Расширенный поиск
Постановление администрации МОГО "Ухта" от 08.04.2010 № 759Муниципальное образование городского округа «Ухта» Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» Постановление 08.04.2010 г. N 759 О внесении изменений в постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 31.07.2009 № 1603 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие капитального строительства на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.» На основании уточненных данных по объектному распределению средств и корректировкой показателей результативности долгосрочной целевой программы «Развитие капитального строительства на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.», в соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» «О внесении изменений и дополнений в решение Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2010 год» от 25.12.2009 № 383, постановляю: 1. Внести изменения в постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 31.07.09 № 1603 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие капитального строительства на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.» (в редакции постановления администрации МОГО «Ухта» от 30.12.2009 № 3035 и от 22.03.2010 № 539), изложив долгосрочную целевую программу «Развитие капитального строительства на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на соответствующий финансовый год для главного распорядителя бюджетных средств МУ «Управление капитального строительства», на финансирование программы. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» Дмитриеву Н.Л. И.о. руководителя администрации Т.ФИЛИППОВА Приложение к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 08 апреля 2010 г. № 759 «Муниципальное учреждение Управление капитального строительства ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МОГО «УХТА» НА 2009 – 2013 Г.Г.» ПАСПОРТ долгосрочной целевой программы +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Наименование программы: | - «Развитие капитального строительства на | | | территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.» | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Перечень подпрограмм: | - «Развитие строительства учреждений дошкольного | | | и дополнительного образования на территории МОГО | | | «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.». | | | - «Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО | | | «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.». | | | - «Развитие строительства и реконструкции | | | объектов по отрасли физическая культура и спорт | | | на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.». | | | - «Реконструкция объектов по отрасли культура на | | | территории МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.». | | | - «Строительство объектов дорожного хозяйства на | | | территории МОГО «Ухта» на 2009-2011 г.г.». | | | - «Развитие строительства объектов | | | жилищно-коммунального назначения на территории | | | МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.». | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Основание для разработки | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской | | программы: | Федерации; | | | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об | | | общих принципах организации местного | | | самоуправления в Российской Федерации»; | | | - Постановление руководителя администрации МОГО | | | «Ухта» от 31 декабря 2008 г. № 2815 «О принятии | | | решения о разработке долгосрочной целевой | | | программы «Развитие капитального строительства на | | | территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.». | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Разработчик программы: | - МУ «Управление капитального строительства» | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Исполнитель программы: | - МУ «Управление капитального строительства» | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Разработчики подпрограмм: | - МУ «Управление капитального строительства» | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Цели программы: | - уменьшение количества незавершенного | | | строительства; | | | - развитие жилищного строительства; | | | - обеспечение строительства социальных объектов. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Задачи программы: | - создание условий для развития | | | жилищно-коммунального строительства; | | | - повышение уровня обеспеченности населения | | | жильем путем увеличения объемов жилищного | | | строительства и строительства социально-значимых | | | объектов. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Сроки реализации | - с 2009 по 2013 г.г. | | программы: | | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Показатели | количество законченных строительством и | | результативности | реконструкцией объектов. | | реализации программы: | | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Объемы и источники | Общий объем средств, направляемых на реализацию | | финансирования программы: | программы: | | | Всего - 2 700 771 749,97 руб. | | | - в том числе по годам: | | | 2009 год - 182 025 709,79 руб.; | | | 2010 год - 82 854 954,51 руб.; | | | 2011 год - 817 963 389,67 руб.; | | | 2012 год - 731 563 848,00 руб.; | | | 2013 год - 886 363 848,00 руб. | | | | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | | - из них по источникам: | | | средства бюджета МОГО «Ухта»: | | | Всего - 2 667 115 749,97 руб. | | | в том числе по годам: | | | 2009 год - 148 369 709,79 руб.; | | | 2010 год - 82 854 954,51 руб.; | | | 2011 год - 817 963 389,67 руб.; | | | 2012 год - 731 563 848,00 руб.; | | | 2013 год - 886 363 848,00 руб. | | | средства из республиканского бюджета Республики | | | Коми: | | | Всего - 8 411 000,00 руб. | | | в том числе по годам: | | | 2009 год - 8 411 000,00 руб.; | | | 2010 год - 0,00 руб.; | | | 2011 год - 0,00 руб.; | | | 2012 год - 0,00 руб.; | | | 2013 год - 0,00 руб. | | | средства из Федерального бюджета: | | | Всего - 25 245 000,00 руб. | | | в том числе по годам: | | | 2009 год - 25 245 000,00 руб.; | | | 2010 год - 0,00 руб.; | | | 2011 год - 0,00 руб.; | | | 2012 год - 0,00 руб.; | | | 2013 год - 0,00 руб. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Ожидаемые результаты | - в результате реализации программы к 2014 году | | программы: | предполагается: | | | - осуществить строительство 6 объектов | | | образования; | | | - осуществить строительство и реконструкцию 13 | | | объектов здравоохранения; | | | - осуществить строительство 5 | | | спортивно-физкультурных объектов; | | | - осуществить строительство и реконструкцию 3 | | | объектов по отрасли культура; | | | - осуществить строительство 2 дорог; | | | - осуществить строительство 2 жилых домов и | | | реконструкцию 1 нежилого здания под жилое; | | | - обеспечить новый жилой микрорайон города | | | инженерной инфраструктурой; | | | - осуществить проектирование нового жилого района | | | города с индивидуальной застройкой; | | | - осуществить корректив проектирования | | | исторического центра г. Ухты; | | | - осуществить строительство и реконструкцию 4 | | | объектов коммунального хозяйства. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ В настоящее время в Ухте существует проблема нехватки мощностей и материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта. Имеет место высокая потребность в строительстве и реконструкции данных учреждений. Исходя из задач на долгосрочную перспективу для преодоления сложного положения в сфере развития строительства, необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые предусматривается осуществлять для учреждений здравоохранения, образования физической культуры и спорта, культуры. Одним из эффективных способов решения сложившейся проблемы по строительству объектов является разработка и реализация долгосрочной целевой программы: «Развитие капитального строительства на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.». В долгосрочную целевую программу «Развитие капитального строительства на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.» включены следующие подпрограммы: - «Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 годы»; - «Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО «Ухта» на 2009 – 2013 г.г.»; - «Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО «Ухта на 2009 – 2013 г.г.»; - «Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.»; - «Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО «Ухта» на 2009-2011 г.г.»; - «Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.». Финансирование такой программы должно осуществляется из местного бюджета с привлечением средств (софинансированием) федерального, республиканского бюджетов, а так же и внебюджетных средств. II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Целями долгосрочной целевой программы «Развитие капитального строительства на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.», являются уменьшение количества незавершенного строительства; развитие жилищного строительства; обеспечение строительства социальных объектов. Для достижения данных целей программа предусматривает решение следующих задач: - создание условий для развития жилищно-коммунального строительства; - повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и строительства социально-значимых объектов. III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Система мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие капитального строительства на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.» состоит из мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм. В рамках подпрограммы «Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 годы» предусматривается реализация следующих мероприятий: - строительство школы и садов; - строительство спортивной школы; - строительство двух футбольных площадок для школ. В рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО «Ухта» на 2009 – 2013 г.г.» предусматривается реализация следующих мероприятий: - реконструкция двух поликлиник и двух стационарных отделений больниц; - строительство трех модульных амбулаторий для оказания медицинской помощи населению в пригородных поселках; - строительство противотуберкулёзного и хирургического корпусов городской больницы; - реконструкция помещений грязелечения и водолечения в МУЗ «Ухтинская городская больница № 1» для размещения компьютерного томографа; - реконструкция помещений молочной кухни под бактериологическую лабораторию; - реконструкция помещений административно здания; - строительство стояночного ангара для санитарного транспорта. В рамках подпрограммы «Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО «Ухта» на 2009 – 2013 г.г.» предусматривается реализация следующих мероприятий: - строительство автономной котельной для бассейна; - строительство и реконструкция спортивных комплексов; - строительство лыжероллерной трассы и зала борьбы. В рамках подпрограммы «Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.» предусматривается реализация следующих мероприятий: - реконструкция магазина под историко-культурный центр; - строительство часовни-памятника и клуба в п.Кэмдин. В рамках подпрограммы «Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО «Ухта» на 2009-2011 г.г.», предусматривается реализация следующих мероприятий: - строительство автомобильных дорог. В рамках подпрограммы «Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.» предусматривается реализация следующих мероприятий: - реконструкция 1 нежилого здания под жилое; - корректив проекта исторического центра г.Ухты; - строительство и реконструкция объектов коммунального назначения Подробнее информация о финансировании подпрограмм долгосрочной целевой программы «Развитие капитального строительства на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.» представлена в Приложении 1. IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ Затраты на реализацию программы «Развитие капитального строительства на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.» за счет всех источников финансирования составляют 2 700 771 749,97 рублей в том числе за счет: - средств местного бюджета – 2 667 115 749,97 рублей; - средств республиканского бюджета - 8 411 000,00 рубля; - средств федерального бюджета 25 245 000,00 рублей. Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач – создание условий для развития жилищно-коммунального строительства, повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и строительства социально-значимых объектов V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Срок реализации долгосрочной целевой программы «Развитие капитального строительства на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.»: 2009 – 2013 г.г. VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов. VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: - осуществить строительство детских садов и школ; - осуществить строительство спортивных и футбольных площадок; - произвести реконструкцию поликлиник и стационаров медицинских учреждений; - осуществить строительство новых хирургического и противотуберкулёзного корпусов ухтинской городской больницы; - осуществить строительство модульных амбулаторий для оказания медицинской помощи населению в пригородных поселках; - осуществить реконструкцию помещений грязелечения и водолечения в МУЗ «Ухтинская городская больница № 1» для размещения компьютерного томографа; - осуществить реконструкцию помещений молочной кухни под бактериологическую лабораторию; - осуществить реконструкцию помещений административно здания; - осуществить строительство стояночного ангара для санитарного транспорта; - произвести реконструкцию спортивного комплекса «Нефтяник»; - осуществить строительство нового спортивного комплекса и спортивного зала; - произвести строительство автономной котельной для бассейна «Дельфин»; - осуществить строительство и реконструкцию 3 объектов по отрасли культура; - осуществить строительство объездных магистралей для разгрузки городских дорог и проезда тяжелого транспорта; - осуществить строительство двух жилых многоквартирных домов; - осуществить строительство микрорайона с индивидуальной застройкой в п.УРМЗ; - произвести корректировку исторического центра г.Ухты; - осуществить строительство и реконструкция объектов коммунального назначения. Долгосрочная целевая программа "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." Исполнитель: МУ Управление капитального строительства Приложение 1 +----------------------------------+-----------------+--------------+----------------------------------------------------------------------------+ | Наименование | Срок | Денежные | Объем финансирования (руб.) | | подпрограммы, источники | испол-нения | средства, | | | финансирования | | необходимые | | | | | для | | | | | завершения | | | | | работ на | | | | | объекте на | | | | | 01.01.09г. | | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | | | | Всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | ОБЩИЙ ИТОГ по подпрограммам | 2009- | сумма | 2 700 771 | 182 025 | 82 854 | 817 963 | 731 563 | 886 363 | | | 2013 | будет | 749,97 | 709,79 | 954,51 | 389,67 | 848,00 | 848,00 | | | | известна | | | | | | | | | | после | | | | | | | | | | обследования | | | | | | | | | | и выдачи ПСД | | | | | | | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | Федеральный бюджет | | | 25 245 | 25 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 000,00 | 000,00 | | | | | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | Республиканский бюджет | | | 8 411 | 8 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 000,00 | 000,00 | | | | | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | Местный бюджет | | | 2 667 115 | 148 369 | 82 854 | 817 963 | 731 563 | 886 363 | | | | | 749,97 | 709,79 | 954,51 | 389,67 | 848,00 | 848,00 | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | ИТОГО "Развитие строительства | 2009- | сумма | 300 571 | 55 298 | 30 272 | 42 000 | 85 000 | 88 000 | | учреждений дошкольного и | 2013 | будет | 601,95 | 703,61 | 898,34 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | | дополнительного образования на | | известна | | | | | | | | территории МОГО "Ухта" на 2009 - | | после | | | | | | | | 2013 г.г." | | обследования | | | | | | | | | | и выдачи ПСД | | | | | | | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | Местный бюджет | | | 300 571 | 55 298 | 30 272 | 42 000 | 85 000 | 88 000 | | | | | 601,95 | 703,61 | 898,34 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | ИТОГО "Развитие инфраструктуры | 2009- | 1 441 100 | 1 253 673 | 38 502 | 17 629 | 283 613 | 312 563 | 601 363 | | здравоохранения МОГО "Ухта" на | 2013 | 553,27 | 300,74 | 583,61 | 173,13 | 848,00 | 848,00 | 848,00 | | 2009-2013 г.г." | | | | | | | | | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | Местный бюджет | | | 1 253 673 | 38 502 | 17 629 | 283 613 | 312 563 | 601 363 | | | | | 300,74 | 583,61 | 173,13 | 848,00 | 848,00 | 848,00 | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | ИТОГО "Развитие строительства и | 2009- | 863 420 | 30 726 | 7 113 | 4 006 | 8 606 | 6 000 | 5 000 | | реконструкции объектов по | 2013 | 121,00 | 189,69 | 663,31 | 526,38 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | | отрасли физическая культура и | | | | | | | | | | спорт на территории МОГО "Ухта" | | | | | | | | | | на 2009-2013 г.г." | | | | | | | | | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | Местный бюджет | | | 30 726 | 7 113 | 4 006 | 8 606 | 6 000 | 5 000 | | | | | 189,69 | 663,31 | 526,38 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | ИТОГО "Реконструкция объектов по | 2009 | сумма | 50 657 | 12 451 | 3 205 | 0,00 | 3 000 | 32 000 | | отрасли культура на территории | | будет | 317,10 | 597,10 | 720,00 | | 000,00 | 000,00 | | МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." | | известна | | | | | | | | | | после | | | | | | | | | | обследования | | | | | | | | | | и выдачи ПСД | | | | | | | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | Местный бюджет | | | 50 657 | 12 451 | 3 205 | 0,00 | 3 000 | 32 000 | | | | | 317,10 | 597,10 | 720,00 | | 000,00 | 000,00 | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | ИТОГО "Строительство объектов | 2009- | 713 996 | 364 766 | 2 945 | 983 000,00 | 360 838 | | | | дорожного хозяйства на | 2011 | 150,00 | 923,00 | 428,00 | | 495,00 | | | | территории МОГО "Ухта" на | | | | | | | | | | 2009-2011 г.г." | | | | | | | | | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | Местный бюджет | | | 364 766 | 2 945 | 983 000,00 | 360 838 | | | | | | | 923,00 | 428,00 | | 495,00 | | | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | ИТОГО "Развитие строительства | 2009- | сметная | 700 376 | 65 713 | 26 757 | 122 905 | 325 000 | 160 000 | | объектов жилищно-коммунального | 2013 | стоимость | 417,49 | 734,16 | 636,66 | 046,67 | 000,00 | 000,00 | | назначения на территории МОГО | | будет | | | | | | | | "Ухта" на 2009-2013 г.г." | | уточнена | | | | | | | | | | после выхода | | | | | | | | | | ПСД | | | | | | | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | Федеральный бюджет | | | 25 245 | 25 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 000,00 | 000,00 | | | | | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | Республиканский бюджет | | | 8 411 | 8 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 000,00 | 000,00 | | | | | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ | Местный бюджет | | | 666 720 | 32 057 | 26 757 | 122 905 | 325 000 | 160 000 | | | | | 417,49 | 734,16 | 636,66 | 046,67 | 000,00 | 000,00 | +----------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-------------+ ПАСПОРТ подпрограммы +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Наименование | «Развитие строительства учреждений дошкольного и | | подпрограммы: | дополнительного образования на территории МОГО | | | «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.» | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Основание для разработки | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской | | подпрограммы: | Федерации; | | | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об | | | общих принципах организации местного | | | самоуправления в Российской Федерации»; | | | - Постановление руководителя администрации МОГО | | | «Ухта» от 31 декабря 2008 г. № 2815 «О принятии | | | решения о разработке долгосрочной целевой | | | программы «Развитие капитального строительства на | | | территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.». | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Разработчик подпрограммы: | - МУ «Управление капитального строительства» | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Исполнитель подпрограммы: | - МУ «Управление капитального строительства» | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Цели подпрограммы: | - опережающее развитие строительства | | | образовательных учреждений в целях удовлетворения | | | потребности населения МОГО «Ухта» в детских | | | дошкольных учреждениях в новых жилых микрорайонах | | | города; | | | - завершение строительства спортивных | | | образовательных учреждений. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Задачи подпрограммы: | - строительство школы и детских садов; | | | - строительство спортивной школы и футбольных | | | площадок. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Сроки реализации | - с 2009 по 2013 г.г. | | подпрограммы: | | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Показатели | количество законченных строительством объектов. | | результативности | | | реализации подпрограммы: | | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Объемы и источники | Общий объем средств, направляемых на реализацию | | финансирования | подпрограммы: | | подпрограммы: | Всего - 300 571 601,95 руб. | | | - в том числе по годам: | | | 2009 год - 55 298 703,61 руб.; | | | 2010 год - 30 272 898,34 руб.; | | | 2011 год - 42 000 000,00 руб.; | | | 2012 год - 85 000 000,00 руб.; | | | 2013 год - 88 000 000,00 руб. | | | - из них по источникам: | | | средства бюджета МОГО «Ухта»: | | | Всего - 300 571 601,95 руб. | | | - в том числе по годам: | | | 2009 год - 55 298 703,61 руб.; | | | 2010 год - 30 272 898,34 руб.; | | | 2011 год - 42 000 000,00 руб.; | | | 2012 год - 85 000 000,00 руб.; | | | 2013 год - 88 000 000,00 руб. | | | средства из республиканского бюджета Республики | | | Коми: | | | Всего - 0,00 руб. | | | в том числе по годам: | | | 2009 год - 0,00 руб.; | | | 2010 год - 0,00 руб.; | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | | 2011 год - 0,00 руб.; | | | 2012 год - 0,00 руб.; | | | 2013 год - 0,00 руб. | | | средства из Федерального бюджета: | | | Всего - 0,00 руб. | | | в том числе по годам: | | | 2009 год - 0,00 руб.; | | | 2010 год - 0,00 руб.; | | | 2011 год - 0,00 руб.; | | | 2012 год - 0,00 руб.; | | | 2013 год - 0,00 руб. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Ожидаемые результаты | - в результате реализации подпрограммы к 2014 | | подпрограммы: | году предполагается: | | | - осуществить строительство 6 объектов | | | образования. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ Одной из целей экономического и социального развития МОГО «Ухта» является повышение уровня и качества предоставления образовательных услуг населению МОГО «Ухта». В настоящее время в городе Ухте имеется потребность в строительстве новых образовательных учреждений. Строительство новых объектов требует долгосрочного планирования и распределения затрат. Для этих целей и разработана подпрограмма «Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.». II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ Целями подпрограммы «Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.», являются опережающее развитие строительства образовательных учреждений в целях удовлетворения потребности населения МОГО «Ухта» в детских дошкольных учреждениях в новых жилых микрорайонах города; завершение строительства спортивных образовательных учреждений. Для достижения данных целей подпрограмма предусматривает решение следующих задач: - строительство детских садов и школы; - строительство спортивной школы и футбольных площадок. III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ В рамках подпрограммы «Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.» предусматривается реализация следующих мероприятий: - строительство школы и садов; - строительство спортивной школы; - строительство двух футбольных площадок для школ. Подробнее информация о финансировании подпрограммы «Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.» представлена в Приложении 1. IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.» связана с необходимостью реализации поставленных задач – строительства социально-значимых объектов. Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 300 571 601,95 рубль в том числе за счет средств местного бюджета – 300 571 601,95 рубль. V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Срок реализации долгосрочной целевой программы «Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.»: 2009 – 2013 г.г. VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством объектов. VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит: - осуществить строительство детских садов и школ; - осуществить строительство школьных футбольных площадок. Подпрограмма: "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г." Исполнитель: МУ Управление капитального строительства Приложение 1 +----------------------------------------+-----------------+--------------+----------------------------------------------------------------------+ | Наименование | Срок | Денежные | Объем финансирования (руб.) | | мероприятий, источники финансирования | испол-нения | средства, | | | | | необходимые | | | | | для | | | | | завершения | | | | | работ на | | | | | объекте на | | | | | 01.01.09г. | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | | | | Всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | ОБЩИЙ ИТОГ | | сумма | 300 571 | 55 298 | 30 272 | 42 000 | 85 000 | 88 000 | | | | будет | 601,95 | 703,61 | 898,34 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | | | | известна | | | | | | | | | | после | | | | | | | | | | обследования | | | | | | | | | | и выдачи ПСД | | | | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Местный бюджет | | | 300 571 | 55 298 | 30 272 | 42 000 | 85 000 | 88 000 | | | | | 601,95 | 703,61 | 898,34 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Детские ясли-сад № 12 на 205 мест в IV | 2009-2010 | 145 758 | 40 070 | 29 994 | 10 076 | | | | | микрорайоне г.Ухты, всего | | 757,00 | 587,61 | 224,27 | 363,34 | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | в том числе: | | | 0,00 | | | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Местный бюджет | | | 40 070 | 29 994 | 10 076 | | | | | | | | 587,61 | 224,27 | 363,34 | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Детские ясли-сад в IV микрорайоне г. | 2011-2013 | 175 000 | 175 000 | 0,00 | 0,00 | 2 000 | 85 000 | 88 000 | | Ухты, всего | | 000,00 | 000,00 | | | 000,00 | 000,00 | 000,00 | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Местный бюджет | | | 175 000 | 0,00 | 0,00 | 2 000 | 85 000 | 88 000 | | | | | 000,00 | | | 000,00 | 000,00 | 000,00 | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Строительство спортивной школы в г. | 2009 | 20 766 | 16 413 | 5 216 | 11 196 | | | | | Ухте. II очередь, всего | -2010 | 291,00 | 384,00 | 849,00 | 535,00 | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Местный бюджет | | | 16 413 | 5 216 | 11 196 | | | | | | | | 384,00 | 849,00 | 535,00 | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Строительство футбольной площадки на | 2011 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 10 000 | | | | территории МОУ "СОШ № 4", всего | | 000,00 | 000,00 | | | 000,00 | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Местный бюджет | | | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 10 000 | | | | | | | 000,00 | | | 000,00 | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Муниципальная средняя | 2009- | 21 900 | 49 087 | 20 087 | 9 000 | 20 000 | | | | общеобразовательная школа в п.Кэмдин | 2011 | 605,00 | 630,34 | 630,34 | 000,00 | 000,00 | | | | МОГО "Ухта" Республики Коми, всего | | | | | | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Местный бюджет | | | 49 087 | 20 087 | 9 000 | 20 000 | | | | | | | 630,34 | 630,34 | 000,00 | 000,00 | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Строительство футбольной площадки на | 2011 | сумма | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 10 000 | | | | территории МОУ "СОШ № 7", всего | | будет | 000,00 | | | 000,00 | | | | | | известна | | | | | | | | | | после | | | | | | | | | | обследования | | | | | | | | | | и выдачи ПСД | | | | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ | Местный бюджет | | | 10 000 | | | 10 000 | | | | | | | 000,00 | | | 000,00 | | | +----------------------------------------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------------+ ПАСПОРТ подпрограммы +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Наименование | «Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО | | подпрограммы: | «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.» | | | | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Основание для разработки | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской | | подпрограммы: | Федерации; | | | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об | | | общих принципах организации местного | | | самоуправления в Российской Федерации»; | | | - Постановление руководителя администрации МОГО | | | «Ухта» от 31 декабря 2008 г. № 2815 «О принятии | | | решения о разработке долгосрочной целевой | | | программы «Развитие капитального строительства на | | | территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.». | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Разработчик подпрограммы: | - МУ «Управление капитального строительства» | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Исполнитель подпрограммы: | - МУ «Управление капитального строительства» | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Цель подпрограммы: | - укрепление материально-технической базы отрасли | | | здравоохранения. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Задачи подпрограммы: | - строительство и реконструкция объектов по | | | отрасли здравоохранение (по звеньям: | | | амбулаторно-поликлиническая и стационарная | | | медицинская помощь, стационарозамещающие | | | технологии консультативно-диагностической службы, | | | первичная медико-санитарная помощь населению, | | | лечение социально-значимых заболеваний). | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Сроки реализации | - с 2009 по 2013 г.г. | | подпрограммы: | | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Показатели | количество законченных строительством и | | результативности | реконструкцией объектов. | | реализации подпрограммы: | | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Объемы и источники | Общий объем средств, направляемых на реализацию | | финансирования | подпрограммы: | | подпрограммы: | Всего - 1 253 673 300,74 руб. | | | - в том числе по годам: | | | 2009 год - 38 502 583,61 руб.; | | | 2010 год - 17 629 173,13 руб.; | | | 2011 год - 283 613 848,00 руб.; | | | 2012 год - 312 563 848,00 руб.; | | | 2013 год - 601 363 848,00 руб. | | | - из них по источникам: | | | средства бюджета МОГО «Ухта»: | | | Всего - 1 253 362 921,61 руб. | | | - в том числе по годам: | | | 2009 год - 38 502 583,61 руб.; | | | 2010 год - 17 629 173,13 руб.; | | | 2011 год - 283 613 848,00 руб.; | | | 2012 год - 312 563 848,00 руб.; | | | 2013 год - 601 363 848,00 руб. | | | средства из республиканского бюджета Республики | | | Коми: | | | Всего - 0,00 руб. | | | в том числе по годам: | | | 2009 год - 0,00 руб.; | | | 2010 год - 0,00 руб.; | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | | 2011 год - 0,00 руб.; | | | 2012 год - 0,00 руб.; | | | 2013 год - 0,00 руб. | | | средства из Федерального бюджета: | | | Всего - 0,00 руб. | | | в том числе по годам: | | | 2009 год - 0,00 руб.; | | | 2010 год - 0,00 руб.; | | | 2011 год - 0,00 руб.; | | | 2012 год - 0,00 руб.; | | | 2013 год - 0,00 руб. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Ожидаемые результаты | - в результате реализации подпрограммы к 2014 | | подпрограммы: | году предполагается: | | | - осуществить строительство и реконструкцию 13 | | | объектов здравоохранения. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ Анализ показателей здоровья населения МОГО «Ухта» за последние 10 лет показывает рост общей заболеваемости, за счет роста хронических заболеваний, особенно социально значимых болезней, таких как туберкулёз, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, что потребует увеличение мощностей лечебно-профилактических учреждений. В настоящее время в Ухте существует проблема изношенности материально-технической базы учреждений здравоохранения, имеет место высокая потребность в реконструкции и строительстве новых медицинских учреждений, отделений, врачебных амбулаторий (амбулаторий врача общей практики), а так же оснащение их современным медицинским оборудованием, средствами автотранспорта и связи. Строительство новых объектов требует долгосрочного планирования и распределения затрат. Для этих целей и разработана подпрограмма «Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО «Ухта» на 2009 – 2013 г.г.». II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ Целью подпрограммы «Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО «Ухта» на 2009 – 2013 г.г.», является укрепление материально-технической базы отрасли здравоохранение. Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач: строительство и реконструкция объектов по отрасли здравоохранение (по звеньям амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь, стационарозамещающие технологии консультативно-диагностической службы, первичная медико-санитарная помощь населению, лечение социально-значимых заболеваний). III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ В рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО «Ухта» на 2009 – 2013 г.г.» предусматривается реализация следующих мероприятий: - реконструкция двух поликлиник и двух стационарных отделений больниц; - строительство трех модульных амбулаторий; - строительство противотуберкулёзного и хирургического отделений городской больницы; - реконструкция помещений двух аптек, молочной кухни и административно здания; - строительство стояночного ангара для санитарного транспорта. Подробнее информация о финансировании подпрограммы «Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО «Ухта» на 2009 – 2013 г.г.» представлена в Приложении 1. IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО «Ухта» на 2009 – 2013 г.г.» связана с необходимостью приведения материально-технической базы учреждений здравоохранения на нормативный уровень. Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 1 253 673 300,74 рублей в том числе за счет средств местного бюджета – 1 253 673 300,74 рублей. V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Срок реализации долгосрочной целевой программы «Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО «Ухта» на 2009 – 2013 г.г.»: 2009 – 2013 г.г. VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов. VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит: - произвести реконструкцию двух поликлиник и двух стационарных отделений больниц; - осуществить строительство трех модульных амбулаторий для оказания медицинской помощи населению в пригородных поселках; - осуществить строительство противотуберкулёзного и хирургического корпусов городской больницы; - произвести реконструкцию помещений грязелечения и водолечения в МУЗ «Ухтинская городская больница № 1» для размещения компьютерного томографа; - произвести реконструкцию помещений молочной кухни под бактериологическую лабораторию; - произвести реконструкцию помещений административно здания; - осуществить строительство стояночного ангара для санитарного транспорта. Подпрограмма: "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." Исполнитель: МУ Управление капитального строительства Приложение 1 +--------------------------------------+-----------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------+ | Наименование мероприятий, | Срок | Денежные | Объем финансирования (руб.) | | источники финансирования | испол-нения | средства, | | | | | необходимые | | | | | для | | | | | завершения | | | | | работ на | | | | | объекте на | | | | | 01.01.09г. | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | | | | Всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | ОБЩИЙ ИТОГ | | 1 441 100 | 1 253 673 | 38 502 | 17 629 | 283 613 | 312 563 | 601 363 | | | | 553,27 | 300,74 | 583,61 | 173,13 | 848,00 | 848,00 | 848,00 | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Местный бюджет | | | 1 253 673 | 38 502 | 17 629 | 283 613 | 312 563 | 601 363 | | | | | 300,74 | 583,61 | 173,13 | 848,00 | 848,00 | 848,00 | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | в том числе по объектам: | | | | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Реконструкция здания поликлиники ГМУ | 2009 | 33 480 | 28 944 | 26 842 | 2 102 | | | | | "Детская больница" г. Ухта, всего | | 461,00 | 842,68 | 402,91 | 439,77 | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Местный бюджет | | | 28 944 | 26 842 | 2 102 | | | | | | | | 842,68 | 402,91 | 439,77 | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Реконструкция старой части | 2009 | 26 724 | 24 280 | 10 458 | 13 822 | | | | | поликлиники № 1 по ул.Косолапкина, | | 902,00 | 093,92 | 058,00 | 035,92 | | | | | д. 4 в г. Ухте, всего | | | | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Местный бюджет | | | 24 280 | 10 458 | 13 822 | | | | | | | | 093,92 | 058,00 | 035,92 | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Пристройка хирургического корпуса в | 2010 | 679 800 | 659 800 | 0,00 | 0,00 | 170 000 | 170 000 | 319 800 | | п. Шудаяг, всего | -2013 | 000,00 | 000,00 | | | 000,00 | 000,00 | 000,00 | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Местный бюджет | | | 659 800 | 0,00 | 0,00 | 170 000 | 170 000 | 319 800 | | | | | 000,00 | | | 000,00 | 000,00 | 000,00 | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Фтизиатрическое стационарное | 2010- | 321 000 | 171 000 | 0,00 | 0,00 | 10 000 | 11 000 | 150 000 | | отделение в МУЗ "Ухтинская городская | 2014 | 000,00 | 000,00 | | | 000,00 | 000,00 | 000,00 | | больница № 1" на 55 коек, всего | | | | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Местный бюджет | | | 171 000 | 0,00 | 0,00 | 10 000 | 11 000 | 150 000 | | | | | 000,00 | | | 000,00 | 000,00 | 000,00 | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Модульная амбулатория врача общей | 2011 | 11 000 | 11 000 | 0,00 | 0,00 | 11 000 | | | | практики в п. Дальний, всего | | 000,00 | 000,00 | | | 000,00 | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Местный бюджет | | | 11 000 | 0,00 | 0,00 | 11 000 | | | | | | | 000,00 | | | 000,00 | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Детская модульная амбулатория врача | 2011 | 12 000 | 12 000 | 0,00 | 0,00 | 12 000 | | | | общей практики в п.Дальний, всего | | 000,00 | 000,00 | | | 000,00 | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Местный бюджет | | | 12 000 | 0,00 | 0,00 | 12 000 | | | | | | | 000,00 | | | 000,00 | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Реконструкция здания стационара ГМУ | 2010 | 205 000 | 140 000 | 0,00 | 0,00 | 10 000 | 65 000 | 65 000 | | "Детская больница" г Ухта, всего | -2013 | 000,00 | 000,00 | | | 000,00 | 000,00 | 000,00 | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | в том числе: | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Местный бюджет | | | 140 000 | 0,00 | 0,00 | 10 000 | 65 000 | 65 000 | | | | | 000,00 | | | 000,00 | 000,00 | 000,00 | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Реконструкция административного | 2009 | 152 095 | 152 094 | 1 202 | 1 151 | 49 913 | 49 913 | 49 913 | | здания по ул. Сенюкова, д. 10 в г. | -2013 | 190,27 | 833,70 | 122,70 | 167,00 | 848,00 | 848,00 | 848,00 | | Ухте под расширение станции скорой | | | | | | | | | | помощи и размещение МУ "Управление | | | | | | | | | | здравоохранения", всего | | | | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Местный бюджет | | | 152 094 | 1 202 | 1 151 | 49 913 | 49 913 | 49 913 | | | | | 833,70 | 122,70 | 167,00 | 848,00 | 848,00 | 848,00 | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Капитальное строительство нового | 2011- | сумма | 12 000 | 0,00 | 0,00 | 1 200 | 5 400 | 5 400 | | стояночного ангара для санитарного | 2013 | будет | 000,00 | | | 000,00 | 000,00 | 000,00 | | транспорта, всего | | известна | | | | | | | | | | после выдачи | | | | | | | | | | ПСД | | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Местный бюджет | | | 12 000 | 0,00 | 0,00 | 1 200 | 5 400 | 5 400 | | | | | 000,00 | | | 000,00 | 000,00 | 000,00 | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Реконструкция стационара по ул. | 2011- | сумма | 25 000 | 0,00 | 0,00 | 2 500 | 11 250 | 11 250 | | Гагарина 2, под размещение ММУ | 2013 | будет | 000,00 | | | 000,00 | 000,00 | 000,00 | | "Городская поликлиника № 3" | | известна | | | | | | | | п.Водный, всего | | после | | | | | | | | | | обследования | | | | | | | | | | и выдачи ПСД | | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Местный бюджет | | | 25 000 | 0,00 | 0,00 | 2 500 | 11 250 | 11 250 | | | | | 000,00 | | | 000,00 | 000,00 | 000,00 | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Строительство нового модульного | 2011 | сумма | 7 000 | 0,00 | 0,00 | 7 000 | 0,00 | | | здания для размещения ФАПа в п. | | будет | 000,00 | | | 000,00 | | | | Кэмдин, всего | | известна | | | | | | | | | | после выдачи | | | | | | | | | | ПСД | | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Местный бюджет | | | 7 000 | 0,00 | 0,00 | 7 000 | | | | | | | 000,00 | | | 000,00 | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Реконструкция помещений молочной | 2011 | сумма | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | | кухни под размещение на этих | | будет | 000,00 | | | 000,00 | | | | площадях лаборатории по заболеваниям | | известна | | | | | | | | передающимся половым путем, с | | после выдачи | | | | | | | | бактериологическим отделом, всего | | ПСД | | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Местный бюджет | | | 10 000 | | | 10 000 | | | | | | | 000,00 | | | 000,00 | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Реконструкция помещений грязелечения | 2011 | сумма будет | 553 530,44 | 0,00 | 553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | и водолечения в МУЗ "Ухтинская | | известна | | | 530,44 | | | | | городская больница № 1" для | | после выдачи | | | | | | | | размещения компьютерного томографа, | | ПСД | | | | | | | | всего | | | | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | Местный бюджет | | | 553 530,44 | | 553 | | | | | | | | | | 530,44 | | | | +--------------------------------------+-----------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ПАСПОРТ подпрограммы +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Наименование | «Развитие строительства и реконструкции объектов | | подпрограммы: | по отрасли физическая культура и спорт на | | | территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.» | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Основание для разработки | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской | | подпрограммы: | Федерации; | | | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об | | | общих принципах организации местного | | | самоуправления в Российской Федерации»; | | | - Постановление руководителя администрации МОГО | | | «Ухта» от 31 декабря 2008 г. № 2815 «О принятии | | | решения о разработке долгосрочной целевой | | | программы «Развитие капитального строительства на | | | территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.». | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Разработчик подпрограммы: | - МУ «Управление капитального строительства» | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Исполнитель подпрограммы: | - МУ «Управление капитального строительства» | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Цель подпрограммы: | - развитие инфраструктуры объектов по отрасли | | | физическая культура и спорт для привлечения | | | населения МОГО «Ухта» к занятиям физической | | | культурой и спортом. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Задачи подпрограммы: | - строительство автономной котельной для | | | бассейна; | | | - строительство и реконструкция спортивных | | | комплексов; | | | - строительство лыжероллерной трассы и зала | | | борьбы. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Сроки реализации | - с 2009 по 2013 г.г. | | подпрограммы: | | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Показатели | количество законченных строительством и | | результативности | реконструкцией объектов. | | реализации подпрограммы: | | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Объемы и источники | Общий объем средств, направляемых на реализацию | | финансирования | подпрограммы: | | подпрограммы: | Всего - 30 726 189,69 руб. | | | - в том числе по годам: | | | 2009 год - 7 113 663,31 руб.; | | | 2010 год - 4 006 526,38 руб.; | | | 2011 год - 8 606 000,00 руб.; | | | 2012 год - 6 000 000,00 руб.; | | | 2013 год - 5 000 000,00 руб. | | | - из них по источникам: | | | средства бюджета МОГО «Ухта»: | | | Всего -30 726 189,69 руб. | | | - в том числе по годам: | | | 2009 год - 7 113 663,31 руб.; | | | 2010 год - 4 006 526,38 руб.; | | | 2011 год - 8 606 000,00 руб.; | | | 2012 год - 6 000 000,00 руб.; | | | 2013 год - 5 000 000,00 руб. | | | средства из республиканского бюджета Республики | | | Коми: | | | Всего - 0,00 руб. | | | в том числе по годам: | | | 2009 год - 0,00 руб.; | | | 2010 год - 0,00 руб.; | | | 2011 год - 0,00 руб.; | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | | 2012 год - 0,00 руб.; | | | 2013 год - 0,00 руб. | | | средства из Федерального бюджета: | | | Всего - 0,00 руб. | | | в том числе по годам: | | | 2009 год - 0,00 руб.; | | | 2010 год - 0,00 руб.; | | | 2011 год - 0,00 руб.; | | | 2012 год - 0,00 руб.; | | | 2013 год - 0,00 руб. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Ожидаемые результаты | - в результате реализации подпрограммы к 2014 | | подпрограммы: | году предполагается: | | | - осуществить строительство 5 | | | спортивно-физкультурных объектов. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ Одной из проблем сдерживающих полноценное развитие физкультурно-спортивной отрасли является недостаточное количество объектов инфраструктуры физкультурно-спортивной отрасли. В городе необходимо строительство новых и современных спортивных объектов таких как: ледовый дворец, спортивный комплекс, лыжероллерная трасса и зал борьбы, а строительство автономной котельной для бассейна «Дельфин» в пос.Водный позволит закрывать его только для технического обслуживания на короткий срок. Программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти на новый качественный уровень развития физической культуры и спорта в МОГО «Ухта», поэтому и была разработана подпрограмма «Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО «Ухта» на 2009 – 2013 г.г.». II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ Целью подпрограммы «Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО «Ухта» на 2009 – 2013 г.г.» является развитие инфраструктуры объектов по отрасли физическая культура и спорт для привлечения населения МОГО «Ухта» к занятиям физической культурой и спортом. Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач: строительство и реконструкция спортивных комплексов, строительство лыжероллерной трассы и зала борьбы, строительство автономной котельной для бассейна. III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ В рамках подпрограммы «Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО «Ухта» на 2009 – 2013 г.г.» предусматривается реализация следующих мероприятий: - строительство автономной котельной для бассейна; - строительство и реконструкция спортивных комплексов; - строительство лыжероллерной трассы и зала борьбы. Подробнее информация о финансировании подпрограммы «Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО «Ухта» на 2009 – 2013 г.г.» представлена в Приложении 1. IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО «Ухта» на 2009 – 2013 г.г.» связана с необходимостью приведения материально-технической базы спортивных учреждений на уровень, отвечающий современным требованиям. Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 30 726 189,69 рублей в том числе за счет средств местного бюджета – 30 726 189,69 рублей. V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Срок реализации долгосрочной целевой программы «Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО «Ухта» на 2009 – 2013 г.г.»: 2009 – 2013 г.г. VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов. VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит: - произвести реконструкцию спортивного комплекса «Нефтяник»; - осуществить строительство нового спортивного комплекса и спортивного зала; - произвести строительство автономной котельной для бассейна «Дельфин» и лыжероллерной трассы. Подпрограмма: "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." Исполнитель: МУ Управление капитального строительства Приложение 1 +------------------------------------------+----------------+-------------+------------------------------------------------------------------+ | Наименование | Срок | Денежные | Объём финансирования (руб.) | | мероприятий, источники финансирования | исполнения | средства, | | | | | необходимые | | | | | для | | | | | завершения | | | | | работ на | | | | | объекте на | | | | | 01.01.09г. | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | | | | Всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | ОБЩИЙ ИТОГ | | 863 420 | 30 726 | 7 113 | 4 006 | 8 606 | 6 000 | 5 000 | | | | 121,00 | 189,69 | 663,31 | 526,38 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | в том числе: | | | | | | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Местный бюджет | | | 30 726 | 7 113 | 4 006 | 8 606 | 6 000 | 5 000 | | | | | 189,69 | 663,31 | 526,38 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | в том числе по объектам: | | | | | | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» | 2008-2010 | 671 975 | 5 552 | 5 381 | 171 | | | | | в г. Ухта (крытый каток с искусственным | | 014,00 | 872,13 | 701,13 | 171,00 | | | | | льдом), всего | | | | | | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | в том числе: | | | | | | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Местный бюджет | | | 5 552 | 5 381 | 171 | | | | | | | | 872,13 | 701,13 | 171,00 | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Спортивный комплекс с универсальным | 2009 | 148 136 | 4 609 | 1 293 | 3 316 | | | | | игровым залом в г. Ухта, всего | | 107,00 | 578,39 | 572,18 | 006,21 | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | в том числе: | | | | | | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Местный бюджет | | | 4 609 | 1 293 | 3 316 | | | | | | | | 578,39 | 572,18 | 006,21 | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Местный бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Строительство автономной котельной | 2009-2011 | 11 809 | 9 063 | 438 | 519 | 8 106 | | | | плавательного бассейна «Дельфин» в пос. | | 000,00 | 739,17 | 390,00 | 349,17 | 000,00 | | | | Водный, всего | | | | | | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | в том числе: | | | | | | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Местный бюджет | | | 9 063 | 438 | 519 | 8 106 | | | | | | | 739,17 | 390,00 | 349,17 | 000,00 | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Строительство лыжероллерной трассы, | 2011-2012 | 6 500 | 6 500 | 0,00 | 0,00 | 500 | 6 000 | | | всего | | 000,00 | 000,00 | | | 000,00 | 000,00 | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | в том числе: | | | | | | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Местный бюджет | | | 6 500 | 0,00 | 0,00 | 500 | 6 000 | | | | | | 000,00 | | | 000,00 | 000,00 | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Строительство специализированного зала | 2013 | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 | | борьбы, всего | | 000,00 | 000,00 | | | | | 000,00 | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | в том числе: | | | | | | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ | Местный бюджет | | | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 | | | | | 000,00 | | | | | 000,00 | +------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+----------+-----------+---------+---------+-----------+ ПАСПОРТ подпрограммы +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Наименование | «Реконструкция объектов по отрасли культура на | | подпрограммы: | территории МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.» | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Основание для разработки | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской | | подпрограммы: | Федерации; | | | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об | | | общих принципах организации местного | | | самоуправления в Российской Федерации»; | | | - Постановление руководителя администрации МОГО | | | «Ухта» от 31 декабря 2008 г. № 2815 «О принятии | | | решения о разработке долгосрочной целевой | | | программы «Развитие капитального строительства на | | | территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.». | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Разработчик подпрограммы: | - МУ «Управление капитального строительства» | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Исполнитель подпрограммы: | - МУ «Управление капитального строительства» | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Цель подпрограммы: | - развитие инфраструктуры объектов по отрасли | | | культура. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Задача подпрограммы: | - реконструкция и строительство зданий под | | | размещение учреждения культуры. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Сроки реализации | - 2009-2013 г.г. | | подпрограммы: | | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Показатели | количество законченных строительством и | | результативности | реконструкцией объектов. | | реализации подпрограммы: | | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Объемы и источники | Общий объем средств, направляемых на реализацию | | финансирования | подпрограммы: | | подпрограммы: | Всего - 50 657 317,10 руб. | | | - в том числе по годам: | | | 2009 год - 12 451 597,10 руб.; | | | 2010 год - 3 205 720,00 руб.; | | | 2011 год - 0,00 руб.; | | | 2012 год - 3 000 000,00 руб.; | | | 2013 год - 32 000 000,00 руб. | | | - из них по источникам: | | | средства бюджета МОГО «Ухта»: | | | Всего - 50 657 317,10 руб. | | | - в том числе по годам: | | | 2009 год - 12 451 597,10 руб.; | | | 2010 год - 3 205 720,00 руб.; | | | 2011 год - 0,00 руб.; | | | 2012 год - 3 000 000,00 руб.; | | | 2013 год - 32 000 000,00 руб. | | | средства из республиканского бюджета Республики | | | Коми: | | | Всего - 0,00 руб. | | | в том числе по годам: | | | 2009 год - 0,00 руб.; | | | 2010 год - 0,00 руб.; | | | 2011 год - 0,00 руб.; | | | 2012 год - 0,00 руб.; | | | 2013 год - 0,00 руб.средства из Федерального | | | бюджета: | | | Всего - 0,00 руб. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | | в том числе по годам: | | | 2009 год - 0,00 руб.; | | | 2010 год - 0,00 руб.; | | | 2011 год - 0,00 руб.; | | | 2012 год - 0,00 руб.; | | | 2013 год - 0,00 руб. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Ожидаемые результаты | - в результате реализации подпрограммы к 2014 | | подпрограммы: | году предполагается: | | | - осуществить строительство и реконструкцию 3 | | | объектов по отрасли культура | +---------------------------+---------------------------------------------------+ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ Одной из проблем сдерживающих полноценное развитие культурной отрасли является недостаточное количество объектов инфраструктуры. В городе необходимо производить реконструкцию объектов культуры. Программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти на новый качественный уровень развития культуры в МОГО «Ухта», поэтому и была разработана подпрограмма «Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.». II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ Целью подпрограммы «Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.» является развитие инфраструктуры объектов по отрасли культура. Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач: реконструкция здания магазина под Северный историко-культурный центр «Память» в пос.Шудаяг, строительство Часовни-памятника в г. Ухте, строительство клуба в п.Кэмдин. III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ В рамках подпрограммы «Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.» предусматривается реализация следующих мероприятий: - реконструкция магазина под историко-культурный центр; - строительство часовни-памятника и клуба в п. Кэмдин. Подробнее информация о финансировании подпрограммы «Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.» представлена в Приложении 1. IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.» связана с необходимостью приведения материально-технической базы учреждений культуры на уровень, отвечающий современным требованиям. Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 50 657 317,10 рублей в том числе за счет средств местного бюджета 50 657 317,10 рублей. V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Срок реализации долгосрочной целевой программы «Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.»: 2009-2013 г.г. VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ В программе применяются следующие показатели: количество законченных реконструкцией объектов. VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит: - осуществить реконструкцию и строительство 3 объектов по отрасли культура Подпрограмма: "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." Исполнитель: МУ Управление капитального строительства Приложение 1 +----------------------------------+----------------+--------------+----------------------------------------------------------------------+ | Наименование мероприятия, | Срок | Денежные | Объем финансирования (руб.) | | источники финансирования | исполнения | средства, | | | | | необходимые | | | | | для | | | | | завершения | | | | | работ на | | | | | объекте на | | | | | 01.01.09г. | | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | | | | Всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 | 2012 г. | 2013 г. | | | | | | | | г. | | | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | ОБЩИЙ ИТОГ | | сумма | 50 657 | 12 451 | 3 205 | 0,00 | 3 000 | 32 000 | | | | будет | 317,10 | 597,10 | 720,00 | | 000,00 | 000,00 | | | | известна | | | | | | | | | | после | | | | | | | | | | обследования | | | | | | | | | | и выдачи ПСД | | | | | | | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | Местный бюджет | | | 50 657 | 12 451 | 3 205 | 0,00 | 3 000 | 32 000 | | | | | 317,10 | 597,10 | 720,00 | | 000,00 | 000,00 | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | в том числе по объектам: | | | | | | | | | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | Реконструкция здания магазина | 2006-2009 | 10 703 | 9 560 | 9 060 025,78 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | под Северный историко-культурный | | 569,00 | 025,78 | | 000,00 | | | | | центр "Память" в пос. Шудаяг, | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | Местный бюджет | | | 9 560 | 9 060 025,78 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 025,78 | | 000,00 | | | | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | Часовня-памятник в г. Ухта, | 2009 | 10 000 | 6 097 | 3 391 571,32 | 2 705 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | всего | | 000,00 | 291,32 | | 720,00 | | | | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | Местный бюджет | | | 6 097 | 3 391 571,32 | 2 705 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 291,32 | | 720,00 | | | | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | Строительство клуба в п. Кэмдин, | 2012-2013 | сумма | 35 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 32 000 | | всего | | будет | 000,00 | | | | 000,00 | 000,00 | | | | известна | | | | | | | | | | после | | | | | | | | | | обследования | | | | | | | | | | и выдачи ПСД | | | | | | | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | в том числе: | | | | | | | | | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | Федеральный бюджет | | | 0,00 | | | | | | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | Республиканский бюджет | | | 0,00 | | | | | | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ | Местный бюджет | | | 35 000 | | | | 3 000 | 32 000 | | | | | 000,00 | | | | 000,00 | 000,00 | +----------------------------------+----------------+--------------+----------+--------------+-----------+-------+---------+--------------+ ПАСПОРТ подпрограммы +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Наименование | «Строительство объектов дорожного хозяйства на | | подпрограммы: | территории МОГО «Ухта» на 2009-2011 г.г.» | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Основание для разработки | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской | | подпрограммы: | Федерации; | | | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об | | | общих принципах организации местного | | | самоуправления в Российской Федерации»; | | | - Постановление руководителя администрации МОГО | | | «Ухта» от 31 декабря 2008 г. № 2815 «О принятии | | | решения о разработке долгосрочной целевой | | | программы «Развитие капитального строительства на | | | территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2013 г.г.». | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Разработчик подпрограммы: | - МУ «Управление капитального строительства» | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Исполнитель подпрограммы: | - МУ «Управление капитального строительства» | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Цель подпрограммы: | - опережающее развитие коммунальной | | | инфраструктуры для улучшения качества жизни | | | населения МОГО «Ухта». | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Задача подпрограммы: | - строительство новых транспортных развязок за | | | чертой города для снижения нагрузки на городские | | | магистрали. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Сроки реализации | - с 2009 по 2011 г.г. | | подпрограммы: | | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Показатели | количество законченных строительством и | | результативности | реконструкцией объектов. | | реализации подпрограммы: | | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Объемы и источники | Общий объем средств, направляемых на реализацию | | финансирования | подпрограммы: | | подпрограммы: | Всего - 364 766 923,00 руб. | | | - в том числе по годам: | | | 2009 год - 2 945 428,00 руб.; | | | 2010 год - 983 000,00 руб.; | | | 2011 год - 360 838 495,00 руб. | | | - из них по источникам: | | | средства бюджета МОГО «Ухта»: | | | Всего - 364 766 923,00 руб. | | | - в том числе по годам: | | | 2009 год - 2 945 428,00 руб.; | | | 2010 год - 983 000,00 руб.; | | | 2011 год - 360 838 495,00 руб. | | | средства из республиканского бюджета Республики | | | Коми: | | | Всего - 0,00 руб. | | | в том числе по годам: | | | 2009 год - 0,00 руб.; | | | 2010 год - 0,00 руб.; | | | 2011 год - 0,00 руб. | | | средства из Федерального бюджета: | | | Всего - 0,00 руб. | | | в том числе по годам: | | | 2009 год - 0,00 руб.; | | | 2010 год - 0,00 руб.; | | | 2011 год - 0,00 руб. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ | Ожидаемые результаты | - в результате реализации подпрограммы к 2012 | | подпрограммы: | году предполагается: | | | - осуществить строительство 2 дорог. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|