Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 11.12.2014 № 1598

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

11.12.2014

г. Тамбов

№ 1598

 

Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2015 год

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З (в редакции от 26.09.2014) «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области» администрация области постановляет:

1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2015 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2015 год согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова.

 

 

Глава администрации

 

области

О.И.Бетин

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

УТВЕРЖДЕНЫ

 

постановлением администрации области

от 11.12.2014 № 1598

 

Показатели

экономической эффективности деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2015 год

 

тыс. руб.

Выручка

Чистая прибыль

Отчисления

в областной

бюджет

Чистые

активы

80000

2400

960

9754

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

УТВЕРЖДЕН

 

постановлением администрации области

от 11.12.2014 № 1598

 

План (программа)

финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного

предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2015 год

 

1.     Финансовый план

 

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код стр.

Отчетный год

2013 г.

Текущий год (оценка)

2014 г.

Планируе-мый год

2015 г.

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

 

 

 

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

95054

85000

80000

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

77150

70000

67500

Коммерческие расходы

030

 

 

 

Управленческие расходы

040

10032

9000

8500

Прибыль (убыток) от продаж

(стр. 010 - 020 - 030 - 040)

050

7872

6000

4000

2. Операционные доходы и расходы

 

 

 

 

Проценты к получению

060

 

 

 

Проценты к уплате

070

 

 

 

Доходы от участия в других организациях

080

 

 

 

Прочие операционные доходы

090

1328

3000

1000

Прочие операционные расходы

100

6661

5000

2000

3. Внереализационные доходы и расходы

 

 

 

 

Внереализационные доходы

120

 

 

 

Внереализационные расходы

130

 

 

 

Прибыль (убыток) до налогообложения

(стр. 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

2539

4000

3000

Отложенные налоговые активы

145

–12

 

 

Отложенные налоговые обязательства

146

 

 

 

Текущий налог на прибыль

150

1719

800

600

Прибыль (убыток) от обычной деятельности (стр. 140 - 150) + 145

160

783

3200

2400

4. Чрезвычайные доходы и расходы

 

 

 

 

Чрезвычайные доходы

170

 

 

 

Чрезвычайные расходы

180

 

 

 

Чистая прибыль (убыток) (стр. 160 + 170 - 180)

190

783

3200

2400

Норматив отчисления от прибыли ,%

200

30%

30%

30%

Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет

210

 

235

960

 

2. План расходов по обычным видам деятельности

 

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Отчетный год

2013 г.

Текущий год (оценка)

2014 г.

Планируемый год

2015 г.

 

1. Материальные затраты, в том числе:

4626

4400

4000

1.1. Тепло-электроэнергия, электросвязь

1808

1900

1800

1.2. Материалы

2818

2500

2200

2. Затраты на оплату труда

50953

48000

47000

3. Отчисления на социальные нужды

15571

14580

14250

4. Амортизация

1160

1100

1000

5. Прочие затраты, в том числе:

14872

10920

9750

5.1. Арендная плата

5198

4950

4500

5.2. Резерв на оплату отпусков

6277

4280

3760

5.3. Канцелярские расходы

107

150

150

5.4. Информационные услуги

303

350

350

5.5. Аудиторские услуги

100

100

100

5.6. Командировочные расходы

150

90

90

5.7. Обслуживание орг.техники и транспортных средств

 

1337

1000

 

800

 

ИТОГО:

87182

79000

76000

 

3. Инвестиционный план на планируемый год

 

(тыс. руб.)

Объекты

инвестирования

 

Инвестиции всего

 

В том числе:

Чистая прибыль

Аморти-зация

Кредиты и займы

Целевое финанси-рование.

Прочие средства

1. Нематериальные активы

 

 

 

 

 

 

2. Основные средства

1500

400

1100

 

 

 

2.1. Земельные участки и

объекты недропользования

 

 

 

 

 

 

2.2. Здания

 

 

 

 

 

 

2.3. Сооружения

 

 

 

 

 

 

2.4. Машины и

оборудование

 

 

 

 

 

 

2.5. Транспортные средства

700

400

300

 

 

 

2.6. Производственный

инвентарь

 

 

 

 

 

 

2.7. Прочие объекты основных средств

800

 

800

 

 

 

2.7.1. Лицензионное программное обеспечение

 

550

 

550

 

 

 

2.7.2. Геодезическое оборудование

 

 

 

 

 

 

2.7.3. Компьютерная техника для модернизации

существующей

250

 

250

 

 

 

3. Финансовые вложения

1040

1040

 

 

 

 

3.1. Фонд материального

стимулирования

992

992

 

 

 

 

3.2. Резерв согласно Уставу

предприятия

48

48

 

 

 

 

4. Прочие объекты

инвестирования

960

960

 

 

 

 

4.1. Отчисления в областной бюджет части чистой прибыли

960

960

 

 

 

 

ИТОГО

3500

2400

1100

 

 

 

 

4. Показатели экономической эффективности деятельности

(нарастающим итогом)

 

(тыс. руб.)

Наименование показателя

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

За

год

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

1800

37000

58000

80000

80000

2. Чистая прибыль (убыток)

1000

1400

2400

2400

3. Чистые активы

7500

8500

9500

9754

9754

4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет

 

960

 

 

 

 

5. Дополнительные показатели деятельности

(нарастающим итогом)

 

Наименование показателя

Единицы

измерения

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

За

год

1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

тыс. руб.

 

18000

37000

58000

80000

80000

2. Среднесписочная численность персонала

чел.

 

166

166

166

166

166

3. Среднемесячная заработная плата

руб.

18000

18000

18000

18000

18000

в т.ч. среднемесячная заработная плата руководителя

руб.

85520

85520

85520

85520

85520

 


Информация по документу
Читайте также