Расширенный поиск
Постановление Администрации Ярославской области от 12.04.2004 № 73-аАДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2004 N 73-а г. Ярославль Об исполнении областного бюджета за 2003 год Исполнение областного бюджета за 2003 год осуществлялось в соответствии с Законом Ярославской области "Об областном бюджете на 2003 год". Областной бюджет за 2003 год исполнен по доходам в сумме 8398 млн. рублей или на 89% к годовому плану, по расходам - 9212 млн. рублей, 90% к плану года. В областной бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов 6590,0 млн. руб., что выше уровня 2002 года на 16,3% или на 921,6 млн. руб. Исполнение к сумме, утвержденной по бюджету на год, составило 91%, не получено 664,5 млн. руб. Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области за 2003 год - 13533,8 млн. руб., рост к соответствующему периоду 2002 года составил 6,4%. Перечислено в федеральный бюджет 12097,2 млн. руб. или 48,3 % от суммы налогов и сборов, уплаченных предприятиями области. Недоимка на 01.01.2004 во все уровни бюджетной системы, с учетом налогов, формирующих расходы дорожного хозяйства, составила 2522,7 млн. руб., в том числе по федеральным налогам - 1902,1 млн. руб., региональным налогам - 325,6 млн. руб., местным налогам - 248,4 млн. руб. Областным бюджетом полностью исполнены обязательства по перечислению субсидий на заработную плату муниципальным образованиям области. Практически полностью профинансированы расходы по приобретению продуктов питания и медикаментов в отраслях социальной сферы. Благодаря мерам, принятым Администрацией области по своевременной оплате из областного бюджета текущего потребления топливно-энергетических ресурсов и уменьшению задолженности прошлых лет за потребленные жилищно-коммунальным хозяйством и объектами социальной сферы энергоресурсы, обеспечен отопительный сезон, а также бесперебойная работа предприятий пассажирского транспорта. Профинансированы мероприятия по подготовке к зиме и по энергоресурсосбережению в области. АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Информацию заместителя Губернатора области - директора департамента финансов области Федорова А.П. об исполнении областного бюджета за 2003 год (приложения 1-23) принять к сведению. 2. Директорам департаментов Администрации области и иных органов исполнительной власти области: 2. 1. Принять меры к своевременной подготовке подведомственных объектов к осенне-зимнему периоду 2004 - 2005 годов за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 2004 год по соответствующим разделам. 2. 2. Указать на недопустимость наличия остатков неиспользованных средств на счетах департаментов и нецелевого использования средств на соответствующие отчетные периоды. 3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области: 3. 1. Направить усилия на повышение собираемости налогов и сборов в местные бюджеты. 3. 2. Продолжить практику первоочередного финансирования расходов по заработной плате работников бюджетной сферы с направлением на эти цели не менее 40% собственных доходов при наличии задолженности. 3. 3. Обеспечить эффективное использование средств, выделяемых из областного бюджета на подготовку к зиме ЖКХ и объектов социальной сферы, произвести софинансирование из средств местных бюджетов работ по подготовке к зиме, а также выполнение своих обязательств по оплате топливно-энергетических ресурсов. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области Ковалева В.А. Первый заместитель Губернатора области В.А.Ковалев Приложение 1 к постановлению Администрации области от 12.04.2004 N 73-а Исполнение доходов областного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 2003 год Код Наименование План Факт % (тыс. (тыс. исполнения руб.) руб.) 1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7050640 6348851 90% 1010000 Налоги на прибыль 2358900 2395040 102% 1010100 Налог на прибыль организаций 1131000 1129127 100% 1010200 Налог на доходы физических лиц 1197000 1235632 103% 1010400 Налог на игорный бизнес 30900 30281 98% 1020000 Налоги на товары и услуги. Лицензионные 2680490 2416286 90% и регистрационные сборы 1020200 Акцизы по подакцизным товарам 2515090 2277678 91% (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации 1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 1000 1188 119% 1020600 Налог на покупку иностранной валюты 52 1020700 Налог с продаж 164400 137368 84% 1030000 Налоги на совокупный доход 39500 44645 113% 1030100 Единый налог, взимаемый в связи с 17500 21342 122% применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства 1030200 Единый налог на вмененный доход для 22000 23303 106% определенных видов деятельности 1040000 Налоги на имущество 654000 601929 92% 1040200 Налог на имущество предприятий 654000 601929 92% 1050000 Платежи за пользование природными 346450 352521 102% ресурсами 1050300 Налог на добычу полезных ископаемых 350 182 52% 1050400 Платежи за пользование лесным фондом 15200 14270 94% 1050500 Плата за пользование водными объектами 44700 43081 96% 1050600 Плата за нормативные и сверхнормативные 45000 38386 85% выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов 1050700 Земельный налог 240000 253930 106% 1050800 Плата за право пользования объектами 1200 1321 110% животного мира и водными биологическими ресурсами 1054000 Прочие платежи за пользование природными 1351 ресурсами 1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 971300 538430 55% 1400303 Налог на пользователей автодорог 711300 423582 60% 1400315 Налог с владельцев транспортных средств 10000 3998 40% 1404000 Прочие налоговые платежи и сборы 250000 110850 44% 2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 157490 198982 126% 2010000 Доходы от имущества, находящегося в 99190 123171 124% государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций 2010100 Дивиденды по акциям, принадлежащим 2000 2426 121% государству 2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, 67000 96234 144% находящегося в государственной и муниципальной собственности 2010202 Арендная плата за земли городов и 60000 87856 146% поселков 2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду 7000 8378 120% имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2010400 Проценты, полученные от предоставления 9700 6031 62% бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны 2010600 Доходы от оказания услуг и компенсации 19300 16774 87% затрат государства 2010800 Перечисление части прибыли 200 199 100% государственных и муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов 2011000 Доходы от продажи квартир 990 990 100% 2012000 Доходы от реализации имущества 517 государственных унитарных предприятий и учреждений 2060000 Административные платежи и сборы 18800 19577 104% 2060100 Сборы, взимаемые Государственной 18200 17567 97% инспекцией безопасности дорожного движения (за исключением штрафов) 2064000 Прочие платежи, взимаемые 600 2010 335% государственными или муниципальными организациями за выполнение определенных функций 2070000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 3500 2236 64% 2090000 Прочие неналоговые доходы 36000 53998 150% 3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 2180265 1808024 83% 3020000 От бюджетов других уровней 1660229 1721024 104% 3020100 Дотации 788188 788188 100% 3020200 Субвенции 467122 456981 98% 3020300 Средства, получаемые по взаимным 11110 83101 св.200% расчетам 3020400 Субсидии 391309 390570 100% 3024000 Прочие безвозмездные поступления от 2500 2184 87% бюджетов других уровней 3040000 От государственных организаций 520036 87000 17% 4200000 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ СУБЪЕКТОВ 45800 42160 92% РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВСЕГО ДОХОДОВ 9434195 8398017 89% Приложение 2 к постановлению Администрации области от 12.04.2004 N 73-а Исполнение расходов областного бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2003 год Код Наименование План (тыс. Факт % руб.) (тыс. исполнения руб.) 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 401998 368425 92% САМОУПРАВЛЕНИЕ 0102 Функционирование законодательных 31940 30500 95% (представительных) органов государственной власти 0103 Функционирование исполнительных органов 352216 322225 91% государственной власти 0105 Прочие расходы на общегосударственное 17842 15700 88% управление 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 17200 14721 86% 0201 Федеральная судебная система 17200 14721 86% 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 255806 243826 95% БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 0501 Органы внутренних дел 254026 242819 96% 0503 Уголовно-исполнительная система 1780 1007 57% 0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 752160 629196 84% 0701 Топливно-энергетический комплекс 34022 31890 94% 0705 Другие отрасли промышленности 14233 10321 73% 0707 Строительство, архитектура 698405 583093 83% 0709 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 5500 3892 71% 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 266888 239772 90% 0801 Сельскохозяйственное производство 214029 199396 93% 0802 Земельные ресурсы 13478 5913 44% 0803 Заготовка и хранение сельскохозяйственной 9700 10268 106% продукции 0804 Рыболовное хозяйство 1000 980 98% 0805 Прочие мероприятия в области сельского 28681 23215 81% хозяйства 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ 101700 64929 64% РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 0901 Водные ресурсы 20000 13629 68% 0902 Лесные ресурсы 34500 26188 76% 0903 Охрана окружающей природной среды, животного и 2200 2200 100% растительного мира 0906 Прочие расходы в области охраны окружающей 45000 22912 51% природной среды и природных ресурсов 1000 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 203701 184136 90% 1001 Автомобильный транспорт 131940 131729 100% 1002 Железнодорожный транспорт 55326 36567 66% 1003 Воздушный транспорт 4000 3600 90% 1004 Водный транспорт 12435 12240 98% 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 16000 12270 77% 1101 Малый бизнес и предпринимательство 11000 8116 74% 1102 Прочие мероприятия по развитию рыночной 5000 4154 83% инфраструктуры 1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21432 18429 86% 1201 Жилищное хозяйство 12432 12432 100% 1203 Прочие структуры коммунального хозяйства 9000 5997 67% 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 95280 76612 80% ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 1302 Предупреждение и ликвидация последствий 26940 23319 87% чрезвычайных ситуаций 1304 Государственная противопожарная служба 68340 53293 78% 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 429071 412908 96% 1401 Дошкольное образование 5110 5507 108% 1402 Общее образование 122703 124981 102% 1403 Начальное профессиональное образование 6196 6434 104% 1404 Среднее профессиональное образование 90724 85250 94% 1405 Переподготовка и повышение квалификации 22903 23517 103% 1407 Прочие расходы в области образования 181435 167219 92% 1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 173790 158460 91% 1501 Культура и искусство 156668 146083 93% 1503 Прочие мероприятия в области культуры и 17122 12377 72% искусства 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 8672 8536 98% 1601 Телевидение и радиовещание 1449 1364 94% 1602 Периодическая печать и издательства 7049 7057 100% 1603 Прочие средства массовой информации 174 115 66% 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 819165 776000 95% 1701 Здравоохранение 651037 625090 96% 1703 Физическая культура и спорт 168128 150910 90% 1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 535132 497171 93% 1801 Учреждения социального обеспечения и службы 187519 183908 98% занятости 1802 Социальная помощь 26501 22866 86% 1803 Молодежная политика 11779 11872 101% 1806 Прочие мероприятия в области социальной 172325 146005 85% политики 1807 Государственные пособия гражданам, имеющим 137008 132520 97% детей 1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 111000 108291 98% ДОЛГА 1901 Обслуживание государственного и муниципального 111000 108291 98% внутреннего долга 2100 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 4249598 3841939 90% 2101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 4129908 3735299 90% 2103 Мероприятия в области регионального развития 119690 106640 89% 2300 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ 22159 20404 92% 2301 Мобилизационная подготовка экономики 22159 20404 92% 2600 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1592198 1423754 89% 2601 Дорожное хозяйство 1592198 1423754 89% 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 109437 69009 63% 3001 Резервные фонды 23000 13079 57% 3002 Проведение выборов и референдумов 11861 11744 99% 3003 Бюджетные ссуды (бюджетные кредиты) -3552 3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим 74576 47738 64% подразделам 3100 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 45800 42842 94% 3130 Фонд ГИБДД УВД области 45800 42842 94% ВСЕГО РАСХОДОВ 10228187 9211630 90% ДЕФИЦИТ 793992 813613 Приложение 3 к постановлению Администрации области от 12.04.2004 N 73-а Исполнение текущих расходов областного бюджета за 2003 год Код Наименование План Факт % (тыс. (тыс. исполнения руб.) руб.) 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 348348 326262 94% САМОУПРАВЛЕНИЕ 0102 Функционирование законодательных 31170 29975 96% (представительных) органов государственной власти 0103 Функционирование исполнительных органов 302018 282006 93% государственной власти 0105 Прочие расходы на общегосударственное 15160 14281 94% управление 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 8198 7818 95% 0201 Федеральная судебная система 8198 7818 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 234640 229497 98% БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 0501 Органы внутренних дел 233860 228690 98% 0503 Уголовно-исполнительная система 780 807 103% 0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 54775 46793 85% 0701 Топливно-энергетический комплекс 34022 31890 94% 0705 Другие отрасли промышленности 13733 10094 74% 0707 Строительство, архитектура 1520 917 60% 0709 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 5500 3892 71% 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 190961 164454 86% 0801 Сельскохозяйственное производство 139029 124396 89% 0802 Земельные ресурсы 13478 5913 44% 0803 Заготовка и хранение сельскохозяйственной 9700 10268 106% продукции 0804 Рыболовное хозяйство 1000 980 98% 0805 Прочие мероприятия в области сельского 27754 22897 82% хозяйства 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ 92800 60132 65% РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 0901 Водные ресурсы 20000 13629 68% 0902 Лесные ресурсы 25600 21391 84% 0903 Охрана окружающей природной среды, животного и 2200 2200 100% растительного мира 0906 Прочие расходы в области охраны окружающей 45000 22912 51% природной среды и природных ресурсов 1000 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 203701 184136 90% 1001 Автомобильный транспорт 131940 131729 100% 1002 Железнодорожный транспорт 55326 36567 66% 1003 Воздушный транспорт 4000 3600 90% 1004 Водный транспорт 12435 12240 98% 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 15000 12270 82% 1101 Малый бизнес и предпринимательство 11000 8116 74% 1102 Прочие мероприятия по развитию рыночной 4000 4154 104% инфраструктуры 1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21432 18429 86% 1201 Жилищное хозяйство 12432 12432 100% 1203 Прочие структуры коммунального хозяйства 9000 5997 67% 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 68810 65143 95% ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 1302 Предупреждение и ликвидация последствий 16940 17328 102% чрезвычайных ситуаций 1304 Государственная противопожарная служба 51870 47815 92% 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 403179 394394 98% 1401 Дошкольное образование 5010 5395 108% 1402 Общее образование 108728 113105 104% 1403 Начальное профессиональное образование 6196 6434 104% 1404 Среднее профессиональное образование 83578 82078 98% 1405 Переподготовка и повышение квалификации 20203 22489 111% 1407 Прочие расходы в области образования 179464 164893 92% 1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 127496 125067 98% 1501 Культура и искусство 120968 117882 97% 1503 Прочие мероприятия в области культуры и 6528 7185 110% искусства 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 8414 8278 98% 1601 Телевидение и радиовещание 1449 1364 94% 1602 Периодическая печать и издательства 6791 6799 100% 1603 Прочие средства массовой информации 174 115 66% 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 700180 666207 95% 1701 Здравоохранение 532052 515297 97% 1703 Физическая культура и спорт 168128 150910 90% 1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 510619 480541 94% 1801 Учреждения социального обеспечения и службы 176219 178005 101% занятости 1802 Социальная помощь 26501 22866 86% 1803 Молодежная политика 11719 11812 101% 1806 Прочие мероприятия в области социальной 159172 135338 85% политики 1807 Государственные пособия гражданам, имеющим 137008 132520 97% детей 1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 111000 108291 98% ДОЛГА 1901 Обслуживание государственного и муниципального 111000 108291 98% внутреннего долга 2100 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 4117308 3722699 90% 2101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 4117308 3722699 90% 2300 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ 22159 20404 92% 2301 Мобилизационная подготовка экономики 22159 20404 92% 2600 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 648279 585227 90% 2601 Дорожное хозяйство 648279 585227 90% 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 106081 67164 63% 3001 Резервные фонды 23000 13079 57% 3002 Проведение выборов и референдумов 11637 11521 99% 3003 Бюджетные ссуды (бюджетные кредиты) -3552 3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим 71444 46116 65% подразделам 3100 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 30542 28161 92% 3130 Фонд ГИБДД УВД области 30542 28161 92% ВСЕГО РАСХОДОВ 8023922 7321367 91% Приложение 4 к постановлению Администрации области от 12.04.2004 N 73-а Исполнение капитальных расходов областного бюджета за 2003 год Код Наименование План Факт % исполнения (тыс. (тыс. руб.) руб.) 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 53650 42163 79% САМОУПРАВЛЕНИЕ 0102 Функционирование законодательных 770 525 68% (представительных) органов государственной власти 0103 Функционирование исполнительных органов 50198 40219 80% государственной власти 0105 Прочие расходы на общегосударственное 2682 1419 53% управление 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 9002 6903 77% 0201 Федеральная судебная система 9002 6903 77% 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 21166 14329 68% БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 0501 Органы внутренних дел 20166 14129 70% 0503 Уголовно-исполнительная система 1000 200 20% 0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 697385 582403 84% 0705 Другие отрасли промышленности 500 227 45% 0707 Строительство, архитектура 696885 582176 84% 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 75927 75318 99% 0801 Сельскохозяйственное производство 75000 75000 100% 0805 Прочие мероприятия в области сельского 927 318 34% хозяйства 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ 8900 4797 54% РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 0902 Лесные ресурсы 8900 4797 54% 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 1000 0 0% 1102 Прочие мероприятия по развитию рыночной 1000 0 0% инфраструктуры 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 26470 11469 43% ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 1302 Предупреждение и ликвидация последствий 10000 5991 60% чрезвычайных ситуаций 1304 Государственная противопожарная служба 16470 5478 33% 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 25892 18514 72% 1401 Дошкольное образование 100 112 112% 1402 Общее образование 13975 11876 85% 1404 Среднее профессиональное образование 7146 3172 44% 1405 Переподготовка и повышение квалификации 2700 1028 38% 1407 Прочие расходы в области образования 1971 2326 118% 1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 46294 33393 72% 1501 Культура и искусство 35700 28201 79% 1503 Прочие расходы в области культуры и искусства 10594 5192 49% 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 258 258 100% 1602 Периодическая печать и издательства 258 258 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 118985 109793 92% 1701 Здравоохранение 118985 109793 92% 1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 24513 16630 68% 1801 Учреждения социального обеспечения и службы 11300 5903 52% занятости 1803 Молодежная политика 60 60 100% 1806 Прочие мероприятия в области социальной 13153 10667 81% политики 2100 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 132290 119240 90% 2101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 12600 12600 100% 2103 Мероприятия в области регионального развития 119690 106640 89% 2600 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943919 838527 89% 2601 Дорожное хозяйство 943919 838527 89% 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3356 1845 55% 3002 Проведение выборов и референдумов 224 223 100% 3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим 3132 1622 52% подразделам 3100 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 15258 14681 96% 3130 Фонд ГИБДД УВД области 15258 14681 96% ВСЕГО РАСХОДОВ 2204265 1890263 86% Приложение 5 к постановлению Администрации области от 12.04.2004 N 73-а Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям и получателям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета за 2003 год Код вед. Код Главный распорядитель План (тыс. Факт % классиф. функц. кредитов, руб.) (тыс. исполнения классиф. получатель средств руб.) 000 0102 Государственная Дума 29321 28367 97% области 000 0102 Администрация области 2619 2133 81% 000 0103 Администрация области 103031 92341 90% 000 0103 Аналитический центр 4981 5168 104% Администрации области 000 0103 Управление информатизации 10155 10040 99% и технических средств Администрации области 000 0103 Департамент финансов 38178 26876 70% области 000 0103 Департамент 25845 25229 98% агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 000 0103 Департамент 9359 9265 99% промышленности и транспорта Администрации области 000 0103 Департамент 4822 4642 96% государственного регулирования хозяйственной деятельности Администрации области 000 0103 Департамент строительства 3790 3863 102% Администрации области 000 0103 Департамент 5283 4493 85% градостроительства и архитектуры области 000 0103 Департамент по управлению 10637 10479 99% государственным имуществом Администрации области 000 0103 Департамент ЖКХ 7256 7133 98% Администрации области 000 0103 Департамент по делам 2399 2434 101% молодежи Администрации области 000 0103 Департамент 8620 8607 100% здравоохранения и фармации Администрации области 000 0103 Департамент образования 9938 9767 98% Администрации области 000 0103 Департамент культуры и 11160 10297 92% туризма Администрации области 000 0103 Департамент по физической 2646 2644 100% культуре и спорту Администрации области 000 0103 Департамент социальной 14986 14535 97% защиты населения и труда Администрации области 000 0103 РЭК-департамент топлива и 14967 15018 100% энергетики области 000 0103 Транспортный отдел 44992 43727 97% Администрации области 000 0103 Департамент дорожного 19171 15667 82% хозяйства 000 0105 Контрольно-счетная палата 3685 3361 91% Ярославской области 000 0201 Управление судебного 17200 14721 86% департамента по Ярославской области 000 0701 РЭК - департамент топлива 34022 31890 94% и энергетики области 000 0705 ООО "Ярбытассоциация" 3000 2718 91% 000 0705 ГЛПМ "Спасское" 300 296 99% 000 0705 Государственный центр 1748 1203 69% контроля лекарственных средств 000 0705 Департамент 1400 1050 75% здравоохранения и фармации Администрации области 000 0705 Департамент финансов 7785 5054 65% области 000 0707 Департамент финансов 499715 404600 81% области 000 0707 Департамент по управлению 153350 142642 93% государственным имуществом Администрации области 000 1101 Департамент финансов 11000 8116 74% области 000 1102 Департамент финансов 5000 4154 83% области 000 1806 ООО "Яррегионгаз" 14305 12466 87% 000 1806 ОАО "Рыбинскгазсервис" 876 601 69% 000 1806 ОАО "Ярославльоблгаз" 7256 5849 81% 000 1901 Департамент финансов 111000 108291 98% области 000 2101 Департамент финансов 4129908 3735299 90% области 000 2103 Департамент финансов 119690 106640 89% области 000 3001 Департамент финансов 20000 11913 60% области 000 3003 Департамент финансов -3552 области 000 3004 Департамент по управлению 3348 1664 50% государственным имуществом Администрации области 000 3004 Администрация области 9123 9516 104% 000 3004 Департамент финансов 39392 14664 37% области 000 3004 Департамент ФГСЗН по 9254 9253 100% Ярославской области 000 3004 Департамент ЖКХ 125 95 76% Администрации области 000 3004 Управление экономической 3671 3619 99% безопасности бюджета 000 3004 ГУ ЯО "Областная служба 250 250 100% заказчика" 000 3004 Департамент строительства 706 705 100% Администрации области 000 3004 Управление 500 0 0% Госнаркоконтроля России по Ярославской области ИТОГО 5591765 4989803 89% 022 1002 ФГУП СЖД 55326 36567 66% 022 1806 ФГУП СЖД 3707 2907 78% ИТОГО 59033 39474 67% 050 0709 Департамент финансов 5500 3892 71% области 050 0901 Главное управление 20000 13629 68% природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ярославской области 050 0902 Главное управление 26600 19251 72% природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ярославской области 050 0903 Переславский национальный 1200 1200 100% парк 050 0906 Департамент финансов 45000 22912 51% области ИТОГО 98300 60884 62% 054 1404 Департамент 16097 15176 94% здравоохранения и фармации Администрации области 054 1405 Департамент 5455 5405 99% здравоохранения и фармации Администрации области 054 1407 Департамент 140 135 96% здравоохранения и фармации Администрации области 054 1701 Департамент 649037 623090 96% здравоохранения и фармации Администрации области 054 1701 Департамент финансов 2000 2000 100% области 054 1806 Департамент 21176 10712 51% здравоохранения и фармации Администрации области 054 2301 Департамент 10773 9698 90% здравоохранения и фармации Администрации области ИТОГО 704678 666216 95% 056 1402 Департамент культуры и 48 49 102% туризма Администрации области 056 1404 Департамент культуры и 18007 17775 99% туризма Администрации области 056 1407 Департамент культуры и 2527 2420 96% туризма Администрации области 056 1501 Департамент культуры и 156668 146083 93% туризма Администрации области 056 1503 Департамент культуры и 17122 12377 72% туризма Администрации области ИТОГО 194372 178704 92% 071 0802 Комитет по земельным 979 978 100% ресурсам и землеустройству ИТОГО: 979 978 100% 075 0707 Департамент образования 6900 6872 100% Администрации области 075 1401 Департамент образования 5110 5507 108% Администрации области 075 1402 Департамент образования 122655 124932 102% Администрации области 075 1403 Департамент образования 6196 6434 104% Администрации области 075 1404 Департамент образования 56620 52299 92% Администрации области 075 1405 Департамент образования 16383 17281 105% Администрации области 075 1405 Департамент финансов 24 24 100% области 075 1405 Администрация области 1006 773 77% 075 1405 Департамент 11 10 91% государственного регулирования хозяйственной деятельности Администрации области 075 1405 Департамент 12 12 100% агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 075 1405 Департамент социальной 12 12 100% защиты населения и труда Администрации области 075 1407 Департамент образования 86085 74069 86% Администрации области 075 1407 Департамент образования 81175 79456 98% Администрации области 075 1407 Ярославское отделение 100 100 100% Российского детского фонда 075 1803 Департамент по делам 11779 11872 101% молодежи Администрации области ИТОГО 394068 379653 96% 078 1806 ОАО "Яртелеком" 4783 4344 91% ИТОГО 4783 4344 91% 082 0801 Департамент 139029 124396 89% агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 082 0803 Департамент финансов 9700 10268 106% области 082 0804 Департамент финансов 1000 980 98% области 082 0805 Департамент 28681 23215 81% агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 082 0902 ФГУ "Ярсельлес" 7400 6537 88% 082 0902 ФГУП "Опытное 500 400 80% лесоохотничье хозяйство УМТО ФСБ России" 082 0903 Департамент финансов 1000 1000 100% области ИТОГО 187310 166796 89% 104 0707 ГУ "Яроблтранском" 18000 17939 100% 104 1001 ГУ "Яроблтранском" 131940 131729 100% 104 1003 ОАО "Авиация Ярославля" 1350 1350 100% 104 1003 Департамент 2650 2250 85% промышленности и транспорта Администрации области 104 1004 ОАО "Ярославский речной 6050 5971 99% порт" 104 1004 ООО "Транзит" 5085 5043 99% 104 1004 ГП "Рыбинский район 1300 1226 94% гидросооружений канала им. Москвы" 104 1806 ГУ "Яроблтранском" 38851 38851 100% 104 1806 ОАО "Ярославский речной 33 33 100% порт" 104 1806 ООО "Транзит" 31 28 90% 104 2301 ГУП "Ярославское АТП" 6000 6000 100% 104 2601 Департамент дорожного 1458646 1299472 89% хозяйства 104 2601 ГУ "Ярдорслужба" 133552 124282 93% ИТОГО 1803488 1634174 91% 133 0707 Департамент 1520 917 60% градостроительства и архитектуры области 133 0707 Департамент 2750 592 22% здравоохранения и фармации Администрации области 133 0707 Департамент социальной 3800 980 26% защиты населения и труда Администрации области 133 0707 Департамент образования 3780 3000 79% Администрации области 133 0707 Департамент культуры и 850 300 35% туризма Администрации области 133 0707 Департамент 300 2 1% государственного регулирования хозяйственной деятельности Администрации области 133 0707 Департамент 200 138 69% промышленности и транспорта Администрации области 133 0707 Департамент ЖКХ 3140 1092 35% Администрации области 133 1201 Департамент финансов 12432 12432 100% области 133 1203 Департамент ЖКХ 9000 5997 67% Администрации области ИТОГО 37772 25450 67% 134 1601 Департамент финансов 1449 1364 94% области 134 1602 Департамент финансов 7049 7057 100% области 134 1603 Департамент финансов 174 115 66% области ИТОГО 8672 8536 98% 148 1801 Департамент социальной 187519 183908 98% защиты населения и труда Администрации области 148 1802 Департамент социальной 26501 22866 86% защиты населения и труда Администрации области 148 1806 Департамент социальной 76178 66744 88% защиты населения и труда Администрации области 148 1806 Департамент финансов 3129 3170 101% области 148 1806 Департамент федеральной 2000 300 15% службы занятости по Ярославской области 148 1807 Департамент социальной 137008 132520 97% защиты населения и труда Администрации области ИТОГО 432335 409508 95% 154 0105 Государственный архив 14157 12339 87% Ярославской области ИТОГО 14157 12339 87% 163 0801 Департамент по управлению 75000 75000 100% государственным имуществом области 163 0802 Департамент по управлению 12499 4935 39% государственным имуществом Администрации области ИТОГО 87499 79935 91% 164 1407 Департамент по физической 11408 11039 97% культуре и спорту Администрации области 164 1703 Департамент по физической 168128 150910 90% культуре и спорту Администрации области ИТОГО 179536 161949 90% 177 1302 Главное управление по 19885 19509 98% ГОЧС 177 1302 ГУ ЯО 7055 3810 54% "Поисково-спасательный отряд" 177 1304 Управление 68340 53293 78% противопожарной службы УВД области 177 2301 Главное управление по 5386 4706 87% ГОЧС 177 3001 Департамент финансов 3000 1166 39% области ИТОГО 103666 82484 80% 187 3004 Облвоенкомат 8207 7972 97% ИТОГО 8207 7972 97% 188 0501 Управление внутренних дел 249079 237648 95% области 188 0501 Временный ОВД г. Грозный 4054 4503 111% Чеченской республики 188 0501 Северное УВД на 893 668 75% транспорте 188 0707 Управление внутренних дел 4100 4019 98% области 188 3130 Управление внутренних дел 45800 42842 94% области ИТОГО 303926 289680 95% 308 3002 Избирательная комиссия 11861 11744 99% Ярославской области ИТОГО 11861 11744 99% 318 0503 УИН Минюста РФ по области 1780 1007 57% ИТОГО 1780 1007 57% ВСЕГО 10228187 9211630 90% Приложение 6 к постановлению Администрации области от 12.04.2004 N 73-а Исполнение расходов областного бюджета по целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2003 год Функ. Наименование Целев. Вид План (тыс. Факт % кл. ст. расх. руб.) (тыс. исполнения руб.) 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 401998 368425 92% САМОУПРАВЛЕНИЕ 0102 Функционирование законодательных 31940 30500 95% (представительных) органов государственной власти Содержание членов СФ и их помощников 022 380 285 75% Денежное содержание помощников членов СФ 022 012 380 285 75% Обеспечение деятельности СФ 024 83 67 81% Расходы на содержание аппарата 024 029 83 67 81% Обеспечение деятельности законодательной 025 29321 28367 97% (представительной) власти субъектов РФ Денежное содержание аппарата 025 027 22461 22242 99% Представительские расходы 025 028 40 40 100% Расходы на содержание аппарата 025 029 6820 6085 89% Содержание депутатов Гос. думы РФ и их 031 1110 886 80% помощников Денежное содержание помощников депутатов 031 017 1110 886 80% Гос. думы РФ Обеспечение деятельности Гос. думы РФ 032 1046 895 86% Расходы на содержание аппарата 032 029 1046 895 86% 0103 Функционирование исполнительных органов 352216 322225 91% государственной власти Обеспечение деятельности органов 036 352216 322225 91% исполнительной власти субъектов РФ Денежное содержание аппарата 036 027 208880 201562 96% Представительские расходы 036 028 40 14 35% Расходы на содержание аппарата 036 029 143296 120649 84% 0105 Прочие расходы на общегосударственное 17842 15700 88% управление Государственная поддержка архивной 041 14157 12339 87% службы Текущее содержание подведомственных 041 075 14157 12339 87% структур Обеспечение деятельности счетной палаты 048 3685 3361 91% субъекта РФ Денежное содержание аппарата 048 027 2680 2662 99% Расходы на содержание аппарата 048 029 1005 699 70% 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 17200 14721 86% 0201 Федеральная судебная система 17200 14721 86% Обеспечение деятельности мировых судей 064 17200 14721 86% Денежное содержание аппарата 064 027 4604 4486 97% Расходы на содержание аппарата 064 029 12596 10235 81% 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 255806 243826 95% ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 0501 Органы внутренних дел 254026 242819 96% Обеспечение личного состава войск (сил) 601 254026 242819 96% Содержание подведомственных структур 601 075 254026 242819 96% 0503 Уголовно-исполнительная система 1780 1007 57% Обеспечение личного состава войск (сил) 601 1780 1007 57% Содержание подведомственных структур 601 075 1780 1007 57% 0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 752160 629196 84% СТРОИТЕЛЬСТВО 0701 Топливно-энергетический комплекс 34022 31890 94% Государственная поддержка энергетики и 293 34022 31890 94% электрификации субъектов РФ Целевые субсидии и субвенции 293 290 34022 31890 94% 0705 Другие отрасли промышленности 14233 10321 73% Государственная поддержка отраслей 302 14233 10321 73% промышленности Целевые дотации и субсидии 302 290 14233 10321 73% 0707 Строительство, архитектура 698405 583093 83% Государственные капитальные вложения 313 650285 509789 78% Государственные капитальные вложения на 313 198 650285 509789 78% безвозвратной основе Государственная поддержка строительства 314 27120 52517 194% Прочие расходы, не отнесенные к другим 314 397 27120 52517 194% видам расходов ФЦП "Жилище" 633 14000 13787 98% ПП "Переселение граждан РФ из ветхого и 633 756 4000 4000 100% аварийного жилого фонда" ПП "Обеспечение жильем молодых семей" 633 757 7000 6787 97% Мероприятия по обеспечению жильем 633 760 3000 3000 100% отдельных категорий граждан ФЦП "Дети России" 640 7000 7000 100% ПП "Дети-сироты" 640 733 7000 7000 100% 0709 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 5500 3892 71% Финансирование геологоразведочных работ 475 5500 3892 71% Геологоразведочные работы 475 410 5500 3892 71% 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 266888 239772 90% 0801 Сельскохозяйственное производство 214029 199396 93% Государственная поддержка программ и 340 86600 75225 87% мероприятий по развитию животноводства Субсидии на животноводческую продукцию 340 210 66500 60574 91% из бюджетов субъектов РФ Целевые субсидии и субвенции 340 290 20100 14651 73% Государственная поддержка программ и 341 31860 30574 96% мероприятий по развитию растениеводства Целевые субсидии и субвенции 341 290 31860 30574 96% Прочие расходы в области сельского 342 75769 75576 100% хозяйства Финансирование расходов на приобретение 342 214 75000 75000 100% отечественной техники и племенного скота для сельскохозяйственных товаропроизводителей на условиях лизинга, в т.ч. с направлением указанных средств в уставные капиталы лизинговых компаний, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, или лизинговых компаний, созданных организациями, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству Целевые субсидии и субвенции 342 290 169 169 100% Прочие расходы, не отнесенные к другим 342 397 600 407 68% видам расходов Государственная поддержка развития 343 3800 3800 100% фермерства Прочие расходы, не отнесенные к другим 343 397 3800 3800 100% видам расходов Государственная поддержка мероприятий по 345 8000 7625 95% коренному улучшению земель Мероприятия по улучшению землеустройства 345 212 8000 7625 95% и землепользования Прочие расходы, не отнесенные к другим 515 8000 6596 82% видам расходов Субсидирование процентных ставок по 515 463 8000 6596 привлеченным кредитам 0802 Земельные ресурсы 13478 5913 44% Мероприятия по улучшению землеустройства 344 978 978 100% и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога Ведение государственного кадастра, 344 213 978 978 100% мониторинга земель, землеустройства и водных биологических ресурсов Федеральная целевая программа "Создание 661 12500 4935 39% автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2007 г.г.)" Подпрограмма "Информационное обеспечение 661 812 12500 4935 39% управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений" 0803 Заготовка и хранение 9700 10268 106% сельскохозяйственной продукции Формирование региональных 348 9700 10268 106% продовольственных фондов Расходы по формированию 348 229 9700 10268 106% продовольственных фондов 0804 Рыболовное хозяйство 1000 980 98% Государственная поддержка рыболовства 346 1000 980 98% Целевые субсидии и субвенции 346 290 1000 980 98% 0805 Прочие мероприятия в области сельского 28681 23215 81% хозяйства Прочие расходы в области сельского 342 28681 23215 81% хозяйства Текущее содержание подведомственных 342 075 2851 2204 77% структур Прочие расходы, не отнесенные к другим 342 397 25830 21011 81% видам расходов 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 101700 64929 64% ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 0901 Водные ресурсы 20000 13629 68% Финансирование мероприятий по 360 20000 13629 68% регулированию, использованию и охране водных ресурсов Субсидии на природоохранные мероприятия 360 407 20000 13629 68% 0902 Лесные ресурсы 34500 26188 76% Финансирование лесоохранных и 361 34500 26188 76% лесовосстановительных мероприятий Финансирование лесоохранных и 361 223 34500 26188 76% лесовосстановительных мероприятий 0903 Охрана окружающей природной среды, 2200 2200 100% животного и растительного мира Финансирование мероприятий в области 362 2200 2200 100% контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы Организация и содержание заповедников и 362 225 1200 1200 100% национальных парков Субсидии на природоохранные мероприятия 362 407 1000 1000 100% 0906 Прочие расходы в области охраны 45000 22912 51% окружающей природной среды и природных ресурсов Финансирование мероприятий в области 362 45000 22912 51% контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы Прочие расходы, не отнесенные к другим 362 397 45000 22912 51% видам расходов 1000 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 203701 184136 90% 1001 Автомобильный транспорт 131940 131729 100% Государственная поддержка автомобильного 372 131940 131729 100% транспорта Целевые субсидии и субвенции 372 290 131940 131729 100% 1002 Железнодорожный транспорт 55326 36567 66% Государственная поддержка других видов 380 55326 36567 66% транспорта субъектов РФ Целевые субсидии и субвенции 380 290 55326 36567 66% 1003 Воздушный транспорт 4000 3600 90% Государственная поддержка других видов 373 4000 3600 90% транспорта субъектов РФ Целевые субсидии и субвенции 373 290 4000 3600 90% 1004 Водный транспорт 12435 12240 98% Государственная поддержка речного 375 12435 12240 98% транспорта Целевые субсидии и субвенции 375 290 12435 12240 98% 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 16000 12270 77% 1101 Малый бизнес и предпринимательство 11000 8116 74% Дотации и субвенции 485 11000 8116 74% Целевые субсидии и субвенции 485 290 11000 8116 74% 1102 Прочие мероприятия по развитию рыночной 5000 4154 83% инфраструктуры Дотации и субвенции 485 5000 4154 83% Целевые субсидии и субвенции 485 290 5000 4154 83% 1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21432 18429 86% 1201 Жилищное хозяйство 12432 12432 100% Фонд софинансирования социальных 352 12432 12432 100% расходов Расходы бюджетов субъектов РФ и 352 356 12432 12432 100% муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 1203 Прочие структуры коммунального хозяйства 9000 5997 67% Государственная поддержка коммунального 311 9000 5997 67% хозяйства субъектов РФ Расходы на прочие структуры 311 444 9000 5997 67% коммунального хозяйства в субъектах РФ 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 95280 76612 80% ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 1302 Предупреждение и ликвидация последствий 26940 23319 87% чрезвычайных ситуаций Обеспечение личного состава войск (сил) 601 26940 23319 87% Содержание подведомственных структур 601 075 26940 23319 87% 1304 Государственная противопожарная служба 68340 53293 78% Обеспечение личного состава войск (сил) 601 68340 53293 78% Содержание подведомственных структур 601 075 68340 53293 78% 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 429071 412908 96% 1401 Дошкольное образование 5110 5507 108% Ведомственные расходы на дошкольное 400 5110 5507 108% образование Детские дошкольные учреждения 400 259 5110 5507 108% 1402 Общее образование 122703 124981 102% Ведомственные расходы на общее 400 122703 124981 102% образование Школы-детские сады, школы начальные, 400 260 8150 6220 76% неполные средние и средние Специальные школы 400 261 19457 20802 107% Вечерние и заочные средние 400 262 3613 3549 98% образовательные школы Школы-интернаты 400 263 44693 43947 98% Учреждения по внешкольной работе с 400 264 36031 36665 102% детьми Детские дома 400 265 10759 13798 128% 1403 Начальное профессиональное образование 6196 6434 104% Ведомственные расходы на начальное 400 6196 6434 104% профессиональное образование Специальные профессионально-технические 400 267 6196 6434 104% училища 1404 Среднее профессиональное образование 90724 85250 94% Ведомственные расходы на среднее 400 90724 85250 94% профессиональное образование Средние специальные учебные заведения 400 268 90724 85250 94% 1405 Переподготовка и повышение квалификации 22903 23517 103% Ведомственные расходы на переподготовку 400 22903 23517 103% и повышение квалификации Институты повышения квалификации 400 269 13585 14332 105% Учебные заведения и курсы по 400 270 9318 9185 99% переподготовке кадров 1407 Прочие расходы в области образования 181435 167219 92% Прочие ведомственные расходы в области 400 168697 165134 98% образования Прочие учреждения и мероприятия в 400 272 118796 116284 98% области образования Прочие субсидии и субвенции 400 290 16501 15477 94% Финансирование мероприятий по 400 319 33400 33373 100% организации оздоровительной кампании детей и подростков Прочие расходы, не отнесенные к другим 515 60 60 100% видам расходов Расходы по компенсации льгот по оплате 515 386 60 60 100% жилищно-коммунальных услуг специалистам, работающим и проживающим в сельской местности Средства бюджетов субъектов РФ на 522 12678 2025 16% реализацию региональных целевых программ Прочие расходы, не отнесенные к другим 522 397 12678 2025 16% видам расходов 1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 173790 158460 91% 1501 Культура и искусство 156668 146083 93% Ведомственные расходы на культуру и 410 64535 60356 94% искусство Дворцы и Дома культуры, другие 410 280 10 учреждения клубного типа Музеи и постоянные выставки 410 283 42196 40880 97% Библиотеки 410 284 22339 19466 87% Государственная поддержка театров, 411 44718 46008 103% концертных организаций, цирков и других организаций исполнительских искусств Театры, концертные организации и другие 411 281 40871 42173 103% организации исполнительских искусств Целевые субсидии и субвенции 411 290 3847 3835 100% Прочие ведомственные расходы в области 412 47415 39719 84% культуры и искусства Прочие учреждения и мероприятия в 412 287 47415 39719 84% области культуры и искусства 1503 Прочие расходы в области культуры и 17122 12377 72% искусства Прочие ведомственные расходы в области 412 583 431 74% культуры и искусства Прочие учреждения и мероприятия в 412 287 583 431 74% области культуры и искусства Прочие расходы, не отнесенные к другим 515 45 18 40% целевым статьям Расходы бюджетов субъектов РФ и 515 386 45 18 40% муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности Средства бюджетов субъектов РФ на 522 16494 11928 72% реализацию региональных целевых программ Прочие расходы, не отнесенные к другим 522 397 16494 11928 72% видам расходов 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 8672 8536 98% 1601 Телевидение и радиовещание 1449 1364 94% Государственная поддержка 420 4 4 100% государственных телерадиокомпаний Целевые субсидии и субвенции 420 290 4 4 100% Прочие расходы, не отнесенные к другим 515 1445 1360 94% целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к другим 515 397 1445 1360 94% видам расходов 1602 Периодическая печать и издательства 7049 7057 100% Государственная поддержка издательств 421 1300 1297 100% Целевые субсидии и субвенции 421 290 1300 1297 100% Государственная поддержка периодической 422 550 544 99% печати Целевые субсидии и субвенции 422 290 550 544 99% Государственная поддержка районных 425 861 861 100% (городских) газет Развитие материально-технической базы 425 291 258 258 100% районных (городских) газет Оплата расходов, связанных с 425 292 603 603 100% производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) Прочие расходы, не отнесенные к другим 515 4338 4355 100% целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к другим 515 397 4338 4355 100% видам расходов 1603 Прочие средства массовой информации 174 115 66% Государственная поддержка средств 424 174 115 66% массовой информации Целевые субсидии и субвенции 424 290 174 115 66% 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 819165 776000 95% 1701 Здравоохранение 651037 625090 96% Ведомственные расходы на здравоохранение 430 564610 545981 97% Целевые субсидии и субвенции 430 290 4304 3823 89% Родильные дома 430 295 12672 12213 96% Больницы, родильные дома, клиники, 430 300 432735 421255 97% госпитали Поликлиники, амбулатории, 430 301 15877 12216 77% диагностические центры Фельдшерско-акушерские пункты 430 302 0 141 Станции переливания крови 430 303 15580 14722 94% Дома ребенка 430 304 19714 19591 99% Санатории для больных туберкулезом 430 306 10501 11268 107% Санатории для детей и подростков 430 307 13645 11546 85% Прочие учреждения и мероприятия в 430 310 39582 39206 99% области здравоохранения Прочие расходы, не отнесенные к другим 515 657 676 103% целевым статьям Расходы бюджетов субъектов РФ и 515 386 657 676 103% муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности Средства бюджетов субъектов РФ на 522 85770 78433 91% реализацию региональных целевых программ Прочие расходы, не отнесенные к другим 522 397 85770 78433 91% видам расходов 1703 Физическая культура и спорт 168128 150910 90% Финансирование части расходов на 433 147104 137663 94% содержание спортивных команд Прочие учреждения и мероприятия в 433 314 147104 137663 94% области физической культуры и спорта Ведомственные расходы на физическую 434 21024 13247 63% культуру и спорт Прочие учреждения и мероприятия в 434 314 21024 13247 63% области физической культуры и спорта 1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 535132 497171 93% 1801 Учреждения социального обеспечения и 187519 183908 98% службы занятости Ведомственные расходы в области 440 187408 183792 98% социального обеспечения Дома-интернаты для престарелых и 440 320 167197 166029 99% инвалидов Прочие учреждения и мероприятия в 440 323 20211 17763 88% области социальной политики Средства бюджетов субъектов РФ на 515 111 116 105% реализацию региональных целевых программ Расходы бюджетов субъектов РФ и 515 386 111 116 105% муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 1802 Социальная помощь 26501 22866 86% Ведомственные расходы в области 440 7995 6307 79% социального обеспечения Пособия и социальная помощь 440 322 7995 6307 Выплаты пенсий и пособий другим 442 18506 16559 89% категориям граждан Выплаты пенсий и пособий 442 326 18506 16559 1803 Молодежная политика 11779 11872 101% Государственная поддержка в области 446 11779 11872 101% молодежной политики Прочие учреждения и мероприятия в 446 323 11779 11872 101% области социальной политики 1806 Прочие мероприятия в области социальной 172325 146005 85% политики Расходы на реализацию льгот по ФЗ "О 350 2973 2973 100% реабилитации жертв политических репрессий" Прочие субсидии и субвенции 350 290 2973 2973 100% Расходы на реализацию льгот по ФЗ "О 351 156 197 126% статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы", "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" Целевые субсидии и субвенции 351 290 156 197 126% Расходы на реализацию льгот, 484 15460 7053 46% установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по бюджетам субъектов РФ и бюджетам МО Расходы на обеспечение инвалидов 484 328 1742 1741 100% транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства Расходы на обеспечение лекарственными 484 348 13018 4808 37% средствами инвалидов и ветеранов Прочие расходы, не отнесенные к другим 484 397 700 504 72% видам расходов Фонд компенсаций 489 33344 32700 98% Расходы на обеспечение инвалидов 489 328 5009 5536 111% транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства Расходы на санаторно-курортное лечение 489 329 4120 3534 86% ветеранов и инвалидов Расходы на оплату проезда ветеранов и 489 333 14532 14532 100% инвалидов Расходы на оплату установки телефона 489 334 1400 1400 100% ветеранам и инвалидам Расходы на оплату жилищно-коммунальных 489 345 5000 4357 87% услуг ветеранам и инвалидам Компенсация инвалидам расходов на 489 347 302 360 119% эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств Расходы на обеспечение лекарственными 489 348 630 630 100% средствами инвалидов и ветеранов Прочие расходы, не отнесенные к другим 489 397 386 386 100% видам расходов Расходы на возмещение льгот по оплате 489 558 1965 1965 100% жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне Расходы на реализацию льгот, 498 60382 53638 89% установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий субъекта Российской Федерации Расходы на санаторно-курортное лечение 498 329 3830 3443 90% ветеранов Расходы на оплату проезда ветеранов и 498 333 28090 27287 97% инвалидов Расходы на оплату жилищно-коммунальных 498 345 17437 14559 83% услуг ветеранам и инвалидам Компенсация инвалидам расходов на 498 347 1200 1021 85% эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств Расходы на обеспечение лекарственными 498 348 4434 2864 65% средствами инвалидов и ветеранов Прочие расходы, не отнесенные к другим 498 397 5391 4464 83% видам расходов Средства бюджетов субъектов РФ на 522 60010 49444 82% реализацию региональных целевых программ Прочие расходы, не отнесенные к другим 522 397 60010 49444 видам расходов 1807 Государственные пособия гражданам, 137008 132520 97% имеющим детей Выплата государственных пособий на детей 452 5000 553 11% военнослужащих и гражданского персонала Выплата государственных пособий на детей 452 324 5000 553 11% военнослужащих и гражданского персонала Фонд компенсаций 489 132008 131967 100% Субвенции на реализацию Федерального 489 470 132008 131967 100% закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 111000 108291 98% МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1901 Обслуживание государственного и 111000 108291 98% муниципального внутреннего долга Процентные платежи по государственному 460 111000 108291 98% внутреннему долгу Выплаты процентов по государственному 460 330 111000 108291 98% долгу 2100 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ 4249598 3841939 90% УРОВНЕЙ 2101 Финансовая помощь бюджетам других 4129908 3735299 90% уровней Дотации и субвенции 485 3946837 3551593 90% Дотации и субвенции из бюджетов 485 369 3946837 3551593 90% субъектов Российской Федерации Фонд компенсаций 489 170471 171106 100% Дотации и субвенции из бюджетов 489 369 163627 164262 100% субъектов Российской Федерации Расходы бюджетов субъектов РФ и 489 558 6844 6844 100% муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне ФЦП "Социальное развитие села до 2010 680 12600 12600 100% года" Прочие расходы, не отнесенные к другим 680 397 12600 12600 100% видам расходов 2103 Мероприятия в области регионального 119690 106640 89% развития Государственные капитальные вложения 313 27000 20500 76% Государственные капитальные вложения на 313 198 27000 20500 76% безвозвратной основе ФЦП"Жилище" на 2002 - 2010 годы 633 82090 77040 94% ПП "Реформирование и модернизация 633 752 14500 12500 86% жилищно-коммунального комплекса РФ" ПП "Обеспечение жильем участников 633 753 600 600 100% ликвидации радиационных аварий" ПП "Переселение граждан РФ из ветхого и 633 756 58250 55200 95% аварийного жилого фонда" Обеспечение жильем отдельных категорий 633 760 8500 8500 100% граждан Финансирование реализации ФЗ "О жилищных 633 761 240 240 100% субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностей" ФЦП "Старшее поколение" 635 1500 1500 100% Государственные капитальные вложения на 635 198 1500 1500 100% безвозвратной основе ФЦП "Экология и природные ресурсы России 648 2000 2000 100% (2002-2010гг.)" ПП "Отходы" 648 788 2000 2000 100% ФЦП "Сохранение и развитие архитектуры 658 1300 1300 100% исторических городов (2002-2010г.)" Подпрограмма "Возрождение, 658 745 1300 1300 100% строительство, реконструкция и реставрация исторических малых и средних городов России в условиях экономической реформы" ФЦП "Социальное развитие села до 2010 680 5800 4300 74% года" Государственные капитальные вложения на 680 198 5800 4300 74% безвозвратной основе 2300 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ 22159 20404 92% 2301 Мобилизационная подготовка экономики 22159 20404 92% Мобилизационная подготовка экономики 500 22159 20404 92% Мобилизационная подготовка экономики 500 380 22159 20404 92% 2600 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1592198 1423754 89% 2601 Дорожное хозяйство 1592198 1423754 89% Государственная поддержка дорожного 479 1592198 1423754 89% хозяйства Прочие расходы, не отнесенные к другим 479 397 1592198 1423754 89% видам расходов 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 109437 69009 63% 3001 Резервные фонды 23000 13079 57% Резервные фонды 510 23000 13079 57% Формирование резервных фондов 510 435 23000 13079 57% исполнительных органов власти субъектов РФ 3002 Проведение выборов и референдумов 11861 11744 99% Государственная информационная система 080 94 93 99% "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов федеральных выборов Расходы на развитие государственной 080 460 94 93 99% автоматизированной информационной системы "Выборы", повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов федеральных выборов Содержание членов избирательной комиссии 294 878 945 108% субъекта РФ, территориальных избирательных комиссий Денежное содержание аппарата 294 027 878 945 108% Обеспечение деятельности избирательной 295 2722 2542 93% комиссии субъекта РФ, территориальных избирательных комиссий Денежное содержание аппарата 295 027 2142 2057 96% Расходы на содержание аппарата 295 029 580 485 84% Расходы на проведение выборов и 511 8167 8164 100% референдумов Выборы в органы законодательной 511 394 8167 8164 100% (представительной) власти субъектов РФ, выборы высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в органы местного самоуправления 3003 Бюджетные ссуды (бюджетные кредиты) 0 -3552 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 514 0 -3552 Другие ссуды 514 399 0 -3552 3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим 74576 47738 64% подразделам Проведение статистических обследований и 040 1652 0 0% переписей Прочие расходы, не отнесенные к другим 040 397 1652 0 0% видам расходов Прочие расходы, не отнесенные к другим 515 72924 47738 65% целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к другим 515 397 72924 47738 65% видам расходов 3100 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 45800 42842 94% 3130 Целевые бюджетные фонды субъектов 45800 42842 94% Российской Федерации Расходы за счет целевого бюджетного 520 45800 42842 94% фонда, консолидируемого в бюджете Прочие расходы, не отнесенные к другим 520 397 45800 42842 94% видам расходов ВСЕГО РАСХОДОВ 10228187 9211630 90% Приложение 7 к постановлению Администрации области от 12.04.2004 N 73-а Исполнение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на выплату заработной платы за 2003 год Муниципальные образования План Факт % (тыс. (тыс. исполнения руб.) руб.) г. Ярославль 30000 30000 100% Рыбинский муниципальный округ 238811 238811 100% Ростовский муниципальный округ 78797 78797 100% г. Переславль-Залесский 54942 54942 100% Угличский муниципальный округ 58660 58612 100% Тутаевский муниципальный округ 47788 47788 100% Большесельский муниципальный округ 20047 20024 100% Борисоглебский муниципальный округ 31767 31767 100% Брейтовский муниципальный округ 18004 18004 100% Гаврилов-Ямский муниципальный округ 34301 34301 100% Даниловский муниципальный округ 47721 47721 100% Любимский муниципальный округ 29296 29288 100% Мышкинский муниципальный округ 23314 23314 100% Некоузский муниципальный округ 27079 26902 99% Некрасовский муниципальный округ 38023 38000 100% Первомайский муниципальный округ 32119 32119 100% Переславский муниципальный округ 37919 37919 100% Пошехонский муниципальный округ 42869 42869 100% ИТОГО 891457 891178 100% Приложение 8 к постановлению Администрации области от 12.04.2004 N 73-а Исполнение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на содержание ЖКХ, объектов соцсферы и оплату топливно-энергетических ресурсов за 2003 год Муниципальные образования План (тыс. Факт % руб.) (тыс. исполнения руб.) Рыбинский муниципальный округ 315792 315790 100% Ростовский муниципальный округ 142780 142603 100% г. Переславль-Залесский 54347 54343 100% Угличский муниципальный округ 49428 49189 100% Тутаевский муниципальный округ 74783 74782 100% Большесельский муниципальный округ 34102 33478 98% Борисоглебский муниципальный округ 16535 16034 97% Брейтовский муниципальный округ 23440 23088 98% Гаврилов-Ямский муниципальный округ 18443 18314 99% Даниловский муниципальный округ 9218 8608 93% Любимский муниципальный округ 6791 6096 90% Мышкинский муниципальный округ 3221 3157 98% Некоузский муниципальный округ 7555 6145 81% Некрасовский муниципальный округ 38650 38625 100% Первомайский муниципальный округ 12140 12135 100% Переславский муниципальный округ 53335 53323 100% Пошехонский муниципальный округ 10725 9872 92% Ярославский муниципальный округ 46274 46242 100% ИТОГО 917559 911824 99% Приложение 9 к постановлению Администрации области от 12.04.2004 N 73-а Исполнение субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение минимального бюджетного финансирования государственного образовательного стандарта (программы) общего образования за 2003 год Муниципальные образования План (тыс. Факт % руб.) (тыс. исполнения руб.) Рыбинский муниципальный округ 214335 214335 100% Ростовский муниципальный округ 78775 78775 100% г. Переславль-Залесский 38436 38436 100% Угличский муниципальный округ 53782 53782 100% Тутаевский муниципальный округ 66618 66618 100% Большесельский муниципальный округ 16149 16149 100% Борисоглебский муниципальный округ 19004 19004 100% Брейтовский муниципальный округ 14495 14495 100% Гаврилов-Ямский муниципальный округ 31631 31631 100% Даниловский муниципальный округ 36250 36250 100% Любимский муниципальный округ 19430 19430 100% Мышкинский муниципальный округ 14581 14581 100% Некоузский муниципальный округ 30837 30837 100% Некрасовский муниципальный округ 26740 26740 100% Первомайский муниципальный округ 21101 21101 100% Переславский муниципальный округ 30455 30455 100% Пошехонский муниципальный округ 25551 25551 100% Ярославский муниципальный округ 70772 70772 100% ИТОГО 808942 808942 100% Приложение 10 к постановлению Администрации области от 12.04.2004 N 73-а Исполнение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на оплату страховых взносов за неработающее население в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области за 2003 год Муниципальные образования План (тыс. Факт % исполнения руб.) (тыс. руб.) Рыбинский МО 12884 6299 49% Ростовский МО 3996 1952 49% г. Переславль-Залесский 2271 1110 49% Угличский МО 2816 1377 49% Тутаевский МО 2951 1443 49% Большесельский МО 577 282 49% Борисоглебский МО 735 359 49% Брейтовский МО 512 250 49% Гаврилов-Ямский МО 1544 756 49% Даниловский МО 1576 771 49% Любимский МО 809 395 49% Мышкинский МО 599 293 49% Некоузский МО 1058 518 49% Некрасовский МО 1209 591 49% Первомайский МО 707 346 49% Переславский МО 1308 640 49% Пошехонский МО 997 488 49% ИТОГО 36549 17870 49% Приложение 11 к постановлению Администрации области от 12.04.2004 N 73-а Исполнение дотаций местным бюджетам из областного бюджета за 2003 год Муниципальные образования План (тыс. Факт % исполнения руб.) (тыс. руб.) г. Ярославль 40000 29300 73% Рыбинский муниципальный округ 84669 74672 88% Ростовский муниципальный округ 183949 84779 46% г. Переславль-Залесский 7989 4662 58% Угличский муниципальный округ 162184 108699 67% Тутаевский муниципальный округ 43888 20499 47% Большесельский муниципальный округ 8155 5238 64% Борисоглебский муниципальный округ 10949 6528 60% Брейтовский муниципальный округ 7115 4255 60% Гаврилов-Ямский муниципальный округ 49331 47149 96% Даниловский муниципальный округ 11675 7026 60% Любимский муниципальный округ 9614 5762 60% Мышкинский муниципальный округ 1995 993 50% Некоузский муниципальный округ 2710 2302 85% Некрасовский муниципальный округ 19014 11349 60% Первомайский муниципальный округ 11143 7080 64% Переславский муниципальный округ 8517 5318 62% Пошехонский муниципальный округ 13768 9046 66% ИТОГО 676665 434657 64% Приложение 12 к постановлению Администрации области от 12.04.2004 N 73-а Исполнение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" за 2003 год Муниципальные образования План Факт % (тыс. (тыс. исполнения руб.) руб.) г. Ярославль 20398 20398 100% Рыбинский муниципальный округ 7024 7024 100% Ростовский муниципальный округ 905 905 100% г. Переславль-Залесский 403 403 100% Угличский муниципальный округ 837 837 100% Тутаевский муниципальный округ 634 634 100% Большесельский муниципальный округ 123 123 100% Борисоглебский муниципальный округ 292 292 100% Брейтовский муниципальный округ 236 236 100% Гаврилов-Ямский муниципальный округ 626 626 100% Даниловский муниципальный округ 450 450 100% Любимский муниципальный округ 227 227 100% Мышкинский муниципальный округ 134 134 100% Некоузский муниципальный округ 205 205 100% Некрасовский муниципальный округ 519 519 100% Первомайский муниципальный округ 103 103 100% Переславский муниципальный округ 443 443 100% Пошехонский муниципальный округ 237 237 100% Ярославский муниципальный округ 684 684 100% ИТОГО 34480 34480 100% Приложение 13 к постановлению Администрации области от 12.04.2004 N 73-а Исполнение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию федеральных законов "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 года на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" за 2003 год Муниципальные образования План Факт % (тыс. (тыс. исполнения руб.) руб.) г. Ярославль 4789 4789 100% Рыбинский муниципальный округ 1516 1516 100% Ростовский муниципальный округ 82 82 100% г. Переславль-Залесский 99 99 100% Угличский муниципальный округ 98 98 100% Тутаевский муниципальный округ 63 63 100% Большесельский муниципальный округ 12 12 100% Борисоглебский муниципальный округ 8 8 100% Гаврилов-Ямский муниципальный округ 11 11 100% Даниловский муниципальный округ 17 17 100% Любимский муниципальный округ 4 4 100% Мышкинский муниципальный округ 4 4 100% Некоузский муниципальный округ 27 27 100% Некрасовский муниципальный округ 11 11 100% Первомайский муниципальный округ 1 1 100% Переславский муниципальный округ 11 11 100% Пошехонский муниципальный округ 5 5 100% Ярославский муниципальный округ 86 86 100% ИТОГО 6844 6844 100% Приложение 14 к постановлению Администрации области от 12.04.2004 N 73-а Источники покрытия дефицита областного бюджета за 2003 год Наименование План (тыс. Факт руб.) (тыс. руб.) Изменения остатков средств бюджета 68671 15797 ~ остатки средств бюджета на начало отчетного 70671 70671 периода ~ остатки средств бюджета на конец отчетного 2000 54874 периода Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других -114653 -66654 уровней ~ привлечение бюджетных ссуд 90000 90000 ~ погашение основной суммы задолженности 204653 156654 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от 305724 306128 имени Ярославской области ~ привлечение кредитов 1347596 1308000 ~ погашение основной суммы долга 1041872 1001872 Государственные ценные бумаги Ярославской области 500000 500000 ~ привлечение средств 500000 500000 ~ погашение основной суммы задолженности 0 0 Курсовая разница 0 291 Поступления от продажи имущества, находящегося в 34250 58051 государственной собственности Ярославской области ИТОГО источников внутреннего финансирования 793992 813613 Приложение 15 к постановлению Администрации области от 12.04.2004 N 73-а Отчет о состоянии государственного долга за 2003 год тыс. руб. Остаток на Привлечено Погашено Списано Курсовая Остаток на 01.01.2004 Изменение Изменение 01.01.2003 за за за разница (гр.2+гр.3-гр.4-гр.5+г долга долга 2003 год 2003 год 2003 год р.6) без учета с учетом курсовой курсовой разницы разницы (гр.7-гр.2-гр. (гр.7-гр.2) 6) Кредиты коммерческих 378872 1308000 1001872 0 0 685000 306128 306128 банков Бюджетные ссуды и 424218 90301** 156654 0 29771 387636 -66353 -36582 кредиты* Ценные бумаги 0 500000 0 0 0 500000 500000 500000 (облигации) Итого собственный 803090 1898301 1158526 0 29771 1572636 739775 769546 долг Остаток на Получено Погашено Предоставлено Курсовая Остаток на 01.01.2004 Изменение Изменение 01.01.2003 кредитов (списано) гарантий разница (гр.2+гр.3-гр.4+гр.5+г долга долга в счет ранее (поручительств) р.6) без учета с учетом предоставленных курсовой курсовой гарантий разницы разницы (поручительств) (гр.7-гр.2-гр. (гр.7-гр.2) (начисленные и 6) рассчитанные %) Гарантии (поручительства)* основной долг 2472579 452769** 34500 162671 2216981 -418269 -255598 % и пени 979819 253359 159035 1940 34130 1110213 96264 130394 в т.ч. списано 497238 Итого по гарантиям 3452398 253359 611804 36440 196801 3327194 -322005 -125204 (поручительствам) с учетом фактически начисленных процентов и пеней Рассчитаны проценты до 246989 -98215 47321 285 19954 121692 -145251 -125297 конца действия договоров Всего долг по 3699387 155144 659125 36725 216755 3448886 -467256 -250501 гарантиям (поручительствам) Всего государственный 4502477 246526 5021522 272519 519045 долг Примечание: * Курс на 31.12.2002: $=31,7844 руб., EUR=33,1098 руб. Курс на 30.06.2003: $=30,3483 руб., EUR=34,7124 руб. Курс на 30.09.2003: $=30,6119 руб., EUR=35,0751 руб. Курс на 31.12.2003: $=29,4545 руб., EUR=36,824 руб. **долг по гарантиям (поручительствам) на сумму 301 тыс. руб. переведен в обязательства области Приложение 16 к постановлению Администрации области от 12.04.2004 N 73-а Отчет о предоставленных государственных гарантиях (поручительствах) и исполнении обязательств за 2003 год тыс. руб. Остаток на Получено Погашено Предоставлено Курсовая Остаток на 01.01.2004 Изменение Изменение 01.01.2003 кредитов (списано) гарантий разница (гр.2+гр.3-гр.4+гр.5+г долга долга в счет ранее (поручительств) р.6) без учета с учетом предоставленных курсовой курсовой гарантий разницы разницы (поручительств) (гр.7-гр.2-гр. (гр.7-гр.2) (начисленные и 6) рассчитанные %) Гарантии (поручительства)* основной долг 2472579 452769 34500 162671 2216981 -418269 -255598 % и пени 979819 253359 159035 1940 34130 1110213 96264 130394 в т.ч. списано 497238 Итого по гарантиям 3452398 253359 611804 36440 196801 3327194 -322005 -125204 (поручительствам) с учетом фактически начисленных процентов и пени Рассчитаны проценты 246989 -98215 47321 285 19954 121692 -145251 -125297 до конца действия договоров Всего долг по 3699387 155144 659125 36725 216755 3448886 -467256 -250501 гарантиям (поручительствам) Примечание: * Курс на 31.12.2002: $=31,7844 руб., EUR=33,1098 руб. Курс на 30.06.2003: $=30,3483 руб., EUR=34,7124 руб. Курс на 31.12.2003: $=29,4545 руб., EUR=36,824 руб. N п/п Организации, по Сумма по Номер, дата Погашено Погашено заемщиком, Остаток которым решению договора поручителем, тыс. долга приняты решения о Администрации поручительства тыс. руб. руб. с учетом предоставлении области, процентов гарантий тыс. руб. (поручительств) в 2003г. основной проценты основной проценты долг долг 1 За ОАО "Холодмаш" 22800 Договор 0 (ЗАО поручительства "НТЦ по холодильной не подписан технике") 2 За ОАО 20602 N 7-7/29-п от 20000 776 0 "Ярхимпромстрой" 28.03.2003 3 За ОАО 11684 N 1/3195 от 0 1061,5 10168 "Облстройзаказчик" 21.06.2003 4 За ГУП "Завод 3000 N 1 от 3000 0 0 детского 16.09.2003 питания" 5 ЗАО "Снежная 1860 N 1/3224 от 0 111,6 1616,8 королева" 04.08.2003 6 СПК 39600 договор 0 0 0 "Колхоз-племзавод поручительства "Горшиха" не подписан Итого 99546 23000 1949,1 11784,8 Приложение 17 к постановлению Администрации области Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|