Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Рязани от 08.11.2012 № 5805РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 ноября 2012 г. N 5805 Утратил силу - Постановление Администрации г. Рязани от 26.12.2013 г. N 5593 О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития "Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.11.2011 N 4898 В целях обеспечения выполнения решения Рязанской городской Думы от 08.12.2011 N 385-I "Об утверждении бюджета города Рязани на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", исполнения полномочий администрации города Рязани по решению вопросов местного значения в сфере организации благоустройства, в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов", руководствуясь статьями 39, 41 Ґ0тава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет: 1. Внести изменения в ведомственную целевую программу развития "Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.11.2011 N 4898 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы" (в редакции постановлений администрации города Рязани от 03.02.2012 N 286, от 13.07.2012 N 3642), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 3. Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани (Якунина С.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости". 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава администрации В.Е. Артемов Ведомственная целевая программа развития "Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы" (утв. постановлением администрации города Рязани от 8 ноября 2012 г. N 5805) 1. Паспорт ведомственной целевой программы Г——————————————————————————————T——————————————————————————————————————————¬ |Наименование субъекта |Управление благоустройства города и | |бюджетного планирования |дорожного хозяйства администрации города | | |Рязани | +——————————————————————————————+——————————————————————————————————————————+ |Наименование Программы |Ведомственная целевая программа развития | | |"Благоустройство территории города Рязани | | |на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа) | +——————————————————————————————+——————————————————————————————————————————+ |Дата принятия решения о |Приказ управления благоустройства города и| |разработке Программы, дата ее |дорожного хозяйства администрации города | |утверждения |Рязани от 05.10.2011 N 19 "О разработке | | |ведомственной целевой программы развития | | |"Благоустройство территории города Рязани | | |на 2012 - 2014 годы" | +——————————————————————————————+——————————————————————————————————————————+ |Цели и задачи Программы |Цель Программы: создание благоприятных, | | |комфортных и безопасных условий для | | |проживания и отдыха жителей города Рязани.| | |Задачи Программы: | | |- развитие сетей наружного освещения; | | |- улучшение санитарного состояния | | |территории города; | | |- улучшение внешнего вида города, | | |благоустройство улиц, площадей и мест | | |города, имеющих особое историческое и | | |культурное значение; | | |- благоустройство объектов озеленения | | |общего пользования, улучшение состояния | | |зеленых насаждений на территории города; | | |- благоустройство мест погребений | +——————————————————————————————+——————————————————————————————————————————+ |Целевые индикаторы Программы |- протяженность сетей освещенных улиц, | | |проездов, набережных, скверов города; | | |- количество действующих светильников на | | |сетях уличного освещения; | | |- общая площадь улиц и дорог, убираемых | | |механизированным способом; | | |количество несанкционированных свалок | | |мусора; | | |- общая площадь газонов и цветников; | | |- количество высаживаемых цветов; | | |- количество малых архитектурных форм для | | |организации вертикального цветочного | | |оформлений; | | |- общая площадь зеленых зон, на которых | | |произведен окос травы; | | |- количество деревьев, обеспеченных | | |молодым приростом и сформированной кроной | | |в результате омолаживающей и формовочной | | |обрезки крон; | | |- общее количество удаленных | | |старовозрастных аварийных и сухостойных | | |деревьев; | | |- доля благоустроенных территорий мест | | |потреблений | +——————————————————————————————+——————————————————————————————————————————+ |Сроки реализации Программы |2012 - 2014 годы | +——————————————————————————————+——————————————————————————————————————————+ |Перечень основных мероприятий |- строительство, реконструкция сетей | |Программы |наружного освещения; | | |- ремонт сетей уличного освещения; | | |- содержание сетей уличного освещения; | | |- санитарная уборка города; | | |- проведение мероприятий по сокращению | | |численности бездомных животных с | | |соблюдением принципов гуманности; | | |- ликвидация несанкционированных свалок | | |мусора; | | |- благоустройство микрорайона Солотча; | | |- отлов безнадзорных животных; | | |- обустройство площадок для выгула собак; | | |- обустройство биотуалетов; | | |- содержание и ремонт объектов инженерной | | |защиты; | | |- содержание инженерных сооружений; | | |- оформление города к праздничным | | |мероприятиям; | | |- разбивка цветников на городских | | |территориях; | | |- вертикальное цветочное оформление улиц | | |города; | | |- содержание и ремонт прочих объектов | | |благоустройства; | | |- содержание и ремонт объектов озеленения | | |общего пользования, ремонт зеленых | | |насаждений на муниципальных территориях; | | |- содержание и ремонт детских игровых | | |площадок; | | |- содержание городских лесов; | | |- содержание и текущий ремонт городских | | |парков; | | |- благоустройство и ремонт мест погребений| +——————————————————————————————+——————————————————————————————————————————+ |Исполнители основных |Управление благоустройства города и | |мероприятий Программы |дорожного хозяйства администрации города | | |Рязани, подрядные организации, | | |определенные заказчиком Программы в | | |соответствии с Федеральным законом от | | |21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов | | |па поставки товаров, выполнение работ, | | |оказание услуг для государственных и | | |муниципальных нужд" | +——————————————————————————————+——————————————————————————————————————————+ |Объемы и источники |Общий объем средств, планируемый на | |финансирования Программы |реализацию Программы, составляет 1 501 | |всего, в том числе по годам |777,6 тыс. рублей за счет средств бюджета | |реализации |города Рязани, в том числе по годам | | |реализации: | | |2012 год - 463 668,6 тыс. рублей; | | |2013 год - 511 085,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 527 024,0 тыс. рублей | +——————————————————————————————+——————————————————————————————————————————+ |Ожидаемые конечные результаты |Реализация мероприятий Программы позволит:| |реализации Программы и |- увеличить протяженность сетей освещенных| |показатели |улиц, проездов, набережных, парковых зон | |социально-экономической |города на 33,9 км; | |эффективности |- увеличить количество действующих | | |светильников на сетях уличного освещения | | |на 1080 шт.; | | |обеспечить безаварийное движение | | |автотранспорта и пешеходов; | | |- увеличить площадь улиц и дорог, | | |убираемых механизированным способом на | | |150 тыс. кв. м; | | |- ликвидировать несанкционированные свалки| | |мусора; | | |- улучшить санитарно-эпидемиологическую и | | |экологическую обстановку в городе; | | |- увеличить площади вазонов, цветников на | | |6112 кв. м; | | |- увеличить количество высаживаемых цветов| | |на 1120 тыс. шт.; | | |- увеличить количество малых архитектурных| | |форм для организации вертикального | | |цветочного оформления на 520 шт.; | | |- увеличить площади зеленых зон города, на| | |которых произведен окос травы, на | | |7 тыс. кв. м; | | |- повысить жизнеспособность и | | |декоративность зеленых насаждений путем | | |увеличения количества деревьев, | | |обеспеченных молодым приростом и | | |сформированной кроной, в результате | | |омолаживающей и формовочной обрезки крон, | | |на 100 шт.; | | |- снизить количество аварийных ситуаций, | | |связанных с падением деревьев, в | | |результате увеличения количества удаленных| | |старовозрастных, аварийных и сухостойных | | |деревьев, на 130 шт.; | | |- благоустроить территории мест | | |погребений. | | |Реализация в полном объеме мероприятий | | |Программы окажет положительное влияние на | | |социальное благополучие населения. | | |экономическое развитие, | | |санитарно-эпидемиологическое и | | |экологическое состояние города Рязани | +——————————————————————————————+——————————————————————————————————————————+ |Показатели эффективности |Оценка результативности реализации | |расходования бюджетных средств|Программы производится путем сравнения | | |фактических значений целевых индикаторов | | |Программы с установленными значениями на | | |каждый год реализации Программы и с | | |базовыми значениями индикаторов | +——————————————————————————————+——————————————————————————————————————————+ Используемые в Программе сокращения: УБГДХ - управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани. МБУ "ДБГ" - муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства города". 2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Федерации. Одним из главных приоритетов развития городской территории при реализации Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I, является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является составляющей городской среды, которая может сформировать комфорт, качество и удобство жизни горожан. Администрацией города Рязани проводится целенаправленная работа по благоустройству и развитию городских территорий. В целях воспроизведения зеленого фонда города ежегодно высаживается около 10 тысяч единиц деревьев и кустарников, 380 тысяч цветов. Для сохранения зеленых зон города зарегистрировано право собственности на 252 объекта озеленения общего пользования. Для придания эстетичного вида зеленым зонам выполняются работы по санитарной прочистке, окосу травы, обрезке крон деревьев и кустарников на объектах озеленения общего пользования. Проводится работа по развитию объектов дорожной инфраструктуры. Для создания комфортных условий для пассажиров в 2011 году установлены 10 павильонов ожидания на остановках общественного транспорта па центральных улицах и площадях города. Ежегодно в сетях наружного освещения производится замена свыше 20 тысяч штук перегоревших ламп. В городе проведена большая работа по восстановлению и приведению в надлежащее состояние памятников, обелисков в честь Победы в Великой Отечественной войне и прилегающих к ним территорий. В сквере им. В.Ф. Уткина установлен бюст летчику-космонавту В.В. Аксенову. В 2011 году проведено комплексное благоустройство скверов на ул. 26 Бакинских Комиссаров и им. В.Ф. Уткина с установкой парковой мебели, малых архитектурных форм, цветочниц, капитальным ремонтом асфальтового покрытия дорожек. Уделяется большое внимание развитию мест отдыха и досуга горожан - только в 2011 году оборудовано 4 новых детских игровых площадки. В соответствии с Генеральной схемой очистки территории города Рязани ведется планомерная работа по обновлению парка специализированной техники для уличной уборки, оборудованию современных контейнерных площадок, замене контейнеров для сбора отходов. В 2011 году на городских улицах, парках, скверах, бульварах дополнительно установлено 900 штук урн. Администрацией города Рязани проводится определенная работа по развитию системы ливневой канализации; разработаны проекты строительства ливневых коллекторов с локальными очистными сооружениями в Кузьмином овраге и ул. Авиационная. Ведется поэтапное строительство систем водоотведения в соответствии с разработанными схемами. Однако в области благоустройства и содержания территории города можно выделить следующие проблемы. Анализ технического состояния сетей уличного освещения свидетельствует о наличии отдельных проблем в области организации освещения. В настоящее время приоритетом в содержании уличного освещения остаются дороги по маршрутам общественного транспорта, остановочные пункты и пешеходные переходы. В целях улучшения эстетического облика города, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, необходимо своевременное выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения. Наиболее остро стоит вопрос строительства уличного освещения на отдаленных территориях, таких как Канищево, Недостоево, Семчино, Божатково, Храпово. Общая протяженность улиц, нуждающихся в освещении, составляет свыше 100 км. В области санитарной очистки города Рязани необходимо отметить низкий уровень санитарного содержания дорог, не вошедших в титульный список уборки. Основной причиной сложившейся ситуации является недостаточность кратности уборок, рост автомобилизации и пассажиропотока. В настоящее время санитарная уборка городских дорог выполняется только на площади 2,4 млн. кв. м - зимой и 1,25 млн. кв. м - летом, что составляет 42% от общей площади городских дорог с усовершенствованным покрытием. Вследствие несанкционированного размещения отходов ежегодно на территории города образуется свыше 50 несанкционированных свалок мусора, Ливневая канализация является неотъемлемым объектом инженерной защиты городских дорог, Обеспеченность улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием ливневой канализацией в городе составляет 14%, что является крайне низким. Большая часть сетей имеет высокий процент износа и низкую пропускную способность. Для нормальной эксплуатации системы отведения поверхностных стоков необходимо обеспечить ее текущее содержание в исправном состоянии и своевременный ремонт сетей и объектов ливневой канализации. Одним из важных направлений оздоровления экологической обстановки в городе является развитие городского озеленения. Зеленое хозяйство Рязани составляет свыше 6 тысяч Га, в том числе зеленые насаждения общего пользования - 538 Га. Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и уходу за зелеными насаждениями. Однако, бюджетные ассигнования позволяют обеспечить выполнение работ только на площади 110 Га. В настоящее время обрезка крон деревьев и кустарников проводится в незначительных объемах, и в первую очередь направлена на обеспечение безопасности; в цветочном оформлении города не используется мобильное и вертикальное озеленение; ассортимент применяемого посадочного материала ограниченный. Серьезную проблему представляет старовозрастной зеленый фонд, многочисленные популяции тополей бальзамических, кленов американских порослевого происхождения. Ежегодная потребность в сносе аварийных деревьев составляет свыше 1000 штук, а проведение работ по их сносу и санитарной прочистке объектов озеленения требует значительных денежных средств. Таким образом, благоустройство отдельных городских территорий не отвечает современным требованиям, что обусловливает необходимость разработки и утверждения данной Программы, целью которой является создание благоприятных комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани. Поставленные задачи по развитию уличного освещения, улучшению санитарного состояния территории и внешнего вида города, благоустройству улиц, площадей и объектов озеленения, улучшению состояния зеленых насаждений целесообразно решать с применением программно-целевого метода, так как: - проблема носит системный характер и требует комплексного решения; - для реализации мероприятий необходимо выделение средств бюджета города Рязани; - решение проблемы невозможно в пределах одного финансового года; - необходимо планирование бюджетных расходов на среднесрочный период. Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным, поскольку позволяет повысить эффективность работы ведомства и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Реализация в полном объеме мероприятий Программы окажет положительное влияние на социальное благополучие населения, экономическое развитие, санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние города Рязани. 3. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора Целью Программы является создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: - развитие сетей уличного освещения; - улучшение санитарного состояния территории города; - улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение; - благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города; - благоустройство мест погребений. Цель и задачи Программы определены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", нормативными правовыми актами муниципального образования - город Рязань: - Планом стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I; - Генеральным планом города Рязани, утвержденным решением Рязанского городского Совета от 30.11.2006 N 794-III; - Правилами благоустройства территории муниципального образования - город Рязань, утвержденными решением Рязанской городской Думы от 24.05.2012 N 174-I. Цель Программы соответствует приоритетам социально-экономического развития города, направленным на улучшение качества жизни горожан. В Программе также учтены положения других законодательных актов Российской Федерации, нормативных правовых актов муниципального образования - город Рязань, касающихся данной проблемы. 4. Целевые индикаторы Программы Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения Программы Г———T———————————————————————————T———————————T————————————————T———————————————————————————————¬ |N |Цель, задача, показатели |Единица |Базовое значение|Планируемое значение показателя| |п/п|(индикаторы), |измерения |показателя (на |(индикатора) по годам | | |характеризующие достижение | |начало |реализации | | |цели | |реализации ВЦП) +———————————————————————————————+ | | | |2011 г. |2012 г. |2013 г. |2014 г. | +———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | +———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+ |1. |Цель. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха | | |жителей города Рязани | +———+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.1|Задача 1: развитие сетей наружного освещения | +———+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | |Показатель 1. Протяженность|км |424,6 |424,6 |446,5 |458,5 | | |сетей освещенных улиц, | | | | | | | |проездов, набережных, | | | | | | | |скверов города | | | | | | +———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+ | |Показатель 2. Количество |шт. |20514 |20514 |21194 |21594 | | |действующих светильников на| | | | | | | |сетях уличного освещения | | | | | | +———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+ |1.2|Задача 2: улучшение санитарного состояния территории города | +———+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | |Показатель 1. Общая площадь|тыс. кв. м |3250 |3400 |3400 |3400 | | |улиц и дорог, убираемых | | | | | | | |механизированным способом | | | | | | +———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+ | |Показатель 2. Количество |ед. |60 |40 |20 |10 | | |несанкционированных свалок | | | | | | | |мусора | | | | | | +———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+ |1.3|Задача 3: улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и мест города, | | |имеющих особое историческое и культурное значение | +———+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | |Показатель 1. Общая площадь|кв. м |5388 |7 818 |11000 |11500 | | |вазонов и цветников | | | | | | +———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+ | |Показатель 2. Количество |тыс. шт. |380 |446 |1000 |1500 | | |высаживаемых цветов | | | | | | +———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+ | |Показатель 3. Количество |шт. |1180 |1500 |1600 |1700 | | |малых архитектурных форм | | | | | | | |для организации | | | | | | | |вертикального цветочного | | | | | | | |оформления | | | | | | +———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+ |1.4|Задача 4: благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния | | |зеленых насаждений на территории города | +———+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | |Показатель 1. Общая площадь|тыс. кв. м |2361,0 |2365,0 |2368,0 |2368,0 | | |зеленых зон, на которых | | | | | | | |произведен окос травы | | | | | | +———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+ | |Показатель 2. Количество |шт. |4400 |4400 |4500 |4500 | | |деревьев, обеспеченных | | | | | | | |молодым приростом и | | | | | | | |сформированной кроной, в | | | | | | | |результате омолаживающей и | | | | | | | |формовочной обрезки крон | | | | | | +———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+ | |Показатель 3. Общее |шт. |840 |900 |950 |970 | | |количество удаленных | | | | | | | |старовозрастных, аварийных | | | | | | | |и сухостойных деревьев | | | | | | +———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+ |1.5|Задача 5: благоустройство мест погребений | +———+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | |Показатель 1. Доля |% |92 |96 |98 |100 | | |благоустроенных территории | | | | | | | |мест погребений | | | | | | +———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+ Источником информации по протяженности сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города, количеству действующих светильников на сетях уличного освещения, общей площади вазонов и цветников, количеству высаженных цветов, количеству малых архитектурных форм для организации вертикального цветочного оформления, общей площади зеленых зон, на которых произведен окос травы, количеству деревьев, обеспеченных молодым приростом и сформированной кроной, в результате омолаживающей и формовочной обрезки крон являются отчетные данные, представляемые организациями, осуществляющими содержание сетей уличного освещения, зеленых зон города. Доля благоустроенных территорий мест погребений рассчитывается как отношение благоустроенной площади кладбищ к общей площади кладбищ. 5. Сроки реализации Программы Срок реализации Программы - 2012 - 2014 годы. 6. Система программных мероприятий Г————T————————————————————T———————————————————T———————————————T——————————————T———————————————————————————————————————T—————————————¬ |N |Цель, задача, |Исполнитель |Источник |Код бюджетной |Финансовые затраты, тыс. руб. |Срок | |п/п |мероприятие | |финансирования |классификации +———————————————————————————————————————+реализации | | | | | | |Всего |в том числе: |мероприятий | | | | | | | +————————————————————————————+ | | | | | | | |2012 г.|2013 г. |2014 г. | | +————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | +————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |Цель: создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1. |Задача 1: развитие сетей наружного освещения | +————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.1 |Мероприятие 1. |УБГДХ, подрядные |Бюджет города | |30030,0 |- |14300,0 |15730,0 |2013 - 2014 | | |Строительство, |организации в |Рязани | | | | | |годы | | |реконструкция сетей |соответствии с | | | | | | | | | |наружного освещения |Федеральным законом| | | | | | | | +————+————————————————————+от 21.07.2005 +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |1.2 |Мероприятие 2. |N 94-ФЗ "О |Бюджет города | |89870,0 |27500,0|29700,0 |32670,0 |2012 - 2014 | | |Ремонт сетей |размещении заказов |Рязани | | | | | |годы | | |уличного освещения |на поставки | | | | | | | | +————+————————————————————+товаров, выполнение+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |1.3 |Мероприятие 3. |работ, оказание |Бюджет города | |283135,0 |85000,0|94350,0 |103785,0 |2012 - 2014 | | |Содержание сетей |услуг для |Рязани | | | | | |годы | | |уличного освещения |государственных и | | | | | | | | | |(плата за |муниципальных нужд"| | | | | | | | | |электроэнергию) | | | | | | | | | +————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ | |Итого по задаче 1: | |Бюджет города | |403035,0 |112500,|138350,0 |152185,0 | | | | | |Рязани | | |0 | | | | +————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |1 |Задача 2: улучшение санитарного состояния территории города | +————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.1 |Мероприятие 1. |УБГДХ, подрядные |Бюджет города | |528860,1 |189376,|167000,0 |172484,0 |2012 - 2014 | | |Санитарная уборка |организации в |Рязани | | |1 | | |годы | | |города |соответствии с | | | | | | | | +————+————————————————————+Федеральным законом+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |2.2 |Мероприятие 2. |от 21.07.2005 |Бюджет города | |3000,0 |1000,0 |1000,0 |1000,0 |2012 - 2014 | | |Ликвидация |N 94-ФЗ "О |Рязани | | | | | |годы | | |несанкционированных |размещении заказов | | | | | | | | | |свалок мусора |на поставки | | | | | | | | +————+————————————————————+товаров, выполнение+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |2.3 |Мероприятие 3. |работ, оказание |Бюджет города | |22719,6 |6549,6 |7700,0 |8470,0 |2012 - 2014 | | |Благоустройство |услуг для |Рязани | | | | | |годы | | |микрорайона Солотча |государственных и | | | | | | | | +————+————————————————————+муниципальных нужд"+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |2.4 |Мероприятие 4. | |Бюджет города | |2800,0 |1300,0 |1500,0 |- |2012 - 2013 | | |Проведение | |Рязани | | | | | |годы | | |мероприятий по | | | | | | | | | | |сокращению | | | | | | | | | | |численности | | | | | | | | | | |бездомных животных с| | | | | | | | | | |соблюдением | | | | | | | | | | |принципов гуманности| | | | | | | | | | |(предоставление | | | | | | | | | | |субсидий | | | | | | | | | | |некоммерческим | | | | | | | | | | |организациям) | | | | | | | | | +————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |2.5 |Мероприятие 5. | |Бюджет города | |9268,0 |2800,00|3080,0 |3388,0 |2012 - 2014 | | |Отлов безнадзорных | |Рязани | | | | | |годы | | |животных | | | | | | | | | +————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |2.6 |Мероприятие 6. | |Бюджет города | |3000,0 |- |1000,0 |2000,0 |2013 - 2014 | | |Обустройство | |Рязани | | | | | |годы | | |площадок для выгула | | | | | | | | | | |собак | | | | | | | | | +————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |2.7 |Мероприятие 7. | |Бюджет города | |8200,0 |- |4000,0 |4200,0 |2013 - 2014 | | |Содержание | |Рязани | | | | | |годы | | |биотуалетов | | | | | | | | | +————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |2.8 |Мероприятие 8. | |Бюджет города | |1887,9 |387,9 |1000,0 |500,0 |2012 - 2014 | | |Приобретение | |Рязани | | | | | |годы | | |биотуалетов | | | | | | | | | +————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |2.9 |Мероприятие 9. | |Бюджет города | |54930,0 |23630,0|15000,0 |16300,0 |2012 - 2014 | | |Содержание и ремонт | |Рязани | | | | | |годы | | |объектов инженерной | | | | | | | | | | |защиты | | | | | | | | | +————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |2.10|Мероприятие 10. | |Бюджет города | |32100,2 |10000,2|10000,0 |12100,0 |2012 - 2014 | | |Содержание | |Рязани | | | | | |годы | | |инженерных | | | | | | | | | | |сооружений | | | | | | | | | +————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |2.11|Мероприятие 11. | |Бюджет города | |300,0 |100,0 |200,0 |- |2012 - 2013 | | |Проект ликвидации | |Рязани | | | | | |годы | | |несанкционированной | | | | | | | | | | |свалки и | | | | | | | | | | |рекультивация земель| | | | | | | | | | |в районе | | | | | | | | | | |пос. Хамбушево | | | | | | | | | | |г. Рязани | | | | | | | | | +————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |2.12|Мероприятие 12. |УБГДХ, подрядные |Бюджет города | |2000,0 | |2000,0 | |2013 год | | |Ликвидация |организации в |Рязани | | | | | | | | |подземного перехода |соответствии с | | | | | | | | | |у "Автовокзала" |Федеральным законом| | | | | | | | +————+————————————————————+от 21.07.2005 +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |2.13|Мероприятие 13. |N 94-ФЗ "О |Бюджет города | |5000,0 | |5000,0 | |2013 год | | |Рекультивация свалки|размещении заказов |Рязани | | | | | | | | |в районе Хамбушево |на поставки | | | | | | | | +————+————————————————————+товаров, выполнение+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |2.14|Мероприятие 14. |работ, оказание |Бюджет города | |15000,0 | |10000,0 |5000,0 |2013 - 2014 | | |Срезка газонов и |услуг для |Рязани | | | | | |годы | | |обочин |государственных и | | | | | | | | | | |муниципальных нужд"| | | | | | | | +————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ | |Итого по задаче 2: | |Бюджет города | |689065,8 |235143,|228480,0 |225442,0 | | | | | |Рязани | | |8 | | | | +————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |3. |Задача 3: улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и мест города, имеющих особое историческое и | | |культурное значение | +————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |3.1 |Мероприятие 1. |УБГДХ, подрядные |Бюджет города | |16800,4 |6400,4 |4400,0 |6000,0 |2012 - 2014 | | |Оформление города к |организации в |Рязани | | | | | |годы | | |праздничным |соответствии с | | | | | | | | | |мероприятиям |Федеральным законом| | | | | | | | +————+————————————————————+от 21.07.2005 +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |3.2 |Мероприятие 2. |N 94-ФЗ "О |Бюджет города | |49500,0 |15000,0|16500,0 |18000,0 |2012 - 2014 | | |Разбивка цветников |размещении заказов |Рязани | | | | | |годы | | |на городских |на поставки | | | | | | | | | |территориях |товаров, выполнение| | | | | | | | +————+————————————————————+работ, оказание +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |3.3 |Мероприятие 3. |услуг для |Бюджет города | |7000,0 |5000,0 |1500,0 |500,0 |2012 - 2014 | | |Вертикальное |государственных и |Рязани | | | | | |годы | | |цветочное оформление|муниципальных нужд"| | | | | | | | | |улиц города | | | | | | | | | +————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |3.4 |Мероприятие 4. | |Бюджет города | |105819,4 |16033,4|44090,0 |45696,0 |2012 - 2014 | | |Содержание и ремонт | |Рязани | | | | | |годы | | |прочих объектов | | | | | | | | | | |благоустройства | | | | | | | | | +————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ | |Итого по задаче 3: | |Бюджет города | |179119,8 |42433,8|66490,0 |70196,0 | | | | | |Рязани | | | | | | | +————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |4. |Задача 4: благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города| +————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |4.1 |Мероприятие 1. |УБГДХ, подрядные |Бюджет города | |170818,0 |50109,0|60109,0 |60600,0 |2012 - 2014 | | |Содержание и ремонт |организации в |Рязани | | | | | |годы | | |объектов озеленения |соответствии с | | | | | | | | | |общего пользования, |Федеральным законом| | | | | | | | | |ремонт зеленых |от 21.07.2005 N | | | | | | | | | |насаждений на |94-ФЗ "О размещении| | | | | | | | | |муниципальных |заказов на поставки| | | | | | | | | |территориях |товаров, выполнение| | | | | | | | +————+————————————————————+работ, оказание +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |4.2 |Мероприятие 2. |услуг для |Бюджет города | |3340,0 |762,0 |1228,0 |1350,0 |2012 - 2014 | | |Содержание и ремонт |государственных и |Рязани | | | | | |годы | | |детских игровых |муниципальных нужд"| | | | | | | | | |площадок | | | | | | | | | +————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |4.3 |Мероприятие 3. | |Бюджет города | |6882,0 |1800,0 |2420,0 |2662,0 |2012 - 2014 | | |Содержание городских| |Рязани | | | | | |годы | | |лесов | | | | | | | | | +————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |4.4 |Мероприятие 4. | |Бюджет города | |2979,0 |900,0 |990,0 |1089,0 |2012 - 2014 | | |Содержание | |Рязани | | | | | |годы | | |муниципальных | | | | | | | | | | |земельных участков с| | | | | | | | | | |зелеными | | | | | | | | | | |насаждениями на | | | | | | | | | | |территориях общего | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | +————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |4.5 |Мероприятие 5. | |Бюджет города | |12420,0 |12420,0|- |- |2012 год | | |Содержание и текущий| |Рязани | | | | | | | | |ремонт городских | | | | | | | | | | |парков | | | | | | | | | | |(предоставление | | | | | | | | | | |субсидий бюджетному | | | | | | | | | | |учреждению) | | | | | | | | | +————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |4.6 |Мероприятие 6. | |Бюджет города | |8000,0 |- |4000,0 |4000,0 |2013 - 2014 | | |Утилизация древесных| |Рязани | | | | | |годы | | |отходов | | | | | | | | | +————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ | |Итого по задаче 4: | |Бюджет города | |204439,0 |65991,0|68747,0 |69701,0 | | | | | |Рязани | | | | | | | +————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |5. |Задача 5. благоустройство мест погребений | +————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |5.1 |Мероприятие 1. |УБГДХ, подрядные |Бюджет города | |24118,0 |7600,0 |8018,0 |8500,0 |2012 - 2014 | | |Благоустройство и |организации в |Рязани | | | | | |годы | | |ремонт мест |соответствии с | | | | | | | | | |погребений |Федеральным законом| | | | | | | | | |(предоставление |от 21.07.2005 | | | | | | | | | |субсидий бюджетному |N 94-ФЗ "О | | | | | | | | | |учреждению), в том |размещении заказов | | | | | | | | | |числе: |на поставки | | | | | | | | +————+————————————————————+товаров, выполнение| | | | | | | | |5.1.|удаление аварийных |работ, оказание | | |4269,3 |1851,3 |1118,0 |1300,0 |2012 - 2014 | |1 |деревьев на |услуг для | | | | | | |годы | | |территориях кладбищ |государственных и | | | | | | | | +————+————————————————————+муниципальных нужд"| | | | | | | | |5.1.|ремонт ограждений | | | |7362,8 |3766,8 |2250,0 |1346,0 |2012 - 2014 | |2 |кладбищ | | | | | | | |годы | +————+————————————————————+ | | | | | | | | |5.1.|ремонт освещения | | | |898,2 |98,2 |300,0 |500,0 |2012 - 2014 | |3 | | | | | | | | |годы | +————+————————————————————+ | +——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |5.1.|ремонт воинских | | | |150,0 |50,0 |50,0 |50,0 |2012 - 2014 | |4 |захоронений на | | | | | | | |годы | | |Дягилевском кладбище| | | | | | | | | +————+————————————————————+ | | | | | | | | |5.1.|ремонт Мемориального| | | |7385,7 |1581,7 |2500,0 |3304,0 |2012 - 2014 | |5 |комплекса | | | | | | | |годы | +————+————————————————————+ | | | | | | | | |5.1.|приобретение | | | |852,0 |252,0 |300,0 |300,0 |2012 - 2014 | |6 |бункеров | | | | | | | |годы | +————+————————————————————+ | | | | | | | | |5.1.|приобретение | | | |2700,0 | |1500,0 |1200,0 |2013 - 2014 | |7 |уборочной техники | | | | | | | |годы | | |(предоставление | | | | | | | | | | |субсидий бюджетному | | | | | | | | | | |учреждению) | | | | | | | | | +————+————————————————————+ | | | | | | | | |5.1.|ямочный ремонт | | | |500,0 |- |- |500,0 |2014 год | |8 |асфальтобетонного | | | | | | | | | | |покрытия | | | | | | | | | | |межквартальных дорог| | | | | | | | | | |на кладбищах | | | | | | | | | +————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ |5.2 |Мероприятие 2. | |Бюджет города | |2000,0 |- |1000,0 |1000,0 |2013 - 2014 | | |Благоустройство | |Рязани | | | | | |годы | | |Лазаревского | | | | | | | | | | |кладбища | | | | | | | | | | |(предоставление | | | | | | | | | | |субсидий бюджетному | | | | | | | | | | |учреждению) | | | | | | | | | +————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ | |Итого по задаче 5: | |Бюджет города | |26118,0 |7600,0 |9018,0 |9500,0 | | | | | |Рязани | | | | | | | +————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ | |Итого по ВЦП: | |Бюджет города | |1501777,6 |463668,|511085,0 |527024,0 | | | | | |Рязани | | |6 | | | | +————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+ Плановая степень охвата программными мероприятиями проблемного направления составляет 48% Доля программных мероприятий, представляющих собой текущую деятельность УБГДХ, в общем числе мероприятий Программы составляет 90%. 7. Ресурсное обеспечение Программы Общий объем средств на реализацию Программы составляет 1 501 777,6 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани. Г———————————————————————T———————————————————————————————————————————————————¬ |Период |Объемы и источники финансирования по годам | | |реализации Программы (тыс. рублей) | | +———————————————————————————————————————————————————+ | |Всего |Бюджет города Рязани | +———————————————————————+————————————————————————+——————————————————————————+ |2012 год |463 668,6 |463 668,6 | +———————————————————————+————————————————————————+——————————————————————————+ |2013 год |511 085,0 |511 085,0 | +———————————————————————+————————————————————————+——————————————————————————+ |2014 год |527 024,0 |527 024,0 | +———————————————————————+————————————————————————+——————————————————————————+ |Итого |1 501 777,6 |1 501 777,6 | +———————————————————————+————————————————————————+——————————————————————————+ Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета города Рязани на очередной финансовый год и плановый период. 8. Организация схема управления и контроля за реализацией Программы Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является УБГДХ. УБГДХ несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на выполнение Программы, готовит предложение по объемам и условиям предоставления средств из бюджета других уровней для реализации Программы, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета города Рязани на текущий финансовый год, готовит в установленном порядке предложения по внесению изменений в Программу. Исполнителями Программы являются УБГДХ, подрядные организации, определенные заказчиком Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств. УБГДХ ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчеты о реализации Программы представляются в управление экономики администрации города Рязани и финансово-казначейское управление администрации города Рязани ежегодно, в составе докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета города Рязани. Контроль за реализацией Программы осуществляет УБГДХ, управление экономики администрации города Рязани. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|