Расширенный поиск

Решение Тверской городской Думы г. Твери от 15.02.2006 № 59

                        ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА                       


                            Р Е Ш Е Н И Е


15.02.2006 N 59
г.Тверь

Об утверждении городской целевой
программы "Благоустройство
Городского сада на 2006-2008 годы"

     Рассмотрев проект  городской  целевой  программы "Благоустройство
Городского сада на 2006-2008 годы",  руководствуясь статьей 32  Устава
города Твери,
     Тверская городская Дума решила:
     1. Утвердить   городскую   целевую   программу   "Благоустройство
Городского сада на 2006-2008 годы" (прилагается).
     2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
     3. Опубликовать   настоящее   решение   в   средствах    массовой
информации.
     4. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить   на
постоянную   комиссию   по  развитию  города  и  городскому  хозяйству
(Полосина Л.С.).


     Глава города Твери          О.С. Лебедев



                                                            Приложение
                                     к решению Тверской городской Думы
                                                    от 15.02.2006 N 59












                     Городская целевая программа                     

                           "Благоустройство                           
                  Городского сада на 2006-2008 годы"                  












                               г. Тверь                               
                               2006 год                               


                     Городская целевая программа                     
         "Благоустройство Городского сада на 2006-2008 годы"         


                               Паспорт                               
                     Городской целевой программы                     
         "Благоустройство Городского сада на 2006-2008 годы"         

|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование     |Городская целевая программа                           |
|Программы        |"Благоустройство  Городского  сада  на 2006-2008 годы"|
|                 |(далее по тексту - Программа).                        |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Муниципальный    |Управление   по  культуре,  спорту  и  делам  молодежи|
|заказчик         |администрации города Твери                            |
|Программы        |                                                      |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Разработчик      |Управление   по  культуре,  спорту  и  делам  молодежи|
|Программы        |администрации города Твери                            |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи    |Основными целями Программы являются:                  |
|Программы        |    - Улучшение эстетического облика Городского сада; |
|                 |    - Осуществление      реконструкции      сооружений|
|                 |     спортивно-оздоровительной,      культурной      и|
|                 |     хозяйственной сфер деятельности Городского сада; |
|                 |    -·Создание       условий      для      организации|
|                 |     нерегламентированного      досугового     общения|
|                 |     молодежи и подростков;                           |
|                 |    - Осуществление   технического   переоснащения   и|
|                 |     благоустройства  Городского  сада  путем замены и|
|                 |     ремонта          изношенного,         устаревшего|
|                 |     электрооборудования внешних сетей и аттракционов.|
|                 |Основными задачами Программы являются:                |
|                 |    - Проведение  мероприятий  по капитальному ремонту|
|                 |     электроосвещения Городского сада;                |
|                 |    - Проведение      мероприятий     по     улучшению|
|                 |     эстетического облика Городского сада;            |
|                 |    - Строительство фонтана;                          |
|                 |    - Развитие  и  укрепление  материально-технической|
|                 |     базы  Городского  сада  в целях совершенствования|
|                 |     организации  свободного  времени,  удовлетворения|
|                 |     культурных    запросов    населения,    повышения|
|                 |     качества   и   количества  предоставляемых  услуг|
|                 |     жителям города.                                  |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Сроки реализации |Срок действия Программы - 2006-2008 гг. Реализация    |
|Программы        |Программы планируется в 3 этапа, каждый из которых    |
|                 |соответствует финансовому году.                       |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Объем и источник |Общий объем средств на реализацию Программы составляет|
|финансирования   |14 265,0 тыс. руб.                                    |
|                 |Источники финансирования в 2006 году:                 |
|                 |     - 5 000,0 тыс. руб. - городской бюджет;          |
|                 |     - 900,0 тыс. руб.- внебюджетные источники (МУП   |
|                 |      "Городской сад");                               |
|                 |Источники финансирования в 2007 году:                 |
|                 |     -3 265,0 тыс. руб. - городской бюджет;           |
|                 |Источники финансирования в 2008 году:                 |
|                 |     -5 100,0 тыс. руб. - городской бюджет.           |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Перечень         |К основным мероприятиям Программы относятся:          |
|основных         |     - Капитальный ремонт электроосвещения;           |
|мероприятий      |     - Ремонт асфальтового покрытия, укладка          |
|                 |      тротуарной плитки на пешеходных дорожках;       |
|                 |     - Строительство фонтана;                         |
|                 |     - Установка скамеек и урн;                       |
|                 |     - Ремонт ограждения;                             |
|                 |     - Озеленение, планировка территории Городского   |
|                 |      сада;                                           |
|                 |     - Благоустройство летней эстрады;                |
|                 |     - Строительство площадки для скейтборда;         |
|                 |     - Установка пяти теннисных столов;               |
|                 |     - Приобретение двух новых аттракционов.          |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Исполнители      |Управление   по  культуре,  спорту  и  делам  молодежи|
|Программы        |администрации   г.   Твери  -  исполнитель-координатор|
|                 |программы,  МУП  "Городской  сад",  иные  исполнители,|
|                 |согласно     заключаемым    муниципальным    договорам|
|                 |(контрактам)".                                        |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые        |    - Улучшение эстетического облика Городского сада; |
|конечные         |    - Увеличение посещаемости населением Городского   |
|результаты       |     сада на круглогодичной основе;                   |
|Программы        |    - Улучшение имиджа Твери, привлечение туристов в  |
|                 |     центр города;                                    |
|                 |    - Увеличение ассортимента предоставляемых услуг;  |
|                 |    - Повышение качества оказываемых услуг и          |
|                 |     культурно-развлекательных мероприятий;           |
|                 |    - Улучшение освещения Городского сада;            |
|                 |    - Укрепление материально-технической базы         |
|                 |     Городского сада.                                 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Система          |     Управление  по  культуре, спорту и делам молодежи|
|организации      |администрации    города   Твери,   как   муниципальный|
|контроля за      |заказчик,  осуществляет  общее руководство реализацией|
|исполнением      |Программы,  управляет  выделенными  на  ее  реализацию|
|Программы        |средствами,   руководит   исполнителями   Программы  и|
|                 |контролирует выполнение ими программных мероприятий.  |
|                 |     Для    обеспечения   действенного   контроля   за|
|                 |расходованием   средств   бюджета   города   в  рамках|
|                 |Программы   ее  муниципальный  заказчик  (координатор)|
|                 |представляет:                                         |
|                 |     -  ежемесячно  до  10 числа месяца, следующего за|
|                 |отчетным,  отчет  о выполнении программных мероприятий|
|                 |в  департамент  экономики,  инвестиций  и промышленной|
|                 |политики администрации города;                        |
|                 |     -   ежегодно   до  1  марта  отчет  о  выполнении|
|                 |Программы   Главе   города   Твери   и  в  департамент|
|                 |экономики, инвестиций и промышленной политики.        |
|                 |     Администрация  города Твери направляет в Тверскую|
|                 |городскую Думу:                                       |
|                 |     -  ежеквартальный  отчет о выполнении программных|
|                 |мероприятий  совместно  с  ежеквартальным  отчетом  об|
|                 |исполнении  бюджета  города  Твери  на соответствующий|
|                 |финансовый год;                                       |
|                 |-  ежегодный  отчет о выполнении Программы совместно с|
|                 |ежегодным  отчетом  об исполнении бюджета города Твери|
|                 |на соответствующий финансовый год.                    |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|

                        1.Содержание проблемы                      

     Городской сад расположен в центральной части  города,  на  правом
берегу реки Волга,  на бывшей территории Тверского Кремля,  являющейся
заповедной архитектурной зоной.  В Городском саду  расположены  летние
кафе,   эстрада,   многочисленные   аттракционы.  Разбиты  асфальтовые
дорожки,  клумбы для цветов,  установлены скамейки.  В  течение  всего
сезона    на    территории    Городского   сада   проводится   большая
культурно-массовая  работа  с  организацией  и  проведением   массовых
общегосударственных и городских праздников.
     Городской сад  органически  входит  в   планировочную   структуру
города,  является  ее  неотъемлемой  частью.  Он  придает живописность
городскому плану,  формирует его  силуэт,  сообщая  объемному  решению
необходимые разнообразие и выразительность.
     Сегодня Городскому саду,  как  месту  массового  отдыха  жителей,
популяризации здорового образа жизни, уделяется особое внимание.
     Однако состояние  Городского   сада   не   отвечает   современным
потребностям  населения.  Необходимо срочное решение проблем по замене
старого  парка  аттракционов,  благоустройству  территорий,  улучшению
эстетического   облика   Городского   сада,   строительству   фонтана,
восстановлению ландшафтов и зеленых  насаждений,  реконструкции  линий
электроосвещения,  реконструкции сооружений спортивно-оздоровительной,
культурной и хозяйственной сфер деятельности паркового хозяйства.


                      2. Основные цели и задачи,                      
                  сроки и этапы реализации Программы                  

     Основными целями Программы являются:
     - Улучшение эстетического облика Городского сада;
     - Осуществление             реконструкции              сооружений
спортивно-оздоровительной,    культурной    и    хозяйственной    сфер
деятельности Городского сада;
     - Создание    условий   для   организации   нерегламентированного
досугового общения молодежи и подростков;
     - Осуществление   технического  переоснащения  и  благоустройства
Городского  сада  путем  замены  и  ремонта  изношенного,  устаревшего
электрооборудования внешних сетей и аттракционов.
     Основными задачами Программы являются:
     - Проведение мероприятий по капитальному ремонту электроосвещения
Городского сада;
     - Проведение   мероприятий   по  улучшению  эстетического  облика
Городского сада;
     - Строительство фонтана;
     - Развитие и укрепление материально-технической  базы  Городского
сада   в   целях  совершенствования  организации  свободного  времени,
удовлетворения культурных запросов  населения,  повышения  качества  и
количества предоставляемых услуг жителям города.

     Срок действия  Программы  -  2006-2008  гг.  Реализация Программы
планируется в 3 этапа,  каждый из  которых  соответствует  финансовому
году.


                  3. Система программных мероприятий

     Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их  исполнения,
источников  финансирования  и ответственных исполнителей представлен в
приложении к Программе (прилагается).

     К основным мероприятиям Программы относятся:
     - Капитальный ремонт электроосвещения;
     - Ремонт асфальтового  покрытия,  укладка  тротуарной  плитки  на
пешеходных дорожках;
     - Строительство фонтана;
     - Установка скамеек и урн;
     - Ремонт ограждения;
     - Озеленение, планировка территории Городского сада;
     - Благоустройство летней эстрады;
     - Строительство площадки для скейтборда;
     - Установка пяти теннисных столов;
     - Приобретение двух новых аттракционов.


                  4.Ресурсное обеспечение Программы                

     Финансирование Программы осуществляется за счет  средств  бюджета
города  Твери.  Общий объем средств на реализацию Программы составляет
14 265,0 тыс. руб.
     Источники финансирования в 2006 году:
     - 5 000,0 тыс. руб. - городской бюджет;
     - 900,0 тыс. руб.- внебюджетные источники (МУП "Городской сад");
     Источники финансирования в 2007 году:                            
     - 3 265,0 тыс. руб. - городской бюджет;
     Источники финансирования в 2008 году:                            
     - 5 100,0 тыс. руб. - городской бюджет.


                   5. Механизм реализации Программы                  

     Реализация Программы  осуществляется  Управлением  по   культуре,
спорту   и   делам   молодежи   администрации   г.   Твери  и  другими
заинтересованными в развитии Городского сада  организациями,  имеющими
лицензии  на  выполнение  запланированных  в  программе  мероприятий и
привлекаемых   на    договорной    основе,    согласно    действующему
законодательству.
     Управление по культуре,  спорту и делам молодежи администрации г.
Твери:
     - является  муниципальным  заказчиком  по  поставке   необходимой
продукции и выполнению работ по программным мероприятиям;
     - обеспечивает   разработку,   согласование   и   утверждение   в
установленном порядке проектно-сметной документации;
     - готовит  материалы  для  проведения  конкурса  по   определению
организаций-исполнителей  работ,  услуг  по программным мероприятиям в
соответствии с действующим законодательством;
     - заключает   с   организациями   -  исполнителями  контракты  на
выполнение работ по программным мероприятиям;
     - обеспечивает осуществление надзора за проводимыми работами;
     - утверждает акты выполненных работ.
     Финансирование мероприятий    по    разработке   проектно-сметной
документации, техническому надзору, содержание заказчиков-застройщиков
осуществляется   за   счет   средств,  запланированных  на  исполнение
мероприятий Программы.
     Финансовое управление   администрации   г.   Твери   осуществляет
перечисление финансовых средств на счет Управления по культуре, спорту
и делам молодежи администрации г. Твери на основании заявок. К заявкам
на перечисление средств прикладываются документы - основания  платежа:
договора (контракты), акты выполненных работ, счета на авансирование.
     Управление по культуре,  спорту и делам молодежи администрации г.
Твери  в  течение 5 банковских дней с даты получения средств по данной
программе   перечисляет   эти   денежные   средства   организациям   -
исполнителям.


              6. Контроль за ходом реализации Программы              

     Управление по культуре,  спорту и делам молодежи администрации г.
Твери  как  муниципальный  заказчик  осуществляет  общую координацию и
мониторинг хода реализации Программы, а так же:
     - заключает  контракты  с исполнителями на выполнение программных
мероприятий;
     - осуществляет   контроль   за   сроками  выполнения  мероприятий
Программы,  целевым  расходованием  выделяемых  финансовых  средств  и
эффективностью их использования;
     - уточняет  затраты  по   программным   мероприятиям   и   состав
исполнителей.
     Для обеспечения действенного контроля  за  расходованием  средств
бюджета   города   в   рамках   Программы  ее  муниципальный  заказчик
(координатор) представляет:
     - ежемесячно до 10 числа месяца,  следующего за отчетным, отчет о
выполнении программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций
и промышленной политики администрации города;
     - ежегодно до 1 марта отчет о выполнении Программы  Главе  города
Твери и в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики.
     Администрация города Твери направляет в Тверскую городскую Думу:
     - ежеквартальный   отчет  о  выполнении  программных  мероприятий
совместно с ежеквартальным отчетом об исполнении бюджета города  Твери
на соответствующий финансовый год;
     - ежегодный отчет о выполнении Программы  совместно  с  ежегодным
отчетом   об   исполнении  бюджета  города  Твери  на  соответствующий
финансовый год.


              7. Ожидаемые конечные результаты программы            

     Ожидаемыми конечными результатами Программы являются:
     - Улучшение эстетического облика Городского сада;
     - Увеличение   посещаемости   населением   Городского   сада   на
круглогодичной основе;
     - Улучшение имиджа Твери, привлечение туристов в центр города;
     - Увеличение ассортимента предоставляемых услуг;
     - Повышение        качества       оказываемых       услуг       и
культурно-развлекательных мероприятий;
     - Улучшение освещения Городского сада;
     - Укрепление материально-технической базы Городского сада.



                                                            Приложение
                                         к городской целевой программы
                   "Благоустройство Городского сада на 2006-2008 годы"


           Перечень мероприятий Городской целевой программы         
         "Благоустройство Городского сада на 2006-2008 годы"       

|———|————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| N |  Наименование  |   Объемы финансирования по годам, тыс. руб.   |Бюджетополучатель|
|п/п|   мероприятий  |                                               |                 |
|   |                |———————|———————————————————————|——————|————————|                 |
|   |                | Всего |                   2006|  2007|    2008|                 |
|   |                |       |——————|——————|—————————|      |        |                 |
|   |                |       | Всего|Бюджет| Другие  |      |        |                 |
|   |                |       |      |города|источники|      |        |                 |
|———|————————————————|———————|——————|——————|—————————|——————|————————|—————————————————|
|  1|Капитальный     |  400,0| 400,0| 400,0|    -    |     -|       -|Управление по    |
|   |ремонт          |       |      |      |         |      |        |культуре, спорту |
|   |электроосвещения|       |      |      |         |      |        |и делам молодежи |
|   |                |       |      |      |         |      |        |администрации    |
|   |                |       |      |      |         |      |        |города           |
|———|————————————————|———————|——————|——————|—————————|——————|————————|—————————————————|
|  2|Укладка         | 4500,0| 300,0| 300,0|        -|2200,0|  2000,0|Управление по    |
|   |бордюров,       |       |      |      |         |      |        |культуре, спорту |
|   |тротуарной      |       |      |      |         |      |        |и делам молодежи |
|   |плитки на       |       |      |      |         |      |        |администрации    |
|   |пешеходных      |       |      |      |         |      |        |города           |
|   |дорожках        |       |      |      |         |      |        |                 |
|———|————————————————|———————|——————|——————|—————————|——————|————————|—————————————————|
|  3|Строительство   | 1000,0|1000,0| 500,0|    500,0|     -|       -|Управление по    |
|   |фонтана         |       |      |      |         |      |        |культуре, спорту |
|   |                |       |      |      |         |      |        |и делам молодежи |
|   |                |       |      |      |         |      |        |администрации    |
|   |                |       |      |      |         |      |        |города;          |
|   |                |       |      |      |         |      |        |МУП "Городской   |
|   |                |       |      |      |         |      |        |сад"             |
|———|————————————————|———————|——————|——————|—————————|——————|————————|—————————————————|
|  4|Установка       |  400,0| 400,0|     -|    400,0|     -|       -|МУП "Городской   |
|   |скамеек и урн   |       |      |      |         |      |        |сад"             |
|———|————————————————|———————|——————|——————|—————————|——————|————————|—————————————————|
|  5|Озеленение      |  400,0| 400,0| 400,0|        -|     -|       -|Управление по    |
|   |(вырубка старых |       |      |      |         |      |        |культуре, спорту |
|   |деревьев,       |       |      |      |         |      |        |и делам молодежи |
|   |уменьшение      |       |      |      |         |      |        |администрации    |
|   |крон, посадка   |       |      |      |         |      |        |города           |
|   |деревьев,       |       |      |      |         |      |        |                 |
|   |кустарника)     |       |      |      |         |      |        |                 |
|———|————————————————|———————|——————|——————|—————————|——————|————————|—————————————————|
|  6|Благоустройство |  900,0| 900,0| 900,0|        -|     -|       -|Управление по    |
|   |летней эстрады  |       |      |      |         |      |        |культуре, спорту |
|   |(установка      |       |      |      |         |      |        |и делам молодежи |
|   |сидений для     |       |      |      |         |      |        |администрации    |
|   |зрителей,       |       |      |      |         |      |        |города           |
|   |укладка         |       |      |      |         |      |        |                 |
|   |тротуарной      |       |      |      |         |      |        |                 |
|   |плитки)         |       |      |      |         |      |        |                 |
|———|————————————————|———————|——————|——————|—————————|——————|————————|—————————————————|
|  7|Разработка      |  700,0| 500,0| 500,0|        -| 200,0|       -|Управление по    |
|   |проектно-сметной|       |      |      |         |      |        |культуре, спорту |
|   |документации    |       |      |      |         |      |        |и делам молодежи |
|   |                |       |      |      |         |      |        |администрации    |
|   |                |       |      |      |         |      |        |города           |
|———|————————————————|———————|——————|——————|—————————|——————|————————|—————————————————|
|  8|Планировка      |  500,0|     -|     -|        -| 500,0|       -|Управление по    |
|   |территории      |       |      |      |         |      |        |культуре, спорту |
|   |городского сада |       |      |      |         |      |        |и делам молодежи |
|   |                |       |      |      |         |      |        |администрации    |
|   |                |       |      |      |         |      |        |города           |
|———|————————————————|———————|——————|——————|—————————|——————|————————|—————————————————|
|  9|Ремонт          |  300,0|     -|     -|        -| 300,0|       -|Управление по    |
|   |ограждения      |       |      |      |         |      |        |культуре, спорту |
|   |                |       |      |      |         |      |        |и делам молодежи |
|   |                |       |      |      |         |      |        |администрации    |
|   |                |       |      |      |         |      |        |города           |
|———|————————————————|———————|——————|——————|—————————|——————|————————|—————————————————|
| 10|Строительство   | 1100,0|     -|     -|        -|     -|  1100,0|Управление по    |
|   |площадки для    |       |      |      |         |      |        |культуре, спорту |
|   |скейтборда      |       |      |      |         |      |        |и делам молодежи |
|   |                |       |      |      |         |      |        |администрации    |
|   |                |       |      |      |         |      |        |города           |
|———|————————————————|———————|——————|——————|—————————|——————|————————|—————————————————|
| 11|Установка       |   65,0|     -|     -|        -|  65,0|       -|Управление по    |
|   |5 теннисных     |       |      |      |         |      |        |культуре, спорту |
|   |столов          |       |      |      |         |      |        |и делам молодежи |
|   |                |       |      |      |         |      |        |администрации    |
|   |                |       |      |      |         |      |        |города           |
|———|————————————————|———————|——————|——————|—————————|——————|————————|—————————————————|
| 12|Приобретение    | 4000,0|2000,0|2000,0|        -|     -|  2000,0|Управление по    |
|   |двух            |       |      |      |         |      |        |культуре, спорту |
|   |аттракционов    |       |      |      |         |      |        |и делам молодежи |
|   |                |       |      |      |         |      |        |администрации    |
|   |                |       |      |      |         |      |        |города           |
|———|————————————————|———————|——————|——————|—————————|——————|————————|—————————————————|
|   |           ИТОГО|14265,0|5900,0|5000,0|    900,0|3265,0|  5100,0|                 |
|———|————————————————|———————|——————|——————|—————————|——————|————————|—————————————————|





Информация по документу
Читайте также