Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Коми от 10.12.2014 № 508

 

от 10 декабря 2014 г. № 508

 

г. Сыктывкар

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства

Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 409 «О Государственной

программе Республики Коми «Управление государственными

финансами и государственным долгом»

 

 

Правительство Республики Коми постановляет:

1. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 409 «О Государственной программе Республики Коми «Управление государственными финансами и государственным долгом»:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми в сфере разработки и реализации государственной финансовой, бюджетной и налоговой политики Республики Коми.»;

2) в Государственную программу Республики Коми «Управление государственными финансами и государственным долгом», утвержденную постановлением (приложение), внести изменения согласно приложению к настоящему постановлению (далее - изменения).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением пункта 1, пунктов 3 - 6, подпунктов «а» и «б» подпункта 1, подпунктов 2 и 3 пункта 9, подпункта «а» подпункта 1, подпункта 2 пункта 10, пунктов 11, 13, 14, 16 изменений, которые вступают в силу со дня принятия настоящего постановления.

 

 

Председатель Правительства Республики Коми

 

В. Тукмаков

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства Республики Коми

от 10 декабря 2014 г. № 508

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября

2012 г. № 409 «О Государственной программе Республики Коми

«Управление государственными финансами и государственным долгом»

 

В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 409 «О Государственной программе Республики Коми «Управление государственными финансами и государственным долгом»:

в Государственной программе Республики Коми «Управление государственными финансами и государственным долгом», утвержденной постановлением (приложение), (далее - Программа):

1. В паспорте Программы:

а) пункт 3 позиции «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в следующей редакции:

«3) отношение объема государственного и муниципального долга Республики Коми к утвержденному объему доходов консолидированного бюджета Республики Коми без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

б) позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования      программы        

Прогнозируемый объем финансирования Программы в 2013 - 2016 годах составит 16 849 729,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета  Республики Коми – 16 809 729,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 4 798 310,9 тыс. рублей;

2014 год – 3 301 644,6 тыс. рублей;

2015 год – 4 114 346,4 тыс. рублей;

2016 год – 4 595 427,5 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 40 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 40 000,0 тыс. рублей

».

2. Позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования
программы

Прогнозируемый объем финансирования Программы в 2013 - 2017 годах составит 26 086 745,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств республиканского бюджета  Республики Коми – 26 046 745,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 4 798 310,9 тыс. рублей;

2014 год – 3 301 644,6 тыс. рублей;

2015 год – 4 828 512,6 тыс. рублей;

2016 год – 5 875 072,9 тыс. рублей;

2017 год – 7 243 204,3 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 40 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 40 000,0 тыс. рублей

».

3. Абзац пятнадцатый раздела 2 «Приоритеты и цели реализуемой в Республике Коми государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач государственной программы. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Коми» изложить в следующей редакции:

«отношение объема государственного и муниципального долга Республики Коми к утвержденному объему доходов консолидированного бюджета Республики Коми без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений - не более 76%;».

4. В разделе 4 «Перечень основных мероприятий Программы»:

в подпункте «б» пункта 1 слова «долгосрочной бюджетной стратегии Республики Коми» заменить словами «бюджетного прогноза Республики Коми на долгосрочный период».

5. В разделе 6 «Прогноз конечных результатов и перечень целевых индикаторов и показателей Программы»:

1) абзац первый подпункта «в» пункта 2 изложить в следующей редакции:

«в) отношение объема государственного и муниципального долга Республики Коми к утвержденному объему доходов консолидированного бюджета Республики Коми без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений - показатель считается достигнутым при фактическом значении показателя не выше запланированного.»; 

2) в подпункте «б» пункта 3 слова «состава и содержания бюджетной стратегии Республики Коми требованиям» заменить словами «параметров бюджетного прогноза Республики Коми на долгосрочный период положениям»;

3) в пункте 4:

а) абзац первый подпункта «д» изложить в следующей редакции:

«д) удельный вес выполненных показателей государственного задания государственными учреждениями Республики Коми, в отношении которых Министерство финансов Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя, в общем объеме таких показателей - показатель считается достигнутым при фактическом значении показателя не ниже запланированного.»;

б) абзац первый подпункта «е» изложить в следующей редакции:

«е) удельный вес принимаемых законов о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении республиканского бюджета Республики Коми, прошедших процедуру публичных слушаний, в общем объеме таких законов - показатель считается достигнутым при фактическом значении показателя не ниже запланированного.»;

в) в абзаце третьем подпункта «н» слова «Республики Комизаменить словами «Республики Коми;»;

г) дополнить подпунктом «о» следующего содержания:

«о) отношение дефицита республиканского бюджета Республики Коми к доходам без учета объема безвозмездных поступлений - показатель считается достигнутым при фактическом значении показателя не выше запланированного.

Источник: годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Коми за соответствующий отчетный год.

Формула расчета: показатель рассчитывается в соответствии с требованиями абзаца 3 пункта 2 статьи 921 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 8 статьи 7 Федерального закона от 09.04.2009 г. №58-ФЗ; 

д) дополнить подпунктом «п» следующего содержания:

«п) отношение объема государственного долга Республики Коми к утвержденному общему годовому объему доходов республиканского бюджета Республики Коми без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений - показатель считается достигнутым при фактическом значении показателя не выше запланированного.

Источник: закон Республики Коми (в редакции на 31 декабря отчетного года) о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период.

Формула расчета: показатель рассчитывается в соответствии с требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

6. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«8. Ресурсное обеспечение Программы

 

Прогнозируемый объем финансирования, предусматриваемый на реализацию Программы, в 2013 - 2016 годах составит 16 849 729,4  тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в 2013 году - 40 000,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 16 809 729,4 тыс. рублей.

Распределение общего объема финансирования по годам:

2013 год – 4 838 310,9 тыс. рублей;

2014 год – 3 301 644,6 тыс. рублей;

2015 год  – 4 114 346,4 тыс. рублей;

2016 год  – 4 595 427,5 тыс. рублей.

Мероприятия по Подпрограмме 1 предусматривают действия органов исполнительной власти Республики Коми - исполнителей Программы по разработке проектов нормативных правовых актов Республики Коми, ведомственных нормативных правовых актов, методических документов, осуществление контрольных мероприятий в рамках текущей деятельности. Указанные мероприятия не требуют финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в рамках указанной подпрограммы.

В то же время в составе Подпрограммы 1 на 2013 год на реализацию мероприятий по созданию условий для повышения качества управления муниципальными финансами в Республике Коми предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 40 000,0 тыс. рублей.

На реализацию Подпрограммы 2 - финансирование в объеме 16 169 116,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 4 645 024,0 тыс. рублей;

2014 год – 3 138 550,3 тыс. рублей;

2015 год – 3 952 454,5 тыс. рублей;

2016 год -  4 433 087,5 тыс. рублей.

На реализацию Подпрограммы 3 - финансирование в объеме 640 613,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 153 286,9 тыс. рублей;

2014 год – 163 094,3 тыс. рублей;

2015 год – 161 891,9 тыс. рублей;

2016 год – 162 340,0 тыс. рублей.».

7. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«8. Ресурсное обеспечение Программы

 

Прогнозируемый объем финансирования, предусматриваемый на реализацию Программы, в 2013 - 2017 годах составит 26 086 745,3  тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в 2013 году - 40 000,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 26 046 745,3 тыс. рублей.

Распределение общего объема финансирования по годам:

2013 год – 4 798 310,9 тыс. рублей;

2014 год – 3 301 644,6 тыс. рублей;

2015 год – 4 828 512,6 тыс. рублей;

2016 год – 5 875 072,9 тыс. рублей;

2017 год – 7 243 204,3 тыс. рублей.

Мероприятия по Подпрограмме 1 предусматривают действия органов исполнительной власти Республики Коми - исполнителей Программы по разработке проектов нормативных правовых актов Республики Коми, ведомственных нормативных правовых актов, методических документов, осуществление контрольных мероприятий в рамках текущей деятельности. Указанные мероприятия не требуют финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в рамках указанной подпрограммы.

На реализацию Подпрограммы 2 - финансирование в объеме 25 175 037,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 4 645 024,0 тыс. рублей;

2014 год – 3 138 550,3 тыс. рублей;

2015 год – 4 647 062,5 тыс. рублей;

2016 год – 5 687 853,4 тыс. рублей;

2017 год  – 7 056 547,6  тыс. рублей.

На реализацию Подпрограммы 3 - финансирование в объеме 871 707,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 153 286,9 тыс. рублей;

2014 год – 163 094,3 тыс. рублей;

2015 год – 181 450,1 тыс. рублей;

2016 год – 187 219,5 тыс. рублей;

2017 год – 186 656,7 тыс. рублей.».

8. В подпрограмме «Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления государственными и муниципальными финансами Республики Коми» (далее - подпрограмма):

1) в паспорте подпрограммы:

а) в пункте 2 позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» слова «состава и содержания бюджетной стратегии Республики Коми требованиям» заменить словами «параметров бюджетного прогноза Республики Коми на долгосрочный период положениям»;

б) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 «

Объемы финансирования подпрограммы

прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2013-2017 годах составляет 40 000,0 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 40 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 40 000,0 тыс. рублей;

2014 год – 0;

2015 год – 0;

2016 год – 0;

2017 год – 0

»;

2) в разделе 1  «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:

в абзаце восьмом слова «долгосрочной бюджетной стратегии Республики Коми» заменить словами «бюджетного прогноза Республики Коми на долгосрочный период»;

3) в разделе 2 «Приоритеты реализуемой в Республике Коми государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и контрольных этапов реализации»:

а) в  абзаце втором пункта 1 слова «долгосрочной бюджетной стратегии Республики Коми» заменить словами «бюджетного прогноза Республики Коми на долгосрочный период»;

б) в абзаце  пятнадцатом  слова «состава и содержания бюджетной стратегии Республики Коми требованиям» заменить словами «параметров бюджетного прогноза Республики Коми на долгосрочный период положениям»;

4) в разделе 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:

в подпункте «б» подпункта 1 слова «долгосрочной бюджетной стратегии Республики Коми» заменить словами «бюджетного прогноза Республики Коми на долгосрочный период». 

9. В подпрограмме «Организация и обеспечение бюджетного процесса в Республике Коми» (далее - подпрограмма):

1) в паспорте подпрограммы:

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1) отношение дефицита республиканского бюджета Республики Коми к доходам без учета безвозмездных поступлений;

2) соответствие закона о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) соответствие исполнения республиканского бюджета Республики Коми бюджетному законодательству;

4) отношение объема просроченной кредиторской задолженности получателей средств республиканского бюджета Республики Коми к общему объему расходов;

5) удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Российской Федерации сроки;

6) удельный вес выполненных показателей государственного задания государственными учреждениями Республики Коми, в отношении которых Министерство финансов Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя, в общем объеме таких показателей;

7) удельный вес принимаемых законов о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении республиканского бюджета Республики Коми, прошедших процедуру публичных слушаний, в общем объеме таких законов;

8) доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах республиканского бюджета Республики Коми;

9) отношение объема государственного долга Республики Коми к утвержденному общему годовому объему доходов республиканского бюджета Республики Коми без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

10) доля принятых нормативных правовых актов, устанавливающих нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты, к общему числу необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству;

11) уровень расчетной бюджетной обеспеченности городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми после выравнивания (не менее чем средний по Республике Коми в соответствующем периоде); 

 

12) доля муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми, расчетная бюджетная обеспеченность которых после ее выравнивания одинакова;

13) соотношение фактического финансирования расходов республиканского бюджета Республики Коми, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период;

14) соотношение фактического финансирования расходов республиканского бюджета Республики Коми, направленных на предоставление грантов муниципальным образованиям городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, достигшим наилучших результатов по увеличению базы налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период;

15) доля конкурсов и аукционов, проведенных в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в общем количестве конкурсов и аукционов, проведенных для заказчиков Республики Коми с учетом результатов проверок контролирующих органов, - показатель считается достигнутым при фактическом значении показателя не ниже запланированного

»;

б) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования подпрограммы

прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2016 годах составляет 16 169 116,3 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе по годам:

2013 год – 4 645 024,0 тыс. рублей;

2014 год – 3 138 550,3 тыс. рублей;

2015 год – 3 952 454,5 тыс. рублей;

2016 год -  4 433 087,5 тыс. рублей

»;

в) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования подпрограммы

прогнозируемый  объем  финансирования  подпрограммы в 2013 - 2017 годах составляет 25 175 037,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе по годам:

2013 год – 4 645 024,0 тыс. рублей;

2014 год – 3 138 550,3 тыс. рублей;

2015 год – 4 647 062,5 тыс. рублей;

2016 год – 5 687 853,4 тыс. рублей;

2017 год – 7 056 547,6  тыс. рублей

»;

2) в пункте 3 раздела 2 «Приоритеты реализуемой в Республике Коми государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и контрольных этапов реализации»:

а) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«д) удельный вес выполненных показателей государственного задания государственными учреждениями Республики Коми, в отношении которых Министерство финансов Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя, в общем объеме таких показателей;

б) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«е) удельный вес принимаемых законов о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении республиканского бюджета Республики Коми, прошедших процедуру публичных слушаний, в общем объеме таких законов;

в) дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:

«з) отношение дефицита республиканского бюджета Республики Коми к доходам без учета безвозмездных поступлений;

г) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«а) доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах республиканского бюджета Республики Коми;

д) дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:

«б) отношение объема государственного долга Республики Коми к утвержденному общему годовому объему доходов республиканского бюджета Республики Коми без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

3) абзацы первый – пятый раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется полностью за счет средств республиканского бюджета Республики Коми. Прогнозируемый объем финансирования в 2013 - 2016 годах составляет 16 169 116,3 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (таблица 5 приложения 1 к Программе), в том числе по годам:

2013 год – 4 645 024,0 тыс. рублей;

2014 год – 3 138 550,3 тыс. рублей;

2015 год – 3 952 454,5 тыс. рублей;

2016 год -  4 433 087,5 тыс. рублей.»;

4) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется полностью за счет средств республиканского бюджета Республики Коми. Прогнозируемый объем финансирования в 2013 - 2017 годах составляет 25 175 037,8   тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (таблица 5 приложения 1 к Программе), в том числе по годам:

2013 год – 4 645 024,0 тыс. рублей;

2014 год – 3 138 550,3 тыс. рублей;

2015 год – 4 647 062,5 тыс. рублей;

2016 год – 5 687 853,4 тыс. рублей;

2017 год – 7 056 547,6  тыс. рублей.

Объемы финансирования на 2016 - 2020 годы будут уточняться после утверждения закона о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий год и плановый период.».

10. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» (далее - подпрограмма):

1) в паспорте подпрограммы:

а) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования подпрограммы

прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2016 годах составляет 640 613,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе по годам:

2013 год – 153 286,9 тыс. рублей;

2014 год – 163 094,3 тыс. рублей;

2015 год – 161 891,9 тыс. рублей;

2016 год  – 162 340,0 тыс. рублей

»;

б) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования подпрограммы

прогнозируемый объем финансирования  подпрограммы в 2013 - 2017 годах составляет 871 707,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе по годам:

2013 год – 153 286,9 тыс. рублей;

2014 год – 163 094,3 тыс. рублей;

2015 год – 181 450,1 тыс. рублей;

2016 год – 187 219,5 тыс. рублей;

2017 год – 186 656,7 тыс. рублей

»;

 

2) абзацы первый – пятый раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2016 годах составляет 640 613,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (таблица 5 приложения 1 к Программе), в том числе по годам:

2013 год – 153 286,9 тыс. рублей;

2014 год – 163 094,3 тыс. рублей;

2015 год – 161 891,9 тыс. рублей;

2016 год – 162 340,0 тыс. рублей.»;

3) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2017 годах составляет 871 707,5  тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (таблица 5 приложения 1 к Программе), в том числе по годам:

2013 год – 153 286,9 тыс. рублей;

2014 год – 163 094,3 тыс. рублей;

2015 год – 181 450,1 тыс. рублей;

2016 год – 187 219,5 тыс. рублей;

2017 год – 186 656,7 тыс. рублей.

Объемы финансирования на 2016 - 2020 годы будут уточняться после утверждения закона о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий год и плановый период.».

11. Таблицу 1 приложения 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.

12. Таблицу 1 приложения 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

13. В таблице 2 приложения 1 к Программе:

1) в позиции 2:

а) в графе 2 слова «долгосрочной бюджетной стратегии Республики Коми» заменить словами «бюджетного прогноза Республики Коми на долгосрочный период»;

б) в графе 7 слова «состава и содержания бюджетной стратегии Республики Коми  требованиям» заменить словами «параметров бюджетного прогноза Республики Коми на долгосрочный период положениям»;

2)  графу 7 позиции 8 дополнить словами «Отношение дефицита республиканского бюджета Республики Коми к доходам без учета безвозмездных поступлений»;

3) графу 7 позиции 11 изложить в следующей редакции:

«Удельный вес принимаемых законов о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении республиканского бюджета Республики Коми, прошедших процедуру публичных слушаний, в общем объеме таких законов»;

4) графу 7 позиции 12 изложить в следующей редакции:

«Удельный вес выполненных показателей государственного задания государственными учреждениями Республики Коми, в отношении которых Министерство финансов Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя, в общем объеме таких показателей»;

5) графу 7 позиций 13-15 изложить в следующей редакции:

«Отношение объема государственного и муниципального долга Республики Коми к утвержденному объему доходов консолидированного бюджета Республики Коми без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах республиканского бюджета Республики Коми.

Отношение объема государственного долга Республики Коми к утвержденному общему годовому объему доходов республиканского бюджета Республики Коми без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.».

14. Таблицу 4 приложения 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.

15. Таблицу 4 приложения 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям.

16. Таблицу 5 приложения 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим изменениям.

17. Таблицу 5 приложения 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящим изменениям.

__________________________________

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к изменениям, вносимым

 в постановление Правительства Республики Коми

 от 28 сентября 2012 г. № 409 «О Государственной программе

 Республики Коми «Управление государственными

 финансами и государственным долгом»

 

«Таблица 1

 

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) Государственной программы

Республики Коми, подпрограмм государственной программы и их значениях

 

п/п

Показатель (индикатор)

(наименование)

Единица

измерения

Значения показателей

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Республики Коми "Управление государственными финансами

и государственным долгом" (Программа)

 1.

Удельный вес расходов         

республиканского бюджета Республики Коми, представленных в виде государственных программ         

%       

  0 

 10 

 75

 80

 83

 85

 87

 90

 93

 95

 2 .

Отношение дефицита консолидированного бюджета Республики Коми к доходам без

учета объема безвозмездных    

поступлений      

%       

  3 

 15 

 15

 15

 15

15

 15

 15

 14

 14

 3.

Отношение объема государственного и муниципального долга Республики Коми к утвержденному объему  доходов консолидированного бюджета Республики Коми без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

%       

 17 

 26 

 41

 50

 65

 78

 81

 80

 78

76

 4.

Достижение Республикой   Коми по  итогам   года, предшествующего отчетному,  оценки качества   управления региональными финансами, осуществляемой  Министерством финансов   Российской Федерации, не ниже уровня, соответствующего  надлежащему качеству (2 группа)          

индекс группы 

 2 

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

Подпрограмма 1 "Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления

 государственными и муниципальными финансами Республики Коми"

Задача 1 "Формирование бюджетной и налоговой политики Республики Коми, отвечающей потребностям

общества и задачам государства"

 5.

Доля принятых нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Коми, к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.

Соответствие параметров бюджетного прогноза  Республики Коми на долгосрочный период положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации

%

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

Задача 2 "Формирование условий для внедрения инструментов эффективного менеджмента в сфере

общественных финансов Республики Коми"

7.

Удельный  вес своевременно     

разработанных  и утвержденных и/или актуализированных

нормативных правовых  актов,

регламентирующих и методологически обеспечивающих бюджетный  процесс в Республике Коми, в количестве таких актов, необходимых для      внедрения механизмов использования инструментов  эффективного финансового менеджмента      

%       

100 

100 

100

100

100

100

100

100

100

100

8.

Удельный вес главных   распорядителей средств республиканского бюджета Республики Коми,  охваченных

годовым мониторингом качества финансового менеджмента главных распорядителей  бюджетных средств

%       

100 

100 

100

100

100

100

100

100

100

100

9.

Удельный вес муниципальных    

образований городских  округов и  муниципальных районов в Республике Коми,   охваченных мерами контроля за соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации        

%        

100 

100 

100

100

100

100

100

100

100

100

10.

Удельный вес городских  округов и  муниципальных районов в Республике Коми,   охваченных соглашениями   о повышении эффективности  бюджетных расходов и  увеличении поступлений налоговых        и неналоговых доходов в  местные бюджеты,  к  общему числу городских  округов и    муниципальных районов в Республике Коми, подпадающих    под требования  пункта   4 статьи   136 Бюджетного кодекса Российской Федерации        

%       

100 

100 

100

100

100

100

100

100

100

100

11.

Удельный  вес проведенных      

контрольных  мероприятий      

(ревизий   и проверок  целевого использования средств          

республиканского бюджета Республики Коми)   в    общем

количестве  запланированных  

мероприятий      

%       

164 

100 

100

100

100

100

100

100

100

100

12.

Удельный   вес проведенных      

контрольных   мероприятий     по осуществлению   контроля        за целевым  использованием  средств, выделяемых местным бюджетам  в   виде межбюджетных  трансфертов,     к числу  запланированных  

%       

100 

100 

100

100

100

100

100

100

100

100

13.

Удельный вес проведенных плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд в общем количестве запланированных проверок

%       

100 

100 

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 2 "Организация и обеспечение бюджетного процесса в Республике Коми"

Задача 1 "Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств Республики Коми"

14.

Отношение дефицита республиканского бюджета Республики Коми к доходам без учета безвозмездных поступлений

%

_

_

_

15

15

15

15

15

14

14

15.

Соответствие закона  о

республиканском бюджете Республики Коми на  очередной финансовый  год  и плановый    период требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации        

%  

100 

100 

100

100

100

100

100

100

100

100

16.

Соответствие исполнения       

республиканского бюджета Республики Коми    бюджетному законодательству 

%  

100 

100 

100

100

100

100

100

100

100

100

17.

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности получателей средств          

республиканского бюджета Республики Коми к общему

объему расходов  

%       

  0 

  3 

  2

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

18.

Удельный   вес бюджетной        

отчетности, представленной   в

установленные Министерством    

финансов Российской

Федерации сроки  

 

%       

100 

100 

100

100

100

100

100

100

100

100

19.

Удельный вес принимаемых      

законов  о республиканском   бюджете Республики Коми на  очередной финансовый  год  и плановый период  и об исполнении республиканского  бюджета Республики Коми,    прошедших процедуру  публичных слушаний, в общем объеме таких законов

%       

 50 

100 

100

100

100

100

100

100

100

100

20.

Удельный  вес выполненных  показателей государственного  задания государственными 

учреждениями  Республики Коми, в отношении  которых Министерство финансов Республики Коми осуществляет  функции и полномочия учредителя, в общем объеме таких показателей        

%       

 80,0

 87,5

 89

 91

 93

 95

 96

 97

 98

100

21.

Доля конкурсов и аукционов, проведенных в соответствии с законодательством  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в общем количестве конкурсов и аукционов, проведенных для заказчиков  Республики Коми с учетом результатов проверок  контролирующих органов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

Задача 2 "Повышение эффективности управления государственным долгом Республики Коми"

22.

Доля  расходов  на обслуживание государственного  долга  в  расходах республиканского  бюджета Республики Коми             

%       

  0,7

  3 

  3

  4

  3

  3

  3

  3

  3

  3

23.

Отношение объема государственного долга Республики Коми к утвержденному общему годовому объему доходов республиканского бюджета Республики Коми без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

%

_

_

_

51

61

68

78

85

79

68

Задача 3 "Содействие укреплению налоговой базы муниципальных образований Республики Коми и

выравнивание их бюджетной обеспеченности"

24.

Доля принятых нормативных правовых актов, устанавливающих нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты, к общему числу необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству

%       

100 

100 

100

100

100

100

100

100

100

100

25.

Уровень  расчетной бюджетной обеспеченности городских  округов (муниципальных   

районов) в Республике Коми

после выравнивания (не менее чем средний по Республике Коми в соответствующем  периоде)         

%       

100 

100 

100

100

100

100

100

100

100

100

26.

Доля муниципальных районов (городских округов) в Республике   Коми, расчетная бюджетная   обеспеченность которых  после  ее выравнивания  одинакова        

%       

 50 

 50 

 50

 50

 50

 50

 50

 50

 50

 50

27.

Соотношение фактического     

финансирования расходов         

республиканского бюджета Республики Коми, направленных на выравнивание бюджетной  обеспеченности муниципальных районов (городских округов)  в Республике Коми, к их плановому значению,        

предусмотренному  сводной  бюджетной росписью на

соответствующий период           

%       

100 

100 

100

100

100

100

100

100

100

100

28.

Соотношение фактического     

финансирования   расходов         

республиканского  бюджета Республики Коми, направленных на  предоставление грантов муниципальным образованиям городских  округов и    муниципальных районов  в Республике  Коми, достигшим  наилучших результатов     по увеличению базы налоговых  и неналоговых доходов   местного бюджета,   к их плановому значению, предусмотренному сводной  бюджетной росписью на соответствующий период           

%       

- 

-

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"

Задача 1 "Обеспечение на региональном уровне управления реализацией мероприятий Программы"

29.

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов)    

Программы   и   ее подпрограмм      

%       

  - 

  - 

100

100

100

100

100

100

100

100


Информация по документу
Читайте также