Расширенный поиск

Решение Тверской городской Думы г. Твери от 27.01.2006 № 50

                        ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
                                   
                                   
                            Р Е Ш Е Н И Е


27.01.2006 N 50
г.Тверь

Об утверждении городской целевой
программы "Энергосбережение в
городе Твери на 2006-2011 годы"
     
     В соответствии  с  законом Тверской области от 12.11.2004 N 63-ЗО
"О фонде муниципального развития Тверской области", руководствуясь ст.
32 Устава города Твери,
     Тверская городская Дума решила:
     1. Утвердить  городскую  целевую  программу  "Энергосбережение  в
городе Твери на 2006-2011 годы" (прилагается).
     2. Настоящее    решение   опубликовать   в   средствах   массовой
информации.
     3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня опубликования в
средствах массовой информации.
     4. Контроль   за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  по  развитию  города  и   городскому   хозяйству
(Полосина Л.С.).
     
     
     Глава города Твери          О.С. Лебедев
     
     

                                                  Приложение к решению
                                               Тверской городской Думы
                                                    от 27.01.2006 N 50









                     ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

         "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ ТВЕРИ НА 2006-2011 ГОДЫ"         
























                     ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
              "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В г. ТВЕРИ НА 2006-2011
                                ГОДЫ"                                


                               ПАСПОРТ                                                          
     городской целевой программы "Энергосбережение в г. Твери на
                           2006-2011 годы"                                                       

|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование         |Городская целевая программа "Энергосбережение в г.   |
|программы            |Твери на 2006-2011 годы" (далее по тексту Программа).|
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Основные нормативные |Федеральный закон "Об энергосбережении" от           |
|документы            |03.04.1996 г. N28-ФЗ                                 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Муниципальный        |Департамент жилищно-коммунального хозяйства          |
|заказчик Программы   |администрации города                                 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Разработчик Программы|Департамент жилищно-коммунального хозяйства          |
|                     |администрации города                                 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи        |Целью    Программы    является    снижение    расхода|
|Программы            |энергоресурсов    и   увеличение   эффективности   их|
|                     |использования    в   жилищно-коммунальном   хозяйстве|
|                     |города и в социальной сфере,                         |
|                     |реализация   положений  закона  Тверской  области  "О|
|                     |фонде   муниципального   развития  Тверской  области"|
|                     |посредством  выполнения  запланированных  в Программе|
|                     |мероприятий.                                         |
|                     |Задачами Программы являются:                         |
|                     |  -энергосбережение в топливно-энергетическом        |
|                     |  комплексе;                                         |
|                     |  -энергосбережение в коммунальном хозяйстве;        |
|                     |  -энергосбережение в жилищном фонде;                |
|                     |  -энергосбережение в социальной сфере;              |
|                     |  -проведение энергетических обследований.           |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Перечень основных    |К основным мероприятиям Программы относятся:         |
|мероприятий          |  -реконструкция локальных котельных;                |
|                     |  -строительство локальных котельных;                |
|                     |  -установка приборов учета тепловой энергии на      |
|                     |  разводящих сетях теплоснабжения;                   |
|                     |  -прокладка теплосетей с применением современной    |
|                     |  энергосберегающей изоляции;                        |
|                     |  -установка теплосчетчиков на объектах МУП "БПХ";   |
|                     |  -перевод отдельно стоящих жилых домов на           |
|                     |  автономные источники отопления;                    |
|                     |  -установка автоматических клапанов СТАД на         |
|                     |  объектах теплоснабжения пос. Сахарово;             |
|                     |  -установка приборов учета расхода тепла и воды,    |
|                     |  двух- тарифных счетчиков электроэнергии в          |
|                     |  муниципальных общежитиях и учреждениях образования |
|                     |  и здравоохранения;                                 |
|                     |  -внедрение системы диспетчеризации и диагностики   |
|                     |  лифтов "Обь" в жилищном фонде;                     |
|                     |  -применение труб из полимерных материалов во       |
|                     |  внутридомовых системах холодного и горячего        |
|                     |  водоснабжения;                                     |
|                     |  -энергосбережение в социальной сфере;              |
|                     |  -энергетическое обследование и оценка              |
|                     |  эффективности использования энергоресурсов на      |
|                     |  объектах социальной сферы и жилищного фонда;       |
|                     |  -энергетический аудит МУП "Тверьгорэлектро".       |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Исполнители основных |Главный исполнитель (куратор) Программы:             |
|мероприятий          |Департамент жилищно-коммунального хозяйства.         |
|                     |Исполнители Программы:                               |
|                     |Финансовое управление г. Твери;                      |
|                     |МУП "Тверьстройзаказчик";                            |
|                     |Муниципальные предприятия жилищно-коммунального      |
|                     |хозяйства города;                                    |
|                     |Организации различных форм собственности,            |
|                     |осуществляющие обслуживание и ремонт жилищного       |
|                     |фонда, инженерных сетей и объектов коммунального     |
|                     |назначения;                                          |
|                     |Специализированные проектные и строительно-монтажные |
|                     |организации, имеющие лицензии на выполнение данных   |
|                     |видов работ, привлекаемые заказчиком Программы на    |
|                     |конкурсной основе.                                   |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Сроки реализации     |Срок реализации Программы-2006-2011г. г.             |
|Программы (этапы)    |                                                     |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники   |Общий объем средств на реализацию Программы          |
|финансирования       |составляет 336992, 0 тыс. рублей, в том числе по     |
|                     |источникам финансирования:                           |
|                     |  -федеральный бюджет -46868,9 тыс. руб.             |
|                     |  -областной бюджет -127656,9 тыс. руб.              |
|                     |  -внебюджетные источники -93397,8 тыс. руб.         |
|                     |  -бюджет города -67998,4 тыс. руб.                  |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные   |Основными ожидаемыми результатами Программы являются:|
|результаты           |- реконструкция 6-ти локальных котельных;            |
|реализации Программы |- строительство 7-ти локальных котельных;            |
|                     |- капитальный     ремонт   теплосетей  с  применением|
|                     |пенополиуретановой теплоизоляции;                    |
|                     |- установка приборов учета расхода тепловой энергии  |
|                     |в муниципальных общежитиях;                          |
|                     |- установка приборов учета расхода холодной воды в   |
|                     |муниципальных общежитиях;                            |
|                     |- установка двухтарифных счетчиков учета             |
|                     |электрической энергии в местах общего пользования в  |
|                     |муниципальных общежитиях;                            |
|                     |- установка 7 узлов автоматизированного смешения в   |
|                     |ИТП;                                                 |
|                     |- применение   труб   из  полимерных  материалов  при|
|                     |капитальном  ремонте внутридомовых систем холодного и|
|                     |горячего   водоснабжения   в  муниципальном  жилищном|
|                     |фонде;                                               |
|                     |- внедрение     системы   "Обь"   диспетчеризации   и|
|                     |диагностики 200 ед. лифтов;                          |
|                     |- переход   на  расчет  оплаты  между потребителями и|
|                     |поставщиком    коммунальных   услуг   от   нормативов|
|                     |потребления к расчету по фактическому потреблению;   |
|                     |- установка   счетчиков   учета  тепловой  энергии  в|
|                     |учреждениях образования;                             |
|                     |- установка   счетчиков  учета  тепловой  энергии  на|
|                     |объектах здравоохранения;                            |
|                     |- установка    двухтарифных  счетчиков  электрической|
|                     |энергии в учреждениях образования и здравоохранения; |
|                     |- модернизация сетей электроснабжения в п. Элеватор; |
|                     |- перевод  отдельно стоящих жилых домов на автономные|
|                     |источники теплоснабжения;                            |
|                     |- оценка эффективности использования энергоресурсов. |
|                     |- внедрение автоматизированной системы контроля      |
|                     |технического состояния жилищного фонда и качества    |
|                     |предоставления коммунальных услуг;                   |
|                     |- оценка   обоснованности   применяемых    нормативов|
|                     |потребления коммунальных услуг потребителями города. |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Система организации  |Организацию системы контроля над реализацией         |
|контроля исполнения  |программы осуществляет департамент ЖКХ               |
|программы.           |                                                     |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|


     1. Содержание  проблемы  и  обоснование  необходимости ее решения
программными методами

     В настоящее   время   рост   цен   на  энергоресурсы  приводит  к
необходимости    их     эффективного     использования     в     сфере
жилищно-коммунального     хозяйства,    используя    энергосберегающие
мероприятия.
     Жилищно-коммунальное хозяйство  (ЖКХ)  города  представляет собой
комплекс систем жизнеобеспечения города,  в настоящее время  состояние
которых  близко к критическому.  Последние отопительные сезоны вскрыли
неблагополучие  в  обеспечении  теплом  ряда  жилых  районов   города:
микрорайонов  "Юность"  и  "Южный",  привокзальной  части Центрального
района,  пос. Литвинки и т.д. Решение данной проблемы возможно за счет
реконструкции   существующих   тепловых   сетей,  ЦТП  и  существующих
котельных,  а также за счет строительства ряда локальных  котельных  в
отдаленных от теплоисточников районах города.
     Комплекс  мероприятий по энергосбережению при капитальном ремонте
жилищного  фонда  включает  применение  в  системах  теплоснабжения  и
водоснабжения  вместо  стальных  труб  трубы из полимерных материалов,
что   будет  способствовать  увеличению  срока  службы  трубопроводов,
повышению  их надежности, экологической безопасности при одновременном
сокращении трудоемкости монтажа и его стоимости.
     Применение  современных  приборов  учета  расходов  тепла, воды и
электроэнергии     позволит     упорядочить     взаиморасчеты    между
энергоснабжающей  организацией  и потребителем. При этом, как правило,
платежи   за   потребленные  тепло  и  воду  существенно  уменьшаются,
поскольку   договорные   нагрузки,  на  основании  которых  производят
расчеты, могут значительно превышать реальное потребление.
     Приведенный  в  Программе перечень необходимых мероприятий далеко
не   полон  и  включает  самые  жизненно  важные  из  них.  Выполнение
строительных  работ, работ по реконструкции позволит комплексно решить
многие  из  перечисленных проблем города. Отсрочка решения приведенных
проблем  с течением времени все более будет усугублять и обострять их.
На  протяжении  ряда  лет в бюджете города отсутствуют в полном объеме
средства  на  финансирование  ранее  принятых  программных  решений по
энергосбережению.  Программа предусматривает поэтапное решение проблем
с   учетом   возможности  бюджета  города.  В  качестве  потенциальных
источников  финансирования  программы являются средства федерального и
областного   бюджетов,   в   том   числе   выделенные  для  реализации
федеральных  и  региональных  программ,  средства  инвесторов.  Объемы
финансирования,  выделяемые  из вышеперечисленных источников, ежегодно
уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.


           2. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации

     Основной целью  Программы  является   эффективное   использование
энергетических  ресурсов  в  жилищно-коммунальном хозяйстве города,  в
социальной сфере.
     Целями программы являются:
     - улучшение обеспечения населения города  качественными  услугами
по теплоснабжению;
     - приведение объемов потребления тепловой энергии организациями в
соответствии с нормативным и лимитированным значениями;
     - создание системы оперативного контроля за состоянием  жилищного
фонда города и качеством предоставляемых коммунальных услуг;
     - организация  приборного  учета  потребления  воды,  тепловой  и
электрической энергии;
     - повышение эффективности использования энергоресурсов.
     Главными задачами Программы являются:
     - энергосбережение в топливно-энергетическом комплексе;
     - энергосбережение в коммунальном хозяйстве;
     - энергосбережение в жилищном фонде;
     - энергосбережение в социальной сфере;
     - проведение энергетических обследований.
     Реализация Программы  будет осуществляться поэтапно.  Мероприятия
по модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса  должны  быть
реализованы в течение 2006 - 2011 г. г.


                 3. Система программных мероприятий.

     Перечень программных  мероприятий  с  указанием   ориентировочных
объемов их финансирования приведен в Приложении N 2 (прилагается).
     Программа предусматривает    решение    конкретных    задач    по
энергосбережению и включает следующие группы мероприятий:
     - реконструкция существующих локальных котельных;
     - строительство новых локальных котельных;
     - установка  приборов  учета  и  регулирования  расхода  тепловой
энергии на разводящих сетях теплоснабжения;
     - прокладка     теплосетей     с     применением      современной
энергосберегающей изоляции;
     - установка теплосчетчиков на объектах МУП "БПХ";
     - установка    автоматических    клапанов    СТАД   на   объектах
теплоснабжения пос. Сахарово;
     - установка  приборов  учета  расхода тепла и воды,  двухтарифных
счетчиков  электроэнергии  в  муниципальных  общежитиях,  на  объектах
образования и здравоохранения;
     - внедрение системы диспетчеризации и диагностики лифтов "Обь"  в
жилищном фонде;
     - применение  труб  из  полимерных  материалов  во  внутридомовых
системах холодного и горячего водоснабжения;
     - энергосбережение в социальной сфере;
     - энергетическое     обследование    и    оценка    эффективности
использования энергоресурсов на объектах социальной сферы и в жилищном
фонде;
     - энергетический аудит МУП "Тверьгорэлектро";
     - оценка   обоснованности   применяемых   нормативов  потребления
коммунальных услуг потребителями города;
     - перевод  отдельно  стоящих  жилых домов на автономные источники
теплоснабжения.
     Распределение финансовых   средств   2006   года   на  выполнение
мероприятий городской целевой программы "  Энергосбережение  в  городе
Твери на 2006-2011 годы" приведено в приложении N 1 (прилагается).


                 4. Ресурсное обеспечение Программы.

     Финансирование Программы   намечается   осуществлять   за    счет
консолидации средств федерального,  областного,  городского бюджетов и
внебюджетных источников.
     Внебюджетные источники  -  средства  Тверского  областного центра
энергосбережения,  средства  муниципальных  предприятий  ЖКХ,  заемные
средства;   средства   организаций   различных   форм   собственности,
осуществляющие обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей
и объектов коммунального назначения.
     В качестве  потенциальных  источников  финансирования   программы
являются  средства  федерального  и  областного бюджетов,  в том числе
выделенные  для  реализации  федеральных  и   региональных   программ,
средства    инвесторов.    Объемы    ассигнований,    выделяемых    из
вышеперечисленных  источников,  ежегодно  уточняются   с   учетом   их
возможностей и достигнутых соглашений.
     Запланированный объем    средств    на    реализацию    Программы
"Энергосбережение в городе Твери на 2007-2011годы" составляет 331192,0
тыс. рублей, в том числе:
     - федеральный бюджет - 46868,9 тыс. руб.
     - областной бюджет - 127656,9 тыс. руб.
     - внебюджетные источники - 93397,8 тыс. руб.
     - бюджет города - 62198,4 тыс. руб.
     Потребность в    финансовых   ресурсах   в   разрезе   источников
финансирования по годам реализации Программы представлена в таблице:
|—————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Наименование | 2006г. | 2007 г.| 2008 г.| 2009 г.| 2010 г.| 2011 г.|
|источников   |  (тыс. |  (тыс. |  (тыс. |  (тыс. |  (тыс. |  (тыс. |
|финансирова- |  руб.) |  руб.) |  руб.) |  руб.) |  руб.) |  руб.) |
|ния          |        |        |        |        |        |        |
|—————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Всего        | 49300,0| 56378,4| 56378,4| 56378,4| 56378,4| 56378,4|
|—————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|В том числе: |        |        |        |        |        |        |
|—————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Городской    |  5800,0|11275,68|11275,68|11275,68|11275,68|11275,68|
|бюджет       |        |        |        |        |        |        |
|—————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Областной    | 18734,0| 21424,0| 21424,0| 21424,0| 21424,0| 21424,0|
|бюджет       |        |        |        |        |        |        |
|—————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Федеральный  |  6902,0|  7893,0|  7893,0|  7893,0|  7893,0|  7893,0|
|бюджет       |        |        |        |        |        |        |
|—————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Внебюджетные | 17864,0|15785,72|15785,72|15785,72|15785,72|15785,72|
|источники    |        |        |        |        |        |        |
|—————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|

     Финансово-экономическое  обоснование программы на 2007-2011 будет
производится   ежегодно,  по  мере  уточнения  мероприятий  и  объемов
финансирования.


        5. Механизм управления и контроля реализации Программы

     Муниципальный заказчик Программы:
     - заключает  договоры  (контракты)  на   выполнение   программных
мероприятий;
     - решает вопросы бюджетного финансирования Программы;
     - формирует  ежегодный  план  Программы  с  указанием  объектов и
объемов финансирования.
     Муниципальный заказчик  программы  на  договорной основе передает
функции   заказчика   МУП   "Тверьстройзаказчик"   и   некоммерческому
партнерству "Служба заказчика по благоустройству территории г. Твери и
капитальному ремонту жилищного фонда".
     Департамент   ЖКХ   администрации   города   осуществляет   общее
руководство  реализацией  Программы,  отвечает  за  целевое исполнение
выделяемых на ее реализацию средств.
     Разработка  проектно-сметной  документации,  технический  надзор,
содержание  заказчиков-застройщиков  осуществляется  за  счет  средств
запланированных на реализацию мероприятий Программы.
     Департамент ЖКХ администрации города:
     - решает вопросы  по  организации  различных  форм  внебюджетного
финансирования Программы;
     - анализирует  ход  реализации  Программы  и  по  результатам  ее
исполнения   вносит   установленным   порядком   предложения   по   ее
корректировке;
     - подает  бюджетные  заявки в финансовое управление администрации
города и в областной департамент ЖКХ;
     - отвечает  за  своевременное выполнение программных мероприятий,
обеспечение  привлечения  внебюджетных  средств  и  средств   бюджетов
различного  уровня,  а  также  за  реализацию  механизмов  привлечения
средств различных источников на выполнение Программы;
     - обеспечивает  в  соответствии  с  действующим законодательством
проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;
     - контролирует  действие  исполнителей  программных  мероприятий,
целевое использование направляемых им средств;
     - ежегодно  в процессе формирования проектов областного бюджета и
бюджета города уточняет перечень мероприятий  Программы  и  объемы  их
финансирования в предстоящем финансовом году.
     С учетом  возможностей  источников   финансирования   департамент
жилищно-коммунального    хозяйства   администрации   города   ежегодно
согласовывает  с  муниципальными  предприятиями  жилищно-коммунального
хозяйства    перечень   объектов   для   проведения   мероприятий   по
энергосбережению и представляет на утверждение в ТГД.
     Ежегодно в  процессе  подготовки  бюджета  города  с  учетом хода
реализации  Программы  департамент  ЖКХ  готовит  уточненный  перечень
мероприятий   Программы  на  следующий  год  с  указанием  объемов  их
финансирования,  а также подает в финансовое управление  администрации
города  бюджетную  заявку  на  финансирование  Программы в предстоящем
финансовом   году.   Уточненный   перечень    мероприятий    Программы
утверждается  в  Тверской городской Думе в установленном порядке путем
внесения соответствующих изменений в Программу.
     Департамент ЖКХ  ежемесячно  в  течение  10  дней после окончания
месяца направляет в департамент экономики,  инвестиций и  промышленной
политики  администрации города информацию о ходе реализации Программы;
ежегодно  до  1  апреля  года,  следующего   за   отчетным   периодом,
представляет  на  рассмотрение  Главе  города  Твери  годовой отчет об
исполнении Программы.
     Администрация города  ежегодно  представляет в Тверскую городскую
Думу отчет об исполнении программы  до  1  июня  года,  следующего  за
отчетным периодом.
     К участию в реализации Программы заказчиком на конкурсной  основе
привлекаются  проектные,  строительно-монтажные  и  иные  организации,
имеющие лицензии на выполнение запланированных в Программе мероприятий
в соответствии с Указом Президента РФ от 08.04.1997 г. N 305. Действия
исполнителей  программных  мероприятий  регламентируются  контрактами,
заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.


             6. Оценка эффективности реализации Программы

     Ожидаемыми конечными результатами  Программы  являются  повышение
качества  водоснабжения,  теплоснабжения и электроснабжения города,  а
также экономия бюджетных средств.
     Реализация Программы    позволит    обеспечить    надежность    и
стабильность   работы   жилищно-коммунальной   инфраструктуры,   будет
способствовать экономическому развитию города. В результате выполнения
мероприятий данной  Программы  повысится  эффективность  использования
энергоресурсов,   снизятся   потери   тепла   и   воды,   упорядочатся
взаиморасчеты между энергоснабжающими организациями  и  потребителями,
уменьшатся затраты на эксплуатацию коммунального оборудования.
     Модернизация и  замена   старого   оборудования   на   источниках
теплоснабжения  и  электроснабжения позволит ликвидировать критический
уровень износа инженерных сетей и оборудования,  уменьшить риск аварий
техногенного  характера.  В  результате  реализации мероприятий данной
Программы  будет  улучшаться  комфортность  и   безопасность   условий
проживания   граждан,  повысится  качество  услуг  по  теплоснабжению,
водоснабжению и электроснабжению всем категориям потребителей.
     Достигнутые в  ходе  выполнения  Программы результаты и оценка их
эффективности  с  указанием  социальных   последствий   представляется
департаментом   экономики,   инвестиций   и  промышленной  политики  в
администрацию города Твери в составе ежегодного отчета  об  исполнении
Программы.
     
     

                                                         Приложение N1
                                                   к городской целевой
                                           программе "Энергосбережение
                                          в г.Твери на 2006-2011 г.г."


                Перечень мероприятий городской целевой                
    программы "Энергосбережение в городе Твери на 2006-2011 годы"    

|———|——————————————————|———————|——————————————————————|——————————————————|—————————————|
| N |   Наименование   | Всего | Объемы финансирования|                  |             |
|п/п|   мероприятий,   | (тыс. |      (тыс. руб.)     | Ожидаемый эффект |Бюджетополу- |
|   |   видов работ,   | руб.) |                      | в количественном |   чатель    |
|   |   объемы работ   |       |                      |  и качественном  |             |
|   |                  |       |                      |     выражении    |             |
|   |                  |       |———————|——————————————|                  |             |
|   |                  |       |2006 г.|2007-2011г. г.|                  |             |
|   |                  |       | фин.  |  необходимый |                  |             |
|   |                  |       |  из   |     объем    |                  |             |
|   |                  |       |бюджета|финансирования|                  |             |
|   |                  |       |города |              |                  |             |
|———|——————————————————|———————|———————|——————————————|——————————————————|—————————————|
|  1|                 2|      3|      4|             5|                 6|            7|
|———|——————————————————|———————|———————|——————————————|——————————————————|—————————————|
|   |Внедрение         |       |       |              |Позволит снизить  | Департамент |
|  1|автоматизированной| 2000,0|  400,0|        1600,0|аварийность и     |жилищно-ком- |
|   |системы контроля, |       |       |              |отказы в системе, | мунального  |
|   |управления и      |       |       |              |уменьшить         |  хозяйства  |
|   |диспетчеризации   |       |       |              |эксплуатационные  |администрации|
|   |работы котельной  |       |       |              |затраты,          |города Твери |
|   |системы п.        |       |       |              |экономить         |             |
|   |Сахарово          |       |       |              |энергоресурсы.    |             |
|———|——————————————————|———————|———————|——————————————|——————————————————|             |
|   |Замена трубчатых  |       |       |              |Повышение         |             |
|  2|водоподогревателей|15000,0|  500,0|       14500,0|качества          |             |
|   |низкой            |       |       |              |предоставления    |             |
|   |производительности|       |       |              |услуги. Повышение |             |
|   |на пластинчатые   |       |       |              |КПД с 60% до 90%, |             |
|   |типа              |       |       |              |уменьшение        |             |
|   |"Альфа-лаваль"    |       |       |              |эксплуатационных  |             |
|   |                  |       |       |              |затрат.           |             |
|———|——————————————————|———————|———————|——————————————|——————————————————|             |
|   |Установка         |       |       |              |Организация       |             |
|  3|теплосчетчиков на |13000,0| 1040,0|     11960,0,0|расчетов за       |             |
|   |вводе сетей       |       |       |              |потребленную      |             |
|   |теплоснабжения в  |       |       |              |тепловую энергию  |             |
|   |учреждениях       |       |       |              |по                |             |
|   |образования и     |       |       |              |действительному   |             |
|   |здравоохранения   |       |       |              |потреблению.      |             |
|———|——————————————————|———————|———————|——————————————|——————————————————|             |
|   |Установка         |       |       |              |Организация учета |             |
|  4|двухтарифных      | 1800,0|  360,0|        1440,0|электрической     |             |
|   |приборов учета    |       |       |              |энергии по        |             |
|   |электрической     |       |       |              |приборам учета,   |             |
|   |энергии в местах  |       |       |              |снижение оплаты   |             |
|   |общего            |       |       |              |за потребленную   |             |
|   |пользования в     |       |       |              |электроэнергию    |             |
|   |муниципальных     |       |       |              |(оплата           |             |
|   |общежитиях        |       |       |              |составляет 25% от |             |
|   |                  |       |       |              |потребленной      |             |
|   |                  |       |       |              |электроэнергии).  |             |
|———|——————————————————|———————|———————|——————————————|——————————————————|             |
|   |Модернизация и    |       |       |              |Перевод           |             |
|  5|реконструкция     |17500,0| 3500,0|       14000,0|электроснабжения  |             |
|   |электросетей и    |       |       |              |домов на          |             |
|   |оборудования в п. |       |       |              |городские сети,   |             |
|   |Элеватор          |       |       |              |повышение         |             |
|   |                  |       |       |              |качества          |             |
|   |                  |       |       |              |обслуживания      |             |
|   |                  |       |       |              |сетей, снижение   |             |
|   |                  |       |       |              |эксплуатационных  |             |
|   |                  |       |       |              |затрат.           |             |
|———|——————————————————|———————|———————|——————————————|——————————————————|             |
|   |Итого:            |49300,0| 5800,0|       43500,0|                  |             |
|———|——————————————————|———————|———————|——————————————|——————————————————|              

     Примечание: перечень    мероприятий   программы   и   объемы   их
финансирования уточняются  ежегодно  решением  ТГД  с  учетом  объемов
финансирования запланированного на соответствующий финансовый год.


     
                                                        Приложение N 2
                                                   к городской целевой
                                           программе "Энергосбережение
                                                          в г.Твери на
                                                       2006-2011 г.г."


                         Перечень мероприятий                                             
     городской целевой программы "Энергосбережение в г. Твери на      
                           2007-2011 г.г."
                                                              тыс.руб.
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————————————|
|N     |       Мероприятия      |Всего объем   |В том числе                               |
|п/п   |                        |финансирования|                                          |
|      |                        |              |—————————|—————————|———————————|——————————|
|      |                        |              |Областной|Городской|Федеральный|Инвестиции|
|      |                        |              |бюджет   |бюджет   |бюджет     |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|    1.|2.                      |3.            |4.       |5.       |6.         |7.        |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|    1.|Энергосбережение в      |              |         |         |           |          |
|      |топливно-энергетическом |              |         |         |           |          |
|      |комплексе               |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|   1.1|Реконструкция локальных |       81600,0|  31160,0|  16000,0|    11480,0|   22960,0|
|      |котельных               |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
| 1.1.1|Внедрение               |              |         |         |           |          |
|      |автоматизированной      |        1600,0|    760,0|     00,0|      280,0|     560,0|
|      |системы контроля,       |              |         |         |           |          |
|      |управления и            |              |         |         |           |          |
|      |диспетчеризации работы  |              |         |         |           |          |
|      |котельной системы п.    |              |         |         |           |          |
|      |Сахарово                |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
| 1.1.2|Реконструкция котельной |        3000,0|   1140,0|    600,0|      420,0|     840,0|
|      |по Сахаровскому шоссе   |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
| 1.1.3|Реконструкция котельной |       10000,0|   3800,0|   2000,0|     1400,0|    2800,0|
|      |"ХБК"                   |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
| 1.1.4|Реконструкция котельной |       12000,0|   4560,0|   2400,0|     1680,0|    3360,0|
|      |пос. ДРСУ-2             |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
| 1.1.5|Реконструкция котельной |        5000,0|   1900,0|   1000,0|      700,0|    1400,0|
|      |Медновского водозабора  |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
| 1.1.6|Реконструкция котельной |       50000,0|  19000,0|  10000,0|     7000,0|   14000,0|
|      |пос. ВНИИСВ             |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|   1.2|Реконструкция ЦТП       |       16570,0|   6486,6|   2914,0|     2389,8|    4779,6|
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
| 1.2.1|Замена трубчатых        |       14500,0|   5700,0|   2500,0|     2100,0|    4200,0|
|      |водоподогревателей      |              |         |         |           |          |
|      |низкой                  |              |         |         |           |          |
|      |производительности на   |              |         |         |           |          |
|      |пластинчатые типа       |              |         |         |           |          |
|      |"Альфа-лаваль" на 14 ЦТП|              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
| 1.2.2|Автоматизация и         |        1500,0|    570,0|    300,0|      210,0|     420,0|
|      |диспетчеризация 3-х ЦТП |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
| 1.2.3|Установка датчиков      |          70,0|     26,6|     14,0|        9,8|      19,6|
|      |регулирования           |              |         |         |           |          |
|      |температуры и давления  |              |         |         |           |          |
|      |на 48 ЦТП               |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
| 1.2.4|Установка частотного    |         500,0|    190,0|    100.0|       70,0|     140,0|
|      |регулирования на 12 ЦТП |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|   1.3|Строительство локальных |77 000,0      |  29900,0|16 000,0 |    10500,0|   20600,0|
|      |котельных               |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
| 1.3.1|Строительство локальной |       11000,0|   4180,0|   2200,0|     1540,0|    3080,0|
|      |котельной пос. Мигалово:|              |         |         |           |          |
|      |-выполнение             |              |         |         |           |          |
|      |проектно-сметной        |              |         |         |           |          |
|      |документации на         |              |         |         |           |          |
|      |котельную               |              |         |         |           |          |
|      |-выполнение             |              |         |         |           |          |
|      |проектно-сметной        |              |         |         |           |          |
|      |документации на         |              |         |         |           |          |
|      |инженерные сети для     |              |         |         |           |          |
|      |подключения котельной   |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
| 1.3.2|Строительство локальной |       10000,0|   3800,0|   2000,0|     1400,0|    2800,0|
|      |котельной в пос.        |              |         |         |           |          |
|      |Литвинки:               |              |         |         |           |          |
|      |-выполнение             |              |         |         |           |          |
|      |проектно-сметной        |              |         |         |           |          |
|      |документации на         |              |         |         |           |          |
|      |котельную;              |              |         |         |           |          |
|      |-выполнение             |              |         |         |           |          |
|      |проектно-сметной        |              |         |         |           |          |
|      |документации на         |              |         |         |           |          |
|      |инженерные сети для     |              |         |         |           |          |
|      |подключения котельной;  |              |         |         |           |          |
|      |-строительство          |              |         |         |           |          |
|      |котельной;              |              |         |         |           |          |
|      |-строительство          |              |         |         |           |          |
|      |инженерных сетей        |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
| 1.3.3|Строительство локальных |       17000,0|   6460,0|   3400,0|     2380,0|    4760,0|
|      |котельных в             |              |         |         |           |          |
|      |привокзальной части     |              |         |         |           |          |
|      |города:                 |              |         |         |           |          |
|      |-выполнение             |              |         |         |           |          |
|      |проектно-сметной        |              |         |         |           |          |
|      |документации для двух   |              |         |         |           |          |
|      |котельных               |              |         |         |           |          |
|      |-выполнение             |              |         |         |           |          |
|      |проектно-сметной        |              |         |         |           |          |
|      |документации на         |              |         |         |           |          |
|      |инженерные сети для     |              |         |         |           |          |
|      |подключения двух        |              |         |         |           |          |
|      |котельных               |              |         |         |           |          |
|      |-строительство двух     |              |         |         |           |          |
|      |котельных               |              |         |         |           |          |
|      |-строительство          |              |         |         |           |          |
|      |инженерных сетей для    |              |         |         |           |          |
|      |котельных               |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
| 1.3.4|Строительство локальной |       12000,0|   4560,0|   2400,0|     1680,0|    3360,0|
|      |котельной в микрорайоне |              |         |         |           |          |
|      |"Юность"                |              |         |         |           |          |
|      |-выполнение             |              |         |         |           |          |
|      |проектно-сметной        |              |         |         |           |          |
|      |документации на         |              |         |         |           |          |
|      |котельную               |              |         |         |           |          |
|      |- выполнение            |              |         |         |           |          |
|      |проектно-сметной        |              |         |         |           |          |
|      |документации на         |              |         |         |           |          |
|      |инженерные сети для     |              |         |         |           |          |
|      |подключения котельной   |              |         |         |           |          |
|      |-строительство котельной|              |         |         |           |          |
|      |-строительство          |              |         |         |           |          |
|      |инженерных сетей        |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|1.3.5.|Строительство локальной |        8000,0|   3400,0|   2000,0|     1000,0|    1600,0|
|      |котельной в границах    |              |         |         |           |          |
|      |улиц Маяковского,       |              |         |         |           |          |
|      |Томского, Пржевальского:|              |         |         |           |          |
|      |-выполнение             |              |         |         |           |          |
|      |проектно-сметной        |              |         |         |           |          |
|      |документации на         |              |         |         |           |          |
|      |котельную               |              |         |         |           |          |
|      |-выполнение             |              |         |         |           |          |
|      |проектно-сметной        |              |         |         |           |          |
|      |документации на         |              |         |         |           |          |
|      |инженерные сети для     |              |         |         |           |          |
|      |подключения котельной   |              |         |         |           |          |
|      |-строительство котельной|              |         |         |           |          |
|      |-строительство          |              |         |         |           |          |
|      |инженерных сетей для    |              |         |         |           |          |
|      |подключения котельной   |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|1.3.6.|Строительство локальной |        4000,0|   1800,0|   1000,0|      400,0|     800,0|
|      |котельной для базы МУП  |              |         |         |           |          |
|      |"Дороги Твери"          |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|1.3.7.|Строительство локальной |       15000,0|   5700,0|   3000,0|     2100,0|    4200,0|
|      |котельной в микрорайоне |              |         |         |           |          |
|      |"Южный"                 |              |         |         |           |          |
|      |-выполнение             |              |         |         |           |          |
|      |проектно-сметной        |              |         |         |           |          |
|      |документации на         |              |         |         |           |          |
|      |котельную               |              |         |         |           |          |
|      |-выполнение             |              |         |         |           |          |
|      |проектно-сметной        |              |         |         |           |          |
|      |документации на         |              |         |         |           |          |
|      |инженерные сети для     |              |         |         |           |          |
|      |подключения котельной - |              |         |         |           |          |
|      |-строительство котельной|              |         |         |           |          |
|      |-строительство          |              |         |         |           |          |
|      |инженерных сетей        |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|   1.4|Установка приборов      |        7500,0|   2850,0|   1500,0|     1050,0|    2100,0|
|      |учета на разводящих     |              |         |         |           |          |
|      |сетях теплоснабжения:   |              |         |         |           |          |
|      |-в микрорайоне "Южный"  |        4250,0|   1615,0|    850,0|      595,0|    1190,0|
|      |-17 шт.;                |              |         |         |           |          |
|      |- в пос. Первомайский - |        2000,0|    760,0|    400,0|      280,0|     560,0|
|      |8 шт.;                  |              |         |         |           |          |
|      |- в пос. Соминка - 5 шт.|        1250,0|    475,0|    250,0|      175,0|     350,0|
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|    2.|Энергосбережение в      |80 560,0      |  30612,8|16 112,0 |    11278,4|   22556,8|
|      |коммунальном хозяйстве. |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|   2.1|Капитальный ремонт      |       71750,0|27 265,0 |14 350,0 |10 045,0   |20 090,0  |
|      |теплосетей с            |              |         |         |           |          |
|      |применением современной |              |         |         |           |          |
|      |энергосберегающей       |              |         |         |           |          |
|      |изоляции из расчета 15  |              |         |         |           |          |
|      |км теплотрасс в год     |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|   2.2|Установка               |        1310,0|    497,8|    262,0|      183,4|     366,8|
|      |теплосчетчиков на       |              |         |         |           |          |
|      |объектах БПХ кол-ве 6   |              |         |         |           |          |
|      |шт.                     |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|   2.3|Установка частотного    |        5000,0|   1900,0|   1000,0|      700,0|    1400,0|
|      |регулирования           |              |         |         |           |          |
|      |электропривода на       |              |         |         |           |          |
|      |водопроводных           |              |         |         |           |          |
|      |подкачивающих           |              |         |         |           |          |
|      |водопроводных насосных  |              |         |         |           |          |
|      |станциях                |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|   2.4|Установка               |        2500,0|    950,0|    500,0|      350,0|     700,0|
|      |автоматических клапанов |              |         |         |           |          |
|      |СТАД на объектах        |              |         |         |           |          |
|      |теплоснабжения пос.     |              |         |         |           |          |
|      |Сахарово с выполнением  |              |         |         |           |          |
|      |проектной документации  |              |         |         |           |          |
|      |и расчета               |              |         |         |           |          |
|      |гидравлического режима  |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|3.    |Энергосбережение в      |       35130,0|  13486,2|   6738,0|     4968,6|    9937,2|
|      |жилищном фонде.         |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|3.1   |Установка               |       20000,0|   7600,0|   4000.0|     2800,0|    5600,0|
|      |теплосчетчиков  на вводе|              |         |         |           |          |
|      |сетей  теплоснабжения  в|              |         |         |           |          |
|      |муниципальных общежитиях|              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|3.2   |Установка приборов      |        3690,0|   1402,2|    738,0|      516,6|    1033,2|
|      |учета расхода холодной  |              |         |         |           |          |
|      |воды на вводе сетей в   |              |         |         |           |          |
|      |муниципальных общежитиях|              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|   3.3|Установка двухтарифных  |        1440,0|    684,0|     00,0|      252,0|     504,0|
|      |приборов учета          |              |         |         |           |          |
|      |электрической энергии в |              |         |         |           |          |
|      |местах общего           |              |         |         |           |          |
|      |пользования             |              |         |         |           |          |
|      |муниципальных общежитиях|              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|   3.4|Установка 7 узлов       |         500,0|    190,0|    100,0|       70,0|     140,0|
|      |автоматизированного     |              |         |         |           |          |
|      |смешения в ИТП          |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|   3.5|Внедрение полимерных    |        4000,0|   1520,0|    800,0|      560,0|    1120,0|
|      |труб при производимых   |              |         |         |           |          |
|      |ремонтах внутридомовых  |              |         |         |           |          |
|      |сетей холодного и       |              |         |         |           |          |
|      |горячего водоснабжения  |              |         |         |           |          |
|      |на 12 жилых домах       |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|   3.6|Внедрение системы       |        3000,0|   1140,0|    600,0|      420,0|     840,0|
|      |диспетчеризации и       |              |         |         |           |          |
|      |диагностики лифтов      |              |         |         |           |          |
|      |(система "Обь") в       |              |         |         |           |          |
|      |муниципальном жилищном  |              |         |         |           |          |
|      |фонде 200 ед. в:        |              |         |         |           |          |
|      | -м-н "Юность";         |              |         |         |           |          |
|      | - привокзальной части  |              |         |         |           |          |
|      | города;                |              |         |         |           |          |
|      | -квартал торгового     |              |         |         |           |          |
|      | центра по              |              |         |         |           |          |
|      | ул.Орджоникидзе.       |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|   3.7|Реконструкция системы   |        2500,0|    950,0|    500,0|      350,0|     700,0|
|      |теплоснабжения с        |              |         |         |           |          |
|      |устройством автономного |              |         |         |           |          |
|      |теплоисточника для дома |              |         |         |           |          |
|      |N40/83 по ул. Красина   |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|     4|Энергосбережение в      |       26152,0|  10622,9|   1598,4|     4296,9|    8593,8|
|      |социальной сфере        |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|   4.1|Установка               |       11960,0|   3900,0|   1560,0|     1820,0|    3640,0|
|      |теплосчетчиков на вводе |              |         |         |           |          |
|      |сетей теплоснабжения в  |              |         |         |           |          |
|      |учреждениях образования |              |         |         |           |          |
|      |и здравоохранения       |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|   4.2|Установка двухтарифных  |         192,0|     72,9|     38,4|       26,9|      53,8|
|      |счетчиков               |              |         |         |           |          |
|      |электроэнергии в        |              |         |         |           |          |
|      |учреждениях образования |              |         |         |           |          |
|      |и здравоохранения       |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|   4.3|Модернизация и          |       14000,0|   6650,0|     00,0|     2450,0|    4900,0|
|      |реконструкция           |              |         |         |           |          |
|      |электросетей и          |              |         |         |           |          |
|      |оборудования в п.       |              |         |         |           |          |
|      |Элеватор                |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|     5|Проведение              |        6680,0|   2538,4|   1336,0|      935,2|    1870,4|
|      |энергетических          |              |         |         |           |          |
|      |обследований            |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|   5.1|Энергетический аудит    |        3000,0|   1140,0|    600,0|      420,0|     840,0|
|      |предприятия МУП         |              |         |         |           |          |
|      |"Тверьгорэлектро"       |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|   5.2|Энергетическое          |        2100,0|    798,0|    420,0|      294,0|     588,0|
|      |обследование и оценка   |              |         |         |           |          |
|      |эффективности           |              |         |         |           |          |
|      |использования           |              |         |         |           |          |
|      |энергоресурсов на       |              |         |         |           |          |
|      |объектах образования    |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|   5.3|Энергетическое          |         980,0|    372,4|    196,0|      137,2|     274,4|
|      |обследование и оценка   |              |         |         |           |          |
|      |эффективности           |              |         |         |           |          |
|      |использования           |              |         |         |           |          |
|      |энергоресурсов на       |              |         |         |           |          |
|      |объектах здравоохранения|              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|   5.4|Внедрение               |         500,0|    190,0|    100,0|       70,0|     140,0|
|      |автоматизированной      |              |         |         |           |          |
|      |системы контроля        |              |         |         |           |          |
|      |технического состояния  |              |         |         |           |          |
|      |жилищного фонда и       |              |         |         |           |          |
|      |качества предоставления |              |         |         |           |          |
|      |коммунальных услуг      |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|   5.5|Оценка обоснованности   |         100,0|     38,0|     20,0|       14,0|      28,0|
|      |применения нормативов   |              |         |         |           |          |
|      |потребления             |              |         |         |           |          |
|      |коммунальных услуг      |              |         |         |           |          |
|      |потребителями города.   |              |         |         |           |          |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|      |ИТОГО:                  |      331192,0| 127656,9|  62198,4|    46868,9|   93397,8|
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|——————————|

     Примечание: перечень   мероприятий   программы   и   объемы    их
финансирования  уточняются ежегодно решением Тверской городской Думы с
учетом  объемов  финансирования  запланированного  на  соответствующий
финансовый год.
     
     

Информация по документу
Читайте также