Расширенный поиск

Распоряжение Администрации Смоленской области от 04.08.2009 № 922-р/адм

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 04.08.2009 N 922-р/адм


  Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса смоленского
    областного государственного унитарного предприятия "Вяземская
                   машинно-технологическая станция"


     В  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
распоряжением Администрации   Смоленской   области    от    29.12.2008
N 1656-р/адм "О  ликвидации  смоленского  областного  государственного
унитарного предприятия "Вяземская машинно-технологическая станция"  (в
редакции распоряжения  Администрации  Смоленской области от 13.07.2009
N 780-р/адм):

     Утвердить   прилагаемый   промежуточный   ликвидационный   баланс
смоленского   областного   государственного   унитарного   предприятия
"Вяземская машинно-технологическая станция".


     Губернатор
     Смоленской области                                  С.В. Антуфьев



     УТВЕРЖДЕН
     распоряжением Администрации
     Смоленской области
     от 04.08.2009 N 922-р/адм


      Промежуточный ликвидационный баланс смоленского областного
     государственного унитарного предприятия "Вяземская машинно-
                       технологическая станция"
                          на 7 апреля 2009г.

                                                              ------------------
                                                              |      Коды      |
                                                              |----------------|
                                                  Форма N 1 по|    0710001     |
                                                          ОКУД|                |
                                                              |----------------|
                                                    Дата (год,| 2009 | 04 | 07 |
                                                 месяц, число)|      |    |    |
                                                              |----------------|
Организация                                            по ОКПО|    47659806    |
СОГУП "Вяземская машинно-технологическая станция"             |                |
                                                              |----------------|
Идентификационный номер налогоплательщика                  ИНН|   6722012630   |
                                                              |----------------|
Вид деятельности                                      по ОКВЭД|    01.41.1     |
оказание услуг с/х товаропроизводителям                       |                |
                                                              |----------------|
Организационно-правовая форма/форма собственности             |         |  13  |
                                                              |   42    |      |
                                                              |         |      |
                                                              |         |      |
                                                            по|         |      |
                                                    ОКОПФ/ОКФС|         |      |
-------------------------------------------------             |----------------|
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.                 по ОКЕИ|      384       |
(ненужное зачеркнуть)                                         ------------------
Местонахождение (адрес)__________________________
Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д.60/2

-------------------------------------------------             ------------------
                                     Дата утверждения         |                |
                                                              |----------------|
                                     Дата отправки(принятия)  |                |
                                                              ------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                  Актив         |Код по- |    На начало         | На конец отчет- |
|                                                |казателя|  отчетного года      | ного периода    |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|                                    1           |   2    |        3             |         4       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|                         I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |        |        -             |         -       |
|                                                |        |                      |                 |
|Нематериальные активы                           |  110   |                      |                 |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Основные средства                               |  120   |       1001           |        2175     |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Незавершенное строительство                     |  130   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Доходные вложения в материальные ценности       |  135   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Долгосрочные финансовые вложения                |  140   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Отложенные налоговые активы                     |  145   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Прочие внеоборотные активы                      |  150   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Итого по разделу I                              |  190   |       1001           |        2175     |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|                          II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  |        |        9             |         -       |
|                                                |        |                      |                 |
|Запасы                                          |  210   |                      |                 |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|в том числе:                                    |        |        -             |         -       |
|                                                |        |                      |                 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности |  211   |                      |                 |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|животные на выращивании и откорме               |  212   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|затраты в незавершенном производстве            |  213   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
| готовая продукция и товары для перепродажи     |  214   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|товары отгруженные                              |  215   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|расходы будущих периодов                        |  216   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|прочие запасы и затраты                         |  217   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Налог на добавленную стоимость по приобретенным |        |        -             |         -       |
|                                                |        |                      |                 |
|ценностям                                       |  220   |                      |                 |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Дебиторская задолженность (платежи по которой   |        |        -             |         -       |
|                                                |        |                      |                 |
|ожидаются более чем через 12 месяцев после      |        |                      |                 |
|                                                |        |                      |                 |
|отчетной даты)                                  |  230   |                      |                 |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|в том числе покупатели и заказчики              |  231   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Дебиторская задолженность (платежи по которой   |        |        84            |         58      |
|                                                |        |                      |                 |
|ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной   |        |                      |                 |
|                                                |        |                      |                 |
|даты)                                           |  240   |                      |                 |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|в том числе покупатели и заказчики              |  241   |        84            |         58      |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Краткосрочные финансовые вложения               |  250   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Денежные средства                               |  260   |        15            |         1       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Прочие оборотные активы                         |  270   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Итого по разделу II                             |  290   |       108            |         59      |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|БАЛАНС                                          |  300   |       1109           |        2234     |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|                                 Пассив         |Код по- |    На начало         |  На конец отчет-|
|                                                +казателя|отчетного периода     |    ного периода |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|                         III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |        |       1500           |        1500     |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Уставный капитал                                |  410   |                      |                 |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Собственные акции, выкупленные у акционеров     |  411   |       (-)            |        (-)      |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Добавочный капитал                              |  420   |        -             |        1174     |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Резервный капитал                               |  430   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|в том числе:                                    |        |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|резервы, образованные в соответствии            |        |                      |                 |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|с законодательством                             |  431   |                      |                 |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|резервы, образованные в соответствии            |        |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|с учредительными документами                    |  432   |                      |                 |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)    |  470   |     (-1932)          |      (-2645)    |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Итого по разделу III                            |  490   |      (-432)          |         29      |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|            IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      |        |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Займы и кредиты                                 |  510   |                      |                 |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Отложенные налоговые обязательства              |  515   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Прочие долгосрочные обязательства               |  520   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Итого по разделу IV                             |  590   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|             V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     |        |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Займы и кредиты                                 |  610   |                      |                 |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Кредиторская задолженность                      |  620   |       1541           |        2205     |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|в том числе:                                    |        |        69            |        422      |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|поставщики и подрядчики                         |  621   |                      |                 |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
| задолженность перед персоналом организации     |  622   |       100            |        183      |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|задолженность перед государственными            |        |        61            |         66      |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|внебюджетными фондами                           |  623   |                      |                 |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|задолженность по налогам и сборам               |  624   |       207            |        279      |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|прочие кредиторы                                |  625   |       1111           |        1255     |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Задолженность перед участниками (учредителями)  |        |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|по выплате доходов                              |  630   |                      |                 |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Доходы будущих периодов                         |  640   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Резервы предстоящих расходов                    |  650   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Прочие краткосрочные обязательства              |  660   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Итого по разделу V                              |  690   |       1541           |        2205     |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|БАЛАНС                                          |  700   |       1109           |        2234     |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|СПРАВКА о наличии ценностей,                    |        |                      |                 |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|учитываемых на забалансовых счетах              |        |                      |                 |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Арендованные основные средства                  |  910   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|в том числе по лизингу                          |  911   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Товарно-материальные ценности, принятые на      |        |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|ответственное хранение                          |  920   |                      |                 |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Товары, принятые на комиссию                    |  930   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Списанная в убыток задолженность                |        |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|неплатежеспособных дебиторов                    |  940   |                      |                 |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Обеспечения обязательств и платежей полученные  |  950   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Обеспечения обязательств и платежей выданные    |  960   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Износ жилищного фонда                           |  970   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Износ объектов внешнего благоустройства и других|        |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|аналогичных объектов                            |  980   |                      |                 |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|Нематериальные активы, полученные в пользование |  990   |        -             |         -       |
|------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|
|                                                |        |                      |                 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------


Руководитель                     Исаев В. М.
                  ----------  ---------------------
                  (подпись)  (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер                  Егорова Е. И.
                  ----------  ---------------------
                   (подпись)  (расшифровка подписи)

  " 18 "      мая         2009 г.
  -----   ------------   -------

Информация по документу
Читайте также