Расширенный поиск

Постановление Правительства Рязанской области от 19.12.2012 № 393

 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ                    

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


                     от 19 декабря 2012 г. N 393                      

                                      Утратил силу - Постановление
                                     Правительства Рязанской области
                                          от 22.01.2014 г. N 5

 О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области 
  от 28 сентября 2011 г. N 306 "Об утверждении долгосрочной целевой   
 программы "Комплексная замена лифтов в жилищном фонде, расположенном 
  на территории Рязанской области, на 2012 - 2015 годы" (в редакции   
  постановлений Правительства Рязанской области от 07.12.2011 N 417,  
                         от 11.09.2012 N 247)                         


      В целях уточнения  параметров  реализации  долгосрочной  целевой
программы  "Комплексная  замена лифтов в жилищном фонде, расположенном
на территории Рязанской области,  на  2012 - 2015 годы"  Правительство
Рязанской области постановляет:
      Внести в  приложение  к  постановлению  Правительства  Рязанской
области  от  28  сентября  2011 г.  N 306 "Об утверждении долгосрочной
целевой  программы  "Комплексная  замена  лифтов  в  жилищном   фонде,
расположенном  на  территории  Рязанской области, на 2012 - 2015 годы"
следующие изменения:
      1) в паспорте долгосрочной целевой программы:
      строку "Объемы финансирования" изложить в следующей редакции:

Г———————————————T—————————————————————————————————————————————————————————————¬
|"Объемы        |Общий объем средств, необходимых для реализации всего        |
|финансирования |комплекса мероприятий Программы, составляет 286,573513 млн.  |
|               |рублей, в том числе:                                         |
|               |областной бюджет - 229,258809 млн. рублей;                   |
|               |местный бюджет - 28,657352 млн. рублей;                      |
|               |внебюджетные источники - 28,657352 млн. рублей"              |
+———————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————+

      в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации  Программы  и
показатели   социально-экономической   эффективности"   цифры   "1086"
заменить цифрами "170";
      2)  пункт  4.2  раздела  4  "Ресурсное  обеспечение   Программы"
изложить в следующей редакции:
      "4.2. Общий объем  средств,  необходимых  для  реализации  всего
комплекса  мероприятий Программы, составляет 286,573513 млн. рублей, в
том числе:  229,258809 млн.  рублей  -  средства  областного  бюджета,
28,657352 млн.  рублей  - средства бюджетов муниципальных образований,
28,657352 млн. рублей - средства внебюджетных источников.

Г—————————T—————————————T———————————————————T————————————————————————————————————————————————————————¬
|Период   |Количество   |Планируемый объем  |В том числе                                             |
|         |лифтов,      |финансирования,    +————————————————————————————————————————————————————————+
|         |планируемых  |млн. руб.          |Планируемый объем |Планируемый объем |Планируемый объем |
|         |для замены,  |                   |финансирования из |финансирования из |финансирования за |
|         |ед.          |                   |областного        |местного бюджета, |счет внебюджетных |
|         |             |                   |бюджета, млн. руб.|млн. руб.         |источников,       |
|         |             |                   |                  |                  |млн. руб.         |
+—————————+—————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————+——————————————————+
|2012 год |38           |61,573513          |49,258809         |6,157352          |6,157352          |
+—————————+—————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————+——————————————————+
|2013 год |44           |75,00              |60,00             |7,50              |7,50              |
+—————————+—————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————+——————————————————+
|2014 год |44           |75,00              |60,00             |7,50              |7,50              |
+—————————+—————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————+——————————————————+
|2015 год |44           |75,00              |60,00             |7,50              |7,50              |
+—————————+—————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————+——————————————————+
|Итого    |170          |286,573513         |229,258809        |28,657352         |28,657352"        |
+—————————+—————————————+———————————————————+——————————————————+——————————————————+——————————————————+

      3) таблицу раздела 5 "Система программных мероприятий"  изложить
в следующей редакции:

Г———T——————————————————T——————————————————T———————————————T—————————————————————————————————————————————————————————————T——————————————————¬
|"N |Программные       |Главные           |Источник       |Объемы (млн. руб.)                                           |Ожидаемый         |
|п/п|мероприятия,      |распорядители     |финансирования +—————————————————————————————————————————————————————————————+результат         |
|   |обеспечивающие    |                  |               |всего         |в том числе по годам                          |                  |
|   |выполнение задачи |                  |               |              +——————————————————————————————————————————————+                  |
|   |                  |                  |               |              |2012     |2013        |2014       |2015       |                  |
+———+——————————————————+——————————————————+———————————————+——————————————+—————————+————————————+———————————+———————————+——————————————————+
|1  |2                 |3                 |4              |5             |6        |7           |8          |9          |10                |
+———+——————————————————+——————————————————+———————————————+——————————————+—————————+————————————+———————————+———————————+——————————————————+
|Задача 1. Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства,                                                              |
|в том числе:                                                                                                                              |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1.1|анализ состояния  |министерство      |областной      |в рамках      |в рамках |в рамках    |в рамках   |в рамках   |повышение уровня  |
|.  |жилищно-коммуналь-|топливно-энергети-|бюджет         |текущего      |текущего |текущего    |текущего   |текущего   |безопасности      |
|   |ного хозяйства с  |ческого комплекса |               |финансирования|финанси- |финансирова-|финансиро- |финансиро- |проживания граждан|
|   |целью обеспечения |и                 |               |              |рования  |ния         |вания      |вания      |                  |
|   |безопасных условий|жилищно-коммуналь-|               |              |         |            |           |           |                  |
|   |проживания граждан|ного хозяйства    |               |              |         |            |           |           |                  |
|   |и последующей     |Рязанской области |               |              |         |            |           |           |                  |
|   |корректировки     |                  |               |              |         |            |           |           |                  |
|   |направлений       |                  |               |              |         |            |           |           |                  |
|   |развития          |                  |               |              |         |            |           |           |                  |
|   |жилищно-коммуналь-|                  |               |              |         |            |           |           |                  |
|   |ного хозяйства    |                  |               |              |         |            |           |           |                  |
+———+——————————————————+——————————————————+———————————————+——————————————+—————————+————————————+———————————+———————————+——————————————————+
|Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы лифтов в многоквартирном жилищном фонде, расположенном на территории Рязанской области,        |
|в том числе:                                                                                                                              |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|2.1|комплексная замена|министерство      |областной      |229,258809    |49,258809|60,00       |60,00      |60,00      |повышение уровня  |
|.  |лифтов в жилищном |топливно-энергети-|бюджет         |              |         |            |           |           |безопасности      |
|   |фонде,            |ческого комплекса |               |              |         |            |           |           |проживания граждан|
|   |расположенном на  |и                 |               |              |         |            |           |           |                  |
|   |территории        |жилищно-коммуналь-|               |              |         |            |           |           |                  |
|   |Рязанской области,|ного хозяйства    |               |              |         |            |           |           |                  |
|   |отработавших      |Рязанской области |               |              |         |            |           |           |                  |
|   |назначенный срок  +——————————————————+———————————————+——————————————+—————————+————————————+———————————+———————————+                  |
|   |службы            |-                 |местный бюджет |28,657352     |6,157352 |7,50        |7,50       |7,50       |                  |
|   |                  +——————————————————+———————————————+——————————————+—————————+————————————+———————————+———————————+                  |
|   |                  |-                 |внебюджетные   |28,657352     |6,157352 |7,50        |7,50       |7,50       |                  |
|   |                  |                  |источники      |              |         |            |           |           |                  |
+———+——————————————————+——————————————————+———————————————+——————————————+—————————+————————————+———————————+———————————+——————————————————+
|Итого                 |                  |               |286,573513    |61,573513|75,00       |75,00      |75,00"     |                  |
+——————————————————————+——————————————————+———————————————+——————————————+—————————+————————————+———————————+———————————+——————————————————+

      4) в  пункте  6.5  раздела  6  "Система  управления  реализацией
Программы":
      слова  "Счетная  палата  Рязанской  области"  заменить   словами
"Контрольно-счетная палата Рязанской области";
      слова   "главное   управление   контроля   и    государственного
административно-технического   надзора   Рязанской  области"  заменить
словами "министерство региональной безопасности и  контроля  Рязанской
области";
      5) раздел  8  "Целевые  индикаторы  и  показатели  эффективности
исполнения Программы" изложить в следующей редакции:

"8. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы

      Целевой  индикатор   и   показатель   эффективности   исполнения
Программы представлен в следующей таблице:

Г——————————————————————————————T——————————T———————————T——————————————————————————————————¬
|Наименование целевого         |Единица   |Базовый    |Прогноз                           |
|индикатора и показателя       |измерения |показатель +——————————————————————————————————+
|эффективности                 |          |(2011 год) |2012 год|Плановый период          |
|                              |          |           |        +—————————————————————————+
|                              |          |           |        |2013 год|2014   |2015 год|
|                              |          |           |        |        |год    |        |
+——————————————————————————————+——————————+———————————+————————+————————+———————+————————+
|Доля лифтов в жилищном фонде, |%         |51         |49,6    |47,6    |45,5   |43,4"   |
|расположенном на территории   |          |           |        |        |       |        |
|Рязанской области,            |          |           |        |        |       |        |
|отработавших назначенный срок |          |           |        |        |       |        |
|службы                        |          |           |        |        |       |        |
+——————————————————————————————+——————————+———————————+————————+————————+———————+————————+
      6) в абзаце втором  раздела  9  "Оценка  социально-экономической
эффективности Программы" цифры "1086" заменить цифрами "170".



      Вице-губернатор Рязанской области –
      первый заместитель Председателя Правительства
      Рязанской области                                 С.В. Филимонов


Информация по документу
Читайте также