Расширенный поиск

Решение Думы г. Тамбова от 25.04.2008 № 616

 


                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                      ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
                           Четвертый созыв

                        Сорок пятое заседание

                               РЕШЕНИЕ

25.04.2008                    г. Тамбов                          N 616

               Об утверждении инвестиционной программы
                ОАО "Тамбовские коммунальные системы"
                           на 2008-2010 гг.

     (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 01.10.2009 г. N 1128)

     Рассмотрев проект    решения   "Об   утверждении   инвестиционной
программы ОАО "Тамбовские коммунальные  системы"  на  2008-2010  гг.",
внесенный  главой  администрации  города  Тамбова,  и в соответствии с
Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об  основах  регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса",  Уставом города Тамбова,
с учетом заключения постоянной  комиссии  по  городскому  хозяйству  и
муниципальной собственности,

               Тамбовская городская Дума  Р Е Ш И Л А:

     1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу ОАО "Тамбовские
коммунальные системы" на 2008-2010 гг.
     2. Реализацию  мероприятий  инвестиционной программы осуществлять
поэтапно.
     3. Контроль   за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию   по   городскому   хозяйству   и   муниципальной
собственности (А.И.Гнатюк).
     4. Решение вступает в силу  после  опубликования  в  газете  "Наш
город Тамбов".


     Глава города Тамбова           А.Ю.Ильин


                                                Приложение
                                                УТВЕРЖДЕНА
                                    решением Тамбовской городской Думы
                                           от 25.04.2008 N 616

                    Инвестиционная программа
    ОАО "Тамбовские коммунальные системы" на 2008-2010 гг.

     (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 01.10.2009 г. N 1128)

Основание для разработки     Техническое задание на разработку
                             инвестиционной программы ОАО "Тамбовские
                             коммунальные системы" по развитию
                             объектов коммунальной инфраструктуры
                             города Тамбова на 2007-2010 гг. от
                             28.03.2007 г.

                             Программа "Комплексное развитие систем
                             коммунальной инфраструктуры города
                             Тамбова на период 2007-2010 гг."
                             (утверждена решением Тамбовской Городской
                             Думы от 28.02.2007 N 330).

                             Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ
                             "Об основах регулирования тарифов
                             организаций коммунального комплекса".

Объемы и источники           Общий объем финансирования программы за
финансирования               счет всех источников финансирования
                             составляет 255,979 млн. руб., в том числе
                             I этапа, реализуемого в 2008 году -
                             216,699 млн. руб.:
                             по объектам электроснабжения - 30,019
                             млн. руб.;
                             по объектам теплоснабжения - 64,786 млн.
                             руб.;
                             по объектам водоснабжения и водоотведения
                             - 121,894 млн. руб.

                             1. Введение

     В эксплуатации ОАО "Тамбовские коммунальные системы" находятся:
     в системе   электроснабжения   -   центр   питания  ПС  N  1,  72
распределительных и трансформаторных подстанций,  1365 км воздушных  и
кабельных сетей 6/0,4 кВ.;
     в системе теплоснабжения - 75 котельных малой и средней мощности,
работающих на газовом топливе,  общей установленной тепловой мощностью
347 Гкал/ч, 102 км распределительных тепловых сетей;
     в системах  водоснабжения и водоотведения - 6 водозаборных узлов,
114 водозаборных скважин,  15 резервуаров объемом  49100  куб.  м,  75
повысительных  насосных станций,  17 канализационных насосных станций,
очистные канализационные сооружения мощностью  130  тыс.  куб.  м/сут.
Протяженность водопроводных сетей составляет 621 км, канализационных -
356 км.

            2. Состояние и проблемы коммунальной системы.

     Большинство объектов  имеют  износ  более  50%  и   нуждаются   в
модернизации и реконструкции.  Самый высокий показатель износа - около
80%  - сложился по  магистральным  и  распределительным  сетям  систем
тепло-,   водоснабжения   и   водоотведения,  что  неизбежно  ведет  к
превышению допустимых потерь при транспортировке  энергоносителей,  а,
следовательно,   к   снижению  качества  услуг.  Существующий  дефицит
поднимаемой воды не позволяет осуществлять подачу  ее  потребителям  в
течение  24  часов,  при  этом  имеют  место  отклонения  качественных
показателей по содержанию в ней железа от установленных  гигиенических
норм,  особенно в Октябрьском районе города,  из-за отсутствия системы
водоподготовки на самом крупном водозаборном узле N 7 в с. Татаново.
     Сложившаяся система  инженерного  обеспечения  сдерживает процесс
строительства новых объектов жилищного и  коммунального  назначения  и
нуждается в модернизации, реконструкции и развитии.

                      3. Цели и задачи программы

     Основная цель   программы  -  предоставление  качественных  услуг
потребителям,  улучшение экологической ситуации в  городе  и  создание
условий для нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.
     Задачи, на решение которых направлены мероприятия программы:
     модернизация объектов коммунального назначения;
     обеспечение надежности эксплуатируемых систем;
     снижение эксплуатационных затрат;
     уменьшение количества аварийных ситуаций на объектах;
     улучшение качественных показателей ресурсов;
     внедрение новых современных технологий в процессы производства  и
передачи ресурсов потребителям;
     сокращение времени  устранения  аварийных  ситуаций  на  объектах
инженерного обеспечения;
     оптимизация существующих систем тепло-, электро-, водоснабжения и
водоотведения города;
     переход на  круглосуточный  режим  водоснабжения  потребителей  и
доведение   подаваемой   населению   воды  до  требований  действующих
гигиенических норм;
     повышение надежности работы систем;
     сокращение потерь воды и энергоресурсов;
     закрытие объектов, эксплуатируемых с нарушением действующих норм.

                      4. Программные мероприятия

     В инвестиционную  программу  ОАО  "ТКС"  включены  первоочередные
мероприятия,  направленные на решение существующих проблем и  создание
условий для нового строительства.
     Реализация программных  мероприятий  предусмотрена  поэтапно,   в
соответствии  с технической необходимостью и финансовыми возможностями
компании.  В состав первого этапа программы, выполняемого в 2008 году,
включены следующие работы.
     Выполнение   предварительных   работ  по  проекту  "Строительство
резервуара  чистой  воды  на  ВЗУ  N 2", а именно, выполнение переноса
инженерных   коммуникаций,   выполнение  работ  по  отрыву  котлована,
устройству  песчаной  и бетонной подготовки, являющихся основанием для
строительства   основы   резервуара,  проложение  гидроизоляций  днища
резервуара, подготовка основы под установку стеновых панелей.       (В
редакции Решения Думы г. Тамбова от 01.10.2009 г. N 1128)
     В состав  второго  этапа  программы,  выполняемого  в 2010 году,
включены следующие работы.
     По проекту  "Установка  дополнительного  котла в котельной по ул.
Астраханской, 191 и реконструкция тепловых сетей с закрытием котельных
по ул.  Карбышева,  6 и по ул.  Астраханской,  1/3" - установка нового
теплообменного  оборудования  с   запорно-регулирующей   арматурой   и
насосной группы.
     По проекту "Строительство резервуара чистой воды на ВЗУ  N  2"  -
строительство  фильтров  поглотителей  для  резервуара,  строительство
прямоугольного    железобетонного    резервуара,    прокладка    сетей
электроснабжения,  кабельной  линии  диспетчерской  связи,  устройство
спускного  и  переливного  трубопровода,  отводящего   и   подводящего
трубопровода.
     По проекту "Бурение водозаборных скважин на водозаборных узлах  N
2,  3,  4 и строительство сборных водоводов" - бурение и строительство
трёх водозаборных скважин и сборных водоводов.
     (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 01.10.2009 г. N 1128)

           5. Ожидаемые результаты от реализации программы

     К концу  2008  года  в рамках выполнения программы предполагается
осуществить переход на круглосуточный режим подачи воды  населению  на
всей  территории  города,  доведя ее качество до требований санитарных
норм.  Реализация  этих   мероприятий   позволит   повысить   качество
предоставляемых   услуг,   создаст   нормальные  условия  эксплуатации
производственных объектов водоснабжения.
     Оптимизация и     модернизация    систем    электроснабжения    и
теплоснабжения  районов,  вошедших  в  программу,  повысит  надежность
эксплуатации  существующих объектов инженерного обеспечения,  позволит
сократить потери  в  сетях  при  транспортировке  энергоносителей,  а,
следовательно,  даст  возможность  улучшить  качество  предоставляемых
населению услуг.
     Комплексное и    последовательное   выполнение   мероприятий   по
реконструкции,  модернизации  систем  коммунального  хозяйства  города
Тамбова  создаст  условия  для  стабилизации  и  развития  инженерного
обеспечения существующих и строящихся объектов жилья  и  соцкультбыта,
снизит  степень экологических рисков,  обеспечит возможность застройки
новых территорий.

               Табличная форма инвестиционной программы
                ОАО "Тамбовские коммунальные системы"
                           на 2008-2010 гг.

     (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 01.10.2009 г. N 1128)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N  |Наименование       |Ед.    |Цели реализации     |Объёмные|Реали- |Финан-   |Реализация мероприятий
п/п |мероприятия/       |изм.   |мероприятия         |показа- |зация  |совые    |по годам, тыс. руб.
    |адрес              |       |                    |тели    |меро-  |потреб-  |(с НДС)
    |объекта            |       |                    |        |приятий|ности,   |--------------------------
    |                   |       |                    |        |       |всего,   |  2008  |  2009  |  2010
    |                   |       |                    |        |       |тыс. руб.|        |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1

Теплоснабжение

1.1. Установка           шт./км  В результате          1/4,0     1/4,0   6900,00     0,00    0,00   6900,00
     дополнительного             реализации данного
     котла в котельной           проекта возникнет
     по ул.                      возможность
     Астраханской, 191           закрытия
     и реконструкция             нерентабельных
     тепловых сетей, с           котельных и
     закрытием                   снижение вредных
     котельных по ул.            выбросов в
     Карбышева, 6 и по           атмосферу по
     ул. Астраханской,           данному району
     1/3.                        города, улучшения
                                 качества
                                 предоставляемых
                                 услуг потребителям.

Собственные средства,                                                    6900,00     0,00    0,00   6900,00
       из них:
Инвестиционная                                                           6900,00     0,00    0,00   6900,00
надбавка к тарифу на
тепловую энергию
Амортизация                                                                 0,00     0,00    0,00      0,00
Прочие собственные                                                          0,00     0,00    0,00      0,00
источники
Привлечённые средства
Заёмные средства
кредитных организаций
Бюджетные средства, из                                                      0,00     0,00    0,00      0,00
         них
Федеральный бюджет
Бюджет субъекта
Российской Федерации
Бюджет МО
Прочие средства                                                             0,00     0,00    0,00      0,00

2

Водоснабжение

2.1. Строительство       ед./м3  Ликвидация дефицита  1/2400    1/2400  20015,00  5000,00    0,00  15015,00
     резервуара чистой           подачи воды,
     воды на ВЗУ N 2             прошедшей
                                 водоподготовку,
                                 накопление ее в
                                 ночной период для
                                 круглосуточной
                                 подачи воды жителям
                                 и промышленным
                                 предприятиям города
                                 Тамбова. Выполнение
                                 мероприятий по
                                 улучшению качества
                                 питьевой воды.

2.2. Бурение             шт./км  Ликвидация дефицита   6/0,9    6/0,09  23899,00     0,00    0,00  12999,38
     водозаборных                подачи воды,
     скважин на                  прошедшей
     водозаборных узлах          водоподготовку,
     N 2, 3, 4 и                 накопление её в
     строительство               ночной период для
     сборных водоводов           круглосуточной
                                 подачи воды жителям
                                 и промышленным
                                 предприятиям города
                                 Тамбова. Выполнение
                                 мероприятий по
                                 улучшению качества
                                 питьевой воды.

Собственные средства,                                                   43914,00  5000,00    0,00  28014,38
       из них:
Инвестиционная                                                          43914,00  5000,00    0,00  28014,38
надбавка к тарифу на
холодное водоснабжение
Амортизация                                                                 0,00     0,00    0,00      0,00
Прочие собственные                                                          0,00     0,00    0,00      0,00
источники
Привлечённые средства                                                       0,00                       0,00
Заёмные средства                                                                                         
кредитных организаций
Бюджетные средства, из                                                      0,00     0,00    0,00      0,00
         них
Федеральный бюджет
Бюджет субъекта
Российской Федерации
Бюджет МО
Прочие средства                                                             0,00     0,00    0,00      0,00
Всего инвестиций за                                                     50814,00  5000,00    0,00  34914,38
    период, в т.ч.
Собственные средства,                                                   50814,00  5000,00    0,00  34914,38
       из них:
Инвестиционная                                                          50814,00  5000,00    0,00  34914,38
надбавка к тарифу
Амортизация                                                                 0,00     0,00    0,00      0,00
Прочие собственные                                                          0,00     0,00    0,00      0,00
источники
Привлечённые средства                                                       0,00     0,00    0,00      0,00
Заёмные средства
кредитных организаций
Бюджетные средства, из                                                      0,00     0,00    0,00      0,00
         них
Федеральный бюджет
Бюджет субъекта
Российской Федерации
Бюджет МО
Прочие средства                                                             0,00     0,00    0,00      0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация по документу
Читайте также