АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2014
|
г. Тамбов
|
№ 1598
|
Об утверждении показателей экономической
эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной
деятельности Государственного унитарного предприятия технической
инвентаризации Тамбовской области на 2015 год
|
В соответствии с
пунктом 5 статьи 19 Закона Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З (в редакции от 26.09.2014) «Об
управлении государственной собственностью Тамбовской области» администрация
области постановляет:
1. Утвердить показатели
экономической эффективности деятельности Государственного унитарного
предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2015 год
согласно приложению № 1.
2. Утвердить план
(программу) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного
предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2015 год
согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого
издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
4. Контроль за
исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области
Г.И.Чулкова.
|
Глава администрации
|
|
области
|
О.И.Бетин
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
УТВЕРЖДЕНЫ
|
|
постановлением
администрации области
от 11.12.2014 № 1598
|
Показатели
экономической
эффективности деятельности Государственного унитарного предприятия
технической инвентаризации Тамбовской области на 2015 год
|
тыс. руб.
Выручка
|
Чистая прибыль
|
Отчисления
в областной
бюджет
|
Чистые
активы
|
80000
|
2400
|
960
|
9754
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
|
|
УТВЕРЖДЕН
|
|
постановлением
администрации области
от 11.12.2014 № 1598
|
План
(программа)
финансово-хозяйственной деятельности Государственного
унитарного
предприятия
технической инвентаризации Тамбовской области на 2015 год
|
1.
Финансовый план
(тыс. руб.)
Наименование
показателя
|
Код
стр.
|
Отчетный год
2013 г.
|
Текущий
год (оценка)
2014 г.
|
Планируе-мый год
2015 г.
|
1. Доходы и расходы по
обычным видам деятельности
|
|
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи
товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
010
|
95054
|
85000
|
80000
|
Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг
|
020
|
77150
|
70000
|
67500
|
Коммерческие расходы
|
030
|
|
|
|
Управленческие расходы
|
040
|
10032
|
9000
|
8500
|
Прибыль (убыток) от продаж
(стр. 010 - 020 - 030 - 040)
|
050
|
7872
|
6000
|
4000
|
2. Операционные доходы и
расходы
|
|
|
|
|
Проценты к получению
|
060
|
|
|
|
Проценты к уплате
|
070
|
|
|
|
Доходы от участия в других
организациях
|
080
|
|
|
|
Прочие операционные доходы
|
090
|
1328
|
3000
|
1000
|
Прочие операционные
расходы
|
100
|
6661
|
5000
|
2000
|
3. Внереализационные
доходы и расходы
|
|
|
|
|
Внереализационные доходы
|
120
|
|
|
|
Внереализационные расходы
|
130
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до
налогообложения
(стр. 050 + 060 - 070 + 080
+ 090 - 100 + 120 - 130)
|
140
|
2539
|
4000
|
3000
|
Отложенные налоговые
активы
|
145
|
–12
|
|
|
Отложенные налоговые
обязательства
|
146
|
|
|
|
Текущий налог на прибыль
|
150
|
1719
|
800
|
600
|
Прибыль (убыток) от
обычной деятельности (стр. 140 - 150) + 145
|
160
|
783
|
3200
|
2400
|
4. Чрезвычайные доходы и
расходы
|
|
|
|
|
Чрезвычайные доходы
|
170
|
|
|
|
Чрезвычайные расходы
|
180
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)
(стр. 160 + 170 - 180)
|
190
|
783
|
3200
|
2400
|
Норматив отчисления от
прибыли ,%
|
200
|
30%
|
30%
|
30%
|
Сумма чистой прибыли,
подлежащая перечислению в областной бюджет
|
210
|
|
235
|
960
|
2.
План расходов по обычным видам деятельности
(тыс. руб.)
Наименование
показателя
|
Отчетный
год
2013 г.
|
Текущий
год (оценка)
2014 г.
|
Планируемый
год
2015 г.
|
1.
Материальные затраты, в том числе:
|
4626
|
4400
|
4000
|
1.1.
Тепло-электроэнергия, электросвязь
|
1808
|
1900
|
1800
|
1.2.
Материалы
|
2818
|
2500
|
2200
|
2.
Затраты на оплату труда
|
50953
|
48000
|
47000
|
3.
Отчисления на социальные нужды
|
15571
|
14580
|
14250
|
4.
Амортизация
|
1160
|
1100
|
1000
|
5.
Прочие затраты, в том числе:
|
14872
|
10920
|
9750
|
5.1.
Арендная плата
|
5198
|
4950
|
4500
|
5.2.
Резерв на оплату отпусков
|
6277
|
4280
|
3760
|
5.3.
Канцелярские расходы
|
107
|
150
|
150
|
5.4.
Информационные услуги
|
303
|
350
|
350
|
5.5.
Аудиторские услуги
|
100
|
100
|
100
|
5.6.
Командировочные расходы
|
150
|
90
|
90
|
5.7.
Обслуживание орг.техники и транспортных средств
|
1337
|
1000
|
800
|
ИТОГО:
|
87182
|
79000
|
76000
|
3.
Инвестиционный план на планируемый год
(тыс.
руб.)
Объекты
инвестирования
|
Инвестиции всего
|
В том числе:
|
Чистая прибыль
|
Аморти-зация
|
Кредиты и займы
|
Целевое финанси-рование.
|
Прочие средства
|
1. Нематериальные активы
|
|
|
|
|
|
|
2. Основные средства
|
1500
|
400
|
1100
|
|
|
|
2.1. Земельные участки и
объекты недропользования
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Здания
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Сооружения
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Машины и
оборудование
|
|
|
|
|
|
|
2.5. Транспортные средства
|
700
|
400
|
300
|
|
|
|
2.6. Производственный
инвентарь
|
|
|
|
|
|
|
2.7. Прочие объекты основных средств
|
800
|
|
800
|
|
|
|
2.7.1. Лицензионное программное обеспечение
|
550
|
|
550
|
|
|
|
2.7.2. Геодезическое оборудование
|
|
|
|
|
|
|
2.7.3. Компьютерная техника для модернизации
существующей
|
250
|
|
250
|
|
|
|
3. Финансовые вложения
|
1040
|
1040
|
|
|
|
|
3.1. Фонд материального
стимулирования
|
992
|
992
|
|
|
|
|
3.2. Резерв согласно Уставу
предприятия
|
48
|
48
|
|
|
|
|
4. Прочие объекты
инвестирования
|
960
|
960
|
|
|
|
|
4.1. Отчисления в областной бюджет части чистой
прибыли
|
960
|
960
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
3500
|
2400
|
1100
|
|
|
|
4.
Показатели экономической эффективности деятельности
(нарастающим
итогом)
(тыс. руб.)
Наименование
показателя
|
I
квартал
|
II
квартал
|
III
квартал
|
IV
квартал
|
За
год
|
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
|
1800
|
37000
|
58000
|
80000
|
80000
|
2. Чистая прибыль (убыток)
|
–
|
1000
|
1400
|
2400
|
2400
|
3. Чистые активы
|
7500
|
8500
|
9500
|
9754
|
9754
|
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в
областной бюджет
|
|
960
|
|
|
|
5.
Дополнительные показатели деятельности
(нарастающим
итогом)
Наименование
показателя
|
Единицы
измерения
|
I
квартал
|
II
квартал
|
III
квартал
|
IV
квартал
|
За
год
|
1. Объем производства в
натуральном выражении по основным видам деятельности
|
тыс. руб.
|
18000
|
37000
|
58000
|
80000
|
80000
|
2. Среднесписочная
численность персонала
|
чел.
|
166
|
166
|
166
|
166
|
166
|
3. Среднемесячная заработная
плата
|
руб.
|
18000
|
18000
|
18000
|
18000
|
18000
|
в т.ч. среднемесячная
заработная плата руководителя
|
руб.
|
85520
|
85520
|
85520
|
85520
|
85520
|