Расширенный поиск
Решение Городского Совета г. Смоленска от 29.03.2013 № 851СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ 47 сессия IV созыва от 29.03.2013 N 851 О внесении изменений в разделы II - IV основных направлений развития отраслей городского хозяйства и социальной сферы города Смоленска на 2012-2014 годы, утвержденных решением 35-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 28.04.2012 N 593 В соответствии с решениями 42-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 30.11.2012 N 765 "О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", 44-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 28.12.2012 N 798 "О бюджете города Смоленска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет РЕШИЛ: 1. Внести в Основные направления развития отраслей городского хозяйства и социальной сферы города Смоленска на 2012 - 2014 годы, утвержденные решением 35-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 28.04.2012 N 593, следующие изменения: 1.1. Раздел II изложить в следующей редакции: "II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2012-2014 ГОДЫ Главная цель - повышение уровня и качества жизни населения города Смоленска на основе динамичного развития экономической и социальной сфер города. Целевой ориентир главной цели - соотношение среднедушевого дохода и величины прожиточного минимума. -------------------------T-----------T--------T---------------------------| | Значение целевого | Ед. изм. | 2011 | Прогнозируемые значения | | ориентира главной цели | | факт +--------T---------T--------+ | | | | 2012 | 2013 | 2014 | +------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+ |Соотношение |% | 244 | 266 | 285 | 305 | |среднедушевого дохода и | | | | | | |величины прожиточного| | | | | | |минимума | | | | | | L------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------- Достижение поставленной цели будет обеспечено в результате решения следующего комплекса задач. Создание условий для улучшения качества жизни посредством снижения уровня бедности и роста благосостояния населения, обеспечения высокого уровня услуг в сферах образования, культуры, физической культуры, повышения социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних недееспособных граждан, создания условий для развития творческого, интеллектуального потенциала, социальной активности и самореализации молодежи, для удовлетворения интеллектуальных, духовных и творческих потребностей населения. -------------------------T-----------T--------T---------------------------| | Показатели | Ед. изм. | 2011 |Планируемые/прогнозируемые | | | | факт | значения | | | | +--------T---------T--------+ | | | | 2012 | 2013 | 2014 | +------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+ |Количество муниципальных|ед. | 76 | 77 | 78 | 79 | |дошкольных | | | | | | |образовательных | | | | | | |учреждений | | | | | | +------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+ |Численность детей в|чел. |12410 |13043 | 13393 |13503 | |муниципальных дошкольных| | | | | | |образовательных | | | | | | |учреждениях | | | | | | +------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+ |Численность детей в|чел. |29842 |30592 | 30592 |30612 | |возрасте 5 - 18 лет,| | | | | | |получающих услуги по| | | | | | |дополнительному | | | | | | |образованию | | | | | | +------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+ |Удельный вес школ,|% | 17,1 | 41,5 | 48,8 | 68,3 | |имеющих | | | | | | |реконструированные | | | | | | |спортивные площадки | | | | | | +------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+ |Численность лиц,|тыс. чел. | 78,1 | 78,2 | 79,0 | 79,6 | |систематически | | | | | | |занимающихся физической| | | | | | |культурой и спортом | | | | | | +------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+ |Пополнение книжного|экз. |32144 |26300 | 30000 |32000 | |фонда муниципальных| | | | | | |библиотек | | | | | | L------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------- Создание комфортной среды для жизни и работы путем содействия в решении жилищных проблем отдельных категорий граждан, расселения и сноса аварийного жилья; развития жилищного строительства; реконструкции объектов историко-культурного наследия; строительства и ремонта дорог и тротуаров; улучшения работы общественного транспорта; благоустройства парков, зон отдыха и рекреационных зон. -------------------------T-----------T--------T---------------------------| | Показатели | Ед. изм. | 2011 |Планируемые/прогнозируемые | | | | факт | значения | | | | +--------T---------T--------+ | | | | 2012 | 2013 | 2014 | +------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+ |Число семей, состоящих|кол-во |5249 |4817 | 4758 |4755 | |на учете в качестве| | | | | | |нуждающихся в жилых| | | | | | |помещениях, на конец| | | | | | |года | | | | | | +------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+ |Переселение граждан из|чел. | 238 | 115 | 1006 | 106 | |аварийного и ветхого|(семей); |(101) | (46) | (385) | (39) | |жилья, |кв. м |3817,6 |1569,59 |15326,04 |1261,8 | |в том числе: | | | | | | |- в рамках реализации |чел. | 89 | 50 | 1006 | | |долгосрочной целевой|(семей) | (36) | (19) | (385) | | |программы "Подготовка и| | | | | | |проведение празднования| | | | | | |1150-летия города| | | | | | |Смоленска"; | | | | | | |- в рамках реализации |чел. | 149 | 65 | | | |мероприятий Федерального|(семей) | (65) | (27) | | | |закона от 21.07.2007| | | | | | |N 185-ФЗ; | | | | | | |- в рамках реализации |чел. | | | | 106 | |мероприятий |(семей); | | | | (39) | |ведомственной целевой|кв. м | | | |1261,8 | |программы "Переселение| | | | | | |граждан из аварийных| | | | | | |жилых домов| | | | | | |блокированной застройки"| | | | | | |на 2013 - 2014 годы | | | | | | +------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+ |Общая площадь жилых|кв. м | 23,9 | 24,4 | 25,5 | 26,5 | |помещений, приходящаяся| | | | | | |в среднем на одного| | | | | | |жителя города Смоленска | | | | | | +------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+ |Численность населения,|тыс. чел. | 10,32 | 8,32 | 7,27 | 3,47 | |проживающего в| | | | | | |населенных пунктах, не| | | | | | |имеющих регулярного| | | | | | |автобусного сообщения | | | | | | +------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+ |Среднесуточное |ед. | | | | | |количество | | | | | | |муниципального | | | | | | |пассажирского транспорта| | | | | | |на маршрутах: | | | | | | |- трамваев; | | 46,5 | 43,4 | 44,0 | 41,4 | |- троллейбусов; | | 27,9 | 27,5 | 27,5 | 26,3 | |- автобусов | | 65 | 64 | 67 | 71 | +------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+ |Протяженность |км | 5,063| 2,719| 3,883| - | |реконструируемых | | | | | | |трамвайных линий | | | | | | +------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+ |Протяженность | | | | | | |автомобильных дорог| | | | | | |общего пользования| | | | | | |местного значения с| | | | | | |твердым покрытием, в| | | | | | |отношении которых| | | | | | |произведен ремонт: | | | | | | |- капитальный; |тыс. | 396,7 | 25,9 | 166,8 | - | |- текущий |кв. м | 83,4 | 92,5 | 93,2 | 94,1 | +------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+ |Озеленение территории|га | 6,9 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | |города | | | | | | L------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------- Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры путем модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска, укрепления материально-технической базы муниципальных коммунальных предприятий и, как результат, улучшение качества и надежности предоставления коммунальных услуг, повышение энергетической эффективности городского хозяйства. -------------------------T-----------T--------T---------------------------| | Показатели | Ед. изм. | 2011 | Планируемые значения | | | | факт +--------T---------T--------+ | | | | 2012 | 2013 | 2014 | +------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+ |Реконструкция (замена)|км | | | | | |сетей коммунальной| | | | | | |инфраструктуры: | | 5,71 | 5,33 | 6,73 | 7,71| |- водоснабжения и | | | | | | |водоотведения; | | 17,2 | 17,6 | 17,6 | 10,7 | |- теплоснабжения (в | | | | | | |двухтрубном исчислении) | | | | | | +------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+ |Удельный вес сетей,|% | | | | | |нуждающихся в замене: | | | | | | |- водоснабжения и | | 23,36 | 22,51 | 21,69 | 20,77| |водоотведения; | | | | | | |- теплоснабжения | | 59,15 | 57,7 | 56,3 | 54,8 | +------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+ |Количество приборов|ед.; |4500 |5400 | 6990 |10800 | |учета воды на границах|в % от| 24,8 | 32,5 | 40,1 | 67,0 | |балансовой |потребности| | | | | |принадлежности сетей| | | | | | |между СМУП| | | | | | |"Горводоканал" и| | | | | | |абонентами | | | | | | +------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+ |Производственная |тыс. куб. м| 135,5 | 135,5 | 145,65 | 166,45| |мощность очистных|в сутки | | | | | |сооружений в городе | | | | | | +------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+ |Количество |ед. |2903 |2915 | 2927 | 2939 | |многоквартирных домов -| | | | | | |всего, | | | | | | |в том числе оснащенных| | | | | | |коллективными приборами| | | | | | |учета: | | | | | | |- электроэнергии; | |2323 |2915 | 2927 | 2939 | |- теплоэнергии; | | 195 | 271 | 348 | 425 | |- холодной воды; | | 383 | 459 | 536 | 612 | |- горячей воды | | 162 | 238 | 315 | 392 | L------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------- Развитие экономического потенциала - достижение устойчивых темпов роста производства, стимулирование развития малого бизнеса, поддержка ключевых для муниципалитета производств, привлечение инвестиций в экономику города Смоленска, повышение инвестиционной привлекательности города, развитие внутреннего туризма, содействие занятости населения города. -------------------------T-----------T------------------------------------| | Показатели | Ед. изм. | Прогнозируемые значения | | | +--------T--------T---------T--------+ | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | +------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+ |Объем отгруженных|в процентах| 111,4 | 105,3 | 110,0 | 110,3 | |товаров собственного|к | | | | | |производства |предыдущему| | | | | |(выполненных работ,|году | | | | | |услуг) по основным видам| | | | | | |экономической | | | | | | |деятельности по крупным| | | | | | |и средним организациям | | | | | | +------------------------+ +--------+--------+---------+--------+ |Объем отгруженных| | 104,8 | 105,0 | 106,3 | 105,1 | |товаров собственного| | | | | | |производства, | | | | | | |выполненных работ и| | | | | | |услуг собственными| | | | | | |силами по крупным и| | | | | | |средним организациям| | | | | | |муниципальной формы| | | | | | |собственности | | | | | | +------------------------+ +--------+--------+---------+--------+ |Оборот розничной| | 131,0 | 120,0 | 115,0 | 113,7 | |торговли по крупным и| | | | | | |средним организациям | | | | | | +------------------------+ +--------+--------+---------+--------+ |Объем инвестиций в| | 163,4 | 103,1 | 103,0 | 105,9 | |основной капитал по| | | | | | |полному кругу| | | | | | |организаций | | | | | | +------------------------+ +--------+--------+---------+--------+ |Инвестиции в основной| |в 2,3| 102,9 | 103,6 | 101,7 | |капитал по крупным и| |раза | | | | |средним организациям| | | | | | |муниципальной формы| | | | | | |собственности | | | | | | +------------------------+ +--------+--------+---------+--------+ |Количество вновь| | 119,8 | 110,9 | 110,4 | 109,6 | |созданных в течение года| | | | | | |субъектов малого и| | | | | | |среднего | | | | | | |предпринимательства, | | | | | | |которым оказана| | | | | | |поддержка в рамках| | | | | | |муниципальной программы| | | | | | |развития малого и| | | | | | |среднего | | | | | | |предпринимательства | | | | | | +------------------------+ +--------+--------+---------+--------+ |Ввод в эксплуатацию| | 95,5 | 89,9 | 196,7 | 94,1 | |жилых домов за счет всех| | | | | | |источников | | | | | | |финансирования | | | | | | +------------------------+ +--------+--------+---------+--------+ |Численность работающих| | 101,0 | 101,0 | 101,1 | 101,1 | |по крупным и средним| | | | | | |организациям | | | | | | L------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------- Для успешной реализации поставленных задач необходимо повысить эффективность муниципального управления. В этих целях планируется внедрение современных управленческих технологий, осуществление информатизации и автоматизации процессов деятельности органов местного самоуправления, совершенствование форм и методов контроля за использованием бюджетных средств, ориентация на долгосрочное бюджетное планирование и программно-целевые принципы организации деятельности органов местного самоуправления.". 1.2. Раздел III изложить в следующей редакции: "III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ -----------------------------T-----------------------------T------------------------------------------T--------------------------| | Основные задачи | Мероприятия по развитию | Финансирование (тыс. руб.) | Ожидаемый эффект от | | |отраслей городского хозяйства| | реализации мероприятий | | |и социальной сферы, вводимые +------------T--------------T--------------+--------------------------+ | | объекты, целевые программы | 2012 | 2013 | 2014 | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ | I. Создание условий для улучшения качества жизни | +----------------------------T-----------------------------T------------T--------------T--------------T--------------------------+ |1.1. Увеличение количества|строительство прогимназии для| 10000,0 | 10248,9 | | | |мест в детских дошкольных|одаренных детей в рамках| 191692,4 | 40000,0 | | | |учреждениях |долгосрочной целевой|(субсидии |(федер. | | | | |программы "Подготовка и|федер. |бюджет) | | | | |проведение празднования|бюджета) | | | | | |1150-летия города Смоленска".| | | | | | |Проектирование детского сада| 131,5 | - | - | | | |на 110 мест по ул. Свердлова.| | | | | | |Строительство детского сада| 5965,9 | - | - | | | |на 110 мест по ул. М.| | | | | | |Октябрьской "Машенька". | | | | | | |Проектирование детского сада| 6802,0 | - | - | | | |на 240 мест по Станционному| | | | | | |пер. | | | | | | |Проектирование детского сада| 5598,0 | - | - | | | |на 100 мест по ул. 2-ой| | | | | | |Дачной. | | | | | | |Капитальный ремонт детского| 30752,2 | 407,0 | - | | | |сада "Светлячок" и разработка| | | | | | |наружных коммуникаций. | | | | | | |Компенсация за счет средств| 4729,3 | - | - | | | |бюджета города части расходов| | | | | | |на содержание 65 детей,| | | | | | |принятых в ведомственный| | | | | | |детский сад ОАО "Бахус" из| | | | | | |городской очереди, в размере,| | | | | | |соответствующем затратам на| | | | | | |содержание детей в| | | | | | |муниципальных дошкольных| | | | | | |учреждениях, в рамках целевой| | | | | | |программы "Развитие системы| | | | | | |образования города Смоленска"| | | | | | |на 2011 - 2013 годы | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |1.2. Создание условий для|реализация мероприятий| 12534,3 | 14607,1 |планируется |увеличение количества| |круглогодичного |раздела "Организация отдыха,| | |утверждение |молодых людей, охваченных| |оздоровления, отдыха и|оздоровления и занятости| | |программы |временной занятостью. | |занятости детей и подростков|детей и подростков" программы| | | |Создание временных рабочих| | |"Дети города Смоленска" на| | | |мест для молодежи в| | |2011 - 2013 годы, в т.ч.| | | |возрасте от 14 до 18 лет| | |отдых одаренных детей в| | | |на базе муниципальных| | |муниципальном оздоровительном| | | |общеобразовательных | | |лагере "Салют" | | | |учреждений, на базе ОУ ДОД| | +-----------------------------+------------+--------------+--------------+- ДПЦ "Смоленские дворы". | | |возмещение родителям части|финансирование производится за счет|Организация работы| | |затрат, связанных с|областного бюджета |оздоровительных лагерей с| | |приобретением путевок для| |дневным пребыванием на| | |детей в загородные детские| |базе муниципальных| | |оздоровительные лагеря | |образовательных учреждений| | +-----------------------------+------------T--------------T--------------+города и МОУ ДОД СДЮШОР| | |реализация мероприятий по| 10272,8 |размер | |N 6 в пос. Пржевальское | | |организации отдыха и| |финансирования| | | | |оздоровления детей и| |не определен | | | | |подростков по целевой| | | | | | |областной программе "Дети| | | | | | |Смоленщины" на 2011-2015 гг. | | | | | | | | | | | | | +-----------------------------+------------+--------------+--------------+ | | |реконструкция детского| 18631,0 | 17540,0 | | | | |оздоровительного лагеря| 69600,0 | 17400,0 | | | | |"Орленок" с круглогодичным|(субсидии |(федер. | | | | |циклом использования в рамках|федер. |бюджет) | | | | |долгосрочной целевой|бюджета) | | | | | |программы "Подготовка и| | | | | | |проведение празднования| | | | | | |1150-летия города Смоленска" | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |1.3. Создание условий для|в рамках ведомственной| | | |100% охват горячим| |сохранения и укрепления|целевой программы "Развитие| | | |питанием учащихся 1 - 11| |здоровья детей |системы образования" на 2011| | | |классов школ и| | |- 2013 годы: | | | |Православной гимназии и| | |- обеспечение школ, детских| 17984,2 | 18510,3 | 18510,3 |горячими обедами| | |садов и учреждений| | | |малообеспеченных детей. | | |дополнительного образования| | | |Обеспечение питьевой водой| | |артезианской питьевой водой| | | |общеобразовательных | | |высшей категории качества; | | | |учреждений, в т.ч.| | |- обеспечение школьников | 113844,7 | 128938,8 | 128938,8 |межшкольных учебных| | |бесплатным питанием; | | | |комбинатов, детских садов | | |- субсидия негосударственным| 769,6 | 833,0 | 874,7 | | | |образовательным учреждениям| | | | | | |общеобразовательного типа для| | | | | | |возмещения затрат, связанных| | | | | | |с бесплатным питанием| | | | | | |обучающихся | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |1.4. Повышение качества|реализация ведомственной| 1186579,4 | 1240103,3 |планируется |повышение эффективности и| |школьного образования и|целевой программы "Развитие| | |утверждение |качества общего| |развитие сети|системы образования" на | | |программы |образования. | |образовательных учреждений |2011 - 2013 годы, | | | |Развитие вариативности| | |в т.ч. субсидии на финансовое| - | 1000,0 | |сети образовательных| | |обеспечение получения детьми| | | |учреждений города. | | |дошкольного образования в| | | |Формирование | | |негосударственных дошкольных| | | |здоровьеразвивающей | | |учреждениях. | | | |образовательной системы,| | |Строительство пристройки к| 17000,0 | 12737,7 | 9405,0 |направленной на сохранение| | |зданию гимназии| | | |и укрепление здоровья| | |экономического профиля по ул.| | | |детей, формирование| | |Багратиона. | | | |здорового образа жизни| | |Реализация раздела "Охрана| 3315,7 | - |планируется |детей дошкольного и| | |жизни и здоровья детей"| | |утверждение |школьного возраста. | | |долгосрочной целевой| | |программы |Укрепление | | |программы "Дети города| | | |материально-технической | | |Смоленска" на 2011 - 2013| | | |базы муниципальных| | |годы | | | |учреждений образования и| | | | | | |приведение зданий в| | | | | | |соответствие с санитарными| | | | | | |нормами и правилами| | | | | | |эксплуатации | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |1.5. Создание условий для|возмещение за счет средств| | | |обеспечение ценовой| |повышения доходов населения |бюджета города Смоленска| | | |доступности ряда социально| | |убытков, связанных с| | | |важных услуг,| | |предоставлением услуг| | | |предоставляемых | | |населению по тарифам ниже| | | |муниципальными | | |экономически обоснованных| | | |предприятиями населению| | |затрат: | | | |города Смоленска | | |- услуги по содержанию и | 12271,0 | 12135,3 | 12742,0 | | | |ремонту общежитий, по сбору и| | | | | | |вывозу жидких бытовых отходов| | | | | | |из неканализованного| | | | | | |жилищного фонда (для| | | | | | |нанимателей жилых помещений);| | | | | | |- услуги бань. | 8483,0 | 4000,0 | 4200,0 | | | |Субсидии юридическим и| 214646,8 | 232547,0 | 237826,8 | | | |физическим лицам,| | | | | | |осуществляющим услуги по| | | | | | |перевозке пассажиров по| | | | | | |муниципальным маршрутам| | | | | | |города Смоленска | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |1.6. Повышение оплаты труда|осуществление дополнительных|финансирование мероприятия производится в|повышение уровня доходов| |работников бюджетной сферы |ежемесячных выплат (доплат,|рамках ведомственных целевых программ: |работников муниципальных| | |компенсаций) следующим|- "Развитие системы образования"; |учреждений социальной| | |категориям: |- "Организация культурно-досугового |сферы. | | |- работникам муниципальных |обслуживания населения муниципальными|Привлечение молодых| | |учреждений культуры,|учреждениями культуры"; |специалистов в учреждения| | |работникам муниципальных|- "Организация библиотечного |социальной сферы | | |образовательных учреждений,|обслуживания населения муниципальными| | | |муниципальных спортивных школ|библиотеками города Смоленска"; | | | |(650 руб.); |- "Развитие физической культуры и спорта в| | | |- заведующим, заместителям |городе Смоленске"; | | | |заведующих, педагогическим и|- "Организация дополнительного образования| | | |медицинским работникам,|детей муниципальными бюджетными| | | |младшим воспитателям|образовательными учреждениями| | | |муниципальных детских садов и|дополнительного образования" | | | |библиотекарям муниципальных| | | | |библиотек (по 500 руб.); | | | | |- врачам (по 3 тыс. руб.),| | | | |младшему медицинскому| | | | |персоналу (по 1,5 тыс. руб.)| | | | |за проведение вакцинации| | | | |детей в муниципальных| | | | |образовательных учреждениях | | | +----------------------------+-----------------------------+------------------------------------------+--------------------------+ |1.7. Социальная защита|установление размера платы за|недополученные суммы учтены в объеме|повышение уровня| |отдельных категорий граждан |содержание детей в|бюджетного финансирования муниципальных|защищенности отдельных| | |муниципальных дошкольных|дошкольных учреждений |категорий граждан | | |образовательных учреждениях| | | | |на уровне 20% от затрат на| | | | |содержание ребенка. | | | | |Предоставление льгот по плате| | | | |за содержание детей в детских| | | | |дошкольных учреждениях| | | | |отдельным категориям граждан| | | | |(в размере 50% от| | | | |установленной родительской| | | | |платы или в виде полного| | | | |освобождения) | | | | +-----------------------------+------------T--------------T--------------+--------------------------+ | |организация компенсационных| 41428,4 | 38880,7 | 40824,7 | | | |выплат части родительской|(субвенция |(субвенция |(субвенция | | | |платы за содержание детей в|областного |областного |областного | | | |дошкольных учреждениях |бюджета) |бюджета) |бюджета) | | | +-----------------------------+------------+--------------+--------------+ | | |организация ежемесячных| 53914,7 | 64271,0 | 67249,0 | | | |выплат на детей-сирот и|(субвенции |(субвенции |(субвенции | | | |детей, оставшихся без|областного |областного |областного | | | |попечения родителей: |бюджета) |бюджета) |бюджета) | | | |- выплата компенсаций на | | | | | | |проезд; | | | | | | |- выплата пособий | | | | | | |попечителям; | | | | | | |- выплаты на содержание | | | | | | |ребенка, переданного в| | | | | | |приемную семью; | | | | | | |- оплата труда приемных | | | | | | |родителей | | | | | | +-----------------------------+------------+--------------+--------------+ | | |реализация раздела| 397,0 | - |планируется | | | |"Дети-инвалиды" долгосрочной| | |утверждение | | | |целевой программы "Дети| | |программы | | | |города Смоленска" на 2011 -| | | | | | |2013 годы | | | | | | +-----------------------------+------------+--------------+--------------+ | | |предоставление услуги для|финансирование мероприятия осуществляется| | | |пенсионеров и инвалидов в|в соответствии с п. 1.5 | | | |городских банях по льготному| | | | |тарифу (в один день недели| | | | |50-процентная скидка), детям| | | | |до 7 лет бесплатно | | | | +-----------------------------+------------------------------------------+ | | |предоставление права|финансирование мероприятия осуществляется| | | |льготного проезда в|в соответствии с п. 1.5 | | | |муниципальном пассажирском| | | | |транспорте для обучающихся в| | | | |учебных заведениях среднего и| | | | |высшего профессионального| | | | |образования с очной формой| | | | |обучения, пенсионеров,| | | | |учащихся вечерних (сменных)| | | | |общеобразовательных школ с| | | | |дневной формой обучения и| | | | |учащихся ПТУ, бесплатного| | | | |проезда отдельным категориям| | | | |граждан | | | | +-----------------------------+------------T--------------T--------------+ | | |предоставление ветеранам| 11600,2 | 12227,0 | 12838,4 | | | |боевых действий| | | | | | |дополнительной меры| | | | | | |социальной поддержки в виде| | | | | | |ежемесячной денежной выплаты.| | | | | | |Компенсация расходов на| | | | | | |оплату жилого помещения и| | | | | | |коммунальных услуг, радио и| | | | | | |телефона и бесплатный проезд| | | | | | |в городском муниципальном| | | | | | |пассажирском транспорте| | | | | | |гражданам, удостоенным звания| | | | | | |"Почетный гражданин города| | | | | | |Смоленска". Ежемесячная| | | | | | |материальная помощь почетным| | | | | | |гражданам, получающим пенсии| | | | | | |по старости или инвалидности.| | | | | | +-----------------------------+------------+--------------+--------------+ | | |предоставление льгот по|выпадающие доходы бюджета города в 2013| | | |земельному налогу, налогу на|году оцениваются в размере 22,5 млн. руб. | | | |имущество физических лиц ряду| | | | |категорий налогоплательщиков| | | | |в соответствии с решениями| | | | |Смоленского городского Совета| | | | |от 02.11.2011 N 485,| | | | |от 23.10.2009 N 1259 | | | | +-----------------------------+------------T--------------T--------------+--------------------------+ | |предоставление субсидий на| 87033,0 | 93479,7 | 104697,3 | | | |оплату жилого помещения и|(областной |(областной |(областной | | | |коммунальных услуг |бюджет) |бюджет) |бюджет) | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |1.8. Защита прав и законных|реализация раздела| 3570,0 | 3000,0 |планируется |развитие семейных форм| |интересов детей-сирот и|"Дети-сироты" долгосрочной| | |утверждение |устройства детей-сирот и| |детей, оставшихся без|целевой программы "Дети| | |программы |детей, оставшихся без| |попечения родителей |города Смоленска" на 2011 -| | | |попечения родителей. | | |2013 годы | | | |Оказание помощи в ремонте| | | | | | |жилого помещения.| | | | | | |Организация досуга и| | | | | | |отдыха для детей-сирот | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |1.9. Обеспечение жилищных|обеспечение жилыми| 18578,8 | 11360,3 | 6311,3 |приобретение квартир для| |прав детей-сирот и детей,|помещениями детей-сирот и|(субвенции |(субвенции |(субвенции |детей-сирот и детей,| |оставшихся без попечения|детей, оставшихся без|областного |областного |областного |оставшихся без попечения| |родителей, не имеющих|попечения родителей, а также|бюджета) |бюджета) |бюджета) |родителей, а также детей,| |закрепленного жилого|детей, находящихся под опекой| | | |находящихся под опекой| |помещения |(попечительством), не имеющих| | | |(попечительством), не| | |закрепленного жилого| | | |имеющих закрепленного| | |помещения | | | |жилого помещения | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |1.10. Защита прав и законных|проведение обследований| | | |обеспечение | |интересов совершеннолетних|жилищно-бытовых условий, в| | | |государственной защиты| |недееспособных граждан и|которых проживают указанные| | | |прав совершеннолетних| |граждан, признанных судом|категории граждан. | | | |недееспособных граждан | |безвестно отсутствующими |Участие в качестве третьего| | | | | | |лица в судебных заседаниях в| | | | | | |защиту личных и имущественных| | | | | | |прав. | | | | | | |Заключение договоров| | | | | | |доверительного управления| | | | | | |имуществом безвестно| | | | | | |отсутствующих граждан | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |1.11. Повышение безопасности|реализация комплексной| 1567,2 | 1653,5 | 1736,1 |снижение показателя| |проживания |программы по профилактике| | | |преступлений, совершенных| | |правонарушений и укреплению| | | |несовершеннолетними, до| | |правопорядка в городе| | | |уровня средних по России и| | |Смоленске на 2011 - 2014| | | |Центральному федеральному| | |годы. | | | |округу показателей. | | |Реализация раздела| 38,0 | - | - |Обеспечение | | |"Профилактика безнадзорности| | | |100-процентного охвата | | |и правонарушений"| | | |учащихся образовательных | | |долгосрочной целевой| | | |учреждений города | | |программы "Дети города| | | |Смоленска | | |Смоленска" на 2011 - 2013| | | |профилактическими | | |годы. | | | |мероприятиями по| | |Реализация комплексной| 1277,0 | 1579,8 | 1664,1 |предупреждению | | |программы противодействия| | | |правонарушений | | |злоупотреблению | | | | | | |наркотическими средствами и| | | | | | |психотропными веществами, их| | | | | | |незаконному обороту,| | | | | | |утвержденной на 2010 - 2012 и| | | | | | |на 2013 - 2016 годы | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |1.12. Создание условий для|реализация городской целевой| 2730,0 | 2805,0 | 4866,5 |увеличение численности| |развития творческого,|программы "Молодежь города| | | |молодежи, участвующей в| |интеллектуального |Смоленска" на 2012 - 2015| | | |социально значимых| |потенциала, социальной|годы, в том числе| | | |проектах. | |активности и самореализации|мероприятия, проводимые| | | |Увеличение численности| |молодежи |администрациями: | | | |старших школьников и| | |- Промышленного района; | 215,0 | 240,0 | 252,0 |студентов, участвующих в| | |- Ленинского района; | 215,0 | 240,0 | 252,0 |деятельности общественных| | |- Заднепровского района | 215,0 | 240,0 | 252,0 |объединений. | | | | | | |Рост количества структур| | | | | | |студенческого и| | | | | | |молодежного самоуправления| | | | | | |в городе | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |1.13. Патриотическое|реализация долгосрочной| 2050,0 | 1053,0 | 5205,2 |увеличение количества| |воспитание молодежи |целевой программы допризывной| | | |молодежи, охваченной| | |подготовки молодежи города| | | |мероприятиями | | |Смоленска на 2012 - 2015| | | |патриотической | | |годы. | | | |направленности. | | |Реализация мероприятий| 830,0 | 270,5 |планируется |Улучшение | | |раздела "Патриотическое| | |утверждение |укомплектованности | | |воспитание" долгосрочной| | |программы |образовательных учреждений| | |целевой программы "Дети| | | |города Смоленска| | |города Смоленска" на 2011 -| | | |спортивным оборудованием;| | |2013 годы. | | | |военно-патриотических | | |Реализация мероприятий| 335,0 | 359,5 |планируется |клубов по месту жительства| | |раздела "Патриотическое| | |утверждение |компьютерным и| | |воспитание" долгосрочной| | |программы |мультимедийным | | |целевой программы "Развитие| | | |оборудованием и| | |системы образования города| | | |учебно-наглядными | | |Смоленска" на 2011 - 2013| | | |пособиями для обучения по| | |годы | | | |оказанию первой| | | | | | |медицинской помощи | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |1.14. Укрепление|проектирование пристройки к| 2800,0 | 490,0 | - |улучшение условий| |материально-технической базы|Камерному театру в рамках| | | |функционирования Камерного| |учреждений культуры |реализации раздела| | | |театра | | |"Модернизация и строительство| | | | | | |учреждений культуры"| | | | | | |долгосрочной целевой| | | | | | |программы "Развитие культуры| | | | | | |в городе Смоленске" на 2012 -| | | | | | |2014 годы | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |1.15. Развитие массовой|реализация городской целевой| 55510,7 | 129402,2 | 143052,8 |увеличение в городе| |физкультуры и спорта высших|программы "Развитие| | | |Смоленске числа людей,| |достижений, формирование|физической культуры и спорта| | | |регулярно занимающихся| |общественного мнения среди|в городе Смоленске" на 2012 -| | | |физической культурой и| |населения города Смоленска о|2014 годы, в том числе| | | |спортом. | |жизненной необходимости для|мероприятия, проводимые| | | |Увеличение количества| |каждого человека в|администрациями: | | | |подготовленных спортсменов| |регулярных |- Промышленного района; | 222,6 | 230,0 | 241,5 |массовых разрядов и| |физкультурно-оздоровительных|- Ленинского района; | 222,6 | 230,0 | 241,5 |выполнивших нормативы| |занятиях |- Заднепровского района. | 222,6 | 230,0 | 241,5 |мастеров спорта, мастеров| | |Реализация мероприятий| 1915,0 | 660,0 |планируется |спорта международного| | |раздела "Детский спорт и| | |утверждение |класса, заслуженных| | |физическая культура"| | |программы |мастеров спорта. | | |программы "Дети города| | | |Обеспечение участия| | |Смоленска" на 2011 - 2013| | | |ведущих и юных спортсменов| | |годы. | | | |в соревнованиях городского| | |Реализация мероприятий| 270,0 | 270,0 | 315,0 |и областного уровня,| | |раздела "Международные обмены| | | |всероссийского и| | |под эгидой города Смоленска| | | |международного масштаба. | | |при участии общественных| | | |Оказание финансовой| | |организаций города, органов| | | |поддержки ведущих| | |местного самоуправления,| | | |спортсменов, достигших| | |учебных заведений в области| | | |высоких спортивных| | |спорта, культуры,| | | |результатов. | | |образования" программы| | | |Обмен опытом| | |"Развитие международных| | | |международного | | |связей в городе Смоленске". | | | |сотрудничества в области| | |Реализация спортивных| 551,0 | 528,4 | 554,8 |физической культуры и| | |мероприятий раздела| | | |спорта | | |"Профилактические | | | | | | |мероприятия" программы| | | | | | |"Противодействие | | | | | | |злоупотреблению | | | | | | |наркотическими средствами и| | | | | | |психотропными веществами, их| | | | | | |незаконному обороту". | | | | | | |Проведение спортивных| 430,0 | 1500,0 | | | | |мероприятий в рамках| | | | | | |долгосрочной целевой| | | | | | |программы "Подготовка и| | | | | | |проведение празднования| | | | | | |1150-летия города Смоленска"| | | | | | |на 2010 - 2013 годы | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |1.16. Развитие программ|реализация целевой| 62022,2 | 65846,0 | 74249,4 |создание условий для| |семейного и массового досуга|ведомственной программы| 21306,3 | 22093,6 | 23111,5 |разностороннего развития| | |"Организация |(платные |(платные |(платные |личности. | | |культурно-досугового |услуги) |услуги) |услуги) |Сохранение культурных| | |обслуживания населения| | | |традиций. Обеспечение| | |муниципальными учреждениями| | | |свободного доступа жителей| | |культуры". | | | 1050,0 |города Смоленска к| | |Реализация мероприятий| 960,0 | 1000,0 | |культурному досугу и| | |раздела "Поддержка и| | | |отдыху. | | |стимулирование любительского| | | |Развитие самобытных| | |художественного творчества в| | | |национальных культур,| | |традиционных и инновационных| | | |народных промыслов и| | |формах" долгосрочной целевой| | | |ремесел. | | |программы "Развитие культуры| | | |Развитие театрального,| | |в городе Смоленске". | | | |эстрадного жанров,| | |Реализация целевой| 15767,3 | 14795,9 | 16616,3 |декоративно-прикладного | | |ведомственной программы| | | |искусства. | | |"Совершенствование | | | |Увеличение количества| | |организации массовой работы в| | | |лауреатов международных,| | |городе Смоленске", в том| | | |всероссийских, | | |числе мероприятия, проводимые| | | |региональных фестивалей и| | |администрациями: | | | |конкурсов музыкального,| | |- Промышленного района; | 435,5 | 320,0 |планируется |театрального искусства и| | |- Ленинского района; | 338,1 | 320,0 |утверждение |самодеятельного народного| | |- Заднепровского района. | 307,4 | 320,0 |программы |творчества | | |Реализация раздела "Развитие| 269,5 | 65,6 | | | | |социального обслуживания| | | | | | |семьи" долгосрочной целевой| | | | | | |программы "Дети города| | | | | | |Смоленска" на 2011 - 2013| | | | | | |годы. | | | | | | |В рамках долгосрочной целевой| | | | | | |программы "Подготовка и| | | | | | |проведение празднования| | | | | | |1150-летия города Смоленска":| | | | | | |- организация и проведение | 3900,0 | 4200,0 | | | | |Всероссийского кинофестиваля| | | | | | |"Золотой Феникс"; | | | | | | |- организация и проведение | 100,0 | 100,0 | | | | |праздника Смоленской иконы| | | | | | |Божией Матери Одигитрии; | | | | | | |- праздничные мероприятия, | | 5000,0 | | | | |посвященные 1150-летию| | | | | | |образования города Смоленска| | | | | | |и 70-летию освобождения| | | | | | |Смоленщины от| | | | | | |немецко-фашистских | | | | | | |захватчиков; | | | | | | |- проведение | 2000,0 | 1000,0 | | | | |военно-исторического | | | | | | |фестиваля "Реконструкция| | | | | | |Смоленского сражения 1812| | | | | | |года" | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |1.17. Обеспечение доступа|реализация ведомственной| 29510,6 | 30565,8 | 32078,0 |увеличение количества| |граждан к информации и|целевой программы| 800,0 | 400,0 | 400,0 |читателей и пользователей| |культурном у наследию |"Организация библиотечного|(субвенции |(платные |(платные |справочно-поискового | | |обслуживания населения|областного |услуги) |услуги) |аппарата, электронных баз| | |муниципальными библиотеками|бюджета) | | |данных, центров правовой| | |города Смоленска" | 350,0 | | |информации | | | |(платные | | | | | | |услуги) | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |1.18. Создание условий для|реализация ведомственной| 101687,4 | 115620,9 | 130629,0 |увеличение количества| |разностороннего развития|целевой программы| 11201,1 | 11490,0 | 11778,0 |обучающихся в учреждениях| |детей и подростков |"Организация дополнительного|(платные |(платные |(платные |дополнительного | | |образования детей|услуги) |услуги) |услуги) |образования, развитие и| | |муниципальными бюджетными| | | |сохранение народного| | |образовательными учреждениями| | | |творчества. | | |дополнительного образования".| | | |Создание условий для| | |Строительство детского| 14000,0 | 6700,0 | |разностороннего развития| | |эколого-биологического центра| 22295,4 | 100000,0 | |личности | | |"Смоленский зоопарк" в рамках|(субсидии |(федер-й | | | | |долгосрочной целевой|федер-го |бюджет) | | | | |программы "Подготовка и|бюджета) | | | | | |проведение празднования| | | | | | |1150-летия города Смоленска".| | | | | | |Реализация раздела "Одаренные| 1985,5 | 1560,0 |планируется | | | |дети" долгосрочной целевой| | |утверждение | | | |программы "Дети города| | |программы | | | |Смоленска" | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |1.19. Строительство,|реализация инвестиционной| 60000,0 | 15000,0 | 63799,2 |реконструкция 17| |реконструкция и ремонт|программы "Реконструкция| | | |спортивных площадок. | |спортивных объектов |спортивных комплексов и| | | |Создание условий для| | |площадок в школах города| | | |комплексного развития и| | |Смоленска", утвержденной на| | | |жизнедеятельности, | | |2012 - 2014 годы. | | | |сохранения и укрепления| | |Реконструкция объектов| 33480,0 | 12095,5 | |здоровья детей города.| | |конноспортивной базы в пос.| 109411,4 | | |Создание условий для| | |Одинцово (МБОУ ДОД СДЮШОР |(субсидии | | |занятий спортом. | | |N 3) в рамках долгосрочной |федеральн. | | |Популяризация конного| | |целевой программы "Подготовка|бюджета) | | |спорта среди детей и| | |и проведение празднования| | | |юношества. | | |1150-летия города Смоленска" | | | |Создание условий для| | | | | | |организации тренировочного| | | | | | |процесса занятий верховой| | | | | | |ездой | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |1.20. Развитие международных|реализация долгосрочной| 1778,0 | 970,0 | 1543,5 |обеспечение участия| |связей |целевой программы "Развитие| | | |школьников и спортсменов| | |международных связей в городе| | | |города Смоленска в| | |Смоленске" на 2010 - 2014| | | |международных молодежных и| | |годы | | | |спортивных обменах. | | | | | | |Продвижение самобытного| | | | | | |культурного потенциала| | | | | | |города на международном| | | | | | |уровне | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |1.21. Создание условий для|реализация ведомственной| 370,0 | 200,0 | 210,0 |повышение уровня правовой| |обеспечения защиты прав|целевой программы "Защита| | | |грамотности населения,| |потребителей |прав потребителей в городе| | | |информирование | | |Смоленске" на 2012 - 2014| | | |потребителей об имеющихся| | |годы | | | |на рынке качественных| | | | | | |товарах, их| | | | | | |потребительских свойствах,| | | | | | |повышение удельного веса| | | | | | |устраненных в добровольном| | | | | | |порядке нарушений прав| | | | | | |потребителей | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |Итого по I разделу., в т.ч.: | 2690503,3 | 2521895,3 | 1158118,7 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |городской бюджет | 2570611,9 | 2237032,0 | 1018131,9 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |средства вышестоящих бюджетов, в т.ч.: | 87033,01 | 250879,7 | 104697,3 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |федеральный бюджет | - | 157400,0 | - | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |областной бюджет | 87033,0 | 93479,7 | 104697,3 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |привлеченные средства | 32858,4 | 33983,6 | 35289,5 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ | II. Создание комфортной среды для жизни и работы | +----------------------------T-----------------------------T------------T--------------T--------------T--------------------------+ |2.1. Расселение и снос|переселение граждан из| 67479,6 | 44500,0 | |улучшение жилищных условий| |аварийного жилья |ветхого и аварийного жилья в| 401824,0 | 27500,0 | |1173 граждан. Снос 6| | |рамках долгосрочной целевой|(субсидии |(федер. | |ветхих и аварийных домов | | |программы "Подготовка и|федер. |бюджет) | | | | |проведение празднования|бюджета) | | | | | |1150-летия города Смоленска".| | | | | | |Мероприятия по переселению| 14759,6 | | | | | |граждан из ветхого и|(субсидии | | | | | |аварийного жилья в рамках|федер. | | | | | |реализации федерального|бюджета) | | | | | |закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ| 2467,8 | | | | | |"О фонде содействия|(субсидии | | | | | |реформированию |областного | | | | | |жилищно-коммунального |бюджета) | | | | | |хозяйства". | 2467,8 | | | | | |Расходы на покрытие разницы| 9092,8 | | | | | |при приобретении жилых| | | | | | |помещений по цене одного кв.| | | | | | |метра общей площади жилого| | | | | | |помещения, превышающей цену,| | | | | | |установленную для Смоленской| | | | | | |области по переселению| | | | | | |граждан из аварийного| | | | | | |жилищного фонда. | | | | | | |Расходы на покрытие разницы| 5093,3 | | | | | |при предоставлении гражданам| | | | | | |жилых помещений площадью,| | | | | | |превышающей площадь| | | | | | |изымаемого жилого помещения| | | | | | |по переселению граждан из| | | | | | |аварийного жилого фонда. | | | | | | |Реализация ведомственной| - | - | 36120,0 | | | |целевой программы| | | | | | |"Переселение граждан из| | | | | | |аварийных жилых домов| | | | | | |блокированной застройки" на| | | | | | |2013 - 2014 годы. | | | | | | |Снос ветхого и аварийного| 2757,2 | | | | | |жилья | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |2.2. Капитальный ремонт|реализация ведомственной| 22930,0 | - | 22930,0 |замена лифтов,| |многоквартирных домов |целевой программы| | | |выработавших нормативный| | |"Капитальный ремонт и замена| | | |срок службы. | | |лифтов, отслуживших| | | |Снижение уровня износа| | |нормативный срок службы, в| | | |жилищного фонда. | | |многоквартирных домах города| | | |Исключение угрозы| | |Смоленска" на 2012 - 2014| | | |возникновения пожара. | | |годы. | | | |Обеспечение безопасности| | |Капитальный ремонт| 98676,6 | 50000,0 | 53000,0 |проживания в многоэтажных | | |многоквартирных жилых домов| | | |многоквартирных домах | | |(в том числе по исполнению| | | | | | |судебных актов РФ). | | | | | | |Капитальный ремонт|67073,8 | | | | | |многоквартирных жилых домов в|(субсидии | | | | | |рамках реализации|федер. | | | | | |Федерального закона от|бюджета) | | | | | |21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде| 11214,8 | | | | | |содействия реформированию|(субсидии | | | | | |жилищно-коммунального |областного | | | | | |хозяйства". |бюджета) | | | | | | | 11214,8 | | | | | |Обеспечение пожарной| 750,6 | 7500,0 | 8000,0 | | | |безопасности муниципальных| | | | | | |общежитий (предписание| | | | | | |Государственной жилищной| | | | | | |инспекции) | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |2.3. Решение жилищной|обеспечение жильем молодых| | |размер |улучшение жилищных условий| |проблемы молодых семей |семей: | | |финансирования|молодых семей | | |- подпрограмма "Обеспечение | 10120,8 | 3705,1 |не определен | | | |жильем молодых семей"|(федер. |(федер. | | | | |федеральной целевой программы|бюджет) |бюджет) | | | | |"Жилище"; | | | | | | |- областная целевая программа| 11327,3 | 3534,9 | | | | |"Обеспечение жильем молодых|(областной |(областной | | | | |семей"; |бюджет) |бюджет) | | | | |- софинансирование из | 6764,5 | 5892,8 | | | | |городского бюджета в рамках| | | | | | |областной целевой программы| | | | | | |"Обеспечение жильем молодых| | | | | | |семей" | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |2.4. Решение жилищной|ведение учета граждан в целях| 35280,0 |размер финансирования не|улучшение жилищных условий| |проблемы ветеранов Великой|предоставления единовременной|(федер. |определен |всех ветеранов Великой| |Отечественной войны |денежной выплаты на|бюджет) | |Отечественной войны,| | |приобретение (строительство)| | |поставленных на учет после| | |жилого помещения в рамках| | |01.01.2005 | | |реализации Указа Президента| | | | | |РФ от 07.05.2008 N 714 "Об| | | | | |обеспечении жильем ветеранов| | | | | |войны 1941 - 1945 годов" | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+-----------------------------+--------------------------+ |2.5. Решение жилищной|ведение учета следующих| 69448,2 |размер финансирования не|предоставление | |проблемы отдельных категорий|категорий граждан,|(федер. |определен |Департаментом по| |граждан |нуждающихся в получении жилых|бюджет) | |социальному развитию| | |помещений (в рамках| | |Смоленской области| | |федеральной программы| | |государственных | | |"Жилище"): | | |сертификатов на| | |- военнослужащих, уволенных в| | |приобретение жилья.| | |запас; | | |Улучшение жилищных условий| | |- семей, выехавших из районов| | |данных категорий граждан в| | |Крайнего Севера; | | |пределах объемов средств,| | |- семей, пострадавших в | | |выделяемых из федерального| | |результате аварии на ЧАЭС; | | |бюджета | | |- семей вынужденных | | | | | |переселенцев; | | | | | |- ветеранов боевых действий,| | | | | |в т.ч. погибших; | | | | | |- инвалидов; | | | | | |- семей, воспитывающих| | | | | |инвалидов; | | | | | |- воинов-интернационалистов | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------T--------------+--------------------------+ |2.6. Развитие жилищного|разработка проекта планировки| 9780,0 | | |создание условий для| |строительства |под многоэтажную застройку в| | | |увеличения объемов| | |районе пос. Миловидово (2-я| | | |жилищного строительства и| | |очередь). | | | |объектов | | |Строительство | 1221,3 | | |социально-бытового | | |многоквартирного жилого дома| | | |назначения. | | |по ул. Социалистической | | | |Снижение стоимости| | | | | | |строительства | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |2.7. Реконструкция объектов|реализация ведомственной| 120,0 | 1000,0 | 1950,0 |реализация мероприятий| |историко-культурного |целевой программы "Сохранение| | | |будет способствовать| |наследия |и охрана объектов культурного| | | |формированию нового| | |наследия (памятников истории| | | |привлекательного облика| | |и культуры) народов РФ,| | | |города, создаст условия| | |расположенных на территории| | | |для туризма, привлечения| | |г. Смоленска" на 2012 - 2014| | | |инвестиций и превращения| | |годы. | | | |Смоленска в визитную| | |Создание | 67040,0 | - | |карточку России на ее| | |архитектурно-художественного,| | | |западных рубежах | | |декоративного и праздничного| | | | | | |освещения исторической части| | | | | | |города в рамках долгосрочной| | | | | | |целевой программы "Подготовка| | | | | | |и проведение празднования| | | | | | |1150-летия города Смоленска".| | | | | | |Проведение противоаварийных и| 79580,0 | 3343,8 | | | | |ремонтно-реставрационных | | | | | | |работ фасадов зданий,| | | | | | |расположенных в местах| | | | | | |проведения праздничных| | | | | | |мероприятий, в рамках| | | | | | |долгосрочной целевой| | | | | | |программы "Подготовка и| | | | | | |проведение празднования| | | | | | |1150-летия города Смоленска".| | | | | | |Ремонт воинских захоронений,| | | | | | |осуществляемый | | | | | | |администрациями районов| | | | | | |города Смоленска: | | | | | | |- Ленинского района; | 986,4 | 900,0 | 900,0 | | | |- Промышленного района; | 296,6 | 300,0 | 300,0 | | | |- Заднепровского района | 916,0 | 808,0 | 800,0 | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |2.8. Строительство и ремонт|модернизация улично-дорожной| 223986,9 | 175919,3 | |улучшение состояния| |улично-дорожной сети |сети в рамках долгосрочной| 634220,0 | 78270,0 | |улично-дорожной сети| | |целевой программы "Подготовка|(субсидии |(федер. | |города, увеличение| | |и проведение празднования|федер. |бюджет) | |пропускной способности| | |1150-летия города Смоленска".|бюджета) | | |дорог и улучшение| | |Ведомственная целевая| 188040,7 | 145955,0 | 116303,0 |экологической ситуации | | |программа по реконструкции,| | | | | | |ремонту, содержанию| | | | | | |улично-дорожной сети и| | | | | | |искусственных сооружений| | | | | | |города Смоленска на 2012 -| | | | | | |2014 годы. | | | | | | |Ведомственная целевая| 8312,9 | | | | | |программа "Капитальный ремонт|(субсидии | | | | | |дворовых территорий|областного | | | | | |многоквартирных домов,|бюджета) | | | | | |проездов к дворовым| 2078,2 | | | | | |территориям населенных| | | | | | |пунктов муниципальных| | | | | | |образований Смоленской| | | | | | |области" на 2012 - 2013 годы.| | | | | | |Капитальный ремонт и ремонт| 8254,7 | | | | | |дворовых территорий|(субсидии | | | | | |многоквартирных домов,|федер. | | | | | |проездов к дворовым|бюджета) | | | | | |территориям многоквартирных| | | | | | |домов административных| | | | | | |центров субъектов Российской| | | | | | |Федерации | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |2.9. Развитие торговой сети,|строительство гипермаркетов и|средства инвесторов |повышение обеспеченности| |обеспечение доступности|торговых центров на+------------T--------------T--------------+населения торговыми| |торговых объектов для|территории города Смоленска.| | | |площадями, в том улиц| |жителей города |Разработка схемы размещения| | | |Бакунина, Марии| | |нестационарных торговых| | | |Октябрьской, | | |объектов | | | |Средне-Лермонтовской, | | | | | | |Черняховского, | | | | | | |Пржевальского, поселков| | | | | | |Красный Бор, Вишенки,| | | | | | |Гнездово. | | | | | | |Создание дополнительных| | | | | | |рабочих мест | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |2.10. Улучшение работы|строительство троллейбусной| 20000,0 | 27924,9 | 7520,0 |обеспечение транспортным| |общественного транспорта |линии в 7 и 8 микрорайонах| | | |сообщением отдаленных| | |Киселевки. | | | |районов города Смоленска. | | |Капитальный ремонт подвижного| 27271,8 | 27744,0 | 27744,0 |Приобретение трамвайных| | |состава и контактной сети|(собст. |(собст. |(собст. |вагонов. Увеличение| | |МУТТП города Смоленска. |средства) |средства) |средства) |количества транспорта,| | |Развитие ремонтной базы МУТТП| 17800,0 | 15600,0 | 4000,0 |выходящего на маршруты. | | |города Смоленска. |(собст. |(собст. |(собст. |Обеспечение регулярности| | | |средства) |средства) |средства) |пассажирских перевозок,| | |Мероприятия по| 493,0 | 444,0 | 460,0 |качества предоставляемых| | |энергосбережению. |(собст. |(собст. |(собст. |услуг. | | | |средства) |средства) |средства) |Обеспечение безопасности| | |Приобретение навигационного| 1500,0 | - | - |пассажирских перевозок. | | |оборудования для подвижного|(собст. | | |Оборудование всех| | |состава МУП|средства) | | |муниципальных автобусов| | |"Автоколонна-1308". | | | |системой навигации и| | |Развитие ремонтной базы МУП| 1380,0 | 1000,0 | 1200,0 |видеонаблюдения. | | |"Автоколонна-1308". |(собст. |(собст. |(собст. |Приобретение 20 автобусов| | | |средства) |средства) |средства) |для МУП "Автоколонна-1308"| | |Обновление системы| 900,0 | 300,0 | |и 2 трамваев для МУТТП | | |видеонаблюдения в автобусах|(собст. |(собст. | | | | |МУП "Автоколонна-1308". |средства) |средства) | | | | |Обновление пассажирского| 116000,0 | - | | | | |парка муниципальных| | | | | | |транспортных предприятий в| | | | | | |рамках долгосрочной целевой| | | | | | |программы "Подготовка и| | | | | | |проведение празднования| | | | | | |1150-летия города Смоленска" | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |2.11. Улучшение|приобретение спецтехники для| 119943,3 | 2700,0 | 30000,0 |повышение качества уборки| |экологической обстановки |благоустройства и уборки| | | |территории города, вывоза| | |территории города. | | | |твердо-бытовых отходов | | |Обеспечение безопасности| 8846,8 | 5048,2 | 10356,0 | | | |движения, устранение| | | | | | |аварийных ситуаций. | | | | | | |Специализированная уборка| 163128,4 | 130448,2 | 136304,0 | | | |города, содержание ливневой| | | | | | |канализации и остановок| | | | | | |общественного транспорта,| | | | | | |городских кладбищ,| | | | | | |общественных туалетов,| | | | | | |обезвреживание бродячих| | | | | | |животных. | | | | | | |Организация и содержание мест| 7676,0 | 8098,2 | 8503,0 | | | |захоронения. | | | | | | |Содержание парков и скверов,| 87749,3 | 80000,1 | 84000,0 | | | |озеленение территории города,| | | | | | |установка городской ели | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |2.12. Благоустройство|реализация ведомственной| 5000,0 | - | 55481,6 |формирование позитивного| |парков, зон отдыха, детских|целевой программы по| | | |облика города,| |площадок и рекреационных зон|благоустройству территорий,| | | |привлекательного для| | |прилегающих к муниципальным| | | |туризма, удобного для| | |учреждениям, подведомственным| | | |отдыха смолян. Полное| | |управлению образования и| | | |восстановление территорий,| | |молодежной политики,| | | |прилегающих к| | |управлению культуры и| | | |муниципальным бюджетным| | |туризма, комитету по| | | |учреждениям социальной| | |физической культуре и спорту| | | |сферы | | |Администрации города| | | | | | |Смоленска, и учреждениям| | | | | | |здравоохранения, на 2012 -| | | | | | |2014 годы. | | | | | | |Благоустройство скверов и| 15200,0 | 3530,3 | - | | | |парков в центральной части| | | | | | |города с установкой и| | | | | | |реконструкцией фонтанов и| | | | | | |прилегающих к ним территорий| | | | | | |в рамках долгосрочной целевой| | | | | | |программы "Подготовка и| | | | | | |проведение празднования| | | | | | |1150-летия города Смоленска".| | | | | | |Подготовка зон отдыха к| | | | | | |летнему сезону, уборка и| | | | | | |благоустройство | | | | | | |незакрепленных территорий,| | | | | | |проведение субботников по| | | | | | |уборке города, ликвидация| | | | | | |несанкционированных свалок| | | | | | |администрациями районов| | | | | | |города Смоленска: | | | | | | |- Ленинского района; | 4013,6 | 4100,0 | 4450,0 | | | |- Промышленного района; | 4989,2 | 4700,0 | 4950,0 | | | |- Заднепровского района | 4084,0 | 4192,0 | 4450,0 | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |Итого по II разделу, в т.ч.: | 2663884,8 | 860428,5 | 619721,6 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |городской бюджет | 2509811,8 | 709570,5 | 586317,6 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |средства вышестоящих бюджетов, в т.ч.: | 104728,2 | 105770,0 | - | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |федерального бюджета | 104728,2 | 105770,0 | - | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |областного бюджета | - | - | - | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |привлеченные средства | 49344,8 | 45088,0 | 33404,0 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ | III. Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры | +----------------------------T-----------------------------T------------T--------------T--------------T--------------------------+ |3.1. Улучшение качества|СМУП "Горводоканал": | 15302,6 | 24569,5 | |доведение качества| |водоснабжения, развитие|реализация инвестиционной| 2349,0 | 1379,0 | |питьевой воды до норм| |системы центрального|программы по развитию систем|(собств. |(собств. | |СанПин 2.14.1074-01 по ул.| |водоснабжения и|водоснабжения и водоотведения|средства) |средства) | |Лавочкина, Пасовского| |водоотведения |города Смоленска,| 145403,7 | 458255,6 | |водозабора, арт-скважин по| | |утвержденной на 2011 - 2013|(плата за|(плата за| |ул. Маршала Соколовского,| | |годы. |подключ.) |подключ.) | |в мкр-не Южном и N 9. | | |Реализация мероприятий| 47230,0 | 46117,0 | 47000,0 |Улучшение водоснабжения| | |производственной программы|(собст. |(собст. |(собст. |жилых домов в пос.| | |(мероприятия по|средства) |средства) |средства) |Вишенки. | | |энергосбережению, капитальный| | | |Увеличение мощности и| | |ремонт объектов и т.д.). | | | |надежности водоснабжения| | |Реализация мероприятий| 31,6 | | |Верхне-Ясенного, | | |ведомственной целевой| 558,2 | | |Пасовского водозаборов. | | |программы "Капитальный ремонт|(субсидии | | |Обеспечение качества| | |и строительство шахтных|областного | | |очистки сточных вод. | | |колодцев" на 2012 - 2014 годы|бюджета) | | |Повышение надежности| | | | | | |системы водоотведения с| | | | | | |учетом перспективы| | | | | | |застройки города Смоленска| +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |3.2. Улучшение качества и|ООО "Смоленская теплосетевая| 31811,0 | 29628,0 |размер |развитие системы тепло- | |обеспечение надежности|компания": |(собств. |(собств. |финансирования|снабжения в соответствии | |теплоснабжения |перекладка 4-х подземных|средства) |средства) |не определен |с требованиями | | |участков водяной тепловой| | | |Федерального закона | | |сети, находящихся в| | | |от 27.07.2010 N 190-ФЗ | | |подтопляемых зонах, с| | | |"О теплоснабжении" | | |увеличением диаметра| | | |и Распоряжения| | |трубопровода и применением| | | |Правительства РФ от| | |пенополиуретановой оболочки| | | |02.02.2010 N 102-р "Об| | |(по ул. Попова, 25 Сентября,| | | |утверждении Концепции| | |пр. М. Конева - общая| | | |федеральной целевой| | |протяженность около 2| | | |программы "Комплексная| | |погонных км). | | | |программа модернизации и| | |МУП "Смоленсктеплосеть": | 93600,0 | 118434,0 | 259815,0 |реформирования | | |реализация мероприятий|(собств. |(собств. |(собств. |жилищно-коммунального | | |производственной программы|средства) |средства) |средства) |хозяйства" на 2010 - 2020| | |(мероприятия по| | | |годы. | | |энергосбережению, | | | |Повышение качества| | |реконструкция теплосетей,| | | |предоставляемых | | |капитальный ремонт объектов и| | | |потребителям услуг. | | |оборудования и т.д.) | | | |Снижение уровня потерь при| | | | | | |передаче тепловой энергии| | | | | | |и износа объектов| | | | | | |теплоснабжения. | | | | | | |Увеличение срока службы| | | | | | |тепловых сетей. Снижение| | | | | | |затрат на эксплуатацию| | | | | | |котельных | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |3.3. Бесперебойное|реализация муниципальной| 73568,8 | 26554,7 | 55427,5 |обеспечение готовности| |обеспечение населения города|ведомственной программы по| | | |жилищного фонда и| |коммунальными ресурсами |подготовке объектов ЖКХ к| | | |котельных к осенне-зимнему| | |осенне-зимнему периоду | | | |периоду по состоянию на 15| | | | | | |ноября каждого года | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |3.4. Повышение|реализация муниципальной|мероприятия по энергосбережению|повышение качества| |энергетической эффективности|долгосрочной целевой|выполняются предприятиями коммунального|предоставляемых | |городского хозяйства |программы "Энергосбережение и|комплекса за счет собственных средств в|потребителям услуг.| | |повышение |рамках производственных программ |Увеличение срока службы| | |энергетической эффективности| |инженерных сетей. | | |в городе Смоленске" на 2011 -| |Снижение затрат на| | |2013 годы и на перспективу до| |эксплуатацию котельных | | |2020 года | | | +----------------------------+-----------------------------+------------T--------------T--------------+--------------------------+ |3.5. Модернизация|реализация мероприятий по| 109689,8 | 142573,8 | |повышение качества| |инженерно-технических и|модернизации | 346933,4 | 211800,0 | |предоставляемых | |коммунальных сетей |инженерно-технических и| (субсидии |(федер. | |потребителям услуг.| | |коммунальных сетей с|федер. |бюджет) | |Увеличение срока службы| | |проведением |бюджета) | | |инженерных сетей | | |ремонтно-восстановительных | | | | | | |работ СМУП "Горводоканал" и| | | | | | |МУП "Смоленсктеплосеть" в| | | | | | |рамках долгосрочной целевой| | | | | | |программы "Подготовка и| | | | | | |проведение празднования| | | | | | |1150-летия города Смоленска" | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |3.6. Улучшение качества|техническое обслуживание| 20073,0 | 21177,0 | 22236,0 |улучшение освещенности| |уличного освещения |уличного освещения. | | | |отдельных участков улиц| | |Реконструкция уличного| 1700,0 | 5403,0 | 5673,0 |города | | |освещения | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |3.7. Укрепление|ОАО "Банно-прачечное| 365,1 | 1959,0 | 600,0 |улучшение качества| |материально-технической базы|хозяйство": |(собств. |(собств. |(собств. |оказания услуг населению| |ОАО "Банно-прачечное|проведение ремонтов фасадов и|средства) |средства) |средства) |города | |хозяйство" |внутренних помещений бань,| | | | | | |мероприятий по| | | | | | |ресурсосбережению | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |3.8. Обновление парка|приобретение техники для нужд| - | - | 30000,0 |уменьшение сроков| |спецтехники муниципальных|коммунального хозяйства | | | |ликвидации | |коммунальных предприятий | | | | |аварийно-восстановительных| | | | | | |работ. Улучшение качества| | | | | | |предоставляемых услуг | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |3.9. Организация системы|предоставление возможности| | | |повышение качества| |контроля за деятельностью|управляющим жилищным фондом| | | |управления жилищным фондом| |управляющих компаний |организациям размещать| | | | | | |информацию о своей| | | | | | |деятельности на официальном| | | | | | |сайте Администрации города| | | | | | |Смоленска. | | | | | | |Размещение на официальном| | | | | | |сайте Администрации города| | | | | | |Смоленска перечня управляющих| | | | | | |организаций, осуществляющих| | | | | | |свою деятельность с| | | | | | |нарушением жилищного| | | | | | |законодательства | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |3.10. Развитие систем|разработка программы| 2484,6 | 2500,0 | |создание условий для| |коммунальной инфраструктуры|комплексного развития систем| | | |развития систем| |города Смоленска |коммунальной инфраструктуры| | | |коммунальной | | |города Смоленска. | | | |инфраструктуры | | |Разработка схемы| | | 27000,0 | | | |теплоснабжения города| | | | | | |Смоленска на период до 2028| | | | | | |года (электронная модель) | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |3.11. Техническое|ОАО "Смоленскоблгаз": | 7116,0 | 9852,0 | 11950,0 |обеспечение бесперебойного| |перевооружение системы|замена выработавшего ресурс|(собств. |(собств. |(собств. |газоснабжения населения | |газоснабжения |оборудования газорегуляторных|средства) |средства) |средства) | | | |пунктов. | | | | | | |Замена газопроводов | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |3.12. Обеспечение надежного|Филиал ОАО "МРСК ЦЕНТРА" -| 223434,7 | 429145,9 | 548744,2 |восстановление | |электроснабжения |"Смоленскэнерго": |(собств. |(собств. |(собств. |работоспособности объектов| | |проектирование и|средства) |средства) |средства) |электроснабжения. | | |реконструкция воздушных и| | | |Снижение уровня потерь и| | |кабельных линий,| | | |числа аварий. Расширение| | |трансформаторных подстанций. | | | |рынка сбыта за счет новых| | |Технологическое присоединение| | | |потребителей | | |объектов социального| | | | | | |обслуживания и жилищного| | | | | | |фонда | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |Итого по III разделу, в т.ч.: | 1121651,5 | 1529349,0 | 11008445,7 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |городской бюджет | 570342,0 | 222778,0 | 140336,5 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |средства вышестоящих бюджетов, в т.ч.: | - | 211800,0 | - | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |федерального бюджета | - | 211800,0 | - | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |привлеченные средства | 551309,5 | 1094771,0 | 868109,2 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ | IV. Развитие экономического потенциала | +----------------------------T-----------------------------T------------T--------------T--------------T--------------------------+ |4.1. Стимулирование развития|реализация муниципальной| 1900,0 | 1000,0 | 1050,0 |увеличение количества| |малого бизнеса |целевой программы "Поддержка| | | |субъектов малого и| | |и развитие малого| | | |среднего | | |предпринимательства города| | | |предпринимательства. | | |Смоленска", утвержденной на| | | |Рост объема налоговых| | |2010 - 2012 и на 2013 - 2015| | | |поступлений в бюджет| | |годы | | | |города | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |4.2. Поддержка ключевых для|предоставление льгот по|выпадающие доходы бюджета города в 2013|развитие экономического| |муниципалитета производств |земельному налогу в|году оцениваются в размере 1,5 млн. руб. в|потенциала города| | |соответствии с решением|пределах объемов, утверждаемых решениями|Смоленска, поддержка| | |Смоленского городского Совета|городского Смоленского Совета |инвестиционной | | |от 02.11.2011 N 484. | |деятельности и| | |Предоставление муниципальных| |жизнеобеспечивающих | | |гарантий предприятиям города| |производств города | | |в пределах сумм | | | +----------------------------+-----------------------------+------------T--------------T--------------+--------------------------+ |4.3. Поддержка|поддержка и сопровождение| | | |рост инвестиционной| |инвестиционной деятельности|инвестиционных проектов в| | | |активности и привлечение| | |соответствии с положением "О| | | |финансовых средств в| | |мерах поддержки| | | |реальный сектор экономики | | |инвестиционной деятельности| | | | | | |на территории города| | | | | | |Смоленска": | | | | | | |- создание благоприятных | | | | | | |условий для развития| | | | | | |инвестиционной деятельности; | | | | | | |- прямое участие органов | | | | | | |местного самоуправления в| | | | | | |реализации инвестиционных| | | | | | |проектов | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |4.4. Регулирование ситуации|реализация программы| 53594,8 | 49068,3 | 48146,2 |оказание содействия в| |на рынке труда |"Содействие занятости|(федер. |(федер. |(федер. |трудоустройстве на| | |населения города Смоленска"|бюджет) |бюджет) |бюджет) |постоянную работу не менее| | |на 2012 - 2014 годы. | 5955,0 | 6629,8 | 6552,2 |3860 гражданам ежегодно; в| | | |(област. |(област. |(област. |трудоустройстве на| | | |бюджет) |бюджет) |бюджет) |временную работу - не | | | | | | |менее 1250 гражданам. | | |Реализация Программы| 1250,0 | - | - |Организация | | |дополнительных мер по|(федер. | | |профессионального обучения| | |снижению напряженности на|бюджет) | | |560 человек; оказание| | |рынке труда Смоленской| 247,7 | | |услуг по профориентации не| | |области на 2012 год|(област. | | |менее 5 тысячам| | |(содействие в трудоустройстве|бюджет) | | |безработных граждан | | |инвалидов, многодетных| | | | | | |родителей и родителей,| | | | | | |воспитывающих | | | | | | |детей-инвалидов) | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |4.5. Повышение|реализация долгосрочной| - | 100,0 | - |снятие административных| |инвестиционной |целевой программы "Повышение| | | |барьеров при реализации| |привлекательности города|инвестиционной | | | |инвестиционных проектов,| |Смоленска |привлекательности города| | | |сокращение сроков| | |Смоленска" на 2012 - 2015| | | |реализации проектов | | |годы. | | | | | | |Издание печатной продукции и| 850,0 | 1000,0 | | | | |фотоальбомов, посвященных| | | | | | |1150-летию основания города| | | | | | |Смоленска | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |4.6. Развитие внутреннего|реализация муниципальной| 700,0 | 738,5 | 775,5 |формирование современной| |туризма |целевой программы "Развитие| | | |высокоэффективной | | |внутреннего и въездного| | | |туристской отрасли в| | |туризма в городе Смоленске"| | | |городе Смоленске. | | |на 2009 - 2012 годы. | | | |Улучшение условий отдыха| | |Формирование перспективных| 3550,0 | 4000,0 | |жителей города Смоленска.| | |туристских маршрутов в рамках| | | |Создание положительного| | |городской целевой программы| | | |имиджа города Смоленска| | |"Подготовка и проведение| | | |как туристического центра | | |празднования 1150-летия| | | | | | |города Смоленска". | | | | | | |Проведение ассамблеи| 2000,0 | 5000,0 | | | | |искусств, международного| | | | | | |пленэра, ярмарок, конкурсов| | | | | | |мастеров | | | | | | |декоративно-прикладного | | | | | | |творчества в рамках городской| | | | | | |целевой программы "Подготовка| | | | | | |и проведение празднования| | | | | | |1150-летия города Смоленска" | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |Итого по IV разделу., в т.ч.: | 68797,5 | 67536,6 | 56523,9 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |городской бюджет | 9000,0 | 11838,5 | 1825,5 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |средства вышестоящих бюджетов, в т.ч.: | 59797,5 | 55698,1 | 54698,4 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |федерального бюджета | 53594,8 | 49068,1 | 48146,2 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |областного бюджета | 6202,7 | 6629,8 | 6552,2 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |привлеченные средства | - | - | - | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ | V. Повышение эффективности муниципального управления | +----------------------------T-----------------------------T------------T--------------T--------------T--------------------------+ |5.1. Переход на долгосрочное|разработка прогноза| | | |переход на долгосрочное| |бюджетное планирование,|социально-экономического | | | |планирование | |ориентированное на результат|развития города Смоленска. | | | | | | |Разработка проекта бюджета| | | | | | |города на трехлетний период. | | | | | | |Проведение оценки| | | | | | |эффективности муниципальных| | | | | | |ведомственных и долгосрочных| | | | | | |целевых программ | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |5.2. Формирование|проведение работ по| 20000,0 | | |создание условий для| |градостроительных |разработке проектов| | | |устойчивого развития| |регламентов, разработка|планировки и межеванию| | | |территории города| |документов территориального|кварталов многоэтажной жилой| | | |Смоленска на основе| |планирования |застройки города Смоленска. | | | |Генерального плана. | | |Внесение изменений в Правила| | | |Создание правовых условий| | |землепользования и застройки| | | |для планировки территорий.| | |города Смоленска и| | | |Обеспечение прав и| | |градостроительные регламенты| | | |законных интересов| | |в связи с упорядочением| | | |физических и юридических| | |вопросов землепользования и| | | |лиц в процессе реализации| | |перспективной застройки. | | | |отношений в сфере| | |Реализация ведомственной| | 25000,0 | 26250,0 |землепользования и| | |целевой программы "Разработка| | | |застройки. | | |документации по планировке и| | | |Обеспечение открытости| | |межеванию застроенных и| | | |информации о правилах и| | |подлежащих застройке| | | |условиях использования| | |территорий в г. Смоленске" на| | | |земельных участков и| | |2013 - 2015 годы | | | |объектов капитального| | | | | | |строительства | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |5.3. Внедрение|осуществление перевода в| | | |достижение эффективного| |программно-целевых принципов|программную часть более 50%| | | |расходования средств| |организации деятельности|расходов бюджета города, за| | | |бюджета города Смоленска| |органов местного|исключением расходов на| | | |за счет внедрения| |самоуправления |содержание органов местного| | | |программно-целевого метода| | |самоуправления | | | |планирования | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |5.4. Обеспечение|исполнение долговых| | | |обеспечение эффективного| |сбалансированности бюджета |обязательств. | | | |управления бюджетным| | |Поддержание оптимальной| | | |долгом | | |структуры муниципального| | | | | | |долга. | | | | | | |Минимизация расходов на| | | | | | |обслуживание муниципального| | | | | | |долга. | | | | | | |Использование механизма| | | | | | |муниципальных гарантий города| | | | | | |Смоленска в целях поддержки| | | | | | |муниципальных предприятий. | | | | | | |Проработка вопроса о| | | | | | |погашении долгосрочных| | | | | | |бюджетных кредитов на| | | | | | |строительство, реконструкцию| | | | | | |автомобильных дорог города за| | | | | | |счет средств Дорожного фонда | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |5.5. Совершенствование|преобразование муниципальных| | | |повышение эффективности| |механизмов, стимулирующих|бюджетных учреждений города в| | | |деятельности муниципальных| |бюджетные учреждения к|новую правовую форму с| | | |организаций, улучшение| |повышению качества|утверждением | | | |качества оказываемых ими| |оказываемых ими|расчетно-нормативных затрат и| | | |услуг | |муниципальных услуг |возможностью использования| | | | | | |доходов от оказания платных| | | | | | |услуг на развитие учреждения.| | | | | | |Создание главными| | | | | | |распорядителями бюджетных| | | | | | |средств финансового резерва| | | | | | |для стимулирования учреждений| | | | | | |к повышению качества| | | | | | |оказываемых услуг | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |5.6. Повышение эффективности|проведение технической| 3000,0 | 3000,0 | 3150,0 |поступление в бюджет| |использования муниципальной|инвентаризации объектов| | | |города доходов от| |собственности |муниципальной собственности,| | | |использования | | |оценка рыночной стоимости| | | |муниципального имущества. | | |объектов муниципальной| | | |Снижение задолженности по| | |собственности. | | | |арендным платежам | | |Проведение аукционов по| | | | | | |продаже права аренды| | | | | | |муниципального имущества в| | | | | | |рамках Федерального закона от| | | | | | |26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите| | | | | | |конкуренции". | | | | | | |Проведение претензионной| | | | | | |работы с организациями,| | | | | | |имеющими задолженность перед| | | | | | |бюджетом города. | | | | | | |Осуществление муниципального| | | | | | |земельного контроля.| | | | | | |Формирование земельных| | | | | | |участков для регистрации| | | | | | |права муниципальной| | | | | | |собственности. | | | | | | |Предоставление земельных| | | | | | |участков, находящихся в| | | | | | |муниципальной собственности,| | | | | | |в аренду | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |5.7. Повышение эффективности|анализ эффективности| | | |снижение доли непрофильных| |работы муниципальных|деятельности муниципальных| | | |активов на предприятиях и| |организаций |унитарных предприятий и| | | |учреждениях. | | |автономных учреждений в части| | | |Оптимизация структуры и| | |выполнения программ| | | |штатных расписаний| | |финансово-хозяйственной | | | |муниципальных предприятий| | |деятельности. | | | |и учреждений. | | |Включение в прогнозный план| | | |Снижение уровня| | |приватизации | | | |себестоимости оказываемых| | |низкорентабельных унитарных| | | |услуг и убыточности | | |предприятий и с видами| | | | | | |деятельности, не относящимися| | | | | | |к решению вопросов местного| | | | | | |значения. | | | | | | |Совершенствование системы| | | | | | |закупок товаров (работ,| | | | | | |услуг) с применением| | | | | | |конкурсных процедур на| | | | | | |муниципальных предприятиях | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |5.8. Развитие|оказание содействия жителям| | | |создание новых органов| |территориального |города в организации и| | | |территориального | |общественного самоуправления|проведении собраний| | | |общественного | | |(конференций) по созданию| | | |самоуправления. | | |ТОС. | | | |Повышение активности| | |Оказание содействия в| | | |населения. Расширение| | |проведении выборов органов| | | |взаимодействия органов| | |ТОС. | | | |местного самоуправления| | |Организация и проведение| | | |города Смоленска, органов| | |семинаров с целью обучения| | | |территориального | | |актива ТОС. | | | |общественного | | |Информирование населения| | | |самоуправления в решении| | |через СМИ о возможности| | | |социальных проблем | | |реализации права на местное| | | | | | |самоуправление путем создания| | | | | | |ТОС, а также информирование о| | | | | | |деятельности созданных в| | | | | | |городе органов ТОС. | | | | | | |Проведение конкурсов "Лучший| 100,0 | - | - | | | |председатель ТОС", "Лучший| | | | | | |председатель уличного| | | | | | |комитета", "Лучший дом",| | | | | | |"Лучшая придомовая| | | | | | |территория" | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |5.9. Внедрение|реализация ведомственной| 21947,0 | 13867,0 |планируется |обеспечение высокой| |информационных технологий в|целевой программы| | |утверждение |степени информационной| |сферу муниципального|"Информатизация Администрации| | |программы |открытости органов| |управления, перевод|города Смоленска" на 2012 -| | | |местного самоуправления| |государственных услуг в|2013 годы, в том числе| | | |для общества. | |электронный вид |мероприятия, проводимые| | | |Повышение эффективности| | |администрациями: | | | |муниципального управления| | |- Промышленного района; | 500,0 | 280,0 | |за счет более| | |- Ленинского района; | 500,0 | 280,0 | |качественного | | |- Заднепровского района | 500,0 | 280,0 | |использования | | | | | | |информационных технологий.| | | | | | |Обеспечение бесперебойного| | | | | | |функционирования и| | | | | | |безопасности | | | | | | |информационных систем и| | | | | | |ресурсов Администрации| | | | | | |города | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |5.10. Совершенствование|проведение работ по III этапу| | | |обеспечение к 2014 году| |системы оказания|перехода на предоставление| | | |возможности для заявителей| |муниципальных услуг |услуг в электронном виде| | | |получения услуг в| | |(срок окончания работ -| | | |электронном виде (по| | |01.07.2012). | | | |перечню, установленному| | |Проведение мониторинга| | | |законодательством). | | |качества предоставления| | | |Уменьшение сроков| | |муниципальных услуг. | | | |предоставления | | |Оптимизация организации| | | |муниципальных услуг и| | |межведомственного и| | | |количества взаимодействий| | |межуровневого взаимодействия| | | |заявителей с органами| | |при предоставлении| | | |власти при предоставлении| | |государственных и| | | |услуг. | | |муниципальных услуг | | | |Обеспечение возможности| | | | | | |для заявителя в целях| | | | | | |получения услуг в| | | | | | |электронном виде| | | | | | |использовать Единый портал| | | | | | |государственных и| | | | | | |муниципальных услуг | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |5.11. Противодействие|построение эффективных| | | |повышение информационной| |коррупции |механизмов взаимодействия с| | | |открытости деятельности| | |правоохранительными и| | | |Администрации города. | | |общественно-политическими | | | |Формирование у населения| | |органами, институтами| | | |города нетерпимого| | |гражданского общества по| | | |отношения к коррупционным| | |обеспечению защиты| | | |проявлениям | | |получателей муниципальных| | | | | | |услуг от коррупционных| | | | | | |проявлений. | | | | | | |Совершенствование | | | | | | |антикоррупционной экспертизы | | | | | | |проектов муниципальных | | | | | | |правовых актов | | | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |5.12. Развитие рынка услуг|СМУП "Вычислительный центр| | | |обеспечение прозрачности| |по приему платежей от|ЖКХ": | | | |платежей населения за ЖКУ.| |населения за|оптимизация размещения| | | |Развитие конкуренции на| |жилищно-коммунальные услуги |пунктов приема платежей| | | |рынке услуг. | | |граждан за| | | |Обеспечение | | |жилищно-коммунальные услуги. | | | |конфиденциальности и| | |Совершенствование системы| 724,0 | 100,0 | 870,0 |безопасности персональных| | |защиты персональных данных,|(собств. |(собств. |(собств. |данных граждан | | |внедрение Интернет-ресурса|средства) |средства) |средства) | | | |"Личный кабинет". | | | | | | |Внедрение базы данных по| | 150,0 | | | | |нежилым помещениям | |(собств. | | | | | | |средства) | | | +----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |Итого по V разделу, в т.ч.: | 45771,0 | 42117,0 | 30270,0 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |городской бюджет | 45047,0 | 41867,0 | 29400,0 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |средства вышестоящих бюджетов | - | - | - | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |привлеченные средства | 724,0 | 250,0 | 870,0 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |Всего по Основным направлениям развития | 6590608,1 | 5021325,8 | 2872029,9 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |Городской бюджет | 5704812,7 | 3223086,0 | 1774961,5 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |Средства вышестоящих бюджетов, в т.ч.: | 251558,7 | 624147,8 | 159395,7 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |федерального бюджета | 158323,0 | 524038,3 | 48146,2 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |областного бюджета | 93235,7 | 100109,5 | 111249,5 | | +----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+ |привлеченные средства | 634236,7 | 1174092,0 | 937672,7 | | L----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------------------". Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|