Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Рязани от 30.12.2010 № 6057

 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

                     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ                      

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


                     от 30 декабря 2010 г. N 6057                     


   О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития    
"Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования 2009 
 - 2011 г.г.", утвержденную постановлением главы администрации города 
                     Рязани от 05.05.2008 N 2346                     


      В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 29.11.2010
N  601-I  "О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на
2010 год, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 10.12.2009
N  643-I", решением Рязанской городской Думы от 09.12.2010 N 706-I "Об
утверждении бюджета города Рязани на 2011 год",  постановлением  главы
администрации  города  Рязани  от  28.06.2007  N  2018 "Об утверждении
Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых  программ,  индикаторов  оценки результативности и планируемых
результатов,  корректировки   предоставляемых   ведомствам   бюджетных
средств  исходя  из  уровня  достижения  результатов",  руководствуясь
статьями 39 и 41 Устава муниципального образования -  городской  округ
город   Рязань   Рязанской   области,   администрация   города  Рязани
постановляет:
      1. Внести в ведомственную целевую программу  развития  "Развитие
городского  пассажирского  транспорта  общего  пользования 2009 - 2011
г.г.", утвержденную постановлением главы администрации  города  Рязани
от  05.05.2008  N 2346 "Об утверждении ведомственной целевой программы
развития  "Развитие   городского   пассажирского   транспорта   общего
пользования  2009 - 2011 г.г." (в редакции постановлений администрации
города Рязани от 20.01.2010 N 251, от  20.07.2010  N  3086)  следующие
изменения:
      1.1.  Пункт  9  "Объемы  и  источники  финансирования"  паспорта
ведомственной   целевой   программы   развития  изложить  в  следующей
редакции:
      "бюджет Российской Федерации:
      2009 г. - 81 120,9 тыс. руб.; 2010 г. - 54 121,62 тыс. руб.
      бюджет города Рязани:
      2009 г. - 34 776,1 тыс. руб.; 2010 г. - 32 117,1 тыс. руб.; 2011
г. - 30 000,0 тыс. руб.
      внебюджетные  источники  (средства   муниципального   унитарного
предприятия города Рязани "Управление Рязанского троллейбуса"):
      2009 г. - 2 500,0 тыс. руб.; 2010 г. - 2 500,0 тыс.  руб.;  2011
г. - 2 500,0 тыс. руб."
      1.2. Таблицу "Финансовое обеспечение"  раздела  VII  изложить  в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу   со   дня   его
официального опубликования.
      3.   Пресс-службе   (отделу)   администрации    города    Рязани
(Е.А.Даньшова)   опубликовать   настоящее   постановление   в   газете
"Рязанские ведомости".
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Савичева А.В.


      Глава администрации                                  В.Е.Артемов



      Приложение
      к постановлению
      администрации города Рязани
      от 30 декабря 2010 г. N 6057

                        Финансовое обеспечение                        

Г———————————————T———————————————T—————————T——————————————————————————T——————————————————————————¬
|Мероприятия    |Источник       |Показа-  |сумма финансирования      |Ожидаемый результат       |
|               |финансирования |тель (ед.+——————————————————————————+——————————————————————————+
|               |               |изм.)    |2009 г. |2010 г.  |2011 г.|                          |
+———————————————+———————————————+—————————+————————+—————————+———————+——————————————————————————+
|Цель: создание городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей   |
|высокое качество предоставления транспортных услуг                                             |
+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|Задача 1:      |бюджет города  |тыс. руб.|34776,1 |32117,1  |30000,0|Повышение качества        |
|Обновление     |Рязани         |         |        |         |       |транспортного обслуживания|
|парка          |               |         |        |         |       |населения, уменьшение     |
|транспортных   |бюджет         |тыс. руб.|81120,9 |54121,62 |-      |сходов подвижного состава |
|средств        |Российской     |         |        |         |       |с линии, увеличение объема|
|муниципальных  |Федерации      |         |        |         |       |перевозимых пассажиров    |
|предприятий    |               |         |        |         |       |до 117 млн. чел. в 2009   |
|пассажирского  |               |         |        |         |       |г.,                       |
|транспорта     |               |         |        |         |       |до 119 млн. чел. в 2010   |
|               |               |         |        |         |       |г.,                       |
|               |               |         |        |         |       |до 121 млн. чел. в 2011 г.|
+———————————————+———————————————+—————————+————————+—————————+———————+——————————————————————————+
|Задача 2:      |МУП г. Рязани  |тыс. руб.|2500,0  |2500,0   |2500,0 |Повышение качества и      |
|Развитие       |"Управление    |         |        |         |       |надежности транспортного  |
|материально -  |Рязанского     |         |        |         |       |обслуживания населения,   |
|технической    |троллейбуса"   |         |        |         |       |эффективности производства|
|базы           |               |         |        |         |       |за счет проведения работ  |
|муниципальных  |               |         |        |         |       |по ремонту и обновлению   |
|предприятий    |               |         |        |         |       |контактной линии          |
|пассажирского  |               |         |        |         |       |троллейбусов (замена      |
|транспорта     |               |         |        |         |       |аварийных участков        |
|               |               |         |        |         |       |контактной сети) по 5000 м|
|               |               |         |        |         |       |в год и ремонту опор      |
|               |               |         |        |         |       |контактной сети по 30 шт. |
|               |               |         |        |         |       |в год                     |
+———————————————+———————————————+—————————+————————+—————————+———————+——————————————————————————+

Информация по документу
Читайте также