Расширенный поиск
Решение Рязанского городского Совета от 31.01.2008 № 3-IIIРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 31 января 2008 г. N 3-III Об утверждении Плана социально-экономического развития города Рязани на 2008 год (В редакции Решения Рязанского городского Совета от 11.02.2008 г. N 85-III) Рассмотрев представленный администрацией города Рязани (N 9-1411 от 12.12.2007 г.) проект плана социально-экономического развития города Рязани на 2008 год, руководствуясь Ґ0тавом города Рязани, городской Совет решил: 1. Утвердить прилагаемый План социально-экономического развития города Рязани на 2008 год. 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, налогам и инвестициям (Трушина Г.В.). Глава муниципального образования, председатель Рязанского городского Совета С.В.Сазонов План Социально-экономического развития города Рязани на 2008 год (утв. решением Рязанского городского Совета от 31.01.2008 г. N 3-III) Введение План социально-экономического развития города Рязани на 2008 год разработан в целях сохранения имеющегося производственного, научного и культурного потенциала города, укрепления экономической основы местного самоуправления. Его реализация должна обеспечить социальную стабильность в городе, жизнеспособность инженерной и транспортной инфраструктуры. Прогноз основных показателей социально-экономического развития города Рязани на 2008 год разработан на основе предложенных Министерством экономического развития и торговли РФ дефляторов по отраслям промышленности и индекса цен, а также информации, представленной органами государственной статистики и структурными подразделениями администрации города. Планом определены основные направления деятельности администрации города. Это повышение эффективности социальной политики на основе рационального использования финансовых средств и муниципальной собственности, обеспечение устойчивого функционирования всех отраслей городского хозяйства, развитие инвестиционной деятельности и поддержка предпринимательства, развитие жилищного строительства с использованием ипотечного кредитования, осуществление адресной социальной помощи, снижение издержек на производство услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве, развитие системы муниципального заказа, изыскание и использование резервов экономии и пополнения бюджета, усиление контроля за расходованием бюджетных средств всеми бюджетными организациями и бюджетополучателями, развитие территориального общественного самоуправления. Социально-экономическое положение города во многом определяется политикой Федерального Центра, экономической политикой правительства Рязанской области. Работа над выполнением мероприятий, определенных планом социально-экономического развития города Рязани на 2008 год, будет проводиться администрацией г. Рязани настойчиво и последовательно. Администрация рассчитывает на поддержку депутатов городского Совета, общественных организаций, территориальных комитетов общественного самоуправления и жителей Рязани в своих действиях по выполнению плана социально-экономического развития города, защите интересов населения. 1. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы города Рязани -------------------------------T---------T---------T----------T---------¬ ¦ ¦ Ед. ¦Факт 2006¦Факт 2007 ¦ Прогноз ¦ ¦ Наименование показателя ¦Измерения¦ г. ¦ г. ¦ на 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ +------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦1.1. Общая характеристика ¦ ¦ ¦ ¦1.1.1. Территория города, кв. км 224,0 224,0 224,0 ¦ ¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦- земли городской застройки - " - 134,6 134,6 134,6 ¦ ¦ ¦ ¦- леса - " - 32,3 32,3 32,3 ¦ ¦ ¦ ¦1.1.2. Численность населения: ¦ ¦ ¦ ¦- на конец года тыс. чел. 512,2 510,8* 509,7 ¦ ¦ ¦ ¦- среднегодовая - " - 512,7 511,5* 510,2 ¦ ¦ ¦ ¦1.2. Промышленное производство ¦ ¦ ¦ ¦1.2.1. Объем отгруженных ¦ ¦товаров собственного ¦ ¦производства, выполненных млн. руб. 56 341,4 67 527,2 77 148,5 ¦ ¦работ и услуг собственными ¦ ¦силами 1), ¦ ¦ ¦ ¦в том числе по фактическим ¦ ¦видам деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦1.2.1.1. Обрабатывающие - " - 46 490,8 57 913,7 65 470,4 ¦ ¦производства: ¦ ¦ ¦ ¦- производство пищевых ¦ ¦продуктов, включая напитки и - " - 5 199,6 5 574,3 6 504,5 ¦ ¦табак ¦ ¦ ¦ ¦- текстильное и швейное - " - 180,2 219,7 243,3 ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦- производство кожи, изделий - " - 2 492,3 3 025,5 3 663,4 ¦ ¦из кожи и производство обуви ¦ ¦ ¦ ¦- обработка древесины и - " - 98,9 115,9 132,3 ¦ ¦производство изделий из дерева ¦ ¦ ¦ ¦- целлюлозно-бумажное ¦ ¦производство, издательская и - " - 380,0 444,5 485,9 ¦ ¦полиграфическая деятельность ¦ ¦ ¦ ¦- производство кокса, ¦ ¦нефтепродуктов и ядерных - " - 13 789,0 17 345,2 17 745,7 ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦- химическое производство - " - 730,0 576,2 604,1 ¦ ¦ ¦ ¦- производство резиновых и - " - 144,3 161,4 182,9 ¦ ¦пластмассовых изделий ¦ ¦ ¦ ¦- производство прочих ¦ ¦неметаллических минеральных - " - 3 340,6 4 031,3 5 418,1 ¦ ¦продуктов ¦ ¦ ¦ ¦- металлургическое ¦ ¦производство и производство - " - 3 078,0 3 231,5 3 415,0 ¦ ¦готовых металлических изделий ¦ ¦ ¦ ¦- производство машин и ¦ ¦оборудования без производства - " - 2 427,0 3 524,7 3 982,6 ¦ ¦оружия и боеприпасов ¦ ¦ ¦ ¦- производство ¦ ¦электрооборудования, - " - 10 862,2 14 200,4 16 496,9 ¦ ¦электронного и оптического ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦- производство транспортных - " - 3 211,9 4 423,1 5 377,1 ¦ ¦средств и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦- прочие производства - " - 556,8 1 040,0 1 218,6 ¦ ¦ ¦ ¦1.2.1.2. Производство и ¦ ¦распределение электроэнергии, - " - 9 847,4 9 609,0 11 673,2 ¦ ¦газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦1.2.1.3. Добыча полезных - " - 3,2 4,5 4,9 ¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦1.2.2. Действующих ¦ ¦промышленных предприятий ед. 133 133 * 131 ¦ ¦(крупных и средних) ¦ ¦ ¦ ¦1.2.3. Индекс промышленного в% к ¦ ¦производства предыду- 112,4 101,4 104,6 ¦ ¦ щему году ¦ ¦ ¦ ¦1.3. Производство важнейших видов продукции ¦ ¦ ¦ ¦1.3.1. Мясо, включая тыс. тонн 1,78 1,92 2,04 ¦ ¦субпродукты первой категории ¦ ¦ ¦ ¦1.3.2. Цельномолочная ¦ ¦продукция в пересчете на - " - 23,55 29,69 30,24 ¦ ¦молоко ¦ ¦ ¦ ¦1.3.3. Товарная пищевая рыбная ¦ ¦продукция, включая консервы - " - 1,61 1,64 1,67 ¦ ¦рыбные ¦ ¦ ¦ ¦1.3.4. Напитки ¦ ¦слабоалкогольные с содержанием тыс. дкл. 621 - - ¦ ¦этилового спирта не более 9% ¦ ¦ ¦ ¦1.3.5. Пиво тыс. дкл. 5 815 6 833 7 135 ¦ ¦ ¦ ¦1.3.6. Изделия трикотажные тыс. шт. 679 536 680 ¦ ¦ ¦ ¦1.3.7. Обувь тыс. пар 446 422,4 450 ¦ ¦ ¦ ¦1.3.8. Древесина деловая тыс. куб. 9,5 27,3 27,8 ¦ ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦1.3.9. Пиломатериалы тыс. куб. 0,2 - - ¦ ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦1.3.10. Бензин автомобильный тыс. тонн 3 085 3 078 3 090 ¦ ¦ ¦ ¦1.3.11. Топливо дизельное тыс. тонн 4 063,5 4 016 4 070 ¦ ¦ ¦ ¦1.3.12. Масла смазочные тыс. тонн 180,3 226,8 229,1 ¦ ¦нефтяные ¦ ¦ ¦ ¦1.3.13. Мазут топочный тыс. тонн 4690,1 4 690,7 4 690 ¦ ¦ ¦ ¦1.3.14. Кирпич строительный млн. ¦ ¦ условных 116,2 129,2 135,6 ¦ ¦ кирпичей ¦ ¦ ¦ ¦1.3.15. Блоки крупные стеновые млн. ¦ ¦(включая бетонные блоки стен условных 18,0 23,9 25,1 ¦ ¦подвалов) кирпичей ¦ ¦ ¦ ¦1.3.16. Станки металлорежущие штук 315 321 330 ¦ ¦ ¦ ¦1.3.17. Электроэнергия млрд.кВт. 2,7 2,7 2,86 ¦ ¦ ч ¦ ¦ ¦ ¦1.4. Капитальное строительство ¦ ¦ ¦ ¦1.4.1. Инвестиции в основной млн. руб. 18 478,6 23 576,5 * 27 937,3¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦1.4.2. Объем капитальных ¦ ¦вложений на объекты городского ¦ ¦хозяйства (бюджетные и млн. руб. 148,5 266,65 382,55 ¦ ¦привлеченные средства), из них ¦ ¦на: ¦ ¦ ¦ ¦- жилищное строительство - " - 21,1 59,4 7,0 2) ¦ ¦ ¦ ¦- коммунальное хозяйство - " - 50,7 99,4 65,9 ¦ ¦ ¦ ¦- образование - " - 1,5 3,45 170,85 ¦ ¦ ¦ ¦- здравоохранение и спорт - " - 66,9 82,3 110,7 ¦ ¦ ¦ ¦- прочее - " - 8,3 22,1 28,1 ¦ ¦ ¦ ¦1.4.3. Ввод в эксплуатацию тыс. кв. 272,8 351,9 395 ¦ ¦жилых домов (общая площадь) м ¦ ¦ ¦ ¦1.5. Жилищный фонд ¦ ¦ ¦ ¦1.5.1. Площадь жилищного фонда тыс. кв. ¦ ¦в городе (площадь квартир, без м 10 944 11 360,6 11 755 ¦ ¦учета нежилых помещений), ¦ ¦ ¦ ¦в том числе по формам ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦- частный, - " - 8 613 9 072,1 9 470 ¦ ¦ ¦ ¦из него в собственности - " - 8 472 8 876,5 9 235 ¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦- муниципальный - " - 1 761 1 692,1 1 640 ¦ ¦ ¦ ¦- государственный - " - 177 156,2 150 ¦ ¦ ¦ ¦- другой (в том числе ЖСК, 392 440,2 495 ¦ ¦ТСЖ) ¦ ¦ ¦ ¦1.6. Городской водопровод ¦ ¦(коммунальный) ¦ ¦ ¦ ¦1.6.1. Протяженность ¦ ¦водопроводных магистральных км 728,4 737 745 ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦1.6.2. Производственная тыс. куб. ¦ ¦мощность водопроводных м в сутки 282,6 282,6 282,6 ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦1.6.3. Полезный отпуск воды млн. куб. 57,3 57,0 57,8 ¦ ¦потребителям м в год ¦ ¦ ¦ ¦1.6.4. Полезный отпуск воды млн. куб. 46,9 46,5 47,5 ¦ ¦населению м в год ¦ ¦ ¦ ¦1.6.5. Среднесуточное ¦ ¦водопотребление на 1 жителя литр 240 240 240 ¦ ¦(нормативное) ¦ ¦ ¦ ¦1.6.6. Наличие уличных ¦ ¦водоразборов (водопроводных ед. 565 482 480 ¦ ¦колонок) ¦ ¦ ¦ ¦1.7. Городская канализация (коммунальная) ¦ ¦ ¦ ¦1.7.1. Протяженность ¦ ¦канализационных сетей с км 587,5 583,0 590 ¦ ¦коллектором ¦ ¦ ¦ ¦1.7.2. Производственная тыс. куб. ¦ ¦мощность очистных сооружений в м в сутки 320 320 320 ¦ ¦городе ¦ ¦ ¦ ¦1.7.3. Пропущено сточных вод, млн. куб. 62 59,9 61,5 ¦ ¦ м в год ¦ ¦ ¦ ¦в том числе через очистные ¦ ¦сооружения биологической - " - 62 59,9 61,5 ¦ ¦очистки ¦ ¦ ¦ ¦1.8. Газификация ¦ ¦ ¦ ¦1.8.1. Протяженность газовых км 1 229,4 1 263 1 283 ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦1.8.2. Количество млн. куб. 1 849,4 1 795,4 1 902,6 ¦ ¦потребленного природного газа, м в год ¦ ¦ ¦ ¦в том числе населением и на - " - 626,8 658,1 678,6 ¦ ¦коммунально-бытовые нужды ¦ ¦ ¦ ¦1.8.3. Всего газифицировано тыс. ¦ ¦квартир в городе с начала квартир 194,2 198,4 200,4 ¦ ¦газификации, ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦- природным газом - " - 194,0 198,3 200,3 ¦ ¦ ¦ ¦- сжиженным газом - " - 0,2 0,1 0,1 ¦ ¦ ¦ ¦1.8.4. Вновь газифицировано тыс. 3,2 4,4 2,0 ¦ ¦квартир за год квартир ¦ ¦ ¦ ¦1.8.5. Доля газифицированного ¦ ¦жилищного фонда в общем объеме % 96 97 97 ¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦1.9. Городское теплоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦1.9.1. Протяженность тепловых км 517 519,6 522,1 ¦ ¦сетей, ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦- магистральные сети (на - " - 157,5 157 157 ¦ ¦балансе ОАО "ТГК N 4") ¦ ¦ ¦ ¦- распределительные ¦ ¦квартальные сети (на балансе - " - 359,5 362,6 365,1 ¦ ¦РМПТС) ¦ ¦ ¦ ¦1.9.2. Мощность источников Гкал в 3 168 3 196,4 * 3 202 ¦ ¦тепла, час ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦- ТЭЦ - " - 2 497 2 497 2 497 ¦ ¦ ¦ ¦- котельных, - " - 671 699,4 * 705 ¦ ¦ ¦ ¦из них районных тепловых - " - 373 401,4 405,8 ¦ ¦котельных РМПТС ¦ ¦ ¦ ¦1.9.3. Отпущено тепловой тыс. Гкал 5 317 5 226,4 * 5 240,7¦ ¦энергии, в год ¦ ¦ ¦ ¦в том числе населению и на - " - 2 874 2 748,0 * 2 760,3¦ ¦коммунально-бытовые нужды ¦ ¦ ¦ ¦1.10. Дорожное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦1.10.1. Общая протяженность ¦ ¦улиц, проспектов, проездов и км 525,5 530,5 533,8 ¦ ¦набережных, ¦ ¦ ¦ ¦в том числе с - " - 434,3 439,3 442,6 ¦ ¦усовершенствованным покрытием ¦ ¦ ¦ ¦1.10.2. Автомобильных мостов и ед. 22 22 22 ¦ ¦путепроводов ¦ ¦ ¦ ¦1.10.3. Подземных переходов ед. 4 4 4 ¦ ¦ ¦ ¦1.10.4. Протяженность сети км 98,8 110,2 110,2 ¦ ¦ливневой канализации, ¦ ¦ ¦ ¦в том числе уличной - " - 68,6 80 80 ¦ ¦ ¦ ¦1.10.5. Выполнено дорожных тыс. кв. 66 258 423 ¦ ¦работ, м ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦- текущий и средний ремонт - " - 66 211,8 393 ¦ ¦ ¦ ¦- содержание дорог(в т.ч. - " - - 46,2 30 ¦ ¦ямочный ремонт) ¦ ¦ ¦ ¦1.11. Уличное освещение ¦ ¦ ¦ ¦1.11.1. Протяженность ¦ ¦освещенных улиц, проспектов, км 521,9 544,2 551,7 ¦ ¦проездов и набережных ¦ ¦ ¦ ¦1.11.2. Количество уличных тыс. шт. 19,9 20,1 20,6 ¦ ¦светильников ¦ ¦ ¦ ¦1.11.3. Отремонтировано тыс. шт. 17,3 17,1 18,5 ¦ ¦световых точек ¦ ¦ ¦ ¦1.12. Зеленые массивы и насаждения ¦ ¦ ¦ ¦1.12.1. Общая площадь зеленых ¦ ¦насаждений в пределах га 6 494 6 494 6 494 ¦ ¦городской черты (с пос. ¦ ¦Солотча) ¦ ¦ ¦ ¦1.12.2. Площадь зеленых га 517,1 517,1 517,1 ¦ ¦насаждений общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦1.12.3. Обеспеченность ¦ ¦зелеными насаждениями общего кв. м 10,1 10,1 10,1 ¦ ¦пользования на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦1.12.4. Посажено за год: ¦ ¦ ¦ ¦- деревьев тыс. шт. 0,15 0,22 0,15 ¦ ¦ ¦ ¦- кустарников тыс. шт. 0,5 2,54 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦- газонов тыс. кв. 13,6 66,8 6,0 ¦ ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦- цветов тыс. шт. 528,5 565,3 587,5 ¦ ¦ ¦ ¦1.13. Санитарная очистка ¦ ¦ ¦ ¦1.13.1. Инвентарное число ¦ ¦спецмашин по очистке и уборке ед. 176 171 190 ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦1.13.2. Вывезено бытового тыс. куб. 1 164 1 257 1 225 ¦ ¦мусора и жидких отходов м в год ¦ ¦ ¦ ¦1.13.3. Площадь ¦ ¦механизированной уборки: ¦ ¦ ¦ ¦- зимняя тыс. кв. 2 400 2 575 2 625 ¦ ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦- летняя тыс. кв. 900 1 275 1 314 ¦ ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦1.14. Банно-прачечное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦1.14.1. Бани (муниципальные) ед. 7 6 6 ¦ ¦ ¦ ¦1.14.2. Количество помывок тыс. пос. 178,4 154,8 177 ¦ ¦ ¦ ¦1.14.3. Прачечных, ед. 2 2 2 ¦ ¦ ¦ ¦из них муниципальных - " - 1 1 1 ¦ ¦ ¦ ¦1.15. Гостиницы ¦ ¦ ¦ ¦1.15.1. Гостиниц ед. 23 23 * 23 ¦ ¦ ¦ ¦1.15.2. Количество мест в мест 1 206 1 206 * 1 206 ¦ ¦гостиницах ¦ ¦ ¦ ¦1.16. Платные услуги населению ¦ ¦ ¦ ¦1.16.1. Объем платных услуг 1) млн. руб. 8 370,2 10 468,2 13 253,9¦ ¦ ¦ ¦1.16.2. Объем платных услуг на руб. 16 326 20 466 25 977,8 ¦ ¦1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦1.16.3. Объем бытовых услуг 1) млн. руб. 445,9 402,8 560,6 ¦ ¦ ¦ ¦1.16.4. Объем бытовых услуг на руб. 870 787 1 099 ¦ ¦1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦1.16.5. Предприятия бытового ¦ ¦обслуживания с филиалами и ¦ ¦приемными пунктами (учтенные ед. 615 702 709 ¦ ¦управлением потребительского ¦ ¦рынка), ¦ ¦ ¦ ¦в них рабочих мест - " - 3 110 3 524 3 535 ¦ ¦ ¦ ¦1.16.6. Обеспеченность ¦ ¦предприятиями бытового % 75,2 85,95 86,2 ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦1.17. Торговля и общественное питание ¦ ¦ ¦ ¦1.17.1. Товарооборот по млн. руб. 32 358,7 42 209,3 50 677,6 ¦ ¦городу, ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦- розничной торговой сети - " - 31 448,9 40 960,9 49 261,5 ¦ ¦ ¦ ¦- сети общественного питания - " - 909,8 1 248,4 1 416,1 ¦ ¦ ¦ ¦1.17.2. Оборот розничной руб. 61 340 80 080 96 553 ¦ ¦торговли на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦1.17.3. Магазинов и торговых ед. 1 445 1 560 1 598 ¦ ¦центров в городе ¦ ¦ ¦ ¦1.17.4. Торговая площадь тыс. кв. 221,5 278,7 311 ¦ ¦магазинов м ¦ ¦ ¦ ¦1.17.5. Обеспеченность % 187,7 236,4 263,7 ¦ ¦магазинами ¦ ¦ ¦ ¦1.17.6. Предприятий ед. 618 629 642 ¦ ¦общественного питания, ¦ ¦ ¦ ¦из них общедоступных - " - 490 502 515 ¦ ¦ ¦ ¦1.17.7. Посадочных мест в ¦ ¦предприятиях общественного тыс. мест 30,9 30,7 31 ¦ ¦питания, ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦- в общеобразовательных школах - " - 11,7 11,3 11,3 ¦ ¦ ¦ ¦- в общедоступных - " - 15,3 15,7 16,9 ¦ ¦ ¦ ¦1.17.8. Обеспеченность ¦ ¦предприятиями общедоступной % 106,2 109,4 117,7 ¦ ¦сети общественного питания ¦ ¦ ¦ ¦1.17.9. Рынков в городе ед. 28 19 21 ¦ ¦ ¦ ¦1.17.10. Торговых мест на ед. 8 657 5 215 5 382 ¦ ¦рынках ¦ ¦ ¦ ¦1.17.11. Общая площадь рынков тыс. кв. 139,4 122,1 134,7 ¦ ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦1.17.12. Торговая площадь тыс. кв. 33,2 31,29 32,29 ¦ ¦рынков м ¦ ¦ ¦ ¦1.17.13. Обеспеченность % 256,1 168,2 173,6 ¦ ¦торговыми местами на рынках ¦ ¦ ¦ ¦1.17.14. Обеспеченность % 162,2 153 158 ¦ ¦торговыми площадями рынков ¦ ¦ ¦ ¦1.18. Городской транспорт ¦ ¦ ¦ ¦1.18.1. Перевезено пассажиров млн. чел. 203 185,7 186 ¦ ¦транспортом общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦1.18.2. Среднее количество поездок 396 363 363 ¦ ¦поездок на 1 жителя в год ¦ ¦ ¦ ¦1.19. Трамвай ¦ ¦ ¦ ¦1.19.1. Протяженность км 12,3 12,3 12,3 ¦ ¦трамвайных маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦1.19.2. Количество маршрутов ед. 2 2 2 ¦ ¦ ¦ ¦1.19.3. Среднесписочное ед. 32 32 32 ¦ ¦количество вагонов ¦ ¦ ¦ ¦1.19.4. Среднесуточное ¦ ¦количество трамваев на ед. 10 7,4 7,4 ¦ ¦маршрутах ¦ ¦ ¦ ¦1.19.5. Пробег трамваев за год млн. км 0,4 0,4 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦1.19.6. Годовой объем млн. чел. 3,8 2,7 3,0 ¦ ¦пассажироперевозок ¦ ¦ ¦ ¦1.20. Троллейбус ¦ ¦ ¦ ¦1.20.1. Протяженность км 160,4 160,1 160,1 ¦ ¦троллейбусных маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦1.20.2. Количество маршрутов ед. 14 14 14 ¦ ¦ ¦ ¦1.20.3. Среднесписочное число ед. 191 187,7 195 ¦ ¦машин ¦ ¦ ¦ ¦1.20.4. Среднесуточное ед. 132,6 126,5 130 ¦ ¦количество машин на маршрутах ¦ ¦ ¦ ¦1.20.5. Коэффициент 0,69 0,67 0,69 ¦ ¦использования парка ¦ ¦ ¦ ¦1.20.6. Пробег машин за год млн. км 9,1 8,51 9,0 ¦ ¦ ¦ ¦1.20.7. Объем млн. чел. 84,9 64,9 67 ¦ ¦пассажироперевозок ¦ ¦ ¦ ¦1.20.8. Троллейбусных депо, ед. 3 3 3 ¦ ¦ ¦ ¦в них мест мест 250 250 250 ¦ ¦ ¦ ¦1.20.9. Получено машин за год ед. 1 1 10 ¦ ¦ ¦ ¦1.21. Автобус (МУП "Рязанская автоколонна N 1310") ¦ ¦ ¦ ¦1.21.1. Протяженность ¦ ¦городских одиночных автобусных км 193,9 226 226 ¦ ¦маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦1.21.2. Городских маршрутов ед. 21 19 19 ¦ ¦ ¦ ¦1.21.3. Среднесписочное число ед. 166,3 153,6 160 ¦ ¦автобусов ¦ ¦ ¦ ¦1.21.4. Среднесуточное ¦ ¦количество автобусов на ед. 114 108 115 ¦ ¦маршрутах ¦ ¦ ¦ ¦1.21.5. Коэффициент 0,69 0,71 0,7 ¦ ¦использования парка ¦ ¦ ¦ ¦1.21.6. Пробег автобусов за млн. км 8,3 8,9 9,3 ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦1.21.7. Объем млн. чел. 54,2 42,0 45 ¦ ¦пассажироперевозок ¦ ¦ ¦ ¦1.21.8. Единовременная ¦ ¦вместимость гаражей и крытых мест 79 79 79 ¦ ¦стоянок ¦ ¦ ¦ ¦1.21.9. Получено автобусов за ед. 5 28 10 ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦1.22. Дошкольные образовательные учреждения ¦ ¦ ¦ ¦1.22.1. Всего детских ¦ ¦дошкольных образовательных ед. 109 110* 110 ¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦в том числе муниципальных, ед. 101 104 106 ¦ ¦ ¦ ¦в них: ¦ ¦ ¦ ¦- мест тыс. мест 15,5 16,2 16,9 ¦ ¦ ¦ ¦- воспитанников тыс. чел. 13,5 15,6 16,9 ¦ ¦ ¦ ¦1.22.2. Обеспеченность мест на ¦ ¦детскими дошкольными 1000 ¦ ¦учреждениями детей в 672 663 * 674 ¦ ¦ возрасте ¦ ¦ 1-6 лет ¦ ¦ ¦ ¦1.23. Школы ¦ ¦ ¦ ¦1.23.1. Государственных ¦ ¦дневных общеобразовательных ед. 69 68 68 ¦ ¦учреждений всего, ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦- общеобразовательных школ - " - 65 64 64 ¦ ¦ ¦ ¦- лицеев - " - 2 2 2 ¦ ¦ ¦ ¦- гимназий - " - 2 2 2 ¦ ¦ ¦ ¦1.23.2. Учащихся в ¦ ¦государственных дневных ¦ ¦общеобразовательных тыс. чел. 46,2 40,9 41 ¦ ¦учреждениях (на начало ¦ ¦учебного года) всего, ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦- в общеобразовательных школах - " - 43,7 38,4 38,5 ¦ ¦ ¦ ¦- в лицеях - " - 1,15 1,15 1,15 ¦ ¦ ¦ ¦- в гимназиях - " - 1,4 1,4 1,4 ¦ ¦ ¦ ¦1.23.3. Численность учащихся в ¦ ¦государственных дневных ¦ ¦общеобразовательных тыс. чел. 7,7 5,7 5,5 ¦ ¦учреждений, занимавшихся во ¦ ¦вторую смену ¦ ¦ ¦ ¦ в% от ¦ ¦ общего 16,6 14 13,4 ¦ ¦ числа ¦ ¦ учащихся ¦ ¦ ¦ ¦1.23.4. Учебных мест в ¦ ¦государственных дневных тыс. мест 42,7 42,1 42,1 ¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦1.23.5. Обеспеченность учеб. ¦ ¦государственными дневными мест на 922 1 030 1 027 ¦ ¦общеобразовательными 1000 ¦ ¦учреждениями чащихся ¦ ¦ ¦ ¦1.23.6. Школ-интернатов ед. 2 2 2 ¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦в них учащихся чел. 481 494 515 ¦ ¦ ¦ ¦1.23.7. Государственных ¦ ¦вечерних (сменных) ед. 3 3 3 ¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦в них учащихся чел. 603 545 600 ¦ ¦ ¦ ¦1.23.8. Негосударственных ¦ ¦дневных общеобразовательных ед. 5 5 * 5 ¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦в них учащихся чел. 383 383 * 383 ¦ ¦ ¦ ¦1.23.9. Центр психолого - ¦ ¦педагогической и медико - ед. 1 1 1 ¦ ¦социальной помощи детям и ¦ ¦подросткам, ¦ ¦ ¦ ¦в нем учащихся чел. 60 60 60 ¦ ¦ ¦ ¦1.24. Музыкальные и художественные образовательные учреждения ¦ ¦ ¦ ¦1.24.1. Музыкальных и ед. 11 12 12 ¦ ¦художественных школ (дневных), ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦- музыкальных ед. 3 3 3 ¦ ¦ ¦ ¦- школ искусств - " - 6 7 7 ¦ ¦ ¦ ¦- музыкально-хоровых ед. 1 1 1 ¦ ¦ ¦ ¦- музыкальных школ-лицеев - " - 1 - - ¦ ¦ ¦ ¦- художественных - " - - 1 1 ¦ ¦ ¦ ¦1.24.2. Учащихся в музыкальных ¦ ¦и художественных (дневных) тыс. чел. 4,7 5,2 5,3 ¦ ¦школах, ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦- в музыкальных школах - " - 1,4 1,8 1,8 ¦ ¦ ¦ ¦- в школах искусств - " - 2,5 2,6 2,6 ¦ ¦ ¦ ¦- в музыкально-хоровых - " - 0,3 0,4 0,4 ¦ ¦ ¦ ¦- в музыкальной школе-лицее - " - 0,5 - - ¦ ¦ ¦ ¦- в художественной школе - " - - 0,45 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦1.24.3. Художественных ед. 1 1 - ¦ ¦колледжей ДПИ ¦ ¦ ¦ ¦в них учащихся тыс. чел. 0,6 0,05 - ¦ ¦ ¦ ¦1.25. Высшие и средние учебные заведения ¦ ¦ ¦ ¦1.25.1. Высших учебных ед. 29 29 * 29 ¦ ¦заведений всего, ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦- учебных заведений МО РФ, МЮ - " - 5 5 5 ¦ ¦РФ, МВД РФ ¦ ¦ ¦ ¦- негосударственных - " - 12 12 12 ¦ ¦ ¦ ¦- государственных, - " - 12 12 12 ¦ ¦ ¦ ¦в них студентов (включая ¦ ¦вечерние и заочные отделения, тыс. чел. 59 61 * 62 ¦ ¦без учебных заведений МО РФ, ¦ ¦МЮ РФ, МВД РФ) ¦ ¦ ¦ ¦1.25.2. Средних специальных ед. 16 17 * 17 ¦ ¦учебных заведений, ¦ ¦ ¦ ¦в них учащихся (включая тыс. чел. 12,1 12 * 12 ¦ ¦вечерние и заочные отделения), ¦ ¦ ¦ ¦1.25.3. Выпуск специалистов за ¦ ¦год: ¦ ¦ ¦ ¦- из высших учебных заведений тыс. чел. 9,1 10,4 * 11,7 ¦ ¦ ¦ ¦- из средних специальных тыс. чел. 3,5 3,7 * 3,7 ¦ ¦учебных заведений ¦ ¦ ¦ ¦1.25.4. Учебные заведения ¦ ¦начального профессионального ед. 13 13 * 13 ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦1.26. Учреждения культуры ¦ ¦ ¦ ¦1.26.1. Дворцов и домов ед. 6 5 5 ¦ ¦культуры, ¦ ¦ ¦ ¦в них посадочных мест; тыс. мест 3,5 3,2 3,2 ¦ ¦ ¦ ¦в том числе муниципальных, ед. 4 4 4 ¦ ¦ ¦ ¦в них посадочных мест тыс. мест 2,7 2,7 2,7 ¦ ¦ ¦ ¦1.26.2. Обеспеченность % 45,5 41,8 41,9 ¦ ¦дворцами и домами культуры ¦ ¦ ¦ ¦1.26.3. Театров (с учетом ед. 5 6 6 ¦ ¦филармонии и цирка), ¦ ¦ ¦ ¦в них посадочных мест тыс. мест 3,2 3,5 3,5 ¦ ¦ ¦ ¦1.26.4. Обеспеченность ¦ ¦театрами (с учетом филармонии % 104,1 114,2 114,4 ¦ ¦и цирка) ¦ ¦ ¦ ¦1.26.5. Кинотеатров, ед. 4 4 4 ¦ ¦ ¦ ¦в них посадочных мест тыс. мест 1,6 1,6 1,6 ¦ ¦ ¦ ¦1.26.6. Обеспеченность % 52,1 52,2 52,3 ¦ ¦кинотеатрами ¦ ¦ ¦ ¦1.26.7. Библиотек городского ¦ ¦управления культуры и ед. 25 25 31 ¦ ¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦1.26.8. Книжный фонд библиотек тыс. ¦ ¦городского управления культуры томов 945 945 950 ¦ ¦и искусства ¦ ¦ ¦ ¦1.26.9. Музеев ед. 7 7 7 ¦ ¦ ¦ ¦1.26.10. Парков культуры и ед. 4 4 4 ¦ ¦отдыха ¦ ¦ ¦ ¦1.27. Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦1.27.1. Больниц всех ведомств ед. 27 27* 27 ¦ ¦(включая психиатрические), ¦ ¦ ¦ ¦в них коек круглосуточного коек 8 188 8 188* 8 188 ¦ ¦пребывания, ¦ ¦ ¦ ¦в том числе муниципальный коек 1 357 1 373 1 351 ¦ ¦заказ коек в областных ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦1.27.2. Больниц, ¦ ¦подведомственных управлению ед. 12 12 12 ¦ ¦здравоохранения города, ¦ ¦в них: ¦ ¦ ¦ ¦- коек круглосуточного коек 2 923 2 898 2 898 ¦ ¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦- коек дневного стационара коек 307 312 312 ¦ ¦ ¦ ¦1.27.3. Коек дневного коек 134 130 140 ¦ ¦стационара при поликлиниках ¦ ¦ ¦ ¦1.27.4. Нормативное количество ¦ ¦коек в учреждениях коек 4 721 4 713 4 701 ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦1.27.5. Обеспеченность койками ¦ ¦в муниципальных учреждениях ¦ ¦здравоохранения: ¦ ¦ ¦ ¦- без учета муниципального % 71,2 70,9 71,3 ¦ ¦заказа коек в областных ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦- с учетом муниципального % 100 100 100 ¦ ¦заказа коек в областных ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦1.27.6. Поликлиник, ¦ ¦подведомственных управлению ед. 29 29 29 ¦ ¦здравоохранения города ¦ ¦(включая стоматологические), ¦ ¦ ¦ ¦в том числе в составе больниц ед. 6 6 6 ¦ ¦ ¦ ¦1.27.7. Мощность поликлиник, ¦ ¦подведомственных управлению ¦ ¦здравоохранения города: ¦ ¦ ¦ ¦- посещений на 1000 населения посещ. 8 533 8 628 8 628 ¦ ¦- фактическое ¦ ¦ ¦ ¦- посещений на 1000 населения ¦ ¦- абсолютный федеральный посещ. 9 198,1 9 198,1 9 198,1 ¦ ¦норматив по территориальной ¦ ¦программе ¦ ¦ ¦ ¦- посещений на 1000 населения ¦ ¦- скорректированный норматив посещ. 9 247,1 9 247,1 9 247,1 ¦ ¦по г. Рязани ¦ ¦ ¦ ¦1.27.8. Объем скорой ¦ ¦медицинской помощи вызовы 365 364 364 ¦ ¦(фактическое количество ¦ ¦вызовов на 1000 населения) ¦ ¦ ¦ ¦1.27.9. Рабочие площади ¦ ¦муниципальных учреждений ¦ ¦здравоохранения, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦- больницы (стационар + ¦ ¦поликлиника) ¦ ¦ ¦ ¦факт кв. м 74 812 74 812 74 812 ¦ ¦ ¦ ¦норматив кв. м 93 213 93 213 93 213 ¦ ¦ ¦ ¦из них поликлиники в составе ¦ ¦больниц ¦ ¦ ¦ ¦факт кв. м 13 481 13 481 13 481 ¦ ¦ ¦ ¦норматив кв. м 21 336 21 336 21 336 ¦ ¦ ¦ ¦- поликлиники для взрослого ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦факт кв. м 17 808 17 808 17 808 ¦ ¦ ¦ ¦норматив кв. м 22 288 22 288 22 288 ¦ ¦ ¦ ¦- детские поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦факт кв. м 10 457 10 457 10 457 ¦ ¦ ¦ ¦норматив кв. м 19 103 19 103 19 103 ¦ ¦ ¦ ¦1.27.10. Численность врачей в ¦ ¦системе управления ¦ ¦здравоохранения города: ¦ ¦ ¦ ¦всего шт. ед. 2 603,7 2 491,5 2 491,5 ¦ ¦ чел. 1 931 1 961 1 961 ¦ ¦ ¦ ¦на 10 000 населения шт. ед. 51 49 49 ¦ ¦ чел. 38 38 38 ¦ ¦ ¦ ¦1.27.11. Численность среднего ¦ ¦медицинского персонала в ¦ ¦системе управления ¦ ¦здравоохранения города: ¦ ¦ ¦ ¦всего шт. ед. 4 772 4 645,8 4 645,8 ¦ ¦ чел. 3 414 3 375 3 375 ¦ ¦ ¦ ¦на 10 000 населения шт. ед. 93 91 91 ¦ ¦ чел. 67 66 66 ¦ ¦ ¦ ¦1.28. Социальная политика ¦ ¦ ¦ ¦1.28.1. Начислено субсидий ¦ ¦населению на оплату жилого млн. руб. 70 56,2 93 ¦ ¦помещения и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦1.28.2. Доля семей, получавших ¦ ¦субсидии населению на оплату % 4 3,1 4 ¦ ¦жилого помещения и ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦1.28.3. Оказано социальной ¦ ¦помощи населению из средств тыс. руб. 3 301 3 967 4 000 ¦ ¦городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦1.29. Спорт ¦ ¦ ¦ ¦1.29.1. Стадионов (включая ед. 6 6 7 ¦ ¦ледовый Дворец спорта), ¦ ¦ ¦ ¦на них посадочных мест тыс. мест 47 47 48,5 ¦ ¦ ¦ ¦1.29.2. Спортивных залов ед. 114 114 114 ¦ ¦ ¦ ¦1.29.3. Обеспеченность % 25,5 25,5 25,5 ¦ ¦спортивными залами ¦ ¦ ¦ ¦1.29.4. Плавательных ед. 12 12 12 ¦ ¦бассейнов, ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦- 25 м 4 4 4 ¦ ¦ ¦ ¦- 12,5 м 6 6 6 ¦ ¦ ¦ ¦- менее 12,5 м 2 2 2 ¦ ¦ ¦ ¦в них общая площадь зеркала кв. м 2 000 2 000 2 000 ¦ ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦1.29.5. ДЮСШ ед. 9 10 9 ¦ ¦ ¦ ¦1.29.6. СДЮШОР ед. 5 6 7 ¦ ¦ ¦ ¦1.29.7. Количество тыс. чел. 11,2 12,6 12,6 ¦ ¦занимающихся в ДЮСШ и СДЮШОР ¦ ¦ ¦ ¦1.29.8. Занимающихся в ¦ ¦спортивных и оздоровительных тыс. чел. 47,6 48,6 49,6 ¦ ¦секциях и группах ¦ ¦ ¦ ¦ в% от ¦ ¦ населения 9,3 9,5 9,7 ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦в том числе занимающихся в ¦ ¦платных спортивных и тыс. чел. 10 10 14,2 ¦ ¦оздоровительных секциях и ¦ ¦группах ¦ ¦ ¦ ¦1.30. Индекс потребительских ¦ ¦цен на товары и платные услуги % 108,6 116,5 108,5 ¦ ¦населению, ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦1.30.1. Продовольственные % 107,4 120,5 107,5 ¦ ¦товары ¦ ¦ ¦ ¦1.30.2. Непродовольственные % 106,1 109,2 105,5 ¦ ¦товары ¦ ¦ ¦ ¦1.30.3. Платные услуги % 114,6 116,2 112,2 ¦ ¦ ¦ ¦1.31. Рынок труда и занятости ¦ ¦ ¦ ¦1.31.1. Численность незанятых ¦ ¦трудоспособных граждан, тыс. чел. 2,9 2,4 2,4 ¦ ¦состоящих на учете в органах ¦ ¦службы занятости, ¦ ¦ ¦ ¦из них получивших статус - " - 2,1 1,5 1,5 ¦ ¦безработного ¦ ¦ ¦ ¦1.32. Уровень жизни населения ¦ ¦ ¦ ¦1.32.1. Прожиточный минимум, в руб. 2 973 3 471 - ¦ ¦среднем на душу населения ¦ ¦ ¦ ¦1.32.2. Денежные до жителя руб. 10 111 11 203 * 13 483 ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦1.32.3. Среднемесячная ¦ ¦номинальная начисленная руб. 9 984 12 490 * 15 113 ¦ ¦заработная плата 1) ¦ ¦ ¦ ¦1.33. Городской бюджет ¦ ¦ ¦ ¦1.33.1. Доходы бюджета млн. руб. 2 271,1 2 823,1 3 274,0 ¦ ¦ ¦ ¦1.33.2. Доходы бюджета с ¦ ¦учетом безвозмездных млн. руб. 3 776,3 5 037,3 4 779,8 ¦ ¦перечислений ¦ ¦ ¦ ¦1.33.3. Расходы бюджета млн. руб. 3 714,7 4 695,4 5 107,2 ¦ L------------------------------------------------------------------------ * - оценка 1) - по крупным и средним организациям 2) - без учета ипотечного кредитования населения за счет бюджетных средств Примечание. Прогнозные показатели развития экономики Рязани определены на основе прогноза Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации на 2008 год, информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области и структурных подразделений администрации г. Рязани. 2. Адресная инвестиционная программа города Рязани тыс. руб. ----------------------------T----------------------------------T--------¬ ¦ Наименование ¦ План на 2008 год ¦Ожидае- ¦ ¦ инвестиционного объекта +--------T--------T-------T--------+ мые ¦ ¦ ¦городс- ¦областн.¦федерал¦ ¦резуль- ¦ ¦ ¦ кой ¦ бюджет ¦ . ¦ всего ¦ таты ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+ ¦2.1. Жилищное строительство 7 000 7 000 ¦ ¦ ¦ ¦2.1.1. Многоквартирный 2 000 2 000 ¦ ¦жилой дом в микрорайоне N ¦ ¦3, 4 Дашково-Песочинского ¦ ¦жилого района (2-я очередь) ¦ ¦- МЦП "Переселение граждан ¦ ¦из ветхого и аварийного ¦ ¦жилищного фонда" ¦ ¦ ¦ ¦2.1.2. 130-квартирный жилой 2 000 2 000 ¦ ¦дом в микрорайоне ¦ ¦"Зиловская бровка" - МЦП ¦ ¦"Переселение граждан из ¦ ¦ветхого и аварийного ¦ ¦жилищного фонда" ¦ ¦ ¦ ¦2.1.3. 210-квартирный жилой 3 000 3 000 ¦ ¦дом в микрорайоне ¦ ¦"Зиловская бровка" - МЦП ¦ ¦"Переселение граждан из ¦ ¦ветхого и аварийного ¦ ¦жилищного фонда" ¦ ¦ ¦ ¦2.2. Образование 16 100 155 250 171 350 ¦ ¦ ¦ ¦2.2.1. Детский сад N 82 в 1 300 13 650 14 950 ¦ ¦пос. Солотча ¦ ¦ ¦ ¦2.2.2. Школа на 600 мест в 1 600 141 600 143 200 ¦ ¦микрорайоне Кальное ¦ ¦ ¦ ¦2.2.3. Школа - детский-сад 3 000 3 000 ПИР ¦ ¦в жилом районе Ворошиловка ¦ ¦ ¦ ¦2.2.4. Реконструкция 500 500 -''- ¦ ¦детского сада N 133 ¦ ¦ ¦ ¦2.2.5. Реконструкция 500 500 -''- ¦ ¦детского сада N 55 ¦ ¦ ¦ ¦2.2.6. Детский сад на 200 2 500 2 500 -''- ¦ ¦мест в Октябрьском городке ¦ ¦ ¦ ¦2.2.7. Спортивный зал МОУ 1 000 1 000 -''- ¦ ¦"Средняя ¦ ¦общеобразовательная школа N ¦ ¦6" ¦ ¦ ¦ ¦2.2.8. Детская школа 1 700 1 700 -''- ¦ ¦искусств N 2 в жилом районе ¦ ¦Недостоево ¦ ¦ ¦ ¦2.2.9. Детская школа 3 500 3 500 -''- ¦ ¦искусств N 7 в ¦ ¦Дашково-Песочинском жилом ¦ ¦районе ¦ ¦ ¦ ¦2.2.10. Реконструкция 500 500 -''- ¦ ¦детского сада N 147 ¦ ¦ ¦ ¦2.3. Здравоохранение и 45 450 45 250 90 700 ¦ ¦спорт ¦ ¦ ¦ ¦2.3.1. Реконструкция 5 200 10 000 15 200 Ввод ¦ ¦городской больницы N 4 по ¦ ¦ул. Есенина ¦ ¦ ¦ ¦2.3.2. Реконструкция 8 000 8 000 ¦ ¦городской больницы N 4 по ¦ ¦ул. Есенина (2-я очередь) ¦ ¦ ¦ ¦2.3.3. Реконструкция 15 000 15 000 ¦ ¦(пристройка) поликлиники ¦ ¦городской больницы N 6 по ¦ ¦ул. Гагарина ¦ ¦ ¦ ¦2.3.4. Расширение МУЗ 5 000 5 000 ¦ ¦"Городская больница N 5". ¦ ¦Переход N 1 ¦ ¦ ¦ ¦2.3.5. Гаражи станции 3 600 3 600 Ввод ¦ ¦скорой медицинской помощи ¦ ¦по ул. Полевая - 2-я ¦ ¦очередь ¦ ¦ ¦ ¦2.3.6. Реконструкция 3 000 3 000 -''- ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦профилактория поликлиники N ¦ ¦13 в жилом районе Дашки ¦ ¦(2-ой этап - реконструкция ¦ ¦плавательного бассейна) ¦ ¦ ¦ ¦2.3.7. Реконструкция 3 300 15 000 18 300 ¦ ¦городской клинической ¦ ¦больницы N 8 ¦ ¦ ¦ ¦2.3.8. Стадион в поселке 300 10 000 10 300 ¦ ¦Торфмаш ¦ ¦ ¦ ¦2.3.9. Детская спортивная 150 1 150 1 300 ¦ ¦площадка по ул. Советской ¦ ¦Армии, 15 ¦ ¦ ¦ ¦2.3.10. Детская спортивная 150 1 300 1 450 ¦ ¦площадка по ул. ¦ ¦Электрозаводской ¦ ¦ ¦ ¦2.3.11. Детская спортивная 150 1 700 1 850 ¦ ¦площадка по ул. Октябрьской ¦ ¦ ¦ ¦2.3.12. Детская спортивная 200 2 200 2 400 ¦ ¦площадка по ул. Стройкова ¦ ¦ ¦ ¦2.3.13. Детская спортивная 200 1 900 2 100 ¦ ¦площадка по ул. Сельских ¦ ¦строителей д. 3Ж, 3А, 1А, ¦ ¦1Б ¦ ¦ ¦ ¦2.3.14. Комплексная 200 2 000 2 200 ¦ ¦спортплощадка по ул. ¦ ¦Народный бульвар ¦ ¦ ¦ ¦2.3.15. Реконструкция 1 000 1 000 ПИР ¦ ¦спортивного зала МОУ ДОД ¦ ¦ДЮСШЕ "Юпитер" ¦ ¦ ¦ ¦2.4. Коммунальное 24 800 30 600 55 400 ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦2.4.1. Расширение и 1 000 10 000 11 000 Ввод ¦ ¦реконструкция канализации ¦ ¦г. Рязани. Самотечный ¦ ¦коллектор от ул. Новикова - ¦ ¦Прибоя до Западного ¦ ¦коллектора - МЦП "Охрана ¦ ¦окружающей среды города ¦ ¦Рязани" ¦ ¦ ¦ ¦2.4.2. Расширение и 8 500 8 500 Ввод ¦ ¦реконструкция канализации ¦ ¦г. Рязани. Шнековая ¦ ¦насосная станция (2 ¦ ¦очередь) - МЦП "Охрана ¦ ¦окружающей среды города ¦ ¦Рязани" ¦ ¦ ¦ ¦2.4.3. Реконструкция 3 000 3 000 ¦ ¦котельной N 1 МУП "РМПТС" ¦ ¦ ¦ ¦2.4.4. Гражданское кладбище 3 000 3 000 ¦ ¦в районе расположения ¦ ¦нефтеперерабатывающего ¦ ¦завода ¦ ¦ ¦ ¦2.4.5. Контактная сеть 2 000 10 000 12 000 ¦ ¦троллейбусной линии с ¦ ¦тяговой подстанцией по ул. ¦ ¦Интернациональная в ¦ ¦микрорайоне Канищево ¦ ¦ ¦ ¦2.4.6. Реконструкция бани N 600 10 600 11 200 Ввод ¦ ¦7 в пос. Дягилево ¦ ¦ ¦ ¦2.4.7. Автодорога по ул. 1 100 1 100 ¦ ¦Дашковская ¦ ¦ ¦ ¦2.4.8. Автодорога в поселке 1 000 1 000 ¦ ¦Божатково ¦ ¦ ¦ ¦2.4.9. Автодорога в поселке 500 500 в т.ч. ¦ ¦Божатково (вынос инженерных ПИР ¦ ¦коммуникаций) ¦ ¦ ¦ ¦2.4.10. Автодорога в пос. 700 700 ПИР ¦ ¦Семчино ¦ ¦ ¦ ¦2.4.11. Дождевая 1 000 1 000 -''- ¦ ¦канализация и водопонижение ¦ ¦в районе ул. Авиационная ¦ ¦ ¦ ¦2.4.12. Сети уличного 250 250 -''- ¦ ¦освещения микрорайона ¦ ¦Кальное ¦ ¦ ¦ ¦2.4.13. Сети уличного 150 150 -''- ¦ ¦освещения по ул. 1, 2, 3 ¦ ¦Бутырки ¦ ¦ ¦ ¦2.4.14. Сети уличного 200 200 -''- ¦ ¦освещения по ул. ¦ ¦Интернациональная ¦ ¦ ¦ ¦2.4.15. Коллектор дождевой 1 000 1 000 -''- ¦ ¦канализации по дну Кузьмина ¦ ¦оврага в микрорайоне ¦ ¦Канищево ¦ ¦ ¦ ¦2.4.16. Канализация к домам 500 500 -''- ¦ ¦N 33, 35, 37 по ул. Полевой ¦ ¦в пос. Соколовка ¦ ¦ ¦ ¦2.4.17. Сети уличного 300 300 -''- ¦ ¦освещения в пос. Семчино ¦ ¦ ¦ ¦Всего по капитальному 93 350 231 100 324 450 ¦ ¦строительству: ¦ L------------------------------------------------------------------------ 3. Развитие отраслей городского хозяйства тыс. руб. --------T------------------------------------------------T--------------¬ ¦ ¦Наименование мероприятий ¦План на 2008¦ ¦ ¦ ¦год ¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1. ¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 448 437,0¦ ¦ ¦ ¦ гор. бюджет¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1.1. ¦Капитальный ремонт жилищного фонда (объекты¦ 188 402¦ ¦ ¦капитального ремонта включены в приложения 3, 4)¦ гор. бюджет¦ ¦ ¦приложение 3-1 этап ¦ ¦ ¦ ¦приложение 4-11 этап ¦ ¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1.1.1¦Погашение кредиторской задолженности и¦ 7 440¦ ¦. ¦завершение капитального ремонта (переходящие¦ ¦ ¦ ¦объекты) ¦ ¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1.1.2¦Капитальный ремонт общего имущества¦ 10 500¦ ¦. ¦многоквартирных домов (в доле помещений¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности) ¦ ¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1.1.3¦Реализация ведомственной целевой адресной¦ 10 000¦ ¦. ¦программы "Проведение капитального ремонта¦ ¦ ¦ ¦многоквартирных домов в 2008-2011 годах" ¦ ¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1.1.4¦Комплексный ремонт ¦ 2 400¦ ¦. ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1.1.5¦Ремонт систем отопления ¦ 6 900¦ ¦. ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1.1.6¦Ремонт кровли ¦ 77 580¦ ¦. ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1.1.7¦Ремонт межпанельных швов ¦ 2100¦ ¦. ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1.1.8¦Ремонт систем водоснабжения и канализации ¦ 5150¦ ¦. ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1.1.9¦Общестроительные работы ¦ 4 000¦ ¦. ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1.1.1¦Ремонт индивидуальных тепловых пунктов ¦ 2 500¦ ¦0. ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1.1.1¦Электромонтажные работы ¦ 5 500¦ ¦1. ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1.1.1¦Замена приборов учета электроэнергии с истекшим¦ 1 516¦ ¦2. ¦сроком межпроверочного интервала для нанимателей¦ ¦ ¦ ¦жилых помещений по договорам социального найма ¦ ¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1.1.1¦Ремонт лифтов, установка приборов безопасности,¦ 15 419¦ ¦3. ¦диспетчеризация, диагностическое обследование,¦ ¦ ¦ ¦восстановительные работы после диагностики ¦ ¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1.1.1¦Монтаж, демонтаж лифтов ¦ 6 747¦ ¦4. ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1.1.1¦Благоустройство и асфальтирование внутридворовой¦ 750¦ ¦5. ¦территории ¦ ¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1.1.1¦Разработка технической документации ¦ 1 000¦ ¦6. ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1.1.1¦Ликвидация аварийного состояния конструктивных¦ 4 000¦ ¦7. ¦элементов жилых домов ¦ ¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1.1.1¦Работы по проектированию и монтажу систем¦ 1000¦ ¦8. ¦противопожарной безопасности в домах повышенной¦ ¦ ¦ ¦этажности ¦ ¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1.1.1¦Ликвидация сухих и аварийных деревьев ¦ 2 000¦ ¦9. ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1.1.2¦Технадзор ¦ 3 900¦ ¦0. ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------------------+--------------+ ¦3.1.1.2¦Резерв на непредвиденные работы ¦ 18 000¦ ¦1. ¦ ¦ ¦ L-------+------------------------------------------------+--------------- ¦ ¦ ¦3.1.3. Благоустройство городской территории 231 000 ¦ ¦ гор. бюджет ¦ ¦ ¦ ¦3.1.3.1. Погашение кредиторской задолженности 4 700 ¦ ¦ ¦ ¦3.1.3.2. Ремонт и содержание городских дорог (по 20 800 ¦ ¦маршрутам движения общественного транспорта) ¦ ¦ ¦ ¦3.1.3.3. Санитарная уборка города 69 900 ¦ ¦ ¦ ¦из них уборка несанкционированных свалок 2 000 ¦ ¦ ¦ ¦3.1.3.4. Озеленение города, 34 600 ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦- содержание газонов, парков, скверов (163 га); 20 200 ¦ ¦ ¦ ¦- ремонт зеленых насаждений; 10 500 ¦ ¦ ¦ ¦- снос ветхих и аварийных деревьев 3 900 ¦ ¦ ¦ ¦3.1.3.5. Содержание городского лесничества 900 ¦ ¦ ¦ ¦3.1.3.6. Инженерная защита (105 км ливневой 8 700 ¦ ¦канализации, дренажи, водовыпуски), в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦- содержание; 7 100 ¦ ¦ ¦ ¦- текущий ремонт 1 600 ¦ ¦ ¦ ¦3.1.3.7. Инженерные сооружения (мосты, 8 200 ¦ ¦путепроводы, подземные переходы, защитные дамбы), ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦- содержание (уборка, освещение, откачивание 5 900 ¦ ¦грунтовых вод); ¦ ¦ ¦ ¦- ремонт ограждений, бордюров, покраска 2 300 ¦ ¦колесоотбойного бруса и ограждений ¦ ¦ ¦ ¦3.1.3.8. Прочие объекты (фонтаны, лестницы, 6 100 ¦ ¦памятники, мемориальные доски, въездные знаки и ¦ ¦т.д.), ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦- содержание; 3 800 ¦ ¦ ¦ ¦- ремонт 2 300 ¦ ¦ ¦ ¦3.1.3.9. Уличное освещение, 51 800 ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦- содержание (плата за электроэнергию); 34 400 ¦ ¦ ¦ ¦- ремонт и замена светильников, ремонт и 17 400 ¦ ¦обслуживание сетей наружного освещения ¦ ¦ ¦ ¦3.1.3.10. Оформление города к праздничным 2 800 ¦ ¦мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦3.1.3.11. Благоустройство городских кладбищ (16 6 300 ¦ ¦кладбищ) и Мемориального комплекса, ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦- содержание; 4 400 ¦ ¦ ¦ ¦- ремонт, 1 900 ¦ ¦из них реконструкция Лазаревского кладбища 700 ¦ ¦ ¦ ¦3.1.3.12. Благоустройство пос. Солотча 5 000 ¦ ¦(озеленение и содержание скверов, уборка ¦ ¦остановочных павильонов, общественных туалетов, ¦ ¦курортных пляжей, содержание поселкового ¦ ¦кладбища, содержание свалки; плата за ¦ ¦электроэнергию уличного освещения) ¦ ¦ ¦ ¦3.1.3.13. Отлов безнадзорных животных 2 200 ¦ ¦ ¦ ¦3.1.3.14. Резерв на непредвиденные работы 9 000 ¦ ¦ ¦ ¦3.1.4. Благоустройство городских парков 6 000 ¦ ¦ гор. бюджет ¦ ¦ ¦ ¦3.1.4.1. Содержание городских парков (содержание 4 000 ¦ ¦и уход зеленых насаждений, посадка деревьев, ¦ ¦кустов и цветов, посев и стрижка газонов, ¦ ¦прореживание древесно-кустарниковых насаждений, ¦ ¦валка деревьев и корчевка пней, окос травы, ¦ ¦установка скамеек и малых архитектурных форм, ¦ ¦проведение фитосанитарной экспертизы, ремонт ¦ ¦редких пород деревьев) ¦ ¦ ¦ ¦3.1.4.2. Текущий ремонт, восстановление и 2 000 ¦ ¦содержание объектов благоустройства (устройство и ¦ ¦текущий ремонт освещения в ЦПКиО, устройство и ¦ ¦ремонт ограждения в ЦПКиО и Нижнем Городском ¦ ¦парке, текущий ремонт в Городском парке; ¦ ¦установка урн и мелкий ремонт, ремонт ¦ ¦асфальтового покрытия и частичная замена ¦ ¦бордюрного камня в парках; оплата за потребленную ¦ ¦электроэнергию с в учета) ¦ ¦ ¦ ¦3.1.5. Мероприятия по реализации Жилищного 13 035 ¦ ¦Кодекса РФ - гор. бюджет ¦ ¦ ¦ ¦3.1.5.1. Проведение учета жилищного фонда, в том 2 235 ¦ ¦числе техническая инвентаризация и паспортизация ¦ ¦ ¦ ¦3.1.5.2. Оформление земельных участков под 1 000 ¦ ¦многоквартирными домами ¦ ¦ ¦ ¦3.1.5.3. Проведение информационно-разъяснительной 100 ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦3.1.5.4. Обучение лиц профессиональному 200 ¦ ¦управлению жилищным фондом ¦ ¦ ¦ ¦3.1.5.5. Расходы на покрытие разницы между 3 000 ¦ ¦платежами населения за содержание и ремонт ¦ ¦жилищного фонда, установленными общими ¦ ¦собраниями, и платежами для нанимателей ¦ ¦муниципальных помещений ¦ ¦ ¦ ¦3.1.5.6. Контроль за использованием и 6 500 ¦ ¦сохранностью муниципального жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦3.2. Дорожное хозяйство 315 217 ¦ ¦Расходы по обеспечению безопасности дорожного - бюджетные средства ¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦3.2.1. Содержание технических средств 17 570 ¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦ ¦3.2.2. Технический надзор 430 ¦ ¦ ¦ ¦3.2.3. Внедрение современных средств 15 274 ¦ ¦регулирования дорожного движения по областной ¦ ¦целевой программе "Повышение безопасности ¦ ¦дорожного движения на 2007-2009 г. г." ¦ ¦ ¦ ¦3.2.4. Развитие улично-дорожной сети: ремонт 281 943 ¦ ¦дорожного покрытия, частичное восстановление ¦ ¦бордюров, замена поврежденных и установка вновь ¦ ¦недостающих технических средств организации ¦ ¦дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦3.3. Теплоснабжение 28 366,1 ¦ ¦МУП "Рязанское муниципальное предприятие тепловых - средства ¦ ¦сетей" предприятия ¦ ¦ ¦ ¦3.3.1. Диспетчеризация котельных и ЦТП: 13 200 ¦ ¦- проектирование, предварительное обследование, ¦ ¦разработка программного обеспечения; ¦ ¦- устройство контроля и управления ЦТП и ¦ ¦котельных (контроллеры) - 160 шт.; ¦ ¦- оптоволоконные сети для диспетчерского пункта. ¦ ¦ ¦ ¦3.3.2. Реконструкция тепловых сетей, замена 8 401,1 ¦ ¦трубопроводов на стальные и пластиковые трубы в ¦ ¦ППУ изоляции в пластиковой оболочке ¦ ¦(протяженность 1 483 п. м) ¦ ¦ ¦ ¦3.3.3. Приобретение машин, механизмов, насосов, 5 845 ¦ ¦теплообменников, компьютеров, оргтехники ¦ ¦ ¦ ¦3.3.4. Замена автоматики безопасности в котельных 920 ¦ ¦(ул. Лен. Комсомола, 74 - 4 шт.; ул. Чкалова, 58 ¦ ¦- 2 шт.; ул. Остров, 15А - 2 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦3.4. Электроснабжение 15 315,9 ¦ ¦ - средства ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦МУП "Рязанские городские распределительные ¦ ¦электрические сети" ¦ ¦ ¦ ¦3.4.1. Прокладка кабельных линий 6-10 кВ (5,3 км) 5 175,5 ¦ ¦ ¦ ¦3.4.2. Реконструкция электрооборудования 0,4-10 4 596,4 ¦ ¦кВ на трансформаторных подстанциях и ¦ ¦распределительных пунктах (19 ед.) ¦ ¦ ¦ ¦3.4.3. Монтаж на воздушных линиях 0,4-6-10 кВ 5 544,0 ¦ ¦самонесущего изолирующего провода СИП-2А (13,1 ¦ ¦км) ¦ ¦ ¦ ¦3.5. Водоснабжение и водоотведение 14 200 - средства ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦МП "Водоканал города Рязани" ¦ ¦ ¦ ¦3.5.1. Бурение артезианских скважин п. Строитель 1 600 ¦ ¦ ¦ ¦3.5.2. Бурение артезианских скважин ул. Белякова 1 600 ¦ ¦ ¦ ¦3.5.3 Бурение артезианских скважин на Соколовской 6 000 ¦ ¦очистной водопроводной станции ¦ ¦ ¦ ¦3.5.4. Замена насосного оборудования на 5 000 ¦ ¦Борковской очистной водопроводной станции с ¦ ¦установкой ЧРП ¦ ¦ ¦ ¦3.5.5. Прием в муниципальную собственность ¦ ¦"бесхозных" сетей водоснабжения и водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦3.6. Транспорт 60 000 ¦ ¦ - гор. бюджет ¦ ¦ ¦ ¦МУП "Троллейбусно-трамвайное управление" ¦ ¦ ¦ ¦3.6.1. Приобретение подвижного состава (10 ед.) 30 000 ¦ ¦ ¦ ¦МУП "Рязанская автоколонна N 1310" ¦ ¦ ¦ ¦3.6.2. Приобретение подвижного состава (10 ед.) 30 000 ¦ ¦ ¦ ¦3.7. Социальная политика 224 176 ¦ ¦ - бюджетные средства ¦ ¦ ¦ ¦3.7.1. Мероприятия по дополнительным мерам 17 430 ¦ ¦социальной поддержки и социальной помощи для ¦ ¦отдельных категорий граждан, ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦3.7.1.1. Предоставление благотворительного 11 520 ¦ ¦питания гражданам, находящимся в тяжелой ¦ ¦жизненной ситуации ¦ ¦ ¦ ¦3.7.1.2. Оказание единовременной материальной 2 605 ¦ ¦помощи гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ¦ ¦ситуации ¦ ¦ ¦ ¦3.7.1.3. Оказание вещевой помощи гражданам, 1 391 ¦ ¦находящимся в тяжелой жизненной ситуации ¦ ¦ ¦ ¦3.7.1.4. Организация летнего отдыха детей 963 ¦ ¦граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации ¦ ¦ ¦ ¦3.7.1.5. Предоставление новогодних подарков детям 535 ¦ ¦граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации ¦ ¦ ¦ ¦3.7.1.6. Погашение задолженности по оплате 166 ¦ ¦жилищно-коммунальных услуг детям, оставшимся без ¦ ¦попечения родителей, и детям - сиротам ¦ ¦ ¦ ¦3.7.1.7. Обеспечение земельными участками 170 ¦ ¦пенсионеров, инвалидов, многодетных и неполных ¦ ¦семей с несовершеннолетними детьми для проведения ¦ ¦сезонных сельскохозяйственных работ ¦ ¦ ¦ ¦3.7.1.8. Возмещение гражданам затрат, связанных с 80 ¦ ¦переадресацией жилых помещений ¦ ¦ ¦ ¦3.7.2. Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, 1 429 ¦ ¦получавшим до 31 декабря 1991 года персональные ¦ ¦пенсии местного значения ¦ ¦ ¦ ¦3.7.3. Дополнительное ежемесячное обеспечение к 12 350 ¦ ¦пенсиям муниципальных служащих ¦ ¦ ¦ ¦3.7.4. Компенсация части родительской платы за 31 387 ¦ ¦содержание ребенка в муниципальных дошкольных ¦ ¦образовательных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦3.7.5. Предоставление льгот населению по проезду 132 286 ¦ ¦в общественном транспорте, представленных ¦ ¦решениями органов власти г. Рязани (возмещение ¦ ¦недополученных доходов транспортных предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦3.7.6. Выплата пособий детям, находящимся под 27 787 ¦ ¦опекой (попечительством) ¦ ¦ ¦ ¦3.7.7. Материальное обеспечение приемной семьи 189 ¦ ¦ ¦ ¦3.7.8. Предоставление компенсационных выплат и 1 318 ¦ ¦льгот Почетным гражданам г. Рязани ¦ ¦ ¦ ¦3.8. Образование 355 612 ¦ ¦ - бюджетные средства ¦ ¦ ¦ ¦3.8.1. Муниципальные учреждения, подведомственные 353 308 ¦ ¦управлению образования, науки и молодежной ¦ ¦политики (школы, детские сады, учреждения ¦ ¦дополнительного образования) ¦ ¦ ¦ ¦3.8.1.1. Питание школьников и детей в дошкольных 141 804 ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦3.8.1.2. Выплата компенсаций педагогическим 9 015 ¦ ¦работникам за книгоиздательскую продукцию и ¦ ¦периодические издания ¦ ¦ ¦ ¦3.8.1.3. Организация летнего отдыха школьников, 5 708 ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦- в городских лагерях с дневным пребыванием детей 4 145 ¦ ¦в образовательных учреждениях; ¦ ¦ ¦ ¦- в загородных лагерях. 1 563 ¦ ¦ ¦ ¦3.8.1.4. Приобретение программного обеспечения и 3 010 ¦ ¦лицензионное обслуживание программ ¦ ¦ ¦ ¦3.8.1.5. Проведение внешкольных мероприятий в 834 ¦ ¦учреждениях образования (расходы на награждение ¦ ¦детей) ¦ ¦ ¦ ¦3.8.1.6. Учебные расходы в школах 42 395 ¦ ¦ ¦ ¦3.8.1.7. Противопожарные мероприятия 27 182 ¦ ¦ ¦ ¦3.8.1.8. Установка и обслуживание охранной 3 429 ¦ ¦сигнализации (в том числе кнопок экстренного ¦ ¦вызова) ¦ ¦ ¦ ¦3.8.1.9. Приобретение медалей и аттестатов 260 ¦ ¦ ¦ ¦3.8.1.10. Подписка периодических изданий 139 ¦ ¦ ¦ ¦3.8.1.11. Выплата поощрительных стипендий 164 ¦ ¦студентам ВУЗов ¦ ¦ ¦ ¦3.8.1.12. Приобретение оборудования и предметов 52 931 ¦ ¦длительного пользования (перечень оборудования ¦ ¦представлен в приложении 1), ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦- школы; 45 589 ¦ ¦ ¦ ¦- дошкольные образовательные учреждения; 5 168 ¦ ¦ ¦ ¦- школы - интернаты; 659 ¦ ¦ ¦ ¦- учреждения дополнительного образования, 1 260 ¦ ¦из них: 200 ¦ ¦подростковые клубы центров детского творчества ¦ ¦(программа "Досуг"); ¦ ¦ ¦ ¦- учреждения по методической работе 255 ¦ ¦ ¦ ¦3.8.1.13. Капитальный ремонт (объекты 46 237 ¦ ¦капитального ремонта включены в приложение 2), ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦- школы; 26 417 ¦ ¦ ¦ ¦- дошкольные образовательные учреждения; 10 000 ¦ ¦ ¦ ¦- школы - интернаты; 2 070 ¦ ¦ ¦ ¦- учреждения дополнительного образования, 7 250 ¦ ¦ ¦ ¦из них подростковые клубы центров детского 250 ¦ ¦творчества (программа "Досуг"); ¦ ¦ ¦ ¦- учреждения по методической работе 500 ¦ ¦ ¦ ¦3.8.1.14. Приобретение и установка приборов учета 21 200 ¦ ¦воды и энергоносителей (теплосчетчиков - 50 шт., ¦ ¦водосчетчиков - 35 шт., газосчетчиков - 31 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦3.8.2. Муниципальные учреждения образования, 2 304 ¦ ¦подведомственные управлению культуры и искусства ¦ ¦(музыкальные школы, школы искусств) ¦ ¦ ¦ ¦3.8.2.1. Выплата компенсаций педагогическим 591 ¦ ¦работникам за книгоиздательскую продукцию и ¦ ¦периодические издания ¦ ¦ ¦ ¦3.8.2.2. Проведение мастер - классов, выставок, 20 ¦ ¦консультаций профессорско-преподавательского ¦ ¦состава ¦ ¦ ¦ ¦3.8.2.3. Приобретение оборудования и предметов 375 ¦ ¦длительного пользования, ¦ ¦в том числе для учреждений: ¦ ¦ ¦ ¦- детская школа искусств N 5 (автомобиль ГАЗель,) 375 ¦ ¦ ¦ ¦3.8.2.4. Капитальный ремонт, 1 318 ¦ ¦в том числе учреждений: ¦ ¦ ¦ ¦- детская школа искусств N 1 (ремонт фасада); 200 ¦ ¦ ¦ ¦- детская школа искусств N 3 (ремонт фасада 150 ¦ ¦здания школы); ¦ ¦ ¦ ¦- детская школа искусств N 5 (ремонт отопительной 400 ¦ ¦системы); ¦ ¦ ¦ ¦- детская школа искусств N 7 (общеремонтные 218 ¦ ¦работы помещений); ¦ ¦ ¦ ¦- детская школа искусств N 9 (обшивка фасада); 200 ¦ ¦ ¦ ¦- детская художественная школа N 1 (замена 150 ¦ ¦оконных рам) ¦ ¦ ¦ ¦3.9. Здравоохранение 144 699 ¦ ¦ - бюджетные средства ¦ ¦ ¦ ¦3.9.1. Обеспечение лечебно - профилактических 78 256 ¦ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|