Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 18.09.2014 № 1106АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.09.2014 г. Тамбов N 1106 О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013-2020 годы Администрация области постановляет: 1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013-2020 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 N 447 (в редакции от 30.06.2014), следующие изменения: 1.1. в паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- Объемы и источники Всего: 132408028,9 тыс. руб., из них: финансирования средства федерального бюджета по Программы предварительной оценке: 2169977,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.); привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации; средства бюджета области по предварительной оценке: 40665580,0 тыс. руб.<*> (с 2013 по 2020 гг.); средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 81694821,9 тыс. руб.<*> (с 2013 по 2020 гг.); средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 7877650,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.); Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи": всего: 288667,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации": всего: 11230352,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства": всего: 1431500,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка": всего: 284885,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей": всего: 979421,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям": всего: 461909,2 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения": всего: 861833,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях": всего: 2928864,2 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении": всего: 345935,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области": всего: 110960329,9 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы": всего: 263430,9 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.) ---------------------------------------------------------------------- в разделе 1 "Общая характеристика сферы реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013-2020 годы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" в абзаце первом слова "Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года, утвержденной Законом области от 29.04.2009 N 512-З" заменить словами "Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года, утвержденной Законом области от 04.12.2013 N 347-З"; в разделе 2 "Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы" абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: "Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 294;"; раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной Программы" изложить в следующей редакции: "6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области, федерального бюджета и внебюджетных источников. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается законом Тамбовской области о бюджете области на очередной финансовый год и плановый период. Объем финансирования Программы на период 2013-2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 40665580,0 тыс. рублей (30,7%), федерального бюджета - 2169977,0 тыс. рублей (1,6%), обязательного медицинского страхования - 81694821,9 тыс. рублей (61,7%). Предусмотрено финансирование Программы из внебюджетных источников в объеме 7877650,0 тыс. рублей (6,0%). Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый период. Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за счет средств бюджета Тамбовской области с указанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихся соисполнителями Программы, за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию Программы, представлена соответственно в приложениях N 13, 14."; 1.2. в приложении N 2 "Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" к Программе: в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- Объемы Всего: 11230352,1 тыс. руб., из них: финансирования средства федерального бюджета (предварительная Подпрограммы оценка): 541572,4 тыс. руб., из них: 2013 г. - 245258,1 тыс. руб.; 2014 г. - 208621,7 тыс. руб.; 2015 г. - 41566,5 тыс. руб.; 2016 г. - 41566,5 тыс. руб.; 2017 г. - 1139,9 тыс. руб.; 2018 г. - 1139,9 тыс. руб.; 2019 г. - 1139,9 тыс. руб.; 2020 г. - 1139,9 тыс. руб.; средства бюджета области: 10732799,7 тыс. руб., из них: 2013 г. - 1171902,8 тыс. руб.; 2014 г. - 1293668,1 тыс. руб.; 2015 г. - 1260301,2 тыс. руб.; 2016 г. - 1203112,4 тыс. руб.; 2017 г. - 1317667,7 тыс. руб.; 2018 г. - 1396007,7 тыс. руб.; 2019 г. - 1479048,7 тыс. руб.; 2020 г. - 1567071,1 тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- раздел 3 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета области. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается законом Тамбовской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Объем финансирования Подпрограммы за счет федерального бюджета составляет 541572,4 тыс. рублей (4,8%), средств бюджета области - 10688779,7 тыс. рублей (95,2%). Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый период. Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы и прогнозной оценке расходов федерального бюджета и бюджета области представлена в приложениях N 13, 14 к государственной программе Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013-2020 годы."; 1.3. в приложении N 4 "Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" к Программе: в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб." изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- Объемы и Общие затраты на реализацию Подпрограммы в источники 2013-2020 гг. за счет финансирования из финансирования федерального бюджета и бюджета области - 284885,0 Подпрограммы, тыс. рублей: тыс. руб. 2013 год - 171460,1 тыс. рублей; 2014 год - 84923,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 6660,9 тыс. рублей; 2018 год - 6973,9 тыс. рублей; 2019 год - 7280,7 тыс. рублей; 2020 год - 7586,4 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 18265,0 тыс. рублей: 2013 год - 10887,9 тыс. рублей; 2014 год - 7377,1 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; (Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации); бюджет Тамбовской области - 266620,0 тыс. рублей: 2013 год - 160572,2 тыс. рублей; 2014 год - 77545,9 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 6660,9 тыс. рублей; 2018 год - 6973,9 тыс. рублей; 2019 год - 7280,7 тыс. рублей; 2020 год - 7586,4 тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------- 1.4. в приложении N 7 "Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" к Программе: в паспорте Подпрограммы позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- Целевые Обеспеченность врачами, средним медицинским индикаторы и персоналом; показатели обеспеченность сельского населения врачами, средним Подпрограммы медицинским персоналом; соотношение врачей и среднего медицинского персонала; обеспеченность врачами клинических специальностей; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций физическими лицами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, врачами, средним медицинским персоналом; количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, в том числе повышение квалификации (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России), профессиональную переподготовку (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России); количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, в том числе в интернатуре (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России), в ординатуре (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России); количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования, в том числе повышение квалификации (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России), профессиональную переподготовку (из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России); число лиц, направленных на целевую подготовку по программам: высшего профессионального образования; среднего профессионального образования; послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования; доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области, в том числе врачей и средних медицинских работников; доля врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Тамбовской области; доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Тамбовской области; доля аккредитованных специалистов; число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Тамбовской области; доля медицинских и фармацевтических организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками; соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, к средней заработной плате по экономике Тамбовской области; соотношение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала медицинских организаций Тамбовской области к средней заработной плате по экономике Тамбовской области; соотношение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций Тамбовской области к средней заработной плате по экономике Тамбовской области; дефицит специалистов в медицинских организациях области: врачей (в том числе в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, в стационарных учреждениях); среднего медицинского персонала (в том числе в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, в стационарных учреждениях); доля специалистов, получивших жилье, из нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе врачей и среднего медицинского персонала ---------------------------------------------------------------------- в разделе 2 "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы": в мероприятии 4 "Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи" абзац третий изложить в следующей редакции: "осуществление ежемесячной социальной выплаты студентам, интернам, ординаторам медицинских высших учебных заведений, обучающимся за счет средств федерального бюджета по целевым направлениям для нужд Тамбовской области;"; 1.5. в приложении N 8 "Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" к Программе: в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб." изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- Объемы Всего: 2928864,2 тыс. руб., из них: финансирования средства бюджета области по предварительной Подпрограммы, оценке 1388734,5 тыс. руб., из них: тыс. руб. 2013 г. - 187752,4 тыс. руб., 2014 г. - 180200,6 тыс. руб., 2015 г. - 70173,0 тыс. руб., 2016 г. - 70173,0 тыс. руб., 2017 г. - 205813,5 тыс. руб., 2018 г. - 214971,9 тыс. руб., 2019 г. - 224679,8 тыс. руб., 2020 г. - 234970,3 тыс. руб.; средства федерального бюджета по предварительной оценке 1540129,7 тыс. руб., из них: 2013 г. - 369809,6 тыс. руб., 2014 г. - 362672,7 тыс. руб., 2015 г. - 134607,9 тыс. руб., 2016 г. - 134607,9 тыс. руб., 2017 г. - 134607,9 тыс. руб., 2018 г. - 134607,9 тыс. руб., 2019 г. - 134607,9 тыс. руб., 2020 г. - 134607,9 тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- в разделе 1 "Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" в абзаце тридцать девятом слова "в рамках финансирования подпрограммы "Здоровое поколение" областной целевой программы "Дети Тамбовщины"" заменить словами "за счет средств бюджета Тамбовской области"; раздел 3 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также средств, полученных из иных источников. Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 2928864,2 тыс. рублей, в том числе 1540129,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (52,6%), 1388734,5 тыс. рублей за счет средств бюджета области (47,4%). Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период. Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2020 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также средств, полученных из других источников, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, представлена соответственно в приложениях N 13, 14 к Программе."; 1.6. в приложении N 12 "Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013-2020 годы, подпрограмм Программы и их значения" к Программе в разделе 1 "Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" подраздел 1.2 "Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, раннее выявление лиц, инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению; 1.7. приложение N 13 "Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013-2020 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению; 1.8. приложение N 14 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru). Первый зам. главы администрации области А.Я.Дубовик ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к постановлению администрации области от 18.09.2014 N 1106 Изменения в Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013-2020 годы, подпрограмм Программы и их значения ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Показатель | Единица | Значения показателей п/п | (индикатор) | измерения |-------------------------------------------------------------- | (наименование) | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Программы, | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | подпрограммы | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, раннее выявление лиц, инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С 1.2.1. Охват процент 88,0 89,0 90,3 91,9 92,4 93,1 94,6 94,5 95,0 иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки 1.2.2. Охват процент 97,5 97,7 97,7 97,8 97,8 97,9 97,9 98,0 98,0 иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки 1.2.3. Охват процент 98,8 99,0 99,1 99,2 99,2 99,3 99,3 99,4 99,5 иммунизацией населения против кори в декретированные сроки 1.2.4. Охват процент 98,1 98,1 98,2 98,3 98,3 98,4 98,4 98,5 98,5 иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки 1.2.5. Охват процент 99,4 99,4 99,4 99,4 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки 1.2.6. Заболеваемость на 1 млн. 25,0 13,9 9,0 5,0 0 0 0 0 0 корью населения 1.2.7. Заболеваемость на 100 тыс. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 краснухой населения 1.2.8. Заболеваемость на 100 тыс. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 эпидемическим населения паротитом 1.2.9. Заболеваемость на 100 тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 дифтерией населения 1.2.10. Заболеваемость на 100 тыс. 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 острым вирусным населения гепатитом B 1.2.11. Доля ВИЧ- процент 75,0 77,0 79,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к постановлению администрации области от 18.09.2014 N 1106 ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013-2020 годы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Наименование |Ответственный | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей в т. ч. п/п | подпрограммы, |исполнитель, |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | основного |соисполнители | наименование | единица | год | значение | по годам, | федераль- | областной | местный | внебюд- | мероприятия, | | | изме- | реали-| (по годам | всего | ный | бюджет | бюджет | жетные | мероприятия | | | рения | зации | реализации | | бюджет | | | средства | | | | | | мероприятия) | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" 1.1. Мероприятия, Управление Количество единиц 2013 1450 2769,5 0,0 2769,5 0,0 0,0 направленные на здравоохра- проведенных развитие системы нения мероприятий 2014 1480 2234,0 0,0 2234,0 0,0 0,0 медицинской области профилактики 2015 1480 2234,0 0,0 2234,0 0,0 0,0 неинфекционных заболеваний и 2016 1480 2234,0 0,0 2234,0 0,0 0,0 формирование здорового образа 2017 1550 2368,0 0,0 2368,0 0,0 0,0 жизни у населения Тамбовской области, 2018 1650 2510,1 0,0 2510,1 0,0 0,0 в том числе снижение 2019 1750 2660,7 0,0 2660,7 0,0 0,0 распространенности наиболее значимых 2020 1850 2820,4 0,0 2820,4 0,0 0,0 факторов риска 1.2. Оказание Управление Количество человек 2013 20543 10030,3 0,0 10030,3 0,0 0,0 профилактической здравоохра- пациентов, медицинской нения получивших 2014 34240 11685,1 0,0 11685,1 0,0 0,0 помощи по области медицинскую профилям помощь 2015 34240 13449,7 0,0 13449,7 0,0 0,0 "Спортивная медицина", 2016 34240 14380,0 0,0 14380,0 0,0 0,0 "Профпатология" 2017 34240 15333,5 0,0 15333,5 0,0 0,0 2018 34240 16157,4 0,0 16157,4 0,0 0,0 2019 34240 17126,9 0,0 17126,9 0,0 0,0 2020 34240 18154,5 0,0 18154,5 0,0 0,0 1.3. Мероприятия, Управление Число больных на 100 2013 6,7 4344,3 0,0 4344,3 0,0 0,0 направленные на здравоохра- наркоманией, наркологи- формирование нения находящихся в ческих 2014 7,7 50136,1 36017,3 14118,8 0,0 0,0 здорового образа области ремиссии от 1 больных жизни, включая года до 2-х лет среднего- 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 сокращение дового потребления контин- 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 алкоголя и табака гента 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.4. Мероприятия, Управление Количество человек 2013 18752 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 направленные на здравоохра- обследованных раннее выявление нения граждан 2014 18800 1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 потребителей области психоактивных 2015 18900 1250,0 0,0 1250,0 0,0 0,0 веществ и оказание медицинской 2016 19000 1311,3 0,0 1311,3 0,0 0,0 помощи наркологическим 2017 19100 1374,2 0,0 1374,2 0,0 0,0 больным 2018 19200 1438,8 0,0 1438,8 0,0 0,0 2019 19300 1502,0 0,0 1502,0 0,0 0,0 2020 19500 1565,2 0,0 1565,2 0,0 0,0 1.5. Мероприятия по Управление Охват процент 2013 96 8470,0 0,0 8470,0 0,0 0,0 иммунизации здравоохра- профилактичес- населения в рамках нения кими 2014 96 7500,0 0,0 7500,0 0,0 0,0 национального области прививками календаря 2015 96 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 профилактических прививок 2016 96 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 96 8300,0 0,0 8300,0 0,0 0,0 2018 96 8690,0 0,0 8690,0 0,0 0,0 2019 96 9072,6 0,0 9072,6 0,0 0,0 2020 96 9453,6 0,0 9453,6 0,0 0,0 1.6. Организация Управление Количество единиц 2013 2000 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 проведения здравоохра- обработанных мероприятий по нения очагов 2014 2000 2144,7 0,0 2144,7 0,0 0,0 заключительной области дезинфекции, 2015 2000 2144,7 0,0 2144,7 0,0 0,0 дезинсекции, дератизации 2016 2000 2144,7 0,0 2144,7 0,0 0,0 2017 2000 2273,4 0,0 2273,4 0,0 0,0 2018 2000 2409,8 0,0 2409,8 0,0 0,0 2019 2000 2554,3 0,0 2554,3 0,0 0,0 2020 2000 2706,6 0,0 2706,6 0,0 0,0 1.7. Мероприятия по Управление Количество человек 2013 25 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 профилактике здравоохра- детей, рож- инфицирования нения денных ВИЧ- 2014 25 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 вирусом области инфицированны- иммунодефицита ми матерями, 2015 25 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 человека обеспеченных искусственным 2016 25 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 питанием 2017 25 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 2018 25 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 2019 25 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 2020 25 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 1.8. Централизованные Управление Доля процент 2013 95 502,3 0,0 502,3 0,0 0,0 закупки основных здравоохра- учреждений средств для нения здравоохра- 2014 96 15930,3 0,0 15930,3 0,0 0,0 областных области нения государственных оснащенных в 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 учреждений соответствии с здравоохранения утвержденными 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 стандартами 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Итого по 2013 28866,4 0,0 28866,4 0,0 0,0 Подпрограмме: 2014 91280,2 36017,3 55262,9 0,0 0,0 2015 19228,4 0,0 19228,4 0,0 0,0 2016 20220,0 0,0 20220,0 0,0 0,0 2017 29799,1 0,0 29799,1 0,0 0,0 2018 31356,1 0,0 31356,1 0,0 0,0 2019 33066,5 0,0 33066,5 0,0 0,0 2020 34850,3 0,0 34850,3 0,0 0,0 Всего по 2013- 288667,0 36017,3 252649,7 0,0 0,0 Подпрограмме: 2020 2. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 2.1. Мероприятия по Управление Доля ВИЧ- процент 2013 77,0 50480,3 45980,3 4500,0 0,0 0,0 профилактике, здравоохра- инфицированных выявлению, нения лиц, 2014 79,0 51028,2 46528,2 4500,0 0,0 0,0 организации области состоящих на мониторинга и диспансерном 2015 80,0 41566,5 41566,5 0,0 0,0 0,0 лечения лиц, учете, от числа инфицированных выявленных 2016 81,0 41566,5 41566,5 0,0 0,0 0,0 вирусом иммунодефицита 2017 82,0 5639,9 1139,9 4500,0 0,0 0,0 человека 2018 83,0 5639,9 1139,9 4500,0 0,0 0,0 2019 84,0 5639,9 1139,9 4500,0 0,0 0,0 2020 85,0 5639,9 1139,9 4500,0 0,0 0,0 2.2. Укрепление Управление Доля процент 2013 95 307583,7 193934,6 113649,1 0,0 0,0 материально- здравоохра- учреждений технической базы нения здравоохранения 2014 96 48402,3 0,0 48402,3 0,0 0,0 областных области, области, <*> государственных управление оказывающих учреждений инвестиций специализирован- 2015 97 278040,1 0,0 278040,1 0,0 0,0 здравоохранения области ную <*> медицинскую помощь, 2016 98 94668,2 0,0 94668,2 0,0 0,0 оснащенных в соответствии с 2017 99 126874,1 0,0 126874,1 0,0 0,0 утвержденными стандартами от 2018 100 134756,5 0,0 134756,5 0,0 0,0 общего количества 2019 100 143111,9 0,0 143111,9 0,0 0,0 таких учреждений 2020 100 151968,6 0,0 151968,6 0,0 0,0 2.3. Мероприятия, Управление Удельный вес процент 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 направленные на здравоохра- больных совершенствование нения злокачественны- 2014 50,5 5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 медицинской области, ми помощи больным с управление новообразования- 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 онкологическими инвестиций ми, состоящих заболеваниями области на учете с 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 момента установления 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 диагноза 5 лет и более 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.4. Мероприятия, Управление Доля процент 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 направленные на здравоохра- абациллирован- обследование нения ных больных 2014 52,0 3600,0 0,0 3600,0 0,0 0,0 населения с целью области, туберкулезом от выявления управление числа больных 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 туберкулеза, лечения инвестиций туберкулезом с больных области бактериовыделе- 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 туберкулезом, нием профилактические 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 мероприятия 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление Охват процент 2013 100 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0 образования дополнительным и науки питанием 2014 100 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 области обучающихся школы- 2015 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 интерната 2016 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.5. Обеспечение Управление Смертность от на 1000 2013 16,1 561929,5 0,0 561929,5 0,0 0,0 деятельности здравоохра- всех причин населения (оказание услуг) нения 2014 16,0 654119,0 0,0 654119,0 0,0 0,0 областных области государственных 2015 15,9 766148,4 0,0 766148,4 0,0 0,0 учреждений, оказывающих 2016 15,8 879203,8 0,0 879203,8 0,0 0,0 специализированную медицинскую 2017 15,7 944018,8 0,0 944018,8 0,0 0,0 помощь 2018 15,6 1000660,0 0,0 1000660,0 0,0 0,0 2019 15,5 1060700,0 0,0 1060700,0 0,0 0,0 2020 15,4 1124341,5 0,0 1124341,5 0,0 0,0 2.6. Совершенствование Управление Количество единиц 2013 110 12000,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 системы оказания здравоохра- проведенных медицинской нения тромболизисов 2014 100 10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 помощи больным области сосудистыми 2015 100 12000,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 заболеваниями 2016 100 12000,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 2017 100 12000,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 2018 100 12000,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 2019 100 12000,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 2020 100 12000,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 2.7. Финансовое Управление Доля расходов на процент 2013 4,4 294211,5 0,0 294211,5 0,0 0,0 обеспечение скорой здравоохра- оказание скорой медицинской помощи нения медицинской 2014 4,8 306507,2 0,0 306507,2 0,0 0,0 (за исключением области помощи вне специализированной) медицинских 2015 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <*> организаций от всех расходов на 2016 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 территориальную программу 2017 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 государственных гарантий 2018 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.8. Финансовое 2013 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обеспечение дополнительных 2014 4,8 3443,5 0,0 3443,5 0,0 0,0 видов и условий оказания 2015 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 медицинской помощи, не 2016 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 установленных базовой 2017 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 программой обязательного 2018 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 медицинского страхования в 2019 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 части финансового обеспечения 2020 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 скорой медицинской помощи <**> 2.9. Совершенствование 2013 4,4 0,0 0,0 13062,8 0,0 0,0 оказания скорой, в том числе скорой 2014 4,8 3443,5 0,0 14466,0 0,0 0,0 специализированной, медицинской 2015 5,4 0,0 0,0 14766,6 0,0 0,0 помощи, медицинской 2016 5,3 0,0 0,0 15186,3 0,0 0,0 эвакуации 2017 5,3 0,0 0,0 16097,5 0,0 0,0 2018 5,3 0,0 0,0 17063,3 0,0 0,0 2019 5,3 0,0 0,0 18087,1 0,0 0,0 2020 5,3 0,0 0,0 19172,4 0,0 0,0 2.9.1. Финансовое Управление Больничная процент 2013 4,4 13062,8 0,0 7135,2 0,0 0,0 обеспечение здравоохра- летальность деятельности нения 2014 4,8 14466,0 0,0 8291,2 0,0 0,0 санитарно- области авиационной 2015 5,4 14766,6 0,0 8384,6 0,0 0,0 медицинской помощи 2016 5,3 15186,3 0,0 8384,6 0,0 0,0 2017 5,3 16097,5 0,0 8887,7 0,0 0,0 2018 5,3 17063,3 0,0 9420,9 0,0 0,0 2019 5,3 18087,1 0,0 9986,2 0,0 0,0 2020 5,3 19172,4 0,0 10585,4 0,0 0,0 2.9.2. Обеспечение Управление Обеспечение процент 2013 100 5927,6 0,0 5927,6 0,0 0,0 деятельности здравоохра- готовности областной службы нения службы 2014 100 6174,8 0,0 6174,8 0,0 0,0 медицины области медицины катастроф катастроф для 2015 100 6382,0 0,0 6382,0 0,0 0,0 выезда при возникновении 2016 100 6801,7 0,0 6801,7 0,0 0,0 чрезвычайных ситуаций 2017 100 7209,8 0,0 7209,8 0,0 0,0 2018 100 7642,4 0,0 7642,4 0,0 0,0 2019 100 8100,9 0,0 8100,9 0,0 0,0 2020 100 8587,0 0,0 8587,0 0,0 0,0 2.10. Централизованные Управление Количество единиц 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 закупки основных здравоохра- санитарного средств для нения автотранс- 2014 20 40761,1 0,0 40761,1 0,0 0,0 областных области порта государственных 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 учреждений здравоохранения 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.11. Совершенствование Управление Смертность от на 100 тыс. 2013 21,2 9179,0 0,0 9179,0 0,0 0,0 организации здравоохра- дорожно- населения медицинской нения транспортных 2014 20,0 191968,7 158724,0 33244,7 0,0 0,0 помощи области происшествий пострадавшим при 2015 19,0 11937,2 0,0 11937,2 0,0 0,0 дорожно- транспортных 2016 18,0 11937,2 0,0 11937,2 0,0 0,0 происшествиях 2017 17,0 12653,4 0,0 12653,4 0,0 0,0 2018 16,0 13412,6 0,0 13412,6 0,0 0,0 2019 15,0 14217,4 0,0 14217,4 0,0 0,0 2020 14,0 15070,4 0,0 15070,4 0,0 0,0 2.12. Развитие службы Управление Обеспеченность процент 2013 100 74493,3 0,0 74493,3 0,0 0,0 крови здравоохра- потребности нения в препаратах и 2014 100 75955,7 0,0 75955,7 0,0 0,0 области компонентах крови 2015 100 82675,3 0,0 82675,3 0,0 0,0 областных государственных 2016 100 88681,6 0,0 88681,6 0,0 0,0 учреждений здравоохранения 2017 100 94002,5 0,0 94002,5 0,0 0,0 2018 100 99642,6 0,0 99642,6 0,0 0,0 2019 100 105621,2 0,0 105621,2 0,0 0,0 2020 3025 111958,5 0,0 111958,5 0,0 0,0 2.13. Мероприятия по Управление Количество человек 2013 3025 17367,0 5343,2 12023,8 0,0 0,0 оказанию здравоохра- пациентов, высокотехнологич- нения которым 2014 3114 18548,1 3369,5 15178,6 0,0 0,0 ных видов области оказана медицинской высокотехноло- 2015 3200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 помощи гичная медицинская 2016 3300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 помощь 2017 3400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 3500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 3600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 3700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.14. Обеспечение Управление Количество единиц 2013 272500 76153,8 0,0 76153,8 0,0 0,0 деятельности здравоохра- проведенных областных нения исследований 2014 270000 78140,0 0,0 78140,0 0,0 0,0 государственных области учреждений, 2015 270000 94733,6 0,0 94733,6 0,0 0,0 предоставляющих государственные 2016 270000 101435,3 0,0 101435,3 0,0 0,0 услуги по патологоанатоми- 2017 270000 107521,4 0,0 107521,4 0,0 0,0 ческим исследованиям и 2018 270000 113972,7 0,0 113972,7 0,0 0,0 судебно- медицинской 2019 270000 120811,1 0,0 120811,1 0,0 0,0 экспертизы 2020 270000 128059,7 0,0 128059,7 0,0 0,0 Итого по 2013 1417160,9 245258,1 1171902,8 0,0 0,0 Подпрограмме: 2014 1502289,8 208621,7 1293668,1 0,0 0,0 2015 1301867,7 41566,5 1260301,2 0,0 0,0 2016 1244678,9 41566,5 1203112,4 0,0 0,0 2017 1318807,6 1139,9 1317667,7 0,0 0,0 2018 1397147,6 1139,9 1396007,7 0,0 0,0 2019 1480188,6 1139,9 1479048,7 0,0 0,0 2020 1568211,0 1139,9 1567071,1 0,0 0,0 Всего по 2013- 11230352,1 541572,4 10688779,7 0,0 0,0 Подпрограмме: 2020 __________ <*> расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов: 2014 г. - 20000 тыс. руб.; 2015 г. - 178287,5 тыс. руб.; <**> межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области 3. Подпрограмма государственной программы "Развитие государственно-частного партнерства" 3.1. Реализация Управление Увеличение процент 2013 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 инвестиционного здравоохра- удельного веса проекта "Создание нения больных 2014 47,6 200000,0 0,0 0,0 0,0 200000,0 центра области злокачествен- позитронно- ными ново- 2015 48,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 эмиссионной и образованиями, компьютерной состоящих на 2016 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 томографии в учете с Тамбовской момента 2017 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 области" установления диагноза 5 лет 2018 49,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 и более 2019 50,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 50,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2. Реализация Управление Количество человек 2013 142 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 инвестиционного здравоохра- больных, проекта "Развитие нения получающих 2014 156 141500,0 0,0 0,0 0,0 141500,0 гемодиализной области процедуру службы" гемодиализа 2015 172 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 182 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 192 35000,0 0,0 0,0 0,0 35000,0 2018 202 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 212 20000,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 2020 222 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.3. Строительство Управление Снижение на 2013 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 хирургического здравоохра- смертности от 100 тыс. корпуса ГБУЗ нения туберкулеза населения 2014 6,4 167000,0 0,0 0,0 0,0 167000,0 "Тамбовский области областной 2015 6,3 220000,0 0,0 0,0 0,0 220000,0 клинический противотуберкулез- 2016 6,2 224000,0 0,0 0,0 0,0 224000,0 ный диспансер" 2017 6,1 224000,0 0,0 0,0 0,0 224000,0 2018 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.4. Реализация Управление Увеличение процент 2013 84,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 проекта "Новая здравоохра- доли выездов скорая помощь" нения бригад скорой 2014 86,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 области медицинской помощи со 2015 88,0 24000,0 0,0 0,0 0,0 24000,0 временем доезда до 2016 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 больного менее 0,0 20 минут 2017 92,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 94,0 16500,0 0,0 0,0 0,0 16500,0 2019 94,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 2020 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7500,0 3.5. Реализация Управление Увеличение процент 2013 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 инвестиционного здравоохра- доли проекта по нения учреждений, 2014 35,0 60700,0 0,0 0,0 0,0 60700,0 организации области осуществляющих централизованного централизован- 2015 56,0 30300,0 0,0 0,0 0,0 30300,0 вывоза и ный вывоз и обезвреживания обезвреживание 2016 66,0 14500,0 0,0 0,0 0,0 14500,0 медицинских медицинских отходов отходов 2017 72,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 6500,0 2018 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.6. Передача на Управление Увеличение процент 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 аутсорсинг услуг здравоохра- доли по организации нения учреждений, 2014 30,0 12000,0 0,0 0,0 0,0 12000,0 горячего области передавших на лечебного питания аутсорсинг 2015 40,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 в учреждениях функции, не здравоохранения связанные с 2016 50,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 области оказанием медицинской 2017 60,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 помощи 2018 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Итого по 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подпрограмме 2014 581200,0 0,0 0,0 0,0 581200,0 2015 282300,0 0,0 0,0 0,0 282300,0 2016 248500,0 0,0 0,0 0,0 248500,0 2017 275500,0 0,0 0,0 0,0 275500,0 2018 16500,0 0,0 0,0 0,0 16500,0 2019 27500,0 0,0 0,0 0,0 27500,0 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего по 2013- 1431500,0 0,0 0,0 0,0 1431500,0 Подпрограмме 2020 4. Подпрограмма государственной программы "Охрана здоровья матери и ребенка" 4.1. Укрепление Управление Материнская на 100 тысяч 2013 9,6 2683,9 0,0 2683,9 0,0 0,0 материально- здравоохра- смертность родившихся технической базы нения живыми 2014 9,6 8350,8 0,0 8350,8 0,0 0,0 учреждений области службы детства и 2015 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 родовспоможения 2016 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.2. Выхаживание Управление Увеличение промилле 2013 831,2 9356,2 3433,0 5923,2 0,0 0,0 новорожденных здравоохра- выживаемости детей с нения новорожденных 2014 833,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 экстремально области детей с низкой и очень экстремально 2015 835,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 низкой массой тела низкой и очень низкой массой 2016 838,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 тела 2017 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 845,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 847,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 849,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.3. Мероприятия по Управление Доля процент 2013 80,9 4769,6 3769,6 1000,0 0,0 0,0 пренатальной здравоохра- обследованных (дородовой) нения беременных 2014 81 5140,5 3933,4 1207,1 0,0 0,0 диагностике области женщин по новому 2015 82 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 алгоритму проведения 2016 83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 комплексной пренатальной 2017 84 1153,2 0,0 1153,2 0,0 0,0 (дородовой) диагностики 2018 85 1207,4 0,0 1207,4 0,0 0,0 нарушений развития ребенка 2019 86 1260,5 0,0 1260,5 0,0 0,0 от числа поставленных на 2020 87 1313,4 0,0 1313,4 0,0 0,0 учет в первый триместр беременности 4.4. Создание объектов Управление Снижение на 1000 2013 1,3 147084,1 0,0 147084,1 0,0 0,0 социальной, здравоохра- ранней новорожденных <*> <*> коммунальной нения неонатальной инфраструктуры и области, смертности 2014 1,3 63106,7 0,0 63106,7 0,0 0,0 объектов управление <**> <**> общегражданского инвестиций назначения области 2015 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (хирургический корпус) 2016 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.5. Закупка Управление Охват процент 2013 99,9 3966,3 3685,3 281,0 0,0 0,0 оборудования и здравоохра- неонатальным расходных нения скринингом 2014 99,9 3625,0 3443,7 181,3 0,0 0,0 материалов для области неонатального и 2015 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 аудиологического скрининга в 2016 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 учреждениях государственной 2017 99,9 340,8 0,0 340,8 0,0 0,0 системы здравоохранения 2018 99,9 356,8 0,0 356,8 0,0 0,0 2019 99,9 372,5 0,0 372,5 0,0 0,0 2020 99,9 388,1 0,0 388,1 0,0 0,0 Охват процент 2013 97,4 аудиологичес- ким 2014 97,4 скринингом 2015 97,4 2016 97,4 2017 97,4 2018 97,7 2019 97,7 2020 97,9 4.6. Обеспечение Управление Снижение 100 тысяч 2013 5,9 3600,0 0,0 3600,0 0,0 0,0 лекарственными здравоохра- смертности населения препаратами, нения детей 0-17 лет соответствую- 2014 5,9 4700,0 0,0 4700,0 0,0 0,0 изделиями области щего возраста медицинского 2015 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 назначения отдельных 2016 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 категорий граждан 2017 5,6 5166,9 0,0 5166,9 0,0 0,0 2018 5,5 5409,7 0,0 5409,7 0,0 0,0 2019 5,4 5647,7 0,0 5647,7 0,0 0,0 2020 5,3 5884,9 0,0 5884,9 0,0 0,0 Итого по 2013 171460,1 10887,9 160572,2 0,0 0,0 Подпрограмме: 2014 84923,0 7377,1 77545,9 0,0 0,0 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 6660,9 0,0 6660,9 0,0 0,0 2018 6973,9 0,0 6973,9 0,0 0,0 2019 7280,7 0,0 7280,7 0,0 0,0 2020 7586,4 0,0 7586,4 0,0 0,0 Всего по 2013- 284885,0 18265,0 266620,0 0,0 0,0 Подпрограмме: 2020 __________ <*> расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области "Дети Тамбовщины" подпрограмма "Здоровое поколение"; <**> расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 5. Подпрограмма государственной программы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" 5.1. Обеспечение Управление Количество человек 2013 34477 45050,5 0,0 45050,5 0,0 0,0 деятельности здраво- пролеченных областного охранения пациентов 2014 50000 63249,8 0,0 63249,8 0,0 0,0 государственного области учреждения, 2015 60000 51365,5 0,0 51365,5 0,0 0,0 оказывающего помощь по 2016 80000 56094,4 0,0 56094,4 0,0 0,0 медицинской реабилитации 2017 95000 60716,7 0,0 60716,7 0,0 0,0 детей 2018 110000 64359,7 0,0 64359,7 0,0 0,0 2019 125000 68221,3 0,0 68221,3 0,0 0,0 2020 140000 72314,5 0,0 72314,5 0,0 0,0 5.2. Организация Управление Охват процент 2013 4,0 24193,0 0,0 24193,0 0,0 0,0 реабилитационной здравоохра- реабилита- помощи больным нения ционной 2014 6,0 24193,0 0,0 24193,0 0,0 0,0 после получения области медицинской специализированно- помощью 2015 9,0 24193,0 0,0 24193,0 0,0 0,0 го лечения в пациентов санаторно- от числа 2016 12,0 25378,5 0,0 25378,5 0,0 0,0 курортных нуждающихся организациях 2017 15,0 26596,6 0,0 26596,6 0,0 0,0 2018 17,0 27846,7 0,0 27846,7 0,0 0,0 2019 21,0 29071,9 0,0 29071,9 0,0 0,0 2020 25,0 30292,9 0,0 30292,9 0,0 0,0 5.3. Обеспечение Управление Охват процент 2013 9,0 28896,2 0,0 28896,2 0,0 0,0 деятельности здравоохра- санаторно- областных нения курортным 2014 13,0 31098,9 0,0 31098,9 0,0 0,0 государственных области лечением учреждений, детского 2015 17,0 32166,9 0,0 32166,9 0,0 0,0 оказывающих населения государственные 2016 21,0 35146,1 0,0 35146,1 0,0 0,0 услуги по предоставлению 2017 26,0 37254,9 0,0 37254,9 0,0 0,0 санаторного лечения детскому 2018 31,0 35490,1 0,0 35490,1 0,0 0,0 населению области 2019 36,0 41859,6 0,0 41859,6 0,0 0,0 2020 45,0 44371,1 0,0 44371,1 0,0 0,0 Итого по 2013 98139,7 0,0 98139,7 0,0 0,0 Подпрограмме 2014 118541,7 0,0 118541,7 0,0 0,0 2015 107725,4 0,0 107725,4 0,0 0,0 2016 116619,0 0,0 116619,0 0,0 0,0 2017 124568,2 0,0 124568,2 0,0 0,0 2018 127696,5 0,0 127696,5 0,0 0,0 2019 139152,8 0,0 139152,8 0,0 0,0 2020 146978,5 0,0 146978,5 0,0 0,0 Всего по 2013- 979421,8 0,0 979421,8 0,0 0,0 Подпрограмме: 2020 6. Подпрограмма государственной программы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" 6.1. Обеспечение Управление Количество к/дни 2013 222428 89308,2 0,0 89308,2 0,0 0,0 деятельности здравоохра- проведенных областных нения пациентами 2014 98127 55124,6 0,0 55124,6 0,0 0,0 государственных области койко-дней учреждений, 2015 118765 47659,4 0,0 47659,4 0,0 0,0 оказывающих государственные 2016 121831 47864,7 0,0 47864,7 0,0 0,0 услуги по паллиативной 2017 124000 50736,6 0,0 50736,6 0,0 0,0 помощи 2018 127000 53780,0 0,0 53780,0 0,0 0,0 2019 130000 57007,6 0,0 57007,6 0,0 0,0 2020 133000 60428,1 0,0 60428,1 0,0 0,0 Итого по 2013 89308,2 0,0 89308,2 0,0 0,0 Подпрограмме: 2014 55124,6 0,0 55124,6 0,0 0,0 2015 47659,4 0,0 47659,4 0,0 0,0 2016 47864,7 0,0 47864,7 0,0 0,0 2017 50736,6 0,0 50736,6 0,0 0,0 2018 53780,0 0,0 53780,0 0,0 0,0 2019 57007,6 0,0 57007,6 0,0 0,0 2020 60428,1 0,0 60428,1 0,0 0,0 Всего по 2013- 461909,2 0,0 461909,2 0,0 0,0 Подпрограмме: 2020 7. Подпрограмма государственной программы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" 7.1. Формирование и Управление Количество человек 2013 834 29082,7 0,0 29082,7 0,0 0,0 развитие кадрового здравоохра- студентов, потенциала нения обучающихся 2014 865 33647,5 0,0 33647,5 0,0 0,0 Тамбовской области в рамках области целевой 2015 866 33647,5 0,0 33647,5 0,0 0,0 подготовки для нужд 2016 869 33647,5 0,0 33647,5 0,0 0,0 области 2017 868 35666,4 0,0 35666,4 0,0 0,0 2018 870 37806,3 0,0 37806,3 0,0 0,0 2019 870 40299,3 0,0 40299,3 0,0 0,0 2020 870 38504,8 0,0 42479,2 0,0 0,0 7.2. Повышение Управление Количество человек 2013 3930,0 1181,0 0,0 1181,0 0,0 0,0 квалификации и здравоохра- подготов- профессиональная нения ленных 2014 3970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 переподготовка области, специалистов медицинских управление по 2015 3932,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 специалистов образова- программам ния и науки дополнитель- 2016 3910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 области ного профессио- 2017 3962,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 нального образования 2018 3990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 4055,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 4120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.3. Проведение Управление Количество единиц 2013 2 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 конкурсов среди здравоохра- проведенных медицинских нения конкурсов 2014 3 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 работников области государственных 2015 8 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0 учреждений здравоохранения 2016 12 850,0 0,0 0,0 0,0 850,0 Тамбовской области 2017 16 1225,0 0,0 0,0 0,0 1225,0 2018 22 1475,0 0,0 0,0 0,0 1475,0 2019 30 1600,0 0,0 0,0 0,0 1600,0 2020 40 1800,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 7.4. Единовременные Управление Количество человек 2013 47 47000,0 0,0 23500,0 0,0 23500,0 выплаты и здравоохра- врачей, компенсации нения получивших 2014 80 80000,0 0,0 40000,0 0,0 40000,0 врачам- области единовре- специалистам при менную 2015 80 40000,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 трудоустройстве в компенсаци- областные онную 2016 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 государственные выплату учреждения 2017 60 60000,0 0,0 30000,0 0,0 30000,0 здравоохранения области 2018 60 60000,0 0,0 30000,0 0,0 30000,0 2019 40 40000,0 0,0 20000,0 0,0 20000,0 2020 40 40000,0 0,0 20000,0 0,0 20000,0 7.5. Ежемесячная Управление Количество человек 2013 4019,0 23024,1 0,0 23024,1 0,0 0,0 денежная выплата здравоохра- медицинских на обеспечение нения работников, 2014 4044,0 23111,1 0,0 23111,1 0,0 0,0 мер социальной области получающих поддержки социальную 2015 4044,0 23111,1 0,0 23111,1 0,0 0,0 отдельных поддержку в категорий граждан, виде 2016 4044,0 23111,1 0,0 23111,1 0,0 0,0 работающих в частичной сельской оплаты 2017 4044,0 24497,8 0,0 24497,8 0,0 0,0 местности и жилищно- рабочих поселках коммуналь- 2018 4044,0 25967,6 0,0 25967,6 0,0 0,0 ных услуг 2019 4044,0 27525,7 0,0 27525,7 0,0 0,0 2020 4044,0 29177,2 0,0 29177,2 0,0 0,0 Итого по 2013 100387,0 0,0 76787,8 0,0 23600,0 Подпрограмме: 2014 137008,6 0,0 96758,6 0,0 40250,0 2015 97308,6 0,0 96758,6 0,0 550,0 2016 57608,6 0,0 56758,6 0,0 850,0 2017 121389,2 0,0 90164,2 0,0 31225,0 2018 125248,9 0,0 93773,9 0,0 31475,0 2019 109425,0 0,0 87825,0 0,0 21600,0 2020 113456,4 0,0 91656,4 0,0 21800,0 Всего по 2013- 861833,1 0,0 690483,1 0,0 171350,0 Подпрограмме: 2020 8. Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" 8.1. Обеспечение Управление Удовлетворе- процент 2013 92,0 499021,9 341819,8 157202,1 0,0 0,0 лекарственными здравоохра- ние препаратами, нения потребности 2014 93,0 488982,9 340093,0 148889,9 0,0 0,0 изделиями области отдельных медицинского категорий 2015 94,0 149758,2 112028,2 37730,0 0,0 0,0 назначения граждан в отдельных необходимых 2016 94,5 149758,2 112028,2 37730,0 0,0 0,0 категорий лекарствен- граждан ных 2017 95,0 285398,7 112028,2 173370,5 0,0 0,0 препаратах и 2018 95,5 294557,1 112028,2 182528,9 0,0 0,0 медицинских изделиях, 2019 96,0 304265,0 112028,2 192236,8 0,0 0,0 а также специализи- 2020 96,5 314555,5 112028,2 202527,3 0,0 0,0 рованных продуктах лечебного питания для детей 8.2. Организация Управление Удовлетво- процент 2013 96,0 12949,8 12089,8 860,0 0,0 0,0 обеспечения лиц, здравоохра- рение спроса больных нения на лекар- 2014 96,0 6834,7 5974,7 860,0 0,0 0,0 гемофилией, области ственные муковисцидозом, препараты, 2015 97,0 6834,7 5974,7 860,0 0,0 0,0 гипофизарным предназначен- нанизмом, ные для 2016 97,0 6834,7 5974,7 860,0 0,0 0,0 болезнью Гоше, лечения злокачественными больных 2017 98,0 6834,7 5974,7 860,0 0,0 0,0 новообразованиями злокачествен- лимфоидной, ными 2018 98,0 6834,7 5974,7 860,0 0,0 0,0 кроветворной и новообразо- родственных им ваниями 2019 98,0 6834,7 5974,7 860,0 0,0 0,0 тканей, лимфоидной, рассеянным кроветворной 2020 98,0 6834,7 5974,7 860,0 0,0 0,0 склерозом, лиц и после родственных трансплантации им тканей, органов и (или) гемофилией, тканей муковисци- лекарственными дозом, препаратами гипофизар- ным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплан- тации органов и (или) тканей 8.3. Финансовое Управление Смертность на 100 2013 6,5 15900,0 15900,0 0,0 0,0 0,0 обеспечение здравоохра- от тыс. закупок нения туберкулеза населения 2014 6,4 16605,0 16605,0 0,0 0,0 0,0 антибактериальных области и 2015 6,3 16605,0 16605,0 0,0 0,0 0,0 противотуберкулез- ных лекарственных 2016 6,2 16605,0 16605,0 0,0 0,0 0,0 препаратов (второго ряда), 2017 6,1 16605,0 16605,0 0,0 0,0 0,0 применяемых при лечении больных 2018 6,0 16605,0 16605,0 0,0 0,0 0,0 туберкулезом с множественной 2019 5,9 16605,0 16605,0 0,0 0,0 0,0 лекарственной устойчивостью 2020 5,8 16605,0 16605,0 0,0 0,0 0,0 возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 8.4. Обеспечение Управление Обеспечение процент 2013 100,0 29690,3 0,0 29690,3 0,0 0,0 деятельности здравоохра- сохранности областных нения и 2014 100,0 30450,7 0,0 30450,7 0,0 0,0 государственных области материальных учреждений, ценностей на 2015 100,0 31583,0 0,0 31583,0 0,0 0,0 оказывающих фармацевти- государственные ческом 2016 100,0 31583,0 0,0 31583,0 0,0 0,0 услуги по складе обеспечению государствен- 2017 100,0 31583,0 0,0 31583,0 0,0 0,0 хранения ного материальных бюджетного 2018 100,0 31583,0 0,0 31583,0 0,0 0,0 ценностей на учреждения фармацевтическом здравоохра- 2019 100,0 31583,0 0,0 31583,0 0,0 0,0 складе нения "Медицинский 2020 100,0 31583,0 0,0 31583,0 0,0 0,0 центр мобилизаци- онных резервов "Резерв" Итого по 2013 557562,0 369809,6 187752,4 0,0 0,0 Подпрограмме 2014 542873,3 362672,7 180200,6 0,0 0,0 2015 204780,9 134607,9 70173,0 0,0 0,0 2016 204780,9 134607,9 70173,0 0,0 0,0 2017 340421,4 134607,9 205813,5 0,0 0,0 2018 349579,8 134607,9 214971,9 0,0 0,0 2019 359287,7 134607,9 224679,8 0,0 0,0 2020 369578,2 134607,9 234970,3 0,0 0,0 Всего по 2013- 2928864,2 1540129,7 1388734,5 0,0 0,0 Подпрограмме 2020 9. Подпрограмма государственной программы "Развитие информатизации в здравоохранении" 9.1. Обеспечение Управление Количество единиц 2013 62 23178,7 17430,0 5748,7 0,0 0,0 работоспособности здравоохра- медицинских <*> <*> и расширение нения организаций, функционала области работающих в 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 компонентов медицинской медицинской информаци- 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 информационной онной системы, входящей системе 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 в региональный фрагмент единой 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 государственной информационной 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 системы в сфере здравоохранения 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.2. Обеспечение Управление Количество единиц 2013 62 34719,5 0,0 34719,5 0,0 0,0 деятельности здравоохра- учреждений, областных нения в которых 2014 61 37140,8 0,0 37140,8 0,0 0,0 государственных области выполняются учреждений, работы по 2015 61 37802,2 0,0 37802,2 0,0 0,0 оказывающих информа- государственные ционному 2016 61 37802,2 0,0 37802,2 0,0 0,0 услуги по обеспечению информационно- здраво- 2017 61 40070,3 0,0 40070,3 0,0 0,0 статистическому охранения обслуживанию области 2018 61 42474,6 0,0 42474,6 0,0 0,0 2019 61 45023,0 0,0 45023,0 0,0 0,0 2020 61 47724,4 0,0 47724,4 0,0 0,0 Итого по 2013 57898,2 17430,0 40468,2 0,0 0,0 Подпрограмме 2014 37140,8 0,0 37140,8 0,0 0,0 2015 37802,2 0,0 37802,2 0,0 0,0 2016 37802,2 0,0 37802,2 0,0 0,0 2017 40070,3 0,0 40070,3 0,0 0,0 2018 42474,6 0,0 42474,6 0,0 0,0 2019 45023,0 0,0 45023,0 0,0 0,0 2020 47724,4 0,0 47724,4 0,0 0,0 Всего по 2013- 345935,7 17430,0 328505,7 0,0 0,0 Подпрограмме 2020 __________ <*>денежные средства, предусмотренные Программой "Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011-2013 годы" 10. Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области" 10.1. Обеспечение Управление Доля процент 2013 4,4 323800,0 0,0 0,0 0,0 323800,0 реализации здравоохра- расходов на программы нения оказание 2014 4,8 360800,0 0,0 0,0 0,0 360800,0 государственных области скорой гарантий медицинской 2015 5,4 514000,0 0,0 0,0 0,0 514000,0 бесплатного помощи вне оказания медицинских 2016 5,3 531100,0 0,0 0,0 0,0 531100,0 населению организаций Тамбовской от всех 2017 5,3 625104,0 0,0 0,0 0,0 625104,0 области расходов на медицинской программу 2018 5,3 666361,0 0,0 0,0 0,0 666361,0 помощи<***> государствен- ных 2019 5,3 695680,9 0,0 0,0 0,0 695680,9 гарантий 2020 5,3 724899,4 0,0 0,0 0,0 724899,4 Доля процент 2013 35,3 2681500,0 0,0 0,0 0,0 2681500,0 расходов на оказание 2014 37,4 2936900,0 0,0 0,0 0,0 2936900,0 медицинской помощи в 2015 35,6 3231800,0 0,0 0,0 0,0 3231800,0 амбулаторных условиях от 2016 36,0 3431200,0 0,0 0,0 0,0 3431200,0 всех расходов на 2017 35,9 4038517,9 0,0 0,0 0,0 4038517,9 программу государствен- 2018 35,7 4305060,8 0,0 0,0 0,0 4305060,8 ных гарантий, с 2019 35,7 4494483,8 0,0 0,0 0,0 4494483,8 учетом неотложной 2020 35,7 4683251,5 0,0 0,0 0,0 4683251,5 помощи Доля процент 2013 5,1 336800,0 0,0 0,0 0,0 336800,0 расходов на оказание 2014 8,3 689700,0 0,0 0,0 0,0 689700,0 медицинской помощи 2015 8,3 788800,0 0,0 0,0 0,0 788800,0 в условиях дневных 2016 8,3 824400,0 0,0 0,0 0,0 824400,0 стационаров от всех 2017 8,5 970317,7 0,0 0,0 0,0 970317,7 расходов на программу 2018 9,0 1034358,9 0,0 0,0 0,0 1034358,9 государст- венных 2019 9,0 1079870,7 0,0 0,0 0,0 1079870,7 гарантий 2020 9,0 1125225,1 0,0 0,0 0,0 1125225,1 Доля процент 2013 55,2 3301300,0 0,0 0,0 0,0 3301300,0 расходов на оказание 2014 49,5 3668700,0 0,0 0,0 0,0 3668700,0 медицинской помощи в 2015 50,7 4135800,0 0,0 0,0 0,0 4135800,0 стационарных условиях от 2016 50,4 4275500,0 0,0 0,0 0,0 4275500,0 всех расходов на 2017 50,3 5032257,9 0,0 0,0 0,0 5032257,9 программу государст- 2018 50,0 5364387,9 0,0 0,0 0,0 5364387,9 венных гарантий 2019 50,0 5600421,2 0,0 0,0 0,0 5600421,2 2020 50,0 5835638,2 0,0 0,0 0,0 5835638,2 10.2. Обязательное Управление Обеспечение процент 2013 100,0 2602200,0 0,0 2602200,0 0,0 0,0 медицинское здравоохра- уплаты страхование нения взносов на 2014 100,0 3196310,3 0,0 3196310,3 0,0 0,0 неработающего области обязательное населения медицинское 2015 100,0 3196310,3 0,0 3196310,3 0,0 0,0 Тамбовской страхование области неработаю- 2016 100,0 3196310,3 0,0 3196310,3 0,0 0,0 щего населения в 2017 100,0 3196310,3 0,0 3196310,3 0,0 0,0 объемах, предусмот- 2018 100,0 3196310,3 0,0 3196310,3 0,0 0,0 ренных законодатель- 2019 100,0 3196310,3 0,0 3196310,3 0,0 0,0 ством 2020 100,0 3196310,3 0,0 3196310,3 0,0 0,0 __________ <***> в графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области 10.3. Управление Управление Доля процент 2013 95 115153,9 2038,7 0,0 0,0 101939,2 реализацией здравоохра- мероприятий государственной нения государствен- 2014 95 122968,6 2084,1 0,0 0,0 108898,9 программы области ной программы 2015 95 137834,0 2073,3 0,0 0,0 123394,4 Тамбовской области 2016 95 142449,4 2073,3 0,0 0,0 128009,8 "Развитие здравоохране- 2017 95 165849,0 2073,3 0,0 0,0 150667,4 ния Тамбовской 2018 95 176579,5 2073,3 0,0 0,0 160611,4 области", запланирован- 2019 95 184480,2 2073,3 0,0 0,0 167678,4 ных на отчетный 2020 95 192406,3 2073,3 0,0 0,0 174720,8 год, которые 10.4. Обеспечение выполнены в 2013 95 11176,0 0,0 11176,0 0,0 0,0 деятельности полном областных объеме 2014 95 11985,6 0,0 11985,6 0,0 0,0 государственных учреждений, 2015 95 12366,3 0,0 12366,3 0,0 0,0 осуществляющих бухгалтерское 2016 95 12366,3 0,0 12366,3 0,0 0,0 обслуживание подведомственных 2017 95 13108,3 0,0 13108,3 0,0 0,0 учреждений 2018 95 13894,8 0,0 13894,8 0,0 0,0 2019 95 14728,5 0,0 14728,5 0,0 0,0 2020 95 15612,2 0,0 15612,2 0,0 0,0 10.5. Направление Управление Ежегодный процент 2013 670350,0 0,0 0,0 0,0 670350,0 средств здравоохра- прирост государственных нения объема 2014 5 707900,0 0,0 0,0 0,0 707900,0 учреждений, области привлечен- полученных от ных средств 2015 5 743300,0 0,0 0,0 0,0 743300,0 оказания платных услуг и иной 2016 5 780500,0 0,0 0,0 0,0 780500,0 приносящей доход деятельности, на 2017 5 820000,0 0,0 0,0 0,0 820000,0 совершенствование оказания 2018 5 861000,0 0,0 0,0 0,0 861000,0 медицинской помощи 2019 5 905000,0 0,0 0,0 0,0 905000,0 населению 2020 5 950250,0 0,0 0,0 0,0 950250,0 Итого по 2013 10031103,9 2038,7 2613376,0 0,0 7415689,2 Подпрограмме 2014 11683278,9 2084,1 3208295,9 0,0 8472898,9 2015 12747844,3 2073,3 3208676,6 0,0 9537094,4 2016 13181459,7 2073,3 3208676,6 0,0 9970709,8 2017 14848356,8 2073,3 3209418,6 0,0 11636864,9 2018 15604058,4 2073,3 3210205,1 0,0 12391780,0 2019 16156247,1 2073,3 3211038,8 0,0 12943135,0 2020 16707980,8 2073,3 3211922,5 0,0 13493985,0 Всего по 2013- 110960329,9 16562,6 25081610,1 0,0 85862157,2 Подпрограмме 2020 11. Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы" 11.1. Проектирование, Управление Младенческая <*>в 2014 в соот- 2528957,7 0,0 421493,0 0,0 2107464,7 строительство и инвестиций смертность; соответ- ветствии <*> ввод в области, материнская ствии с с эксплуатацию управление смертность; разделом разделом перинатального здравоохра- ранняя 11 "Модер- 11 центра нения неонатальная низация 2015 "Модер- 52686,6 0,0 52686,6 0,0 0,0 области смертность; здравоох- низация доля ранения здравоо- женщин с Тамбовс- хранения преждевре- кой 2016 Тамбовс- 52686,6 0,0 52686,6 0,0 0,0 менными области кой родами, в части области родоразре- строите- в части Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|