Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 14.09.2015 № 1021
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2015
|
г. Тамбов
|
№ 1021
|
О внесении изменений в государственную программу
Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020
годы
|
Администрация области
постановляет:
1. Внести в
государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области» на 2013-2020 годы (далее – Программа), утвержденную
постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 24.04.2015),
следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования Программы
|
Всего: 130256725,2 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной
оценке:
2626566,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.);
привлечение федеральных средств будет
осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с
Министерством здравоохранения Российской Федерации;
средства бюджета Тамбовской области по
предварительной оценке:
41928200,3 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по
предварительной оценке:
77936943,1 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства из внебюджетных источников по
предварительной оценке:
7765015,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.);
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи»:
всего: 270363,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации»:
всего: 10439114,2 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие государственно-частного
партнерства»:
всего: 1318300,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
всего: 679018,4 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
всего: 944164,6 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том
числе детям»:
всего: 473458,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»:
всего: 759107,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
всего: 3505340,4 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие информатизации в
здравоохранении»:
всего: 328200,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы
территориального планирования Тамбовской области»:
всего: 108905327,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Модернизация здравоохранения
Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016
годы»:
всего: 2634330,9 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.)
|
в разделе 6 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзацы
третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования
Программы на период 2013-2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской
области составляет 41928200,3 тыс. руб. (32,1%), федерального бюджета –
2626566,3 тыс. руб. (2,0%), обязательного медицинского страхования –
77936943,1 тыс. руб. (59,9%).
Предусмотрено
финансирование Программы из внебюджетных источников в объеме 7765015,5 тыс. руб.
(6%).»;
1.2. в приложении № 1
«Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее –
Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы бюджетных ассигнований»
изложить в следующей редакции:
|
Объемы
бюджетных ассигнований
|
Общие затраты на реализацию мероприятий
Подпрограммы составляют 270363,0 тыс. руб., из них за счет средств
федерального бюджета – 36019,2 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Тамбовской области –
234343,8 тыс. руб., в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
2014 г. – 36017,3 тыс. руб.;
2015 г. – 1,9 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Тамбовской области:
2013 г. – 28866,4 тыс. руб.;
2014 г. – 48228,0 тыс. руб.;
2015 г. – 24397,6 тыс. руб.;
2016 г. – 16990,5 тыс. руб.;
2017 г. – 16588,4 тыс. руб.;
2018 г. – 31356,1 тыс. руб.;
2019 г. – 33066,5 тыс. руб.;
2020 г. – 34850,3 тыс. руб.
|
1.3. в приложении № 2
«Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» к Программе
(далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы финансирования Подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
|
Объемы
финансирования Подпрограммы
|
Всего: 10439114,2 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета (предварительная
оценка): 655874,2 тыс. руб., из них:
2013 г. – 245258,1 тыс. руб.;
2014 г. – 214559,2 тыс. руб.;
2015 г. – 123345,4 тыс. руб.;
2016 г. – 34645,9 тыс. руб.;
2017 г. – 34645,9 тыс. руб.;
2018 г. – 1139,9 тыс. руб.;
2019 г. – 1139,9 тыс. руб.;
2020 г. – 1139,9 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области: 9733240,0 тыс.
руб., из них:
2013 г. – 1171902,8 тыс. руб.;
2014 г. – 1311515,4 тыс. руб.;
2015 г. – 998959,4 тыс. руб., в том числе в лимитах областной
адресной инвестиционной программы – 35000,0 тыс. руб.;
2016 г. – 940082,6 тыс. руб.;
2017 г. – 918652,3 тыс. руб.;
2018 г. – 1396007,7 тыс. руб.;
2019 г. – 1479048,7 тыс. руб.;
2020 г. – 1567071,1 тыс. руб.
|
1.4. в приложении № 4
«Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее –
Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования
Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
|
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2013-2020
гг. за счет финансирования из федерального бюджета и бюджета Тамбовской
области – 679018,4 тыс. руб.:
2013 год – 171460,1 тыс. руб.;
2014 год – 180962,3 тыс. руб.;
2015 год – 304755,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0.0 тыс. руб.;
2018 год – 6973,9 тыс. руб.;
2019 год – 7280,7 тыс. руб.;
2020 год – 7586,4 тыс. руб.;
в том числе: федеральный бюджет – 18265,0 тыс. руб.:
2013 год – 10887,9 тыс. руб.;
2014 год – 7377,1 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
(Привлечение федеральных средств будет
осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с
Министерством здравоохранения Российской Федерации);
бюджет Тамбовской области – 660753,4 тыс. руб.:
2013 год – 160572,2 тыс. руб.;
2014 год – 173585,2 тыс. руб.;
2015 год – 304755,0 тыс. руб., в том числе в
лимитах областной адресной инвестиционной программы – 280000,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 6973,9 тыс. руб.;
2019 год – 7280,7 тыс. руб.;
2020 год – 7586,4 тыс. руб.
|
1.5. в приложении № 5
«Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.
руб.» изложить в следующей редакции:
|
Объемы
финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
|
Всего: 944164,6 тыс. руб., из них:
2013 г. – 98139,7 тыс. руб.;
2014 г. – 111277,5 тыс. руб.;
2015 г. – 83420,0 тыс. руб.;
2016 г. –115172,4 тыс. руб.;
2017 г. – 122327,2 тыс. руб.;
2018 г. – 127696,5 тыс. руб.;
2019 г. – 139152,8 тыс. руб.;
2020 г. – 146978,5 тыс. руб.,
средства бюджета Тамбовской области по
предварительной оценке: всего: 943599,1 тыс. руб., из них:
2013 г. – 98139,7 тыс. руб.;
2014 г. – 111277,5 тыс. руб.;
2015 г. – 82854,5 тыс. руб.;
2016 г. –115172,4 тыс. руб.;
2017 г. – 122327,2 тыс. руб.;
2018 г. – 127696,5 тыс. руб.;
2019 г. – 139152,8 тыс. руб.;
2020 г. – 146978,5 тыс. руб.
средства из внебюджетного источника – 565,5 тыс. руб.,
из них:
2015 г. – 565,5 тыс. руб.
|
1.6. в приложении № 8
«Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том
числе в амбулаторных условиях» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.
руб.» изложить в следующей редакции:
|
Объемы
финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
|
Всего: 3505340,4 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по
предварительной оценке 1622749,1 тыс. руб., из них:
2013 г. – 187752,4 тыс. руб.,
2014 г. – 204590,5 тыс. руб.,
2015 г. – 211434,4 тыс. руб.,
2016 г. – 176195,9 тыс. руб.,
2017 г. – 168153,9 тыс. руб.,
2018 г. – 214971,9 тыс. руб.,
2019 г. – 224679,8 тыс. руб.,
2020 г. – 234970,3 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной
оценке 1882591,3 тыс. руб., из них:
2013 г. – 369809,6 тыс. руб.,
2014 г. – 391360,3 тыс. руб.,
2015 г. – 459614,9 тыс. руб.,
2016 г. – 128991,4 тыс. руб.,
2017 г. – 128991,4 тыс. руб.,
2018 г. – 134607,9 тыс. руб.,
2019 г. – 134607,9 тыс. руб.,
2020 г. – 134607,9 тыс. руб.
|
1.7. в приложении № 9
«Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» к Программе (далее
– Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.
руб.» изложить в следующей редакции:
|
Объемы
финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
|
Всего: 328200,0 тыс. руб., в том числе:
2013 год – 57898,2 тыс. руб.;
2014 год – 35536,2 тыс. руб.;
2015 год – 31241,2 тыс. руб.;
2016 год – 34560,3 тыс. руб.;
2017 год – 33742,1 тыс. руб.;
2018 год – 42474,6 тыс. руб.;
2019 год – 45023,0 тыс. руб.;
2020 год – 47724,4 тыс. руб.;
из них:
средства бюджета Тамбовской области по
предварительной оценке: 310770,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:
2013 год – 40468,2 тыс. руб.;
2014 год – 35536,2 тыс. руб.;
2015 год – 31241,2 тыс. руб.;
2016 год – 34560,3 тыс. руб.;
2017 год – 33742,1 тыс. руб.;
2018 год – 42474,6 тыс. руб.;
2019 год – 45023,0 тыс. руб.;
2020 год – 47724,4 тыс. руб.;
средства федерального бюджета: 17430,0 тыс. руб.,
в том числе:
2013 год – 17430,0 тыс. руб.
|
1.8. в приложении № 10
«Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования
Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.
руб.» изложить в следующей редакции:
|
Объемы
финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
|
Всего: 108905327,8 тыс. руб., в том числе:
2013 год – 10031103,9 тыс. руб.;
2014 год – 11690040,5 тыс. руб.;
2015 год – 13205767,1 тыс. руб.;
2016 год – 13527195,4 тыс. руб.;
2017 год – 14610349,7 тыс. руб.;
2018 год – 14765123,9 тыс. руб.;
2019 год – 15280398,8 тыс. руб.;
2020 год – 15795348,5 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета по предварительной
оценке: 16386,6 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:
2013 год – 2038,7 тыс. руб.;
2014 год – 2084,1 тыс. руб.;
2015 год – 1875,7 тыс. руб.;
2016 год – 2084.1 тыс. руб.;
2017 год – 2084.1 тыс. руб.;
2018 год – 2073,3 тыс. руб.;
2019 год – 2073,3 тыс. руб.;
2020 год – 2073,3 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по
предварительной оценке: 26724662,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том
числе:
2013 год – 2613376,0 тыс. руб.;
2014 год – 3208057,5 тыс. руб.;
2015 год – 3753278,2 тыс. руб.;
2016 год – 3758392,9 тыс. руб.;
2017 год – 3758391,8 тыс. руб.;
2018 год – 3210205,1 тыс. руб.;
2019 год – 3211038,8 тыс. руб.;
2020 год – 3211922,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники (средства обязательного
медицинского страхования и привлечение дополнительных источников
финансирования) по предварительной оценке: 82164278,4 тыс. руб. (с 2013 по
2020 гг.), в том числе:
2013 год – 7415689,2 тыс. руб.;
2014 год – 8479898,9 тыс. руб.;
2015 год – 9450613,2 тыс. руб.;
2016 год – 9766718,4 тыс. руб.;
2017 год – 10849873,8 тыс. руб.;
2018 год – 11552845,5 тыс. руб.;
2019 год – 12067286,7 тыс. руб.;
2020 год – 12581352,7 тыс. руб.
|
1.9. в приложении № 12 «Перечень показателей (индикаторов)
государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области» на 2013-2020 годы, подпрограмм Программы и их значения» к
Программе подраздел 2.6 раздела 2 «Подпрограмма «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
дополнить пунктом 2.6.2 следующего содержания:
|
2.6.2.
|
Количество
больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет
средств федерального бюджета и бюджета области
|
человек
|
0
|
303
|
153
|
162
|
162
|
162
|
162
|
162
|
162
|
1.10. приложение № 13
«Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы» к Программе изложить в
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.11. приложение № 14
«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской
области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за
счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.12. приложение № 15
«Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение)
государственных услуг (работ) в 2014-2016 годах областными государственными
учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы» к Программе изложить в
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого
издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
|
Временно исполняющий обязанности первого зам. главы
администрации
|
|
области
|
А.А.Сазонов
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к постановлению администрации области
|
|
от 14.09.2015 № 1021
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ №
13
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы
|
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий
государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области» на 2013-2020 годы
|
№ п/п
|
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
|
Ответственный исполнитель, соисполнители
|
Ожидаемые непосредственные результаты
|
Объемы финансирования, тыс. рублей в т. ч.
|
|
наименование
|
единица измерения
|
год реа-ли-зации
|
значение (по годам реализа-ции меропри-ятия)
|
по годам, всего
|
федера-льный бюджет
|
бюджет Тамбовской области
|
местный бюджет
|
внебюд-жетные средства
|
|
1. Подпрограмма
государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
|
|
1.1.
|
Мероприятия,
направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных
заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской
области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов
риска
|
Управление здравоохранения области
|
Количество проведенных мероприятий
|
единиц
|
2013
|
1450
|
2769,5
|
0,0
|
2769,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
1480
|
2234,0
|
0,0
|
2234,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
1480
|
2176,5
|
0,0
|
2176,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
1480
|
2128,6
|
0,0
|
2128,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
1550
|
2078,2
|
0,0
|
2078,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
1650
|
2510,1
|
0,0
|
2510,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
1750
|
2660,7
|
0,0
|
2660,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
1850
|
2820,4
|
0,0
|
2820,4
|
0,0
|
0,0
|
|
1.2.
|
Оказание
профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина»,
«Профпатология»
|
Управление здравоохранения области
|
Количество
пациентов, получивших медицинскую помощь
|
человек
|
2013
|
20543
|
10030,3
|
0,0
|
10030,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
34240
|
12291,4
|
0,0
|
12291,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
34240
|
11950,1
|
0,0
|
11950,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
34240
|
12591,9
|
0,0
|
12591,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
34240
|
12293,9
|
0,0
|
12293,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
34240
|
16157,4
|
0,0
|
16157,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
34240
|
17126,9
|
0,0
|
17126,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
34240
|
18154,5
|
0,0
|
18154,5
|
0,0
|
0,0
|
|
1.3.
|
Мероприятия,
направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение
потребления алкоголя и табака
|
Управление здравоохранения области
|
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от
1года до 2-х лет
|
на 100 наркологи-ческих больных средне-годового
контингента
|
2013
|
6,7
|
4344,3
|
0,0
|
4344,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
7,7
|
50136,1
|
36017,3
|
14118,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0.0
|
1,9
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.4.
|
Мероприятия,
направленные на раннее выявление потребителей психоактивных веществ и
оказание медицинской помощи наркологическим больным
|
Управление здравоохранения области
|
Количество
обследованных граждан
|
человек
|
2013
|
18752
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
18800
|
1200,0
|
0,0
|
1200,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
18900
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
19000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
19100
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
19200
|
1438,8
|
0,0
|
1438,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
19300
|
1502,0
|
0,0
|
1502,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
19500
|
1565,2
|
0,0
|
1565,2
|
0,0
|
0,0
|
|
1.5.
|
Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального
календаря профилактических прививок
|
Управление здравоохранения области
|
Охват профилактическими прививками
|
процент
|
2013
|
96
|
8470,0
|
0,0
|
8470,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
96
|
7500,0
|
0,0
|
7500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
96
|
7800,0
|
0,0
|
7800,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
96
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
96
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
96
|
8690,0
|
0,0
|
8690,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
96
|
9072,6
|
0,0
|
9072,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
96
|
9453,6
|
0,0
|
9453,6
|
0,0
|
0,0
|
|
1.6.
|
Организация
проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
|
Управление здравоохранения области
|
Количество обработанных очагов
|
единиц
|
2013
|
2000
|
2000,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
2000
|
2144,7
|
0,0
|
2144,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
2000
|
2321,0
|
0,0
|
2321,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
2000
|
2270,0
|
0,0
|
2270,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
2000
|
2216,3
|
0,0
|
2216,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
2000
|
2409,8
|
0,0
|
2409,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
2000
|
2554,3
|
0,0
|
2554,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
2000
|
2706,6
|
0,0
|
2706,6
|
0,0
|
0,0
|
|
1.7.
|
Мероприятия по профилактике инфицирования вирусом
иммунодефицита человека
|
Управление здравоохранения области
|
Количество
детей, рождённых ВИЧ-инфици-рованными матерями, обеспеченных искусственным
питанием
|
человек
|
2013
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
25
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
25
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.8.
|
Централизованные закупки основных средств для областных
государственных учреждений здравоохранения
|
Управление здравоохранения
области
|
Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в
соответствии с утвержденными стандартами
|
процент
|
2013
|
95
|
502,3
|
0,0
|
502,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
96
|
8589,1
|
0,0
|
8589,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
28866,4
|
0,0
|
28866,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
84245,3
|
36017,3
|
48228,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
24399,5
|
1,9
|
24397,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
|
16990,5
|
0,0
|
16990,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
16588,4
|
0,0
|
16588,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
31356,1
|
0,0
|
31356,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
33066,5
|
0,0
|
33066,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
34850,3
|
0,0
|
34850,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
270363,0
|
36019,2
|
234343,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2. Подпрограмма
государственной программы «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
|
|
2.1.
|
Мероприятия по профилактике, выявлению, организации
мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека
|
Управление здравоохранения области
|
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на
диспансерном учете, от числа выявленных
|
процент
|
2013
|
77,0
|
50480,3
|
45980,3
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
79,0
|
51187,5
|
46687,5
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
80,0
|
55741,6
|
51241,6
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
81,0
|
35695,7
|
34645,9
|
1049,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
82,0
|
35695,7
|
34645,9
|
1049,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
83,0
|
5639,9
|
1139,9
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
84,0
|
5639,9
|
1139,9
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
85,0
|
5639,9
|
1139,9
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Доля ВИЧ-инфицированных
лиц, получающих анти-ретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих
на диспансерном наблюдении
|
процент
|
2013
|
35,7
|
|
|
|
|
|
|
2014
|
38,6
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
38,7
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
38,8
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
38,9
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
39,0
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
39,1
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
39,2
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Укрепление
материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
|
Управление здравоохранения области, управление
строительства и инвестиций
области
|
Доля
учреждений здравоохранения области, оказывающих специализи-рованную медицинскую
помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами, от общего количества
таких учреждений
|
процент
|
2013
|
95
|
307583,7
|
193934,6
|
113649,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
96
|
60527,8*
|
5237,9*
|
55289,9*
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
97
|
61683,5*
|
68.8
|
61614,7*
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
98
|
51646,0
|
0,0
|
51646,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
99
|
49063,7
|
0,0
|
49063,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
100
|
134756,5
|
0,0
|
134756,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
100
|
143111,9
|
0,0
|
143111,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
100
|
151968,6
|
0,0
|
151968,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.
|
Мероприятия,
направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями
|
Управление здравоохранения области
|
Удельный вес
больных зло-качественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления
диагноза 5 лет и более
|
процент
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
50,5
|
5000,0
|
0,0
|
5000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.4.
|
Мероприятия,
направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения
больных туберкулезом, профилактические мероприятия
|
Управление здравоохранения области
|
Доля
абациллирован-ных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с
бактерио-выделением
|
процент
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
52,0
|
6571,5
|
471,5
|
6100,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
53,0
|
8400,0
|
0,0
|
8400,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
53,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
54,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
54,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
55,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
55,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Управление образования и науки области
|
Охват дополнительным питанием обучающихся
школы-интерната
|
процент
|
2013
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.5.
|
Обеспечение
деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих
специализированную медицинскую помощь
|
Управление здравоохранения области
|
Смертность от всех причин
|
на 1000 населения
|
2013
|
16,1
|
561929,5
|
0,0
|
561929,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
16,0
|
663011,6
|
0,0
|
663011,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
15,9
|
693239,1
|
0,0
|
693239,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
15,8
|
678608,3
|
0,0
|
678608,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
15,7
|
662543,5
|
0,0
|
662543,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
15,6
|
1000660,0
|
0,0
|
1000660,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
15,5
|
1060700,0
|
0,0
|
1060700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
15,4
|
1124341,5
|
0,0
|
1124341,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2.6.
|
Совершенствование
системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
|
Управление здравоохранения области
|
Количество проведенных тромболизисов
|
единиц
|
2013
|
110
|
12000,0
|
0,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
100
|
9950,0
|
0,0
|
9950,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
100
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
100
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
100
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
100
|
12000,0
|
0,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
100
|
12000,0
|
0,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
100
|
12000,0
|
0,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.7.
|
Финансовое
обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной)
|
Управление здравоохранения области
|
Доля расходов на оказание
скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на
территориальную программу государственных гарантий
|
процент
|
2013
|
4,4
|
294211,5
|
0,0
|
294211,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
4,8
|
306507,2
|
0,0
|
306507,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
6,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
6,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
6,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
5,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
5,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
5,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.8.
|
Финансовое
обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в
части финансового обеспечения скорой медицинской помощи **
|
|
|
|
2013
|
4,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
4,8
|
3443,5
|
0,0
|
3443,5
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
5,4
|
2752,5
|
0,0
|
2752,5
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
5,3
|
3782,7
|
0,0
|
3782,7
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
5,3
|
3782,7
|
0,0
|
3782,7
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.9.
|
Совершенствование
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации
|
2013
|
4,4
|
13062,8
|
0,0
|
13062,8
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
4,8
|
16821,5
|
0,0
|
16821,5
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
5,4
|
13019,9
|
0,0
|
13019,9
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
5,3
|
19601,8
|
0,0
|
19601,8
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
5,3
|
20863,5
|
0,0
|
20863,5
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
5,3
|
17063,3
|
0,0
|
17063,3
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
5,3
|
18087,1
|
0,0
|
18087,1
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
5,3
|
19172,4
|
0,0
|
19172,4
|
0,0
|
0,0
|
2.9.1.
|
Финансовое
обеспечение деятельности санитарно-авиационной медицинской помощи
|
Управление здравоохранения области
|
Больничная летальность
|
процент
|
2013
|
1,47
|
7135,2
|
0,0
|
7135,2
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
1,47
|
8291,2
|
0,0
|
8291,2
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
1,46
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
1,45
|
10538,0
|
0,0
|
10538,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
1,44
|
10288,6
|
0,0
|
10288,6
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
1,43
|
9420,9
|
0,0
|
9420,9
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
1,42
|
9986,2
|
0,0
|
9986,2
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
1,40
|
10585,4
|
0,0
|
10585,4
|
0,0
|
0,0
|
2.9.2
|
Обеспечение
деятельности областной службы медицины катастроф
|
Управление здравоохранения области
|
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для
выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций
|
процент
|
2013
|
100
|
5927,6
|
0,0
|
5927,6
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
100
|
8530,3
|
0,0
|
8530,3
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
100
|
13019,9
|
0,0
|
13019,9
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
100
|
9063,8
|
0,0
|
9063,8
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
100
|
10574,9
|
0,0
|
10574,9
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
100
|
7642,4
|
0,0
|
7642,4
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
100
|
8100,9
|
0,0
|
8100,9
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
100
|
8587,0
|
0,0
|
8587,0
|
0,0
|
0,0
|
2.10.
|
Централизованные
закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
|
Управление здравоохранения области
|
Количество санитарного автотранспорта
|
единиц
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
20
|
40829,9
|
68,8
|
40761,1
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.11.
|
Совершенствование
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
|
Управление здравоохранения области
|
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
|
на 100 тыс. населения
|
2013
|
21,2
|
9179,0
|
0,0
|
9179,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
20,0
|
188769,8
|
158724,0
|
30045,8
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
19,0
|
80822,1
|
66994,8
|
13827,3
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
18,0
|
13827,3
|
0,0
|
13827,3
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
15,0
|
13827,3
|
0,0
|
13827,3
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
14,0
|
13412,6
|
0,0
|
13412,6
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
12,0
|
14217,4
|
0,0
|
14217,4
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
10,0
|
15070,4
|
0,0
|
15070,4
|
0,0
|
0,0
|
2.12.
|
Развитие службы крови
|
Управление здравоохранения области
|
Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах
крови областных государственных учреждений здравоохранения
|
процент
|
2013
|
100
|
74493,3
|
0,0
|
74493,3
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
100
|
75961,2
|
0,0
|
75961,2
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
100
|
72080,8
|
0,0
|
72080,8
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
100
|
73868,6
|
0,0
|
73868,6
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
100
|
72119,9
|
0,0
|
72119,9
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
100
|
99642,6
|
0,0
|
99642,6
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
100
|
105621,2
|
0,0
|
105621,2
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
100
|
111958,5
|
0,0
|
111958,5
|
0,0
|
0,0
|
2.13.
|
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных
видов медицинской помощи
|
Управление здравоохранения области
|
Количество пациентов, которым оказана высоко-технологичная
медицинская помощь
|
человек
|
2013
|
3025
|
17367,0
|
5343,2
|
12023,8
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
3114
|
18548,1
|
3369,5
|
15178,6
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
3200
|
21228,9
|
5040,2
|
16188,7
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
3300
|
15832,8
|
0,0
|
15832,8
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
3400
|
15458,0
|
0,0
|
15458,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
3500
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
3600
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
3700
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество пациентов, которым оказана высоко-технологичная
медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета области
|
человек
|
2013
|
303
|
|
|
|
|
|
2014
|
153
|
|
|
|
|
|
2015
|
162
|
|
|
|
|
|
2016
|
162
|
|
|
|
|
|
2017
|
162
|
|
|
|
|
|
2018
|
162
|
|
|
|
|
|
2019
|
162
|
|
|
|
|
|
2020
|
162
|
|
|
|
|
|
2.14.
|
Обеспечение
деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих
государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и
судебно-медицинской экспертизы
|
Управление здравоохранения области
|
Количество проведенных исследований
|
единиц
|
2013
|
272500
|
76153,8
|
0,0
|
76153,8
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
270000
|
78245,0
|
0,0
|
78245,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
270000
|
62636,4
|
0,0
|
62636,4
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
270000
|
81165,3
|
0,0
|
81165,3
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
270000
|
79243,9
|
0,0
|
79243,9
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
270000
|
113972,7
|
0,0
|
113972,7
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
270000
|
120811,1
|
0,0
|
120811,1
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
270000
|
128059,7
|
0,0
|
128059,7
|
0,0
|
0,0
|
2.15.
|
Взнос
в уставной фонд Тамбовского областного государственного унитарного
предприятия «Тамбовская управляющая компания» с целью приобретения санитарного
автотранспорта для отделений скорой медицинской помощи области
|
Комитет по управлению имуществом области
|
Количество санитарного автотранспорта
|
единиц
|
2013
|
|
|
|
|
|
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
70
|
50000,0
|
0,0
|
50000,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
1417160,9
|
245258,1
|
1171902,8
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
1526074,6
|
214559,2
|
1311515,4
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
|
1122304,8
|
123345,4
|
998959,4
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
|
974728,5
|
34645,9
|
940082,6
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
|
953298,2
|
34645,9
|
918652,3
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
|
1397147,6
|
1139,9
|
1396007,7
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
|
1480188,6
|
1139,9
|
1479048,7
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
|
1568211,0
|
1139,9
|
1567071,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
10439114,2
|
655874,2
|
9783240,0
|
0,0
|
0,0
|
*
расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г. – 25658,9 тыс.
руб.; 2015 г.
– 35000,0 тыс. руб.;
**
межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области
|
|
3. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»
|
|
3.1.
|
Реализация
инвестиционного проекта «Создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной
томографии в Тамбовской области»
|
Управление здравоохранения области
|
Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями,
состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
|
процент
|
2013
|
47,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
47,6
|
200000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200000,0
|
2015
|
48,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
48,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
49,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
49,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
50,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
50,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.2.
|
Реализация
инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»
|
Управление здравоохранения области
|
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
|
человек
|
2013
|
142
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
156
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
172
|
68000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
68000,0
|
2016
|
182
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
192
|
35000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35000,0
|
2018
|
202
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
212
|
20000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20000,0
|
2020
|
222
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.3.
|
Строительство
хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
|
Управление здравоохранения области
|
Снижение смертности от туберкулеза
|
на
100 тыс. населения
|
2013
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
6,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
6,3
|
167000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
167000,0
|
2016
|
6,2
|
220000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
220000,0
|
2017
|
6,1
|
224000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
224000,0
|
2018
|
6,0
|
224000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
224000,0
|
2019
|
5,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
5,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.4.
|
Реализация
инвестиционного проекта по организации централизованного вывоза и
обезвреживания медицинских отходов
|
Управление здравоохранения области
|
Увеличение доли
учреждений, осуществляющих централизованный вывоз и обезвреживание
медицинских отходов
|
процент
|
2013
|
00,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
35,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
56,0
|
60700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60700,0
|
2016
|
66,0
|
30300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30300,0
|
2017
|
72,0
|
14500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14500,0
|
2018
|
72,0
|
6500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6500,0
|
2019
|
72,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
72,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.5.
|
Передача
на аутсорсинг услуг по организации горячего лечебного питания в учреждениях
здравоохранения области
|
Управление здравоохранения области
|
Увеличение доли учреждений, передавших на аутсорсинг
функции, не связанные с оказанием медицинской помощи
|
процент
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
30,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12000,0
|
2015
|
40,0
|
36300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
36300,0
|
2016
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
75,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого
по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
212000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
212000,0
|
2015
|
|
332000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
332000,0
|
2016
|
|
250300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
250300,0
|
2017
|
|
273500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
273500,0
|
2018
|
|
230500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
230500,0
|
2019
|
|
20000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20000,0
|
2020
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего
по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
1318300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1318300,0
|
4.
Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
|
|
4.1.
|
Укрепление
материально-технической базы учреждений службы детства и родовспоможения*
|
Управление здравоохранения области
|
Материнская смертность
|
на 100 тысяч
родившихся живыми
|
2013
|
9,6
|
2683,9
|
0,0
|
2683,9
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
9,6
|
4390,1
|
0,0
|
4390,1
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.
|
Выхаживание
новорожденных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела
|
Управление здравоохранения области
|
Увеличение выживаемости новорождённых детей с
экстремально низкой и очень низкой массой тела
|
промилле
|
2013
|
831,2
|
9356,2
|
3433,0
|
5923,2
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
833,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
835,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
838,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
840,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
845,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
847,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
849,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.3.
|
Мероприятия
по пренатальной (дородовой) диагностике
|
Управление здравоохранения области
|
Доля обследованных беременных женщин по новому
алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики
нарушений развития ребенка от числа поставленных на учёт в первый триместр беременности
|
процент
|
2013
|
80,9
|
4769,6
|
3769,6
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
81
|
5140,5
|
3933,4
|
1207,1
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
82
|
5451,8
|
0,0
|
5451,8
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
83
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
84
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
85
|
1207,4
|
0,0
|
1207,4
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
86
|
1260,5
|
0,0
|
1260,5
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
87
|
1313,4
|
0,0
|
1313,4
|
0,0
|
0,0
|
4.4.
|
Создание
объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского
назначения (хирургический корпус)
|
Управление здравоохранения области, управление
строительства и инвестиций области
|
Снижение ранней неонатальной смертности
|
на 1000 новорождён-ных
|
2013
|
1,3
|
147084,1*
|
0,0
|
147084,1*
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
1,3
|
163106,7**
|
0,0
|
163106,7**
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
1,3
|
280000,0**
|
0,0
|
280000,0**
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.5.
|
Закупка
оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического
скрининга в учреждениях государственной системы здравоохранения
|
Управление здравоохранения области
|
Охват неонатальным скринингом
|
процент
|
2013
|
99,9
|
3966,3
|
3685,3
|
281,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
99,9
|
3625,0
|
3443,7
|
181,3
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
99,9
|
4120,2
|
0,0
|
4120,2
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
99,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
99,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
99,9
|
356,8
|
0,0
|
356,8
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
99,9
|
372,5
|
0,0
|
372,5
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
99,9
|
388,1
|
0,0
|
388,1
|
0,0
|
0,0
|
Охват аудиологическим скринингом
|
процент
|
2013
|
97,4
|
|
2014
|
97,4
|
2015
|
97,4
|
2016
|
97,4
|
2017
|
97,4
|
2018
|
97,7
|
2019
|
97,7
|
2020
|
97,9
|
4.6.
|
Обеспечение лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
|
Управление здравоохранения области
|
Снижение
смертности детей 0 – 17 лет
|
100 тысяч
населения соответствующего возраста
|
2013
|
5,9
|
3600,0
|
0,0
|
3600,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
5,9
|
4700,0
|
0,0
|
4700,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
5,8
|
5000,0
|
0,0
|
5000,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
5,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
5,5
|
5409,7
|
0,0
|
5409,7
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
5,4
|
5647,7
|
0,0
|
5647,7
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
5,3
|
5884,9
|
0,0
|
5884,9
|
0,0
|
0,0
|
4.7.
|
Обеспечение полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
|
Управление здравоохранения области
|
Снижение
смертности детей 0 – 17 лет
|
100 тысяч
населения соответству-ющего возраста
|
2013
|
5,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
5,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
5,8
|
10183,0
|
0,0
|
10183,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
5,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
5,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
5,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
171460,1
|
10887,9
|
160572,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
180962,3
|
7377,1
|
173585,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
304755,0
|
0,0
|
304755,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
6973,9
|
0,0
|
6973,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
7280,7
|
0,0
|
7280,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
7586,4
|
0,0
|
7586,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
2013-2020
|
|
679018,4
|
18265,0
|
660753,4
|
0,0
|
0,0
|
|
*
расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013
год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области
«Дети Тамбовщины» подпрограмма «Здоровое поколение»;
**
расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г. – 163106,7 тыс.
руб., 2015 г.
– 280000,0 тыс. руб.
|
|
5.
Подпрограмма государственной программы «Развитие
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
|
|
5.1.
|
Обеспечение
деятельности областного государственного учреждения, оказывающего помощь по
медицинской реабилитации детей
|
Управление здравоохранения области
|
Количество пролеченных пациентов
|
человек
|
2013
|
34477
|
45050,5
|
0,0
|
45050,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
50000
|
61901,9
|
0,0
|
61901,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
60000
|
45199,5
|
0,0
|
45199,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
80000
|
56968,7
|
0,0
|
56968,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
95000
|
64928,6
|
0,0
|
64928,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
110000
|
64359,7
|
0,0
|
64359,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
125000
|
68221,3
|
0,0
|
68221,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
140000
|
72314,5
|
0,0
|
72314,5
|
0,0
|
0,0
|
|
5.2.
|
Организация
реабилитационной помощи больным после получения специализированного лечения в
санаторно-курортных организациях
|
Управление здравоохранения области
|
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
от числа нуждающихся
|
процент
|
2013
|
4,0
|
24193,0
|
0,0
|
24193,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
6,0
|
18776,7
|
0,0
|
18776,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
9,0
|
16193,0
|
0,0
|
16193,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
12,0
|
24193,0
|
0,0
|
24193,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
15,0
|
24193,0
|
0,0
|
24193,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
17,0
|
27846,7
|
0,0
|
27846,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
21,0
|
29071,9
|
0,0
|
29071,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
25,0
|
30292,9
|
0,0
|
30292,9
|
0,0
|
0,0
|
|
5.3.
|
Обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по
предоставлению санаторного лечения детскому населению области
|
Управление здравоохранения области
|
Охват санаторно-курортным лечением детского
населения
|
процент
|
2013
|
9,0
|
28896,2
|
0,0
|
28896,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
13,0
|
30598,9
|
0,0
|
30598,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
17,0
|
21462,0
|
0,0
|
21462,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
21,0
|
34010,7
|
0,0
|
34010,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
26,0
|
33205,6
|
0,0
|
33205,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
31,0
|
35490,1
|
0,0
|
35490,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
36,0
|
41859,6
|
0,0
|
41859,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
45,0
|
44371,1
|
0,0
|
44371,1
|
0,0
|
0,0
|
|
5.4.
|
Реализация инновационного
социального проекта «Семья – формула счастья»
|
Управление здравоохранения области
|
Количество участников проекта
|
детей/
семей
|
2013
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
65/60
|
565,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
565,5*
|
|
2016
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
*
средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области
|
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
98139,7
|
0,0
|
98139,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
111277,5
|
0,0
|
111277,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
83420,0
|
0,0
|
82854,5
|
0,0
|
565,5
|
|
2016
|
|
115172,4
|
0,0
|
115172,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
122327,2
|
0,0
|
122327,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
127696,5
|
0,0
|
127696,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
139152,8
|
0,0
|
139152,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
146978,5
|
0,0
|
146978,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
944164,6
|
0,0
|
943599,1
|
0,0
|
565,5
|
|
6. Подпрограмма государственной программы «Оказание
паллиативной помощи, в том числе детям»
|
|
6.1.
|
Обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной
помощи
|
Управление здравоохранения области
|
Количество проведенных пациентами койко-дней
|
к/дни
|
2013
|
222428
|
89308,2
|
0,0
|
89308,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
98127
|
48013,4
|
0,0
|
48013,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
118765
|
56232,0
|
0,0
|
56232,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
121831
|
54995,7
|
0,0
|
54995,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
124000
|
53693,8
|
0,0
|
53693,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
127000
|
53780,0
|
0,0
|
53780,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
130000
|
57007,6
|
0,0
|
57007,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
133000
|
60428,1
|
0,0
|
60428,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого
по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
89308,2
|
0,0
|
89308,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
48013,4
|
0,0
|
48013,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
56232,0
|
0,0
|
56232,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
|
54995,7
|
0,0
|
54995,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
53693,8
|
0,0
|
53693,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
53780,0
|
0,0
|
53780,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
57007,6
|
0,0
|
57007,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
60428,1
|
0,0
|
60428,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего
по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
473458,8
|
0,0
|
473458,8
|
0,0
|
0,0
|
|
7.
Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»
|
|
7.1.
|
Формирование
и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
|
Управление здравоохранения области
|
Количество студентов, обучающихся в рамках целевой
подготовки для нужд области
|
человек
|
2013
|
834
|
29082,7
|
0,0
|
29082,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
865
|
29594,2
|
0,0
|
29594,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
866
|
33647,5
|
0,0
|
33647,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
869
|
33647,5
|
0,0
|
33647,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
868
|
33647,5
|
0,0
|
33647,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
870
|
37806,3
|
0,0
|
37806,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
870
|
40299,3
|
0,0
|
40299,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
870
|
42479,2
|
0,0
|
42479,2
|
0,0
|
0,0
|
|
7.2.
|
Повышение
квалификации и профессиональная переподготовка медицинских специалистов
|
Управление здравоохранения области, управление
образования и науки области
|
Количество подготовленных специалистов по программам
дополнительного профессионального образования
|
человек
|
2013
|
3930,0
|
1181,0
|
0,0
|
1181,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
3970,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
3932,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
3910,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
3962,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
3990,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
4055,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
4120,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7.3.
|
Проведение
конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений
здравоохранения Тамбовской области
|
Управление здравоохранения области
|
Количество проведенных конкурсов
|
единиц
|
2013
|
2
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
|
2014
|
3
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
250,0
|
|
2015
|
8
|
550,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
550,0
|
|
2016
|
12
|
850,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
850,0
|
|
2017
|
16
|
1225,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1225,0
|
|
2018
|
22
|
1475,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1475,0
|
|
2019
|
30
|
1600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1600,0
|
|
2020
|
40
|
1800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1800,0
|
|
7.4.
|
Единовременные выплаты и компенсации
врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные
учреждения здравоохранения области
|
Управление здравоохранения области
|
Количество врачей, получивших единовременную
компенсационную выплату
|
человек
|
2013
|
47
|
47000,0
|
0,0
|
23500,0
|
0,0
|
23500,0*
|
|
2014
|
69
|
74500,0
|
0,0
|
34500,0
|
0,0
|
40000,0*
|
|
2015
|
80
|
80000,0
|
0,0
|
40000,0
|
0,0
|
40000,0*
|
|
2016
|
60
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
60
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
60
|
30000,0
|
0,0
|
30000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
40
|
20000,0
|
0,0
|
20000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
40
|
20000,0
|
0,0
|
20000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7.5.
|
Ежемесячная
денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
|
Управление здравоохранения области
|
Количество медицинских работников, получающих социальную
поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг
|
человек
|
2013
|
4019,0
|
23024,1
|
0,0
|
23024,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
4044,0
|
22687,6
|
0,0
|
22687,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
4044,0
|
23767,5
|
0,0
|
23767,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
4044,0
|
23111,1
|
0,0
|
23111,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
4044,0
|
23111,1
|
0,0
|
23111,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
4044,0
|
25967,6
|
0,0
|
25967,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
4044,0
|
27525,7
|
0,0
|
27525,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
4044,0
|
29177,2
|
0,0
|
29177,2
|
0,0
|
0,0
|
|
* средства бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет
Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тамбовской области
|
|
|
Итого
по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
100387,8
|
0,0
|
76787,8
|
0,0
|
23600,0
|
|
2014
|
|
127031,8
|
0,0
|
86781,8
|
0,0
|
40250,0
|
|
2015
|
|
137965,0
|
0,0
|
97415,0
|
0,0
|
40550,0
|
|
2016
|
|
57608,6
|
0,0
|
56758,6
|
0,0
|
850,0
|
|
2017
|
|
57983,6
|
0,0
|
56758,6
|
0,0
|
1225,0
|
|
2018
|
|
95248,9
|
0,0
|
93773,9
|
0,0
|
1475,0
|
|
2019
|
|
89425,0
|
0,0
|
87825,0
|
0,0
|
1600,0
|
|
2020
|
|
93456,4
|
0,0
|
91656,4
|
0,0
|
1800,0
|
|
|
Всего
по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
759107,1
|
0,0
|
647757,1
|
0,0
|
111350,0
|
|
8. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения,
в том числе в амбулаторных условиях»
|
|
8.1.
|
Обеспечение
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных
категорий граждан
|
Управление здравоохранения области
|
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан
в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализи-рованных
продуктах лечебного питания для детей
|
процент
|
2013
|
92,0
|
499021,9
|
341819,8
|
157202,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
93,0
|
526710,9
|
353731,1
|
172979,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
94,0
|
618939,3
|
437327,1
|
181612,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
94,5
|
251683,7
|
104654,8
|
147028,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
95,0
|
244332,2
|
104654,8
|
139677,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
95,5
|
294557,1
|
112028,2
|
182528,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
96,0
|
304265,0
|
112028,2
|
192236,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
96,5
|
314555,5
|
112028,2
|
202527,3
|
0,0
|
0,0
|
|
8.2.
|
Организация обеспечения
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или)
тканей лекарственными препаратами
|
Управление здравоохранения области
|
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты,
предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей,
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и
(или) тканей
|
процент
|
2013
|
96,0
|
12949,8
|
12089,8
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
96,0
|
6834,7
|
5974,7
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
97,0
|
5786,7
|
5786,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
97,0
|
8165,5
|
8165,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
98,0
|
8165,5
|
8165,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
98,0
|
6834,7
|
5974,7
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
98,0
|
6834,7
|
5974,7
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
98,0
|
6834,7
|
5974,7
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
|
8.3.
|
Финансовое обеспечение
закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов
(второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления,
определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
|
Управление здравоохранения области
|
Смертность от туберкулеза
|
на 100 тыс. населения
|
2013
|
6,5
|
15900,0
|
15900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
6,4
|
31654,5
|
31654,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
6,3
|
16501,1
|
16501,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
6,2
|
16171,1
|
16171,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
6,1
|
16171,1
|
16171,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
6,0
|
16605,0
|
16605,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
5,9
|
16605,0
|
16605,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
5,8
|
16605,0
|
16605,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
8.4.
|
Обеспечение
деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные
услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом
складе
|
Управление здравоохранения области
|
Обеспечение сохранности материальных ценностей на
фармацевтическом складе государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных
резервов «Резерв»
|
процент
|
2013
|
100,0
|
29690,3
|
0,0
|
29690,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
100,0
|
30750,7
|
0,0
|
30750,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
100,0
|
29822,2
|
0,0
|
29822,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
100,0
|
29167,0
|
0,0
|
29167,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
100,0
|
28476,5
|
0,0
|
28476,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
100,0
|
31583,0
|
0,0
|
31583,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
100,0
|
31583,0
|
0,0
|
31583,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
100,0
|
31583,0
|
0,0
|
31583,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
557562,0
|
369809,6
|
187752,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
595950,8
|
391360,3
|
204590,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
671049,3
|
459614,9
|
211434,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
|
305187,3
|
128991,4
|
176195,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
297145,3
|
128991,4
|
168153,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
349579,8
|
134607,9
|
214971,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
359287,7
|
134607,9
|
224679,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
369578,2
|
134607,9
|
234970,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего
по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
3505340,4
|
1882591,3
|
1622749,1
|
0,0
|
0,0
|
|
9.
Подпрограмма государственной программы «Развитие информатизации в
здравоохранении»
|
|
9.1.
|
Обеспечение
работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной
системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения
|
Управление здравоохранения области
|
Количество
медицинских
организаций, работающих в медицинской информационной системе
|
единиц
|
2013
|
62
|
23178,7
|
17430,0*
|
5748,7*
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
9.2.
|
Обеспечение
деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные
услуги по информационно-статистическому обслуживанию
|
Управление здравоохранения области
|
Количество учреждений, в которых выполняются работы
по информа-ционному обеспечению здравоохранения области
|
единиц
|
2013
|
62
|
34719,5
|
0,0
|
34719,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
61
|
35536,2
|
0,0
|
35536,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
61
|
31241,2
|
0,0
|
31241,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
61
|
34560,3
|
0,0
|
34560,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
61
|
33742,1
|
0,0
|
33742,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
61
|
42474,6
|
0,0
|
42474,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
61
|
45023,0
|
0,0
|
45023,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
61
|
47724,4
|
0,0
|
47724,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
57898,2
|
17430,0
|
40468,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
35536,2
|
0,0
|
35536,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
31241,2
|
0,0
|
31241,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
|
34560,3
|
0,0
|
34560,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
33742,1
|
0,0
|
33742,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
42474,6
|
0,0
|
42474,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
45023,0
|
0,0
|
45023,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
47724,4
|
0,0
|
47724,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего
по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
328200,0
|
17430,0
|
310770,0
|
0,0
|
0,0
|
|
*
денежные средства, предусмотренные Программой «Модернизация здравоохранения
Тамбовской области на 2011-2013 годы»
|
|
10. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального
планирования Тамбовской области»
|
|
10.1.
|
Обеспечение
реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению
Тамбовской области медицинской помощи***
|
Управление здравоохранения области
|
Доля расходов на оказание
скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на
программу государственных гарантий
|
процент
|
2013
|
4,4
|
323800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
323800,0
|
|
2014
|
4,8
|
360800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
360800,0
|
|
2015
|
6,2
|
573640,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
573640,2
|
|
2016
|
6,1
|
594300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
594300,0
|
|
2017
|
6,0
|
641700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
641700,0
|
|
2018
|
5,8
|
684052,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
684052,2
|
|
2019
|
5,8
|
714150,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
714150,5
|
|
2020
|
5,8
|
744144,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
744144,8
|
|
Доля расходов на оказание
медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу
государственных гарантий, с учетом неотложной помощи
|
процент
|
2013
|
35,3
|
2681500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2681500,0
|
|
2014
|
37,4
|
2936900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2936900,0
|
|
2015
|
35,1
|
3099524,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3099524,2
|
|
2016
|
35,7
|
3268600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3268600,0
|
|
2017
|
35,8
|
3655600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3655600,0
|
|
2018
|
36,1
|
3896869,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3896869,6
|
|
2019
|
36,1
|
4068331,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4068331,9
|
|
2020
|
36,1
|
4239201,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4239201,8
|
|
|
|
|
Доля расходов на оказание медицинской помощи
в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу
государственных гарантий
|
процент
|
2013
|
5,1
|
336800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
336800,0
|
|
2014
|
8,3
|
689700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
689700,0
|
|
2015
|
8,3
|
758268,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
758713,0
|
|
2016
|
8,1
|
762800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
762800,0
|
|
2017
|
8,1
|
826100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
826100,0
|
|
2018
|
8,1
|
880622,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
880622,6
|
|
2019
|
8,1
|
919370,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
919370,0
|
|
2020
|
8,1
|
957983,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
957983,5
|
|
Доля расходов на оказание медицинской помощи в
стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий
|
процент
|
2013
|
55,2
|
3301300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3301300,0
|
|
2014
|
49,5
|
3675700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3675700,0
|
|
2015
|
50,4
|
4154774,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4154774,8
|
|
2016
|
50,1
|
4233400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4233400,0
|
|
2017
|
50,1
|
4768800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4768800,0
|
|
2018
|
50,0
|
5083540,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5083540,8
|
|
2019
|
50,0
|
5307216,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5307216,6
|
|
2020
|
50,0
|
5530119,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5530119,7
|
|
10.2.
|
Обязательное
медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области
|
Управление здравоохранения области
|
Обеспечение уплаты взносов на обязательное
медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных
законодательством
|
процент
|
2013
|
100,0
|
2602200,0
|
0,0
|
2602200,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
100,0
|
3196310,3
|
0,0
|
3196310,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
100,0
|
3719456,7
|
0,0
|
3719456,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
100,0
|
3719456,7
|
0,0
|
3719456,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
100,0
|
3719456,7
|
0,0
|
3719456,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
100,0
|
3196310,3
|
0,0
|
3196310,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
100,0
|
3196310,3
|
0,0
|
3196310,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
100,0
|
3196310,3
|
0,0
|
3196310,3
|
0,0
|
0,0
|
|
10.3.
|
|
Управление здравоохранения области
|
Доля мероприятий государственной программы
Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»,
запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
|
процент
|
2013
|
95
|
103977,9
|
2038,7
|
0,0
|
0,0
|
101939,2
|
|
2014
|
95
|
110983,0
|
2084,1
|
0,0
|
0,0
|
108898,9
|
|
2015
|
95
|
146571,3
|
1875,7
|
24034,6
|
0,0
|
120661,0
|
|
2016
|
95
|
155775,6
|
2084,1
|
26573,1
|
0,0
|
127118,4
|
|
2017
|
95
|
166330,3
|
2084,1
|
26572,4
|
0,0
|
137673,8
|
|
2018
|
95
|
148833,6
|
2073,3
|
0,0
|
0,0
|
146760,3
|
|
2019
|
95
|
155291,0
|
2073,3
|
0,0
|
0,0
|
153217,7
|
|
2020
|
95
|
161726,2
|
2073,3
|
0,0
|
0,0
|
159652,9
|
|
10.4.
|
Обеспечение
деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих
бухгалтерское обслуживание подведомственных учреждений
|
2013
|
95
|
11176,0
|
0,0
|
11176,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
95
|
11747,2
|
0,0
|
11747,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
95
|
9786,9
|
0,0
|
9786,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
95
|
12363,1
|
0,0
|
12363,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
95
|
12362,7
|
0,0
|
12362,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
95
|
13894,8
|
0,0
|
13894,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
95
|
14728,5
|
0,0
|
14728,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
95
|
15612,2
|
0,0
|
15612,2
|
0,0
|
0,0
|
|
10.5.
|
Направление средств
государственных учреждений, полученных от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, на совершенствование оказания медицинской
помощи населению
|
Управление здравоохранения области
|
Ежегодный прирост объема
привлеченных средств
|
процент
|
2013
|
|
670350,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
670350,0
|
|
2014
|
5
|
707900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
707900,0
|
|
2015
|
5
|
743300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
743300,0
|
|
2016
|
5
|
780500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
780500,0
|
|
2017
|
5
|
820000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
820000,0
|
|
2018
|
5
|
861000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
861000,0
|
|
2019
|
5
|
905000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
905000,0
|
|
2020
|
5
|
950250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
950250,0
|
|
*** в графе 12 указаны средства, предусмотренные в
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской
области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области
|
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
10031103,9
|
2038,7
|
2613376,0
|
0,0
|
7415689,2
|
|
2014
|
|
11690040,5
|
2084,1
|
3208057,5
|
0,0
|
8479898,9
|
|
2015
|
|
13155077,8
|
1875,7
|
3753278,2
|
0,0
|
9399923,9
|
|
2016
|
|
13527195,4
|
2084,1
|
3758392,9
|
0,0
|
9766718,4
|
|
2017
|
|
14610349,7
|
2084,1
|
3758391,8
|
0,0
|
10849873,8
|
|
2018
|
|
14765123,9
|
2073,3
|
3210205,1
|
0,0
|
11552845,5
|
|
2019
|
|
15280398,8
|
2073,3
|
3211038,8
|
0,0
|
12067286,7
|
|
2020
|
|
15795348,5
|
2073,3
|
3211922,5
|
0,0
|
12581352,7
|
|
|
Всего
по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
108905327,8
|
16386,6
|
26724662,8
|
0,0
|
82164278,4
|
|
11.
Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части
строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»
|
|
11.1.
|
Проектирование,
строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра
|
Управление строительства и инвестиций области,
управление здравоохранения области
|
Младенческая
смертность; материнская смертность;
ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешен-ных
в перинатальном центре; выживаемость детей,
имевших при рождении очень низкую и экстремально
низкую массу телар
|
рв
соответствии с разделом 11«Модер-низация здравоох-ранения Тамбовской области
в части строительства перина-тального центра на 2014-2016 годы»
(приложение № 12 к государст-венной программе)
|
2014
|
в
соот-ветствии с разделом 11 «Модер-низация здравоох-ранения Тамбовс-кой
области в части строи- тельства перина-тального центра на 2014-2016 годы»
(приложе-ние
№ 12 к
госу-дарствен-ной про
грамме)
|
2443118,8*
(втом
числе
остаток
иеизрасходо-ванных средств бюджета Тамбовской области
– 230280,9)
|
0,0
|
335654,1*
(в том
числе
кассовый расход – 105373,2, остаток иеизра-сходован-
ных средств – 230280,9)
|
0,0
|
2107464,7**
(в том числе
кассовый расход – 1053732,7, остаток неизрасхо-дованных средств – 1053732,0)
|
|
2015
|
282467,5*
|
0,0
|
282467,5*
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
52186,6*
|
0,0
|
52186,6*
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
11.2.
|
Строительство инженерной
инфраструктуры к перинатальному центру
|
Управление строительства и инвестиций области управление
здравоохранения области
|
Ввод объекта в эксплуатацию
|
объект
|
2014
|
1
|
85838,9*
|
0,0
|
85838,9*
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
11.3.
|
Профессиональная
подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствова-ния,
в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках
|
Управление здравоохранения области
|
Количество медицинских работников, прошедших
обучение для работы в перинатальном центре
|
человек
|
2014
|
15
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
60
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
63
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
2013
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
2528957,7
|
0,0
|
421493,0 ***
|
0,0
|
2107464,7**
|
|
2015
|
|
282967,5
|
0,0
|
282967,5 ***
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
|
52686,6
|
0,0
|
52686,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
2013-2020
|
|
2634330,9 ****
|
0,0
|
526866,2 ****
|
0,0
|
2107464,7 **
|
|
*
расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы;
**
средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской
области;
***
в том числе кассовый расход в 2014 году – 191212,1 тыс. руб., остаток
иеизрасходованных средств в 2014 году – 230280,9 тыс. руб.
****
без учета остатка иеизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014
году – 230280,9 тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
2013
|
|
12551887,2
|
645424,3
|
4467173,7
|
0,0
|
7439289,2
|
|
2014
|
|
17140090,1
|
651398,0
|
5649078,5
|
0,0
|
10839613,6
|
|
2015
|
|
16252101,4
|
584837,9
|
5843534,8
|
0,0
|
9823728,7
|
|
2016
|
|
15389425,3
|
165721,4
|
5205835,5
|
0,0
|
10017868,4
|
|
2017
|
|
16418628,3
|
165721,4
|
5128308,1
|
0,0
|
11124598,8
|
|
2018
|
|
17099881,3
|
137821,1
|
5177239,7
|
0,0
|
11784820,5
|
|
2019
|
|
17510830,7
|
137821,1
|
5284122,9
|
0,0
|
12088886,7
|
|
2020
|
|
18124161,8
|
137821,1
|
5403188,0
|
0,0
|
12583152,7
|
|
|
|
|
|
|
2013-2020
|
|
130256725,2*
|
2626566,3
|
41928200,3*
|
0,0
|
85701958,6
|
|
*
без учета остатка неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014
году – 230280,9 тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|