Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 16.06.2016 № 649

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

16.06.2016

г. Тамбов

№ 649

 

О внесении изменений в постановление администрации области от 30.04.2013 № 447 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы»

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 30.04.2013 № 447 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы» (в редакции от 11.04.2016) изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области Т.И.Фролову.».

2. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 11.04.2016), следующие изменения:

2.1. в паспорте Программы позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Программы

Всего 122594788,7 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

3326661,2 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

42541556,7 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

69030305,30 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);

средства внебюджетных источников по предварительной оценке:

7696265,50 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

всего: 2718114,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

всего: 4128433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:

всего: 1255600,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:

всего: 1134198,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

всего: 669533,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

всего: 455268,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

всего: 932047,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

всего: 1830995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:

всего: 124675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:

всего: 34982892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.)

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»:

всего: 2634330,9 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:

всего: 8961732,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»:

всего: 316657,0 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:

всего: 62396219,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:

всего: 54090,5 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.)

 

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на период 2013-2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 42541556,7 тыс. руб. (34,7% от общего объема средств Программы), федерального бюджета – 3326661,2 тыс. руб. (2,7% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования – 69030305,30 тыс. руб. (56,3% от общего объема средств Программы).»;

2.2. в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе подраздел 7.6 раздела 7 изложить в следующей редакции:

 

7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре,

в том числе:

Человек

50

14

-

-

-

-

после окончания интернатуры

Человек

5

0

-

-

-

-

прошедших курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки)

Человек

14

2

-

-

-

-

прошедших обучение в «симуляционных центрах»

Человек

31

12

-

-

-

-

 

2.3. в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области на 2016-2020 годы» к Программе раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 3 «Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 8 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 10 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 1;

2.4. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2;

2.5. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 2718114,0 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 913635,1 тыс. руб.;

за счет средств бюджета Тамбовской области – 1804478,9 тыс. руб., в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета:

2014 г. – 36017,3 тыс. руб.;

2015 г. – 1,9 тыс. руб.;

2016 г. – 369449,9 тыс. руб.;

2017 г. – 127041,5 тыс. руб.;

2018 г. – 127041,5 тыс. руб.;

2019 г. – 127041,5 тыс. руб.;

2020 г. – 127041,5 тыс. руб.;

за счет средств бюджета Тамбовской области:

2013 г. – 28866,4 тыс. руб.;

2014 г. – 48228,0 тыс. руб.;

2015 г. – 26213,6 тыс. руб.;

2016 г. – 369364,1 тыс. руб.;

2017 г. – 363409,2 тыс. руб.;

2018 г. – 322799,2 тыс. руб.;

2019 г. – 322799,2 тыс. руб.;

2020 г. – 322799,2 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 2718114,0 тыс. рублей, в том числе 913635,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (33,6%), 1804478,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Тамбовской области (66,4%).»;

2.6. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 1134198,8 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 298819,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 10887,9 тыс. руб.;

2014 год – 7377,1 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 280554,1 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 835379,70 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 160572,2 тыс. руб.;

2014 год – 173585,2 тыс. руб.;

2015 год – 306995,3 тыс. руб., в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 286280,3 тыс. руб.;

2016 год – 79388,2 тыс. руб., в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 50678,5 тыс. руб. тыс. руб.;

2017 год – 28709,7 тыс. руб.;

2018 год – 28709,7 тыс. руб.;

2019 год – 28709,7 тыс. руб.;

2020 год – 28709,7 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 1134198,8 тыс. руб., в том числе 298819,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (26,3% от общего объема средств Подпрограммы), 835379,70 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (73,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;

2.7. в приложении 15 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства Перинатального центра на 2014-2016 годы» к Программе:

в разделе 2 «Мероприятия Подпрограммы» подраздел «План подготовки медицинских кадров для перинатального центра» изложить в следующей редакции:

 

«План подготовки медицинских кадров для перинатального центра

 

В 2014-2016 гг. будет продолжено осуществление целевой подготовки медицинских работников по образовательным программам среднего, высшего и послевузовского профессионального образования за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области с учетом потребности ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» в медицинских работниках определенных специальностей для полноценного функционирования перинатального центра:

 

п/п

Наименование показателя

Единица  измерения

год обучения

2014

2015

2016

1.

Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:

человек

16

50

14

1.1.

в интернатуре по специальности:

 

 

 

 

акушерство и гинекология

человек

3

2

0

неонатология

человек

2

2

0

генетика

человек

1

0

0

педиатрия

человек

1

1

0

1.2.

на курсах профессиональной переподготовки по специальности:

 

 

 

 

анестезиология и реаниматология

человек

2

1

0

эндоскопия

человек

2

0

0

рентгенология

человек

0

1

0

трансфузиология

человек

0

1

0

ультразвуковая диагностика

человек

0

1

0

1.3.

на курсах повышения квалификации по специальности:

 

 

 

 

акушерство и гинекология

человек

3

3

0

анестезиология и реаниматология

человек

0

0

1

неонатология

человек

1

7

0

педиатрия

человек

1

0

0

ультразвуковая диагностика

человек

0

0

1

1.4.

на курсах тематического усовершенствования в симуляционных центрах

человек

0

31

12

2.

Количество среднего медицинского персонала, подготовленного для работы в перинатальном центре

человек

25

10

63

 

ИТОГО:

человек

41

60

77

 

Механизмы реализации данного мероприятия:

заключение договоров с медицинскими высшими учебными заведениями г. Москвы, Воронежа, Саратова, Рязани на целевую подготовку специалистов в клинической интернатуре в рамках государственного задания, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации для учебных заведений;

заключение с учащимися Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения (далее – ТО ГПБОУ) «Тамбовский областной медицинский колледж» целевых договоров, предусматривающих трудоустройство в перинатальный центр после окончания профессиональной подготовки;

организация обучения специалистов на курсах повышения квалификации, профессиональной переподготовки и тематического усовершенствования на центральных базах медицинских высших учебных заведений и учебных заведений дополнительного профессионального образования, в том числе в симуляционных центрах, по предоставляемым путевкам за счет средств федерального бюджета в рамках государственного задания для медицинских высших учебных заведений и учебных заведений дополнительного профессионального образования, а также за счет средств бюджета Тамбовской области в строгом соответствии с потребностью государственных учреждений здравоохранения области.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит укомплектовать медицинскими работниками перинатальный центр и повысить профессиональный уровень медицинского персонала в области перинатологии и неонатологии.»;

2.8. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 8961732,3 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 4434104,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 944747,7 тыс. руб.;

2017 г. – 872339,1 тыс. руб.;

2018 г. – 872339,1 тыс. руб.;

2019 г. – 872339,1 тыс. руб.;

2020 г. – 872339,1 тыс. руб.,

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 210878,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 49029,8 тыс. руб.;

2017 г. – 40462,1 тыс. руб.;

2018 г. – 40462,1 тыс. руб.;

2019 г. – 40462,1 тыс. руб.;

2020 г. – 40462,1 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 4316750,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 780500,0 тыс. руб.;

2017 г. – 820000,0 тыс. руб.;

2018 г. – 861000,0 тыс. руб.;

2019 г. – 905000,0 тыс. руб.;

2020 г. – 950250,0 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 8961732,3 тыс. руб., в том числе 210878,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,4% от общего объема средств Подпрограммы), 4434663,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (49,5% от общего объема средств Подпрограммы) и 4316750,00 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (48,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;

2.9. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы тыс. руб.

Всего: 62396219,3 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 18857603,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 3772387,7 тыс. руб.;

2017 год – 3771303,9 тыс. руб.;

2018 год – 3771303,9 тыс. руб.;

2019 год – 3771303,9 тыс. руб.;

2020 год – 3771303,9 тыс. руб.;

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 43538616,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 8707723,2 тыс. руб.;

2017 год – 8707723,2 тыс. руб.;

2018 год – 8707723,2 тыс. руб.;

2019 год – 8707723,2 тыс. руб.;

2020 год – 8707723,2 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 62396219,3 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области 18857603,3 тыс. руб. (30,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 43538616,0 тыс. руб. (69,8% от общего объема средств Подпрограммы).».

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

И. о. главы администрации

области

Д.И.Зубков


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 16.06.2016 № 649

 

 

Приложение № 2а

к государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»

на 2016-2020 годы

 

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты:

Объемы финансирования, тыс. рублей в т. ч.:

наименование

единица измерения

год реа-лиза-ции

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни»

1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

2525,9

2525,9

0,0

0,0

0,0

2017

82,0

2525,9

2525,9

0,0

0,0

0,0

2018

83,0

2525,9

2525,9

0,0

0,0

0,0

2019

84,0

2525,9

2525,9

0,0

0,0

0,0

2020

85,0

2525,9

2525,9

0,0

0,0

0,0

1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами

Процент

2016

98

40145,0

0,0

40145,0

0,0

0,0

2017

99

40610,0

0,0

40610,0

0,0

0,0

2018

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Управление здравоохранения области

Количество проведенных мероприятий

Человек

2016

2711

1931,2

0,0

1931,2

0,0

0,0

2017

2711

1931,2

0,0

1931,2

0,0

0,0

2018

2711

1931,2

0,0

1931,2

0,0

0,0

2019

2711

1931,2

0,0

1931,2

0,0

0,0

2020

2711

1931,2

0,0

1931,2

0,0

0,0

1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема

Комитет по управлению имуществом области

Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области

Объект

2016

1,0

8000,0

0,0

8000,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»

1.5. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок

Управление здравоохранения области

Охват профилактическими прививками

Процент

2016

96

8704,2

0,0

8704,2

0,0

0,0

2017

96

8704,2

0,0

8704,2

0,0

0,0

2018

96

8704,2

0,0

8704,2

0,0

0,0

2019

96

8704,2

0,0

8704,2

0,0

0,0

2020

96

8704,2

0,0

8704,2

0,0

0,0

Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C«

1.6. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Управление здравоохранения области

Количество детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием

Человек

2016

25

133,5

0,0

133,5

0,0

0,0

2017

25

133,5

0,0

133,5

0,0

0,0

2018

25

133,5

0,0

133,5

0,0

0,0

2019

25

133,5

0,0

133,5

0,0

0,0

2020

25

133,5

0,0

133,5

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»

1.7. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей

Процент

2016

95,5

242408,4

242408,4

0,0

0,0

0,0

2017

96

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

96,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

97

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Управление здравоохранения области

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Процент

2016

98

3106,5

3106,5

0,0

0,0

0,0

2017

98

3106,5

3106,5

0,0

0,0

0,0

2018

98

3106,5

3106,5

0,0

0,0

0,0

2019

98

3106,5

3106,5

0,0

0,0

0,0

2020

98

3106,5

3106,5

0,0

0,0

0,0

1.9. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей

Процент

2016

95,5

105454,4

105454,4

0,0

0,0

0,0

2017

96

105454,4

105454,4

0,0

0,0

0,0

2018

96,5

105454,4

105454,4

0,0

0,0

0,0

2019

97

105454,4

105454,4

0,0

0,0

0,0

2020

98

105454,4

105454,4

0,0

0,0

0,0

1.10. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Управление здравоохранения области

Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

2016

6,2

15954,7

15954,7

0,0

0,0

0,0

2017

6,1

15954,7

15954,7

0,0

0,0

0,0

2018

6

15954,7

15954,7

0,0

0,0

0,0

2019

5,9

15954,7

15954,7

0,0

0,0

0,0

2020

5,8

15954,7

15954,7

0,0

0,0

0,0

1.11. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе

Управление здравоохранения области

Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»

Процент

2016

100

29479,2

0,0

29479,2

0,0

0,0

2017

100

29479,2

0,0

29479,2

0,0

0,0

2018

100

29479,2

0,0

29479,2

0,0

0,0

2019

100

29479,2

0,0

29479,2

0,0

0,0

2020

100

29479,2

0,0

29479,2

0,0

0,0

1.12. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей

Процент

2016

94,5

280971,0

0,0

280971,0

0,0

0,0

2017

95

282551,1

0,0

282551,1

0,0

0,0

2018

95,5

282551,1

0,0

282551,1

0,0

0,0

2019

96

282551,1

0,0

282551,1

0,0

0,0

2020

96,5

282551,1

0,0

282551,1

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

 

 

 

2016

 

738814,0

369449,9

369364,1

0,0

0,0

2017

 

490450,7

127041,5

363409,2

0,0

0,0

2018

 

449840,7

127041,5

322799,2

0,0

0,0

2019

 

449840,7

127041,5

322799,2

0,0

0,0

2020

 

449840,7

127041,5

322799,2

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2016-2020

 

2578786,8

877615,9

1701170,9

0,0

0,0

3. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»

3.1. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Материнская смертность

На 100 тысяч родившихся живыми

2016

9,6

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

2017

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации *

Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области

Снижение ранней неонатальной смертности/техническая готовность объекта

На 1000 новорожденных/ процент

2016

1,3/100

331232,6

280554,1

50678,5

0,0

0,0

2017

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»

3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

Управление здравоохранения области

Охват неонатальным скринингом

Процент

2016

99,9

3667,0

0,0

3667,0

0,0

0,0

2017

99,9

3667,0

0,0

3667,0

0,0

0,0

2018

99,9

3667,0

0,0

3667,0

0,0

0,0

2019

99,9

3667,0

0,0

3667,0

0,0

0,0

2020

99,9

3667,0

0,0

3667,0

0,0

0,0

Охват аудиологическим скринингом

Процент

2016

97,4

 

2017

97,4

2018

97,7

* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2016 г. – 50678,5 тыс. руб.

 

 

 

 

2019

97,7

 

2020

97,9

3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

Управление здравоохранения области

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместре беременности

Процент

2016

83

7299,7

0,0

7299,7

0,0

0,0

2017

84

7299,7

0,0

7299,7

0,0

0,0

2018

85

7299,7

0,0

7299,7

0,0

0,0

2019

86

7299,7

0,0

7299,7

0,0

0,0

2020

87

7299,7

0,0

7299,7

0,0

0,0

Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»

3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Снижение смертности детей 0 – 17 лет

100 тысяч населения соответствующего возраста

2016

5,7

7560,0

0,0

7560,0

0,0

0,0

2017

5,6

7560,0

0,0

7560,0

0,0

0,0

2018

5,5

7560,0

0,0

7560,0

0,0

0,0

2019

5,4

7560,0

0,0

7560,0

0,0

0,0

2020

5,3

7560,0

0,0

7560,0

0,0

0,0

3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет

Управление здравоохранения области

Снижение смертности детей 0 – 17 лет

100 тысяч населения соответствующего возраста

2016

5,7

10183,0

0,0

10183,0

0,0

0,0

2017

5,6

10183,0

0,0

10183,0

0,0

0,0

2018

5,5

10183,0

0,0

10183,0

0,0

0,0

2019

5,4

10183,0

0,0

10183,0

0,0

0,0

2020

5,3

10183,0

0,0

10183,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

 

 

 

2016

 

359942,3

280554,1

79388,2

0,0

0,0

2017

 

28709,7

0,0

28709,7

0,0

0,0

2018

 

28709,7

0,0

28709,7

0,0

0,0

2019

 

28709,7

0,0

28709,7

0,0

0,0

2020

 

28709,7

0,0

28709,7

0,0

0,0

ВСЕГО по Подпрограмме:

 

 

 

2016-2020

 

474781,1

280554,1

194227,0

0,0

0,0

8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»

8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Управление здравоохранения области

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

Процент

2016

0

9240,0

0,0

9240,0

0,0

0,0

2017

0

9240,0

0,0

9240,0

0,0

0,0

2018

0

9240,0

0,0

9240,0

0,0

0,0

2019

0

9240,0

0,0

9240,0

0,0

0,0

2020

0

9240,0

0,0

9240,0

0,0

0,0

Управление образования и науки области

Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната

Процент

2016

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2019

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2020

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C«

8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

40462,1

40462,1

0,0

0,0

0,0

2017

82,0

40462,1

40462,1

0,0

0,0

0,0

2018

83,0

40462,1

40462,1

0,0

0,0

0,0

2019

84,0

40462,1

40462,1

0,0

0,0

0,0

2020

85,0

40462,1

40462,1

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

10248,7

5298,7

4950,0

0,0

0,0

2017

82,0

4950,0

0,0

4950,0

0,0

0,0

2018

83,0

4950,0

0,0

4950,0

0,0

0,0

2019

84,0

4950,0

0,0

4950,0

0,0

0,0

2020

85,0

4950,0

0,0

4950,0

0,0

0,0

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении

Процент

2016

38,8

 

2017

38,9

2018

39

2019

39,1

2020

39,2

8.4. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения

Управление строительства и инвестиций области

Доля учреждений здравоохранения области, оказывающих специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами, от общего количества таких учреждений

Процент

2016

98

72408,6

0,0

72408,6

0,0

0,0

2017

98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь

Управление здравоохранения области

Смертность от всех причин

На 1000 населения

2016

15,8

1531526,1

0,0

751026,1

0,0

780500,0

2017

15,7

1571026,1

0,0

751026,1

0,0

820000,0

2018

15,6

1612026,1

0,0

751026,1

0,0

861000,0

2019

15,5

1656026,1

0,0

751026,1

0,0

905000,0

2020

15,4

1701276,1

0,0

751026,1

0,0

950250,0

8.6. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями

Управление здравоохранения области

Смертность от всех причин

На 1000 населения

2016

15,8

1166,0

0,0

1166,0

0,0

0,0

2017

15,7

1166,0

0,0

1166,0

0,0

0,0

2018

15,6

1166,0

0,0

1166,0

0,0

0,0

2019

15,5

1166,0

0,0

1166,0

0,0

0,0

2020

15,4

1166,0

0,0

1166,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»

8.7. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Управление здравоохранения области

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

Человек

2016

3300

16189,1

3269,0

12920,1

0,0

0,0

2017

3400

12920,1

0,0

12920,1

0,0

0,0

2018

3500

12920,1

0,0

12920,1

0,0

0,0

2019

3600

12920,1

0,0

12920,1

0,0

0,0

2020

3700

12920,1

0,0

12920,1

0,0

0,0

 

 

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета области

Человек

2016

135

 

2017

135

2018

135

2019

135

2020

135

Основное мероприятие «Развитие службы крови»

8.8. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»

Управление здравоохранения области

Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения

Процент

2016

100

73125,3

0,0

73125,3

0,0

0,0

2017

100

73125,3

0,0

73125,3

0,0

0,0

2018

100

73125,3

0,0

73125,3

0,0

0,0

2019

100

73125,3

0,0

73125,3

0,0

0,0

2020

100

73125,3

0,0

73125,3

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»

8.9. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

Управление здравоохранения области

Количество проведенных тромболизисов

Единиц

2016

100

5650,5

0,0

5650,5

0,0

0,0

2017

100

5650,5

0,0

5650,5

0,0

0,0

2018

100

5650,5

0,0

5650,5

0,0

0,0

2019

100

5650,5

0,0

5650,5

0,0

0,0

2020

100

5650,5

0,0

5650,5

0,0

0,0

Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»

8.10. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»

Управление здравоохранения области

Количество пациентов, получивших медицинскую помощь

Посещений

2016

57200

13561,1

0,0

13561,1

0,0

0,0

2017

57200

13561,1

0,0

13561,1

0,0

0,0

2018

57200

13561,1

0,0

13561,1

0,0

0,0

2019

57200

13561,1

0,0

13561,1

0,0

0,0

2020

57200

13561,1

0,0

13561,1

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2016

 

1774277,5

49029,8

944747,7

0,0

780500,0

2017

 

1732801,2

40462,1

872339,1

0,0

820000,0

2018

 

1773801,2

40462,1

872339,1

0,0

861000,0

2019

 

1817801,2

40462,1

872339,1

0,0

905000,0

2020

 

1863051,2

40462,1

872339,1

0,0

950250,0

Всего по Подпрограмме

 

 

 

2016-2020

 

8961732,3

210878,2

4434104,1

0,0

4316750,0

10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»

10.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики) *

Управление здравоохранения области

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий

Процент

2016

5,8

550534,3

0,0

0,0

0,0

550534,3

2017

5,7

550534,3

0,0

0,0

0,0

550534,3

2018

5,6

550534,3

0,0

0,0

0,0

550534,3

2019

5,6

550534,3

0,0

0,0

0,0

550534,3

2020

5,6

550534,3

0,0

0,0

0,0

550534,3

* в графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области

 

 

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи

Процент

2016

36,2

3222361,5

0,0

0,0

0,0

3222361,5

2017

36,3

3222361,5

0,0

0,0

0,0

3222361,5

2018

36,5

3222361,5

0,0

0,0

0,0

3222361,5

2019

36,5

3222361,5

0,0

0,0

0,0

3222361,5

2020

36,5

3222361,5

0,0

0,0

0,0

3222361,5

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий

Процент

2016

7,7

715133,9

0,0

0,0

0,0

715133,9

2017

7,8

715133,9

0,0

0,0

0,0

715133,9

2018

7,9

715133,9

0,0

0,0

0,0

715133,9

2019

7,9

715133,9

0,0

0,0

0,0

715133,9

2020

7,9

715133,9

0,0

0,0

0,0

715133,9

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий

Процент

2016

50,3

4095606,6

0,0

0,0

0,0

4095606,6

2017

50,2

4095606,6

0,0

0,0

0,0

4095606,6

2018

50,0

4095606,6

0,0

0,0

0,0

4095606,6

2019

50,0

4095606,6

0,0

0,0

0,0

4095606,6

2020

50,0

4095606,6

0,0

0,0

0,0

4095606,6

10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством

Процент

2016

100

3710023,5

0,0

3710023,5

0,0

0,0

2017

100

3710023,5

0,0

3710023,5

0,0

0,0

2018

100

3710023,5

0,0

3710023,5

0,0

0,0

2019

100

3710023,5

0,0

3710023,5

0,0

0,0

2020

100

3710023,5

0,0

3710023,5

0,0

0,0

Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»

10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию

Управление здравоохранения области

Количество учреждений, в которых выполняются работы по информационному обеспечению здравоохранения области

Единиц

2016

57

28467,4

0,0

28467,4

0,0

0,0

2017

57

28467,4

0,0

28467,4

0,0

0,0

2018

57

28467,4

0,0

28467,4

0,0

0,0

2019

57

28467,4

0,0

28467,4

0,0

0,0

2020

57

28467,4

0,0

28467,4

0,0

0,0

10.4. Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество учреждений, в которых реализован функционал компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

Единиц

2016

48

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

48

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

48

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

48

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

48

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»

10.5. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов

Управление здравоохранения области

Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

Процент

2016

95

26819,7

0,0

26819,7

0,0

0,0

2017

95

25735,9

0,0

25735,9

0,0

0,0

2018

95

25735,9

0,0

25735,9

0,0

0,0

2019

95

25735,9

0,0

25735,9

0,0

0,0

2020

95

25735,9

0,0

25735,9

0,0

0,0

10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения

Управление здравоохранения области

Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

Процент

2016

95

7077,1

0,0

7077,1

0,0

0,0

2017

95

7077,1

0,0

7077,1

0,0

0,0

2018

95

7077,1

0,0

7077,1

0,0

0,0

2019

95

7077,1

0,0

7077,1

0,0

0,0

2020

95

7077,1

0,0

7077,1

0,0

0,0

10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

 

 

2016

 

124086,9

0,0

0,0

0,0

124086,9

2017

 

124086,9

0,0

0,0

0,0

124086,9

2018

 

124086,9

0,0

0,0

0,0

124086,9

2019

 

124086,9

0,0

0,0

0,0

124086,9

2020

 

124086,9

0,0

0,0

0,0

124086,9

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2016

 

12480110,9

0,0

3772387,7

0,0

8707723,2

2017

 

12479027,1

0,0

3771303,9

0,0

8707723,2

2018

 

12479027,1

0,0

3771303,9

0,0

8707723,2

2019

 

12479027,1

0,0

3771303,9

0,0

8707723,2

2020

 

12476027,1

0,0

3771303,9

0,0

8707723,2

Всего по Подпрограмме

 

 

 

2016-2020

 

62396219,3

0,0

18857603,3

0,0

43538616,0

Итого по Программе

 

 

 

2016

 

15766416,6

761361,9

5516681,5

0,0

9488373,2

2017

 

15492041,9

169379,3

5337764,4

0,0

9984898,2

2018

 

15261694,0

169379,3

5299416,5

0,0

9792898,2

2019

 

15306780,9

169379,3

5300478,4

0,0

9836923,2

2020

 

15132295,2

169379,3

5304742,7

0,0

9658173,2

Всего по Программе

 

 

 

2016-2020

 

76959228,6

1438879,1

26759083,5

0,0

48761266,0


Информация по документу
Читайте также