Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Рязани от 20.06.2012 № 3147РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 июня 2012 г. N 3147 Утратил силу - Постановление Администрации г. Рязани от 26.12.2013 г. N 5593 О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства на 2011 - 2015 годы "Досуг", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 25.08.2010 N 3825" В целях приведения долгосрочной целевой программы "Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства на 2011 - 2015 годы "Досуг", утвержденной постановлением администрации города Рязани от 25.08.2010 N 3825 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства на 2011 - 2015 годы "Досуг" в соответствие с действующими муниципальными правовыми актами, руководствуясь статьями 39, 41 Ґ1тава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет: 1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства на 2011 - 2015 годы "Досуг", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 25.08.2010 N 3825 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства на 2011 - 2015 годы "Досуг" (в редакции постановлений администрации города Рязани от 21.02.2011 N 670, от 06.04.2011 N 1480, от 18.11.2011 N 5183, от 30.01.2012 N 197), следующие изменения: 1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы "Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства на 2011 - 2015 годы "Досуг" строку "Планируемые результаты реализации Программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 1.2. Таблицу раздела "Планируемые результаты реализации Программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 1.3. Раздел "Перечень мероприятий Программы" после таблицы дополнить словами "Плановая степень охвата программными мероприятиями проблемного направления составляет 100%. Доля мероприятий, представляющих собой текущую деятельность администрации города Рязани, в общем перечне мероприятий программы составляет 20%.". 1.4. Раздел "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 3. Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани (Якунина С.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости". 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пыжонкову Т.Е. Глава администрации В.Е. Артемов Приложение N 1 к постановлению администрации города Рязани от 20 июня 2012 г. N 3147 Г—————————————————————T—————————————————————————————————————————————————————¬ |Планируемые |Результативность реализации мероприятий Программы | |результаты реализации|будет оцениваться в соответствии с количественными и | |Программы |качественными показателями (индикаторами) по годам: | | |1) количество проведенных | | |физкультурно-оздоровительных мероприятий и количество| | |участников: | | |- в 2011 году - 72 мероприятия и 7200 участников; | | |- в 2012 году - 76 мероприятий и 7980 участников; | | |- в 2013 году - 80 мероприятий и 8800 участников; | | |- в 2014 году - 84 мероприятия и 9660 участников; | | |- в 2015 году - 88 мероприятий и 10560 участников; | | |2) количество проведенных социально-культурных и | | |досуговых мероприятий и количество участников: | | |- в 2011 году - 88 мероприятий и 8800 участников; | | |- в 2012 году - 92 мероприятия и 9660 участников; | | |- в 2013 году - 96 мероприятий и 10560 участников; | | |- в 2014 году - 100 мероприятий и 11500 участников; | | |- в 2015 году - 104 мероприятия и 12480 участников; | | |3) процент оснащенности необходимым спортивным | | |инвентарем и оборудованием от базового значения | | |показателя (индикатора) на начало реализации | | |Программы: | | |- в 2011 году - 50,1%; | | |- в 2012 году - 50,11%; | | |- в 2013 году - 50,12%; | | |- в 2014 году - 50,13%; | | |4) процент оснащенности необходимым музыкальным | | |инвентарем и оборудованием от базового значения | | |показателя (индикатора) на начало реализации | | |Программы: | | |- в 2011 году - 51%; | | |- в 2012 году - 51,5%; | | |- в 2013 году - 52%; | | |- в 2014 году - 52,5%; | | |- в 2015 году - 53% | +—————————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+ Приложение N 2 к постановлению администрации города Рязани от 20 июня 2012 г. N 3147 Г———T—————————————T————————————————T——————————T————————————————T——————————————————————————————T————————————T—————————————————¬ |N |Цель, задачи,|Показатели |Единица |Базовое значение|Планируемое значение |Планируемое |Исполнитель | |п/п|направленные |(индикаторы), |измерения |показателя |показателя (индикатора) по |значение | | | |на достижение|характеризующие | |(индикатора) (на|годам реализации |показателя | | | |цели |достижение цели | |начало +——————————————————————————————+(индикатора)| | | | | | |реализации |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |за период | | | | | | |Программы) 2010 |год |год |год |год |год |реализации | | | | | | |год | | | | | |Программы | | +———+—————————————+————————————————+——————————+————————————————+—————+—————+—————+—————+——————+————————————+—————————————————+ | |Цель. Создание условий для укрепления здоровья и повышения духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения | | |путем развития физкультурно-оздоровительной, социально-культурной и досуговой работы с населением по месту жительства | +———+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1 |Задача 1. |Показатель 1. |шт. |70 |72 |76 |80 |84 |88 |400 |Территориальные | | |Организация и|Количество | | | | | | | | |управления - | | |проведение |проведенных | | | | | | | | |префектуры | | |физкультурно-|физкультурно-оз-| | | | | | | | |районов города | | |оздоровитель-|доровительных | | | | | | | | |Рязани | | |ных |мероприятий | | | | | | | | | | | |мероприятий с+————————————————+——————————+————————————————+—————+—————+—————+—————+——————+————————————+ | | |населением по|Показатель 2. |тыс. чел. |7 |7,2 |7,98 |8,8 |9,66 |10,56 |44,2 | | | |месту |Количество | | | | | | | | | | | |жительства |участников | | | | | | | | | | +———+—————————————+————————————————+——————————+————————————————+—————+—————+—————+—————+——————+————————————+—————————————————+ |2 |Задача 2. |Показатель 1. |шт. |86 |88 |92 |96 |100 |104 |480 |Территориальные | | |Организация и|Количество | | | | | | | | |управления - | | |проведение |проведенных | | | | | | | | |префектуры | | |социально-ку-|социально-куль- | | | | | | | | |районов города | | |льтурных и |турных и | | | | | | | | |Рязани | | |досуговых |досуговых | | | | | | | | | | | |мероприятий с|мероприятий | | | | | | | | | | | |населением по+————————————————+——————————+————————————————+—————+—————+—————+—————+——————+————————————+ | | |месту |Показатель 2. |тыс. чел. |8,6 |8,8 |9,66 |10,56|11,5 |12,48 |53 | | | |жительства |Количество | | | | | | | | | | | | |участников | | | | | | | | | | +———+—————————————+————————————————+——————————+————————————————+—————+—————+—————+—————+——————+————————————+—————————————————+ |3 |Задача 3. |Показатель 1. |% |50 |50,1 |50,11|50,12|50,13| |50,13 |Управление по | | |Оснащение |Процент | | | | | | | | |физической | | |необходимым |оснащенности | | | | | | | | |культуре и | | |спортивным и |необходимым | | | | | | | | |массовому спорту | | |музыкальным |спортивным | | | | | | | | |администрации | | |инвентарем и |инвентарем и | | | | | | | | |города Рязани | | |оборудованием|оборудованием от| | | | | | | | | | | |муниципальных|базового | | | | | | | | | | | |учреждений, |значения | | | | | | | | | | | |подведомстве-|показателя | | | | | | | | | | | |нных |(индикатора) на | | | | | | | | | | | |управлению по|начало | | | | | | | | | | | |физической |реализации | | | | | | | | | | | |культуре и |Программы | | | | | | | | | | | |массовому +————————————————+——————————+————————————————+—————+—————+—————+—————+——————+————————————+—————————————————+ | |спорту |Показатель 2. |% |50 |51 |51,5 |52 |52,5 |53 |53 |Управление | | |администрации|Процент | | | | | | | | |культуры | | |города Рязани|оснащенности | | | | | | | | |администрации | | |и управлению |необходимым | | | | | | | | |города Рязани | | |культуры |музыкальным | | | | | | | | | | | |администрации|инвентарем и | | | | | | | | | | | |города |оборудованием от| | | | | | | | | | | |Рязани, для |базового | | | | | | | | | | | |проведения |значения | | | | | | | | | | | |физкультурно-|показателя | | | | | | | | | | | |оздоровитель-|(индикатора) на | | | | | | | | | | | |ных, |начало | | | | | | | | | | | |социально-ку-|реализации | | | | | | | | | | | |льтурных и |Программы | | | | | | | | | | | |досуговых | | | | | | | | | | | | |мероприятий с| | | | | | | | | | | | |населением по| | | | | | | | | | | | |месту | | | | | | | | | | | | |жительства | | | | | | | | | | | +———+—————————————+————————————————+——————————+————————————————+—————+—————+—————+—————+——————+————————————+—————————————————+ Приложение N 3 к постановлению администрации города Рязани от 20 июня 2012 г. N 3147 Ресурсное обеспечение Программы Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Рязани. Потребность в финансовых ресурсах на весь период реализации Программы с разбивкой по годам и главным распорядителям средств бюджета представлена в таблице: Г——————————————————————T———————————T—————————————————————————————————————————¬ |Наименование главного |Источник |Объемы финансирования (тыс. руб.) | |распорядителя средств |финансиро- +—————————————————————————————————————————+ |бюджета (далее - ГРБС)|вания |Всего, в |в том числе по годам: | | | |том числе +——————————————————————————————+ | | |по ГРБС |2011 |2012|2013 |2014 |2015 | +——————————————————————+———————————+——————————+—————+————+—————+—————+———————+ | |Бюджет |11300 |2600 |3700|1700 |1700 |1600 | | |города | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | +——————————————————————+———————————+——————————+—————+————+—————+—————+———————+ |Администрация города |Бюджет |4300 |800 |800 |900 |900 |900 | |Рязани |города | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | +——————————————————————+———————————+——————————+—————+————+—————+—————+———————+ |Управление по |Бюджет |2500 |200 |2100|100 |100 |- | |физической культуре и |города | | | | | | | |массовому спорту |Рязани | | | | | | | |администрации города | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | +——————————————————————+———————————+——————————+—————+————+—————+—————+———————+ |Управление культуры |Бюджет |4500 |1600 |800 |700 |700 |700 | |администрации города |города | | | | | | | |Рязани |Рязани | | | | | | | +——————————————————————+———————————+——————————+—————+————+—————+—————+———————+ Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета города Рязани на очередной финансовый год и плановый период. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|