Расширенный поиск

Решение Думы г. Тамбова от 29.09.2010 № 1533

 


                    ГОРОДСКОЙ ОКРУГ - ГОРОД ТАМБОВ

                      ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
                           Четвертый созыв

                      Девяносто третье заседание

                               РЕШЕНИЕ

29.09.2010                    г. Тамбов                         N 1533

 О Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
               города Тамбова на период 2011-2015 годы"
                          
      (В редакции Решений Думы г. Тамбова от 26.11.2010 г. N 87;
           от 24.11.2011 г. N 440; от 21.11.2012 г. N 770;
          от 25.12.2013 г. N 1124; от 24.09.2014 г. N 1373)
       
     Рассмотрев  проект  решения  "О Программе  "Комплексное  развитие
систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период  2011-2015
годы",  внесенный  исполняющим  обязанности главы администрации города
Тамбова,  и в соответствии с федеральными  законами  от  30.12.2004  N
210-ФЗ  "Об  основах  регулирования  тарифов организаций коммунального
комплекса",  от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об  общих  принципах  организации
местного   самоуправления  в  Российской  Федерации",  Уставом  города
Тамбова,  Генеральным  планом  городского  округа  -   город   Тамбов,
утвержденным  решением Тамбовской городской Думы от 28.10.2009 N 1179,
с учетом заключения постоянной  комиссии  по  городскому  хозяйству  и
муниципальной собственности,

                  Тамбовская городская Дума решила:

     1. Утвердить прилагаемую Программу "Комплексное  развитие  систем
коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2011-2015 годы".
     2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию   по   городскому   хозяйству   и   муниципальной
собственности (А.И.Гнатюк).
     3. Решение вступает в силу со следующего дня после  опубликования
в газете "Наш город Тамбов".


     Глава города Тамбова          А.Ю.Ильин
                                      

                                                УТВЕРЖДЕНА
                                    решением Тамбовской городской Думы
                                           от 29.09.2010 N 1533

                              ПРОГРАММА
   "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города
                  Тамбова на период 2011-2015 годы"

      (В редакции Решений Думы г. Тамбова от 26.11.2010 г. N 87;
           от 24.11.2011 г. N 440; от 21.11.2012 г. N 770;
          от 25.12.2013 г. N 1124; от 24.09.2014 г. N 1373)

                               ПАСПОРТ
                              Программы
       "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
               города Тамбова на период 2011-2015 годы"

Наименование     "Комплексное развитие систем коммунальной
Программы        инфраструктуры города Тамбова на период
                 2011-2015 годы"

Основание для    Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ
разработки       "Об основах регулирования тарифов организаций
                 коммунального комплекса", Генеральный план
                 городского округа - город Тамбов, утвержденный
                 решением Тамбовской городской Думы от
                 28.10.2009 N 1179

Заказчик         Администрация города Тамбова
Программы

Координатор      Администрация города Тамбова
Программы

Основные         Жилищный комитет администрации города
разработчики     Тамбова, комитет архитектуры, развития и
Программы        реконструкции администрации города Тамбова,
                 комитет экономики и перспективного развития
                 города администрации города Тамбова,
                 организации коммунального комплекса города
                 Тамбова

Исполнители      Комитет градостроительства администрации
Программы        города Тамбова, комитет экономики и
                 перспективного развития города администрации
                 города Тамбова, организации коммунального
                 комплекса города Тамбова.

Сроки и этапы    Срок реализации Программы - 2011-2015 годы
реализации
Программы

Объемы и         Общий объем финансирования Программы за счет
источники        средств из всех источников в 2011-2015 годах
финансирования   составляет 680,408 млн. руб., в том числе:
                 средства федерального бюджета - 0,000 млн. руб.;
                 средства областного бюджета - 0,0 млн. руб.;
                 средства городского бюджета - 0,0 млн. руб.;
                 средства внебюджетных источников - 680,408 млн.  
                 руб., в том числе:
                 в 2011 году - 79,437 млн. руб.;
                 в 2012 году - 31,222 млн. руб.;
                 в 2013 году - 45,237 млн. руб.;
                 в 2014 году - 322,746 млн. руб.;
                 в 2015 году - 201,766 млн. руб.
                 Объемы финансирования Программы носят прогнозный 
                 характер.
     (Позиция     в     редакции     Решения     Думы    г.    Тамбова
от 24.09.2014 г. N 1373)

Цель и задачи    Целью Программы является повышение качества
Программы        условий проживания, надежности и экологической
                 безопасности коммунального обслуживания,
                 преобразование коммунального комплекса в
                 самодостаточный сектор экономики,
                 действующий в интересах населения и других
                 потребителей.

                 Задачи Программы:
                 модернизация коммунальной инфраструктуры для
                 повышения ресурсной эффективности;
                 разработка и утверждение технических заданий на
                 формирование проектов инвестиционных
                 программ организаций коммунального комплекса;
                 разработка инвестиционных программ
                 организаций коммунального комплекса;
                 повышение эффективности управления и
                 регулирования рынка коммунальных услуг,
                 обеспечение эффективной производственной и
                 инвестиционной деятельности операторов
                 коммунального сектора;
                 создание режима наибольшего
                 благоприятствования для привлечения средств
                 внебюджетных источников (в том числе средств
                 частных инвесторов, кредитных средств и личных
                 средств граждан) для финансирования проектов
                 модернизации объектов коммунальной
                 инфраструктуры;
                 достижение баланса интересов потребителей и
                 предприятий коммунального комплекса,
                 обеспечение доступности услуг для потребителей,
                 определение максимально допустимого по
                 платежеспособности и оправданного по качеству
                 услуг тарифа.

Ожидаемые        реализация Генерального плана города Тамбова и других
результаты от    документов территориального планирования;
реализации       обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов
Программы        жилищного и промышленного строительства;
                 создание основы для разработки инвестиционных
                 программ организаций коммунального комплекса,
                 осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере
                 водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
                 теплоснабжения;
                 повышение надежности работы систем коммунальной
                 инфраструктуры;
                 сокращение износа сетей и объектов коммунальной
                 инфраструктуры.

Контроль за      Программа реализуется на территории
исполнением      муниципального образования городской округа -
Программы        город Тамбов.
                 Для оценки эффективности реализации
                 Программы предусмотрен ежегодный
                 мониторинг, осуществляемый координатором
                 Программы.
                 По результатам мониторинга администрация города
                 Тамбова ежегодно, не позднее 31 марта, представляет в
                 Тамбовскую городскую Думу отчет за истекший год.
                                                                          
                        ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

                               Введение

     Программа    "Комплексное    развитие     систем     коммунальной
инфраструктуры города Тамбова  на  период  2011-2015  годы"  (далее  -
Программа) разработана  в  соответствии  с  федеральными  законами  от
06.10.2003   N 131-ФЗ   "Об общих   принципах   организации   местного
самоуправления в  Российской  Федерации"  и от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",  а
также Генеральным планом города Тамбова.
     Разработка   Программы   вызвана    необходимостью    обеспечения
ресурсосбережения, формирования рыночных  механизмов  функционирования
жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения  инвестиций,
формирования  новых  подходов  к  повышению  эффективности,   развития
конкуренции в сфере  предоставления  услуг,  формирования  современной
системы   ценообразования,    разработки    инвестиционных    программ
организаций коммунального комплекса.

          Краткая характеристика муниципального образования
                    городской округ - город Тамбов

                              Территория

     Город Тамбов - областной центр Тамбовской области.
     Территория  города  поделена  на  три  административных   района:
Ленинский, Октябрьский, Советский.
     Общая  площадь  городских  земель  в  пределах  городской   черты
составляет 9089 га, в том числе: площадь жилой застройки  -  2221  га;
земли  промышленных  территорий  -  1340  га;   земли   рекреационного
назначения - 529 га.
     Климатические условия  Тамбова  определяются  его  географическим
положением.  Климат  умеренно  континентальный.  Средняя   температура
самого холодного месяца (января) составляет около -90С, самого теплого
(июля) - около 200С. Продолжительность теплого  периода  составляет  в
среднем 154 дня.
     Осенью, зимой   и   ранней  весной  преобладают  юго-восточные  и
юго-западные ветры,  в мае,  июне,  июле и августе -  северо-западные,
северные и западные. Скорость ветра в теплый период в среднем за сутки
составляет 3,0 - 3,5 м/сек и в холодный период года 4,0 - 5,5 м/сек.

                              Демография

     Демографическая ситуация в Тамбове  отражает  основные  тенденции
развития демографической ситуации в России. Среднегодовая  численность
населения  города  постоянно  уменьшается,  и  по  итогам  2009   года
составляет 278,6 тыс. человек или 25,4% населения Тамбовской  области.
Для сравнения: в 2007 году население города Тамбова  составляло  280,8
тыс. человек; в 2008 году - 279,2  тыс.  чел.  Плотность  населения  в
городе составляет 3065 человек на 1 кв. км.
     Прогнозировать рост населения города  представляется  чрезвычайно
трудным. Тенденция к росту является незначительной,  а  возможность  к
росту возникает только с учетом миграции населения.
     Основной прогноз основан на  том,  что  численность  населения  и
уровень занятости будут увеличиваться в небольшом количестве.
     Миграционная оценка предполагает продолжение дальнейшей  миграции
населения, которая повысит приток людей из других регионов.

                             Рынок труда

----------------------------------------------------------------------
 Показатели           | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009
                      | год   | год   | год   | год   | год   | год
----------------------------------------------------------------------
Занято на                114,7   101,6   121,6   128,8   127,4  139,6
предприятиях и в
организациях - всего
(тыс. человек)

Численность                3,1     3,7     3,5     2,2     1,6    2,7
официально
зарегистрированных
безработных
(тыс. человек)

Уровень официально         1,9     2,3     2,2     1,3     1,0    1,7
зарегистрированной
безработицы
(проценты)
----------------------------------------------------------------------

     Динамика показателей  занятости  и  ее   структуры   зависит   от
множества  внешних и внутренних социально-экономических и политических
факторов,  но  прежде  всего   от   экономической   политики   города,
направленной  на  сохранение  и создание новых рабочих мест,  вместе с
сохранением эффективных производств товаров и услуг.

          Уровень и качество жизни населения города Тамбова

     В 2009 году  среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная
плата  на  одного  работника  по  крупным   и   средним   предприятиям
увеличилась за год на 9,7% и составила 14,1 тыс. руб.
     В  сфере  материального  производства  наиболее  высокий  уровень
среднемесячной заработной платы сложился у работников  организаций  по
производству и распределению электроэнергии, газа и воды -  17,4  тыс.
рублей с темпом роста  к  уровню  2008  года  7,3%,  превысив  средний
городской уровень на 23,9%.
     В 2009 году средний размер назначенных пенсий  увеличился  в  1,6
раза по сравнению с 2008 годом и составил 6894,7 рубля.
     Важным показателем, позволяющим оценить уровень жизни  населения,
является величина прожиточного минимума, размер которой в  среднем  за
2009 год составил 3754 рубля.
     При  этом в  разрезе  социально-демографических  групп  населения
прожиточный  минимум сложился на уровне: для трудоспособного населения
- 4136 рублей, для пенсионеров - 2936 рублей и для детей - 3672 рубля.

                Отдельные показатели, характеризующие
                   уровень обеспеченности населения

----------------------------------------------------------------------
 Наименование   | 2004   | 2005   | 2006   | 2007    | 2008  | 2009
 показателя     | год    | год    | год    | год     | год   | год
----------------------------------------------------------------------
Среднемесячная    5141,2   6603,8   8204,7  10042,1   12799,7  14078,1
номинальная
начисленная
заработная плата
работников
крупных и
средних
организаций
(рублей)

Обеспеченность      20,2     20,5     21,2     23,3      22,2     22,8
населения
жильем (кв. м в
среднем на
1 жителя)

Розничный           46,8     58,6     84,6    116,0     149,9    178,7
товарооборот
на 1 жителя
(тыс. рублей)

Оборот               1,2      1,4      1,9      2,7       4,8      4,6
общественного
питания на душу
населения
(тыс. рублей)

Стоимость         1127,5   1161,3   1310,5     1580    1858,4   1812,8
минимального
набора
продуктов
питания (рублей)
----------------------------------------------------------------------

                        Бюджет города Тамбова

     Основной  целью  бюджетной  политики  города  остается   создание
условий  для  функционирования  бюджетной   сферы,   направленных   на
увеличение бюджетной обеспеченности, повышение уровня доходов на  душу
населения и обеспечение социальных нормативов уровня жизни.
     Исполнение бюджета городского округа - город Тамбов за  2009  год
по доходам составило 4437,3 млн. руб., с темпом роста  к  уровню  2008
года 111,9%.
     Расходы городского бюджета в 2009 году составили 4713,0 млн. руб.
с темпом роста к уровню 2008 года 117,3%.
     Бюджетная обеспеченность по итогам 2009 года составила 15,9  тыс.
руб. на 1 жителя города (по расходам - 16,9 тыс. руб.).

        Бюджетные показатели городского округа - город Тамбов

----------------------------------------------------------------------
 Наименование | Ед.  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009
 показателей  | изм. | год   | год   | год   | год   | год   | год
----------------------------------------------------------------------
Доходы         млн.    1372,2  1996,3  2372,9  2888,0  3967,0  4437,3
бюджета        руб.

Расходы        млн.    1555,8  2024,5  2163,7  3095,2  4020,0  4713,9
бюджета        руб.

Налоговые      млн.     453,9   527,5   764,9  1071,5  1181,6  1267,7
доходы         руб.
бюджета

Доля           %         33,1    26,4    32,2    37,1    32,0    28,6
налоговых
поступлений
в доходах
бюджета
----------------------------------------------------------------------

     Бюджет городского округа - город Тамбов в 2009 году  исполнен  по
налоговым  и  неналоговым  доходам  в  сумме  2159,0  млн.  руб.,  что
составляет 102,4% бюджетных назначений и 104,2% к уровню 2008 года.

                             Динамика цен

     Рост индекса потребительских цен в январе - декабре 2009 года  по
сравнению с соответствующим периодом 2008 года значительно  замедлился
и составил 112,6% (против 114,9% в январе - декабре 2008 года), индекс
цен на продовольственные товары составил 112,4% (против 121,1% в  2008
году).

                              Экономика

     Наибольшая численность  работающих  сосредоточена на предприятиях
промышленности, представленной двумя основными видами деятельности:
     обрабатывающие производства;
     производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
     Отсюда и высокая степень  зависимости  уровня  и  качества  жизни
тамбовчан от эффективной деятельности промышленных предприятий.
     Падение объемов промышленного производства в первой половине 90-х
годов привело к оттоку работников в другие отрасли экономики.
     Уровень промышленного производства отражает такой показатель, как
индекс промышленного производства.
     За последние 10  лет  его  среднегодовой  рост  составил  109,1%,
данные темпы развития промышленности города характерны темпам развития
области и страны в целом.
     На крупных и средних предприятиях отрасли на 01.01.2010 трудилось
27,3 тыс. человек, или 27,5% от  численности,  занятой  на  крупных  и
средних предприятиях  всех  видов  экономической  деятельности.  Здесь
сосредоточено 15% основных фондов города.
     Промышленность города Тамбова - это производственный  комплекс  с
разветвленной инфраструктурой, включающий в себя  по  состоянию  на  1
января 2009  года  733  предприятия  и  производства,  из  которых  65
субъектов составляют крупные и средние организации.
     На долю предприятий промышленности приходится около 10% от  числа
хозяйствующих субъектов города Тамбова.
     Объем промышленной продукции,  выпускаемой  крупными  и  средними
предприятиями города Тамбова, составляет половину областного объема, и
в 2009 году достиг 39,5 млрд. руб. В сравнении с 2005 годом ее  объемы
возросли в 2,6 раза.
     Многие предприятия города технологически и экономически связаны с
партнерами из других регионов России, ближнего и  дальнего  зарубежья,
что  свидетельствует  о  вхождении  промышленности  города  в   единый
промышленный комплекс России и ее интеграции в мировой рынок.
     Динамику  промышленного  производства  в  городе  в  значительной
степени определяет деятельность обрабатывающих производств. На их долю
приходится 71,4% всего объема производимой промышленной продукции.
     Ведущими,   динамично   развивающимися    видами    экономической
деятельности в  обрабатывающих  производствах  являются:  производство
электрооборудования,   электронного   и   оптического    оборудования;
производство транспортных средств и оборудования; производство пищевых
продуктов,  включая  напитки,  и  табака;   химическое   производство.
Совокупная  доля  произведенной  продукции  этих  видов  экономической
деятельности в  общем  объеме  обрабатывающих  производств  составляет
81,4%.
     В  соответствии  с  потребностями  рынка  сокращено  производство
отдельных видов продукции, в то же  время  налаживается  выпуск  новых
видов   продукции,   производится   перепрофилирование    неэффективно
работающих производств.

                     Инвестиционная деятельность

     Положительные результаты социально-экономического развития города
Тамбова, достигнутые  в  последние  годы,  стали  возможны  во  многом
благодаря росту инвестиционной активности субъектов экономики  города.
Это характерно промышленности, торговле, сфере услуг и  многим  другим
направлениям деятельности.
     За последние десять лет объем инвестиций в  экономику  города  (в
сопоставимых ценах) возрос в 8,5 раза. Разумеется, все  это  результат
совместной работы всех уровней власти -  федеральной,  региональной  и
местной  и  объясняется  инвестиционная  привлекательность  областного
центра   политической   стабильностью   и    открытостью    проводимой
инвестиционной политики.
     Наибольшая   доля   инвестиций   направлена   на    строительство
(реконструкцию,   техническое   перевооружение)   объектов   жилья   и
социальной   сферы,   жилищно-коммунальное   и   дорожное   хозяйство,
транспорт.
     Невысок в городе объем привлеченного зарубежного капитала.
     В реализации инвестиционной  политики  города  в  последние  годы
приоритетным является социальная сфера, где особое внимание  уделяется
объектам с высокой степенью готовности, ввод  в  эксплуатацию  которых
улучшит материальную базу отраслей и повысит жизненный уровень жителей
города, жилищное строительство.
     Одним  из  направлений   инвестиционной   деятельности   является
привлечение средств. Одним из путей  решения  этого  вопроса  является
участие  субъектов  экономики  города   в   реализации   областных   и
федеральных целевых программ.

    Характеристика жилищно-коммунального хозяйства города Тамбова
                            Жилищный фонд

     Жилищный фонд города составляет 6331,8 тыс.  кв.  м,  из  которых
4525,3  тыс.  кв.  м  приходится  на   долю   многоквартирных   домов,
характеризующихся высоким уровнем благоустройства: 91% жилых помещений
оборудованы центральным  отоплением,  77%  -  горячим  водоснабжением,
83,5% - водопроводом, 82% - канализацией. Доля  ветхого  и  аварийного
жилья составляет 2,6% от общей площади жилищного фонда города.
     В течение срока действия данной Программы,  в  рамках  реализации
Генерального   плана   города    Тамбова,    предусмотрено    жилищное
строительство:

----------------------------------------------------------------------
       Границы застраиваемой территории      |     Прогнозируемые
                                             | показатели ввода жилья,
                                             |     площадь, кв. м
---------------------------------------------------------------------
                           Ленинский район

В границах улиц Комсомольской, Советской,                   35898
Ленинградской, Карла Маркса

В границах улиц Кронштадтской, Советской,                   44000
Лермонтовской, Карла Маркса

В границах улиц Комсомольской, Советской,                   10940
Ленинградской, Набережной

В границах улиц Ленинградской, Советской,                   31140
Кронштадтской, Кронштадтской площади

В границах улиц Лермонтовской, Советской,                   18480
Кронштадтской, Кронштадтской площади

В границах улиц Сергеева-Ценского,                          16826
Советской, А.Бебеля, Набережной

В границах улиц Коммунальной, Базарной,                      2627
Интернациональной, Красной

В границах улиц Державинской, Карла Маркса,                 14000
Коммунальной, Носовской

В границах улиц Студенецкой, Карла Маркса,                  14000
Октябрьской, Носовской

В границах улиц Интернациональной, Карла                    44000
Маркса, М.Горького, Базарной

В границах улиц М.Горького, Советской,                     19630
Комсомольской, Карла Маркса

В границах улиц Ленинградской, Советской,                   52787
Кронштадтской, Карла Маркса

В границах улиц М.Горького, Советской,                      26480
Комсомольской, Набережной

В границах улиц Коммунальной, Красной,                       1400
Интернациональной, Пролетарской

В границах улиц Карла Маркса, Студенецкой,                   9950
Советской, Октябрьской

В границах улиц Студенецкой, Красной,                       15000
Октябрьской, Пролетарской

В границах улиц Энгельса, Карла Маркса,                     38000
Астраханской, Первомайской

В границах улиц А.Бебеля, Советской,                        48000
Сергеева-Ценского, Карла Маркса

В границах улиц Пионерской, Набережной,                      8000
Андреевской

В границах улиц М.Горького, Карла Маркса,                   65000
Комсомольской, Базарной

В границах улиц Коммунальной, Носовской,                     6000
Интернациональной, Базарной

ИТОГО: по Ленинскому району                                522158

                          Октябрьский район

В границах улиц Чичерина, Мичуринской,                     124860
Агапкина, Северо-Западной (застройка
микрорайона "Московский").

В границах улиц Мичуринской, Селезневской,                  31360
Бабарыкина в районе ТСЖ "Радужное"
(в стадии строительства 224 жилых дома)

В границах улиц Магистральной,                              59000
Мичуринской, Чичерина.

В границах улиц Агапкина, Мичуринской,                     150000
Свободной, Рылеева (планируется застройка
микрорайона "Уютный")

В границах ул. Советской, Комсомольской                    140000
площади, ул. Зои Космодемьянской

В границах улиц Советской, Куйбышева,                        4000
Мичуринской

В границах улиц Московской, Карла Маркса,                    5400
Куйбышева, Мичуринской

В границах улиц Мичуринской, Рабочей,                        4800
Базарной, Северной площади

в границах улиц Базарной, Октябрьской,                       8800
Красной, Студенецкой

ИТОГО: по Октябрьскому району                              528220

                           Советский район

Начата застройка квартала, ограниченного                   100000
улицами Киквидзе, Кавказской, Волжской

ИТОГО: по Советскому району                                100000
                                                                         
ВСЕГО: по городу                                          1150378
----------------------------------------------------------------------

     Средние темпы ввода в эксплуатацию жилых домов по городу  Тамбову
составляют 280-290 тыс. кв. м в год.

                            Теплоснабжение

     Снабжение  потребителей  тепловой  энергией   осуществляется   от
Тамбовской ТЭЦ, входящей в  состав  филиала  ОАО  "Квадра"  "Восточная
региональная  генерация",  котельных  ОАО   "Тамбовские   коммунальные
системы",  МУП  "Тамбовинвестсервис"  и  ведомственных  котельных  ОАО
"Тамбовский  завод  "Революционный  труд",  ОАО   "Завод   подшипников
скольжения",  ОАО  "Вагонреммаш"  филиал  Тамбовский   вагоноремонтный
завод, ФГКЭУ "Тамбовская КЭЧ района".
     Система   теплоснабжения   филиала   ОАО   "Квадра"    "Восточная
региональная генерация" включает в себя Тамбовскую ТЭЦ, 77 центральных
тепловых  пунктов,  4  насосных  станции   и   тепловые   сети   общей
протяженностью  214,15  км  в  двухтрубном  исчислении.   В   качестве
источников тепловой энергии  используются  10  котлов,  работающих  на
газовом топливе, введенные в эксплуатацию в период с 1960 по 1999 год.
В качестве резервного топлива используется мазут.
     Общая  мощность  источников  тепловой  энергии   составляет   947
Гкал/час. Присоединенная нагрузка по отоплению -  453,6  Гкал/час,  по
горячему водоснабжению - 131,4 Гкал/час. Общая присоединенная нагрузка
585 Гкал/час.
     Средний износ системы теплоснабжения по котлам составляет  76,5%,
по тепловым сетям - 75%.
     Система   теплоснабжения,   эксплуатируемая    ОАО    "Тамбовские
коммунальные системы", включает в себя 69 котельных  малой  и  средней
мощности, 10 тепловых пунктов и  тепловые  сети  общей  протяженностью
104,2 км, в двухтрубном исчислении. Все котельные работают на  газовом
топливе и введены в эксплуатацию в период  с  1959  по  2005  годы.  В
качестве источников тепловой  энергии  используются  222  котла  общей
тепловой мощностью 349,4 Гкал/час.
     Присоединенная нагрузка по отоплению - 179,38 Гкал/ч, по горячему
водоснабжению - 31,5 Гкал/час.  Общая  присоединенная  нагрузка  210,9
Гкал/ч.
     Средний износ системы теплоснабжения по котлам составляет 87,15%,
по сетям - 69,75%. Тепловые сети со сроком эксплуатации свыше  25  лет
составляют 48% от общей протяженности сетей, эксплуатируемых  открытым
акционерным обществом "Тамбовские коммунальные системы".
     Большинство объектов имеют сверхнормативный износ и  нуждаются  в
модернизации и реконструкции. Оборудование, установленное в котельных,
морально и физически устарело. Подвальные котельные подлежат выводу из
эксплуатации  с  присоединением  потребителей  к   другим   источникам
тепловой  энергии  или  установкой   модульных   котельных   небольшой
производительности, работающих в автономном режиме.
     Система теплоснабжения МУП "Тамбовинвестсервис" включает в себя 9
котельных, работающих на газовом топливе, и 14,186 км тепловых сетей в
двухтрубном исчислении. Общая  мощность  котельных  составляет  53,385
Гкал/час.
     С 2003 по 2006 год  по  инвестиционной  программе  Международного
банка  реконструкции  и  развития  были  построены   три   современные
котельные   и   тепловые   сети   с   применением   энергоэффективного
оборудования и предварительно изолированных труб.
     В  2009  году  МУП  "Тамбовинвестсервис"  были  переданы   четыре
котельные,  оборудованные  котлами  наружного  размещения,  снабжающие
теплом и горячей водой школы  и  детский  сад.  Котельные  работают  в
автоматическом  режиме  без  постоянного   нахождения   обслуживающего
персонала.
     В 2009 году также передана котельная в Элеваторном переулке,  3г,
отапливающая четыре жилых дома.  Оборудование  котельной  находится  в
изношенном состоянии, морально устарело. В настоящее  время  котельная
доведена до технически исправного состояния, восстановлена  автоматика
безопасности. В 2011  намечаются  работы  по  реконструкции  и  выносу
котельной из подвального помещения.
     Общее количество ведомственных котельных  работающих  на  газовом
топливе составляет  6  единиц.  Общая  мощность  котельных  составляет
117,76 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей  от  ведомственных
котельных составляет 16,097 км.
     Износ котельного  оборудования  и  тепловых  сетей  ведомственных
котельных составляет в среднем 68,5%.
     Ориентировочный прирост тепловых нагрузок по новым проектируемым
и реконструируемым жилым площадкам на проектный срок составит:
     по централизованным источникам тепла - 659,8 Гкал/час;
     по индивидуальным источникам тепла - 26,2 Гкал/час.
     Суммарная расчетная нагрузка жилищно-коммунального  многоэтажного
и среднеэтажного сектора города Тамбова  на  проектный  срок  составит
1265,8 Гкал/час. При этом теплоснабжение многоэтажной и  среднеэтажной
застройки рекомендуется от ТЭЦ и крупных котельных.
     Система   теплоснабжения   сохраняется   двухтрубная.   Прокладка
трубопроводов в новых  районах  возможна  бесканальная.  Для  снижения
теплопотерь  при   транспортировке   тепла   к   потребителю   следует
использовать    предварительно    изолированные    трубы    заводского
изготовления.
     Для получения  горячей  воды  рекомендуется  применять  полностью
автоматизированные тепловые пункты с пластинчатыми теплообменниками.
     Для  отдельно  стоящих  зданий,   а   также   при   необходимости
строительства  (за  пределами  проектного  срока)  новых  многоэтажных
зданий, нехарактерных для существующей застройки в центральных районах
города или располагаемых  на  периферии  города,  возможно  устройство
полностью  автоматизированных  индивидуальных  блочных   или   крышных
котельных.
     Малоэтажная и коттеджная застройка будет обеспечиваться теплом от
индивидуальных источников с использованием  современных  двухконтурных
котлов.
     Обеспечение теплом многоэтажной и среднеэтажной застройки  города
Тамбова планируется следующим образом.
     В  Октябрьском  районе  новая  и   сохраняемая   многоэтажная   и
среднеэтажная застройка будет получать тепло от Тамбовской ТЭЦ.
     Централизованное  теплоснабжение  микрорайонов   "Московский"   и
"Уютный" планируется осуществлять от  газотурбинной  ТЭЦ,  от  которой
возможно обеспечение теплом, и среднеэтажной застройки первой  очереди
строительства вдоль улицы Васильковой (ТСЖ "Радужное").
     Район многоэтажной и среднеэтажной  застройки,  расположенный  на
въезде в город и предполагаемый к  строительству  на  проектный  срок,
предлагается снабжать теплом от новой котельной производительностью 50
Гкал/час.
     В Советском  районе  обеспечение  теплом  капитальной  застройки,
осуществляемой  на  новых  площадках  в  центре  района,  а  также  на
площадках малоэтажной и среднеэтажной застройки, намеченной под  снос,
предлагается от двух новых квартальных  котельных  производительностью
порядка 70 Гкал/час каждая с расширением каждой из них до 120 Гкал/час
на проектный срок.
     В Ленинском районе в первую очередь необходимо подключение  новых
потребителей  в  реконструируемых  кварталах  к  имеющим  значительный
резерв мощности котельным по ул. Гоголя, 4 и по ул. Советской, 43.
     Новое  капитальное  строительство,  предлагаемое   на   площадках
малоэтажной  и  среднеэтажной  застройки,  рекомендуемой  под  снос  в
центральной части, возможно обеспечить тепловой энергией от ТЭЦ.
     После   подключения   существующих   потребителей    к    крупным
централизованным   источникам   тепла   мелкие   котельные    подлежат
ликвидации.
     В связи с  тем,  что  степень  износа  теплосетей  составляет  по
магистральным сетям приблизительно 62%, а по квартальным - около  84%,
следует производить их поэтапную реконструкцию с заменой  старых  труб
на  трубы  с  современной  теплоизоляцией  и   при   необходимости   с
увеличением диаметров на отдельных участках.

                            Водоснабжение

     Основная потребность в питьевой воде потребителей города  Тамбова
обеспечивается филиалом открытого  акционерного  общества  "Тамбовские
коммунальные системы" "Тамбовводоканал".
     Система водоснабжения в городе Тамбове единая и включает  в  себя
101 скважину,  в том числе 26 - отдельно стоящих,  6 насосных  станций
2-го  подъема  (водозаборных  узлов  поверхностных  вод),  2  насосные
станции  3-го  подъема,  84   повысительных   насосных   станций,   15
резервуаров чистой воды и 712 км сетей водопровода различного диаметра
и исполнения.
     Городские сети от водозаборных узлов закольцованы между собой и
при выходе из строя одного из водозаборных узлов подача воды будет
осуществляться от работающих водозаборных узлов.
     Общая производственная мощность водозаборных узлов составляет 143
тыс. куб. м/сутки, что является  достаточным  для  обеспечения  города
питьевой водой.
     Качество питьевой воды,  подаваемой  потребителям,  соответствует
установленным стандартам. Однако  высокий  уровень  износа  сетей,  по
которым очищенная вода подается  потребителям,  безусловно,  оказывает
негативное влияние на ее качество.
     С   постоянным   ростом   водозабора   для   производственных   и
хозяйственных  нужд  появились  первые  признаки  ухудшения   качества
подземных вод, в том числе и повышенная минерализация. За последние 30
лет общая минерализация подземных вод в районе Тамбова  увеличилась  в
1,5 раза.
     Существующая система водоснабжения эксплуатируется более 30 лет и
средний износ  объектов  системы  водоснабжения  составляет  71%,  что
снижает надежность ее эксплуатации.

                            Водоотведение

     В настоящее время в городе Тамбове существует  полная  раздельная
централизованная система канализации, которая обеспечивает  совместный
отвод  хозяйственно-бытовых  стоков  и  отдельный  отвод   атмосферных
стоков. При этом хозяйственные  стоки  предварительно  проходят  через
локальные очистные сооружения.
     Общая очистка хозяйственно-бытовых стоков происходит на городских
очистных сооружениях полной биологической очистки, которые  имеют  три
очереди. Проектная производительность очистных  сооружений  составляет
130 тыс. куб. м/сутки, фактическая - 114-116 тыс. куб. м/сутки.
     Централизованная система водоотведения в городе  Тамбове  состоит
из  22   канализационных   насосных   станций,   очистных   сооружений
канализации и канализационных сетей протяженностью 434,8 км.
     По  срокам  ввода  в  эксплуатацию  канализационные  сети   можно
разделить на четыре категории:
     введены в эксплуатацию с 1932 по 1942 год - 17,93 км;
     введены в эксплуатацию с 1943 по 1966 год - 74,6 км;
     введены в эксплуатацию с 1967 по 1980 год - 79,4 км;
     введены в эксплуатацию с 1981 по 2001 год - 174,4 км.
     Общий износ системы водоотведения составляет 70%.
     Основной проблемой системы канализации является отвод сточных вод
северной части города  Тамбова.  Объем  стоков  в  этой  части  города
составляет 17,5 млн. куб. м. в год, или 48 тыс. куб. м/сутки.  Сточные
воды отводятся на очистные сооружения канализации по  двум  самотечным
коллекторам  Ду  400-1000  мм.  Строительство  самотечных  коллекторов
осуществлялось в период с 1962 по 1986  год.  Материал  коллекторов  -
железобетон.
     К  самотечным  коллекторам  подключены  сбросы  от  жилых  домов,
промышленных   и   сельскохозяйственных    предприятий,    медицинских
учреждений,  учреждений  здравоохранения,  школьного   и   дошкольного
образования, Тамбовского государственного  технического  университета,
учреждений управления внутренних дел. Кроме этого,  к  ним  подключены
"напорные" коллекторы от восьми  канализационных  насосных  станций  и
планируется  подключить  коллекторы  пяти   канализационных   насосных
станций строящихся микрорайонов.
     Существующие самотечные коллекторы  проходят  по  районам  старой
жилой застройки, промышленной зоне, в  поймах  малых  рек  Студенец  и
Чумарса. В связи с этим существуют потенциальные риски аварий, которые
могут повлечь за собой выбросы хозяйственно-бытовых стоков на рельеф в
зоне жилой застройки и в естественные водоемы.
     Рельеф северной части города имеет уклон в  сторону  центра,  что
грозит  увеличением  площади  возможного  распространения   вытекающих
стоков и увеличением вероятности загрязнения реки  Цна  через  систему
ливневой канализации.
     Выполнение ремонтных  работ  с  большим  объемом  мероприятий  по
последующему благоустройству территории повлечет за собой  вынужденное
ограничение подачи воды потребителям на период устранения аварий.
     Начиная с 2003 года идет массовая застройка северной части города
Тамбова,  включающей  в   себя   микрорайон   многоэтажной   застройки
Московский,  микрорайоны  малоэтажных  застроек  Радужное,  Солнечный,
Северный и проектируемый микрорайон Уютный. С учетом этого  количество
присоединяемой   нагрузки   на    систему    водоотведения    составит
приблизительно  35   тыс.   куб.   м/сутки.   Годовой   объем   стоков
хозяйственно-бытовой  канализации  северной   части   города   Тамбова
увеличится на 12,8 млн. куб. м и составит 30,3 млн. куб. м. в год.
     Канализационные очистные сооружения состоят из  трех  очередей  и
предназначены    для    механической,    биологической    очистки    и
обеззараживания хозяйственно-бытовых  сточных  вод  от  жилой  зоны  и
предприятий города Тамбова.
     Традиционные системы биологической очистки не  позволяют  достичь
требуемого качества сточных вод. Для  обеспечения  установленных  норм
содержания   биогенных   элементов   в   очищенной   воде   необходимо
использование метода их глубокого удаления.
     В дальнейшем планируется  сохранить  централизованную  раздельную
систему водоотведения. При этом как  вариант  для  районов  коттеджной
застройки возможно отведение  стоков  по  децентрализованной  схеме  с
использованием автономных установок биологической и  глубокой  очистки
хозяйственно-бытовых стоков в различных модификациях.
     Очистка всех хозяйственно-бытовых и производственных сточных  вод
предусматривается на существующих биологических  очистных  сооружениях
канализации с использованием  технологии  механического  обезвоживания
осадка. Сброс очищенных стоков намечено осуществлять в реку Цна.

           Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов  (Дополнен
- Решение Думы г. Тамбова от 21.11.2012 г. N 770)

     Утилизация (захоронение) твердых  бытовых  отходов  с  территории
города  Тамбова  осуществляется  на  полигоне,   расположенном   между
северной частью кольцевой дороги и  дорогой  на  Лысые  горы,  в  пяти
километрах на северо-запад от г. Тамбова и приблизительно в 1 км от п.
Первомайский. Площадь полигона составляет 23,5 га. (Дополнен - Решение
Думы г. Тамбова от 21.11.2012 г. N 770)
     Деятельность по  захоронению  (утилизации)  отходов  на  полигоне
осуществляет общество с ограниченной ответственностью "КомЭк".  Первая
очередь полигона введена в эксплуатацию с мая 2007  года.  На  полигон
принимаются отходы  4  - 5 классов опасности,  которые включают в себя
отходы от жилых домов,  общественных зданий и учреждений,  предприятий
торговли,  общественного питания, уличный и садовый смет, строительный
мусор, а также некоторые виды  твердых  промышленных  отходов  3  -  4
классов опасности. Список отходов согласован с управлением Федеральной
службы в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека
(Роспотребнадзора) по Тамбовской области. (Дополнен  - Решение Думы г.
Тамбова от 21.11.2012 г. N 770)
     Измерение  объема  и  веса  захороняемых  отходов  происходит  на
весовых общества с ограниченной ответственностью "КомЭк". (Дополнен  -
Решение Думы г. Тамбова от 21.11.2012 г. N 770)
     Проектная  вместимость  полигона  составляет  7441,73   тыс.   м3
неуплотненных твердых бытовых отходов (2232,5  тыс.  м3  уплотненных).
Наполняемость полигона происходит в два этапа: первый этап - подземная
часть эксплуатации полигона первой, второй, третьей очереди (проектная
вместимость  674,9  тыс.  м3  уплотненных  отходов),  второй  этап   -
надземная (проектная вместимость 1869,0 тыс. м3 уплотненных  отходов).
В настоящее время разработаны только первая и третья очереди подземной
части полигона (проектная вместимость  -  475,4  тыс.  м3  уплотненных
отходов)  и  захоронение  соответственно  происходит  только  в   этих
очередях подземной части  полигона.  Согласно  мониторингу  выполнения
производственных программ в  сфере  утилизации  (захоронения)  твердых
бытовых отходов, накопленный объем захороненных отходов на полигоне по
состоянию на конец 2011 года составляет 3923,1 тыс.  м3  неуплотненных
отходов (1176,93 тыс. м3 -  уплотненных),  что  составляет  247,6%  от
проектной вместимости (без полного  заполнения  подземной  части  всех
очередей начато заполнение надземной части). (Дополнен  - Решение Думы
г. Тамбова от 21.11.2012 г. N 770)
     К середине 2013 года  общество  с  ограниченной  ответственностью
"КомЭк" исчерпает  ресурсы  разработанных  подземных  частей  полигона
первой и третьей очередей эксплуатации. (Дополнен  -  Решение  Думы г.
Тамбова от 21.11.2012 г. N 770)

                            ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

     Целями Программы является повышение качества условий  проживания,
надежности и экологической  безопасности  коммунального  обслуживания,
преобразование  коммунального  комплекса  в   самодостаточный   сектор
экономики, действующий в интересах населения и других потребителей.
     Для достижения поставленных целей необходимо дальнейшее  развитие
коммунального комплекса города Тамбова на основе Генерального плана.
     В связи с этим должны быть решены следующие задачи:
     модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения  ресурсной
эффективности;
     разработка и  утверждение  технических  заданий  на  формирование
проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;
     разработка  инвестиционных  программ  организаций   коммунального
комплекса;
     повышение  эффективности   управления   и   регулирования   рынка
коммунальных  услуг,  обеспечение   эффективной   производственной   и
инвестиционной деятельности операторов коммунального сектора;
     создание режима наибольшего благоприятствования  для  привлечения
средств  внебюджетных  источников  (в  том   числе   средств   частных
инвесторов,  кредитных  средств  и   личных   средств   граждан)   для
финансирования    проектов    модернизации    объектов    коммунальной
инфраструктуры;
     достижение   баланса   интересов   потребителей   и   предприятий
коммунального   комплекса,   обеспечение   доступности    услуг    для
потребителей,     определение     максимально      допустимого      по
платежеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа.
     Решение задач обеспечит дальнейшее развитие  систем  коммунальной
инфраструктуры города  в  соответствии  с  потребностями  жилищного  и
промышленного  строительства  в  объеме,  предусмотренном  Генеральным
планом города Тамбова.

                    ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
             Мероприятия открытого акционерного общества
                  "Тамбовские коммунальные системы"

                                                                                                                               Водоснабжение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N  |       Мероприятие    |   Параметры  |    ПСД    |            Поэтапная стоимость, млн. руб.            |     Ввод     |     Полная
п/п |                      |    объекта   |           |                                                      |  объекта в   |   стоимость
    |                      |--------------|-----------|------------------------------------------------------| эксплуатацию | строительства,
    |                      | Д, мм| L, км |   Срок/   | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |              |   млн. руб.
    |                      |      |       | Стоимость |          |          |          |          |          |              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   Модернизация            300      3,700              14,501      9,971                                          2013           24,472
     существующей системы
     водоснабжения
     микрорайона
     "Пригородный лес -
     МНТК"<1>

 2   Строительство           300-150  2,800                                  6,164<1>   6,200<1>   6,000<2>         2015           18,346
     водопровода в районе
     ул. Полынковской,
     в районе
     ул. Железнодорожной,
     от пр. Энергетиков до
     ул. Урожайной
     г. Тамбова<1, 2>

 3   Реконструкция системы   150      0,400                                                           3,300         2015            3,300
     водоснабжения жилых
     домов 8, 10, 12 по ул.
     Магистральной
     (с заменой насосного
     оборудования в ПНС)<2>

 4   Строительство водовода  600      2,000                                                                                         0,000
     по ул. Магистральной                                                                                      (2018)<*>     (20,317)<**>
     от железной дороги до
     ул. Бастионной<2>

 5   Строительство водовода  400      2,390                                                                                         0,000
     от ул. Бастионной до                                                                                      (2019)<*>     (14,495)<**>
     ул. Киквидзе<2>

 6   Строительство водовода  150-100  1,464                                                           0,630         2015            0,630
     от ул. Магистральной                                                                                      (2016)<*>      (5,924)<**>
     до ул. Чкалова<2>

 7   Модернизация ВЗУ N 4                                                                                                           0,000
     со строительством                                                                                         (2019)<*>     (39,500)<**>
     водозаборных скважин
     сборного водовода и
     резервуара чистой воды
     (РЧВ) объемом 6000 м3
     на ВЗУ N 4
     г. Тамбова<2>

 8   Реконструкция павильонов                                                                         1,200         2015            1,200
     артезианских скважин                                                                                      (2018)<*>     (37,500)<**>
     N 15,16,17 ВЗУ N 7.
     Строительство сборного
     водопровода на участке
     от скважины N 17
     до скважины N 10,
     электроснабжение
     данных скважин<2>

 9   Строительство трех                                                                               1,000         2015            1,000
     артезианских скважин                                                                                      (2017)<*>     (30,000)<**>
     на ВЗУ N 6,
     сборного водовода и
     электроснабжение
     вновь построенных скважин

10   Строительство водовода                                                     8,772                               2013            8,772
     для водоснабжения
     детских садов "Аленушка"
     и "Белочка" от
     централизованных
     источников микрорайона
     "Пригородный лес - МНТК"
     с установкой насосного
     оборудования в
     скважине N 64

     Итого:                                              14,501      9,971     14,936      6,200     12,130                        57,738
                                                                                                                            (202,644)<**>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________
     <1> Мероприятие,  реализуемое  за  счет инвестиционной надбавки к
тарифу.
     <2> Мероприятие,  реализуемое за счет инвестиционной составляющей
тарифа.
     <*> Прогнозный год окончания финансирования.
     <**> Общая стоимость строительства.

                                                                                                                               Водоотведение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |       Мероприятие      |   Параметры   |    ПСД    |            Поэтапная стоимость, млн. руб.            |    Ввод    |     Полная
п/п|                        |    объекта    |           |                                                      | объекта в  |   стоимость
   |                        |---------------|-----------|------------------------------------------------------|эксплуатацию| строительства,
   |                        | Д, мм | L, км |   Срок/   | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |            |   млн. руб.
   |                        |       |       | Стоимость |          |          |          |          |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   Модернизация очистных                                                                              17,305       2015           17,305
     сооружений канализации                                                                                     (2016)<*>     (50,000)<**>
     по ул. Чумарсовской

 2   Строительство                     5,1                  20,900     21,251     20,723     29,079     31,717       2014          123,670
     канализационного
     коллектора на участке
     от ул. Чичерина
     до Моршанского шоссе
     ("вторая нитка
     Северного
     коллектора")<1>

 3   Строительство                                                                                      34,956       2015           34,956
     канализационного
     коллектора по
     Моршанскому шоссе
     на участке от
     Комсомольской площади
     до ул. Монтажников

     Итого:                                                 20,900     21,251     20,723     29,079     83,978                     175,931
                                                                                                                             (208,626)<**>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________
     <1> Мероприятие,  реализуемое  за  счет инвестиционной надбавки к
тарифу.
     <*> Прогнозный год окончания финансирования.
     <**> Общая стоимость строительства.

                                                                                                      Электроснабжение
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |       Мероприятие      |   Параметры   |    ПСД    | Поэтапная стоимость, млн. руб. |    Ввод    |     Полная
п/п|                        |    объекта    |           |                                | объекта в  |   стоимость
   |                        |---------------|-----------|--------------------------------|эксплуатацию| строительства,
   |                        |  S,   | L, км |   Срок/   | 2013 год | 2014 год | 2015 год |            |   млн. руб.
   |                        |  мм2  |       | Стоимость |          |          |          |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   Реконструкция ПС1<1>                                   5,51      14,40                   2015          19,91


 2   Монтаж приборов учета                                             3,04                   2014           3,04
     в ТП, находящихся на
     обслуживании филиала
     для работы в составе
     АИИСКУЭ (76 шт.) <1>

 3   Модернизация                                                      24,0                   2015           24,0
     распределительного
     пункта 6 кВ РП1 с
     применением камер
     КРУ-С

 4   Модернизация                                                      50,0                   2015           50,0
     распределительного
     пункта 6 кВ РП2, РП3,
     РП4 с применением
     камер КРУ-298

 5   Замена в существующих                                              3,7                   2015            3,7
     ячейках РУ-6кВ РП18,
     РП20 масляных
     выключателей 600
     (630) А на вакуумные
     1000 А

 6   Модернизация РП 22,                                                9,5                   2015            9,5
     24, 5, 23, 8, 11
     (РУ-6 кВ) с установкой
     линейных
     камер КСО-298

 7   Модернизация РП 21,                                                4,9                   2015            4,9
     5, 18, 8 (РУ-6 кВ)
     с установкой секционных
     камер КСО-298

 8   Модернизация РП 18,                                                1,8                   2015            1,8
     8 (РУ-6 кВ) с заменой
     в существующих
     резервных ячейках
     вакуумных выключателей
     630 А

 9   Восстановление линий             4,5                              21,1                   2015           21,1
     резервного питания
     РП25 от ПС4 и РП2
     от ПС2

     Итого:                                                 5,51     132,44                                137,95
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________
     <1> Мероприятие,  реализуемое за счет инвестиционной составляющей
тарифа.

           Мероприятия муниципального казенного учреждения
       "Инвестиционно-строительный центр г. Тамбова "Инвестор"

                                                                                                                               Водоснабжение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N  |       Мероприятие      | Параметры  |    ПСД    |            Поэтапная стоимость, млн. руб.            |     Ввод     |     Полная
п/п |                        |  объекта   |           |                                                      |  объекта в   |   стоимость
    |                        |------------|-----------|------------------------------------------------------| эксплуатацию | строительства,
    |                        | Д, | L, км |   Срок/   | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |              |   млн. руб.
    |                        | мм |       | Стоимость |          |          |          |          |          |              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   Строительство водовода   600   1,200                                                            12,200         2015          12,200
     Ду 600 мм по ул.
     Магистральная от
     ул. Мичуринской до
     железной дороги

 2   Строительство водовода   300   0,600                                                             3,200         2015           3,200
     от ул. Магистральной
     до ул. Бабарыкина

     Итого:                                                                                          15,400                       15,400
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Мероприятия филиала открытого акционерного общества
                   "Квадра" - "Восточная генерация"

                                                                                                 Теплоснабжение
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N  |       Мероприятие        |  Параметры   |    ПСД    | Поэтапная стоимость,|     Ввод     |     Полная
п/п |                          |   объекта    |           |      млн. руб.      |  объекта в   |   стоимость
    |                          |--------------|-----------|---------------------| эксплуатацию | строительства,
    |                          | Д, мм| L, км |   Срок/   |      2011 год       |              |   млн. руб.
    |                          |      |       | Стоимость |                     |              |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   Модернизация оборудования                                   24,295               2011           24,295
     ЦТП N 2, 17, 28, 89, 85,
     87 (замена
     теплообменников, насосного
     оборудования, КИПиА)

 2   Модернизация квартальных   57-108    2,15                   11,527               2011           11,527
     теплосетей с прокладкой
     линий рециркуляции ГВС от
     ЦТП N 14, 21, 55, 77

 3   Модернизация подводящей       273    0,16                    2,618               2011            2,618
     тепловой сети от ТК-23р-03
     в сторону ЦТП-87, диаметр
     273 мм - 160 м (в
     однотрубном исчислении)

 4   Модернизация квартальных   57-108    1,04                    5,596               2011            5,596
     теплосетей с прокладкой
     линий рециркуляции ГВС от
     ЦТП N 10

     Итого:                                                      44,036                              44,036
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Мероприятия муниципального унитарного предприятия
                         "Тамбовинвестсервис"

                                                                                                                              Теплоснабжение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N  |       Мероприятие      |   Параметры  |   ПСД   |            Поэтапная стоимость, млн. руб.            |     Ввод     |     Полная
п/п |                        |    объекта   |         |                                                      |  объекта в   |   стоимость
    |                        |--------------|---------|------------------------------------------------------| эксплуатацию | строительства,
    |                        | Д, мм| L, км |         | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |              |   млн. руб.
    |                        |      |       |         |          |          |          |          |          |              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   Строительство тепловой                                0           0          0        2,000        0          2014           2,000
     сети горячего
     водоснабжения от ЦТП
     Мичуринская, 115 до
     многоквартирных домов
     ул. Маяковского, 14 и
     ул. Мичуринская, 117<1>

 2   Строительство тепловой                                0           0          0        2,500        0          2014           2,500
     сети ул. Заводская,
     2 "а" - Пролетарская,
     228 с монтажом ИТП<1>

 3   Строительство тепловой                                                                        81,315          2015          81,315
     сети от НО-35 до ТК-03-13
     по ул. С.Разина<1>

     Итого:                                                0           0          0        4,500   81,315                        85,815
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________
     <1> Мероприятие,  реализуемое за счет инвестиционной составляющей
тарифа.

          Мероприятия муниципального унитарного предприятия
                         "Тамбовтеплосервис"

                                                                                                                              Теплоснабжение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N  |       Мероприятие      |   Параметры  |   ПСД   |            Поэтапная стоимость, млн. руб.            |     Ввод     |     Полная
п/п |                        |    объекта   |         |                                                      |  объекта в   |   стоимость
    |                        |--------------|---------|------------------------------------------------------| эксплуатацию | строительства,
    |                        | Д, мм| L, км |         | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |              |   млн. руб.
    |                        |      |       |         |          |          |          |          |          |              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   Модернизация системы      425-45   6,6                 0          0          0        49,08        0           2014          49,08
     теплоснабжения,
     включающая строительство
     (модернизацию)
     автоматизированной
     газовой котельной и
     реконструкцию
     тепловых сетей с
     использованием
     энергоэффективного
     оборудования и
     технологий по адресу:
     ул. Астраханская, 191,
     г. Тамбов, в том числе
     ПИР, СМР и приобретение
     энергосберегающего
     оборудования

 2   Модернизация системы                                   0          0          0         8,32        0           2014           8,32
     теплоснабжения,
     включающая строительство
     (модернизацию)
     автоматизированной
     газовой котельной и
     реконструкцию тепловых
     сетей с использованием
     энергоэффективного
     оборудования и
     технологий по адресу:
     ул. Бастионная,
     24, г. Тамбов,
     в том числе ПИР,
     СМР и приобретение
     энергосберегающего
     оборудования

 3   Модернизация системы      108-38  1,46                 0          0          0         0,90        0           2014           0,90
     теплоснабжения,
     включающая
     строительство
     (модернизацию)
     автоматизированной
     газовой котельной и
     реконструкцию
     тепловых сетей с
     использованием
     энергоэффективного
     оборудования и
     технологий по адресу:
     ул. Московская, 2-а,
     г. Тамбов, в том числе
     ПИР, СМР и приобретение
     энергосберегающего
     оборудования

 4   Модернизация системы                                   0          0          0         0,39        0           2014           0,39
     теплоснабжения,
     включающая строительство
     (модернизацию)
     автоматизированной
     газовой котельной и
     реконструкцию тепловых
     сетей с
     использованием
     энергоэффективного
     оборудования и
     технологий по адресу:
     ул. Энгельса, 73,
     г. Тамбов, в том числе
     ПИР, СМР и приобретение
     энергосберегающего
     оборудования

 5   Модернизация системы      219-32  2,27                 0          0          0         5,39        0           2014           5,39
     теплоснабжения,
     включающая строительство
     (модернизацию)
     автоматизированной
     газовой котельной и
     реконструкцию тепловых
     сетей с использованием
     энергоэффективного
     оборудования и
     технологий по адресу:
     ул. Советская, 89,
     г. Тамбов, в том числе
     ПИР, СМР и приобретение
     энергосберегающего
     оборудования

 6   Модернизация системы                                   0          0          0         1,97        0           2014           1,97
     теплоснабжения,
     включающая строительство
     (модернизацию)
     автоматизированной
     газовой котельной и
     реконструкцию тепловых
     сетей с
     использованием
     энергоэффективного
     оборудования и
     технологий по адресу:
     Пригородный лес,
     г. Тамбов, в том числе
     ПИР, СМР и приобретение
     энергосберегающего
     оборудования

 7   Модернизация системы                                   0          0          0         0,48        0           2014           0,48
     теплоснабжения,
     включающая строительство
     (модернизацию)
     автоматизированной
     газовой котельной и
     реконструкцию тепловых
     сетей с
     использованием
     энергоэффективного
     оборудования и
     технологий по адресу:
     Рассказовское шоссе,
     1-а, г. Тамбов,
     в том числе
     ПИР, СМР и приобретение
     энергосберегающего
     оборудования

 8   Модернизация системы      377-76  0,73                 0          0          0        78,90        0           2014          78,90
     теплоснабжения,
     включающая строительство
     (модернизацию)
     автоматизированной
     газовой котельной и
     реконструкцию
     тепловых сетей с
     использованием
     энергоэффективного
     оборудования и
     технологий по адресу:
     ул. Рылеева, 80,
     г. Тамбова, в том числе
     ПИР, СМР и приобретение
     энергосберегающего
     оборудования

     Итого:                                                 0          0          0       145,43        0                        145,43
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Мероприятия общества с ограниченной ответственностью "КомЭк"

                                                                                                                    Утилизация (захоронение)
                                                                                                                     твердых бытовых отходов
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N  |       Мероприятие      |   Параметры  |   ПСД   |            Поэтапная стоимость, млн. руб.            |     Ввод     |     Полная
п/п |                        |    объекта   |         |                                                      |  объекта в   |   стоимость
    |                        |--------------|---------|------------------------------------------------------| эксплуатацию | строительства,
    |                        | Д, мм| L, км |         | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |              |   млн. руб.
    |                        |      |       |         |          |          |          |          |          |              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   Строительство полигона                                 0          0        4,068      5,097     8,943          2014            18,108
     захоронения твердых                                                                                       (2016<*>)      (22,625<**>)
     бытовых отходов
     (2-я очередь),
     расположенного по адресу:
     Российская Федерация,
     392500, Тамбовская
     область, Тамбовский район,
     в 2700 м по направлению
     на северо-запад
     от п. Первомайский<1>

     Итого:                                                 0          0        4,068      5,097     8,943                          18,108
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________
     <1> Мероприятие,  реализуемое за счет инвестиционной  надбавки  к
тарифу.
     <*> Прогнозный год окончания финансирования.
     <**> Общая стоимость строительства.
     (Раздел     в     редакции     Решения     Думы     г.    Тамбова
от 24.09.2014 г. N 1373)

                    МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

     Реализация Программы осуществляется органами администрации города
Тамбова, предприятиями и организациями коммунального комплекса города.
     Администрация города Тамбова:
     разрабатывает  в   соответствии   с   Программой   и   утверждает
техническое  задание  на  разработку   инвестиционных   программ   для
организаций коммунального комплекса;
     проверяет  соответствие   инвестиционных   программ   организаций
коммунального комплекса условиям утвержденного технического задания  и
обоснованности расчета необходимых финансовых потребностей;
     рассчитывает надбавки к тарифам на оплату  коммунальных  услуг  и
плату за подключение к системам коммунальной инфраструктуры;
     анализирует   доступность   установленных   тарифов   на   оплату
коммунальных услуг для потребителей;
     направляет в Тамбовскую  городскую  Думу  проекты  инвестиционных
программ  организаций  коммунального  комплекса,  проекты  решений  об
установлении надбавок к тарифам на оплату коммунальных услуг и тарифов
на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;
     заключает  с  организациями  коммунального  комплекса   договоры,
определяющие условия выполнения инвестиционных программ;
     осуществляет  мониторинг  инвестиционных   программ   организаций
коммунального комплекса.
     Организации коммунального комплекса:
     готовят   на    основании    выданного    технического    задания
инвестиционные  программы  и  расчет   финансовых   потребностей   для
реализации этих программ;
     реализуют свои инвестиционные программы.

                   РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

     Общая стоимость Программы составляет 680,408 млн. руб.
     Источниками  инвестиционных  средств  для  реализации   Программы
выступают собственные средства организаций коммунального  комплекса  и
внебюджетные, в том числе кредитные ресурсы:

--------------------------------------------------------------------------------
Источник      |               Объем финансирования, млн. руб.
финансирования|-----------------------------------------------------------------
              | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  Всего
--------------------------------------------------------------------------------
Федеральный         0          0          0          0          0         0
бюджет

Областной           0          0          0          0          0         0
бюджет

Городской           0          0          0          0          0         0
бюджет

Внебюджетные   79,437     31,222     45,237    322,746    201,766   680,408
источники

ИТОГО:         79,437     31,222     45,237    322,746    201,766   680,408     
--------------------------------------------------------------------------------
     (Раздел     в     редакции     Решения     Думы     г.    Тамбова
от 24.09.2014 г. N 1373)

                   УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

     Организация управления и контроля  являются  важнейшим  элементом
выполнения  Программы.  Данный  процесс  должен  быть   прозрачным   и
обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым  критериям  для
оценки  хода   осуществления   программных   мероприятий,   для   чего
разработаны индикаторы результативности программы.
     Утвержденная Программа реализуется через инвестиционные программы
организаций коммунального комплекса за счет  внебюджетных  источников,
привлекаемых  для  выполнения  этой  программы,  средств  Федерального
бюджета, бюджета Тамбовской области  и  бюджета  городского  округа  -
город Тамбов.
     Взаимоотношения между органами федеральной, региональной власти и
органами местного самоуправления по  поводу  средств,  предназначенных
для реализации программы, определяются Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации, федеральными законами и другими нормативными документами.
     Координатором  Программы  является   комитет   градостроительства
администрации города Тамбова, который осуществляет текущее  управление
Программой, мониторинг и подготовку ежегодного  отчета  об  исполнении
мероприятий Программы.
     Координатор Программы ежегодно в срок до 1 августа текущего  года
направляет в комитет финансов администрации города  Тамбова  бюджетную
заявку потребности в финансировании из бюджета  городского  округа  на
очередной  финансовый  год  и  плановый  период   в   соответствии   с
утвержденными инвестиционными программами.
     Исполнителями  основных  мероприятий  программы  являются  филиал
открытое  акционерное  общество  "Квадра"  -  "Восточная  региональная
генерация",  открытое  акционерное  общество  "Тамбовские коммунальные
системы",  муниципальное  унитарное  предприятие "Тамбовинвестсервис",
общество с ограниченной ответственностью "КомЭк". (В  редакции Решения
Думы г. Тамбова от 21.11.2012 г. N 770)
     Механизмом реализации Программы являются инвестиционные программы
организаций коммунального комплекса.  Они  должны  содержать  перечень
технических и финансовых мероприятий,  непосредственно  обеспечивающих
достижение целей программы. Инвестиционные  программы  разрабатываются
организациями коммунального комплекса на основе  технических  заданий,
подготовленных администрацией города Тамбова,  с  расчетом  финансовых
потребностей для их решения. На  основе  разработанных  инвестиционных
программ определяются надбавки  к  тарифам  организаций  коммунального
комплекса и тарифы на подключение вновь вводимых объектов  к  системам
коммунальной инфраструктуры.
     После утверждения  инвестиционной  программы  между  организацией
коммунального комплекса и администрацией городского округа заключается
договор  на  реализацию  программы,  в  котором   отражаются   условия
выполнения инвестиционной программы.
     Мониторинг  выполнения   инвестиционных   программ   осуществляет
комитет  экономики  и  перспективного  развития  города  администрации
города Тамбова.

                    ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

     Предлагаемая  Программа  предусматривает   выполнение   комплекса
мероприятий,   обеспечивающих   положительный   эффект   в    развитии
коммунальной инфраструктуры города Тамбова, а также определяет участие
в  ней  предприятий   и   организаций,   непосредственно   реализующих
Программу.
     Для оценки положительного эффекта предлагается установить целевые
индикаторы, позволяющие проводить мониторинг реализации Программы:
     в области теплоснабжения:

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 N  |       Наименование        |  Ед.  | Фактические значения |  Расчетные значения индикаторов,
п/п |        индикатора         | изме- |                      |  характеризующие состояние систем
    |                           | рения |                      |    коммунальной инфраструктуры
    |                           |       |----------------------|------------------------------------
    |                           |       | 2011  | 2012  | 2013 |      2014        |      2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  Продолжительность             час/     24      24      24          24                 24
     (бесперебойность) поставки    день
     товаров и услуг - отношение
     количества часов
     предоставления услуг к
     количеству дней в отчетном
     периоде

     Количество часов              час    4824    4824    4824        4824               4824
     предоставления услуг за
     отчетный период

     Календарное количество дней   день    201     201     201         201                201
     в отчетном периоде

 2.  Индекс нового строительства   %         0       0       0         3,2                  0
     - это отношение
     протяженности построенных
     сетей к общей протяженности
     сетей

     Протяженность построенных     км        0       0       0       11,06                  0
     сетей

     Протяженность сетей           км    349,3   349,3   349,3       349,3              349,3

 3.  Аварийность систем            ед./   2,18    1,70    1,63        1,55               1,46
     коммунальной инфраструктуры   км
     - отношение количества аварий
     (повреждений) в системах
     коммунальной инфраструктуры
     к протяженности сетей

     Количество аварий             ед.     762     595     568         540                510
     (повреждений) на системах
     коммунальной инфраструктуры

     Протяженность сетей           км    349,3   349,3   349,3       349,3              349,3

 4.  Удельный вес сетей,           %
     нуждающихся в замене, -
     отношение протяженности
     сетей, нуждающихся в замене,
     к протяженности сети

     Протяженность сетей,          км     49,3    49,3    49,3        49,3               49,3
     нуждающихся в замене

     Протяженность сети            км    349,3   349,3   349,3       349,3              349,3

 5.  Индекс замены оборудования    %         0       0       0        20,9                  0
     на котельных - отношение
     количества модернизированных
     котельных к общему
     количеству котельных

     Количество модернизированных  ед.       0       0       0          14                  0
     котельных

     Общее количество котельных    ед.      67      67      67          67                 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------
     (Таблица     в     редакции     Решения     Думы    г.    Тамбова
от 24.09.2014 г. N 1373)

     в области водоснабжения:

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 N  |       Наименование        |  Ед.  | Фактические значения |  Расчетные значения индикаторов,
п/п |        индикатора         | изме- |                      |  характеризующие состояние систем
    |                           | рения |                      |    коммунальной инфраструктуры
    |                           |       |----------------------|------------------------------------
    |                           |       | 2008  | 2009  | 2010 |  2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  Продолжительность             час/   19,3      24      24      24     24     24     24     24
     (бесперебойность) поставки    день
     товаров и услуг - отношение
     количества часов
     предоставления услуг к
     количеству дней в отчетном
     периоде

     Количество часов              час    7076    8760    8760    8760   8784   8760   8760   8760
     предоставления  услуг за
     отчетный период

     Календарное количество дней   день    366     365     365     365    366    365    365    365
     в отчетном периоде

 2.  Индекс нового строительства   %         0       0       0       0      0    0,3   0,33   0,06
     - это отношение
     протяженности построенных
     сетей к общей протяженности
     сетей

     Протяженность построенных     км        0       0       0       0    3,7    2,2    2,4    0,4
     сетей

     Протяженность сетей           км    647,0     673   711,8   711,8  711,8  715,5  717,7  720,1

 3.  Аварийность систем            ед./    0/0     0/0   0,001     0/0    0/0    0/0    0/0    0/0
     коммунальной инфраструктуры   км
     - отношение количества
     аварий (повреждений) в
     системах коммунальной
     инфраструктуры к
     протяженности сетей

     Количество аварий             ед.       0       0       1       0      0      0      0      0
     (повреждений) на системах
     коммунальной инфраструктуры

     Технический отказ на          ед.     348     421     432     393    350    335    310    300
     системах коммунальной
     инфраструктуры

     Протяженность сетей           км    647,0     673   711,8   711,8  711,8  715,5  717,7  720,1

 4.  Удельный вес сетей,           %      4,71    4,53    5,64    5,64   5,64   5,52   5,43   5,40
     нуждающихся в замене -
     отношение протяженности
     сетей, нуждающихся в замене,
     к протяженности сети

     Протяженность сетей,          км     30,5    30,5   40,12   40,12  40,12   39,5     39   38,9
     нуждающихся в замене

     Протяженность сети            км    647,0     673   711,8   711,8  711,8  715,5  717,7  720,1

 5.  Наличие контроля качества     %     108,4   103,8   106,8    96,7   97,6  100,4  100,5    100
     товаров и услуг

     Фактическое количество проб   ед.   34584   34379   38270  117468  25048  26456  26675  26794
     на системах коммунальной
     инфраструктуры водоснабжения

     Нормативное количество проб   ед.   31918   33120   35818  121460  25673  26345  26548  26794
     на системах коммунальной
     инфраструктуры водоснабжения

 6.  Индекс замены оборудования    %         0       0    16,8    43,3   14,4      0      0      0
     водозаборов - отношение
     количества замененного
     оборудования к количеству
     установленного оборудования

     Количество замененного        ед.       0       0      17      45     15      0      0      0
     оборудования

     Общее количество              ед.       0       0     101     104    104    119    119    119
     установленного оборудования
----------------------------------------------------------------------------------------------------
     (Таблица     в     редакции     Решения     Думы    г.    Тамбова
от 24.09.2014 г. N 1373)

     в области водоотведения:

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |    Наименование     |  Ед.   |      Фактические      |             Расчетные значения
п/п|     индикатора      | изме-  |       значения        |                индикаторов,
   |                     | рения  |                       |         характеризующие состояние
   |                     |        |                       |            систем коммунальной
   |                     |        |                       |               инфраструктуры
   |                     |        |-----------------------------------------------------------------
   |                     |        | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  Продолжительность     час/        24      24      24      24      24      24      24      24
     (бесперебойность)     день
     поставки товаров и
     услуг - отношение
     количества часов
     предоставления
     услуг к количеству
     дней в отчетном
     периоде

     Количество часов      час       8784    8760    8760    8760    8784    8760    8760    8760
     предоставления
     услуг за отчетный
     период

     Календарное           день       366     365     365     365     366     365     365     365
     количество дней в
     отчетном периоде

 2.  Индекс нового         %            0       0       0       0       0    1,15       0       0
     строительства - это
     отношение
     протяженности
     построенных сетей
     к общей
     протяженности
     сетей

     Протяженность         км           0       0       0       0       0     5,1       0       0
     построенных сетей

     Протяженность         км       398,5     430   437,6   437,6   437,6   442,8   442,8   442,8
     сетей

 3.  Аварийность систем    ед./км     0/0     0/0     0/0     0/0     0/0     0/0     0/0     0/0
     коммунальной
     инфраструктуры -
     отношение
     количества аварий
     (повреждений) в
     системах
     коммунальной
     инфраструктуры к
     протяженности
     сетей

     Количество аварий     ед.          0       0       0       0       0       0       0       0
     (повреждений) на
     системах
     коммунальной
     инфраструктуры

     Протяженность         км       398,5     430     430   437,6   437,6   442,8   442,8   442,8
     сетей

 4.  Удельный вес сетей,   %         51,1    47,4    46,6    46,6    46,6    46,0    46,0    46,0
     нуждающихся в
     замене - отношение
     протяженности
     сетей,
     нуждающихся в
     замене, к
     протяженности сети

     Протяженность         км       203,8   203,8   203,8   203,8   203,8   203,8   203,8   203,8
     сетей,
     нуждающихся в
     замене

     Протяженность сети    км       398,5     430   437,6   437,6   437,6   442,8   442,8   442,8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
     (Таблица     в     редакции     Решения     Думы    г.    Тамбова
от 25.12.2013 г. N 1124)

     в области утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов:

---------------------------------------------------------------------------------------
 N |   Наименование   |Ед.  |    Фактические     |     Расчетные значения индикаторов,
п/п|    индикатора    |изме-|     значения       |        характеризующие состояние
   |                  |рения|                    |           систем коммунальной
   |                  |     |                    |             инфраструктуры
   |                  |     |--------------------|-------------------------------------
   |                  |     | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
---------------------------------------------------------------------------------------
1. Продолжительность   час/     11     11     11      11     11     11      11
   (бесперебойность)   день
   поставки товаров и
   услуг

   Количество часов     час   4015   4015   4015    4026   4015   4015    4015
   предоставления
   услуг за отчетный
   период

   Количество дней в   день    365    365    365     366    365    365     365
   отчетном периоде

2. Коэффициент         час/      0      0      0       0      0      0       0
   защищенности        день
   объектов от
   пожаров

   Суммарная            час      0      0      0       0      0      0       0
   продолжительность
   пожаров на объектах
   для утилизации
   (захоронения)
   твердых бытовых
   отходов

   Количество дней в   день    365    365    365     366    365    365     365
   отчетном периоде

3. Коэффициент          ед.      0      0      0       0      0      0       0
   защищенности
   объектов от пожаров

   Суммарная площадь   тыс.      0      0      0       0      0      0       0
   объектов,           кв. м
   подверженных
   пожарам

   Площадь объектов    тыс.    125    125    125     125    235    235     235
   для утилизации      кв. м
   (захоронения)
   твердых бытовых
   отходов

4. Коэффициент            %     50     50     50      50     75     75      75
   использования
   рабочих карт

   Фактическое          шт.      2      2      2       2      3      3       3
   количество
   разработанных карт
   полигона,
   используемых для
   захоронения
   твердых бытовых
   отходов

   Плановое             шт.      4      4      4       4      4      4       4
   количество карт
   полигона,
   предусмотренных
   для захоронения
   твердых бытовых
   отходов

5. Коэффициент            %     53     53     53      53    100    100     100
   использования
   площади полигона

   Фактическая         тыс.    125    125    125     125    235    235     235
   используемая        кв. м
   площадь для
   утилизации
   (захоронения)
   твердых бытовых
   отходов

   Площадь объектов    тыс.    235    235    235     235    235    235     235
   для утилизации      кв. м
   (захоронения)
   твердых бытовых
   отходов

6. Коэффициент            %  28,23  39,67  52,72   62,36  73,25  84,15   95,04
   заполняемости
   полигона

   Накопленный объем   тыс. 2100,7 2952,3 3923,1  4640,7 5451,3 6261,9  7072,5
   захороненных        куб.
   твердых бытовых     м
   отходов

   Проектная           тыс. 7441,7 7441,7 7441,7  7441,7 7441,7 7441,7  7441,7
   вместимость         куб.
   объекта для         м
   захоронения
   твердых бытовых
   отходов                                                                   
---------------------------------------------------------------------------------------
     (Таблица     дополнена     -     Решение    Думы    г.    Тамбова
от 21.11.2012 г. N 770)

     в области электроснабжения:

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 N  |       Наименование        |  Ед.  | Фактические значения |  Расчетные значения индикаторов,
п/п |        индикатора         | изме- |                      |  характеризующие состояние систем
    |                           | рения |                      |    коммунальной инфраструктуры
    |                           |       |----------------------|------------------------------------
    |                           |       | 2011  | 2012  | 2013 |      2014        |      2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  Продолжительность             час/     24      24      24          24                 24
     (бесперебойность) поставки    день
     товаров и услуг - отношение
     количества часов
     предоставления услуг к
     количеству дней в отчетном
     периоде

     Количество часов              час    8760    8784    8760        8760               8760
     предоставления услуг за
     отчетный период

     Календарное количество дней   день    365     366     365         365                365
     в отчетном периоде

 2.  Индекс нового строительства   %         0       0       0        0,28                  0
     - это отношение
     протяженности построенных
     сетей к общей протяженности
     сетей

     Протяженность построенных     км        0       0       0         4,5                  0
     сетей

     Протяженность сетей           км   1565,8  1565,8  1565,8      1565,8             1570,3

 3.  Аварийность систем            ед./  0,155   0,157   0,169       0,157              0,157
     коммунальной инфраструктуры   км
     - отношение количества
     аварий (повреждений) в
     системах коммунальной
     инфраструктуры к
     протяженности сетей

     Количество аварий             ед.     242     246     265         246                246
     (повреждений) на системах
     коммунальной инфраструктуры

     Протяженность сетей           км   1565,8  1565,8  1565,8      1565,8             1565,8

 4.  Удельный вес сетей,           %      57,9    58,2    58,4        58,4               58,4
     нуждающихся в замене, -
     отношение протяженности
     сетей, нуждающихся
     в замене, к протяженности
     сети

     Протяженность сетей,          км      907     911     915         915                915
     нуждающихся в замене

     Протяженность сети            км   1565,8  1565,8  1565,8      1565,8             1570,3

 5.  Индекс замены оборудования    %         0       0       0        2,85                  0
     - отношение количества
     замененного оборудования
     к количеству установленного
     оборудования

     Количество замененного        ед.       0       0       0          14                  0
     оборудования

     Общее количество              ед.     492     492     491         491                490    
     установленного оборудования
----------------------------------------------------------------------------------------------------
     (Таблица     дополнена     -     Решение    Думы    г.    Тамбова
от 24.09.2014 г. N 1373)

                  КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

     Программа реализуется  на территории муниципального образования -
город Тамбов.
     Координатором  Программы  является   комитет   градостроительства
администрации города Тамбова
     Для  оценки  эффективности  реализации   Программы   предусмотрен
ежегодный мониторинг, осуществляемый координатором Программы.
     По результатам мониторинга администрация города Тамбова ежегодно,
не позднее 31 марта, представляет в Тамбовскую городскую Думу отчет за
истекший год.

Информация по документу
Читайте также