Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 31.12.2015 № 1625
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2015
|
г. Тамбов
|
№ 1625
|
О внесении изменений в государственную программу
Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020
годы
|
Администрация области
постановляет:
1.
Внести в государственную программу Тамбовской
области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы (далее
– Программа), утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от
18.11.2015), следующие изменения:
1.1. в
паспорте Программы:
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования Программы
|
Всего 130371887,5 тыс.
руб., из них:
средства федерального
бюджета по предварительной оценке:
2632688,2 тыс. руб. (с
2013 по 2020 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в
соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством
здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета
Тамбовской области по предварительной оценке:
41981167,4 тыс. руб.* (с
2013 по 2020 гг.);
средства обязательного
медицинского страхования по предварительной оценке:
77993016,4 тыс. руб.* (с
2013 по 2020 гг.);
средства внебюджетных
источников по предварительной оценке:
7765015,5 тыс. руб. (с
2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи»:
всего: 272179,0 тыс. руб.
(с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
всего: 10502007,4 тыс.
руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие
государственно-частного партнерства»:
всего: 1318300,0 тыс. руб.
(с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Охрана
здоровья матери и ребенка»:
всего: 681258,7 тыс. руб.
(с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
всего: 936548,7 тыс. руб.
(с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Оказание паллиативной
помощи, в том числе детям»:
всего: 473458,8 тыс. руб.
(с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения»:
всего: 752521,5 тыс. руб.
(с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в
амбулаторных условиях»:
всего: 3511773,3 тыс. руб.
(с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие
информатизации в здравоохранении»:
всего: 328200,0 тыс. руб.
(с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
всего: 108961309,2 тыс.
руб. (с 2013 по 2020 гг.)
Подпрограмма «Модернизация
здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального
центра на 2014-2016 годы»:
всего: 2634330,9 тыс. руб.
(с 2014 по 2016 гг.)
|
в разделе 6 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзацы
третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования
Программы на период 2013-2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской
области составляет 41981167,4 тыс. руб. (32,2% от общего объема средств Программы), федерального бюджета – 2632688,2 тыс.
руб. (2,0% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского
страхования – 77993016,4 тыс. руб. (59,8% от общего объема средств
Программы).
Предусмотрено
финансирование Программы из внебюджетных источников в объеме 7765015,5 тыс.
руб. (6% от общего объема средств Программы).»;
1.2. в приложении № 1
«Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее –
Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы бюджетных ассигнований»
изложить в следующей редакции:
|
Объемы бюджетных ассигнований
|
Всего: 272179,0 тыс. руб.,
из них:
средства федерального
бюджета по предварительной оценке: 36019,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 36017,3 тыс.
руб.;
2015 г. – 1,9 тыс. руб.;
средства бюджета
Тамбовской области по предварительной оценке: 236159,8 тыс. руб., в том числе
по годам:
2013 г. – 28866,4 тыс.
руб.;
2014 г. – 48228,0 тыс.
руб.;
2015 г. – 26213,6 тыс.
руб.;
2016 г. – 16990,5 тыс.
руб.;
2017 г. – 16588,4 тыс.
руб.;
2018 г. – 31356,1 тыс.
руб.;
2019 г. – 33066,5 тыс.
руб.;
2020 г. – 34850,3 тыс.
руб.
|
в разделе 3 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац
второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем
финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 272179,0
тыс. руб., в том числе 36019,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета
(13,2% от общего объема средств Подпрограммы), 236159,8 тыс. руб. за счет
средств бюджета Тамбовской области (86,8% от общего объема средств
Подпрограммы).»;
1.3. в
приложении № 2 «Подпрограмма «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы финансирования Подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
|
Объемы финансирования Подпрограммы
|
Всего: 10502007,4 тыс.
руб., из них:
средства федерального
бюджета по предварительной оценке: 655874,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 245258,1 тыс.
руб.;
2014 г. – 214559,2 тыс.
руб.;
2015 г. – 123345,4 тыс.
руб.;
2016 г. – 34645,9 тыс.
руб.;
2017 г. – 34645,9 тыс.
руб.;
2018 г. – 1139,9 тыс.
руб.;
2019 г. – 1139,9 тыс.
руб.;
2020 г. – 1139,9 тыс.
руб.;
средства бюджета
Тамбовской области по предварительной оценке: 9846133,2 тыс. руб., в том числе
по годам:
2013 г. – 1171902,8 тыс.
руб.;
2014 г. – 1311515,4 тыс.
руб.;
2015 г. – 1061852,6 тыс.
руб., в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы –
80089,4 тыс. руб.;
2016 г. – 940082,6 тыс.
руб.;
2017 г. – 918652,3 тыс.
руб.;
2018 г. – 1396007,7 тыс.
руб.;
2019 г. – 1479048,7 тыс.
руб.;
2020 г. – 1567071,1 тыс.
руб.
|
в разделе 3 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац
третий изложить в следующей редакции:
«Общий объем
финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет
10502007,4 тыс. руб., в том числе 655874,2 тыс. руб. за счет средств
федерального бюджета (6,2% от общего объема средств Подпрограммы), 9846133,2
тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (93,8% от общего объема
средств Подпрограммы).»;
1.4. в приложении № 3
«Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее –
Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования
Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы,
тыс. руб.
|
Всего за счет средств из
внебюджетных источников по предварительной оценке: 1318300,0 тыс. руб., в том
числе по годам:
2013 год – 0,0 тыс. руб.;
2014 год – 212000,0 тыс.
руб.;
2015 год – 138600,0 тыс.
руб.;
2016 год – 443700,0 тыс.
руб.;
2017 год – 273500,0 тыс.
руб.;
2018 год – 230500,0 тыс.
руб.;
2019 год – 20000,0 тыс.
руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
|
в разделе 3 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац
второй изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования
Подпрограммы за счет внебюджетных источников (средств юридических лиц)
составляет 1318300,0 тыс. руб. (100% общего объема средств Подпрограммы).»;
1.5. в приложении № 4
«Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее –
Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования
Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы,
тыс. руб.
|
Всего: 681258,7 тыс. руб.,
из них:
средства федерального
бюджета по предварительной оценке: 18265,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 10887,9 тыс.
руб.;
2014 год – 7377,1 тыс.
руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета
Тамбовской области по предварительной оценке: 662993,7 тыс. руб., в том числе
по годам:
2013 год – 160572,2 тыс.
руб.;
2014 год – 173585,2 тыс.
руб.;
2015 год – 306995,3 тыс.
руб., в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы –
286280,3 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 6973,9 тыс.
руб.;
2019 год – 7280,7 тыс.
руб.;
2020 год – 7586,4 тыс.
руб.
|
в разделе 3 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац
второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем
финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 681258,7
тыс. руб., в том числе 18265,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета
(2,7% от общего объема средств Подпрограммы), 662993,7 тыс. руб. за счет
средств бюджета Тамбовской области (97,3% от общего объема средств
Подпрограммы).»;
1.6. в приложении № 5
«Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования
Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы,
тыс. руб.
|
Всего: 936548,7 тыс. руб.,
из них:
средства бюджета
Тамбовской области по предварительной оценке: 935983,2 тыс. руб., в том числе
по годам:
2013 г. – 98139,7 тыс.
руб.;
2014 г. – 111277,5 тыс.
руб.;
2015 г. – 75238,6 тыс.
руб.;
2016 г. – 115172,4 тыс.
руб.;
2017 г. – 122327,2 тыс.
руб.;
2018 г. – 127696,5 тыс.
руб.;
2019 г. – 139152,8 тыс.
руб.;
2020 г. – 146978,5 тыс.
руб.;
средства из внебюджетного
источника по предварительной оценке: 565,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 565,5 тыс. руб.
|
в разделе 3 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац
второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем
финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 936548,7
тыс. руб., в том числе 935983,2 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской
области (99,9% от общего объема средств Подпрограммы), 565,5 тыс. руб. за
счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств
Подпрограммы).»;
1.7. в приложении № 6
«Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе
(далее – Подпрограмма):
в разделе 3 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац
первый изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования
Подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 473458,8
тыс. руб. (100% общего объема средств Подпрограммы).»;
1.8. в приложении № 7
«Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе
(далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
|
Всего: 752521,5 тыс. руб.,
из них:
средства бюджета
Тамбовской области по предварительной оценке: 641171,5 тыс. руб., в том числе
по годам:
2013 г. – 76787,8 тыс.
руб.;
2014 г. – 86781,8 тыс.
руб.;
2015 г. – 90829,4 тыс.
руб.;
2016 г. – 56758,6 тыс.
руб.;
2017 г. – 56758,6 тыс.
руб.;
2018 г. – 93773,9 тыс.
руб.;
2019 г. – 87825,0 тыс. руб.;
2020 г. – 91656,4 тыс.
руб.,
средства из внебюджетных
источников по предварительной оценке: 7850,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 100,0 тыс. руб.;
2014 г. – 250,0 тыс. руб.;
2015 г. – 550,0 тыс. руб.;
2016 г. – 850,0 тыс. руб.;
2017 г. – 1225,0 тыс.
руб.;
2018 г. – 1475,0 тыс.
руб.;
2019 г. – 1600,0 тыс.
руб.;
2020 г. – 1800,0 тыс.
руб.,
средства обязательного
медицинского страхования по предварительной оценке: 103500,0 тыс. руб., в том
числе по годам:
2013 г. – 23500,0 тыс.
руб.;
2014 г. – 40000,0 тыс.
руб.;
2015 г. – 40000,0 тыс.
руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 тыс. руб.;
2018 г. – 0,0 тыс. руб.;
2019 г. – 0,0 тыс. руб.;
2020 г. – 0,0 тыс. руб.
|
в разделе 3 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац
второй изложить в следующей редакции:
«Общий
объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет
752521,5 тыс. руб., в том числе 103500,0 тыс. руб. за счет средств
обязательного медицинского страхования (13,8% от общего объема средств
Подпрограммы), 641171,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области
(85,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 7850,0 тыс. руб. за счет
средств внебюджетных источников (1,0% от общего объема средств
Подпрограммы).»;
1.9. в приложении № 8
«Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том
числе в амбулаторных условиях» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы,
тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
|
Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
|
Всего: 3511773,3 тыс.
руб., из них:
средства федерального
бюджета по предварительной оценке: 1888713,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 369809,6 тыс.
руб.,
2014 г. – 391360,3 тыс.
руб.,
2015 г. – 465736,8 тыс.
руб.,
2016 г. – 128991,4 тыс.
руб.,
2017 г. – 128991,4 тыс.
руб.,
2018 г. – 134607,9 тыс.
руб.,
2019 г. – 134607,9 тыс.
руб.,
2020 г. – 134607,9 тыс.
руб.;
средства бюджета
Тамбовской области по предварительной оценке: 1623060,1 тыс. руб., в том
числе по годам:
2013 г. – 187752,4 тыс.
руб.,
2014 г. – 204590,5 тыс.
руб.,
2015 г. – 211745,4 тыс.
руб.,
2016 г. – 176195,9 тыс.
руб.,
2017 г. – 168153,9 тыс.
руб.,
2018 г. – 214971,9 тыс.
руб.,
2019 г. – 224679,8 тыс.
руб.,
2020 г. – 234970,3 тыс.
руб.
|
в разделе 3 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац
второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем
финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет
3511773,3 тыс. руб., в том числе 1888713,2 тыс. руб. за счет средств
федерального бюджета (53,8% от общего объема средств Подпрограммы), 1623060,1
тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (46,2% от общего объема
средств Подпрограммы).»;
1.10. в приложении
№ 9 «Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» к
Программе (далее – Подпрограмма):
в разделе 3 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац
третий изложить в следующей редакции:
«Общий объем
финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 328200,0
тыс. руб., в том числе 17430,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета
(5,3% от общего объема средств Подпрограммы), 310770,0 тыс. руб. за счет
средств бюджета Тамбовской области (94,7% от общего объема средств
Подпрограммы).»;
1.11. в приложении
№ 10 «Подпрограмма «Совершенствование системы территориального
планирования Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы,
тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
|
Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
|
Всего: 108961309,2 тыс.
руб., из них:
средства федерального
бюджета по предварительной оценке: 16386,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 2038,7 тыс.
руб.;
2014 год – 2084,1 тыс.
руб.;
2015 год – 1875,7 тыс.
руб.;
2016 год – 2084.1 тыс.
руб.;
2017 год – 2084.1 тыс.
руб.;
2018 год – 2073,3 тыс.
руб.;
2019 год – 2073,3 тыс.
руб.;
2020 год – 2073,3 тыс.
руб.;
средства бюджета
Тамбовской области по предварительной оценке: 26724570,9 тыс. руб., в том
числе по годам:
2013 год – 2613376,0 тыс.
руб.;
2014 год – 3208057,5 тыс.
руб.;
2015 год – 3753186,3 тыс.
руб.;
2016 год – 3758392,9 тыс.
руб.;
2017 год – 3758391,8 тыс.
руб.;
2018 год – 3210205,1 тыс.
руб.;
2019 год – 3211038,8 тыс.
руб.;
2020 год – 3211922,5 тыс.
руб.;
средства обязательного
медицинского страхования по предварительной оценке: 75782051,7 тыс. руб., в
том числе по годам:
2013 год – 6745339,2 тыс.
руб.;
2014 год – 7771998,9 тыс.
руб.;
2015 год – 8763386,6 тыс.
руб.;
2016 год – 8986218,4 тыс.
руб.;
2017 год – 10029873,8 тыс.
руб.;
2018 год – 10691845,5 тыс.
руб.;
2019 год – 11162286,7 тыс.
руб.;
2020 год – 11631102,7 тыс.
руб.;
средства из внебюджетных
источников по предварительной оценке: 6438300,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2013 год – 670350,0 тыс.
руб.;
2014 год – 707900,0 тыс.
руб.;
2015 год – 743300,0 тыс.
руб.;
2016 год – 780500,0 тыс.
руб.;
2017 год – 820000,0 тыс.
руб.;
2018 год – 861000,0 тыс.
руб.;
2019 год – 905000,0 тыс.
руб.;
2020 год – 950250,0 тыс.
руб.
|
в разделе 3 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац
третий изложить в следующей редакции:
«Общий
объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет
108961309,2 тыс. руб., в том числе 16386,6 тыс. руб. за счет средств
федерального бюджета (0,02% от общего объема средств Подпрограммы),
75782051,7 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования
(69,55% от общего объема средств Подпрограммы), 26724570,9 тыс. руб. за счет
средств бюджета Тамбовской области (24,53% от общего объема средств
Подпрограммы) и 6438300,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (5,9% от
общего объема средств Подпрограммы).»;
1.12. приложение № 13
«Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы» к Программе изложить в
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.13. приложение № 14
«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской
области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за
счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.14. приложение № 15
«Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение)
государственных услуг (работ) в 2014-2016 годах областными государственными
учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы» к Программе изложить в
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на
«Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания
«Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
|
Первый зам. главы администрации
|
|
области
|
А.А.Сазонов
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к постановлению администрации области
|
|
от 31.12.2015 № 1625
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к государственной
программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области на
2013-2020 годы»
|
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий
государственной программы Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области»
на
2013-2020 годы
|
№ п/п
|
Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
|
Ответственный исполнитель, соисполнители
|
Ожидаемые непосредственные результаты
|
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
|
наименование
|
единица измерения
|
год реализации
|
значение (по годам реализации мероприятия)
|
по годам, всего
|
федеральный бюджет
|
бюджет Тамбовской области
|
местный бюджет
|
внебюджетные средства
|
1.
Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи»
|
1.1.
|
Мероприятия, направленные на
развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и
формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том
числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество проведенных
мероприятий
|
единиц
|
2013
|
1450
|
2769,5
|
0,0
|
2769,5
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
1480
|
2234,0
|
0,0
|
2234,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
1480
|
2012,5
|
0,0
|
2012,5
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
1480
|
2128,6
|
0,0
|
2128,6
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
1550
|
2078,2
|
0,0
|
2078,2
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
1650
|
2510,1
|
0,0
|
2510,1
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
1750
|
2660,7
|
0,0
|
2660,7
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
1850
|
2820,4
|
0,0
|
2820,4
|
0,0
|
0,0
|
1.2.
|
Оказание профилактической
медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество пациентов,
получивших медицинскую помощь
|
человек
|
2013
|
20543
|
10030,3
|
0,0
|
10030,3
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
34240
|
12291,4
|
0,0
|
12291,4
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
34240
|
11950,1
|
0,0
|
11950,1
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
34240
|
12591,9
|
0,0
|
12591,9
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
34240
|
12293,9
|
0,0
|
12293,9
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
34240
|
16157,4
|
0,0
|
16157,4
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
34240
|
17126,9
|
0,0
|
17126,9
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
34240
|
18154,5
|
0,0
|
18154,5
|
0,0
|
0,0
|
1.3.
|
Мероприятия, направленные на
формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя
и табака
|
Управление здравоохранения
области
|
Число больных наркоманией,
находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет
|
на 100 наркологических
больных среднегодового контингента
|
2013
|
6,7
|
4344,3
|
0,0
|
4344,3
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
7,7
|
50136,1
|
36017,3
|
14118,8
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
7,7
|
1,9
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
8,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
9,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
9,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
9,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
9,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.4.
|
Мероприятия, направленные на
раннее выявление потребителей психоактивных веществ
и оказание медицинской помощи наркологическим больным
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество обследованных
граждан
|
человек
|
2013
|
18752
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
18800
|
1200,0
|
0,0
|
1200,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
18900
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
19000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
19100
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
19200
|
1438,8
|
0,0
|
1438,8
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
19300
|
1502,0
|
0,0
|
1502,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
19500
|
1565,2
|
0,0
|
1565,2
|
0,0
|
0,0
|
1.5.
|
Мероприятия по иммунизации
населения в рамках национального календаря профилактических прививок
|
Управление здравоохранения
области
|
Охват профилактическими
прививками
|
процент
|
2013
|
96
|
8470,0
|
0,0
|
8470,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
96
|
7500,0
|
0,0
|
7500,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
96
|
9780,0
|
0,0
|
9780,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
96
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
96
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
96
|
8690,0
|
0,0
|
8690,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
96
|
9072,6
|
0,0
|
9072,6
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
96
|
9453,6
|
0,0
|
9453,6
|
0,0
|
0,0
|
1.6.
|
Организация проведения
мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество обработанных
очагов
|
единиц
|
2013
|
2000
|
2000,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
2000
|
2144,7
|
0,0
|
2144,7
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
2000
|
2321,0
|
0,0
|
2321,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
2000
|
2270,0
|
0,0
|
2270,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
2000
|
2216,3
|
0,0
|
2216,3
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
2000
|
2409,8
|
0,0
|
2409,8
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
2000
|
2554,3
|
0,0
|
2554,3
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
2000
|
2706,6
|
0,0
|
2706,6
|
0,0
|
0,0
|
1.7.
|
Мероприятия по профилактике
инфицирования вирусом иммунодефицита человека
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество детей, рожденных
ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием
|
человек
|
2013
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
25
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
25
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
1.8.
|
Централизованные закупки
основных средств для областных государственных
учреждений здравоохранения
|
Управление здравоохранения
области
|
Доля учреждений
здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами
|
процент
|
2013
|
95
|
502,3
|
0,0
|
502,3
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
96
|
8589,1
|
0,0
|
8589,1
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
28866,4
|
0,0
|
28866,4
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
84245,3
|
36017,3
|
48228,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
|
26215,5
|
1,9
|
26213,6
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
|
16990,5
|
0,0
|
16990,5
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
|
16588,4
|
0,0
|
16588,4
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
|
31356,1
|
0,0
|
31356,1
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
|
33066,5
|
0,0
|
33066,5
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
|
34850,3
|
0,0
|
34850,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
272179,0
|
36019,2
|
236159,8
|
0,0
|
0,0
|
2.
Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации»
|
2.1.
|
Мероприятия по профилактике,
выявлению, организации мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека
|
Управление здравоохранения
области
|
Доля ВИЧ-инфицированных лиц,
состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
|
процент
|
2013
|
77,0
|
50480,3
|
45980,3
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
79,0
|
51187,5
|
46687,5
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
80,0
|
55741,6
|
51241,6
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
81,0
|
35695,7
|
34645,9
|
1049,8
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
82,0
|
35695,7
|
34645,9
|
1049,8
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
83,0
|
5639,9
|
1139,9
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
84,0
|
5639,9
|
1139,9
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
85,0
|
5639,9
|
1139,9
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
Доля ВИЧ-инфицированных лиц,
получающих антиретровирусную терапию, в общем
количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
|
процент
|
2013
|
35,7
|
|
|
|
|
|
2014
|
38,6
|
|
|
|
|
|
2015
|
38,7
|
|
|
|
|
|
2016
|
38,8
|
|
|
|
|
|
2017
|
38,9
|
|
|
|
|
|
2018
|
39,0
|
|
|
|
|
|
2019
|
39,1
|
|
|
|
|
|
2020
|
39,2
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Укрепление
материально-технической базы областных государственных учреждений
здравоохранения
|
Управление здравоохранения
области, управление строительства и инвестиций области
|
Доля учреждений
здравоохранения области, оказывающих специализирован-ную
медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами от
общего количества таких учреждений
|
процент
|
2013
|
95
|
307583,7
|
193934,6
|
113649,1
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
96
|
60527,8 <*>
|
5237,9 <*>
|
55289,9 <*>
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
97
|
106772,9 <*>
|
68,8
|
106704,1 <*>
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
98
|
51646,0
|
0,0
|
51646,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
99
|
49063,7
|
0,0
|
49063,7
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
100
|
134756,5
|
0,0
|
134756,5
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
100
|
143111,9
|
0,0
|
143111,9
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
100
|
151968,6
|
0,0
|
151968,6
|
0,0
|
0,0
|
2.3.
|
Мероприятия, направленные на
совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
|
Управление здравоохранения
области
|
Удельный вес больных
злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления
диагноза 5 лет и более
|
процент
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
50,5
|
5000,0
|
0,0
|
5000,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.4.
|
Мероприятия, направленные на
обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных
туберкулезом, профилактические мероприятия
|
Управление здравоохранения
области
|
Доля абациллированных
больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделе-нием
|
процент
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
52,0
|
6571,5
|
471,5
|
6100,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
53,0
|
8400,0
|
0,0
|
8400,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
53,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
54,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
54,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
55,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
55,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Управление образования и
науки области
|
Охват дополнительным
питанием обучающихся школы-интерната
|
процент
|
2013
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.5.
|
Обеспечение деятельности
(оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих
специализированную медицинскую помощь
|
Управление здравоохранения
области
|
Смертность от всех причин
|
на 1000 населения
|
2013
|
16,1
|
561929,5
|
0,0
|
561929,5
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
16,0
|
663011,6
|
0,0
|
663011,6
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
15,9
|
706450,4
|
0,0
|
706450,4
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
15,8
|
678608,3
|
0,0
|
678608,3
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
15,7
|
662543,5
|
0,0
|
662543,5
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
15,6
|
1000660,0
|
0,0
|
1000660,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
15,5
|
1060700,0
|
0,0
|
1060700,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
15,4
|
1124341,5
|
0,0
|
1124341,5
|
0,0
|
0,0
|
2.6.
|
Совершенствование системы
оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество проведенных тромболизисов
|
единиц
|
2013
|
110
|
12000,0
|
0,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
100
|
9950,0
|
0,0
|
9950,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
100
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
100
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
100
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
100
|
12000,0
|
0,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
100
|
12000,0
|
0,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
100
|
12000,0
|
0,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
2.7.
|
Финансовое обеспечение
скорой медицинской помощи (за исключением специализированной)
|
Управление здравоохранения
области
|
Доля расходов на оказание
скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на
территориальную программу государственных гарантий
|
процент
|
2013
|
4,4
|
294211,5
|
0,0
|
294211,5
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
4,8
|
306507,2
|
0,0
|
306507,2 <**>
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
6,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
6,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
6,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
5,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
5,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
5,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.8.
|
Финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных
базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового
обеспечения скорой медицинской помощи <**>
|
|
|
|
2013
|
4,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
4,8
|
3443,5
|
0,0
|
3443,5 <**>
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
5,4
|
2752,5
|
0,0
|
2752,5 <**>
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
5,3
|
3782,7
|
0,0
|
3782,7
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
5,3
|
3782,7
|
0,0
|
3782,7
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.9.
|
Совершенствование оказания
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации
|
2013
|
4,4
|
13062,8
|
0,0
|
13062,8
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
4,8
|
16821,5
|
0,0
|
16821,5
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
5,4
|
13019,9
|
0,0
|
13019,9
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
5,3
|
19601,8
|
0,0
|
19601,8
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
5,3
|
20863,5
|
0,0
|
20863,5
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
5,3
|
17063,3
|
0,0
|
17063,3
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
5,3
|
18087,1
|
0,0
|
18087,1
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
5,3
|
19172,4
|
0,0
|
19172,4
|
0,0
|
0,0
|
2.10.
|
Финансовое обеспечение
деятельности санитарно-авиационной медицинской помощи
|
Управление здравоохранения
области
|
Больничная летальность
|
процент
|
2013
|
1,47
|
7135,2
|
0,0
|
7135,2
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
1,47
|
8291,2
|
0,0
|
8291,2
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
1,46
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
1,45
|
10538,0
|
0,0
|
10538,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
1,44
|
10288,6
|
0,0
|
10288,6
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
1,43
|
9420,9
|
0,0
|
9420,9
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
1,42
|
9986,2
|
0,0
|
9986,2
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
1,40
|
10585,4
|
0,0
|
10585,4
|
0,0
|
0,0
|
2.11.
|
Обеспечение деятельности
областной службы медицины катастроф
|
Управление здравоохранения
области
|
Обеспечение готовности
службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций
|
процент
|
2013
|
100
|
5927,6
|
0,0
|
5927,6
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
100
|
8530,3
|
0,0
|
8530,3
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
100
|
13019,9
|
0,0
|
13019,9
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
100
|
9063,8
|
0,0
|
9063,8
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
100
|
10574,9
|
0,0
|
10574,9
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
100
|
7642,4
|
0,0
|
7642,4
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
100
|
8100,9
|
0,0
|
8100,9
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
100
|
8587,0
|
0,0
|
8587,0
|
0,0
|
0,0
|
2.12.
|
Централизованные закупки
основных средств для областных государственных
учреждений здравоохранения
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество приобретенного
санитарного автотранспорта
|
единиц
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
20
|
40829,9
|
68,8
|
40761,1
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.13.
|
Совершенствование
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях
|
Управление здравоохранения
области
|
Смертность от
дорожно-транспортных происшествий
|
на 100 тыс. населения
|
2013
|
21,2
|
9179,0
|
0,0
|
9179,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
20,0
|
188769,8
|
158724,0
|
30045,8
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
19,0
|
80618,8
|
66994,8
|
13624,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
18,0
|
13827,3
|
0,0
|
13827,3
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
15,0
|
13827,3
|
0,0
|
13827,3
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
14,0
|
13412,6
|
0,0
|
13412,6
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
12,0
|
14217,4
|
0,0
|
14217,4
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
10,0
|
15070,4
|
0,0
|
15070,4
|
0,0
|
0,0
|
2.14.
|
Развитие службы крови
|
Управление здравоохранения
области
|
Обеспеченность потребности в
препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений
здравоохранения
|
процент
|
2013
|
100
|
74493,3
|
0,0
|
74493,3
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
100
|
75961,2
|
0,0
|
75961,2
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
100
|
77573,8
|
0,0
|
77573,8
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
100
|
73868,6
|
0,0
|
73868,6
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
100
|
72119,9
|
0,0
|
72119,9
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
100
|
99642,6
|
0,0
|
99642,6
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
100
|
105621,2
|
0,0
|
105621,2
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
100
|
111958,5
|
0,0
|
111958,5
|
0,0
|
0,0
|
2.15.
|
Мероприятия по оказанию
высокотехнологичных видов медицинской помощи
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество пациентов,
которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
|
человек
|
2013
|
3025
|
17367,0
|
5343,2
|
12023,8
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
3114
|
18548,1
|
3369,5
|
15178,6
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
3200
|
21228,9
|
5040,2
|
16188,7
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
3300
|
15832,8
|
0,0
|
15832,8
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
3400
|
15458,0
|
0,0
|
15458,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
3500
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
3600
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
3700
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество пациентов,
которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств
федерального бюджета и бюджета Тамбовской области
|
человек
|
2013
|
303
|
|
|
|
|
|
2014
|
153
|
|
|
|
|
|
2015
|
162
|
|
|
|
|
|
2016
|
162
|
|
|
|
|
|
2017
|
162
|
|
|
|
|
|
2018
|
162
|
|
|
|
|
|
2019
|
162
|
|
|
|
|
|
2020
|
162
|
|
|
|
|
|
2.16.
|
Обеспечение деятельности
областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги
по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы
|
Управление здравоохранения области
|
Количество проведенных
исследований
|
единиц
|
2013
|
272500
|
76153,8
|
0,0
|
76153,8
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
270000
|
78245,0
|
0,0
|
78245,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
270000
|
61939,2
|
0,0
|
61939,2
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
270000
|
81165,3
|
0,0
|
81165,3
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
270000
|
79243,9
|
0,0
|
79243,9
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
270000
|
113972,7
|
0,0
|
113972,7
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
270000
|
120811,1
|
0,0
|
120811,1
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
270000
|
128059,7
|
0,0
|
128059,7
|
0,0
|
0,0
|
2.17.
|
Взнос в уставный фонд
Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская
управляющая компания» с целью приобретения санитарного автотранспорта для
отделений скорой медицинской помощи области
|
Комитет по управлению
имуществом области
|
Количество приобретенного
санитарного автотранспорта
|
единиц
|
2013
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
70
|
50000,0
|
0,0
|
50000,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
1417160,9
|
245258,1
|
1171902,8
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
1526074,6
|
214559,2
|
1311515,4
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
|
1185198,0
|
123345,4
|
1061852,6
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
|
974728,5
|
34645,9
|
940082,6
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
|
953298,2
|
34645,9
|
918652,3
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
|
1397147,6
|
1139,9
|
1396007,7
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
|
1480188,6
|
1139,9
|
1479048,7
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
|
1568211,0
|
1139,9
|
1567071,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
10502007,4
|
655874,2
|
9846133,2
|
0,0
|
0,0
|
<*>
Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы:
2014 г. - 25658,9 тыс. руб.; 2015 г. - 80089,4 тыс. руб.
<**>
Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
|
3.
Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного
партнерства»
|
3.1.
|
Реализация инвестиционного
проекта «Создание центра позитронно-эмиссионной и
компьютерной томографии в Тамбовской области»
|
Управление здравоохранения
области
|
Увеличение удельного веса
больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента
установления диагноза 5 лет и более
|
процент
|
2013
|
47,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
47,6
|
200000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200000,0
|
2015
|
48,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
48,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
49,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
49,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
50,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
50,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.2.
|
Реализация инвестиционного
проекта «Развитие гемодиализной службы»
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество больных,
получающих процедуру гемодиализа
|
человек
|
2013
|
142
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
156
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
172
|
68000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
68000,0
|
2016
|
182
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
192
|
35000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35000,0
|
2018
|
202
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
212
|
20000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20000,0
|
2020
|
222
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.3.
|
Строительство хирургического
корпуса ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
|
Управление здравоохранения
области
|
Снижение смертности от
туберкулеза
|
на 100 тыс. населения
|
2013
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
6,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
6,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
6,2
|
387000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
387000,0
|
2017
|
6,1
|
224000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
224000,0
|
2018
|
6,0
|
224000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
224000,0
|
2019
|
5,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
5,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.4.
|
Реализация инвестиционного
проекта по организации централизованного вывоза и обезвреживания медицинских
отходов
|
Управление здравоохранения
области
|
Увеличение доли учреждений,
осуществляющих централизованный вывоз и обезвреживание медицинских отходов
|
процент
|
2013
|
00,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
35,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
56,0
|
34300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
34300,0
|
2016
|
66,0
|
56700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56700,0
|
2017
|
72,0
|
14500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14500,0
|
2018
|
72,0
|
6500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6500,0
|
2019
|
72,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
72,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.5.
|
Передача на аутсорсинг услуг по организации горячего лечебного
питания в учреждениях здравоохранения области
|
Управление здравоохранения
области
|
Увеличение доли учреждений,
передавших на аутсорсинг функции, не связанные с
оказанием медицинской помощи
|
процент
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
30,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12000,0
|
2015
|
40,0
|
36300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
36300,0
|
2016
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
75,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
212000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
212000,0
|
2015
|
|
138600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
138600,0
|
2016
|
|
443700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
443700,0
|
2017
|
|
273500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
273500,0
|
2018
|
|
230500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
230500,0
|
2019
|
|
20000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20000,0
|
2020
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
1318300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1318300,0
|
4.
Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
|
4.1.
|
Укрепление материально-технической
базы учреждений службы детства и родовспоможения <*>
|
Управление здравоохранения
области
|
Материнская смертность
|
на 100 тысяч родившихся
живыми
|
2013
|
9,6
|
2683,9
|
0,0
|
2683,9
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
9,6
|
4390,1
|
0,0
|
4390,1
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.
|
Выхаживание новорожденных
детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела
|
Управление здравоохранения
области
|
Увеличение выживаемости
новорожденных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела
|
промилле
|
2013
|
831,2
|
9356,2
|
3433,0
|
5923,2
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
833,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
835,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
838,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
840,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
845,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
847,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
849,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.3.
|
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
|
Управление здравоохранения
области
|
Доля обследованных
беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития
ребенка от числа поставленных на учет в первый
триместр беременности
|
процент
|
2013
|
80,9
|
4769,6
|
3769,6
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
81
|
5140,5
|
3933,4
|
1207,1
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
82
|
8201,8
|
0,0
|
8201,8
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
83
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
84
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
85
|
1207,4
|
0,0
|
1207,4
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
86
|
1260,5
|
0,0
|
1260,5
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
87
|
1313,4
|
0,0
|
1313,4
|
0,0
|
0,0
|
4.4.
|
Создание объектов
социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского
назначения (хирургический корпус)
|
Управление здравоохранения
области, управление строительства и инвестиций области
|
Снижение ранней неонатальной смертности
|
на 1000 новорож-денных
|
2013
|
1,3
|
147084,1 <*>
|
0,0
|
147084,1 <*>
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
1,3
|
163106,7 <**>
|
0,0
|
163106,7 <**>
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
1,3
|
286280,3 <**>
|
0,0
|
286280,3 <**>
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.5.
|
Закупка оборудования и
расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной
системы здравоохранения
|
Управление здравоохранения
области
|
Охват неонатальным
скринингом
|
процент
|
2013
|
99,9
|
3966,3
|
3685,3
|
281,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
99,9
|
3625,0
|
3443,7
|
181,3
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
99,9
|
4120,2
|
0,0
|
4120,2
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
99,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
99,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
99,9
|
356,8
|
0,0
|
356,8
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
99,9
|
372,5
|
0,0
|
372,5
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
99,9
|
388,1
|
0,0
|
388,1
|
0,0
|
0,0
|
Охват аудиологическим
скринингом
|
процент
|
2013
|
97,4
|
|
2014
|
97,4
|
2015
|
97,4
|
2016
|
97,4
|
2017
|
97,4
|
2018
|
97,7
|
2019
|
97,7
|
2020
|
97,9
|
4.6.
|
Обеспечение лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
|
Управление здравоохранения
области
|
Снижение смертности детей 0
- 17 лет
|
100 тысяч населения соответст-вующего возраста
|
2013
|
5,9
|
3600,0
|
0,0
|
3600,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
5,9
|
4700,0
|
0,0
|
4700,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
5,8
|
5000,0
|
0,0
|
5000,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
5,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
5,5
|
5409,7
|
0,0
|
5409,7
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
5,4
|
5647,7
|
0,0
|
5647,7
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
5,3
|
5884,9
|
0,0
|
5884,9
|
0,0
|
0,0
|
4.7.
|
Обеспечение полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
|
Управление здравоохранения
области
|
Снижение смертности детей 0
- 17 лет
|
100 тысяч населения соответст-вующего возраста
|
2013
|
5,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
5,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
5,8
|
1893,0
|
0,0
|
1893,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
5,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
5,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
5,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
171460,1
|
10887,9
|
160572,2
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
180962,3
|
7377,1
|
173585,2
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
|
306995,3
|
0,0
|
306995,3
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
|
6973,9
|
0,0
|
6973,9
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
|
7280,7
|
0,0
|
7280,7
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
|
7586,4
|
0,0
|
7586,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
681258,7
|
18265,0
|
662993,7
|
0,0
|
0,0
|
<*>
Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013
год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области
«Дети Тамбовщины» подпрограмма «Здоровое
поколение».
<**>
Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы:
2014 г. - 163106,7 тыс. руб., 2015 г. - 286280,3 тыс. руб.
|
5.
Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
|
5.1.
|
Обеспечение деятельности
областного государственного учреждения, оказывающего помощь по медицинской
реабилитации детей
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество пролеченных
пациентов
|
человек
|
2013
|
34477
|
45050,5
|
0,0
|
45050,5
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
50000
|
61901,9
|
0,0
|
61901,9
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
60000
|
44749,5
|
0,0
|
44749,5
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
80000
|
56968,7
|
0,0
|
56968,7
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
95000
|
64928,6
|
0,0
|
64928,6
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
110000
|
64359,7
|
0,0
|
64359,7
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
125000
|
68221,3
|
0,0
|
68221,3
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
140000
|
72314,5
|
0,0
|
72314,5
|
0,0
|
0,0
|
5.2.
|
Организация реабилитационной
помощи больным после получения специализированного лечения в
санаторно-курортных организациях
|
Управление здравоохранения
области
|
Охват реабилитационной
медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся
|
процент
|
2013
|
4,0
|
24193,0
|
0,0
|
24193,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
6,0
|
18776,7
|
0,0
|
18776,7
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
9,0
|
9027,1
|
0,0
|
9027,1
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
12,0
|
24193,0
|
0,0
|
24193,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
15,0
|
24193,0
|
0,0
|
24193,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
17,0
|
27846,7
|
0,0
|
27846,7
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
21,0
|
29071,9
|
0,0
|
29071,9
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
25,0
|
30292,9
|
0,0
|
30292,9
|
0,0
|
0,0
|
5.3.
|
Обеспечение деятельности
областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по
предоставлению санаторного лечения детскому населению области
|
Управление здравоохранения
области
|
Охват санаторно-курортным
лечением детского населения
|
процент
|
2013
|
9,0
|
28896,2
|
0,0
|
28896,2
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
13,0
|
30598,9
|
0,0
|
30598,9
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
17,0
|
21462,0
|
0,0
|
21462,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
21,0
|
34010,7
|
0,0
|
34010,7
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
26,0
|
33205,6
|
0,0
|
33205,6
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
31,0
|
35490,1
|
0,0
|
35490,1
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
36,0
|
41859,6
|
0,0
|
41859,6
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
45,0
|
44371,1
|
0,0
|
44371,1
|
0,0
|
0,0
|
5.4.
|
Реализация инновационного
социального проекта «Семья - формула счастья»
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество участников
проекта
|
Детей/семей
|
2013
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
65/60
|
565,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
565,5 <*>
|
2016
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
<*>
Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области.
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
98139,7
|
0,0
|
98139,7
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
111277,5
|
0,0
|
111277,5
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
|
75804,1
|
0,0
|
75238,6
|
0,0
|
565,5
|
2016
|
|
115172,4
|
0,0
|
115172,4
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
|
122327,2
|
0,0
|
122327,2
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
|
127696,5
|
0,0
|
127696,5
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
|
139152,8
|
0,0
|
139152,8
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
|
146978,5
|
0,0
|
146978,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
936548,7
|
0,0
|
935983,2
|
0,0
|
565,5
|
6.
Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том
числе детям»
|
6.1.
|
Обеспечение деятельности
областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по
паллиативной помощи
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество проведенных
пациентами койко-дней
|
к/дни
|
2013
|
222428
|
89308,2
|
0,0
|
89308,2
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
98127
|
48013,4
|
0,0
|
48013,4
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
118765
|
56232,0
|
0,0
|
56232,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
121831
|
54995,7
|
0,0
|
54995,7
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
124000
|
53693,8
|
0,0
|
53693,8
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
127000
|
53780,0
|
0,0
|
53780,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
130000
|
57007,6
|
0,0
|
57007,6
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
133000
|
60428,1
|
0,0
|
60428,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
89308,2
|
0,0
|
89308,2
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
48013,4
|
0,0
|
48013,4
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
|
56232,0
|
0,0
|
56232,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
|
54995,7
|
0,0
|
54995,7
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
|
53693,8
|
0,0
|
53693,8
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
|
53780,0
|
0,0
|
53780,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
|
57007,6
|
0,0
|
57007,6
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
|
60428,1
|
0,0
|
60428,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
473458,8
|
0,0
|
473458,8
|
0,0
|
0,0
|
7.
Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»
|
7.1.
|
Формирование и развитие
кадрового потенциала Тамбовской области
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество студентов,
обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области
|
человек
|
2013
|
834
|
29082,7
|
0,0
|
29082,7
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
865
|
29594,2
|
0,0
|
29594,2
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
866
|
30029,5
|
0,0
|
30029,5
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
869
|
33647,5
|
0,0
|
33647,5
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
868
|
33647,5
|
0,0
|
33647,5
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
870
|
37806,3
|
0,0
|
37806,3
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
870
|
40299,3
|
0,0
|
40299,3
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
870
|
42479,2
|
0,0
|
42479,2
|
0,0
|
0,0
|
7.2.
|
Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка медицинских специалистов
|
Управление здравоохранения
области, управление образования и науки области
|
Количество подготовленных
специалистов по программам дополнительного профессионального образования
|
человек
|
2013
|
3930
|
1181,0
|
0,0
|
1181,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
3970
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
3932
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
3910
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
3962
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
3990
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
4055
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
4120
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.3.
|
Проведение конкурсов среди
медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской
области
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество проведенных
конкурсов
|
единиц
|
2013
|
2
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
2014
|
3
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
250,0
|
2015
|
8
|
550,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
550,0
|
2016
|
12
|
850,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
850,0
|
2017
|
16
|
1225,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1225,0
|
2018
|
22
|
1475,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1475,0
|
2019
|
30
|
1600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1600,0
|
2020
|
40
|
1800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1800,0
|
7.4.
|
Единовременные выплаты и
компенсации врачам-специалистам при трудоустройстве в областные
государственные учреждения здравоохранения области
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество врачей,
получивших единовременную компенсационную выплату
|
человек
|
2013
|
47
|
47000,0
|
0,0
|
23500,0
|
0,0
|
23500,0 <*>
|
2014
|
69
|
74500,0
|
0,0
|
34500,0
|
0,0
|
40000,0 <*>
|
2015
|
73
|
77000,0
|
0,0
|
37000,0
|
0,0
|
40000,0 <*>
|
2016
|
80
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
80
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
80
|
30000,0
|
0,0
|
30000,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
80
|
20000,0
|
0,0
|
20000,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
80
|
20000,0
|
0,0
|
20000,0
|
0,0
|
0,0
|
7.5.
|
Ежемесячная денежная выплата
на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельской местности и рабочих поселках
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество медицинских
работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты
жилищно-коммунальных услуг
|
человек
|
2013
|
4019
|
23024,1
|
0,0
|
23024,1
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
4044
|
22687,6
|
0,0
|
22687,6
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
3921
|
23799,9
|
0,0
|
23799,9
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
3921
|
23111,1
|
0,0
|
23111,1
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
3921
|
23111,1
|
0,0
|
23111,1
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
3921
|
25967,6
|
0,0
|
25967,6
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
3921
|
27525,7
|
0,0
|
27525,7
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
3921
|
29177,2
|
0,0
|
29177,2
|
0,0
|
0,0
|
<*>
Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской
области.
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
100387,8
|
0,0
|
76787,8
|
0,0
|
23600,0
|
2014
|
|
127031,8
|
0,0
|
86781,8
|
0,0
|
40250,0
|
2015
|
|
131379,4
|
0,0
|
90829,4
|
0,0
|
40550,0
|
2016
|
|
57608,6
|
0,0
|
56758,6
|
0,0
|
850,0
|
2017
|
|
57983,6
|
0,0
|
56758,6
|
0,0
|
1225,0
|
2018
|
|
95248,9
|
0,0
|
93773,9
|
0,0
|
1475,0
|
2019
|
|
89425,0
|
0,0
|
87825,0
|
0,0
|
1600,0
|
2020
|
|
93456,4
|
0,0
|
91656,4
|
0,0
|
1800,0
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
752521,5
|
0,0
|
641171,5
|
0,0
|
111350,0
|
8.
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том
числе в амбулаторных условиях»
|
8.1.
|
Обеспечение лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
|
Управление здравоохранения
области
|
Удовлетворение потребности
отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и
медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания
для детей
|
процент
|
2013
|
92,0
|
499021,9
|
341819,8
|
157202,1
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
93,0
|
526710,9
|
353731,1
|
172979,8
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
94,0
|
625372,2
|
443449,0
|
181923,2
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
94,5
|
251683,7
|
104654,8
|
147028,9
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
95,0
|
244332,2
|
104654,8
|
139677,4
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
95,5
|
294557,1
|
112028,2
|
182528,9
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
96,0
|
304265,0
|
112028,2
|
192236,8
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
96,5
|
314555,5
|
112028,2
|
202527,3
|
0,0
|
0,0
|
8.2.
|
Организация обеспечения лиц,
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами
|
Управление здравоохранения
области
|
Удовлетворение спроса на
лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и
(или) тканей
|
процент
|
2013
|
96,0
|
12949,8
|
12089,8
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
96,0
|
6834,7
|
5974,7
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
97,0
|
5786,7
|
5786,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
97,0
|
8165,5
|
8165,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
98,0
|
8165,5
|
8165,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
98,0
|
6834,7
|
5974,7
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
98,0
|
6834,7
|
5974,7
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
98,0
|
6834,7
|
5974,7
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
8.3.
|
Финансовое обеспечение
закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов
(второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
|
Управление здравоохранения
области
|
Смертность от туберкулеза
|
на 100 тыс. населения
|
2013
|
6,5
|
15900,0
|
15900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
6,4
|
31654,5
|
31654,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
6,3
|
16501,1
|
16501,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
6,2
|
16171,1
|
16171,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
6,1
|
16171,1
|
16171,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
6,0
|
16605,0
|
16605,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
5,9
|
16605,0
|
16605,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
5,8
|
16605,0
|
16605,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8.4.
|
Обеспечение деятельности
областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по
обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
|
Управление здравоохранения
области
|
Обеспечение сохранности
материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов
«Резерв»
|
процент
|
2013
|
100,0
|
29690,3
|
0,0
|
29690,3
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
100,0
|
30750,7
|
0,0
|
30750,7
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
100,0
|
29822,2
|
0,0
|
29822,2
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
100,0
|
29167,0
|
0,0
|
29167,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
100,0
|
28476,5
|
0,0
|
28476,5
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
100,0
|
31583,0
|
0,0
|
31583,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
100,0
|
31583,0
|
0,0
|
31583,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
100,0
|
31583,0
|
0,0
|
31583,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
557562,0
|
369809,6
|
187752,4
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
595950,8
|
391360,3
|
204590,5
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
|
677482,2
|
465736,8
|
211745,4
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
|
305187,3
|
128991,4
|
176195,9
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
|
297145,3
|
128991,4
|
168153,9
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
|
349579,8
|
134607,9
|
214971,9
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
|
359287,7
|
134607,9
|
224679,8
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
|
369578,2
|
134607,9
|
234970,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
3511773,3
|
1888713,2
|
1623060,1
|
0,0
|
0,0
|
9.
Подпрограмма государственной программы «Развитие информатизации в
здравоохранении»
|
9.1.
|
Обеспечение
работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской
информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество медицинских
организаций, работающих в медицинской информационной системе
|
единиц
|
2013
|
62
|
23178,7
|
17430,0 <*>
|
5748,7 <*>
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9.2.
|
Обеспечение деятельности
областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по
информационно-статистическому обслуживанию
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество учреждений, в
которых выполняются работы по информационному обеспечению здравоохранения
области
|
единиц
|
2013
|
62
|
34719,5
|
0,0
|
34719,5
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
61
|
35536,2
|
0,0
|
35536,2
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
57
|
31241,2
|
0,0
|
31241,2
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
57
|
34560,3
|
0,0
|
34560,3
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
57
|
33742,1
|
0,0
|
33742,1
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
57
|
42474,6
|
0,0
|
42474,6
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
57
|
45023,0
|
0,0
|
45023,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
57
|
47724,4
|
0,0
|
47724,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
57898,2
|
17430,0
|
40468,2
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
35536,2
|
0,0
|
35536,2
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
|
31241,2
|
0,0
|
31241,2
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
|
34560,3
|
0,0
|
34560,3
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
|
33742,1
|
0,0
|
33742,1
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
|
42474,6
|
0,0
|
42474,6
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
|
45023,0
|
0,0
|
45023,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
|
47724,4
|
0,0
|
47724,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
328200,0
|
17430,0
|
310770,0
|
0,0
|
0,0
|
<*>
Денежные средства, предусмотренные Программой «Модернизация здравоохранения
Тамбовской области на 2011-2013 годы».
|
10.
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования
Тамбовской области»
|
10.1.
|
Обеспечение реализации
программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской
области медицинской помощи <***>
|
Управление здравоохранения
области
|
Доля расходов на оказание
скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на
программу государственных гарантий
|
процент
|
2013
|
4,4
|
323800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
323800,0
|
2014
|
4,8
|
360800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
360800,0
|
2015
|
6,6
|
573640,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
573640,2
|
2016
|
6,1
|
594300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
594300,0
|
2017
|
6,0
|
641700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
641700,0
|
2018
|
5,8
|
684052,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
684052,2
|
2019
|
5,8
|
714150,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
714150,5
|
2020
|
5,8
|
744144,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
744144,8
|
Доля расходов на оказание
медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу
государственных гарантий, с учетом неотложной помощи
|
процент
|
2013
|
35,3
|
2681500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2681500,0
|
2014
|
37,4
|
2936900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2936900,0
|
2015
|
35,9
|
3099524,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3099524,2
|
2016
|
35,7
|
3268600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3268600,0
|
2017
|
35,8
|
3655600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3655600,0
|
2018
|
36,1
|
3896869,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3896869,6
|
2019
|
36,1
|
4068331,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4068331,9
|
2020
|
36,1
|
4239201,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4239201,8
|
Доля расходов на оказание
медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на
программу государственных гарантий
|
процент
|
2013
|
5,1
|
336800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
336800,0
|
2014
|
8,3
|
689700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
689700,0
|
2015
|
8,8
|
758268,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
758713,0
|
2016
|
8,1
|
762800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
762800,0
|
2017
|
8,1
|
826100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
826100,0
|
2018
|
8,1
|
880622,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
880622,6
|
2019
|
8,1
|
919370,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
919370,0
|
2020
|
8,1
|
957983,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
957983,5
|
Доля расходов на оказание
медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу
государственных гарантий
|
процент
|
2013
|
55,2
|
3301300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3301300,0
|
2014
|
49,5
|
3675700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3675700,0
|
2015
|
48,7
|
4210236,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4210236,0
|
2016
|
50,1
|
4233400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4233400,0
|
2017
|
50,1
|
4768800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4768800,0
|
2018
|
50,0
|
5083540,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5083540,8
|
2019
|
50,0
|
5307216,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5307216,6
|
2020
|
50,0
|
5530119,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5530119,7
|
10.2.
|
Обязательное медицинское
страхование неработающего населения Тамбовской области
|
Управление здравоохранения
области
|
Обеспечение уплаты взносов
на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах,
предусмотренных законодательством
|
процент
|
2013
|
100,0
|
2602200,0
|
0,0
|
2602200,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
100,0
|
3196310,3
|
0,0
|
3196310,3
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
100,0
|
3719456,7
|
0,0
|
3719456,7
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
100,0
|
3719456,7
|
0,0
|
3719456,7
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
100,0
|
3719456,7
|
0,0
|
3719456,7
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
100,0
|
3196310,3
|
0,0
|
3196310,3
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
100,0
|
3196310,3
|
0,0
|
3196310,3
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
100,0
|
3196310,3
|
0,0
|
3196310,3
|
0,0
|
0,0
|
10.3.
|
Управление реализацией
государственной программы
|
Управление здравоохранения
области
|
Доля мероприятий
государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в
полном объеме
|
процент
|
2013
|
95
|
103977,9
|
2038,7
|
0,0
|
0,0
|
101939,2
|
2014
|
95
|
110983,0
|
2084,1
|
0,0
|
0,0
|
108898,9
|
2015
|
95
|
147280,8
|
1875,7
|
24132,0
|
0,0
|
121273,1
|
2016
|
95
|
155775,6
|
2084,1
|
26573,1
|
0,0
|
127118,4
|
2017
|
95
|
166330,3
|
2084,1
|
26572,4
|
0,0
|
137673,8
|
2018
|
95
|
148833,6
|
2073,3
|
0,0
|
0,0
|
146760,3
|
2019
|
95
|
155291,0
|
2073,3
|
0,0
|
0,0
|
153217,7
|
2020
|
95
|
161726,2
|
2073,3
|
0,0
|
0,0
|
159652,9
|
10.4.
|
Обеспечение деятельности
областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское
обслуживание подведомственных учреждений
|
2013
|
95
|
11176,0
|
0,0
|
11176,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
95
|
11747,2
|
0,0
|
11747,2
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
95
|
9597,6
|
0,0
|
9597,6
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
95
|
12363,1
|
0,0
|
12363,1
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
95
|
12362,7
|
0,0
|
12362,7
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
95
|
13894,8
|
0,0
|
13894,8
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
95
|
14728,5
|
0,0
|
14728,5
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
95
|
15612,2
|
0,0
|
15612,2
|
0,0
|
0,0
|
10.5.
|
Направление средств
государственных учреждений, полученных от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, на совершенствование оказания медицинской
помощи населению
|
Управление здравоохранения
области
|
Ежегодный прирост объема
привлеченных средств
|
процент
|
2013
|
|
670350,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
670350,0
|
2014
|
5
|
707900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
707900,0
|
2015
|
5
|
743300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
743300,0
|
2016
|
5
|
780500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
780500,0
|
2017
|
5
|
820000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
820000,0
|
2018
|
5
|
861000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
861000,0
|
2019
|
5
|
905000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
905000,0
|
2020
|
5
|
950250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
950250,0
|
<***>
В графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом
межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
10031103,9
|
2038,7
|
2613376,0
|
0,0
|
7415689,2
|
2014
|
|
11690040,5
|
2084,1
|
3208057,5
|
0,0
|
8479898,9
|
2015
|
|
13261748,5
|
1875,7
|
3753186,3
|
0,0
|
9506686,5
|
2016
|
|
13527195,4
|
2084,1
|
3758392,9
|
0,0
|
9766718,4
|
2017
|
|
14610349,7
|
2084,1
|
3758391,8
|
0,0
|
10849873,8
|
2018
|
|
14765123,9
|
2073,3
|
3210205,1
|
0,0
|
11552845,5
|
2019
|
|
15280398,8
|
2073,3
|
3211038,8
|
0,0
|
12067286,7
|
2020
|
|
15795348,5
|
2073,3
|
3211922,5
|
0,0
|
12581352,7
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
108961309,2
|
16386,6
|
26724570,9
|
0,0
|
82220351,7
|
11.
Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части
строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»
|
11.1.
|
Проектирование,
строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра
|
Управление строительства и
инвестиций области,
управление здравоохранения
области
|
Младенческая смертность;
материнская смертность; ранняя неонатальная
смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных
в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую
и экстремально низкую массу тела <*>
|
в соответствии с разделом
11«Модерни-зация здравоохране-ния Тамбовской области в части строительства
перинатального центра на 2014-2016 годы»
приложение
№ 12 к государствен-ной
программе
|
2014
|
в соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохра-нения Тамбовской
области в части строительс-тва перинаталь-ного
центра на 2014-2016 годы» приложение № 12 к государст-венной
программе
|
2443118,8 <*> (в том числе остаток иеизрасходованных средств бюджета Тамбовской области -
230280,9)
|
0,0
|
335654,1 <*> (в том числе кассовый расход -
105373,2, остаток иеизрасходован-ных средств -
230280,9)
|
0,0
|
2107464,7 <**> (в том числе кассовый расход -
1053732,7, остаток неизрасходован-ных
средств - 1053732,0)
|
2015
|
282467,5 <*>
|
0,0
|
282467,5 <*>
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
52186,6 <*>
|
0,0
|
52186,6 <*>
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11.2.
|
Строительство инженерной
инфраструктуры к перинатальному центру
|
Управление строительства и
инвестиций области,
управление здравоохранения
области
|
Ввод объекта в эксплуатацию
|
объект
|
2014
|
1
|
85838,9 <*>
|
0,0
|
85838,9 <*>
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11.3.
|
Профессиональная подготовка,
переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического
усовершенствования, в том числе в симуляционных
центрах и зарубежных стажировках
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество медицинских
работников, прошедших обучение для работы в перинатальном центре
|
человек
|
2014
|
41
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
60
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
77
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
2528957,7
|
0,0
|
421493,0 <***>
|
0,0
|
2107464,7 <**>
|
2015
|
|
282967,5
|
0,0
|
282967,5 <***>
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
|
52686,6
|
0,0
|
52686,6
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
2634330,9 <****>
|
0,0
|
526866,2 <****>
|
0,0
|
2107464,7 <**>
|
<*>
Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
<**>
Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской
области.
<***>
В том числе кассовый расход в 2014 году - 191212,1 тыс. руб., остаток
неизрасходованных средств в 2014 году - 230280,9 тыс. руб.
<****>
Без учета остатка неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014
году - 230280,9 тыс. руб.
|
|
Итого по Программе
|
|
|
|
2013
|
|
12551887,2
|
645424,3
|
4467173,7
|
0,0
|
7439289,2
|
2014
|
|
17140090,1
|
651398,0
|
5649078,5
|
0,0
|
10839613,6
|
2015
|
|
16173863,7
|
590959,8
|
5896501,9
|
0,0
|
9686402,0
|
2016
|
|
15582825,3
|
165721,4
|
5205835,5
|
0,0
|
10211268,4
|
2017
|
|
16418628,3
|
165721,4
|
5128308,1
|
0,0
|
11124598,8
|
2018
|
|
17099881,3
|
137821,1
|
5177239,7
|
0,0
|
11784820,5
|
2019
|
|
17510830,7
|
137821,1
|
5284122,9
|
0,0
|
12088886,7
|
2020
|
|
18124161,8
|
137821,1
|
5403188,0
|
0,0
|
12583152,7
|
|
Всего по Программе
|
|
|
|
2013-2020
|
|
130371887,5 <*>
|
2632688,2
|
41981167,4 <*>
|
0,0
|
85758031,9
|
<*> Без учета остатка
неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014 году - 230280,9
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|