Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 15.12.2011 № 977-п

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2011 N 977-п
г. Ярославль

      О внесении изменений в постановление Администрации области
                        от 12.09.2007 N 395-а

     ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Внести  в  областную  целевую  программу  "Энергосбережение  и
повышение энергоэффективности в Ярославской области" на 2008-2012 годы
и перспективу до 2020 года, утвержденную постановлением  Администрации
области  от  12.09.2007  N 395-а   "Об областной   целевой   программе
"Энергосбережение  и  повышение  энергоэффективности   в   Ярославской
области" на 2008-2012 годы и  перспективу  до  2020  года",  изменения
согласно приложению.
     2. Постановление вступает в силу с момента подписания.


Губернатор области          С.А. Вахруков

                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                                 Правительства области
                                                 от 15.12.2011 N 977-п

                              ИЗМЕНЕНИЯ,
 вносимые в областную целевую программу "Энергосбережение и повышение
    энергоэффективности в Ярославской области" на 2008-2012 годы и
                       перспективу до 2020 года

     1. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта
Программы изложить в следующей редакции:

                                                        
 "Объемы и      11276,535 млн. рублей* - всего, из них  
 источники      средства:                               
 финансирования - областного бюджета - 463,041 млн.     
 Программы      рублей,                                 
                в том числе:                            
                2008 год - 40,608 млн. рублей;          
                2009 год - 44,566 млн. рублей;          
                2010 год - 122,347 млн. рублей;         
                2011 год - 82,958 млн. рублей;          
                2012 год - 172,562 млн. рублей;         
                - внебюджетных источников -             
                10493,599 млн. рублей, в том числе:     
                2008 год - 220,685 млн. рублей;         
                2009 год - 306,159 млн. рублей;         
                2010 год - 3107,121 млн. рублей;        
                2011 год - 3163,469 млн. рублей;        
                2012 год - 3696,165 млн. рублей.        
                * С учетом средств федерального         
                бюджета при условии их выделения в      
                2011 году в размере 39277,7 тыс. рублей 
                в рамках предоставления федеральных     
                субсидий бюджетам субъектов             
                Российской Федерации на реализацию      
                региональных программ в области         
                энергосбережения и повышения            
                энергетической эффективности.           
                ** С учетом средств местных бюджетов    
                при их выделении в установленном        
                порядке.                                
                Справочно: объем затрат местных         
                бюджетов составляет 280,617 млн.        
                рублей - всего, в том числе:            
                2008 год - 1,975 млн. рублей;           
                2009 год - 45,0 млн. рублей;            
                2010 год - 70,350 млн. рублей;          
                2011 год - 70,303 млн. рублей;          
                год - 92,989 млн. рублей".              
                                                        
                                                        
     Таблицу "ОБЩАЯ  ПОТРЕБНОСТЬ  В  РЕСУРСАХ"  изложить  в  следующей
редакции:
                    "ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ


--------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Наименование ресурсов    | Единица |                      Потребность                       |
|                             |измерения|--------------------------------------------------------|
|                             |         |  всего   |            в том числе по годам             |
|                             |         |          |---------------------------------------------|
|                             |         |          |  2008  |  2009  | 2010  |  2011   |  2012   |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|              1              |    2    |    3     |   4    |   5    |   6   |    7    |    8    |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|Финансовые ресурсы - всего   |млн. руб.|11276,535*|263,268*|395,725*|3299,81|3356,0077|3961,716*|
|                             |         |          |        |        |  8*   |    *    |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|в том числе:                 |         |          |        |        |       |         |         |
|                             |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- областной бюджет **        |млн. руб.| 463,041  | 40,608 | 44,566 |122,347| 82,958  | 172,562 |
|                             |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- внебюджетные источники     |млн. руб.|10493,599 |220,685 |306,159 |3107,12|3163,469 |3696,165 |
|                             |         |          |        |        |   1   |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- федеральный бюджет         |млн. руб.| 39,2777  |        |        |       | 39,2777 |         |
|                             |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- местные бюджеты            |млн. руб.| 280,617  | 1,975  |   45   | 70,35 | 70,303  | 92,989  |
|                             |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|Затраты    по    направлениям|         |          |        |        |       |         |         |
|расходов:                    |         |          |        |        |       |         |         |
|                             |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- межотраслевые мероприятия  |млн. руб.| 155,686  | 17,028 |  24,4  | 28,2  | 43,058  |  43,0   |
|по энергосбережению, научно- |         |          |        |        |       |         |         |
|исследовательские и опытно-  |         |          |        |        |       |         |         |
|конструкторские работы в     |         |          |        |        |       |         |         |
|сфере                        |         |          |        |        |       |         |         |
|энергоресурсосбережения -    |         |          |        |        |       |         |         |
|всего                        |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|в том числе:                 |         |          |        |        |       |         |         |
|                             |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- областной бюджет           |         |  24,445  | 0,778  |  3,15  | 2,68  |  5,237  |  12,6   |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- внебюджетные источники     |         |  122,47  | 16,25  | 21,25  | 25,52 |  29,05  |  30,4   |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- федеральный бюджет         |         |  8,771   |        |        |       |  8,771  |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- мероприятия по повышению   |млн. руб.|  577,41  | 45,55  |  57,2  |132,76 | 158,98  | 182,92  |
|энергоэффективности в        |         |          |        |        |       |         |         |
|промышленности - всего       |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|в том числе:                 |         |          |        |        |       |         |         |
|                             |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- областной бюджет           |         |    -     |   -    |   -    |   -   |    -    |    -    |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- внебюджетные источники     |         |  577,41  | 45,55  |  57,2  |132,76 | 158,98  | 182,92  |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- мероприятия по повышению   |млн. руб.| 373,299  |  57,6  |   70   |73,064 | 82,172  | 90,488  |
|энергоэффективности в        |         |          |        |        |       |         |         |
|электроэнергетике - всего    |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|в том числе:                 |         |          |        |        |       |         |         |
|                             |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- областной бюджет           |         |  0,375   | 0,175  |  0,2   |   -   |    -    |    -    |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- внебюджетные источники     |         | 372,924  |  57,4  |  69,8  |73,064 | 82,172  | 90,488  |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- мероприятия по повышению   |млн. руб.|  100,95  |  15,0  |  17,0  | 19,75 |  23,05  |  26,15  |
|энергоэффективности в        |         |          |        |        |       |         |         |
|сельском хозяйстве - всего   |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|в том числе:                 |         |          |        |        |       |         |         |
|                             |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- областной бюджет           |         |    -     |   -    |   -    |   -   |    -    |    -    |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- внебюджетные источники     |         |  100,95  |  15,0  |  17,0  | 19,75 |  23,05  |  26,15  |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- мероприятия по повышению   |млн. руб.| 211,095  | 37,735 | 17,216 |40,062 | 19,916  | 96,166  |
|энергоэффективности в        |         |          |        |        |       |         |         |
|социальной сфере - всего     |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|в том числе:                 |         |          |        |        |       |         |         |
|                             |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- областной бюджет           |         | 196,614  | 37,735 | 17,216 | 36,24 | 14,561  | 90,862  |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- внебюджетные источники     |         |  14,481  |   -    |   -    | 3,822 |  5,355  |  5,304  |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- мероприятия по повышению   |млн. руб.|  54,75-  | 9,75-  | 10-10  | 11,0- |12,0-12,0|12,0-12,0|
|энергоэффективности в        |         |  54,75   |  9,75  |        | 11,0  |         |         |
|строительном комплексе -     |         |          |        |        |       |         |         |
|всегов том числе: - областной|         |          |        |        |       |         |         |
|бюджет - внебюджетные        |         |          |        |        |       |         |         |
|источники                    |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- мероприятия по повышению   |млн. руб.|   24,5   |   -    |   -    |   -   |    -    |  24,5   |
|энергоэффективности в        |         |          |        |        |       |         |         |
|транспортном комплексе -     |         |          |        |        |       |         |         |
|всего                        |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|в том числе:                 |         |          |        |        |       |         |         |
|                             |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- областной бюджет           |         |    -     |   -    |   -    |   -   |    -    |    -    |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- внебюджетные источники     |         |   24,5   |   -    |   -    |   -   |    -    |  24,5   |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- мероприятия по повышению   |млн. руб.|1293,4207*| 61,66* |137,925*|354,62*|373,8237*|365,392* |
|энергоэффективности в        |         |          |        |        |       |         |         |
|муниципальных образованиях   |         |          |        |        |       |         |         |
|Ярославской области - всего  |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|в том числе:                 |         |          |        |        |       |         |         |
|                             |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- областной бюджет           |         | 239,687  |   -    |  24,0  |83,427 |  63,16  |  69,1   |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- внебюджетные источники     |         |  742,61  | 59,685 | 68,925 |200,843| 209,854 | 203,303 |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- федеральный бюджет         |         | 30,5067  |        |        |       | 30,5067 |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- местные бюджеты            |         | 280,617  | 1,975* | 45,0*  |70,350*| 70,303* | 92,989  |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- мероприятия по повышению   |млн. руб.|  56,22*  | 18,97* | 37,25  |   -   |    -    |    -    |
|энергоэффективности в        |         |          |        |        |       |         |         |
|жилищно-коммунальном         |         |          |        |        |       |         |         |
|хозяйстве - всего            |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|в том числе:                 |         |          |        |        |       |         |         |
|                             |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- областной бюджет           |         |   1,92   |  1,92  |   -    |   -   |    -    |    -    |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- внебюджетные источники     |         |   54,3   | 17,05  | 37,25  |   -   |    -    |    -    |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- подпрограмма "Переход на   |млн. руб.| 960,164  |   -    | 24,734 |405,322| 530,108 |    -    |
|отпуск коммунальных ресурсов |         |          |        |        |       |         |         |
|потребителям в соответствии с|         |          |        |        |       |         |         |
|показаниями коллективных     |         |          |        |        |       |         |         |
|(общедомовых) приборов       |         |          |        |        |       |         |         |
|учета" - всего               |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|в том числе:                 |         |          |        |        |       |         |         |
|                             |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- областной бюджет           |         |    -     |   -    |   -    |   -   |    -    |    -    |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- внебюджетные источники     |         | 960,164  |   -    | 24,734 |405,322| 530,108 |    -    |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- подпрограмма "Повышение    |млн. руб.| 7469,04  |   -    |   -    |2235,04| 2112,9  | 3121,1  |
|энергоэффективности          |         |          |        |        |       |         |         |
|топливно-энергетического     |         |          |        |        |       |         |         |
|комплекса Ярославской        |         |          |        |        |       |         |         |
|области на базе развития     |         |          |        |        |       |         |         |
|когенерационной энергетики" -|         |          |        |        |       |         |         |
|всего                        |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|в том числе:                 |         |    -     |        |        |       |         |         |
|                             |         |          |        |        |       |         |         |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- областной бюджет           |         |          |   -    |   -    |   -   |    -    |    -    |
|-----------------------------+---------+----------+--------+--------+-------+---------+---------|
|- внебюджетные источники     |         | 7469,04  |   -    |   -    |2235,04| 2112,9  | 3121,1  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

     * С учетом средств местных бюджетов при условии  их  выделения  в
установленном порядке.
     Справочно: объем затрат местных бюджетов составляет 280,617  млн.
рублей - всего, в том числе:
     2008 год - 1, 975 млн. рублей;
     2009 год - 45,0 млн. рублей;
     2010 год - 70,350 млн. рублей;
     2011 год - 70,303 млн. рублей;
     2012 год - 92,989 млн. рублей.
     В 2013 и 2014 годах на реализацию Программы из областного бюджета
потребуется соответственно 130 млн. рублей и 143 млн. рублей.".

     Пункт 3 раздела VI дополнить абзацем следующего содержания:
     "В соответствии с решениями  штаба  по  обеспечения  безопасности
электроснабжения при Правительстве Ярославской области мероприятия  по
повышению   энергетической   эффективности   и    надежности    работы
электросетевого  комплекса  области,  в  том  числе  направленные   на
интеграцию существующих и обслуживание бесхозных электрических  сетей,
учитываются в  составе  экономически  обоснованных  затрат  в  объеме,
согласованном с электросетевой организацией, но не более 30  процентов
от ее необходимой валовой выручки на соответствующий период.".

     4.    Таблицу    подраздела     1     подпрограммы     "Повышение
энергоэффективности энергетического комплекса Ярославской  области  на
базе  развития  когенерационной  энергетики"  изложить   в   следующей
редакции:

               "1. Мероприятия подпрограммы когенерации


---------------------------------------------------------------------------
|N| Наименование  | Объем затрат,  | Источник |Исполнит- |    Плановая    |
|п|  мероприятия  |   млн. руб.    |финансир- |  ели (в  |экономия ТЭР, т |
|/|               |                |ования (в |установле-|     у. т.      |
|п|               |                |установле-|   нном   |                |
| |               |                |   нном   | порядке) |                |
| |               |                | порядке) |          |                |
|-+---------------+----------------+----------+----------+----------------|
| |               |всег|в том числе|          |          |всег|в том числе|
| |               | о  | по годам  |          |          | о  | по годам  |
|-+---------------+----+-----------+----------+----------+----+-----------|
| |               |    |20-|201|201|          |          |    |20-|201|20-|
| |               |    |10 | 1 | 2 |          |          |    |10 | 1 |12 |
|-+---------------+----+---+---+---+----------+----------+----+---+---+---|
|1|       2       | 3  | 4 | 5 | 6 |    7     |    8     | 9  |10 |11 |12 |
|-+---------------+----+---+---+---+----------+----------+----+---+---+---|
|1|Учреждение     | -  | - | - | - |    -     | ДТЭиРТ,  |    |   |   |   |
|.|компании-      |    |   |   |   |          |   ДЭР    |    |   |   |   |
| |оператора      |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
|-+---------------+----+---+---+---+----------+----------+----+---+---+---|
|2|Принятие       |    |   |   |   |          |  ДТЭиРТ  |    |   |   |   |
|.|нормативного   |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |акта об        |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |изменении      |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |размера        |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |отчислений на  |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |мероприятия по |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |энергосбережен-|    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |ию для         |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |участников     |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |подпрограммы   |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
|-+---------------+----+---+---+---+----------+----------+----+---+---+---|
|3|Привлечение    |325 |50 |125|150|внебюдже- |   Фонд   |    |   |   |   |
|.|средств для    |    |   |   |   |   тные   |          |    |   |   |   |
| |оплаты         |    |   |   |   | источник |          |    |   |   |   |
| |уставного      |    |   |   |   |    и     |          |    |   |   |   |
| |капитала       |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |компании-      |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |оператора      |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
|-+---------------+----+---+---+---+----------+----------+----+---+---+---|
|4|Заключение     | -  | - | - | - |    -     |  ДТЭиРТ  |    |   |   |   |
|.|соглашений     |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |между          |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |Правительство- |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |м Ярославской  |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |области и      |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |участниками    |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |реализации     |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |мероприятий    |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |подпрограммы   |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
|-+---------------+----+---+---+---+----------+----------+----+---+---+---|
|5|Организационн  | 20 |20 | - | - |внебюдже- | ДТЭиРТ,  |    |   |   |   |
|.|о-правовая и   |    |   |   |   |   тные   | компания |    |   |   |   |
| |технико-       |    |   |   |   | источник |- оператор|    |   |   |   |
| |экономическая  |    |   |   |   |    и     |          |    |   |   |   |
| |подготовка     |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |проектов       |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
|-+---------------+----+---+---+---+----------+----------+----+---+---+---|
|6|Разработка     |498 |24,|198|297|внебюдже- | компания |406 |0  |56 |35 |
|.|проектной      |3,7 | 7 |7,9|1,1|   тные   |- оператор|    |   |   |0  |
| |документации и |    |   |   |   | источник |          |    |   |   |   |
| |строительство  |    |   |   |   |    и     |          |    |   |   |   |
| |когенерационн- |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |ых установок   |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
|-+---------------+----+---+---+---+----------+----------+----+---+---+---|
|7|Заключение     |    |   |   |   |          |  органы  |    |   |   |   |
|.|договоров      |    |   |   |   |          | местного |    |   |   |   |
| |реализации     |    |   |   |   |          |самоупра- |    |   |   |   |
| |тепловой и     |    |   |   |   |          |  вления  |    |   |   |   |
| |электрической  |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |энергии от     |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |когенерационн- |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |ых установок   |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
|-+---------------+----+---+---+---+----------+----------+----+---+---+---|
|8|Ввод           |    |   |   |   |          | компания |    |   |   |   |
|.|когенерационн- |    |   |   |   |          |- оператор|    |   |   |   |
| |ых установок в |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
| |эксплуатацию   |    |   |   |   |          |          |    |   |   |   |
|-----------------+----+---+---+---+----------+----------+----+---+---+---|
|      Всего      |532 |94,|211|312|          |          |406 |0  |56 |35 |
|                 |8,7 | 7 |2,9|1,1|          |          |    |   |   |0  |
---------------------------------------------------------------------------

     5. В приложении 3 к Программе:
     5.1. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

                                                            "Таблица 1

 1. Перечень межотраслевых мероприятий Программы по энергосбережению,
  научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в сфере
                       энергоресурсосбережения


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |     Наименование      |      Объем финансирования, тыс. руб.       |  Срок   |  Источник  |Исполнител- |
| п/п |    мероприятия по     |                                            |выполнен-|финансирова-|    и и     |
|     |   энергосбережению    |                                            |ия, годы |   ния (в   | участники  |
|     |                       |                                            |         |установленн-|     (в     |
|     |                       |                                            |         |ом порядке) |установлен- |
|     |                       |                                            |         |            |    ном     |
|     |                       |                                            |         |            |  порядке)  |
|-----+-----------------------+--------------------------------------------+---------+------------+------------|
|     |                       | всего  |       в том числе по годам        |         |            |            |
|-----+-----------------------+--------+-----------------------------------+---------+------------+------------|
|     |                       |        | 2008  | 2009  |2010 | 2011  |2012 |         |            |            |
|-----+-----------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|  1  |           2           |   3    |   4   |   5   |  6  |   7   |  8  |    9    |     10     |     11     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    1. Организационно-правовые мероприятия                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. |Организация и ведение  |  3300  |   -   |   -   |1000 | 1100  |1200 |  2009-  |внебюджетн- |  ДТЭиРТ,   |
|     |мониторинга            |        |       |       |     |       |     |  2012   |     ые     |    Фонд    |
|     |потребления            |        |       |       |     |       |     |         | источники  |            |
|     |энергетических ресурсов|        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|-----+-----------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|1.2. |Принятие нормативных   |   -    |   -   |   -   |  -  |   -   |  -  |  2008-  |            |   ДТЭиРТ   |
|     |правовых актов в сфере |        |       |       |     |       |     |  2012   |            |            |
|     |энергосбережения       |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|-----+-----------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|1.3. |Определение и          |   -    |   -   |   -   |  -  |   -   |  -  |  2008-  |            |  ДТЭиРТ,   |
|     |продвижение типовых    |        |       |       |     |       |     |  2010   |            |    Фонд    |
|     |быстроокупаемых        |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |мероприятий по         |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |энергосбережению       |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|-----+-----------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|1.4. |Обследование           |  4650  |   -   |   -   |1400 | 1550  |1700 |  2009-  |внебюджетн- |  ДТЭиРТ,   |
|     |технического состояния |        |       |       |     |       |     |  2012   |     ые     |    Фонд    |
|     |энерго-                |        |       |       |     |       |     |         | источники  |            |
|     |ресурсоснабжающих      |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |предприятий с          |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |разработкой            |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |мероприятий по         |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |экономии               |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |энергетических ресурсов|        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|-----+-----------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|1.5. |Нормирование потерь и  |  400   |   -   |   -   |  -  |  400  |  -  |  2011   | областной  |   ДТЭиРТ   |
|     |расходов топливно-     |        |       |       |     |       |     |         |   бюджет   |            |
|     |энергетических ресурсов|        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |в энергоснабжающих     |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |организациях, в том    |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |числе разработка       |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |программного           |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |обеспечения            |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|-----+-----------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|1.6. |Разработка и внедрение |   -    |   -   |   -   |  -  |   -   |  -  |  2008-  |            |  ДТЭиРТ,   |
|     |соглашений с           |        |       |       |     |       |     |  2012   |            |    Фонд    |
|     |регулируемыми          |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |организациями о        |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |финансировании         |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |мероприятий по         |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |энергосбережению       |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|-----+-----------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|1.7. |Разработка и           |   -    |   -   |   -   |  -  |   -   |  -  |  2008-  |            |  ДТЭиРТ,   |
|     |продвижение типовых    |        |       |       |     |       |     |  2012   |            |    ДЭР     |
|     |инвестиционных         |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |проектов в сфере       |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |энергосбережения       |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|-----+-----------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|1.8. |Внедрение принципов и  |   -    |   -   |   -   |  -  |   -   |  -  |  2010-  |            |  ДТЭиРТ,   |
|     |механизмов             |        |       |       |     |       |     |  2012   |            |    ДЭР     |
|     |государственно-частного|        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |партнерства для        |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |реализации             |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |энергоэффективных      |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |проектов               |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|-----+-----------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|1.9. |Разработка и внедрение |        |       |       |     |       |     |  2010-  |            |  ДТЭиРТ,   |
|     |типовых                |        |       |       |     |       |     |  2012   |            |    Фонд    |
|     |энергосервисных        |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |контрактов             |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|-----+-----------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|1.10.|Разработка методики по |   -    |   -   |   -   |  -  |   -   |  -  |  2010-  |            |   ДТЭиРТ   |
|     |распределению и обмену |        |       |       |     |       |     |  2012   |            |            |
|     |электрической и        |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |тепловой мощности      |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |между потребителями    |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |коммунальных ресурсов  |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|-----------------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|            ВСЕГО            |  8350  |   -   |   -   |2400 | 3050  |2900 |         |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                2. Информационное обеспечение энергосбережения                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. |Разработка технико-    |10876,1 |  123  | 1000  | 116 | 937,1 |8700 |  2008-  |  средства  |  ДТЭиРТ,   |
|     |экономических          | 22220  |4000 - |4000 - |4420 | 4900  |4900 |  2012   | областного |    ДПП,    |
|     |обоснований и проектно-|  8771  |       |       |  -  | 8771  |     |         |  бюджета   | ДАПК, ДС,  |
|     |сметной документации   |        |       |       |     |       |     |         |внебюджетн- | ДЗиФ, ДО,  |
|     |для последующей        |        |       |       |     |       |     |         |     ые     |   ОМСУ,    |
|     |реализации             |        |       |       |     |       |     |         | источники  | промышлен- |
|     |демонстрационных       |        |       |       |     |       |     |         |федеральный |   ные и    |
|     |типовых (пилотных)     |        |       |       |     |       |     |         |   бюджет   |  сельско-  |
|     |проектов высокой       |        |       |       |     |       |     |         |            |хозяйственн-|
|     |энергетической         |        |       |       |     |       |     |         |            |     ые     |
|     |эффективности в        |        |       |       |     |       |     |         |            | предприяти |
|     |бюджетных              |        |       |       |     |       |     |         |            |     я      |
|     |учреждениях социальной |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |сферы области          |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|-----+-----------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|2.2. |Проведение выставки    |  1300  |   -   |  500  | 200 |  300  | 300 |  2008-  |  средства  | ЦНТИ, ОГВ  |
|     |"Энергоэффективные     |  9000  | 1500  | 1500  |1800 | 2100  |2100 |  2012   | областного |            |
|     |оборудование и         |        |       |       |     |       |     |         |  бюджета   |            |
|     |технологии", участие   |        |       |       |     |       |     |         |внебюджетн- |            |
|     |представителей области |        |       |       |     |       |     |         |     ые     |            |
|     |в конференциях,        |        |       |       |     |       |     |         | источники  |            |
|     |выставках и семинарах  |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |по энергосбережению    |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|-----+-----------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|2.3. |Ведение                |  900   |   -   |  300  |     |  300  | 300 |  2008-  |  средства  |   ДТЭиРТ   |
|     |информационного        |        |       |       |     |       |     |  2009   | областного |            |
|     |портала                |        |       |       |     |       |     |         |  бюджета   |            |
|     |"Энергосбережение в    |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |Ярославской области" и |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |пропаганда в сфере     |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |энергосбережения       |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|-----+-----------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|2.4. |Выпуск ежеквартального |  2500  |  500  |  500  | 500 |  500  | 500 |  2008-  |внебюджетн- |  ДТЭиРТ,   |
|     |тематического сборника |  199   |       |       | 199 |       |     |  2012   |     ые     |    Фонд    |
|     |"Региональная          |        |       |       |     |       |     |         | источники  |            |
|     |энергетика и           |        |       |       |     |       |     |         | областной  |            |
|     |энергосбережение", в   |        |       |       |     |       |     |         |   бюджет   |            |
|     |том числе совместный   |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |выпуск с Министерством |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |энергетики Российской  |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |Федерации журнала      |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |"ТЭК - стратегии       |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |развития" с разделом,  |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |посвященным вопросам   |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |энергосбережения в     |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |Ярославской области    |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|-----+-----------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|2.5. |Проведение конкурсов   |  800   |   -   |  200  |  -  |  300  | 300 |  2009-  |  средства  |   ДТЭиРТ   |
|     |среди учащихся,        |        |       |       |     |       |     |  2012   | областного |            |
|     |студентов, средств     |        |       |       |     |       |     |         |  бюджета   |            |
|     |массовой информации,   |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |организаций в сфере    |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |энергосбережения       |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|-----------------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|            ВСЕГО            |56566,1 | 6123  | 8000  |7235 |18108,1|17100|         |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   3. Образование в сфере энергосбережения                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. |Разработка учебного    |  950   |  450  |  500  |  -  |   -   |  -  |  2008-  |  средства  |   ДТЭиРТ   |
|     |пособия для            |        |       |       |     |       |     |  2009   | областного |            |
|     |преподавателей средних |        |       |       |     |       |     |         |  бюджета   |            |
|     |общеобразовательных    |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |учебных заведений по   |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |вопросу преподавания   |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |основ энергосбережения |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|-----+-----------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|3.2. |Издание учебного       |  1600  |  500  |  500  | 600 |   -   |  -  |  2008-  |внебюджетн- |  ДТЭиРТ,   |
|     |пособия для            |        |       |       |     |       |     |  2010   |     ые     |    Фонд    |
|     |преподавателей средних |        |       |       |     |       |     |         | источники  |            |
|     |общеобразовательных    |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |учебных заведений по   |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |вопросу преподавания   |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |основ энергосбережения |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|-----+-----------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|3.3. |Обучение               |  3400  |   -   |  400  |  -  | 1500  |1500 |  2008-  |  средства  |  ДТЭиРТ,   |
|     |государственных        |        |       |       |     |       |     |  2012   | областного |  УГС, ОГВ  |
|     |гражданских и          |        |       |       |     |       |     |         |  бюджета   |            |
|     |муниципальных          |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |служащих области и     |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |работников учреждений  |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |бюджетной сферы по     |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |вопросам эффективного  |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |использования          |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |энергетических ресурсов|        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|-----------------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|            ВСЕГО            |  5950  |  950  | 1400  | 600 | 1500  |1500 |         |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    4. Проведение НИОКР по повышению эффективности использования ресурсов                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1. |Организация и          |  4540  |  205  |  250  |1085 | 1500  |1500 |  2008-  |  средства  |   КП ЯО    |
|     |проведение ежегодных   |  4700  |  250  |  250  |1300 | 1400  |1500 |  2012   | областного | "Дирекция  |
|     |научно-практических    |        |       |       |     |       |     |         |  бюджета   |конгрессно- |
|     |конференций по         |        |       |       |     |       |     |         |внебюджетн- |выставочны- |
|     |энергосбережению с     |        |       |       |     |       |     |         |     ые     |     х      |
|     |участием представителей|        |       |       |     |       |     |         | источники  | мероприяти |
|     |Российской академии    |        |       |       |     |       |     |         |            |    й",     |
|     |наук                   |        |       |       |     |       |     |         |            |  ДТЭиРТ,   |
|     |                       |        |       |       |     |       |     |         |            |   Фонд,    |
|     |                       |        |       |       |     |       |     |         |            |  научные   |
|     |                       |        |       |       |     |       |     |         |            | организаци |
|     |                       |        |       |       |     |       |     |         |            |     и,     |
|     |                       |        |       |       |     |       |     |         |            | организаци |
|     |                       |        |       |       |     |       |     |         |            |     и-     |
|     |                       |        |       |       |     |       |     |         |            |производит- |
|     |                       |        |       |       |     |       |     |         |            |    ели     |
|     |                       |        |       |       |     |       |     |         |            |энергоресур-|
|     |                       |        |       |       |     |       |     |         |            |    сов     |
|-----+-----------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|4.2. |Проведение НИОКР на    |  6000  | 3000  | 3000  |  -  |   -   |  -  |  2008-  |внебюджетн- |  ДТЭиРТ,   |
|     |тему "Применение       |        |       |       |     |       |     |  2009   |     ые     |   Фонд,    |
|     |теплонасосных          |        |       |       |     |       |     |         | источники  |  научные   |
|     |установок на основе    |        |       |       |     |       |     |         |            | организаци |
|     |использования          |        |       |       |     |       |     |         |            |     и,     |
|     |геотермальной энергии  |        |       |       |     |       |     |         |            | организаци |
|     |приповерхностного      |        |       |       |     |       |     |         |            |     и-     |
|     |грунта"                |        |       |       |     |       |     |         |            |производит- |
|     |                       |        |       |       |     |       |     |         |            |    ели     |
|     |                       |        |       |       |     |       |     |         |            |энергоресур-|
|     |                       |        |       |       |     |       |     |         |            |    сов     |
|-----+-----------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|4.3. |Проведение НИОКР на    |  7000  | 2500  | 2500  |  -  | 2000  |  -  |  2008-  |внебюджетн- |  ДТЭиРТ,   |
|     |тему "Разработка и     |        |       |       |     |       |     |  2011   |     ые     |   Фонд,    |
|     |внедрение              |        |       |       |     |       |     |         | источники  |  научные   |
|     |информационно-         |        |       |       |     |       |     |         |            | организаци |
|     |аналитической системы  |        |       |       |     |       |     |         |            |     и,     |
|     |ведения топливно-      |        |       |       |     |       |     |         |            | организаци |
|     |энергетического баланса|        |       |       |     |       |     |         |            |     и-     |
|     |области"               |        |       |       |     |       |     |         |            |производит- |
|     |                       |        |       |       |     |       |     |         |            |    ели     |
|     |                       |        |       |       |     |       |     |         |            |энергоресур-|
|     |                       |        |       |       |     |       |     |         |            |    сов     |
|-----+-----------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|4.4. |Разработка и внедрение | 44500  |   -   |   -   |12500| 15500 |16500|  2010-  |внебюджетн- |  ДТЭиРТ,   |
|     |пилотных проектов по   |        |       |       |     |       |     |  2012   |     ые     |   Фонд,    |
|     |использованию          |        |       |       |     |       |     |         | источники  |  научные   |
|     |возобновляемых видов   |        |       |       |     |       |     |         |            | организаци |
|     |топлива и              |        |       |       |     |       |     |         |            |     и,     |
|     |альтернативных         |        |       |       |     |       |     |         |            | промышлен- |
|     |источников энергии     |        |       |       |     |       |     |         |            |   ные и    |
|     |                       |        |       |       |     |       |     |         |            |   другие   |
|     |                       |        |       |       |     |       |     |         |            | предприяти |
|     |                       |        |       |       |     |       |     |         |            |     я      |
|-----+-----------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+------------+------------|
|4.5. |Выполнение             | 19000  | 4000  | 9000  |2000 | 2000  |2000 |  2008-  |внебюджетн- |  ДТЭиРТ,   |
|     |исследовательских работ|   -    |   -   |   -   |  -  |   -   |  -  |  2012   |     ые     |   Фонд,    |
|     |по следующим           |        |       |       |     |       |     |         | источники  |  научные   |
|     |направлениям: - перевод|        |       |       |     |       |     |         |            | организаци |
|     |объектов водопроводно- |        |       |       |     |       |     |         |            |     и,     |
|     |канализационного       |        |       |       |     |       |     |         |            | промышлен- |
|     |хозяйства в сельской   |        |       |       |     |       |     |         |            |   ные и    |
|     |местности области с    |        |       |       |     |       |     |         |            |   другие   |
|     |конвективного          |        |       |       |     |       |     |         |            | предприяти |
|     |электроотопления на    |        |       |       |     |       |     |         |            |     я      |
|     |другие источники       |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |отопления; -           |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |автоматизация          |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |управления поставками  |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|     |коммунальных ресурсов  |        |       |       |     |       |     |         |            |            |
|-----------------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+-----------------------------------|
|            ВСЕГО            | 85740  | 9955  | 15000 |16885| 22400 |21500|                                   |
|-----------------------------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+-----------------------------------|
|    ИТОГО в том числе: -     |156606,1| 17028 | 24400 |27120|45058,1|43000|                                   |
|     областной бюджет -      |23365,1 |  778  | 3150  |1600 |5237,1 |12600|                                   |
|  внебюджетные источники -   | 124470 |16250 -|21250 -|25520| 31050 |30400|                                   |
|     федеральный бюджет      |  8771  |       |       |  -  | 8771  |  -  |                                   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     5.2. Таблицу 6 изложить в следующей редакции:
     "Таблица 6

6. Объемы финансирования мероприятий по повышению энергоэффективности
           в муниципальных образованиях Ярославской области


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |  Наименование мероприятия  |       Объем финансирования, тыс. руб.       | Срок  |  Источник   | Исполнители |
|п/п |    по энергосбережению     |                                             |выполн-|финансирова- | и участники |
|    |                            |                                             | ения, |   ния (в    |     (в      |
|    |                            |                                             | годы  |установленно-|установленно-|
|    |                            |                                             |       | м порядке)  | м порядке)  |
|----+----------------------------+---------------------------------------------+-------+-------------+-------------|
|    |                            | всего  |        в том числе по годам        |       |             |             |
|----+----------------------------+--------+------------------------------------+-------+-------------+-------------|
|    |                            |        | 2008 | 2009 | 2010 |  2011  | 2012 |       |             |             |
|----+----------------------------+--------+------+------+------+--------+------+-------+-------------+-------------|
| 1  |             2              |   3    |  4   |  5   |  6   |   7    |  8   |   9   |     10      |     11      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     1. Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности      |
|                                               использования энергии                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.|Совершенствование           |   -    |  -   |  -   |  -   |   -    |  -   |   -   |             |ОМСУ,        |
|    |нормативной базы и          |        |      |      |      |        |      |       |             |ДЖКХиИ,      |
|    |методического обеспечения   |        |      |      |      |        |      |       |             |ДТЭиРТ       |
|    |энергосбережения            |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|----+----------------------------+--------+------+------+------+--------+------+-------+-------------+-------------|
|1.2.|Подготовка кадров в области |800* 500| 500  | 500* | 300* |        |      | 2008- |местные      |ДЖКХиИ,      |
|    |энергосбережения и          |        |      |      |      |        |      | 2010  |бюджеты      |ОМСУ,        |
|    |обеспечение доступа         |        |      |      |      |        |      |       |внебюджетны- |организации, |
|    |населения муниципального    |        |      |      |      |        |      |       |е источники  |финансируем- |
|    |образования к информации по |        |      |      |      |        |      |       |             |ые из        |
|    |энергосбережению            |        |      |      |      |        |      |       |             |местных      |
|    |                            |        |      |      |      |        |      |       |             |бюджетов     |
|----+----------------------------+--------+------+------+------+--------+------+-------+-------------+-------------|
|1.3.|Организация работы органов  |500* 500| 500  | 500* |      |        |      | 2008- |местные      |ОМСУ,        |
|    |регулирования тарифов в     |        |      |      |      |        |      | 2009  |бюджеты      |организации, |
|    |муниципальных образованиях  |        |      |      |      |        |      |       |внебюджетны- |финансируем- |
|    |и подготовка кадров органов |        |      |      |      |        |      |       |е источники  |ые из        |
|    |регулирования               |        |      |      |      |        |      |       |             |местных      |
|    |муниципальных образований   |        |      |      |      |        |      |       |             |бюджетов     |
|    |области в соответствии с    |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |Федеральным законом от 30   |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |декабря 2004 года N 210-ФЗ  |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |"Об основах регулирования   |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |тарифов организаций         |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |коммунального комплекса"    |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|---------------------------------+--------+------+------+------+--------+------+-------+-------------+-------------|
|              ВСЕГО              | 2300*  | 1000 |1000* | 300* |        |      |       |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
|               2. Применение энергосберегающих технологий в муниципальных образованиях               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
|2.1.|Реализация комплекса        | 74745* |15000 |9000* |12095*| 25248* |28402*| 2008- |местные      |ОМСУ, МУП,   |
|    |энергоресурсосберегающих    | 20905  |      |20000 | 6705 |   -    |14200 | 2012  |бюджеты      |управляющие  |
|    |мероприятий для снижения    | 480589 |      |      |157396| 147862 |140331|       |областной    |компании     |
|    |расходов топливно-          |  498   |      |      |      |  498   |      |       |бюджет       |             |
|    |энергетических ресурсов при |        |      |      |      |        |      |       |внебюджетны- |             |
|    |модернизации и капитальном  |        |      |      |      |        |      |       |е источники  |             |
|    |ремонте основных фондов     |        |      |      |      |        |      |       |федеральный  |             |
|    |                            |        |      |      |      |        |      |       |бюджет       |             |
|----+----------------------------+--------+------+------+------+--------+------+-------+-------------+-------------|
|2.2.|Разработка проектов и       | 68343* |      |5000* |27093*| 5000*  |31250*| 2008- |местные      |ОМСУ, МУП    |
|    |проведение работ по         |  9992  |      | 3785 | 1157 |  1200  | 3850 | 2012  |бюджеты      |             |
|    |оптимизации схем            | 68265  |      |      |13035 | 28480  |26750 |       |областной    |             |
|    |теплоснабжения населенных   |        |      |      |      |        |      |       |бюджет       |             |
|    |пунктов                     |        |      |      |      |        |      |       |внебюджетны- |             |
|    |                            |        |      |      |      |        |      |       |е источники  |             |
|----+----------------------------+--------+------+------+------+--------+------+-------+-------------+-------------|
|2.3.|Внедрение                   | 14550* |      |2000* |1940* | 5205*  |5405* | 2008- |местные      |ОМСУ,        |
|    |энергосберегающих           | 10011  |      | 704  | 1254 |  2698  | 5355 | 2012  |бюджеты      |организации, |
|    |светильников в учреждениях, |  986   |      |      | 362  |  312   | 312  |       |областной    |финансируем- |
|    |финансируемых из местных    |        |      |      |      |        |      |       |бюджет       |ые из        |
|    |бюджетов                    |        |      |      |      |        |      |       |внебюджетны- |местных      |
|    |                            |        |      |      |      |        |      |       |е источники  |бюджетов     |
|---------------------------------+--------+------+------+------+--------+------+-------+-------------+-------------|
|              ВСЕГО              |748884* |15000 |40489*|221037|216503* |255855|       |             |             |
|                                 |        |      |      |  *   |        |  *   |       |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
|      3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
|3.1.|Проведение энергетических   | 14785* |20000 |5000* | 775* | 5005*  |4005* | 2008- |местные      |ОМСУ         |
|    |обследований в организациях,| 73272  |      | 1104 | 1003 |40235 - |30930 | 2012  |бюджеты      |             |
|    |финансируемых из местных    | 25050  |      | 5000 |  50  |17413,7*|  -   |       |областной    |             |
|    |бюджетов                    |17413,7 |      |      |      |   *    |      |       |бюджет       |             |
|    |                            |        |      |      |      |        |      |       |внебюджетны- |             |
|    |                            |        |      |      |      |        |      |       |е источники  |             |
|    |                            |        |      |      |      |        |      |       |федеральный  |             |
|    |                            |        |      |      |      |        |      |       |бюджет       |             |
|----+----------------------------+--------+------+------+------+--------+------+-------+-------------+-------------|
|3.2.|Разработка и ведение        |        |      |      |      |        |      |       |             |ДТЭиРТ,      |
|    |энергетических паспортов    |        |      |      |      |        |      |       |             |ОМСУ         |
|    |организаций, финансируемых  |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |из местных бюджетов         |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|----+----------------------------+--------+------+------+------+--------+------+-------+-------------+-------------|
|3.3.|Ревизия договорных и расчет |        |      |      |      |        |      |       |             |ОМСУ,        |
|    |прогнозных нагрузок по      |        |      |      |      |        |      |       |             |организации, |
|    |электрической и тепловой    |        |      |      |      |        |      |       |             |финансируем- |
|    |энергии, внесение изменений |        |      |      |      |        |      |       |             |ые из        |
|    |в договоры с                |        |      |      |      |        |      |       |             |местных      |
|    |энергоснабжающими           |        |      |      |      |        |      |       |             |бюджетов     |
|    |организациями, приведение   |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |заявленной договорной       |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |мощности к реальным         |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |значениям нагрузки          |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|---------------------------------+--------+------+------+------+--------+------+-------+-------------+-------------|
|              ВСЕГО              |130520,7|20000*|11104*|1828* |62653,7*|34935 |       |             |             |
|                                 |   *    |      |      |      |        |      |       |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
|                                   4. Учет энергетических ресурсов                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
|4.1.|Оснащение современными      |105894* |1975* |22000*|28147*| 29845* |23927*| 2008- |местные      |ОМСУ,        |
|    |приборами учета             | 112733 |14025 |18407 |60534 | 19027  |14765 | 2012  |бюджеты      |организации, |
|    |коммунальных ресурсов и     | 115820 |      |38985 |20200 | 20800  |21810 |       |областной    |финансируем- |
|    |устройствами регулирования  | 12595  |      |      |      |12595** |      |       |бюджет       |ые из        |
|    |потребления энергоресурсов, |        |      |      |      |        |      |       |внебюджетны- |местных      |
|    |замена устаревших счетчиков |        |      |      |      |        |      |       |е источники  |бюджетов     |
|    |на счетчики повышенного     |        |      |      |      |        |      |       |федеральный  |             |
|    |класса точности в органах   |        |      |      |      |        |      |       |бюджет       |             |
|    |местного самоуправления и   |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |организациях,               |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |финансируемых из местных    |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |бюджетов                    |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|----+----------------------------+--------+------+------+------+--------+------+-------+-------------+-------------|
|4.2.|Оснащение МУП               | 1000*  | 4660 |1000* | 6000 |  7500  | 8100 | 2008- |местные      |МУП          |
|    |современными техническими   | 31260  |      | 5000 |      |        |      | 2012  |бюджеты      |             |
|    |средствами учета и контроля |        |      |      |      |        |      |       |внебюджетны- |             |
|    |потребления на всех этапах  |        |      |      |      |        |      |       |е источники  |             |
|    |выработки, передачи и       |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |потребления ТЭР             |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|----+----------------------------+--------+------+------+------+--------+------+-------+-------------+-------------|
|4.3.|Внедрение                   | 19700  | 5000 |      | 3800 |  4900  | 6000 | 2008- |внебюджетны- |ОМСУ, МУП,   |
|    |автоматизированной системы  |        |      |      |      |        |      | 2012  |е источники  |организации, |
|    |коммерческого учета         |        |      |      |      |        |      |       |             |финансируем- |
|    |электроэнергии в            |        |      |      |      |        |      |       |             |ые из        |
|    |муниципальных организациях  |        |      |      |      |        |      |       |             |местных      |
|    |и предприятиях              |        |      |      |      |        |      |       |             |бюджетов     |
|---------------------------------+--------+------+------+------+--------+------+-------+-------------+-------------|
|              ВСЕГО              |399002* |25660*|85392*|118681| 94667* |74602*|       |             |             |
|                                 |        |      |      |  *   |        |      |       |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             5. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |Ведение топливно-           |        |      |      |      |        |      |       |             |ОМСУ,        |
|    |энергетических балансов в   |        |      |      |      |        |      |       |             |организации, |
|    |МУП и организациях,         |        |      |      |      |        |      |       |             |финансируем- |
|    |финансируемых из местных    |        |      |      |      |        |      |       |             |ые из        |
|    |бюджетов                    |        |      |      |      |        |      |       |             |местных      |
|    |                            |        |      |      |      |        |      |       |             |бюджетов     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                6. Нормирование потребления энергетических ресурсов                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.1.|Разработка и установление   |        |      |      |      |        |      |       |             |ОМСУ,        |
|    |лимитов и норм потребления  |        |      |      |      |        |      |       |             |организации, |
|    |энергии и ресурсов для всех |        |      |      |      |        |      |       |             |финансируем- |
|    |органов местного            |        |      |      |      |        |      |       |             |ые из        |
|    |самоуправления              |        |      |      |      |        |      |       |             |местных      |
|    |муниципальных районов и     |        |      |      |      |        |      |       |             |бюджетов     |
|    |городских округов области и |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |организаций, финансируемых  |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |из местных бюджетов         |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|----+----------------------------+--------+------+------+------+--------+------+-------+-------------+-------------|
|6.2.|Установление нормативов и   |        |      |      |      |        |      |       |             |ОМСУ,        |
|    |лимитов энергопотребления и |        |      |      |      |        |      |       |             |МУП          |
|    |предельных энергопотерь для |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |МУП, в том числе            |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |утверждение в               |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |Минпромэнерго России        |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |нормативов потерь, расходов |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |и запасов, образующихся при |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |выработке и передаче        |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |тепловой и электрической    |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |энергии для МУП -           |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |энергоснабжающих            |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |организаций                 |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 7. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.1.|Введение форм мониторинга   |        |      |      |      |        |      |       |             |ОМСУ         |
|    |потребления ресурсов в      |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |ОМСУ, МУП и организациях,   |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |финансируемых из местных    |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|    |бюджетов                    |        |      |      |      |        |      |       |             |             |
|----+----------------------------+--------+------+------+------+--------+------+-------+-------------+-------------|
|7.2.|Подготовка ежегодного       |        |      |      |      |        |      |       |             |ОМСУ, МУП,   |
|    |доклада о потреблении       |        |      |      |      |        |      |       |             |организации, |
|    |энергетических ресурсов в   |        |      |      |      |        |      |       |             |финансируем- |
|    |ОМСУ, МУП и организациях,   |        |      |      |      |        |      |       |             |ые из        |
|    |финансируемых из местных    |        |      |      |      |        |      |       |             |местных      |
|    |бюджетов                    |        |      |      |      |        |      |       |             |бюджетов,    |
|    |                            |        |      |      |      |        |      |       |             |УМСУ         |
|----+----------------------------+--------+------+------+------+--------+------+-------+-------------+-------------|
|    |ИТОГО в том числе местные   |1280706,|61660*|137985|341846|373823,7|365392|       |             |             |
|    |бюджеты областной бюджет    |7 280617|1975* |  *   |  *   |* 70303*|  *   |       |             |             |
|    |внебюджетные источники      | 226913 |59685 |45000*|70350*| 63160  |92989*|       |             |             |
|    |федеральный бюджет          | 722670 |      |24000 |70653 | 209854 |69100 |       |             |             |
|    |                            |30506,7 |      |68985 |200843|30506,7*|203303|       |             |             |
|    |                            |        |      |      |      |   *    |      |       |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     * При условии выделения средств из местного бюджета.
     ** При  условии  выделения  средств  из  федерального  бюджета  в
установленном порядке.".

     6. Приложение 6 к Программе изложить в следующей редакции:

                                                         "Приложение 6
                                                           к Программе

                       СУММАРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
      субсидии на мероприятия по повышению энергоэффективности в
          муниципальных районах (городских округах) области


-----------------------------------------------------------------------
|N п/п|   Наименование муниципального    |Размер субсидии, тыс. рублей|
|     |    района (городского округа)    |----------------------------|
|     |                                  | 2009 | 2010 | 2011  | 2012 |
|     |                                  | год  | год  |  год  | год  |
|-----+----------------------------------+------+------+-------+------|
|  1  |                2                 |  3   |  4   |   5   |  6   |
|-----+----------------------------------+------+------+-------+------|
| 1.  |Большесельский муниципальный      | 950  | 1800 |  900  | 1455 |
|     |район в том числе:                |      |      |       |      |
|     |субсидия из областного бюджета    |      |      |       |      |
|-----+----------------------------------+------+------+-------+------|
| 2.  |Борисоглебский муниципальный      | 1000 | 1750 | 1768  | 1250 |
|     |район                             |      |      |       |      |
|     |в том числе:                      |      |      |       |      |
|     |субсидия из областного бюджета    |      |      |       |      |
|-----+----------------------------------+------+------+-------+------|
| 3.  |Брейтовский муниципальный район   | 260  | 1260 |  797  | 1350 |
|     |в том числе:                      |      |      |       |      |
|     |субсидия из областного бюджета    |      |      |       |      |
|-----+----------------------------------+------+------+-------+------|
| 4.  |Гаврилов-Ямский муниципальный     |  0   | 4620 | 3157  | 1340 |
|     |район в том числе:                |      |      |       |      |
|     |субсидия из областного бюджета    |      |      | 1600  |      |
|     |субсидия из федерального бюджета  |      |      | 1557  |      |
|-----+----------------------------------+------+------+-------+------|
| 5.  |Даниловский муниципальный район   | 1450 | 2800 |8469.6 | 3615 |
|     |в том числе:                      |      |      |       |      |
|     |субсидия из областного бюджета    |      |      | 7388  |      |
|     |субсидия из федерального бюджета  |      |      |1081,6 |      |
|-----+----------------------------------+------+------+-------+------|
| 6.  |Любимский муниципальный район в   |  0   | 1659 | 2170  | 1075 |
|     |том числе:                        |      |      |       |      |
|     |субсидия из областного бюджета    |      |      |  794  |      |
|     |субсидия из федерального бюджета  |      |      | 1376  |      |
|-----+----------------------------------+------+------+-------+------|
| 7.  |Мышкинский муниципальный район    |      |      |       |      |
|     |в том числе:                      |      |      |       |      |
|     |субсидия из областного бюджета    |  0   | 1330 | 1161  | 1250 |
|-----+----------------------------------+------+------+-------+------|
| 8.  |Некоузский муниципальный район в  | 500  | 4360 | 2189  | 1700 |
|     |том числе:                        |      |      |       |      |
|     |субсидия из областного бюджета    |      |      | 1790  |      |
|     |субсидия из федерального бюджета  |      |      |  399  |      |
|-----+----------------------------------+------+------+-------+------|
| 9.  |Некрасовский муниципальный        |      |      |       |      |
|     |район                             |      |      |       |      |
|     |в том числе:                      | 672  | 3195 | 3510  | 835  |
|     |субсидия из областного бюджета    |      |      |       |      |
|-----+----------------------------------+------+------+-------+------|
| 10. |Первомайский муниципальный        |      |      |       |      |
|     |район                             |      |      |       |      |
|     |в том числе:                      | 150  | 1442 | 2303  | 625  |
|     |субсидия из областного бюджета    |      |      |       |      |
|-----+----------------------------------+------+------+-------+------|
| 11. |Переславский муниципальный        | 1300 | 2209 |2012,5 | 860  |
|     |район в том числе:                |      |      |       |      |
|     |субсидия из областного бюджета    |      |      | 1030  |      |
|     |субсидия из федерального бюджета  |      |      | 982,5 |      |
|-----+----------------------------------+------+------+-------+------|
| 12. |Пошехонский муниципальный         | 200  | 302  | 1255  | 200  |
|     |район в том числе:                |      |      |       |      |
|     |субсидия из областного бюджета    |      |      |  855  |      |
|     |субсидия из федерального бюджета  |      |      |  400  |      |
|-----+----------------------------------+------+------+-------+------|
| 13. |Ростовский муниципальный район в  | 3344 | 5600 |4961,5 | 6465 |
|     |том числе:                        |      |      |       |      |
|     |субсидия из областного бюджета    |      |      | 4619  |      |
|     |субсидия из федерального бюджета  |      |      | 342,5 |      |
|-----+----------------------------------+------+------+-------+------|
| 14. |Рыбинский муниципальный район     |      |      |       |      |
|     |в том числе:                      |      |      |       |      |
|     |субсидия из областного бюджета    | 1050 | 2554 | 2656  | 1835 |
|-----+----------------------------------+------+------+-------+------|
| 15. |Тутаевский муниципальный район в  | 3300 |16240 | 7780  | 7240 |
|     |том числе:                        |      |      |       |      |
|     |субсидия из областного бюджета    |      |      | 6000  |      |
|     |субсидия из федерального бюджета  |      |      | 1780  |      |
|-----+----------------------------------+------+------+-------+------|
| 16. |Угличский муниципальный район     |      |      |       |      |
|     |в том числе:                      |      |      |       |      |
|     |субсидия из областного бюджета    | 3324 | 9000 | 6175  | 7500 |
|-----+----------------------------------+------+------+-------+------|
| 17. |Ярославский муниципальный район   | 1750 |13256 |7424,1 | 7425 |
|     |в том числе:                      |      |      |       |      |
|     |субсидия из областного бюджета    |      |      | 6100  |      |
|     |субсидия из федерального бюджета  |      |      |1324,1 |      |
|-----+----------------------------------+------+------+-------+------|
| 18. |Городской округ г. Переславль-    |      |      |       |      |
|     |Залесский                         |      |      |       |      |
|     |в том числе:                      | 1400 | 3200 | 3139  | 1170 |
|     |субсидия из областного бюджета    |      |      |       |      |
|-----+----------------------------------+------+------+-------+------|
| 19. |Городской округ г. Рыбинск в том  | 3350 | 3850 | 15396 | 6260 |
|     |числе:                            |      |      |       |      |
|     |субсидия из областного бюджета    |      |      | 6075  |      |
|     |субсидия из федерального бюджета  |      |      | 9321  |      |
|-----+----------------------------------+------+------+-------+------|
| 20. |Городской округ г. Ярославль в том|  0   | 3000 | 16443 |15650 |
|     |числе:                            |      |      |       |      |
|     |субсидия из областного бюджета    |      |      | 4500  |      |
|     |субсидия из федерального бюджета  |      |      | 11943 |      |
|----------------------------------------+------+------+-------+------|
|           Итого в том числе:           |24000 |83427 |93666, |69100 |
|     субсидия из областного бюджета     |      |      |   7   |      |
|    субсидия из федерального бюджета    |      |      | 63160 |      |
|                                        |      |      |30506, |      |
|                                        |      |      |   7   |      |
-----------------------------------------------------------------------

     7. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:

                              "МЕТОДИКА
 предоставления, распределения субсидий на проведение мероприятий по
 повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях области и
                       порядок их расходования*

     Субсидии из  областного  бюджета  на  проведение  мероприятий  по
повышению энергоэффективности  в  муниципальных  образованиях  области
(далее - субсидия, субсидии) выделяется  в  рамках  областной  целевой
программы  "Энергосбережение   и   повышение   энергоэффективности   в
Ярославской области" в 2008-2012 годах  и  перспективу  до  2020  года
(далее - Программа).
     Субсидии   предоставляется   муниципальным   районам   (городским
округам) и городским  (сельским)  поселениям  области  при  соблюдении
следующих условий:
     наличие  утвержденной  в  установленном   порядке   муниципальной
программы по энергосбережению (далее - муниципальная программа);
     наличие соглашения, заключенного органом местного  самоуправления
муниципального образования области с главным распорядителем средств, о
предоставлении субсидий;
     выделение в местном бюджете денежных средств  на  мероприятия  по
повышению  энергоэффективности  в   размере   доли   софинансирования,
указанной в соглашении.
     Муниципальные программы должны:
     -  содержать  плановые  значения  целевых  показателей  по  годам
реализации муниципальных  программ  энергосбережения,  которые  должны
рассчитываться в соответствии с  Методикой  расчета  значений  целевых
показателей в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической
эффективности, в том числе в сопоставимых  условиях  (приложение  4  к
Программе, группа В), утвержденной приказом Министерства регионального
развития  Российской   Федерации   от   7   июня   2010   года   N 273
"Об утверждении  Методики  расчета  значений  целевых  показателей   в
области энергосбережения и повышения энергетической  эффективности,  в
том числе в сопоставимых условиях";
     -  пройти  согласование  в  департаменте  топлива,  энергетики  и
регулирования тарифов Ярославской области (далее - департамент).
     Начиная с 2012 года одним из  условий  выделения  субсидий  будет
наличие   для    муниципальных    учреждений    лимитов    потребления
энергетических ресурсов, утвержденных органами местного самоуправления
муниципальных образований области.
     Размер  софинансирования  расходного  обязательства  из  местного
бюджета на выполнение  мероприятий  по  повышению  энергоэффективности
устанавливается:
     - на 2009 год - не менее 50 процентов от общего объема  расходных
обязательств;
     - на 2010-2011 годы:
     на  погашение  задолженности  за   выполненные   мероприятия   по
повышению энергоэффективности в 2009 году при  условии  предоставления
средств из местного бюджета в 2009 году - не менее 50 процентов;
     дифференцированно в зависимости от объема налоговых и неналоговых
доходов  с  учетом  дотаций  из  областного  бюджета,  предусмотренных
дотационным  бюджетам  муниципальных   районов   (городских   округов)
области, по отношению к уровню предыдущего года;
     не  менее  10  процентов  для  муниципальных  районов  (городских
округов) области, объем указанных доходов в которых  ниже  показателей
2009  года  (Угличский,  Большесельский,  Брейтовский,   Некрасовский,
Переславский муниципальные районы);
     не  менее  20  процентов  для  муниципальных  районов  (городских
округов)  области,  прирост  объема  указанных   доходов   в   которых
запланирован  ниже  процента,  сложившегося  в  среднем   по   области
(Ростовский, Некоузский, Ярославский, Рыбинский муниципальные  районы,
городской округ город Переславль-Залесский);
     не  менее  30  процентов  для  муниципальных  районов  (городских
округов)  области,  прирост  объема  указанных   доходов   в   которых
запланирован  выше  процента,  сложившегося  в  среднем   по   области
(Тутаевский, Борисоглебский, Гаврилов-Ямский, Даниловский,  Любимский,
Мышкинский, Первомайский, Пошехонский муниципальные районы,  городской
округ город Рыбинск);
     не менее 50 процентов для городского округа города Ярославля;
     объемы  софинансирования  сельских  поселений  -   не   менее   5
процентов, городских поселений - не менее 10 процентов;
     - на 2012 год:
     не менее 10 процентов для муниципальных  образований  области,  в
которых доля межбюджетных трансфертов в течение двух из трех последних
отчетных финансовых лет превышала  70  процентов  собственных  доходов
местного   бюджета   (Угличский,    Большесельский,    Борисоглебский,
Брейтовский,   Любимский,   Мышкинский,   Некоузский,    Некрасовский,
Первомайский, Переславский, Пошехонский муниципальные районы);
     не менее 20 процентов для муниципальных  образований  области,  в
которых доля межбюджетных трансфертов в течение двух из трех последних
отчетных финансовых лет составляла от 30 до 70  процентов  собственных
доходов местного бюджета (городской  округ  город  Рыбинск,  городской
округ город  Переславль-Залесский,  Тутаевский,  Рыбинский,  Гаврилов-
Ямский, Даниловский, Ярославский муниципальные районы);
     не менее 50 процентов для муниципальных  образований  области,  в
которых доля межбюджетных трансфертов в течение двух из трех последних
отчетных финансовых лет  составляла  менее  30  процентов  собственных
доходов местного бюджета (городской округ город Ярославль);
     объемы  софинансирования  сельских  поселений  -   не   менее   5
процентов, городских поселений - не менее 10 процентов.
     Распределение субсидий между муниципальными образованиями области
осуществляется департаментом  с  учетом  представленных  муниципальных
программ.
     Размер субсидий (Собл.) рассчитывается по формуле:

                                                     
                            (1 - Ксоф.)              
               Собл. ** = Смест. X ----------------, 
                    Ксоф.                            
                                                     
                                                     
где:
     Смест. - объем средств местного бюджета на проведение мероприятий
по повышению энергоэффективности;
     Ксоф. - коэффициент софинансирования из средств местного бюджета,
принимает  значение  от  0,1  до   1,0   в   зависимости   от   объема
запланированной   органами   местного   самоуправления   муниципальных
образований области  экономии  топливных  ресурсов  в  соответствии  с
мероприятиями,  проводимыми  в  муниципальном   образовании   области,
рассчитывается по формуле:

                                               
                              Смест.           
                     Ксоф. = ----------------, 
                           Собщ.               
                                               
                                               
где Собщ. - общий объем средств на проведение мероприятий по повышению
энергоэффективности, рассчитывается по формуле:

                          Собщ. = Смест. + Собл.

     Субсидии используются  на  выполнение  следующих  мероприятий  по
повышению энергоэффективности:
     -  установка   приборов   учета   и   регулирования   потребления
энергетических ресурсов в социальной сфере, финансируемой  из  местных
бюджетов, в том числе проектные и сметные работы;
     - установка энергосберегающих осветительных  приборов  и  бытовых
электроприборов в социальной сфере, финансируемой из местных бюджетов;
     - проведение  энергетических  обследований  в  социальной  сфере,
финансируемой из местных бюджетов;
     -  выполнение  работ  по   оптимизации   систем   энергоснабжения
населенных пунктов;
     - выполнение работ по утеплению  ограждающих  конструкций  зданий
социальной сферы, финансируемой из местных бюджетов;
     -   разработка   и   внедрение   пилотных   проектов   в    сфере
энергосбережения.
     Распределение  субсидии  осуществляется  главным   распорядителем
средств  ежемесячно  с  учетом  кассового   плана,   утвержденного   в
соответствии  с  Порядком  составления  и  ведения   кассового   плана
исполнения областного бюджета на соответствующий квартал на  основании
обоснованных   заявок    уполномоченных    администраторов    расходов
муниципальных  образований   области   и   при   наличии   информации,
подтверждающей фактическое  финансирование  мероприятий  Программы  за
счет собственных доходных источников  местного  бюджета  и  выполнение
установленной доли софинансирования расходного обязательства.
     Суммарное распределение субсидий  приводится  в  приложении  6  к
Программе.
     Предоставление субсидий осуществляется в следующем порядке.
     Субсидии  выделяются  в  пределах  средств,   предусмотренных   в
областном бюджете, и в соответствии с кассовым планом, предусмотренным
департаменту.
     Органы местного самоуправления муниципальных  районов  (городских
округов) области представляют в департамент утвержденные муниципальные
программы и сведения о размерах софинансирования из местных бюджетов.
     Органы местного самоуправления муниципальных  районов  (городских
округов)  области   ежемесячно,   в   срок   до   20   числа   месяца,
предшествующего   финансированию,   представляют   в   департамент   в
электронном виде и на бумажном носителе заявку на  выделение  субсидий
на очередной месяц по  форме  согласно  приложению  7  к  Программе  с
приложением контрактов на выполняемые  работы  в  рамках  утвержденных
муниципальных программ и с указанием суммы средств  местных  бюджетов,
направленных на реализацию мероприятий.
     Заявки,   представленные   органами    местного    самоуправления
муниципальных образований области с  нарушением  установленного  срока
или формы, разработанной департаментом, отклоняются, и  финансирование
не производится.
     При недостаточности средств кассового плана  на  текущий  квартал
предложения  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов
(городских округов) области об увеличении кассового плана с  указанием
причин этой недостаточности, видов финансовой  помощи,  находящихся  в
ведении департамента, за счет которых  увеличивается  сумма  кассового
плана,  принимаются  для  совместного  рассмотрения  с   департаментом
финансов Ярославской области в сроки, установленные для  представления
заявок.
     Департамент  в  срок  до   25   числа   месяца,   предшествующего
финансированию,  представляет  в  департамент   финансов   Ярославской
области прогноз распределения субсидий на следующий месяц.
     Департамент  осуществляет   перечисление   субсидий   в   бюджеты
муниципальных  районов  и  городских   округов   области   в   порядке
межбюджетных отношений на  счета  администраторов  доходов  по  данным
субсидиям.
     Главные распорядители  бюджетных  средств  муниципальных  районов
(городских  округов)  области  в  течение  трех  рабочих  дней   после
поступления финансовых средств перечисляют их на счета организаций  на
основании  договоров  в  соответствии  с  порядком  предоставления   и
расходования  средств,  утверждаемым   соответствующим   муниципальным
органом.
     В  случае  перечисления  бюджетных  средств  на   счета   главных
администраторов  доходов  бюджетных   средств   поселений   необходимо
разработать  порядок  (методику)   распределения,   предоставления   и
расходования  указанных  средств  областного   бюджета,   утверждаемый
(утверждаемую) соответствующим муниципальным органом.
     Оплата работ по муниципальному  контракту  на  основании  счетов,
выставленных исполнителем, осуществляется путем списания сумм субсидий
из  областного  бюджета  с  лицевого  счета  администратора   расходов
местного бюджета.
     Органы местного самоуправления муниципальных  районов  (городских
округов) области ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего  за
отчетным периодом, представляют  в  электронном  виде  и  на  бумажном
носителе в  департамент  отчет  об  использовании  субсидий  по  форме
согласно приложению 8 к Программе. Департамент  в  срок  до  15  числа
месяца, следующего за отчетным периодом,  представляет  в  электронном
виде и  на  бумажных  носителях  в  департамент  финансов  Ярославской
области сводный отчет об использовании субсидий.
     Департамент  вправе   уточнять   и   перераспределять   бюджетные
ассигнования  в  рамках   субсидий   между   муниципальными   районами
(городскими округами) области с учетом фактического  освоения  средств
на реализацию мероприятий путем внесения в  Программу  соответствующих
изменений.
     Предоставление субсидий может быть  приостановлено  на  основании
решения департамента финансов Ярославской области в случае:
     -  выявления  по  результатам  мониторинга  реализации  Программы
нецелевого использования  субсидий  органами  местного  самоуправления
муниципальных образований области;
     - невыполнения  органами  местного  самоуправления  муниципальных
образований   области   предусмотренных   данной   Методикой   условий
предоставления субсидий;
     - непредставления органами местного самоуправления  муниципальных
образований  области  отчета  о  расходовании  субсидий  за  прошедший
отчетный период в установленный срок или представления такого отчета с
нарушениями требований к его форме.
     Решение   департамента    финансов    Ярославской    области    о
приостановлении предоставления субсидий в течение трех рабочих дней со
дня принятия такого решения направляется в департамент.
     Предоставление  субсидий  возобновляется  в   случае   устранения
выявленных  нарушений  при  условии  представления  органами  местного
самоуправления муниципальных образований области в департамент  отчета
об устранении выявленных нарушений.
     Департамент в течение трех  рабочих  дней  со  дня  представления
отчета об устранении выявленных нарушений обязан рассмотреть указанный
отчет и направить представление  в  департамент  финансов  Ярославской
области для принятия решения о возобновлении  предоставления  субсидий
или решения об отказе в возобновлении ее предоставления.
     В  случае  сокращения  общей  суммы  финансирования   мероприятий
Программы  из  областного  бюджета  размер  субсидий,  предоставляемых
муниципальным образованиям  области,  сокращается  пропорционально  по
всем муниципальным образованиям.
     На   основании   предложений   департамента   размер    субсидий,
предусмотренной соответствующему муниципальному  образованию  области,
может быть изменен в сторону уменьшения в случае  неосвоения  органами
местного самоуправления этого муниципального образования  субсидий  за
отчетный период в полном объеме или частично.
     Перераспределение высвобождающихся средств  между  муниципальными
образованиями области  происходит  по  итогам  реализации  мероприятий
Программы муниципальным  образованием  за  I  полугодие  и  за  девять
месяцев текущего  финансового  года  путем  внесения  в  установленном
порядке необходимых изменений в соответствующий нормативный акт.
     Средства, образовавшиеся в  результате  экономии,  распределяются
между муниципальными образованиями области при условии наличия в  этих
муниципальных образованиях дополнительной потребности в субсидиях.
     Субсидии имеют целевое назначение.
     Контроль над  целевым  расходованием  субсидий  осуществляется  в
соответствии с действующим законодательством.
     Ответственность за достоверность представляемых сведений, а также
за целевое  использование  субсидий  возлагается  на  органы  местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов) области.
     В случае нецелевого использования субсидий  департамент  финансов
Ярославской  области  принимает  меры  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
     По итогам финансового года, в  течение  которого  предоставлялись
субсидий,  муниципальные  районы  (городские  округа)  области  должны
представить в департамент до 20 января года, следующего  за  отчетным,
годовые отчеты об использовании субсидий по форме согласно  приложению
8 к Программе с  расчетом  показателя  результативности  и  показателя
эффективности  использования   субсидий.   Департамент   рассматривает
годовые отчеты в течение 5 дней и дает оценку использования  субсидий.
Удовлетворительной признается работа муниципального района (городского
округа)    области,    если    достигнутые    значения     показателей
результативности  и  эффективности  использования  субсидий  не   ниже
среднего.
     Оценка  эффективности  и  оценка  результативности  использования
субсидий осуществляется на основе индикатора Программы "объем экономии
топливно-энергетических ресурсов в муниципальных районах  и  городских
округах области".
     Эффективность использования  субсидий  оценивается  ответственным
исполнителем  в  сроки,  установленные  для  сдачи  отчетности,  путем
соотнесения степени достижения целевого показателя Программы  с  общим
объемом выделенной субсидий.  Показатель  эффективности  использования
субсидий (E) рассчитывается по формуле:

                                                     
                       (X тек. - X начальн.)         
                       ----------------------        
                       (X план. - X начальн.)        
                E = ------------------------ x 100%, 
                          (F тек./F план.)           
                                                     
                                                     
где:
     X - целевой показатель (индикатор);
     X начальн. - значение целевого  показателя  на  начало  выделения
субсидий;
     X план. - плановое значение показателя;
     X тек. - текущее значение показателя;
     F план. - плановая сумма субсидий;
     F тек. - сумма субсидий на текущую дату.
     При  значении  показателя  E   <   90   процентов   эффективность
использования субсидий признается низкой, при значении 90 процентов  <
E < 95 процентов - средней, при значении E > 95 процентов - высокой.
     Результативность использования  субсидий  (R)  рассчитывается  по
формуле:

                                            
                              X тек.        
                        R = -------- x 100% 
                            X план.         
                                            
                                            
     При  значении  показателя  R  <  90  процентов   результативность
использования субсидий признается низкой.
     При значении 90 процентов < R < 95 процентов - средней.
     При значении R > 95 процентов - высокой.
     В том случае, если показатели  эффективности  и  результативности
использования субсидий в финансовом году ниже 90 процентов и  признаны
неудовлетворительными, муниципальные районы (городские округа) области
обязаны  представить  в  департамент  объяснения  с  указанием  причин
неэффективного использования субсидий.  Если  причины  будут  признаны
необъективными, в следующем финансовом году размер субсидий может быть
уменьшен.

     *В случае выделения субсидии за счет средств федерального бюджета
бюджету Ярославской области на реализацию  Программы  начиная  с  2012
года порядок  предоставления,  распределения  субсидий  на  проведение
мероприятий по повышению энергоэффективности в  муниципальных  районах
(городских округах) области и порядок их расходования  определяется  в
соответствии  с  настоящей  Методикой.  В  2011  году   предоставление
указанных субсидий осуществляется на основании  приказа  департамента,
издаваемого после рассмотрения и одобрения  комиссией  по  организации
работы по предоставлению  местным  бюджетам  субсидии  на  обеспечение
мероприятий   по   энергосбережению   заявок   муниципальных   районов
(городских округах) области,  заключивших  муниципальные  контракты  и
договоры на реализацию  мероприятий,  предусмотренных  Программой,  не
ранее даты  вступления  в  законную  силу  распоряжения  Правительства
Российской Федерации от  21  октября  2011  N 1843-р  о  распределении
субсидий, предоставляемых в 2011 году  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации на реализацию  региональных  программ  по  энергосбережению.
Критериями отбора муниципальных образований на  получение  федеральной
субсидии в 2011 году являются:
     -  фактическое  освоение  средств   на   реализацию   мероприятий
Программы по состоянию на 01.12.2011 не менее 15 процентов;
     - наличие заявки муниципального образования на выделение  средств
федеральной субсидии.
     **При выделении субсидии за  счет  средств  федерального  бюджета
Собл.  **-  средства  федеральной  субсидии,   поступившие   на   счет
областного бюджета.".

     8. Дополнить Программу приложением 11 следующего содержания:
                                                        "Приложение 11
                                                           к Программе

                               МЕТОДИКА
   предоставления и распределения иного межбюджетного трансферта на
 премирование победителей ежегодного конкурса "На лучшее освещение в
        средствах массовой информации Ярославской области темы
 "Энергосбережение"" среди муниципальных средств массовой информации
                 области и порядок его расходования.

     Иной   межбюджетный   трансферт   на   премирование   победителей
ежегодного  конкурса  "На  лучшее  освещение  в   средствах   массовой
информации  Ярославской   области   темы   "Энергосбережение""   среди
муниципальных средств массовой информации области  (далее  -  конкурс)
выделяются в рамках областной целевой  программы  "Энергосбережение  и
повышение энергоэффективности в Ярославской области" на 2008-2012 годы
и перспективу до 2015 года  (далее  -  Программа).  Иные  межбюджетные
трансферты предоставляются муниципальным районам и  городским  округам
области, муниципальные печатные средства массовой  информации  которых
представили  на  конкурс   в   департамент   топлива,   энергетики   и
регулирования  тарифов  Ярославской  области  (далее  -   департамент)
конкурсные материалы.
     Распределение иных межбюджетных трансфертов между  муниципальными
районами и городскими округами области осуществляется департаментом на
основании итогов конкурса, указанных в протоколе конкурсной комиссии о
подведении итогов, и указа Губернатора области о победителях конкурса.
Размер иных межбюджетных трансфертов,  предоставляемых  муниципальному
району (городскому округу) области, определяется исходя  из  призового
места, присужденного информационному проекту.
     Информационные  проекты  -   победители   конкурса   награждаются
денежными премиями в размере 30 тысяч рублей -  за  первое  место,  20
тысяч рублей - за второе место и 15 тысяч рублей - за третье место.
     Иные  межбюджетные  трансферты   используются   на   премирование
участников конкурса.
     Выделение  иных   межбюджетных   трансфертов   осуществляется   в
следующем порядке.
     Иные  межбюджетные  трансферты  выделяются  в  пределах  средств,
предусмотренных в областном  бюджете,  и  в  соответствии  с  кассовым
планом, предусмотренным департаменту, на  основании  итогов  конкурса,
указанных в протоколе конкурсной комиссии о подведении итогов, и указа
Губернатора области о победителях конкурса.
     Органы местного самоуправления муниципальных  районов  (городских
округов)  области  в  срок  до  20   числа   месяца,   предшествующего
финансированию, представляют в департамент в  электронном  виде  и  на
бумажном носителе заявку на выделение иных межбюджетных трансфертов на
очередной месяц.
     Департамент  в  срок  до   25   числа   месяца,   предшествующего
финансированию,  представляет  в  департамент   финансов   Ярославской
области прогноз распределения иных межбюджетных трансфертов.
     Департамент   осуществляет   перечисление    иных    межбюджетных
трансфертов  в  бюджеты  муниципальных  районов  и  городских  округов
области в порядке  межбюджетных  отношений  на  счета  администраторов
доходов по данному межбюджетному трансферту.
     Расходование   иных   межбюджетных   трансфертов    муниципальным
образованием  области  осуществляется  путем  списания   суммы   иного
межбюджетного  трансферта  из  областного  бюджета  с  лицевого  счета
администратора расходов местного бюджета.
     Органы местного самоуправления муниципальных  районов  (городских
округов) области в срок до 10 числа, следующего за отчетным  периодом,
представляют в электронном виде и на бумажном носителе  в  департамент
отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме согласно
приложению к Методике.
     Предоставление  иных  межбюджетных  трансфертов   из   областного
бюджета может быть приостановлено на  основании  решения  департамента
финансов по заявлению  департамента  в  случае  невыполнения  органами
местного    самоуправления    муниципальных    образований     области
предусмотренных   данной   Методикой   условий   предоставления   иных
межбюджетных трансфертов.
     Предоставление иных  межбюджетных  трансфертов  возобновляется  в
случае  устранения  выявленных  нарушений  при  условии  представления
органами местного  самоуправления  муниципальных  образований  области
отчета об устранении выявленных нарушений.
     Департамент в течение трех  рабочих  дней  со  дня  представления
отчета об устранении выявленных нарушений обязан рассмотреть указанный
отчет и  сообщить  в  департамент  финансов  для  принятия  решения  о
возобновлении предоставления иных межбюджетных трансфертов или решение
об отказе в возобновлении их предоставления.
     В случае не устранения нарушений в течение одного месяца  со  дня
принятия решения о приостановлении  предоставления  иных  межбюджетных
трансфертов департамент финансов обязан  принять  решение  о  возврате
иных  межбюджетных  трансфертов  в  областной  бюджет   на   основании
обращения департамента.
     Муниципальное   образование   области,   допустившее   нарушения,
возвращает иные межбюджетные трансферты в  полном  размере  фактически
полученных средств областного бюджета.
     Решение  департамента  финансов  о  возврате  иных   межбюджетных
трансфертов в областной бюджет направляется муниципальному образованию
области.
     Возврат иных межбюджетных трансфертов  осуществляется  в  течение
девяноста дней со дня  получения  муниципальным  образованием  области
решения департамента финансов о возврате иных межбюджетных трансфертов
в областной бюджет.
     Иные межбюджетные трансферты имеют целевое назначение.
     Ответственность за достоверность представляемых сведений, а также
контроль за  целевым  использованием  иных  межбюджетных  трансфертов,
осуществляют  органы  местного  самоуправления  муниципальных  районов
(городских округов) области.
     Средства  иных  межбюджетных  трансфертов  в  случае   нецелевого
использования подлежат взысканию в областной бюджет в  соответствии  с
бюджетным законодательством.
     Остаток средств межбюджетных трансфертов, не использованный на 01
января  текущего  финансового  года,  подлежит  возврату  в  областной
бюджет.

                                                          Приложение 1
                                                            к Методике


                                  ЗАЯВКА
     на выделение иного межбюджетного трансферта из областного бюджета
на премирование победителей ежегодного конкурса "На лучшее освещение в
        средствах массовой информации Ярославской области темы
 "Энергосбережение"" среди муниципальных средств массовой информации
                    области на _________20__ года
      по _________________ муниципальному району (городскому округу)


------------------------------------------------------------------------------           |
|Наименование|Объем субсидии,|Объем субсидии,|Объем субсидии,|Остаток средств|Потребность|
|мероприятия |предусмотренный| поступивший с |израсходованный|  субсидии на  |в субсидии |
| Программы  |  Программой,  | начала года,  |с начала года, |конец отчетного|на текущий |
|            |    тыс. руб.  |   тыс. руб.   |    тыс. руб.  |   периода,    |месяц, тыс.|
|            |               |               |               |    тыс. руб.  |  руб. *   |
|            |               |               |               |               |           |
|------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|     1      |       2       |       3       |       4       |       5       |     6     |
|------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|            |               |               |               |               |           |
------------------------------------------------------------------------------------------

     *  Указывается   текущая   потребность   на   месяц   без   учета
недофинансирования заявок на предыдущие месяцы.


                         --           
 Глава                                
 муниципального                       
 района                               
 (городского                          
 округа)                              
               -----------------------
                (подпись)  (Ф. И. О.) 
                         --           
 Руководитель                         
 финансового                          
 органа                               
 муниципального                       
 района                               
 (городского                          
 округа)                              
               -----------------------
                (подпись)  (Ф. И. О.) 
                         --           

                                                          Приложение 2
                                                            к Методике

                               СВЕДЕНИЯ
   об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета
                 муниципальными образованиями области
                    на ___________ 20___________г.

Наименование     главного     распорядителя     бюджетных      средств
__________________________________________________________________
Наименование
бюджета_______________________________________________________________________________________________________________
Периодичность: ежеквартальная, годовая
Единица измерения: руб.


----------------------------------------------------------------------------------------------------             |
|Наименова-|Ном- |Код |  Код   | Код  | Остаток на  |Поступи-|Кассов-|Восстановл-|Возвращ-|Возвращ-| Остаток на  |
|   ние    | ер  |глав|целевой |доход-|   начало    | ло из  |  ый   |    ено    |  ено   | ено из |    конец    |
|показателя|стро-| ы  | статьи |ов по |  отчетного  |областн-|расход | остатков  |неиспол-|областн-|  отчетного  |
|          | ки  |    |расходо-|  БК  | периода на  |  ого   |       |межбюджет- |ьзованн-|  ого   |   периода   |
|          |     |    |в по БК |      |01.01.20____ |бюджета |       |   ного    |   ых   |бюджета |             |
|          |     |    |        |      |             |        |       |трансферта |остатков|в объеме|             |
|          |     |    |        |      |             |        |       |  прошлых  |прошлы- |потребн-|             |
|          |     |    |        |      |             |        |       |    лет    |х лет в | ости в |             |
|          |     |    |        |      |             |        |       |           |областн-|расхода |             |
|          |     |    |        |      |             |        |       |           |   ой   |   х    |             |
|          |     |    |        |      |             |        |       |           | бюджет |        |             |
|          |     |    |        |      |-------------|        |       |           |        |        |-------------|
|          |     |    |        |      |всег| в том  |        |       |           |        |        |всег- |в том |
|          |     |    |        |      | о  | числе  |        |       |           |        |        |о (гр.|числе |
|          |     |    |        |      |    |потребн-|        |       |           |        |        |  5+  |подле-|
|          |     |    |        |      |    | ость в |        |       |           |        |        |гр. 6-|жащи- |
|          |     |    |        |      |    |котором |        |       |           |        |        |гр.7+ |  й   |
|          |     |    |        |      |    |подтвер-|        |       |           |        |        |гр.8- |возвр-|
|          |     |    |        |      |    | ждена  |        |       |           |        |        | гр.9 |ату в |
|          |     |    |        |      |    |        |        |       |           |        |        |+ гр. |облас-|
|          |     |    |        |      |    |        |        |       |           |        |        | 10)  | тной |
|          |     |    |        |      |    |        |        |       |           |        |        |      |бюдж- |
|          |     |    |        |      |    |        |        |       |           |        |        |      |  ет  |
|----------+-----+----+--------+------+----+--------+--------+-------+-----------+--------+--------+------+------|
|    1     |     | 2  |   3    |  4   | 5  |   6    |   7    |   8   |     9     |   10   |   11   |  12  |  13  |
|----------+-----+----+--------+------+----+--------+--------+-------+-----------+--------+--------+------+------|
|          |     |    |        |      |    |        |        |       |           |        |        |      |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                             --           
 Глава                                    
 муниципального                           
 района (городского                       
 округа)                                  
                   -----------------------
                    (подпись)  (Ф. И. О.) 
                             --           
 Руководитель                             
 финансового органа                       
 муниципального                           
 района (городского                       
 округа)                                  
                   -----------------------
                    (подпись)  (Ф. И. О.) 
                             --           


Информация по документу
Читайте также