Расширенный поиск
Постановление Правительства Москвы от 27.11.2007 № 1017-ППМ О С К В А ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27 ноября 2007 N 1017-ПП Утратилo силу - Постановление Правительства Москвы от 21.03.2013 г. N 164-ПП О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 3 июля 2007 г. N 546-ПП Во исполнение пункта 10.3 постановления Правительства Москвы от 3 июля 2007 г. N 546-ПП "О прогнозе социально-экономического развития города Москвы до 2011 года" Правительство Москвы постановляет: 1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 3 июля 2007 г. N 546-ПП "О прогнозе социально-экономического развития города Москвы до 2011 года": 1.1. В приложении 1 к постановлению: 1.1.1. В разделе "Основные тенденции предыдущего периода": 1.1.1.1. В абзаце первом слова "в среднем на 9,8%" заменить словами "в среднем на 10,1%". 1.1.1.2. В абзаце втором слова "в месяц до 18,7 тыс. рублей" заменить словами "в месяц до 18,0 тыс.руб.". 1.1.1.3. В абзаце пятом слова "в 2006 году - на 22,1%" заменить словами "в 2006 году - на 23,5%". 1.1.1.4. В таблице строки "Валовой региональный продукт" и "Среднемесячная заработная плата" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 1.1.2. В разделе "Факторы и условия социально-экономического развития Москвы в 2008-2011 гг." в таблице "Основные показатели развития экономики России" изложить строку "Оборот розничной торговли" в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 1.1.3. В разделе "Демографическая ситуация": 1.1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: "В 2007-2010 гг. рождаемость, растущая с 2000 года, стабилизируется, а в дальнейшем в силу возрастной структуры женского населения города произойдет ее сокращение. С 2011 года, с учетом сокращения числа женщин в возрасте 20-34 лет, число родившихся начнет сокращаться (к 2020 году примерно вдвое по сравнению с современным уровнем) и восстановится на современном уровне лишь к 2025-2030 гг.". 1.1.3.2. Абзац второй признать утратившим силу. 1.1.4. В разделе "Валовой региональный продукт, инвестиции": 1.1.4.1. В абзаце втором слова "Базой станет наращивание объемов промышленного производства и рыночных услуг." заменить словами "Базой станет наращивание объемов промышленного производства и рыночных услуг, внедрение инновационных технологий.". 1.1.4.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: "Прогнозируемая динамика экономического роста позволит увеличить производство валового регионального продукта на одного занятого в экономике города с 823 тыс.руб. в 2006 году до 1 442 тыс. руб. в 2010 году и до 1 653 тыс. руб. - в 2011 году.". 1.1.4.3. Абзац пятый после слов "за счет развития новых форм привлечения инвестиций в экономику города" дополнить словами "в том числе". 1.1.4.4. В абзаце шестом слова "в том числе государственных институтов развития" заменить словами "в том числе новых инструментов развития". 1.1.5. В разделе "Отрасли экономики" абзац четвертый изложить в следующей редакции: "В период 2007-2011 гг. Правительство Москвы сформирует и приступит к реализации комплекса мероприятий в рамках городской транспортной стратегии, направленных на формирование эффективной транспортной системы города и в первую очередь на решение приоритетных городских проблем: создание систем городского парковочного пространства, новых форм организации дорожного движения, новых проектных и конструктивных ресурсосберегающих решений, снижение негативного воздействия автотранспортного комплекса на окружающую среду, и других мероприятий.". 1.1.6. В разделе "Тарифы на жилищно-коммунальные услуги": 1.1.6.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: "В среднесрочном периоде предполагается увеличить долю платежей населения в стоимости жилищно-коммунальных услуг до 69,3%. При этом число семей, получающих жилищную субсидию, увеличится на 20-23% (600-650 тыс. семей), а средний размер субсидии на одну семью - в 1,5 раза (до 1 580 руб. в месяц).". 1.1.6.2. Дополнить раздел абзацем четвертым в следующей редакции: "Перекрестное субсидирование на электрическую и тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения сократится и будет ликвидировано по электроэнергии в 2009 году, а по водоснабжению и водоотведению в 2010 году. Платежи населения за тепловую энергию к 2011 году обеспечат компенсацию 80% реальной стоимости услуг.". 1.1.7. В разделе "Уровень жизни населения": 1.1.7.1. В абзаце пятом слова "В городском секторе бюджетной сферы МРОТ будет доведен до уровня прожиточного минимума к концу 2008 года, и на последующие годы предусмотрено его изменение темпами, превышающими общероссийские." заменить словами "В городском секторе бюджетной сферы МРОТ будет доведен до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения к концу 2008 года, и на последующие годы предусмотрено его изменение темпами, превышающими общероссийские.". 1.1.7.2. Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 1.1.7.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: "Среднемесячная заработная плата в социальной сфере к 2011 году достигнет общегородского уровня. Существенным фактором дополнительного ускорения роста заработной платы работников бюджетной сферы может стать перевод учреждений на новые организационно-правовые формы и переход на новые отраслевые системы оплаты труда.". 1.1.7.4. Таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 1.1.8. В разделе "Отрасли социальной сферы": 1.1.8.1. В абзаце первом слова "в сравнении с 2006 годом на 51,1 тыс.," заменить словами "в сравнении с 2006 годом более чем на 50 тыс.,", слова "предстоит построить 88 школьных зданий" заменить словами "предстоит построить 85 школьных зданий". 1.1.8.2. В абзаце седьмом слова "диагностического корпуса городской больницы N 13 им.Н.Ф.Филатова" заменить словами "лечебно-диагностического корпуса городской больницы N 13 им. Н.Ф.Филатова", слова "новые корпуса в детских больницах на 470 коек" исключить, слова "осуществлено строительство пристроек" заменить словами "начато строительство пристроек". 1.1.8.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: "Будет продолжено совершенствование системы социального обслуживания людей пожилого возраста и инвалидов, уровень обеспеченности населения местами в учреждениях социального обслуживания людей пожилого возраста и инвалидов вырастет с 15,95 до 19,1 мест на 10 тыс. жителей. К 2011 году будет введено в эксплуатацию 16 новых учреждений социальной защиты. Особое внимание будет уделено совершенствованию системы реабилитации инвалидов.". 1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 1.3. Приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В. П.п.Мэр Москвы Ю.М.Лужков Приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. N 1017-ПП ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 3 ИЮЛЯ 2007 г. N 546-ПП Прогноз социально-экономического развития города Москвы до 2011 года Основные тенденции предыдущего периода (в % к предыдущему году) +----------------------------------------------------------------+ | | 2000| 2001| 2002| 2003| 2004| 2005| 2006| 2006| | | | | | | | | |в % к| | | | | | | | | | 1999| +----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Валовой регио- |118,9|103,0|110,0|108,8|107,2|112,5|110,5|195,3| |нальный продукт | | | | | | | * | | |(в сопоставимых | | | | | | | | | | основных ценах)| | | | | | | | | +----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Среднемесячная |137,1|152,5|129,7|134,8|123,5|135,7|124,8|764,5| |заработная плата| | | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+ Приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. N 1017-ПП ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 3 ИЮЛЯ 2007 г. N 546-ПП Прогноз социально-экономического развития города Москвы до 2011 года Факторы и условия социально-экономического развития Москвы в 2008-2011 гг. Основные показатели развития экономики России (в % к предыдущему году) +----------------------------------------------------------------+ | | 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009| 2010| +----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Оборот розничной |113,3|112,8|113,9|111,6|110,5|109,1|108,4| |торговли | | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+ Приложение 3 к постановлению Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. N 1017-ПП ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 3 ИЮЛЯ 2007 Г. N 546-ПП Прогноз социально-экономического развития города Москвы до 2011 года Уровень жизни населения +----------------------------------------------------------------+ | | 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009| 2010| +----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Среднегодовой прожи- | 4107| 4808| 5792| 6453| 7137| 7847| 8641| |точный минимум трудо- | | | | | | | | |способного населения | | | | | | | | |(руб. в месяц) | | | | | | | | +----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Индекс роста прожиточ-| 1,15| 1,17| 1,20| 1,11| 1,11| 1,10| 1,10| |ного минимума | | | | | | | | +----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Среднегодовая зарплата| 2058| 2983| 4200| 5467| 6800| 8433|10059| |I разряда Единой тари-| | | | | | | | |фной сетки (ЕТС) в ме-| | | | | | | | |сяц (руб.) | | | | | | | | +----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Индекс роста среднего-| 1,25| 1,45| 1,41| 1,30| 1,24| 1,24| 1,19| |довой зарплаты I раз- | | | | | | | | |ряда ЕТС | | | | | | | | +----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Доля среднегодовой за-| 50,1| 62,0| 72,5| 84,7| 95,3|107,5|116,4| |работной платы I раз- | | | | | | | | |ряда ЕТС к среднегодо-| | | | | | | | |вому прожиточному ми- | | | | | | | | |нимуму трудоспособного| | | | | | | | |населения (%) | | | | | | | | +----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Затраты на заработную |36,84|47,27|70,74|105,9|156,4|202,8|245,4| |плату в социальной | | | | | | | | |сфере (млрд. руб.) | | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+ Приложение 4 к постановлению Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. N 1017-ПП ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 3 ИЮЛЯ 2007 г. N 546-ПП Прогноз социально-экономического развития города Москвы до 2011 года Уровень жизни населения ------------------------------------------------------------------------------------- 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ------------------------------------------------------------------------------------- Прожиточный минимум (среднегодовой), рублей 1480 2249 2698 3165 3580 4169 5122 5703 6306 6934 7635 Прожиточный минимум (среднегодовой) трудоспособного населения, рублей 1726 2501 3020 3586 4107 4808 5792 6453 7137 7847 8641 Среднемесячная зарплата на одного работающего, рублей 3229 4924 6388 8612 10634 14425 17998 22767 27588 32265 37420 Среднемесячная зарплата в социальной сфере, рублей 2406 3672 5416 6975 8803 10552 15651 20346 25229 31285 37229 Соотношение зарплаты в социальной сфере к средней по городу (%) 74,5 74,6 84,8 81,0 82,8 73,2 87,0 89,4 91,4 97,0 99,5 Величина прожиточного минимума пенсионера, рублей 1786 1832 1969 2248 2474 2851 3531 3940 4338 4778 5263 Численность пенсионеров, получающих городские доплаты (тыс.чел.) 1976 1847,7 1950,6 1950,3 1950 1972 1985,5 1992 2010 2030 2050 Средний размер городских доплат (руб.) 288 460 588 851 980 1030 1160 1290 1423 1568 1728 Предусмотрено в бюджете и перспективном финансовом плане на доплаты к пенсиям (млн.руб.) 4745,2 8977,5 12291,2 16772,2 22721,7 23565,8 27925,3 31610 35201,1 37745 41657,2 Приложение 5 к постановлению Правительства Mосквы от 27 ноября 2007 г. N 1017-ПП Приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 3 июля 2007 г. N 546-ПП Основные социально-экономические показатели развития города Москвы до 2011 года +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | Единица | 2006 г.| 2007 г.| п р о г н о з | | Показатели | измере- | отчет | оценка +-----------------------------------| | | ния | | | 2008 г.| 2009 г.| 2010 г.| 2011 г.| +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Численность населения (среднегодовая) тыс.чел. 10433,9 10452,3 10472,5 10494,4 10516,5 10536,0 в том числе в трудоспособном тыс.чел. 6766,0 6700,0 6620,0 6537,0 6458,0 6380,0 возрасте Валовой региональный продукт в % к 110,5 107,5 107,3 107,0 107,5 107,5 (в сопоставимых основных ценах) пред.году (оценка) Индекс потребительских цен в среднем за год % 109,3 109,0 108,0 107,0 106,5 105,5 декабрь к декабрю % 109,0 108,0 106,7 106,5 106,2 105,0 Индекс промышленного производства в % к 119,6 111,0 112,0 112,0 112,0 111,3 пред.году Индекс оптовых цен в среднем за год % 109,6 110,5 108,0 107,5 107,0 106,0 декабрь к декабрю % 111,5 115,5 108,5 107,0 107,3 105,8 Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" декабрь к декабрю % 113,1 117,6 116,5 111,8 109,1 107,1 Объем инвестиций в основной капитал млрд.руб. 555,8 718,9 896,2 1067,1 1234,0 1405,9 за счет всех источников финансиро- % к пред. 109,4 110,0 107,0 106,5 106,0 105,0 вания(территория города Москвы) году Инвестиции в основной капитал млрд.руб. 391,0 499,67 540,03 473,20 551,60 563,66 по программе Правительства Москвы % к пред. 142,3 108,7 92,8 78,4 106,8 94,2 за счет всех источников финансиро- году вания из них за счет средств городского млрд.руб. 275,39 369,73 405,82 331,40 403,21 423,37 бюджета % к пред. 148,8 114,2 94,1 73,0 111,5 96,8 году Трудовые ресурсы тыс.чел. 8482,0 8504,0 8520,0 8537,0 8555,0 8575,0 Уровень общей безработицы в % 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 (по методологии МОТ) в том числе официально в % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 зарегистрированных безработных Среднемесячная заработная плата: - номинальная рублей 17 998 22 767 27 588 32 265 37 420 43 031 % к пред. 124,8 126,4 121,2 117,0 116,0 115,0 году - реальная % к пред. 114,2 116,0 112,2 109,3 108,9 109,0 году Реальные располагаемые денежные % к пред. 107,1 105,9 106,8 105,9 105,0 104,9 доходы населения году Прожиточный минимум на душу населения рублей 5 122 5 703 6 306 6 934 7 635 8 344 в том числе: трудоспособное рублей 5 792 6 453 7 137 7 847 8 641 9 431 пенсионеры рублей 3 531 3 940 4 338 4 778 5 263 5 786 дети рублей 4 393 4 878 5 383 5 913 6 498 7 108 Оборот розничной торговли млрд.руб. 1817,8 2051,4 2294,0 2505,0 2712,0 2919,0 % к пред. 107,1 105,5 105,0 104,0 103,6 103,0 году Объем платных услуг населению млрд.руб. 659,2 766,5 873,0 991,0 1121,0 1226,0 % к пред. 107,2 101,0 101,0 100,5 100,5 100,5 году в том числе услуги гостиниц и млрд.руб. 32,79 36,5 41,1 51,1 67,55 111,4 аналогичных мест размещения % к пред. 111,0 102,0 104,0 116,0 123,0 165,0 году Внешнеторговый оборот (товаров и млн.долл. 61461,4 73159,5 82484,8 93286,5 103817,6 112123,0 услуг), в том числе: США Экспорт (товаров и услуг) млн.долл. 13662,8 14245,3 14478,3 15336,8 15995,5 16635,3 США из него экспорт товаров млн.долл. 12515,6 12970,8 13142,7 13937,4 14516,9 15050,7 США Импорт (товаров и услуг) млн.долл. 47798,6 58914,2 68006,5 77950,0 87822,1 95487,7 США из него импорт товаров млн.долл. 47105,7 58214,4 67299,7 77237,5 87094,0 94740,7 США Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения тыс.тонн 95,0 89,9 81,6 74,6 66,1 66,1 Приложение 6 к постановлению Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. N 1017-ПП Приложение 3 к постановлению Правительства Москвы от 3 июля 2007 г. N 546-ПП Показатели, характеризующие повышение уровня жизни населения города Москвы до 2011 года +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели | Единица | 2006 г. | 2007 г. | прогноз | | | измерения | отчет | оценка +----------------------------------------| | | | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г.| +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Демографическая ситуация Рождаемость человек на 1000 9,0 9,2 9,3 9,4 9,4 9,2 человек населе- ния Смертность человек на 1000 12,2 12,1 12,1 12,0 12,0 12,0 человек населе- ния Младенческая смертность человек на 1000 7,9 7,7 7,5 7,3 7,1 7,0 родившихся Численность детей в учреждениях тыс. человек 259,6 275,1 285,1 298,7 310,7 315,2 дошкольного образования Численность учащихся в учрежде- тыс. человек 765,3 742,8 731,2 733,7 752,3 772,6 ниях общего образования (днев- ные государственные общеобразо- вательные школы) Численность пенсионеров, состо- тыс. человек 2456,5 2483,6 2506,2 2540,4 2580,1 2613,6 ящих на учете в Пенсионном фон- де человек на 1000 235,6 237,6 239,3 242,1 245,3 248,2 человек населе- ния Социальная защита населения Ежемесячные городские доплаты к млрд. руб. 27,93 31,61 35,20 37,75 41,66 45,81 пенсиям до прожиточного миниму- ма пенсионера Количество пенсионеров, полу- тыс. человек 1985,5 1992,0 2010,0 2030,0 2050,0 2070,0 чающих доплату Ежемесячные городские денежные млрд. руб. 2,27 2,64 3,14 3,21 3,57 3,80 выплаты (ЕГДВ) Количество человек, получающих тыс. человек 784,2 789,5 791,5 792,6 793,5 794,0 денежную выплату Компенсация за пользование го- млрд. руб. 1,01 2,07 2,3 2,61 2,95 3,15 родским телефоном Количество человек, получающих тыс. человек 853,9 867,0 885,4 905,7 930,8 930,8 компенсации Бесплатные и льготные медикамен- млрд. руб. 3,86 4,68 5,03 5,41 5,79 6,25 ты, зубопротезирование Ежемесячные пособия гражданам, млрд. руб. 1,56 3,11 4,80 6,71 8,66 10,60 имеющим детей Количество человек, получающих тыс. человек 696,6 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 пособия Субсидии на реализацию мер соци- млрд. руб. 15,30 20,46 28,04 31,67 36,32 40,68 альной поддержки по оплате про- езда на городском пассажирском транспорте и московском метропо- литене Субсидии на реализацию мер соци- млрд. руб. 0,63 0,94 0,98 1,02 1,03 1,04 альной поддержки по оплате про- езда на пригородном пассажирском транспорте Денежные компенсации взамен на- млрд. руб. 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,09 туральных льгот Количество человек, получающих тыс. человек 17,0 31,3 38,6 46,6 56,5 56,5 денежную компенсацию Субсидии на оплату жилищно-ком- млрд. руб. 4,84 6,16 9,07 11,56 15,34 18,41 мунальных услуг Льготы по оплате жилищно-ком- млрд. руб. 11,78 14,14 16,82 21,04 25,09 29,98 мунальных услуг в том числе за счет средств млрд. руб. 3,43 8,31 10,70 14,56 17,87 20,49 городского бюджета Капитальный ремонт жилищного млрд. руб. 17,47 25,54 40,00 40,00 40,00 40,00 фонда Расходы по эксплуатации млрд. руб. 22,14 31,49 41,05 52,38 61,59 63,84 жилищного фонда Ввод объектов по отрасли "Образование": общеобразовательные школы ед./мест 22/14235 20/10695 23/14295 24/13105 40/19690 40/23375 блоки начальных классов ед./мест 4/1090 4/1150 4/1250 10/2790 15/4550 5/1250 детские дошкольные учреждения ед./мест 96/14855 100/15750 100/12020 100/13770 40/6420 35/5800 профессионально-технические ед./мест - 2/1050 2/1050 2/800 2/800 2/1100 училища физкультурно-оздоровительные ед. - 2 5 1 4 4 комплексы к школам, бассейны и прочие объекты Ввод объектов по отрасли "Здравоохранение": поликлиники ед./мест 2/1170 1/320 2/1500 2/610 5/3200 2/1400 пристройки к поликлиникам и ед./мест 1/372 1/400 - 1/60 1/150 - больницам хосписы ед./мест 1/30 - - 1/30 - - роддома ед./мест - 1/240 1/110 - 1/140 - подстанции скорой медицинской ед. - - - 1 6 - помощи другие объекты ед./мест 5/1192 6/300 2/376 3/120 3/100 3 Ввод объектов по отрасли "Физическая культура и спорт": детско-юношеские спортивные ед. - 1 2 4 4 3 школы физкультурно-оздоровительные ед. - 43 58 47 28 28 комплексы ВМХ-велодромы ед. - 1 - - - - спортсооружения из быстровоз- ед. - - - - - - водимых конструкций горнолыжные склоны ед. - - 2 - - - другие объекты ед. 3 1 1 7 8 - Строительство и ввод гостиничных объектов ед. 15 17 55 157 91 - мест 2 972 3 938 15 413 98 655 - Обеспеченность населения: больничными койками коек на 10 101,7 102,1 102,3 102,4 102,5 102,6 тыс.жителей амбулаторно-поликлиническими посещений в 352,7 353,5 354,5 354,8 355,1 355,3 учреждениями смену на 10 тыс.жителей врачами чел. на 76,2 76,2 76,3 76,4 76,5 76,6 10 тыс.жителей средним медицинским персоналом чел. на 95,3 95,3 95,4 95,5 95,6 95,7 10 тыс.жителей стационарными учреждениями со- мест на 10 15,92 15,95 16,21 17,04 19,10 19,86 циального обслуживания преста- тыс.жителей релых и инвалидов (взрослых и детей) дошкольными образовательными мест на 100 69,5 71,3 69,7 68,8 68,4 68,7 учреждениями детей дошколь- ного возраста общеобразовательными школами мест на 100 107,9 113,2 116,7 118,5 118,0 117,7 детей школь- ного возраста общедоступными библиотеками учреждений на 4,49 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 100 тыс. насе- ления учреждениями культурно-досуго- учреждений на 1,11 1,11 1,14 1,16 1,19 1,21 вого типа 100 тыс. насе- ления общей площадью жилых помещений кв. метров на 19,7 20,1 20,6 21,1 21,1 21,1 одного жителя Новое жилищное строительство, на территории города Москвы - всего тыс.кв.м 4779,7 4800,0 5300,0 6000,0 6500,0 6500,0 Площади жилых помещений, необ- тыс.кв.м 1870,0 2234,0 2584,0 2543,0 2129,0* 1670,0* ходимые для решения общего- родских социальных задач в том числе по программам: "Молодой семье - доступное тыс.кв.м 234,4 370,0 470,0 570,0 670,0 670,0 жилье" Социальной ипотеки тыс.кв.м 134,3 200,0 200,0 310,0 630,0 630,0 Снос пятиэтажного жилищного тыс.кв.м 456,0 501,8 725,3 980,3 994,2 - фонда первого периода индуст- риального домостроения (сноси- мые серии)** Обеспечение жильем военнослу- тыс.квартир 3,909 3,715 - - - - жащих Вооруженных Сил Российской Федерации Количество семей, признанных тыс.семей 185,6 176,3 167,5 157,5 143,3 129,3 нуждающимися в улучшении жи- лищных условий по состоянию на 31 декабря текущего года Количество семей из числа граж- тыс.семей 8,6 10,526 10,526 12,281 17,544 17,544 дан, признанных нуждающимися, улучшивших жилищные условия по состоянию на 31 декабря текущего года Обеспеченность инфраструктурой и ресурсами Объем поставки водоснабжения млн.куб.м 1616,5 1577,9 1547,9 1519,4 1491,8 1464,9 в том числе на нужды населения млн.куб.м 1125,0 1089,4 1057,4 1026,6 996,7 967,8 Строительство и реконструкция км 12,56 19,8 20,0 22,4 6,0 3,0 дорог, финансируемых за счет средств целевого бюджетного территориального дорожного фонда Ввод дорог за счет средств го- км 28,8 14,0 30,0 32,0 34,0 36,0 родского бюджета Протяженность эксплуатационного км - 15,22 - 8,68 - 7,8 пути метрополитена в двухпутном исчислении Строительство станций метропо- единиц - 6 - 5+1 депо - 3+1 депо литена Объем организованных поставок млн.тонн 8,99 9,44 9,7 10,0 10,4 10,8 продовольствия в том числе: поставок продовольствия из ре- млн.тонн 7,33 7,7 8,1 8,5 8,8 9,2 гионов России из них: объем поставок продовольствия млн.тонн 1,2 1,5 1,7 1,9 2,0 2,1 московскими агрохолдингами Объем поставок продовольствия млн.тонн 1,54 1,59 1,65 1,72 1,79 1,86 по годовым программам оптовых закупок (поставок) предприятий с финансовой поддержкой Прави- тельства Москвы _______________________ * Снижение объема площадей обусловлено завершением в 2010 году программы переселения жителей из сносимых пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения ** Объемы ежегодно уточняются в городских жилищных программах Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|