Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 28.04.2016 № 443

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

28.04.2016

г. Тамбов

№ 443

 

О внесении изменений в государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» на 2013-2020 годы

 

В соответствии с постановлением администрации области «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации государственных программ Тамбовской области» от 28.09.2012 № 1177 (в редакции от 12.03.2015) администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 24.12.2012 № 1657 (в редакции от 31.12.2015), (далее – Программа) следующие изменения:

в паспорте Программы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели госпрограммы (подпрограммы), их значения на последний год реализации» в абзаце третьем цифры «3681» заменить цифрами «3761»;

позицию «Объемы и источники финансирования госпрограммы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования госпрограммы (подпрограммы)

Источники финансирования:

средства федерального бюджета – 1384,2224 млн. рублей (15,6 процента):

2013 год – 176,4001 млн. рублей;

2014 год – 118,3731 млн. рублей;

2015 год – 97,9751 млн. рублей;

2016 год – 19,2106 млн. рублей;

2017 год – 146,0711 млн. рублей;

2018 год – 248,7000 млн. рублей;

2019 год – 296,8994 млн. рублей;

2020 год – 280,5930 млн. рублей;

средства бюджета Тамбовской области – 611,1313 млн. рублей (7,0 процента), в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП) – 12,9900 млн. рублей,

2013 год – 86,2397 млн. рублей;

2014 год – 68,8873 млн. рублей;

2015 год – 97,6226 млн. рублей;

2016 год – 68,5534 млн. рублей;

2017 год – 137,7521 млн. рублей;

2018 год – 60,2100 млн. рублей;

2019 год – 54,1866 млн. рублей;

2020 год – 37,6796 млн. рублей;

средства муниципальных бюджетов – 305,8247 млн. рублей (3,4 процента):

2013 год – 24,6898 млн. рублей;

2014 год – 42,6000 млн. рублей;

2015 год – 46,5749 млн. рублей;

2016 год – 58,9600 млн. рублей;

2017 год – 36,4000 млн. рублей;

2018 год – 32,2000 млн. рублей;

2019 год – 32,2000 млн. рублей;

2020 год – 32,2000 млн. рублей;

внебюджетные источники – 6556,3138 млн. рублей (74,0 процента):

2013 год – 1135,0475 млн. рублей;

2014 год – 645,3295 млн. рублей;

2015 год – 848,5023 млн. рублей;

2016 год – 785,9398 млн. рублей;

2017 год – 1509,7127 млн. рублей;

2018 год – 704,6819 млн. рублей;

2019 год – 580,8500 млн. рублей;

2020 год – 346,2501 млн. рублей;

общий объем финансирования на 2013-2020 гг. – 8857,4922 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 12,9900 млн. рублей,

2013 год – 1422,3771 млн. рублей;

2014 год – 875,1899 млн. рублей;

2015 год – 1090,6749 млн. рублей;

2016 год – 932,6638 млн. рублей;

2017 год – 1829,9359 млн. рублей;

2018 год – 1045,7919 млн. рублей;

2019 год – 964,1360 млн. рублей;

2020 год – 696,7227 млн. рублей;

затраты по подпрограммам:

«Регулирование качества окружающей среды» – 3856,2314 млн. рублей (43,5 процента):

2013 год – 748,5749 млн. рублей;

2014 год – 334,4592 млн. рублей;

2015 год – 449,3129 млн. рублей;

2016 год – 274,4052 млн. рублей;

2017 год – 748,0352 млн. рублей;

2018 год – 571,8440 млн. рублей;

2019 год – 462,5500 млн. рублей;

2020 год – 267,0500 млн. рублей;

«Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами» – 2997,0674 млн. рублей (33,8 процента):

2013 год – 408,1658 млн. рублей;

2014 год – 343,3102 млн. рублей;

2015 год – 438,6861 млн. рублей;

2016 год – 575,9900 млн. рублей;

2017 год – 810,9773 млн. рублей;

2018 год – 158,1379 млн. рублей;

2019 год – 149,4000 млн. рублей;

2020 год – 112,4001 млн. рублей;

«Минерально-сырьевые ресурсы» – 413,1967 млн. рублей (4,7 процента):

2013 год – 134,1810 млн. рублей;

2014 год – 94,0065 млн. рублей;

2015 год – 13,9092 млн. рублей;

2016 год – 14,3000 млн. рублей;

2017 год – 29,6000 млн. рублей;

2018 год – 42,4000 млн. рублей;

2019 год – 42,4000 млн. рублей;

2020 год – 42,4000 млн. рублей;

«Развитие водохозяйственного комплекса» – 1533,6828 млн. рублей (17,3 процента), в том числе в лимитах ОАИП – 12,9900 млн. рублей,

2013 год – 131,4554 млн. рублей;

2014 год – 103,4140 млн. рублей;

2015 год – 171,7731 млн. рублей;

2016 год – 47,5163 млн. рублей;

2017 год – 221,4554 млн. рублей;

2018 год – 273,4100 млн. рублей;

2019 год – 309,7860 млн. рублей;

2020 год – 274,8726 млн. рублей.

Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы:

расходы на обеспечение функционирования управления по охране окружающей среды и природопользованию области – 51,6550 млн. рублей (0,6 процента):

2013 год – 0,0 млн. рублей;

2014 год – 0,0 млн. рублей;

2015 год – 16,9936 млн. рублей;

2016 год – 17,5209 млн. рублей;

2017 год – 17,1405 млн. рублей;

2018 год – 0,0 млн. рублей;

2019 год – 0,0 млн. рублей;

2020 год – 0,0 млн. рублей;

Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы:

расходы на обеспечение функционирования управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области – 5,6589 млн. рублей (0,1 процента):

2013 год – 0,0 млн. рублей;

2014 год – 0,0 млн. рублей;

2015 год – 0,0 млн. рублей;

2016 год – 2,9314 млн. рублей;

2017 год – 2,7275 млн. рублей;

2018 год – 0,0 млн. рублей;

2019 год – 0,0 млн. рублей;

2020 год – 0,0 млн. рублей;

 

в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ госпрограммы» последний абзац изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий по подпрограммам приведен в приложениях № 2, 2а к госпрограмме.»;

приложения № 1, 2, 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению;

дополнить Программу приложением № 2а в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

в приложении № 4 к Программе:

в паспорте подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды» (далее – подпрограмма):

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» в абзаце третьем цифры «529» заменить цифрами «609»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования на 2013-2020 гг. – 3856,2314 млн. рублей:

2013 год – 748,5749 млн. рублей;

2014 год – 334,4592 млн. рублей;

2015 год – 449,3129 млн. рублей;

2016 год – 274,4052 млн. рублей;

2017 год – 748,0352 млн. рублей;

2018 год – 571,8440 млн. рублей;

2019 год – 462,5500 млн. рублей;

2020 год – 267,0500 млн. рублей;

в том числе источники финансирования:

средства федерального бюджета – 26,8685 млн. рублей (0,7 процента):

2013 год – 0,000 млн. рублей;

2014 год – 7,5476 млн. рублей;

2015 год – 5,8744 млн. рублей;

2016 год – 6,5551 млн. рублей;

2017 год – 6,8914 млн. рублей;

2018 год – 0,000 млн. рублей;

2019 год – 0,000 млн. рублей;

2020 год – 0,000 млн. рублей;

средства бюджета Тамбовской области – 163,7591 млн. рублей (4,2 процента):

2013 год – 25,2247 млн. рублей;

2014 год – 21,4785 млн. рублей;

2015 год – 24,0749 млн. рублей;

2016 год – 17,2426 млн. рублей;

2017 год – 30,6884 млн. рублей;

2018 год – 15,1500 млн. рублей;

2019 год – 13,9000 млн. рублей;

2020 год – 16,0000 млн. рублей;

средства муниципальных бюджетов – 128,3475 млн. рублей (3,3 процента):

2013 год – 9,0000 млн. рублей;

2014 год – 11,1000 млн. рублей;

2015 год – 8,2000 млн. рублей;

2016 год – 20,0475 млн. рублей;

2017 год – 20,0000 млн. рублей;

2018 год – 20,0000 млн. рублей;

2019 год – 20,0000 млн. рублей;

2020 год – 20,0000 млн. рублей;

внебюджетные источники – 3537,2563 млн. рублей (91,8 процента):

2013 год – 714,3502 млн. рублей;

2014 год – 294,3331 млн. рублей;

2015 год – 411,1636 млн. рублей;

2016 год – 230,5600 млн. рублей;

2017 год – 690,4554 млн. рублей;

2018 год – 536,6940 млн. рублей;

2019 год – 428,6500 млн. рублей;

2020 год – 231,0500 млн. рублей

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы третий – седьмой изложить в следующей редакции:

«Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 3856,2314 млн. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 26,8685 млн. рублей;

из средств бюджета Тамбовской области – 163,7591 млн. рублей;

из средств муниципальных бюджетов – 128,3475 млн. рублей;

из средств внебюджетных источников – 3537,2563 млн. рублей»;

в приложении № 5 к Программе:

в паспорте подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами»:

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования на 2013-2020 гг. – 2997,0674 млн. рублей:

2013 год – 408,1658 млн. рублей;

2014 год – 343,3102 млн. рублей;

2015 год – 438,6861 млн. рублей;

2016 год – 575,9900 млн. рублей;

2017 год – 810,9773 млн. рублей;

2018 год – 158,1379 млн. рублей;

2019 год – 149,4000 млн. рублей;

2020 год – 112,4001 млн. рублей,

в том числе источники финансирования:

средства бюджета Тамбовской области – 31,8480 млн. рублей (1,1 процента):

2013 год – 5,1300 млн. рублей;

2014 год – 0,1680 млн. рублей;

2015 год – 0,5800 млн. рублей;

2016 год – 0,1000 млн. рублей;

2017 год – 5,9200 млн. рублей;

2018 год – 5,9500 млн. рублей;

2019 год – 7,0000 млн. рублей;

2020 год – 7,0000 млн. рублей;

средства муниципальных бюджетов – 135,3125 млн. рублей (4,5 процента):

2013 год – 13,0000 млн. рублей;

2014 год – 22,4000 млн. рублей;

2015 год – 34,3000 млн. рублей;

2016 год – 35,6125 млн. рублей;

2017 год – 7,0000 млн. рублей;

2018 год – 7,0000 млн. рублей;

2019 год – 8,0000 млн. рублей;

2020 год – 8,0000 млн. рублей;

внебюджетные источники – 2829,9068 млн. рублей (94,4 процента):

2013 год – 390,0358 млн. рублей;

2014 год – 320,7422 млн. рублей;

2015 год – 403,8061 млн. рублей;

2016 год – 540,2775 млн. рублей;

2017 год – 798,0573 млн. рублей;

2018 год – 145,1879 млн. рублей;

2019 год – 134,4000 млн. рублей;

2020 год – 97,4000 млн. рублей

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы третий – шестой изложить в следующей редакции:

«Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 2997,0674 млн. рублей, в том числе:

из средств бюджета Тамбовской области – 31,8480 млн. рублей;

из средств муниципальных бюджетов – 135,3125 млн. рублей;

из средств внебюджетных источников – 2829,9068 млн. рублей»;

в приложении № 6 к Программе:

в паспорте подпрограммы «Минерально-сырьевые ресурсы» (далее – подпрограмма) позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования на 2013-2020 гг. – 413,1967 млн. рублей:

2013 год – 134,1810 млн. рублей;

2014 год – 94,0065 млн. рублей;

2015 год – 13,9092 млн. рублей;

2016 год – 14,3000 млн. рублей;

2017 год – 29,6000 млн. рублей;

2018 год – 42,4000 млн. рублей;

2019 год – 42,4000 млн. рублей;

2020 год – 42,4000 млн. рублей,

в том числе источники финансирования:

средства федерального бюджета – 274,9987 млн. рублей (66,6 процента):

2013 год – 119,5087 млн. рублей;

2014 год – 81,160 млн. рублей;

2015 год – 2,3300 млн. рублей;

2016 год – 2,0000 млн. рублей;

2017 год – 7,5000 млн. рублей;

2018 год – 17,5000 млн. рублей;

2019 год – 22,5000 млн. рублей;

2020 год – 22,5000 млн. рублей;

средства бюджета Тамбовской области – 8,3965 млн. рублей (2,0 процента):

2013 год – 0,2000 млн. рублей;

2014 год – 1,0965 млн. рублей;

2015 год – 0,4000 млн. рублей;

2016 год – 0,3000млн. рублей;

2017 год – 1,6000 млн. рублей;

2018 год – 1,6000 млн. рублей;

2019 год – 1,6000 млн. рублей;

2020 год – 1,6000 млн. рублей;

средства муниципальных бюджетов – 6,2798 млн. рублей (1,5 процента):

2013 год – 0,5198 млн. рублей;

2014 год – 0,2000 млн. рублей;

2015 год – 0,0600 млн. рублей;

2016 год – 1,5000 млн. рублей;

2017 год – 1,0000 млн. рублей;

2018 год – 1,0000 млн. рублей;

2019 год – 1,0000 млн. рублей;

2020 год – 1,0000 млн. рублей;

внебюджетные источники – 123,5217 млн. рублей (29,9 процента):

2013 год – 13,9525 млн. рублей;

2014 год – 11,5500 млн. рублей;

2015 год – 11,1192 млн. рублей;

2016 год – 10,500 млн. рублей;

2017 год – 19,5000 млн. рублей;

2018 год – 22,3000 млн. рублей;

2019 год – 17,3000 млн. рублей;

2020 год – 17,3000 млн. рублей

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы третий – седьмой изложить в следующей редакции:

«Объем средств на реализацию подпрограмм составляет 413,1967 млн. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 274,9987 млн. рублей;

из средств бюджета Тамбовской области – 8,3965 млн. рублей;

из средств муниципальных бюджетов – 6,2798 млн. рублей;

из средств внебюджетных источников – 123,5217 млн. рублей»;

в приложении № 7 к Программе:

в паспорте подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» (далее – подпрограмма) в позиции «Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы»:

в абзаце первом цифру «3» заменить цифрой «2»;

в абзаце втором цифры «35,7» заменить цифрами «22,3»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования на 2013-2020 гг. – «Развитие водохозяйственного комплекса» – 1533,6828 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 12,9900 млн. рублей,

2013 год – 131,4554 млн. рублей;

2014 год – 103,4140 млн. рублей;

2015 год – 171,7731 млн. рублей;

2016 год – 47,5163 млн. рублей;

2017 год – 221,4554 млн. рублей;

2018 год – 273,4100 млн. рублей;

2019 год – 309,7860 млн. рублей;

2020 год – 274,8726 млн. рублей,

в том числе источники финансирования:

средства федерального бюджета – 1082,3552 млн. рублей (70,6 процента):

2013 год – 56,8914 млн. рублей;

2014 год – 29,6655 млн. рублей;

2015 год – 89,7707 млн. рублей;

2016 год – 10,6555 млн. рублей;

2017 год – 131,6797 млн. рублей;

2018 год – 231,2000 млн. рублей;

2019 год – 274,3994 млн. рублей;

2020 год – 258,0930 млн. рублей;

средства бюджета Тамбовской области – 349,8138 млн. рублей (22,8 процента), в том числе в лимитах ОАИП – 12,9900 млн. рублей:

2013 год – 55,6850 млн. рублей;

2014 год – 46,1443 млн. рублей;

2015 год – 55,5741 млн. рублей;

2016 год – 30,4585 млн. рублей;

2017 год – 79,6757 млн. рублей;

2018 год – 37,5100 млн. рублей;

2019 год – 31,6866 млн. рублей;

2020 год – 13,0797 млн. рублей;

средства муниципальных бюджетов – 35,8849 млн. рублей (2,3 процента):

2013 год – 2,1700 млн. рублей;

2014 год – 8,9000 млн. рублей;

2015 год – 4,0149 млн. рублей;

2016 год – 1,8000 млн. рублей;

2017 год – 8,4000 млн. рублей;

2018 год – 4,2000 млн. рублей;

2019 год – 3,2000 млн. рублей;

2020 год – 3,2000 млн. рублей;

внебюджетные источники – 65,6289 млн. рублей (4,3 процента):

2013 год – 16,7090 млн. рублей;

2014 год – 18,7042 млн. рублей;

2015 год – 22,4134 млн. рублей;

2016 год – 4,6023 млн. рублей;

2017 год – 1,7000 млн. рублей;

2018 год – 0,5000 млн. рублей;

2019 год – 0,5000 млн. рублей;

2020 год – 0,5000 млн. рублей

 

в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в ценах соответствующих лет составляет 1533,6828 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 12,9900 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 1082,3552 млн. рублей, из средств бюджета Тамбовской области – 349,8138 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 12,9900 млн. рублей, из средств муниципальных бюджетов – 35,8849 млн. рублей, из средств внебюджетных источников – 65,6289 млн. рублей»;

в разделе 6 «Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы»:

в абзаце шестом цифру «3» заменить цифрой «2»;

приложение № 1 к подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» «Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Исполняющий обязанности главы

администрации области

А.Н.Ганов


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 28.04.2016 № 443

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» на 2013-2020 годы

 

Перечень

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» на 2013-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значений

 

 

Единицы измерения

Значение показателей

2012 – отчетный год

2013 год – первый

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» на 2013-2020 годы

1. Сокращение сброса загрязняющих веществ на 20 процентов на единицу валового регионального продукта (далее – ВРП)

%

100

98

94

92

90

88

86

84

80

2. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления

%

61

62

63

63,5

65

66

67

68

68,8

3. Доля использованных, обезвреженных отходов I – IV класса в общем объеме образовавшихся в процессе производства и потребления отходов I – IV класса

%

26

26

28

30

32

34

34

35

40

4. Предотвращенный экологический ущерб – 3761 млн. руб.

Млн. руб.

600

700

1350

2550

2600

2630

2880

3380

3761

5. Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на 10% на единицу ВРП

%

100

98

94,5

94

93,5

93

92

91

90

6. Увеличение площади ООПТ до 6,6% в общей структуре земель области

%

5,05

5,1

6,3

6,35

6,4

6,45

6,5

6,55

6,6

7. Охват населения и предприятий организованным сбором ТБО

%

63

64

65

67

70

80

85

90

100

8. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест

Шт.

8

16

18

21

23

27

32

43

51

9. Снижение доли неиспользованных отходов

%

100

98,5

97

95,5

94

92,5

91

89,5

85

на единицу ВРП на 15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды»

1. Строительство и реконструкция очистных сооружений – 232,05 тыс. м3/сут.

Тыс. м3/сут.

124,38

147,38

68,11

220,0

227,38

261,38

275,38

315,38

356,43

2. Снижение объема сброса загрязненных сточных вод (без очистки) к 2012 году на 670 тыс. м3

Тыс. м3

840

760

670

580

480

390

300

220

170

3. Повышение уровня оборотного водоснабжения в промышленности до 95%

%

89

90

91

91,5

92,0

92,5

93

94

95

4. Предотвращенный экологический ущерб – 609,0 млн. руб.

Млн. руб.

50

70

50

188

280

330

380

480

609,0

Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами»

1. Переработка и безопасное хранение токсичных отходов – 90%

%

80

81

81,5

83

84

86

88

89

90

2. Строительство 6 межмуниципальных полигонов (нарастающим итогом)

Шт.

0

1

1

5

0

0

0

0

6

3. Предотвращенный экологический ущерб – 3152,0 млн. руб.

Млн. руб.

600

700

813

1800

2000

2300

2500

2900

3152

Подпрограмма «Минерально-сырьевые ресурсы»

1. Прирост добычи общераспространенных полезных ископаемых (2012 год – 100%)

%

100

103

110

115

121

127

133

140

147

2. Увеличение объема добычи строительного сырья, в том числе: песков строительных на 1,8 млн. м3 суглинков кирпичных на 0,5 млн. м3

Млн. м3

1,00,1

1,10,15

1,20,17

1,30,18

1,40,19

1,50,25

1,60,3

1,70,4

1,80,5

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

1. Количество вновь созданных водохранилищ, реконструированных гидротехнических сооружений водохранилищ, реконструированных

гидроузлов действующих водохранилищ и других объектов водообеспечения

Шт.

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2. Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена

Тыс. чел.

0

0

0

0

0

0

22,3

0

0

3. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, от общего количества населения, проживающего на таких территориях

%

42,55

42,55

42,55

42,55

40,22

43,75

43,75

45,75

46,75

4. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние

%

15,45

24,5

30,0

38,2

39,1

58,2

66,4

79,09

91,8

5. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние

Ед. (в год)

6

10

6

9

4

18

9

14

14

6. Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов

Тыс. чел. (в год)

0

0,0

0,0

37,1

0

13,645

9,78

174,6

583,41

7. Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий)

Тыс. м3 (в год)

0,0

0,0

0,0

52,5

0

772

873

1971,4

1052,95

8. Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водотоков

Км (в год)

0,0

0,0

0,0

3

0

35

36,9

54,3

64,15

9. Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водоемов (природоохранных мероприятий)

Км2 (в год)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,26

0,85

0,31

10. Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных

%

0,0

91,05

91,45

92,26

92,39

95,19

96,4

98,26

99,7

11. Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный

%

0,0

12,048

8,2

13,4

1,7249

33,3

25,0

44,4

93,3

12. Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный

Чел.

0

60516

59330

57936

57866

52066

43066

29066

15066

13. Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории субъекта Российской Федерации, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние

%

0

0,219

0,328

0,534

0,561

1,472

2,29

5,066

90,0

14. Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году)

Тыс. руб.

0

77170

38500

63714

2968,0

115000,0

66000,0

73000,0

75000,0


Информация по документу
Читайте также