Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 18.01.2011 № 2-пПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2011 N 2-п г. Ярославль О внесении изменений в постановления Правительства области от 17.06.2009 N 595-п, от 12.11.2009 N 1101-п, от 15.09.2010 N 697-п ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в областную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008-2010 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 17.06.2009 N 595- п "Об утверждении новой редакции областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008-2010 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации и Правительства области", изменения согласно приложению. 2. Внести в постановление Правительства области от 12.11.2009 N 1101-п "Об областной целевой программе "Чистая вода Ярославской области" на 2010-2014 годы" изменение, изложив областную целевую программу "Чистая вода Ярославской области" на 2010-2014 годы, утвержденную постановлением, в новой редакции (прилагается). 3. Внести в постановление Правительства области от 15.09.2010 N 697-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 12.11.2009 N 1101-п" изменение, заменив в подпункте 1.1 пункта 1 приложения к постановлению слова "Абзац второй" словами "Абзац третий". 4. Постановление вступает в силу с момента подписания. Губернатор области С.А. Вахруков Приложение к постановлению Правительства области от 18.01.2011 N 2-п ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в областную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008-2010 годы 1. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции: -- "Объемы и источники финансирования общая потребность в финансовых средствах с учетом потребности в средствах Программы федерального бюджета и местных бюджетов - 2672,9 млн. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 1139,1 млн. рублей; средства внебюджетных источников - 1032,8 млн. рублей. Справочно: потребность в средствах федерального бюджета составляет 148,3 млн. рублей, местных бюджетов - 352,7 млн. рублей". -- 2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции: "ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ -------------------------------------------------------------------------- | Наименование ресурсов |Единица измерения| Потребность | | | |-----------------------------| | | | всего |в том числе по годам | | | | |---------------------| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | |------------------------+-----------------+-------+-------+------+------| |Финансовые ресурсы: |млн. руб. |2672,9*|1234,9*|722,1*|715,9*| | | | | | | | |------------------------+-----------------+-------+-------+------+------| |- областной бюджет |млн. руб. |1139,1 | 563,5 |258,6 |317,0 | | | | | | | | |------------------------+-----------------+-------+-------+------+------| |- внебюджетные источники|млн. руб. |1032,8 | 360,5 |372,3 |300,0 | | | | | | | | |------------------------+-----------------+-------+-------+------+------| |Справочно: | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----------------+-------+-------+------+------| |- федеральный бюджет |млн. руб. | 148,3 | 103,7 | 44,6 | 0 | | | | | | | | |------------------------+-----------------+-------+-------+------+------| |- местный бюджет |млн. руб. | 352,7 | 207,2 | 46,6 | 98,9 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------- *С учетом затрат федерального и местных бюджетов.". 3. Абзац первый пункта 1.13 раздела 1 методик предоставления и распределения субсидии на реализацию областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008-2010 годы (приложение 4 к Программе) изложить в следующей редакции: "1.13. Предоставление субсидии приостанавливается по решению департамента финансов Ярославской области в случае нарушения органом местного самоуправления условий соглашения на осуществление совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования программных объектов. При невозможности устранения нарушения условий соглашения департамент сообщает размер высвобождающихся средств в департамент финансов Ярославской области, по решению которого предоставление субсидии прекращается.". 4. Объем затрат на реализацию Программы (приложение 6 к Программе) изложить в следующей редакции: "Приложение 6 к Программе ОБЪЕМ затрат на реализацию Программы ---------------------------------------------------------------------------------- | N | Направление использования средств и | Всего по |В том числе по годам | |п/п| предполагаемые источники финансирования |Программе,| | | | |млн. руб. | | | | | | | | | | |---------------------| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | |---+-------------------------------------------+----------+-------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+-------------------------------------------+----------+-------+------+------| |1. |Системы теплоснабжения | 351,0* |173,2* |89,9* |87,9* | | |в том числе за счет: | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------------+----------+-------+------+------| | |областного бюджета | 282,5 | 135,2 | 75,7 | 71,6 | |---+-------------------------------------------+----------+-------+------+------| | |внебюджетных источников | - | - | - | - | |---+-------------------------------------------+----------+-------+------+------| |2. |Системы водоснабжения и канализации | 218,5* |156,5* |62,0* | 0 | | |в том числе за счет: | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------------+----------+-------+------+------| | |областного бюджета | 103,4 | 66,6 | 36,8 | 0 | |---+-------------------------------------------+----------+-------+------+------| | |внебюджетных источников | - | - | - | - | |---+-------------------------------------------+----------+-------+------+------| |3. |Системы газоснабжения | 1582,8* |599,6* |462,7*|520,5*| | |в том числе за счет: | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------------+----------+-------+------+------| | |областного бюджета | 560,3 | 224,9 |146,1 |189,3 | |---+-------------------------------------------+----------+-------+------+------| | |внебюджетных источников | 960,0 | 360,0 |300,0 |300,0 | |---+-------------------------------------------+----------+-------+------+------| |4. |Переселение граждан из жилищного фонда, | 520,6* |305,6* |107,5*|107,5*| | |признанного непригодным для проживания, или| | | | | | |жилищного фонда с высоким уровнем износа | | | | | | |(более 70 процентов) | | | | | | |в том числе за счет: | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------------+----------+-------+------+------| | |областного бюджета | 192,9 | 136,8 | 0 | 56,1 | |---+-------------------------------------------+----------+-------+------+------| | |внебюджетных источников | 72,8 | 0,5 | 72,3 | 0 | |---+-------------------------------------------+----------+-------+------+------| | |ВСЕГО | 2672,9* |1234,9*|722,1*|715,9*| | |в том числе: | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------------+----------+-------+------+------| | |средства областного бюджета | 1139,1 | 563,5 |258,6 |317,0 | |---+-------------------------------------------+----------+-------+------+------| | |внебюджетные источники | 1032,8 | 360,5 |372,3 |300,0 | ---------------------------------------------------------------------------------- * С учетом затрат федерального и местных бюджетов. Справочно: потребность в средствах федерального бюджета составляет 148,3 млн. рублей, местных бюджетов - 352,7 млн. рублей, в том числе на модернизацию систем: теплоснабжения - соответственно 0 и 68,5 млн. рублей; водоснабжения и канализации - соответственно 75,4 и 39,7 млн. рублей; газоснабжения - соответственно 0 и 62,5 млн. рублей; переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) - соответственно 72,9 и 182,0 млн. рублей.". 5. План мероприятий по газификации, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и энергоресурсосбережению по Ярославской области на 2010 год (приложение 9 к Программе) изложить в следующей редакции: "Приложение 9 к Программе ПЛАН мероприятий по газификации, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и энергоресурсосбережению по Ярославской области на 2010 год -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование | Объем работ, |Сметная |Объем финансирования, | Ожидаемая экономия | Повышение | Повышение | | | мероприятия | планируемый к |стоимость,|тыс. руб. | в расчете | комфортности |надежности и| | | (объекта) | выполнению |тыс. руб. | | на отопительный сезон | условий |комфортности| | | | | | | |проживания, чел.| жилищного | | | | | | | | | фонда и | | | | | | | | | социальной | | | | | | | | |сферы, кв. м| |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+----------------------+---------------------------------------------------+----------------+------------| | | | | |областной|внебюджетные|в денежном| в натуральном выражении | | | | | | | | бюджет | источники |выражении,| | | | | | | | | | |тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------------------------------------+----------------+------------| | | | | | | | |дизельное |мазут, т|уголь, т| природный | | | | | | | | | | |топливо, т| | | газ, | | | | | | | | | | | | | |тыс. куб. м| | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| |1. |Большесельский | | | | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газоснабжение жилых домов по улицам |1,3 км, 50 кв. | 2833 | 2550 | | | | | | | 150 | 2750 | | |Рассветной и Солнечной, дер. Сельцо | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газификация улиц Заречной, Мясникова, |0,7 км, 57 д. | 1599 | 1439 | | | | | | | 171 | 3135 | | |Усыскина, Крестьянской, | | | | | | | | | | | | | |с. Большое Село | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Итого | | 4432 | 3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 5885 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Всего | | 4432 | 3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 5885 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | 2. |Борисоглебский | | | | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газификация жилых домов, раб. пос. |1,6 км, 80 кв. | 4286 | 3000 | | | | | | | 240 | 4400 | | |Борисоглебский | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Всего | | 4286 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 4400 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| |3. |Брейтовский | | | | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Теплоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Реконструкция тепловых сетей, с. | 0,8 км | 2223 | 2000 | | | | | | | | | | |Брейтово | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Всего | | 2223 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| |4. |Гаврилов-Ямский | | | | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газификация |1,1 км, 170 кв. | 1429 | 1000 | | | | | | | 510 | 9350 | | |г. Гаврилов-Яма | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газификация с. Великого |2,3 км, 95 кв. | 7857 | 5500 | | | | | | | 285 | 5225 | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Всего | | 9286 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 14575 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| |5. |Даниловский | | | | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Теплоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Модернизация котельной, | 9,5 Гкал/ч | 5955 | 4175 | | 3662 | | | | 253 | | | | |г. Данилов, ул. Заводская, | | | | | | | | | | | | | |д. 7 | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Перевод на природный газ угольной | | | 980 | | | | | | | | | | |котельной для учреждений социальной | | | | | | | | | | | | | |сферы по ул. Октябрьской, с. Середа | | | | | | | | | | | | | |(кредиторская задолженность) | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Всего | | 5955 | 5155 | 0 | 3662 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| |6. |Любимский | | | | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Теплоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Реконструкция угольной котельной школы | 0,2 Гкал/ч | 2395 | 1724 | | 144 | | | -139 | 78 | | | | |в дер. Ермаково с переводом на | | | | | | | | | | | | | |природный газ | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Итого | | 2395 | 1724 | 0 | 144 | 0 | 0 | -139 | 78 | 0 | 0 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газификация дер. Ермаково |2,5 км, 30 кв. | 15029 | 10520 | | | | | | | 90 | 1650 | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Итого | | 15029 | 10520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1650 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Всего | | 17424 | 12244 | 0 | 144 | 0 | 0 | -139 | 78 | 90 | 1650 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| |7. |Некоузский | | | | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Теплоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Оптимизация системы теплоснабжения | 5 км | 956 | 731 | | | | | | | | | | |(тепловые сети) в пос. Октябрь | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Итого | | 956 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газификация жилых домов, пос. Волга | 1,5 км, | 3750 | 3000 | | | | | | | 33 | 605 | | | |11 д. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Итого | | 3750 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 605 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Всего | | 4706 | 3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 605 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| |8. |Некрасовский | | | | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газификация муниципальных домов, |36 кв. | 444 | 400 | | | | | | | 108 | 1980 | | |раб. пос. Красный Профинтерн | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газификация |1,5 км, 77 д. | 4056 | 3650 | | | | | | | 231 | 4235 | | |раб. пос. Бурмакино | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Всего | | 4500 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 6215 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| |9. |Первомайский | | | | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газификация |1,2 км, 92 кв. | 3639 | 2547 | | | | | | | 276 | 5060 | | |раб. пос. Пречистое | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Всего | | 3639 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 5060 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| |10. |Городской округ г. Переславль-Залесский | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газификация района Грачковская Слобода | 1,21 км | 7876 | 6301 | | | | | | | 1602 | 29370 | | |(улиц Лабазной, Большой Протечной, | | | | | | | | | | | | | |Малой Протечной, Советской, | | | | | | | | | | | | | |Комитетской, Валовое кольцо, переулков | | | | | | | | | | | | | |Грачковского, Чернореченского, | | | | | | | | | | | | | |Горсоветского) | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Всего | | 7876 | 6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602 | 29370 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| |11. |Переславский | | | | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Теплоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Реконструкция мазутной котельной с | 5,8 Гкал/ч | 13662 | 12287 | | 8556 | | -1295 | | 1557 | | | | |переводом на природный газ, с. Кубринск | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Итого | | 13662 | 12287 | 0 | 8556 | 0 | -1295 | 0 | 1557 | 0 | 0 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Продолжение работ по газификации |1,6 км, 50 кв. | 3979 | 3581 | | | | | | | 150 | 2750 | | |деревень Перелески и Вашутино | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газификация с. Нагорье и населенных | 0,6 км | 2940 | 2646 | | | | | | | | | | |пунктов в зоне газопровода до с. Нагорье | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Итого | | 6919 | 6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2750 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Всего | | 20581 | 18514 | 0 | 8556 | 0 | -1295 | 0 | 1557 | 150 | 2750 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| |12. |Пошехонский | | | | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газификация района между реками Согой |0,6 км, 25 д. | 1429 | 1000 | | | | | | | 75 | 1375 | | |и Согожей, | | | | | | | | | | | | | |г. Пошехонье | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Всего | | 1429 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1375 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| |13. |Ростовский | | | | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Теплоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Реконструкция с переводом на природный | 11,1 Гкал/ч | 8775 | 7020 | | 11940 | | -953 | | 1135 | | | | |газ котельной "751 ремонтный завод" и | | | | | | | | | | | | | |строительство газопровода, г. Ростов | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Модернизация котельной больницы в раб. | 0,3 Гкал/ч | 3423 | 2739 | | 99 | | | -138 | 93 | | | | |пос. Петровское и строительство | | | | | | | | | | | | | |теплотрассы к ДОУ "Детский сад N 41" | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Перевод на природный газ котельной в с. | 2,48 Гкал/ч | 14682 | 11746 | | 4108 | | | -138 | 93 | | | | |Белогостицы | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Итого | | 26880 | 21505 | 0 | 16147 | 0 | -953 | -276 | 1321 | 0 | 0 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газификация г. Ростова |1,4 км, 64 д. | 2625 | 2100 | | | | | | | 192 | 3520 | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Итого | | 2625 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 3520 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Всего | | 29505 | 23605 | 0 | 16147 | 0 | -953 | -276 | 1321 | 192 | 3520 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| |14. |Городской округ | | | | | | | | | | | | | |г. Рыбинск | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Теплоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Перевод котельной школы-интерната N 2 с | 2,05 Гкал/ч | 21428 | 15000 | | 9000 | -1189 | | | 1052 | | | | |дизельного топлива на газ | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Итого | | 21428 | 15000 | 0 | 9000 | -1189 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 0 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газификация Заволжского района |6,6 км, 225 д. | 14961 | 10473 | | | | | | | 675 | 12375 | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газификация Запахомовского района |2,5 км, 107 д. | 4704 | 3293 | | | | | | | 321 | 5885 | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Итого | | 19665 | 13766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 18260 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Всего | | 41093 | 28766 | 0 | 9000 | -1189 | 0 | 0 | 1052 | 996 | 18260 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| |15. |Рыбинский | | | | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Теплоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Реконструкция тепловых сетей от | | 3750 | 3000 | | | | | | | | | | |котельной в | | | | | | | | | | | | | |пос. Искра Октября | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Оптимизация системы теплоснабжения | | | 583 | | | | | | | | | | |дер. Дюдьково (кредиторская | | | | | | | | | | | | | |задолженность) | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Итого | | 3750 | 3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газопровод межпоселковый г. Рыбинск-с. | 22,4 км | 180000 | | 180000 | | | | | | | | | |Глебово с отводом на пос. Тихменево | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Перевод квартир со сжиженного газа на |180 кв. | 2046 | 1944 | | | | | | | 540 | 9900 | | |природный, пос. Тихменево | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газификация |17,7 км, 727 кв.| 49173 | 46714 | | | | | | | 2181 | 39985 | | |пос. Тихменево, 1, 2, 3 очереди | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газификация с. Глебово, |12,4 км, 251 д. | 31831 | 29076 | | | | | | | 753 | 13805 | | |1, 2 очереди | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Итого | | 263050 | 77734 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934 | 53790 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Всего | | 266800 | 81317 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934 | 53790 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| |16. |Тутаевский | | | | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газопровод межпоселковый к | 10,7 км | 120000 | | 120000 | | | | | | | | | |левобережной части | | | | | | | | | | | | | |г. Тутаева (с переходом через реку Волгу)| | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газификация левобережного района |7,6 км, 810 кв. | 16765 | 15927 | | | | | | | 1215 | 22300 | | |г. Тутаева | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газификация |1,6 км, 20 кв. | 766 | 536 | | | | | | | 60 | 1100 | | |раб. пос. Константиновский | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газификация жилых домов левобережной |810 кв. | 19445 | 18473 | | | | | | | 1215 | 22250 | | |части | | | | | | | | | | | | | |г. Тутаева | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Всего | | 156976 | 34936 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 45650 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| |17. |Угличский | | | | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Теплоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Оптимизация системы теплоснабжения | 3,5 Гкал/ч | 10751 | 9676 | | | | | | | | | | |центрального района | | | | | | | | | | | | | |г. Углича | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Всего | | 10751 | 9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| |18. |Ярославский | | | | | | | | | | | | | |муниципальный район | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газоснабжение | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газификация |1,6 км, 50 д. | 3750 | 3000 | | | | | | | 150 | 2750 | | |раб. пос. Красные Ткачи | | | | | | | | | | | | | |(2-3 этап), в том числе | | | | | | | | | | | | | |ул. Красной | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газификация пос. Речной, 2 этап |3,2 км, 110 д. | 5188 | 4150 | | | | | | | 330 | 6050 | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Строительство газопровода высокого | 1,5 км | 8096 | 6477 | | | | | | | | | | |давления от газораспределительной | | | | | | | | | | | | | |станции Климовское до | | | | | | | | | | | | | |дер. Высоко Карабихского сельского | | | | | | | | | | | | | |поселения | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Всего | | 17034 | 13627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 8800 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Теплоснабжение | | 88000 | 71661 | 0 | 37509 | -1189 | -2248 | -415 | 4261 | 0 | 0 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Газоснабжение | | 520496 | 189297 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11013 | 201905 | |-----+-----------------------------------------+----------------+----------+---------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------+----------------+------------| | |Всего по Программе | | 608496 | 260958 | 300000 | 37509 | -1189 | -2248 | -415 | 4261 | 11013 | 201905 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Список используемых сокращений ДОУ - дошкольное образовательное учреждение". УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства области от 12.11.2009 N 1101-п (в редакции постановления Правительства области от 18.01.2011 N 2-п) ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЧИСТАЯ ВОДА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2010-2014 ГОДЫ ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ -- Наименование Программы областная целевая программа "Чистая вода Ярославской области" (далее - Программа) -- Заказчик Программы Правительство Ярославской области -- Основание разработки Программы постановление Правительства области от 05.08.2009 N 804-п "О Концепции областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010- 2014 годы" -- Куратор Программы заместитель Губернатора области, координирующий реализацию государственной политики в области жилищно-коммунального комплекса области -- Ответственный исполнитель Программы департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области -- Исполнители Программы органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области -- Разработчик Программы департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области -- Цель и задачи Программы цель Программы - обеспечение населения Ярославской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий; задачи Программы: в сфере источников водоснабжения - развитие централизованных систем водоснабжения, в том числе с использованием подземных месторождений вод; в сфере организации водоснабжения - осуществление строительства, реконструкции, повышения технического уровня и надежности функционирования централизованных систем водоснабжения, артезианских скважин, шахтных колодцев с применением прогрессивных технологий и оборудования, в том числе отечественного производства, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям; в сфере рационального водопользования - снижение непроизводительных потерь воды при ее транспортировке и использовании; в сфере водоотведения: - осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при сбросе их в водные объекты; - сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты -- Важнейшие показатели, позволяющие - уровень износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения; оценить ход реализации Программы - удельный вес потерь воды в процессе ее производства и транспортировки, в том числе из-за аварий; - доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, городских поселений, сельских поселений; - доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению, городских поселений, сельских поселений; - доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям -- Сроки реализации Программы 2010-2014 годы -- Объемы и источники финансирования общая потребность в финансовых средствах - 3866,3 млн. рублей, в том Программы числе средства областного бюджета - 479,4 млн. рублей. Справочно: потребность в средствах федерального бюджета составляет 685,0 млн. рублей, местных бюджетов - 120,9 млн. рублей, внебюджетных источников - 2581,0 млн. рублей -- Ожидаемые конечные результаты - снижение уровня износа объектов коммунального водоснабжения и реализации Программы водоотведения до 68,2 процента; - снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки, в том числе из-за аварий, до 19 процентов; - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, городских поселений - до 92,4 процента, сельских поселений - до 66,4 процента; - увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению, городских поселений - до 97,9 процента, сельских поселений - до 68,3 процента; - увеличение доли сточных вод, соответствующих установленным требованиям, до 33 процентов; - увеличение количества очистных сооружений водоснабжения и канализации, отвечающих нормативным требованиям к качеству очистки воды и стоков, на 26 штук; - увеличение протяженности сетей водоснабжения и водоотведения на 59 км; - увеличение количества централизованных систем водоснабжения из подземных источников на 18 штук; - увеличение количества шахтных колодцев, обеспечивающих население области качественной питьевой водой, на 428 штук -- Ответственные лица для контактов Кузнецова Татьяна Юрьевна - заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области, телефон (4852) 30-37-13 -- ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ -------------------------------------------------------------------------------- | Наименование ресурсов | Единица | Потребность | | |измерения| | |------------------------+---------+-------------------------------------------| | | | всего | в том числе по годам | |------------------------+---------+-------+-----------------------------------| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |------------------------+---------+-------+------+------+------+------+-------| |Финансовые ресурсы: |млн. руб.|3866,3*|142,1*|837,1*|899,1*|957,4*|1030,6*| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-------+------+------+------+------+-------| |- областной бюджет |млн. руб.| 479,4 |121,5 |112,9 | 67,9 | 67,9 | 109,2 | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-------+------+------+------+------+-------| |Справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-------+------+------+------+------+-------| |- федеральный бюджет |млн. руб.| 685,0 | 0 |170,0 |167,0 |176,0 | 172,0 | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-------+------+------+------+------+-------| |- внебюджетные источники|млн. руб.|2581,0 | 0 |500,0 |650,0 |700,0 | 731,0 | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-------+------+------+------+------+-------| |- местные бюджеты |млн. руб.| 120,9 | 20,6 | 54,2 | 14,2 | 13,5 | 18,4 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- *С учетом затрат федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников. I. Содержание проблемы Ярославская область представляет собой промышленный регион, экономическое развитие которого было связано с размещением на его территории предприятий машиностроения, приборостроения, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Неблагоприятные экологические факторы, большой износ инженерных сооружений, технически устаревшее оборудование, а также недостаток финансовых средств и низкая эффективность использования имеющихся ресурсов привели к кризисному состоянию большинства систем коммунального водоснабжения и водоотведения. В результате происходит дальнейшее загрязнение водных объектов, а питьевая вода на значительной части территории Ярославской области не отвечает установленным нормативам безопасности. Численность населения, проживающего на территории Ярославской области, составляет более 1,32 млн. человек. Централизованным водоснабжением обеспечено 97 процентов городского и 65 процентов сельского населения. Поверхностными источниками водоснабжения являются реки Волга, Которосль, Уча, Сара, Устье, Сить, Печегда, озеро Плещеево, питьевой водой из указанных источников обеспечивается около 70 процентов жителей региона. Централизованным водоснабжением население области обеспечивается из 1336 источников, из них 26 источников - из поверхностных водных объектов. Качество питьевой воды как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям остается стабильно низким. Из 89 эксплуатируемых артезианских скважин лишь 37 имеют обеззараживающие установки. В 2008 году из подземных источников водоснабжения доля неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим показателям составила 65,2 процента, по микробиологическим показателям - 4,8 процента, из поверхностных источников водоснабжения по санитарно- химическим показателям - 38,8 процента, по микробиологическим показателям - 14,7 процента. В области функционирует 5463 нецентрализованных источника водоснабжения, в основном в сельской местности, которыми пользуются не более 10 процентов населения. Анализ состояния систем и объектов водоснабжения и водоотведения выявил слабые стороны водного сектора, который характеризуется: - недостаточным развитием централизованных систем водоснабжения (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, удельный вес жилой площади, оборудованной водопроводом, составляет в Ярославской области 78 процентов, в Центральном федеральном округе - 79,7 процента; оборудованной системой водоотведения: в Ярославской области - 74,9 процента, в Центральном федеральном округе - 77,2 процента); - высоким уровнем износа сооружений, сетей водоснабжения и водоотведения (в сельской местности 75 процентов объектов находятся в аварийном состоянии или не действуют, ощущается дефицит питьевой воды, соответствующей нормативным показателям качества; из эксплуатирующихся канализационных очистных сооружений 32 процента перегружены, 74 процента эксплуатируются 25-30 лет и более и требуют срочной реконструкции; общая протяженность водопроводных сетей - 3827 километров, объем ветхих сетей, нуждающихся в замене, составляет 1389 километров, или 36 процентов от общей протяженности; ежегодный прирост амортизированных водопроводных труб достигает 107 километров, ежегодная потребность в реконструкции сетей - 3 процента от общей протяженности (в 2008 году заменено менее 1 процента), для сокращения объема амортизированных трубопроводов потребность в замене ветхих труб не менее 200 километров в год, или 6 процентов от общей протяженности); - несоответствием поверхностных и подземных источников централизованного питьевого водоснабжения санитарным нормам и правилам, отсутствием зон санитарной охраны (удельный вес источников, не соответствующих санитарным правилам, в том числе по организации зон санитарной охраны, составляет 70 процентов от их общего количества; из сточных вод, проходящих очистку, до нормативных значений доводится менее 30 процентов); - неэффективным процессом производства и транспортировки воды, влекущим нерациональное использование водных ресурсов (из-за неудовлетворительного состояния водопроводных сетей свыше 20 процентов отпущенной воды не доходит до потребителей при среднем нормативном уровне потерь 15 процентов); - отсутствием экономического стимулирования водопользователей при внедрении инновационных природоохранных технологий, а также проведении активной работы, направленной на ресурсосбережение в условиях ужесточения требований природоохранного законодательства и нормативов качества воды; - отставанием от новейших мировых тенденций по внедрению современных информационных технологий управления и эффективной организации бизнес-процессов на предприятиях водного сектора; - низкой инвестиционной привлекательностью водного сектора; - недостаточным методическим обеспечением формирования тарифов на водоснабжение и водоотведение. Наряду со слабыми сторонами существуют сильные стороны водного сектора. К ним относится наличие: - значительных запасов месторождений подземных пресных вод; - нормативных, правовых и организационных основ государственной политики в секторе водоснабжения и водоотведения, определяющих ее приоритетные направления и механизм реализации; - условий и предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности и развития сектора водоснабжения на новой технологической основе, повышения качества предоставления услуг водохозяйственными организациями области; - усилий со стороны органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований области, водохозяйственных предприятий и финансовых институтов, направленных на осуществление постепенного перехода к новым формам управления, которые обеспечат устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения; - предпосылок для совершенствования системы тарифного регулирования. В последние годы водохозяйственная проблема приобрела еще большую остроту, поскольку из-за недостаточных темпов модернизации и развития системы водоснабжения и удаления сточных вод продолжают деградировать и население не обеспечивается питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Выявление сильных и слабых сторон, характеризующих водный сектор, важно прежде всего в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют или не позволяют реализоваться им в том или ином направлении. К угрозам следует отнести: - дефицит питьевой воды нормативного качества в населенных пунктах, удаленных от поверхностных источников водоснабжения; - рост антропогенной нагрузки на источники питьевого водоснабжения, их техногенное загрязнение, снижение самоочищающей способности рек - факторы, негативно влияющие на состояние здоровья и продолжительность жизни населения; - замедление развития научных разработок в области водоснабжения и водоотведения; - несовершенство механизмов отбора новейших технологий для их применения в водном секторе; - неэффективность водного сектора, выражающуюся в росте эксплуатационных расходов и увеличении износа основных фондов; - высокие требования кредитно-финансовых организаций к водохозяйственным предприятиям при обеспечении их кредитами, высокие процентные ставки по кредитам. Эффективное решение системных проблем в водном секторе будет возможно при следующих условиях: - государственная финансовая поддержка реализации мероприятий программы развития и совершенствования систем водоснабжения и водоотведения; - наличие энергоресурсосберегающих и инновационных технологий; - сформированные основы нормативной правовой базы, позволяющей реализовывать программные мероприятия; - заинтересованность и готовность органов местного самоуправления муниципальных образований области и предприятий области к участию в совместной работе по решению имеющихся проблем; - передача в муниципальную собственность бесхозных систем и объектов водоснабжения и водоотведения; - использование институтов частно-государственного партнерства в целях обеспечения устойчивого развития водного сектора; - наличие образовательной системы повышения квалификации персонала водохозяйственных предприятий. Если имеющиеся проблемы не будут решены до 2014 года, прогноз развития ситуации в водном секторе области предполагает: - возникновение угрозы экологической безопасности водной среды, влияющей на здоровье и продолжительность жизни населения; - низкие темпы модернизации систем водоснабжения и водоотведения, которые не позволят обеспечить требуемой санитарной надежности разводящей сети и гарантированной подачи населению питьевой воды нормативного качества и в требуемых количествах; - сохранение недостаточной эффективности водной отрасли, выражающейся в одновременном росте эксплуатационных расходов и увеличении износа основных фондов до 80 процентов; - увеличение потребления энергетических ресурсов в результате увеличения потерь в процессе производства и доставки питьевой воды потребителям; - необеспечение технического перевооружения и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, уменьшения выбросов загрязняющих веществ при сбросе сточных вод; - снижение инвестиционной привлекательности водного сектора. Проведенный SWOT- анализ позволяет сделать вывод, что организация процесса развития водного сектора региона в рамках Программы позволит: - повысить эффективность капитальных вложений в наиболее важные, первоочередные объекты областной и муниципальной собственности благодаря концентрации ресурсов различных уровней бюджетной системы; - обеспечить долгосрочное планирование развития водного сектора, что соответствует принципам федерального законодательства, предусматривающего возможность предоставления субсидий на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности исключительно в рамках долгосрочных областных целевых программ. Мероприятия Программы направлены на решение стратегических целей Правительства области по созданию условий для привлечения инвестиций в жилищное строительство, развитию строительной индустрии и инженерной инфраструктуры, повышению эффективности использования природных ресурсов, обеспечению качества окружающей среды и экологических условий жизни населения. II. Цель и задачи Программы Целью Программы является обеспечение населения Ярославской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно- гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Для достижения цели необходимо комплексное, системное и целенаправленное решение следующих задач: в сфере источников водоснабжения - развитие централизованных систем водоснабжения, в том числе с использованием подземных месторождений вод; в сфере организации водоснабжения - осуществление строительства, реконструкции, повышения технического уровня и надежности функционирования централизованных систем водоснабжения, артезианских скважин, шахтных колодцев с применением прогрессивных технологий и оборудования, в том числе отечественного производства, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям; в сфере рационального водопользования - снижение непроизводительных потерь воды при ее транспортировке и использовании; в сфере водоотведения: - осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при сбросе их в водные объекты; - сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. III. Сроки реализации Программы Программа реализуется в течение 2010-2014 годов. Перечень целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы, эффективность и результативность использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы, приведен в приложении 1 к Программе. IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы За период реализации Программы планируется увеличить: - количество очистных сооружений водоснабжения и канализации, отвечающих нормативным требованиям к качеству очистки воды и стоков, на 26 штук; - протяженность сетей водоснабжения и водоотведения на 59 км; - количество централизованных систем водоснабжения из подземных источников на 18 штук; - количество шахтных колодцев, обеспечивающих население области качественной питьевой водой, на 428 штук. Выполнение намеченных мероприятий к концу 2014 года позволит обеспечить: - снижение уровня износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения до 68,2 процента; - снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки, в том числе из-за аварий, до 19 процентов; - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, городских поселений - до 92,4 процента, сельских поселений - до 66,4 процента; - увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению, городских поселений - до 97,9 процента, сельских поселений - до 68,3 процента; - увеличение доли сточных вод, соответствующих установленным требованиям, до 33 процентов. Оценка результативности и эффективности реализации Программы, использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы, будет проводиться согласно Методике, приведенной в приложении 2 к Программе. Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта приведен в приложении 3 к Программе. V. Механизм реализации Программы Реализацию Программы предполагается осуществлять на территории всех муниципальных образований области на объектах муниципальной собственности. Ответственный исполнитель Программы осуществляет: - периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы; - рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости); - представление отчетности о ходе реализации Программы; - участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств; - ежеквартальное размещение информации о ходе реализации Программы на странице департамента жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области на портале органов государственной власти Ярославской области; - подготовку и направление в комиссию по отбору строек и объектов, финансируемых из областного бюджета в соответствии со сроками бюджетного планирования, бюджетной заявки по объектам для включения в проект адресной инвестиционной программы на текущий год и плановый период; - взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации при предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ярославской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с государственной поддержкой реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения. Исполнители Программы - органы местного самоуправления муниципальных образований области, являясь муниципальными заказчиками, в установленном порядке осуществляют: - разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации; - внесение предложений в департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области по объемам бюджетных ассигнований на весь период строительства объектов водоснабжения и водоотведения с разбивкой по годам и источникам финансирования; - софинансирование объектов капитального строительства из средств местных бюджетов в объеме не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного Методикой предоставления и распределения субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010-2014 годы (приложение 4 к Программе); - предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта водоснабжения или водоотведения и подключение к существующим инженерным сетям; - проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством. Финансирование мероприятий Программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области - главным распорядителем бюджетных средств в виде субсидии из областного бюджета местным бюджетам. Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. VI. Перечень программных мероприятий Перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем и объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Ярославской области на 2010-2014 годы приведен в приложении 5 к Программе. Перечень мероприятий по реконструкции и строительству шахтных колодцев в муниципальных образованиях Ярославской области на 2010 год приведен в приложении 6 к Программе. Приложение 1 к Программе ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы, эффективность и результативность использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы ------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование целевого показателя | Единица | Плановое значение | |п/п| |измерения| | |---+----------------------------------+---------+---------------------------------------------| | | | |на начало|2010|2011 год|2012год|2013|2014 год| | | | |2010 года|год | | |год | | | | | |(базовый)| | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| |1. |Уровень износа объектов | % | 71,2 |70,9| 70,4 | 69,8 |69,1| 68,2 | | |коммунального водоснабжения и | | | | | | | | | |водоотведения | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| |2. |Удельный вес потерь воды в | % | 20,4 |20,0| 20,0 | 19,7 |19,5| 19,0 | | |процессе ее производства и | | | | | | | | | |транспортировки, в том числе из-за| | | | | | | | | |аварий | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| |3. |Доля населения городских | % | 90,0 |91,0| 91,4 | 91,8 |92,1| 92,4 | | |поселений, обеспеченного питьевой | | | | | | | | | |водой надлежащего качества | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| |4. |Доля населения сельских поселений,| % | 60,0 |63,0| 64,4 | 65,2 |65,8| 66,4 | | |обеспеченного питьевой водой | | | | | | | | | |надлежащего качества | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| |5. |Доля населения городских | % | 97,0 |97,4| 97,6 | 97,7 |97,8| 97,9 | | |поселений, имеющего доступ к | | | | | | | | | |централизованному водоснабжению | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| |6. |Доля населения сельских поселений,| % | 65,0 |66,0| 66,4 | 67,0 |67,8| 68,3 | | |имеющего доступ к | | | | | | | | | |централизованному водоснабжению | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| |7. |Доля сточных вод, соответствующих | % | 30,0 |31,0| 31,0 | 31,5 |32,0| 33,0 | | |установленным требованиям | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| |8. |Количество очистных сооружений |шт. | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | | |водоснабжения - всего | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| | |строительство |шт. | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| | |реконструкция |шт. | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| |9. |Количество очистных сооружений |шт. | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | | |канализации - всего | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| | |строительство |шт. | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| | |реконструкция |шт. | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| |10.|Протяженность сетей | км | 29 | 5 | 0 | 4 | 2 | 18 | | |водоснабжения - всего | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| | |строительство | км | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| | |реконструкция | км | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| |11.|Протяженность сетей канализации - | км | 30 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 | | |всего | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| | |строительство | км | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| | |реконструкция | км | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| |12.|Количество шахтных колодцев - |шт. | 428 |428 | | | | | | |всего | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| | |строительство |шт. | 223 |223 | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| | |реконструкция |шт. | 205 |205 | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+---------+----+--------+-------+----+--------| |13.|Количество артезианских скважин |шт. | 18 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | | |строительство | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 2 к Программе МЕТОДИКА оценки результативности и эффективности реализации областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010-2014 годы, использования субсидии из областного бюджета, предоставляемой муниципальным образованиям области на реализацию программных мероприятий Оценка результативности и эффективности реализации областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010-2014 годы (далее - Программа), использования субсидии из областного бюджета, предоставляемой муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы (далее - субсидия(и)), осуществляется ответственным исполнителем Программы ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей с их плановыми значениями. Ежегодно, в срок до 30 декабря, органы местного самоуправления муниципальных образований области направляют в департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области сведения по форме 7 согласно приложению к соглашению об осуществлении совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования объектов, включенных в Программу, приведенному в приложении 1 к Методике предоставления и распределения субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы (приложение 4 к Программе). Ответственный исполнитель Программы обобщает указанные сведения и ежегодно информирует Правительство области о результатах использования субсидии. Показатель результативности реализации Программы, использования субсидии (Р) рассчитывается по формуле: Р = Р1 + Р2, где: Р1 - показатель результативности для следующих показателей: уровень износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения; удельный вес потерь воды в процессе ее производства и транспортировки, в том числе из-за аварий, рассчитывается по формуле: Р1 = СУММ Ki х (Xi план./Xi факт.) х 100%, где: Xi факт. - значение i-го целевого показателя на конец года; Xi план. - плановое (целевое) значение показателя; Ki - весовой коэффициент параметра; Р2 - показатель результативности для следующих показателей: доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, городских поселений; доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, сельских поселений; доля населения городских поселений, имеющего доступ к централизованному водоснабжению; доля населения сельских поселений, имеющего доступ к централизованному водоснабжению; доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям, рассчитывается по формуле: Р2 = СУММ Ki х (Xi факт./Xi план.) х 100%, где: Xi факт. - значение i-го целевого показателя на конец года; Xi план. - плановое (целевое) значение показателя; Ki - весовой коэффициент параметра. При значении показателя результативности реализации Программы, использования субсидии 95 процентов и более результативность реализации Программы и использования субсидии признается высокой, при значении от 90 до 95 процентов - средней, при значении 90 процентов и менее - низкой. Показатель эффективности реализации Программы, использования субсидии (R) рассчитывается по формуле: R = Р/(F тек./F план.), где: Р - показатель результативности реализации Программы, использования субсидии; F план. - плановая сумма финансирования за текущий год по Программе; F тек. - сумма финансирования на текущую дату. При значении показателя эффективности реализации Программы, использования субсидии 95 процентов и более эффективность реализации Программы, использования субсидии признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов - средней, при значении 85 процентов и менее - низкой. При расчете результативности, эффективности реализации Программы и использования субсидии используются следующие целевые показатели и их весовые коэффициенты: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N п/п| Наименование целевого показателя |Значение весового| | | | коэффициента | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------| |1. |Уровень износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения | 0,3 | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------| |2. |Удельный вес потерь воды в процессе ее производства и транспортировки, в том числе из-за| 0,1 | | |аварий | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------| |3. |Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, городских поселений | 0,1 | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------| |4. |Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, сельских поселений | 0,2 | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------| |5. |Доля населения городских поселений, имеющего доступ к централизованному водоснабжению | 0,1 | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------| |6. |Доля населения сельских поселений, имеющего доступ к централизованному водоснабжению | 0,1 | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------| |7. |Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям | 0,1 | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------| | |Итого | 1,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Значения плановых целевых показателей в отношении каждого муниципального образования области устанавливаются в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 соглашения об осуществлении совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования объектов, включенных в Программу, форма которого приведена в приложении 1 к Методике предоставления и распределения субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы (приложение 4 к Программе). Приложение 3 к Программе РАСЧЕТ интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта I. Большесельский муниципальный район ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/| Критерий оценки |Допустимый| Весовой |Значение | Реконструкция | Реконструкция | Строительство | Реконструкция | | п | | балл |коэффициент| по | водоводов в | установки | артезианских | канализационной | | | | | (ki) |критерию |с. Большое Село|обезжелезивания|скважин в с. Новое |насосной станции в| | | | | |(ki)х(qi)| | воды в | Село с установкой | с. Дунилово | | | | | | | | дер. Дунилово | станции | | | | | | | | | | водоподготовки | | | | | | | | | | (Большесельское | | | | | | | | | |сельское поселение)| | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| |1. |Наличие четко сформулированной цели инвестиционного | 1 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | | |проекта | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| | | | 0 | | 0 | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| |2. |Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |целям, определенным в стратегии и программах социально- | 0,750,5 | | 0,023 | | | | | | |экономического развития области, концепциях областных | | | 0,015 | | | | | | |целевых программ на среднесрочный и долгосрочный | | | | | | | | | |периоды | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| |3. |Комплексный подход к решению конкретной проблемы в | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с | | | | | | | | | |программными мероприятиями, реализуемыми в рамках | | | | | | | | | |долгосрочных целевых программ | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| | | | 0 | | 0 | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| |4. |Обоснование необходимости реализации инвестиционного | 1 | 0,04 | 0,04 | | | | | | |проекта с привлечением средств федерального (местного) | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| | | | 0,5 | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| | | | 0 | | 0 | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| |5. |Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции | 1 | 0,137 | 0,137 | | 0,137 | | | | |(работ и услуг), производимой иными организациями | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| | | | 0,5 | | 0,069 | 0,069 | | 0,069 | 0,069 | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| | | | 0 | | 0 | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| |6. |Значения количественных показателей (показателя) | 1 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | | |результатов реализации инвестиционного проекта | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| | | | 0 | | 0 | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| |7. |Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к | 1 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | | |значениям количественных показателей (показателя) | | | | | | | | | |результатов реализации инвестиционного проекта | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| | | | 0,5 | | 0,16 | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| | | | 0 | | 0 | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| |8. |Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой | 1 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | | |(ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в | | | | | | | | | |объеме, достаточном для обеспечения проектируемого | | | | | | | | | |(нормативного) уровня использования проектной мощности | | | | | | | | | |объекта капитального строительства | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| | | | 0,5 | | 0,048 | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| | | | 0 | | 0 | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| |9. |Отношение проектной мощности создаваемого | 1 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | | |(реконструируемого) объекта капитального строительства к| | | | | | | | | |мощности, необходимой для производства продукции (услуг)| | | | | | | | | |в объеме, предусмотренном для государственных нужд | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| | | | 0 | | 0 | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| |10. |Объем инженерной и транспортной инфраструктуры, | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | |необходимый для реализации инвестиционного проекта | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| | | | 0,75 | | 0,103 | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| | | | 0 | | 0 | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| |11. |Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта | 1 | 0,037 | 0,037 | | | | | | |на территории области | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| | | | 0,75 | | 0,028 | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| | | | 0,5 | | 0,019 | 0,019 | 0,00 | 0,019 | 0,019 | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| | | | 0 | | 0 | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| |12. |Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта | 1 | 0,044 | 0,044 | | | | | | |на территории муниципального образования области | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| | | | 0,75 | | 0,033 | 0,033 | 0,00 | 0,033 | 0,033 | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| | | | 0,5 | | 0,022 | | | | | |----+--------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+---------------+---------------+-------------------+------------------| | | | 0 | | 0 | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+-------------------+------------------| |Интегральная оценка (Э инт.) | 0,883 | 0,579 | 0,883 | 0,883 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. Борисоглебский муниципальный район --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Критерий оценки |Допустимый| Весовой |Значение по| Строительство сооружения |Строительство| Строительство | | | | балл |коэффициент| критерию | очистки воды для |артезианской |сетей канализации| | | | | (ki) | (ki)х(qi) | хозяйственно-питьевых |скважины в с.|центральной части| | | | | | | целей из артезианских | Высоково | в | | | | | | | скважин |(Высоковское | раб. пос. | | | | | | |в раб. пос. Борисоглебский| сельское | Борисоглебский | | | | | | | (Борисоглебское сельское | поселение) | | | | | | | | поселение) | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| |1. |Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта | 1 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0 | | 0 | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| |2. |Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на | | | | | | | | |среднесрочный и долгосрочный периоды | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0,75 | | 0,023 | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0,5 | | 0,015 | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0 | | 0 | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| |3. |Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0 | | 0 | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| |4. |Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств | 1 | 0,04 | 0,04 | | | | | |федерального (местного) бюджета | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0,5 | | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0 | | 0 | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| |5. |Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | | |организациями | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0,5 | | 0,069 | | | 0,069 | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0 | | 0 | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| |6. |Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0 | | 0 | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| |7. |Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей | 1 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | | |(показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0,5 | | 0,16 | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0 | | 0 | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| |8. |Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного| 1 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | | |проекта, в объеме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования | | | | | | | | |проектной мощности объекта капитального строительства | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0,5 | | 0,048 | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0 | | 0 | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| |9. |Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства | 1 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | | |к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для | | | | | | | | |государственных нужд | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0 | | 0 | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| |10. |Объем инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | |проекта | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0,75 | | 0,103 | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0 | | 0 | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| |11. |Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области | 1 | 0,037 | 0,037 | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0,75 | | 0,028 | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0,5 | | 0,019 | 0,019 | 0,00 | 0,019 | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0 | | 0 | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| |12. |Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования | 1 | 0,044 | 0,044 | | | | | |области | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0,75 | | 0,033 | 0,033 | 0,00 | 0,033 | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0,5 | | 0,022 | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------------------+-------------+-----------------| | | | 0 | | 0 | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------+-------------+-----------------| |Интегральная оценка (Э инт.) | 0,951 | 0,559 | 0,883 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|