Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Коми от 22.12.2015 № 549

 

от 22 декабря 2015 г. № 549

 

г. Сыктывкар

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства

Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 409 «О Государственной

программе Республики Коми «Управление государственными

финансами и государственным долгом»

___________________________________

 

 

Правительство Республики Коми постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 409 «О Государственной программе Республики Коми «Управление государственными финансами и государственным долгом» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 

 

Председатель Правительства Республики Коми

 

В. Тукмаков

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства Республики Коми

от 22 декабря 2015 г. № 549

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Правительства Республики Коми

от 28 сентября 2012 г. № 409 «О Государственной программе Республики Коми

«Управление государственными финансами и государственным долгом»

 

В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 409 «О Государственной программе Республики Коми «Управление государственными финансами и государственным долгом»:

в Государственной программе Республики Коми «Управление государственными финансами и государственным долгом», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):

1. Текстовую часть Программы изложить в следующей редакции:

 

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Республики Коми

от 28 сентября 2012 г. № 409

(приложение)

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Республики Коми "Управление государственными финансами

и государственным долгом"

 

ПАСПОРТ

Государственной программы Республики Коми

"Управление государственными финансами и государственным долгом"

 

Ответственный исполнитель программы

Министерство финансов Республики Коми

Соисполнители программы

-

Участники программы

Министерство экономического развития Республики Коми

Подпрограммы программы

1. Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления государственными и муниципальными финансами Республики Коми.

2. Организация и обеспечение бюджетного процесса в Республике Коми.

3. Обеспечение реализации государственной программы

Программно-целевые инструменты программы

-

Цели программы

обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы Республики Коми

Задачи программы

1. Повышение эффективности управления государственными и муниципальными финансами в Республике Коми.

2. Обеспечение сбалансированности бюджетной системы Республики Коми

Целевые индикаторы и показатели программы

1) удельный вес расходов республиканского бюджета Республики Коми, представленных в виде государственных программ;

2) отношение дефицита консолидированного бюджета Республики Коми к доходам без учета объема безвозмездных поступлений;

3) отношение объема государственного и муниципального долга Республики Коми к утвержденному объему доходов консолидированного бюджета Республики Коми без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

4) достижение Республикой Коми по итогам года, предшествующего отчетному, оценки качества управления региональными финансами, осуществляемой Министерством финансов Российской Федерации, не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству (2 группа)

Этапы и сроки реализации программы

на постоянной основе в 2013 2020 годах

Объемы финансирования Программы

прогнозируемый объем финансирования Программы в 2013 – 2017 годах составит 25 396 161,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета  Республики Коми – 25 356 161,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 4 798 310,9 тыс. рублей;

2014 год – 3 288 954,1 тыс. рублей;

2015 год – 4 175 763,3 тыс. рублей;

2016 год – 5 862 515,5 тыс. рублей;

2017 год – 7 230 617,5 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 40 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 40 000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации программы

устойчивое функционирование бюджетной системы Республики Коми в долгосрочной перспективе, обеспечивающее своевременную и стабильную реализацию Республикой Коми своих государственных функций.

 

ПАСПОРТ

подпрограммы Республики Коми "Переход на использование механизмов

и инструментов эффективного управления

государственными и муниципальными финансами

Республики Коми"

 

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы)

Министерство финансов Республики Коми

Участники подпрограммы

Министерство экономического развития Республики Коми

Программно-целевые инструменты подпрограммы

-

Цели подпрограммы

повышение эффективности управления государственными и муниципальными финансами в Республике Коми

Задачи подпрограммы

1. Формирование бюджетной и налоговой политики Республики Коми, отвечающей потребностям общества и задачам государства.

2. Формирование условий для внедрения инструментов эффективного менеджмента в сфере общественных финансов Республики Коми

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1) доля принятых нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Коми, к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству;

2) соответствие параметров бюджетного прогноза Республики Коми на долгосрочный период положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных нормативных актов, регламентирующих и методологически обеспечивающих бюджетный процесс в Республике Коми, в количестве таких актов, необходимых для внедрения механизмов использования инструментов эффективного финансового менеджмента;

4) удельный вес главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Коми, охваченных годовым мониторингом качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;

5) удельный вес муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, охваченных мерами контроля за соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;

6) удельный вес городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, охваченных соглашениями о повышении эффективности бюджетных расходов и увеличении поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты, к общему числу городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, подпадающих под требования пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

 

7) удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств республиканского бюджета Республики Коми) в общем количестве запланированных мероприятий;

8) удельный вес проведенных контрольных мероприятий по осуществлению контроля за целевым использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, к числу запланированных;

9) удельный вес проведенных плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд в общем количестве запланированных проверок

Этапы и сроки реализации подпрограммы

на постоянной ежегодной основе в период реализации программы 2013 2020 годов

Объемы финансирования подпрограммы

прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2013 2017 годах составляет 40 000,0 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 40 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год 40 000,0 тыс. рублей;

2014 год 0;

2015 год 0;

2016 год 0;

2017 год – 0

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

создание институциональных условий, обеспечивающих внедрение механизмов и инструментов программного планирования.

 

ПАСПОРТ

подпрограммы "Организация и обеспечение

бюджетного процесса в Республике Коми"

 

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы)

Министерство финансов Республики Коми

Участники подпрограммы

-

Программно-целевые инструменты подпрограммы

-

Цели подпрограммы

обеспечение сбалансированности бюджетной системы Республики Коми

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств Республики Коми.

2. Повышение эффективности управления государственным долгом Республики Коми.

3. Содействие укреплению налоговой базы муниципальных образований Республики Коми и выравнивание их бюджетной обеспеченности

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1) отношение дефицита республиканского бюджета Республики Коми к доходам без учета безвозмездных поступлений;

2) соответствие закона о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) соответствие исполнения республиканского бюджета Республики Коми бюджетному законодательству;

4) отношение объема просроченной кредиторской задолженности получателей средств республиканского бюджета Республики Коми к общему объему расходов;

5) удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Российской Федерации сроки;

6) удельный вес выполненных показателей государственного задания государственными учреждениями Республики Коми, в отношении которых Министерство финансов Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя, в общем объеме таких показателей;

7) удельный вес принимаемых законов о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении республиканского бюджета Республики Коми, прошедших процедуру публичных слушаний, в общем объеме таких законов;

8) доля объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Коми в объеме расходов республиканского бюджета Республики Коми, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

9) отношение объема государственного долга Республики Коми к утвержденному общему годовому объему доходов республиканского бюджета Республики Коми без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

10) доля принятых нормативных правовых актов,

устанавливающих нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты, к общему числу необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству;

11) уровень расчетной бюджетной обеспеченности городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми после выравнивания (не менее чем средний по Республике Коми в соответствующем периоде);

12) доля муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми, расчетная бюджетная обеспеченность которых после ее выравнивания одинакова;

13) соотношение фактического финансирования расходов республиканского бюджета Республики Коми, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период;

14) соотношение фактического финансирования расходов республиканского бюджета Республики Коми, направленных на предоставление грантов муниципальным образованиям городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, достигшим наилучших результатов по увеличению базы налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период;

15) доля конкурсов и аукционов, проведенных в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в общем количестве конкурсов и аукционов, проведенных для заказчиков Республики Коми с учетом результатов проверок контролирующих органов, - показатель считается достигнутым при фактическом значении показателя не ниже запланированного;

 

16) достижение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми;

17) соотношение размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), планируемой бюджету каждого муниципального района (городского округа), к величине дотации, предусмотренной в плановом периоде в республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год

Этапы и сроки реализации подпрограммы

постоянно на ежегодной основе в период реализации программы 2013 2020 годов

Объемы финансирования подпрограммы

прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2013 2017 годах составляет 24 366 097,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:

2013 год – 4 645 024,0 тыс. рублей;

2014 год – 3 132 888,4 тыс. рублей;

2015 год – 3 976 508,0 тыс. рублей;

2016 год – 5 621 576,3 тыс. рублей;

2017 год – 6 990 100,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

обеспечение сбалансированности республиканского бюджета Республики Коми в долгосрочной перспективе как основы для достижения приоритетной цели государства в сфере реализации программы.

 

ПАСПОРТ

подпрограммы "Обеспечение реализации

государственной программы"

 

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы)

Министерство финансов Республики Коми

Участники подпрограммы

-

Программно-целевые инструменты подпрограммы

-

Цели подпрограммы

обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий программы в соответствии с установленными сроками и задачами

Задачи подпрограммы

обеспечение на региональном уровне управления реализацией мероприятий программы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы и ее подпрограмм

Этапы и сроки реализации подпрограммы

постоянно на ежегодной основе в период реализации программы 2013 - 2020 годов

Объемы финансирования подпрограммы

прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2013 – 2017 годах составляет 990 064,3 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:

2013 год – 153 286,9 тыс. рублей;

2014 год – 156 065,7 тыс. рублей;

2015 год – 199 255,3 тыс. рублей;

2016 год – 240 939,2 тыс. рублей;

2017 год – 240 517,2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

обеспечение выполнения задач программы и достижения предусмотренных программой значений показателей (индикаторов).

 

Приоритеты и цели реализуемой в Республике Коми государственной

политики, общая характеристика участия муниципальных образований в

Республике Коми в реализации Государственной программы

 

1. Приоритетными направлениями бюджетной политики Республики Коми являются:

переход на программный бюджет;

обеспечение сбалансированности бюджетной системы Республики Коми;

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики Коми.

Основная цель и задачи Государственной программы Республики Коми «Управление государственными финансами и государственным долгом» (далее – Программа) соответствуют приоритетам бюджетной политики Республики Коми.

Основной целью Программы является обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы Республики Коми, что соответствует цели Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года.

Основой для достижения поставленной цели является решение задачи обеспечения сбалансированности бюджетной системы Республики Коми, что достигается за счет составления и исполнения бюджета с учетом принципов сбалансированности, достоверности, прозрачности, результативности и эффективности использования бюджетных средств, безусловного соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, проведения взвешенной долговой политики Республики Коми.

Решение вышеуказанной базовой задачи является фундаментальным условием для решения второй, приоритетной задачи Программы - повышения эффективности управления государственными и муниципальными финансами путем перехода на использование механизмов и инструментов эффективного финансового менеджмента в Республике Коми. Значимость данной задачи характеризуется созданием правовых, административно-процедурных и технологических условий для практического внедрения идеологии бюджетного процесса, увязанного со стратегическим планированием и конечными результатами деятельности органов власти.

2. Перечень и характеристики основных мероприятий государственной программы представлены в приложении 1 к Программе (таблица 1).

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы, направленных на достижение цели и (или) ожидаемых результатов государственной программы, представлены в приложении 1 к Программе (таблица 2).

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы представлены в приложении 1 к Программе (таблица 3).

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей государственной программы представлены в приложении 1 к Программе (таблица 4).

Информация по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета) представлена в приложении 1 к Программе (таблица 5).

Информация об основных параметрах потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации государственной программы, представлена в приложении 1 к Программе (таблица 6).».

2. В приложении 1 к Программе:

1) в таблице 1:

а) в грифе слова «Таблица 1» заменить словами «Таблица 3»;

б) название таблицы изложить в следующей редакции:

«Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы»;

в) в графе 11 позиции 3 число «80» заменить числом «87»;

г) в графе 8 позиции 6 число «100» заменить знаком «-»;

д) в графах 8 - 11 позиции 23 числа «61», «68», «78», «85» заменить соответственно числами «67», «78», «90», «99»;

е) в графе 8 позиции 28 число «100» заменить знаком «-»;

ж) позиции 25.1 - 29 считать соответственно позициями 26 - 31;

2) в таблице 2:

а) в грифе слова «Таблица 2» заменить словами «Таблица 1»;

б) названии таблицы изложить в следующей редакции:

«Перечень и характеристики основных мероприятий государственной программы»;

в) в графе 4 позиции 2 число «2015» заменить числом «2016»;

г) в графе 5 позиции 2 слова «Долгосрочным горизонтом бюджетного планирования обуславливается реалистичность объемов ассигнований, запланированных в государственных программах» заменить словами «Ежегодное утверждение прогноза основных характеристик республиканского бюджета Республики Коми и консолидированного бюджета (начиная с бюджета на 2017 год), показателей финансового обеспечения государственных программ Республики Коми на период их действия, иных показателей, характеризующих республиканский бюджет Республики Коми и консолидированный бюджет, а также основных подходов к формированию бюджетной политики на долгосрочный период»;

д) в графе 5 позиции 3 слова «Создание правовых и организационных условий для внедрения в практику бюджетного процесса инструментов эффективного финансового менеджмента» заменить словами «Наличие актуальных методических документов, обеспечивающих реализацию бюджетных реформ»;

е) позицию 20 изложить в следующей редакции:

«

20.

Основное мероприятие 3.1.2. Обеспечение деятельности государствен-ных организаций Республики Коми в установлен-ной сфере

Минис-терство финан-сов Респуб-лики Коми

2015

2020

Обеспечена организация и проведение конкурсов и аукционов, бухгалтерс-кого обслужива-ния и материально-технического обеспечения органов государствен-ной власти Республики Коми, государствен-ных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительст-вом Республики Коми, в установлен-ные сроки и объемы

Нарушение сроков выполнения мероприятий, требований законода-тельства, риск недостижения целей Программы

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм

 

 

 

 

 

 

 

»;

ж) дополнить позицией 21 следующего содержания:

«

21.

Основное мероприятие 3.1.3. Мониторинг реализации основных мероприятий Программы

Минис-терство финан-сов Респуб-лики Коми

2013

2020

Контроль реализации Программы, подпрограмм, решения задач и достижения целей

Нарушение сроков выполнения мероприятий, требований законода-тельства, риск недостижения целей Программы

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм

»;

3) таблицу 21 исключить;

4) в таблице 3:

а) в грифе слова «Таблица 3» заменить словами «Таблица 2»;

б) название таблицы изложить в следующей редакции:

«Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы, направленных на достижение цели и (или) ожидаемых результатов государственной программы»;

5) таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;

6) таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;

7) в таблице 6:

позицию «Общая потребность в трудовых ресурсах по государственной программе (по отрасли) ВСЕГО; в том числе:» изложить в следующей редакции:

«

Общая потребность в трудовых ресурсах по государственной программе (по отрасли)

ВСЕГО;

в том числе:

 

144

 

144

 

144

 

144

 

144

 

144

».

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к изменениям, вносимым в постановление

Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г.

№ 409 «О Государственной программе Республики

Коми «Управление государственными финансами

и государственным долгом»

 

«Таблица 4

 

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей

Государственной программы

 

№ п/п

Показатель (индикатор)

(наименование)

Ед. измерения

Показатель считается

достигнутым при фактическом значении показателя

Источник информации

Расчет показателя

1

2

3

4

5

6

1.

Удельный вес расходов республиканского бюджета Республики Коми, представленных в виде государственных программ

%

Не ниже запланированного уровня

Закон Республики Коми (в редакции на 31 декабря отчетного года) о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период

Утвержденный объем расходов, представленных в виде государственных программ / общий объем расходов, утвержденный законом о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период

2.

Отношение дефицита консолидированного бюджета Республики Коми к доходам без учета объема безвозмездных поступлений

%

Не выше запланированного уровня

Годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Коми за соответствующий отчетный год

Показатель рассчитывается в соответствии с требованиями статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

3.

Отношение объема государственного и муниципального долга Республики Коми к утвержденному объему доходов консолидированного бюджета Республики Коми без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

%

Не выше запланированного уровня

Годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Коми за соответствующий отчетный год

Показатель рассчитывается в соответствии с требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации

4.

Достижение Республикой Коми по итогам года, предшествующего отчетному, оценки качества управления региональными финансами, осуществляемой Министерством финансов Российской Федерации, не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству (2 группа)

индекс группы

Не ниже запланированного уровня

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Фактическая оценка Республики Коми в мониторинге качества управления региональными финансами

5.

Доля принятых нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Коми, к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству

%

Не ниже запланированного уровня

Официальный портал Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

информация Министерства экономического развития Республики Коми

Количество принятых нормативных актов, определяющих основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Коми/общее количество необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству

6.

Соответствие параметров бюджетного прогноза Республики Коми на долгосрочный период положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации

%

Не ниже запланированного уровня

Официальный портал Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

При расчете показателя рассматриваются положения четырех статей Бюджетного кодекса Российской Федерации (92.1, 106, 107, 111)

7.

Удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных нормативных правовых актов, регламентирующих и методологически обеспечивающих бюджетный процесс в Республике Коми, в количестве таких актов, необходимых для внедрения механизмов использования инструментов эффективного финансового менеджмента

%

Не ниже запланированного уровня

Официальный портал Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Количество своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных нормативных правовых актов / общее количество нормативных правовых актов, необходимых для разработки, утверждения и/или актуализации

8.

Удельный вес главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Коми, охваченных годовым мониторингом качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

%

Не ниже запланированного уровня

Официальный сайт Министерства финансов Республики Коми (результаты годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств)

Количество главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Коми, охваченных годовым мониторингом качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств / общее количество главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Коми

9.

Удельный вес муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, охваченных мерами контроля за соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации

%

Не ниже запланированного уровня

Официальный сайт Министерства финансов Республики Коми (результаты оперативного и годового мониторинга качества управления финансами в муниципальных образованиях)

Количество муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, охваченных мерами контроля за соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации / общее количество муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, включенных в план контрольных мероприятий за соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации

10.

Удельный вес городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, охваченных соглашениями о повышении эффективности бюджетных расходов и увеличении поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты, к общему числу городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, подпадающих под требования пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации

%

Не ниже запланированного уровня

Информация Министерства финансов Республики Коми

Количество заключенных соглашений о повышении эффективности бюджетных расходов и увеличении поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты / общее количество городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, подпадающих под требования пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации

11.

Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств республиканского бюджета Республики Коми) в общем количестве запланированных мероприятий

%

Не ниже запланированного уровня

Информация Министерства финансов Республики Коми

Количество фактически проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств республиканского бюджета Республики Коми) / общее количество контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств республиканского бюджета Республики Коми) согласно плану

12.

Удельный вес проведенных контрольных мероприятий по осуществлению контроля за целевым использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, к числу запланированных

%

Не ниже запланированного уровня

Информация Министерства финансов Республики Коми

Количество фактически проведенных контрольных мероприятий по осуществлению контроля за целевым использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов / общее количество контрольных мероприятий по осуществлению контроля за целевым использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, согласно плану

13.

Удельный вес проведенных плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд в общем количестве запланированных проверок

%

Не ниже запланированного уровня

Информация Министерства экономического развития Республики Коми

Количество фактически проведенных контрольных мероприятий при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков / общее количество контрольных мероприятий при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков согласно плану

14.

Отношение дефицита республиканского бюджета Республики Коми к доходам без учета безвозмездных поступлений

%

Не выше запланированного уровня

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Коми за соответствующий отчетный год

Показатель рассчитывается в соответствии с требованиями абзаца третьего пункта 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 8 статьи 7 Федерального закона от 9 апреля 2009 г. № 58-ФЗ

15.

Соответствие закона о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

%

Отсутствие обоснованных замечаний со стороны контрольных и надзорных органов к утвержденному закону о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период, касающихся его соответствия требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

Официальный сайт Министерства финансов Республики Коми

При расчете показателя рассматриваются положения пяти статей Бюджетного кодекса Российской Федерации (81, 92.1, 106, 107, 111)

16.

Соответствие исполнения республиканского бюджета Республики Коми бюджетному законодательству

%

Отсутствие обоснованных замечаний со стороны контрольных и надзорных органов к утвержденному закону об исполнении республиканского бюджета Республики Коми за отчетный финансовый год, касающихся его соответствия требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

Официальный сайт Министерства финансов Республики Коми

При расчете показателя рассматриваются положения пяти статей Бюджетного кодекса Российской Федерации (81, 92.1, 106, 107, 111)

17.

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности получателей средств республиканского бюджета Республики Коми к общему объему расходов

%

Не выше запланированного уровня

Бюджетная отчетность об исполнении республиканского бюджета Республики Коми

Объем просроченной кредиторской задолженности получателей средств республиканского бюджета Республики Коми / общий объем кассовых расходов республиканского бюджета Республики Коми за отчетный год

18.

Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Российской Федерации сроки

%

Не ниже запланированного уровня

Информация Министерства финансов Республики Коми

Количество отчетов, представленных в Министерство финансов Российской Федерации за отчетный год в установленные сроки / общее количество представленных за отчетный год в Министерство финансов Российской Федерации отчетов

19.

Удельный вес принимаемых законов о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении республиканского бюджета Республики Коми, прошедших процедуру публичных слушаний, в общем объеме таких законов

%

Не ниже запланированного уровня

Официальный сайт Министерства финансов Республики Коми

Количество принимаемых законов о республиканском бюджете Республики Коми и об исполнении республиканского бюджета Республики Коми, прошедших процедуру публичных слушаний / количество принимаемых законов о республиканском бюджете Республики Коми и об исполнении республиканского бюджета Республики Коми, для которых Законом Республики Коми "О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми" установлено требование о проведении публичных слушаний

20.

Удельный вес выполненных показателей государственного задания государственными учреждениями Республики Коми, в отношении которых Министерство финансов Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя, в общем объеме таких показателей

%

Не ниже запланированного уровня

Отчеты государственных учреждений Республики Коми, в отношении которых Министерство финансов Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя

Количество выполненных показателей государственных заданий государственными учреждениями Республики Коми, в отношении которых Министерство финансов Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя / общее количество показателей государственных заданий государственных учреждений Республики Коми, в отношении которых Министерство финансов Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя

21.

Доля конкурсов и аукционов, проведенных в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в общем количестве конкурсов и аукционов, проведенных для заказчиков Республики Коми с учетом результатов проверок контролирующих органов

%

Не ниже запланированного уровня

Информация Министерства финансов Республики Коми

Общее количество проведенных конкурсов и аукционов для заказчиков Республики Коми - количество конкурсов и аукционов, проведенных не в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (с учетом результатов проверок контролирующих органов) / общее количество проведенных конкурсов и аукционов для заказчиков Республики Коми

22.

Доля объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Коми в объеме расходов республиканского бюджета Республики Коми, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

Не выше запланированного уровня

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Коми за соответствующий отчетный год

Показатель рассчитывается в соответствии с требованиями статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации

23.

Отношение объема государственного долга Республики Коми к утвержденному общему годовому объему доходов республиканского бюджета Республики Коми без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

%

Не выше запланированного уровня

Закон Республики Коми (в редакции на 31 декабря отчетного года) о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период

Показатель рассчитывается в соответствии с требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации

24.

Доля принятых нормативных правовых актов, устанавливающих нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты, к общему числу необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству

%

Не ниже запланированного уровня

Официальный портал Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Количество принятых нормативных правовых актов, устанавливающих нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты / количество необходимых нормативных правовых актов, устанавливающих нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты согласно законодательству

25.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми после выравнивания (не менее чем средний по Республике Коми в соответствующем периоде)

%

Не ниже запланированного уровня

Информация Министерства финансов Республики Коми

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности каждого городского округа (муниципального района) в Республике Коми после выравнивания / средний уровень расчетной бюджетной обеспеченности городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми

26.

Достижение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми

 

Не ниже запланированного уровня

Информация Министерства финансов Республики Коми

Показатель рассчитывается в соответствии со статьей 11 Закона Республики Коми "О Фонде финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми"

27.

Доля муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми, расчетная бюджетная обеспеченность которых после ее выравнивания одинакова

%

Не ниже запланированного уровня

Информация Министерства финансов Республики Коми

Количество муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми, расчетная бюджетная обеспеченность которых после ее выравнивания одинакова / общее количество муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми

28.

Соотношение размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), планируемой бюджету каждого муниципального района (городского округа), к величине дотации, предусмотренной в плановом периоде в республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год

 

Не ниже запланированного уровня

Информация Министерства финансов Республики Коми

Плановый размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) бюджету муниципального района (городского округа) / размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) бюджету муниципального района (городского округа), предусмотренной в плановом периоде в республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год

29.

Соотношение фактического финансирования расходов республиканского бюджета Республики Коми, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период

%

Не ниже запланированного уровня

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Коми

Объем фактического финансирования расходов республиканского бюджета Республики Коми, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Республике Коми / объем плановых расходов республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Республике Коми согласно сводной бюджетной росписи на соответствующий период

30.

Соотношение фактического финансирования расходов республиканского бюджета Республики Коми, направленных на предоставление грантов муниципальным образованиям городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, достигшим наилучших результатов по увеличению базы налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период

%

Не ниже запланированного уровня

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Коми

Объем фактического финансирования расходов республиканского бюджета Республики Коми, направленных на предоставление грантов муниципальным образованиям городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, достигшим наилучших результатов по увеличению базы налоговых и неналоговых доходов местного бюджета / объем плановых расходов республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на предоставление грантов муниципальным образованиям городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, достигшим наилучших результатов по увеличению базы налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, согласно сводной бюджетной росписи на соответствующий период

31.

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм

 

Не ниже запланированного уровня

Годовой отчет о реализации государственной программы

Количество невыполненных показателей / общее количество показателей


Информация по документу
Читайте также