------+---------------------------+ | МУ «Управление | 24 943 | 12 021 | 12 922 | | | | образования» | 575 | 000 | 575 | | | | администрации МОГО | | | | | | | «Ухта» | | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+----------+-------------------+---------------------------+ | в том числе: | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+----------+-------------------+---------------------------+ | Местный бюджет | 20 424 | 9 843 000 | 10 581 | | | | | 225 | | 225 | | | +-------------------------+-----------+-----------+----------+-------------------+---------------------------+ | Республиканский бюджет | 4 519 350 | 2 178 000 | 2 341 | | | | | | | 350 | | | +-------------------------+-----------+-----------+----------+-------------------+---------------------------+ 4. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах Потребность в необходимых ресурсах связана с величиной минимальной оплаты труда, исходя из которой выплачивается заработная плата подростков (в 2009 году МРОТ составит 4330 руб.). Объемы финансирования мероприятий по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков зависят от средств республиканского бюджета, выделяемых по софинансированию. 5. Срок реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2009 – 2010 гг. 6. Описание показателей результативности подпрограммы Показатели результативности подпрограммы: - количество детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха; - количество трудоустроенных подростков 7. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы В результате реализации подпрограммы «Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков» будут достигнуты следующие результаты: - увеличение или количество на уровне 2008 года детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха; - увеличение или количество на уровне 2008 года детей трудоустроенных подростков. Паспорт подпрограммы «Здоровый ребёнок» +------------------------+----------------------------------------------------+ | Наименование | «Здоровый ребенок» | |подпрограммы | | +------------------------+----------------------------------------------------+ | Основания для | - постановление Правительства РФ от 21.03.2007 | |разработки подпрограммы |г. № 172 «О федеральной целевой программе «Дети | | |России на 2007 - 2010 годы»; | | | - Постановление руководителя администрации | | |МОГО «Ухта» от 01.12.2008 № 2517 «О принятии | | |решения о разработке долгосрочной целевой программы | | |«Дети г. Ухты (2009 - 2010 гг.)» | +------------------------+----------------------------------------------------+ |Разработчик |МУ «Управление образования» администрации МОГО | |подпрограммы |«Ухта» | +------------------------+----------------------------------------------------+ |Исполнители |МУ «Управление образования» администрации МОГО | |подпрограммы |«Ухта»; | | |МУ «Управление здравоохранения» администрации МОГО | | |«Ухта» | +------------------------+----------------------------------------------------+ |Цель подпрограммы |создание благоприятных условий для сохранения и | | |укрепления здоровья детей и подростков | +------------------------+----------------------------------------------------+ |Задачи подпрограммы |- формирование основ здорового образа жизни; | | | - внедрение здоровьесберегающих технологий; | | | - улучшение физкультурно-массовой работы в | | |образовательных учреждениях; | | |- укрепление материально-технической базы | | |медицинских кабинетов образовательных учреждений. | +------------------------+----------------------------------------------------+ |Сроки реализации |2009 - 2010 гг. | |подпрограммы | | +------------------------+----------------------------------------------------+ |Показатели |- уровень качественных показателей здоровья; | |результативности |- охват обучающихся здоровьесберегающими | |реализации подпрограммы |программами и технологиями; | | |- охват обучающихся диагностическим психологическим | | |инструментарием; | | |- уровень обеспеченности специальным оборудованием | | |дошкольных образовательных учреждений; | | |- уровень обеспеченности медицинских кабинетов | | |образовательных учреждений необходимым медицинским | | |оборудованием. | +------------------------+----------------------------------------------------+ |Объём и источники |общий объём средств, направляемых на реализацию | |финансирования |подпрограммы: | |подпрограммы |Всего - 6 485 700 руб. | | |в том числе по годам: | | |2009 год - 2 741 400 руб. | | |2010 год - 3 744 300 руб. | | +----------------------------------------------------+ | |из них по источникам: | | +----------------------------------------------------+ | |средства бюджета МОГО «Ухта»: | | |Всего: 6 270 700 руб. | | |2009 год - 2 626 400 руб. | | |2010 год - 3 644 300 руб. | | | | | +----------------------------------------------------+ | |средства из внебюджетных источников: | | |Всего: 215 000 руб. | | |2009 год - 115 000 руб. | | |2010 год - 100 000 руб. | +------------------------+----------------------------------------------------+ |Ожидаемые результаты |- охват обучающихся здоровьесберегающими программами | |подпрограммы |и технологиями составит: в 2009 г. - 70 % от общего | | |количества обучающихся, в 2010 г. - 90 % от общего | | |количества обучающихся; | | |- охват обучающихся диагностическим психологическим | | |инструментарием составит: в 2009 г. - 30 % от общего | | |количества обучающихся, в 2010 г. - 40 % от общего | | |количества обучающихся; | | |- уровень обеспеченности специальным оборудованием | | |ДОУ составит: в 2009 г. - 70 % от общего количества | | |ДОУ, в 2010 г. - 100 % от общего количества ДОУ; | | |- уровень обеспеченности медицинских кабинетов ОУ | | |необходимым медицинским оборудованием составит: в | | |2009 г. - 70 % от общего количества ОУ, в 2010 г. - | | |100 % от общего количества ОУ; | | |- повышение уровня качественных показателей | | |здоровья. | | | | +------------------------+-----------------------------------------------------+ 1. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом В последние годы благодаря совместной деятельности органов исполнительной власти и учреждений здравоохранения по совершенствованию системы охраны здоровья матери и ребенка, реализации мероприятий федеральных целевых программ по улучшению положения детей, республиканских и муниципальных целевых программ удалось улучшить ряд показателей службы материнства и детства. Одной из причин ухудшения здоровья детей является недостаточная эффективность профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей в России, обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода. 2. Цель и задачи подпрограммы Цель подпрограммы - создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. Задачи подпрограммы: - формирование основ здорового образа жизни; - внедрение здоровьесберегающих технологий; - улучшение физкультурно-массовой работы в образовательных учреждениях; - укрепление материально-технической базы медицинских кабинетов образовательных учреждений. 3. Перечень и описание программных мероприятий +-----------------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------+ | | Объёмы финансирования, руб. | Источник | Исполнитель-главный | | Наименование мероприятия | | финансирования | распорядитель | | | | | бюджетных средств | +-----------------------------+-----------+----------+---------++--------------------+---+-----------------+ | | Всего | 2009 год | 2010 год | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+------------------------+-----------------+ | 1. Организационные мероприятия, направленные на сохранение и | | укрепление здоровья матерей, детей и подростков. | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 1.1.Организация | | | | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | амбулаторно-поликлинической | 130 000 | 0 | 130 000 | «Ухта» | здравоохранения» | | помощи детям и беременным в | | | | | | | лечебной сети с учетом | | | | | | | новых организационных форм | | | | | | | в том числе по программам | | | | | | | ВОЗ/ЮНИСЕФ «Интегрированное | | | | | | | ведение болезней детского | | | | | | | возраста», | | | | | | | «Доброжелательное отношение | | | | | | | к материнству и детству», и | | | | | | | т.д. | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | В том числе | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 1.1.1 Оснащение «Кабинета | | | | Бюджет МОГО | | | здорового ребенка» ММУ | 40 000 | 0 | 40 000 | «Ухта» | | | «Городская поликлиника № 2» | | | | | | | п. Ярега, ММУ «Городская | | | | | | | поликлиника № 3» п. Водный | | | | | | | звукореактотестером | | | | | | | (ЗРТ-01) для определения | | | | | | | развития слухового | | | | | | | анализатора у детей до | | | | | | | года. | | | | | | | | | | | | | +-----------------------------++----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | | Объёмы финансирования, руб. | Источник | Исполнитель-главный | | Наименование мероприятия | | финансирования | распорядитель бюджетных | | | | | средств | +------------------------------+----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | | Всего | 2009 год | 2010 год | | | +-----------------------------++----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 1.1.2 Приобретение DVD | | | | Бюджет МОГО | | | аппаратуры для демонстрации | | | | «Ухта» | | | фильмов в «Кабинете | 60 000 | 0 | 60 000 | | | | здорового ребенка» ММУ | | | | | | | «Городская поликлиника № 2» | | | | | | | п. Ярега, ММУ «Городская | | | | | | | поликлиника № 3» п. Водный | | | | | | | с целью консультирования | | | | | | | родителей по вопросам | | | | | | | грудного вскармливания, | | | | | | | рационального питания | | | | | | | детей, профилактике | | | | | | | детского травматизма, | | | | | | | вакцинопрофилактике и т. д. | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 1.1.3 Приобретение | 30 000 | 0 | 30 000 | Бюджет МОГО | | | методической литературы, | | | | «Ухта» | | | изготовление печатной | | | | | | | продукции, наглядных | | | | | | | пособий | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 1.2 Внедрение в | 274 500 | 210 000 | 64 500 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | образовательных учреждениях | | | | «Ухта» | образования» | | здоровьесберегающих, | | | | | | | психодиагностических и | | | | | | | психопрофилактических | | | | | | | программ | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | Итого по разделу | 404 500 | 210 000 | 194 500 | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 2. Муниципальная поддержка материнства и детства, учреждений, | | обеспечивающих профилактику различных форм патологии детей | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 2.1 Обеспечение медицинских | 1 350 000 | 1 250 | 100 000 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | кабинетов образовательных | | 000 | | «Ухта» | образования» | | учреждений необходимым | | | | | | | оборудованием | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 2.2 Приведение санитарного | 750 000 | 0 | 750 000 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | состояния медицинских | | | | «Ухта» | образования» | | кабинетов к нормативу, в | | | | | | | соответствии с нормами | | | | | | | СаНПиН | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 2.3 Обеспечение | 72 625 | 35 000 | 37 625 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | специальным оборудованием | | | | «Ухта» | образования» | | ДОУ, компенсирующего вида | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 2.4 Укрепление материально- | 186 750 | 90 000 | 96 750 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | технической базы в ДОУ для | | | | «Ухта» | образования» | | слабовидящих детей | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 2.5 Укрепление материально- | 122 425 | 59 000 | 63 425 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | технической базы в ДОУ для | | | | «Ухта» | образования» | | детей, страдающих | | | | | | | нарушением речи, | | | | | | | опорно-двигательно-го | | | | | | | аппарата (ДОУ № 40) | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+---------------++-------------------------+ | 2.6 Обеспечение проведения | | МУ «Управление | | лечебно-оздоровительных | Без дополнительного финансирования | здравоохранения» | | мероприятий среди детей и | | | | подростков по результатам | | | | диспансеризации | | | +-----------------------------++--------------------------------+---------------++-------------------------+ | | Объёмы финансирования, руб. | Источник | Исполнитель-главный | | Наименование мероприятия | | финансирования | распорядитель бюджетных | | | | | средств | +------------------------------+----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | | Всего | 2009 год | 2010 год | | | +-----------------------------++----------+----------+----------+---------------++-------------------------+ | 2.7 Организация | | МУ «Управление | | дополнительного питания | Без дополнительного финансирования | здравоохранения» | | детей, оставшихся без | | | | попечения родителей, | | | | находящиеся на стационарной | | | | койке. | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+---------------++-------------------------+ | 2.8 Обеспечение кабинетов, | 10 900 | 10 900 | 0 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | осуществляющих медицинское | | | | «Ухта» | здравоохранения» | | обслуживание подростков | | | | | | | оборудованием с целью | | | | | | | качественной подготовки | | | | | | | юношей к армии и сохранения | | | | | | | репродуктивного здоровья. | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 2.9 Обследование беременных | 730 000 | 270 000 | 460 000 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | и новорожденных на | | | | «Ухта» | здравоохранения» | | внутриутробную патологию | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 2.9.1. Приобретение | 520 000 | 270 000 | 250 000 | | | | реактивов (для ИФА | | | | | | | анализатора) для | | | | | | | обследования новорожденных | | | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 2.9.2. Приобретение | 210 000 | 0 | 210 000 | | | | реактивов для обследования | | | | | | | беременных на | | | | | | | внутриутробную инфекцию | | | | | | | ЦМВ, токсоплазма, герпес | | | | | | | (IgМ, IgJ, активность) | | | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 2.10 Лекарственное | 20 000 | 20 000 | 0 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | обеспечение современных | | | | «Ухта» | здравоохранения» | | технологий в | | | | | | | родовспоможении и | | | | | | | неонатологии (беременным - | | | | | | | профилактика ВПР-фолиевая | | | | | | | кислота, вит. Е, | | | | | | | профилактика йодефицитных | | | | | | | состояний -препараты йода). | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 2.11 Дополнительная закупка | 2 095 500 | 681 500 | 1 414 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | вакцины для иммунизации | | | 000 | «Ухта» | здравоохранения» | | детей по национальному | | | | | | | календарю и по возникающим | | | | | | | эпидемическим показаниям | | | | | | | (Приорикс, Инфанрикс, | | | | | | | вакцина против гемофильной | | | | | | | инфекции, вакцина АКДС + | | | | | | | гепатит В и др.) | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 2.12. Дообследование | 194 000 | 0 | 194 000 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | подростков на заболевания, | | | | «Ухта» | здравоохранения» | | передающиеся половым путем | | | | | | | (хламидии, уреаплазма, | | | | | | | микоплазма) | | | | | | +-----------------------------++----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | | Объёмы финансирования, руб. | Источник | Исполнитель-главный | | Наименование мероприятия | | финансирования | распорядитель бюджетных | | | | | средств | +------------------------------+----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | | Всего | 2009 год | 2010 год | | | +-----------------------------++----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 2.12.1. Приобретение | 194 000 | 0 | 194 000 | | | | диагностических сред для | | | | | | | дообследования ЗППП у | | | | | | | подростков (хламидии, | | | | | | | уреаплазма, микоплазма) | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 2.13. Обновление | 334 000 | 0 | 334 000 | Бюджет МОГО | МУ «Управление | | лабораторной базы | | | | «Ухта» | здравоохранения» | | лаборатории ЗППП ММУ | | | | | | | «Городская поликлиника» | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 2.13.1 Приоретение | 140 000 | 0 | 140 000 | | | | аквадистилятора мощностью50 | | | | | | | литров в день | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 2.13.2 Приобретение | 19 000 | 0 | 19 000 | | | | центрифуги ОПН - 3 | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 2.13.3 Приобретение | 130 000 | 0 | 130 000 | | | | автоматического СО2 | | | | | | | инкубатора | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 2.13.4 Приобретение | 45 000 | 0 | 45 000 | | | | термостата ТСвЛ - 160 | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | Итого по разделу | 5 866 200 | 2 416 | 3 449 | | | | | | 400 | 800 | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 3. Организация повышения квалификации кадров, занимающихся профилактикой и лечебной работой с детьми и | | подростками в системе здравоохранения | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 3.1 Подготовка врачей и | 70 000 | 35 000 | 35 000 | внебюджетные | МУ «Управление | | мед. работников среднего | | | | средства | здравоохранения» | | звена, работающих в службе | | | | | | | родовспоможения и | | | | | | | неонатологии | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 3.2 Подготовка специалистов | 60 000 | 30 000 | 30 000 | внебюджетные | МУ «Управление | | на передовых технологиях по | | | | средства | здравоохранения» | | проблемам реабилитации | | | | | | | детей | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 3.3 Подготовка врачей и | 60 000 | 30 000 | 30 000 | внебюджетные | МУ «Управление | | медицинских работников со | | | | средства | здравоохранения» | | средним медицинским | | | | | | | образованием, работающих в | | | | | | | других подразделениях | | | | | | | педиатрии | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | 3.4 Подготовка врачей и | 25 000 | 20 000 | 5 000 | внебюджетные | МУ «Управление | | медицинских работников со | | | | средства | здравоохранения» | | средним медицинским | | | | | | | образованием, работающих с | | | | | | | детьми подросткового | | | | | | | возраста | | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+----------------+-------------------------+ | Итого по разделу | 215 000 | 115 000 | 100 000 | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+------------------------------------------+ | Всего по подпрограмме: | 6 485 700 | 2 741 | 3 744 | | | | | 400 | 300 | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+------------------------------------------+ | В том числе | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+------------------------------------------+ | МУ "Управление образования" | 2 756 300 | 1 644 | 1 112 | | | администрации МОГО «Ухта» | | 000 | 300 | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+------------------------------------------+ | МУ "Управление | 3 729 400 | 1 097 | 2 632 | | | здравоохранения" | | 400 | 000 | | | администрации МОГО «Ухта» | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+------------------------------------------+ | в том числе | | | | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+------------------------------------------+ | местный бюджет | 3 514 400 | 982 400 | 2 532 | | | | | | 000 | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+------------------------------------------+ | внебюджетные средства | 215 000 | 115 000 | 100 | | | | | | 000 | | +-----------------------------+-----------+----------+----------+------------------------------------------+ 4. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах Финансирование подпрограммы «Здоровый ребёнок» в объёме 6485700 необходимо с целью оснащения медицинских кабинетов, образовательных учреждений, необходимым медицинским оборудованием в полном соответствии с нормами СаНПиН 2.4.2.1178-02; для укрепления здоровьесберегающей образовательной среды; внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий в учебно-воспитательных процесс; расширения спектра реабилитационных услуг дошкольных образовательных учреждений. 5. Срок реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2009 – 2010 гг. 6. Описание показателей результативности подпрограммы Показатели результативности подпрограммы: - уровень качественных показателей здоровья; - охват обучающихся здоровьесберегающими программами и технологиями; - охват обучающихся диагностическим психологическим инструментарием; - уровень обеспеченности специальным оборудованием ДОУ; - уровень обеспеченности медицинских кабинетов ОУ необходимым медицинским оборудованием. Раздел 7. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы В результате реализации подпрограммы «Здоровый ребёнок» будут достигнуты следующие результаты: - охват обучающихся здоровьесберегающими программами и технологиями составит: в 2009 г. – 70 % от общего количества обучающихся, в 2010 г. – 90 % от общего количества обучающихся; - охват обучающихся диагностическим психологическим инструментарием составит: в 2009 г. – 30 % от общего количества обучающихся, в 2010 г. – 40 % от общего количества обучающихся; - уровень обеспеченности специальным оборудованием ДОУ составит: в 2009 г. – 70 % от общего количества ДОУ, в 2010 г. – 100 % от общего количества ДОУ; - уровень обеспеченности медицинских кабинетов ОУ необходимым медицинским оборудованием составит: в 2009 г. – 70 % от общего количества ОУ, в 2010 г. – 100 % от общего количества ОУ; - повышение уровня качественных показателей здоровья. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|