Расширенный поиск

Постановление Правительства Рязанской области от 10.07.2012 № 190

 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ                    

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


                       от 10 июля 2012 г. N 190                       

                                      Утратил силу - Постановление
                                     Правительства Рязанской области
                                          от 12.02.2014 г. N 33

 О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области 
  от 14 сентября 2010 г. N 222 "Об утверждении долгосрочной целевой   
        программы "Социальное развитие села Рязанской области         
            на 2011 - 2014 годы" (в редакции постановлений            
         Правительства Рязанской области от 01.03.2011 N 27,          
              от 01.09.2011 N 258, от 09.11.2011 N 375)               


      Правительство Рязанской области постановляет:
      Внести в  приложение  к  постановлению  Правительства  Рязанской
области  от  14  сентября  2010 г.  N 222 "Об утверждении долгосрочной
целевой программы  "Социальное  развитие  села  Рязанской  области  на
2011 - 2014 годы" следующие изменения:
      1) в паспорте долгосрочной целевой программы:
      - строку "Целевые индикаторы и показатели" изложить в  следующей
редакции:

Г————————————————————T—————————————————————————————————————————————————¬
|"Целевые индикаторы |Целевыми индикаторами и показателями Программы   |
|и показатели        |являются:                                        |
|                    |ввод и приобретение 41,63 тыс. кв. м жилья для   |
|                    |граждан, проживающих в сельской местности, в том |
|                    |числе 33,16 тыс. кв. м жилья для молодых семей и |
|                    |молодых специалистов;                            |
|                    |количество семей, улучшивших жилищные условия -  |
|                    |430 семей, в том числе количество молодых семей и|
|                    |молодых специалистов - 346 семей;                |
|                    |введение в действие общеобразовательных          |
|                    |учреждений на 376 мест, открытие 3               |
|                    |фельдшерско-акушерских пунктов, клубных          |
|                    |учреждений на 160 мест, открытие (реконструкция) |
|                    |4 спортивных сооружений (площадок);              |
|                    |повышение уровня газификации домов (квартир)     |
|                    |сетевым газом до 85 процентов;                   |
|                    |протяженность распределительных газовых сетей -  |
|                    |318,9 км, электрических сетей - 40,4 км,         |
|                    |трансформаторных подстанций - 6 шт., повышение   |
|                    |уровня обеспеченности сельского населения        |
|                    |питьевой водой до 65 процентов, строительство    |
|                    |водопроводных сетей протяженностью 243,6 км,     |
|                    |приобретение 6 единиц пожарного транспорта"      |
+————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+

      -  строку  "Объемы  и  источники  финансирования"   изложить   в
следующей редакции:

Г—————————————————————T————————————————————————————————————————————————¬
|"Объемы и источники  |Общий объем финансирования составляет           |
|финансирования       |1187,965 млн. рублей, в том числе:              |
|                     |за счет средств федерального бюджета -          |
|                     |660,654 млн. рублей, из них:                    |
|                     |2011 год - 98,230 млн. рублей;                  |
|                     |2012 год - 93,931 млн. рублей;                  |
|                     |2013 год - 220,118 млн. рублей;                 |
|                     |2014 год - 248,375 млн. рублей;                 |
|                     |за счет средств областного бюджета -            |
|                     |313,200 млн. рублей, из них:                    |
|                     |2011 год - 93,300 млн. рублей;                  |
|                     |2012 год - 93,300 млн. рублей;                  |
|                     |2013 год - 63,300 млн. рублей;                  |
|                     |2014 год - 63,300 млн. рублей;                  |
|                     |за счет средств местных бюджетов - 15,725 млн.  |
|                     |рублей, из них:                                 |
|                     |2011 год - 3,052 млн. рублей;                   |
|                     |2012 год - 3,365 млн. рублей;                   |
|                     |2013 год - 4,313 млн. рублей;                   |
|                     |2014 год - 4,995 млн. рублей;                   |
|                     |за счет средств внебюджетных источников -       |
|                     |198,386 млн. рублей, из них:                    |
|                     |2011 год - 63,558 млн. рублей;                  |
|                     |2012 год - 62,600 млн. рублей;                  |
|                     |2013 год - 36,114 млн. рублей;                  |
|                     |2014 год - 36,114 млн. рублей"                  |
+—————————————————————+————————————————————————————————————————————————+

      - в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и
показатели социально-экономической эффективности":
      в абзаце втором цифры "41,25",  "31,9"  заменить  соответственно
цифрами "41,63", "33,16";
      в абзаце третьем  цифры  "390",  "310"  заменить  соответственно
цифрами "430", "346";
      в абзаце четвертом цифры "277" заменить цифрами "243,6";
      в абзаце пятом цифры "451" заменить цифрами "318,9";
      в абзаце восьмом цифры "63,6" заменить цифрами "40,4";
      в абзаце девятом цифру "9" заменить цифрой "6";
      в абзаце одиннадцатом цифру "4" заменить цифрой "3";
      в абзаце двенадцатом цифры "230" заменить цифрами "160";
      в абзаце тринадцатом цифру "9" заменить цифрой "6";
      2) в разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы":
      - таблицу изложить в следующей редакции:

Г——————————————————T———————————————T—————————————————————————————————————¬
|"Источники        |2011 -         |В том числе                          |
|финансирования    |2014 годы      +—————————————————————————————————————+
|                  |(млн. руб.)    |2011 год  |2012 год|2013 год|2014 год|
+——————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+————————+
|Всего             |1187,965       |258,140   |253,196 |323,845 |352,784 |
+——————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+————————+
|в том числе:                                                            |
+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|Областной бюджет  |313,200        |93,300    |93,300  |63,300  |63,300  |
+——————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+————————+
|Федеральный бюджет|660,654        |98,230    |93,931  |220,118 |248,375 |
+——————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+————————+
|Местные бюджеты   |15,725         |3,052     |3,365   |4,313   |4,995   |
+——————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+————————+
|Внебюджетные      |198,386        |63,558    |62,600  |36,114  |36,114" |
|источники         |               |          |        |        |        |
+——————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+————————+

      - абзацы третий-четырнадцатый изложить в следующей редакции:
      "а)  долгосрочная   целевая   программа   "Социальное   развитие
населенных пунктов в 2010 - 2014 годах":
      - на мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений
всего  101,18 млн. руб.,  в том числе: на 2011 г. - 0,00 млн. руб., на
2012 г. - 10,0 млн. руб., на 2013 г. - 41,9 млн. руб.,  на  2014 г.  -
49,28 млн. руб.;
      -  на  мероприятия  по  развитию   сети   учреждений   первичной
медико-санитарной  помощи (ФАП) всего 23,07 млн. руб., в том числе: на
2011 г. - 5,380 млн. руб., на 2012 г. - 0,00 млн. руб., на  2013 г.  -
3,41 млн. руб., на 2014 г. - 14,28 млн. руб.;
      - на мероприятия по развитию сети физической культуры и спорта в
сельской   местности   (строительство   и   реконструкция   спортивных
площадок)  всего  9,795 млн. руб.,  в  том   числе:   на   2011 г.   -
0,00 млн. руб.,   на   2012 г.   -   1,725 млн. руб.,   на  2013 г.  -
2,39 млн. руб., на 2014 г. - 5,68 млн. руб.;
      - на мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности  в
сельской  местности (учреждения клубного типа) всего 62,335 млн. руб.,
в  том  числе:  на  2011 г.   -   21,865 млн. руб.,   на   2012 г.   -
0,00 млн. руб.,   на   2013 г.   -   18,10 млн. руб.,   на  2014 г.  -
22,37 млн. руб.;
      б)  долгосрочная   целевая   программа   "Развитие   газификации
Рязанской области в 2010 - 2014 годах":
      - на мероприятия по развитию газификации  в  сельской  местности
(строительство  и реконструкция распределительных газовых сетей) всего
250,101 млн. руб., в том числе:  на  2011 г.  -  55,721 млн. руб.,  на
2012 г.  - 69,87 млн. руб., на 2013 г. - 57,21 млн. руб., на 2014 г. -
67,30 млн. руб.;
      в)      областная      целевая      программа      "Модернизация
жилищно-коммунального      комплекса      Рязанской     области     на
2007 - 2015 годы":
      - на мероприятия по  развитию  электрических  сетей  в  сельской
местности   всего   37,2 млн. руб.,   в   том   числе:  на  2011 г.  -
0,00 млн. руб.,  на   2012 г.   -   0,00 млн. руб.,   на   2013 г.   -
18,60 млн. руб., на 2014 г. - 18,6 млн. руб.;
      - на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской  местности
всего  466,641 млн. руб., в том числе: на 2011 г. - 101,201 млн. руб.,
на 2012 г. - 124,340 млн. руб.,  на  2013 г.  -  110,80 млн. руб.,  на
2014 г. - 130,300 млн. руб.;
      г)  долгосрочная  целевая   программа   "Пожарная   безопасность
Рязанской области на 2010 - 2014 годы":
      - мероприятия по обеспечению  противопожарной  защиты  сельского
населения   всего   6,34 млн. руб.,   в   том   числе:  на  2011 г.  -
0,00 млн. руб.,  на   2012 г.   -   0,00 млн. руб.,   на   2013 г.   -
3,17 млн. руб., на 2014 г. - 3,17 млн. руб.";
      3) раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить  в  новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
      4) таблицу раздела 8 "Целевые индикаторы и показатели  Программы
изложить в следующей редакции:

Г—————————————————————T————————————T———————————————————————————————————————————————————¬
|"Целевой индикатор   |Единица     |Значение индикатора                                |
|                     |измерения   +———————————————————————————————————————————————————+
|                     |            |2011 -        |в том числе по годам                |
|                     |            |2014 годы,    +————————————————————————————————————+
|                     |            |всего         |2011 г.  |2012 г. |2013 г.  |2014 г.|
+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+
|1                    |2           |3             |4        |5       |6        |7      |
+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+
|1. Ввод в действие   |тыс. кв. м  |41,63         |12,9     |9,83    |9,45     |9,45   |
|(приобретение) жилья |            |              |         |        |         |       |
+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+
|в том числе ввод в   |тыс. кв. м  |33,16         |11,2     |8,16    |6,90     |6,90   |
|действие             |            |              |         |        |         |       |
|(приобретение) жилья |            |              |         |        |         |       |
|для молодых семей и  |            |              |         |        |         |       |
|молодых специалистов |            |              |         |        |         |       |
+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+
|2. Количество семей, |семей       |430           |120      |130     |90       |90     |
|улучшивших жилищные  |            |              |         |        |         |       |
|условия в сельской   |            |              |         |        |         |       |
|местности            |            |              |         |        |         |       |
+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+
|в том числе          |семей       |346           |100      |106     |70       |70     |
|количество молодых   |            |              |         |        |         |       |
|семей, улучшивших    |            |              |         |        |         |       |
|жилищные условия в   |            |              |         |        |         |       |
|сельской местности   |            |              |         |        |         |       |
+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+
|3. Ввод в действие   |мест        |376           |-        |-       |268      |108    |
|общеобразовательных  |            |              |         |        |         |       |
|учреждений           |            |              |         |        |         |       |
+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+
|4. Ввод в действие   |мест        |160           |-        |80      |-        |80     |
|учреждений клубного  |            |              |         |        |         |       |
|типа                 |            |              |         |        |         |       |
+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+
|5. Количество        |единиц      |3             |1        |-       |1        |1      |
|открытых             |            |              |         |        |         |       |
|фельдшерско-акушерс- |            |              |         |        |         |       |
|ких пунктов          |            |              |         |        |         |       |
+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+
|6. Количество        |единиц      |4             |-        |1       |1        |2      |
|построенных и        |            |              |         |        |         |       |
|реконструированных   |            |              |         |        |         |       |
|спортивных сооружений|            |              |         |        |         |       |
|и площадок           |            |              |         |        |         |       |
+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+
|7. Протяженность     |км          |40,4          |-        |-       |20,4     |20,0   |
|построенных          |            |              |         |        |         |       |
|(реконструированных) |            |              |         |        |         |       |
|линий электропередач |            |              |         |        |         |       |
+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+
|8. Количество        |штук        |6             |-        |-       |3        |3      |
|построенных          |            |              |         |        |         |       |
|(реконструированных) |            |              |         |        |         |       |
|ТП                   |            |              |         |        |         |       |
+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+
|9. Ввод в действие   |км          |243,6         |68       |45,6    |60       |70     |
|локальных            |            |              |         |        |         |       |
|водопроводов         |            |              |         |        |         |       |
+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+
|10. Повышение уровня |%           |65            |59       |58,5    |65       |70     |
|обеспечения питьевой |            |              |         |        |         |       |
|водой                |            |              |         |        |         |       |
+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+
|11. Ввод в действие  |км          |318,9         |105      |86,9    |92       |140    |
|распределительных    |            |              |         |        |         |       |
|газовых сетей        |            |              |         |        |         |       |
+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+
|12. Повышение уровня |%           |85            |73,6     |74      |78       |81     |
|газификации домов    |            |              |         |        |         |       |
|(квартир) сетевым    |            |              |         |        |         |       |
|газом                |            |              |         |        |         |       |
+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+
|13. Количество       |единиц      |6             |-        |-       |3        |3"     |
|пожарного транспорта |            |              |         |        |         |       |
+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+

      5) в разделе  9  "Оценка  социально-экономической  эффективности
Программы":
      - в абзаце пятом цифры "41,25", "31,9"  заменить  соответственно
цифрами "41,63", "33,16";
      - в абзаце шестом цифры  "390",  "310"  заменить  соответственно
цифрами "430", "346";
      - в абзаце седьмом цифры "277" заменить цифрами "243,6";
      - в абзаце восьмом цифры "451" заменить цифрами "318,9";
      - в абзаце десятом цифры "43,6" заменить цифрами "40,4";
      - в абзаце одиннадцатом цифру "9" заменить цифрой "6";
      - в абзаце тринадцатом цифру "4" заменить цифрой "3";
      - в абзаце шестнадцатом цифру "9" заменить цифрой "6".


      Губернатор Рязанской области                        О.И. Ковалев



      Приложение
      к постановлению
      Правительства
      Рязанской области
      от 10 июля 2012 г. N 190

                 "5. Система программных мероприятий                  

      Система программных мероприятий приведена в таблице:

Г——T————————————————————T————————————T————————————————T—————————————————————————————————————————————————————T————————————————————¬
|N |Программные         |Главные     |Источники       |Объемы финансирования, тыс. руб.                     |Ожидаемый результат |
|п/|мероприятия         |распорядите-|финансирования  +—————————————————————————————————————————————————————+                    |
|п |                    |ли          |                |всего     |в том числе по годам                      |                    |
|  |                    |            |                |          +——————————————————————————————————————————+                    |
|  |                    |            |                |          |2011 год|2012 год  |2013 год   |2014 год  |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
|1 |2                   |3           |4               |5         |6       |7         |8          |9         |10                  |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
|1.|Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых          |
|  |специалистов                                                                                                                 |
+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1.|Мероприятие по      |министерство|федеральный     |197181,0  |55000,0 |52781,0   |44700,0    |44700,0   |ввод в действие     |
|1 |улучшению жилищных  |сельского   |бюджет          |          |        |          |           |          |(приобретение)      |
|  |условий граждан,    |хозяйства и +————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+41,63 тыс. кв. м    |
|  |проживающих в       |продовольст-|областной бюджет|313200,0  |93300,0 |93300,0   |63300,0    |63300,0   |жилья               |
|  |сельской местности, |вия         +————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    |
|  |всего               |Рязанской   |местный бюджет  |-         |-       |-         |-          |-         |                    |
|  |                    |области     +————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    |
|  |                    |            |внебюджетные    |198386,0  |63558,0 |62600,0   |36114,0    |36114,0   |                    |
|  |                    |            |источники       |          |        |          |           |          |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
|  |Итого               |            |                |708767,0  |211858,0|208681,0  |144114,0   |144114,0  |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
|  |в том числе:        |            |                |          |        |          |           |          |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
|  |молодых семей и     |министерство|федеральный     |149772,0  |45000,0 |37772,0   |33500,0    |33500,0   |в т.ч. ввод в       |
|  |молодых специалистов|сельского   |бюджет          |          |        |          |           |          |действие            |
|  |                    |хозяйства и +————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+(приобретение)      |
|  |                    |продовольст-|областной бюджет|265367,0  |79747,0 |79900,0   |52880,0    |52840,0   |33,16 тыс. кв. м    |
|  |                    |вия         +————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+жилья для молодых   |
|  |                    |Рязанской   |местный бюджет  |-         |-       |-         |-          |-         |семей и молодых     |
|  |                    |области     +————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+специалистов        |
|  |                    |            |внебюджетные    |149298,0  |54986,0 |51888,0   |21212,0    |21212,0   |                    |
|  |                    |            |источники       |          |        |          |           |          |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    |
|  |возмещение части    |министерство|областной бюджет|1660,0    |380,0   |400,0     |420,0      |460,0     |                    |
|  |затрат на уплату    |сельского   |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |процентной ставки по|хозяйства и |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |кредитам, полученным|продовольст-|                |          |        |          |           |          |                    |
|  |в российских        |вия         |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |кредитных           |Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |организациях на     |области     |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |строительство       |            |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |(приобретение) жилья|            |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |молодым семьям и    |            |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |молодым специалистам|            |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |АПК                 |            |                |          |        |          |           |          |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
|  |Итого               |            |                |566097,0  |180113,0|169960,0  |108012,0   |108012,0  |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
|2.|Задача 2. Улучшение состояния здоровья сельского населения путем повышения доступности и качества предоставления первичной   |
|  |медико-санитарной помощи, занятий физической культурой и спортом для предупреждения заболеваний и поддержания высокой        |
|  |работоспособности                                                                                                            |
+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|2.|Мероприятие по      |министерство|федеральный     |8310,0    |2230,0  |-         |3020,0     |3060,0    |ввод в действие 3-х |
|1 |развитию сети       |сельского   |бюджет          |          |        |          |           |          |фельдшерско-акушерс-|
|  |учреждений первичной|хозяйства и |                |          |        |          |           |          |ких пунктов         |
|  |медико-санитарной   |продовольст-|                |          |        |          |           |          |                    |
|  |помощи (ФАП)        |вия         |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    |
|  |                    |министерство|областной       |-*(1)     |-*(1)   |-*(1)     |-*(1)      |-*(1)     |                    |
|  |                    |строительно-|бюджет*(1)      |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |го комплекса+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    |
|  |                    |Рязанской   |местный бюджет  |284,51    |125,51  |-         |73,0       |86,0      |                    |
|  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
|  |Итого               |            |                |8594,51   |2355,51 |-         |3093,0     |3146,0    |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
|2.|Мероприятие по      |министерство|федеральный     |6193,0    |-       |1650,0    |2088,0     |2455,0    |ввод в действие     |
|2 |развитию физической |сельского   |бюджет          |          |        |          |           |          |(реконструкция) 4-х |
|  |культуры и спорта в |хозяйства и |                |          |        |          |           |          |спортивных          |
|  |сельской местности  |продовольст-|                |          |        |          |           |          |сооружений          |
|  |(строительство и    |вия         |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |реконструкция       |Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |спортивных площадок)|области     |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    |
|  |                    |министерство|областной       |-*(1)     |-*(1)   |-*(1)     |-*(1)      |-*(1)     |                    |
|  |                    |строительно-|бюджет*(1)      |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |го комплекса+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    |
|  |                    |Рязанской   |местный бюджет  |114,592   |-       |9,592     |48,0       |57,0      |                    |
|  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
|  |Итого               |            |                |6307,592  |-       |1659,592  |2136,0     |2512,0    |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
|3.|Задача 3. Повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение качества образования в соответствие с         |
|  |современными требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда                                       |
+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|3.|Мероприятие по      |министерство|федеральный     |124680,0  |-       |6300,0    |54400,0    |63980,0   |ввод в действие     |
|1 |развитию сети       |сельского   |бюджет          |          |        |          |           |          |общеобразовательных |
|  |общеобразовательных |хозяйства и |                |          |        |          |           |          |учреждений на 376   |
|  |учреждений в        |продовольст-|                |          |        |          |           |          |мест                |
|  |сельской местности  |вия         |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    |
|  |                    |министерство|областной       |-*(1)     |-*(1)   |-*(1)     |-*(1)      |-*(1)     |                    |
|  |                    |строительно-|бюджет*(1)      |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |го комплекса+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    |
|  |                    |Рязанской   |местный бюджет  |1010,0    |-       |100,0     |420,0      |490,0     |                    |
|  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
|  |Итого               |            |                |125690,0  |-       |6400,0    |54820,0    |64470,0   |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
|4.|Задача 4. Активизация культурной деятельности на селе                                                                        |
+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|4.|Мероприятие по      |министерство|федеральный     |49390,0   |10000,0 |-         |18100,0    |21290,0   |ввод в действие     |
|1 |развитию            |сельского   |бюджет          |          |        |          |           |          |учреждений клубного |
|  |культурно-досуговой |хозяйства и |                |          |        |          |           |          |типа на 160 мест    |
|  |деятельности в      |продовольст-|                |          |        |          |           |          |                    |
|  |сельской местности  |вия         |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |(учреждения клубного|Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |типа)               |области     |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    |
|  |                    |министерство|областной       |-*(1)     |-*(1)   |-*(1)     |-*(1)      |-*(1)     |                    |
|  |                    |строительно-|бюджет*(1)      |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |го комплекса+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    |
|  |                    |Рязанской   |местный бюджет  |510,0     |100,0   |-         |190,0      |220,0     |                    |
|  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    |
|  |Итого               |            |                |49900,0   |10100,0 |-         |18290,0    |21510,00  |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
|5.|Задача 5. Повышение уровня и качества электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения в сельской местности                   |
+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|5.|Мероприятие по      |министерство|федеральный     |94610,0   |13700,0 |14000,0   |30750,0    |36160,0   |ввод в эксплуатацию |
|1 |развитию газификации|сельского   |бюджет          |          |        |          |           |          |318,9 км            |
|  |в сельской местности|хозяйства и |                |          |        |          |           |          |внутрипоселковых    |
|  |(строительство и    |продовольст-|                |          |        |          |           |          |газовых сетей       |
|  |реконструкция       |вия         |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |распределительных   |Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |газовых сетей)      |области     |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    |
|  |                    |министерство|областной       |-*(2)     |-*(2)   |-*(2)     |-*(2)      |-*(2)     |                    |
|  |                    |строительно-|бюджет*(2)      |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |го комплекса+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    |
|  |                    |Рязанской   |местный бюджет  |2590,76   |614,0   |716,76    |580,0      |680,0     |                    |
|  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
|  |Итого               |            |                |97200,76  |14314,0 |14716,76  |31330,0    |36840,0   |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
|5.|Мероприятие по      |министерство|федеральный     |9320,0    |-       |-         |4660,0     |4660,0    |строительство и     |
|2 |развитию            |сельского   |бюджет          |          |        |          |           |          |реконструкция       |
|  |электрических сетей |хозяйства и |                |          |        |          |           |          |40,4 км             |
|  |в сельской местности|продовольст-|                |          |        |          |           |          |электрических сетей |
|  |                    |вия         |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    |
|  |                    |министерство|областной       |-*(3)     |-*(3)   |-*(3)     |-*(3)      |-*(3)     |                    |
|  |                    |топливно-   |бюджет*(3)      |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |энергетичес-+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    |
|  |                    |кого        |местный бюджет  |740,0     |-       |-         |370,0      |370,0     |                    |
|  |                    |комплекса и |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |жилищно-ком-|                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |мунального  |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |хозяйства   |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
|  |Итого               |            |                |10060,0   |-       |-         |5030,0     |5030,0    |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
|5.|Мероприятие по      |министерство|федеральный     |156090,0  |17300,0 |19200,0   |54960,0    |64630,0   |ввод в действие     |
|3 |развитию            |сельского   |бюджет          |          |        |          |           |          |243,6 км локальных  |
|  |водоснабжения в     |хозяйства и |                |          |        |          |           |          |водопроводов        |
|  |сельской местности  |продовольст-|                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |вия         |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    |
|  |                    |министерство|областной       |-*(3)     |-*(3)   |-*(3)     |-*(3)      |-*(3)     |                    |
|  |                    |топливно-   |бюджет*(3)      |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |энергетичес-|                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |кого        |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |комплекса и |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |жилищно-ком-|                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |мунального  |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |хозяйства   |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
|  |                    |            |местный бюджет  |10411,307 |2212,257|2539,05   |2600,0     |3060,0    |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
|  |Итого               |            |                |166501,307|19512,25|21739,05  |57560,0    |67690,0   |                    |
|  |                    |            |                |          |7       |          |           |          |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
|6.|Задача 6. Противопожарная защита сельского населения                                                                         |
+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|6.|Мероприятие по      |министерство|федеральный     |14880,0   |-       |-         |7440,0     |7440,0    |приобретение 6      |
|1 |обеспечению         |сельского   |бюджет          |          |        |          |           |          |пожарных автомобилей|
|  |противопожарной     |хозяйства и |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |защиты сельского    |продовольст-|                |          |        |          |           |          |                    |
|  |населения           |вия         |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    |
|  |                    |главное     |областной       |-*(4)     |-*(4)   |-*(4)     |-*(4)      |-*(4)     |                    |
|  |                    |управление  |бюджет*(4)      |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |региональной|                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |безопасности|                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    |
|  |                    +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    |
|  |                    |            |местный бюджет  |64,0      |-       |-         |32,0       |32,0      |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
|  |Итого               |            |                |14944,0   |        |-         |7472,0     |7472,0    |                    |
+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
      ______________________________
      *(1) Средства областного бюджета на  финансирование  мероприятий
Программы  предусмотрены  в долгосрочной целевой программе "Социальное
развитие населенных пунктов в 2010 - 2014 годах":
      - на мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений
всего  101,18 млн. руб., в том числе: на 2011 год - 0,00 млн. руб., на
2012 год - 10,00 млн. руб., на 2013 год - 41,9 млн. руб., на  2014 год
- 49,28 млн. руб.;
      -  на  мероприятия  по  развитию   сети   учреждений   первичной
медико-санитарной  помощи (ФАП) всего 23,07 млн. руб., в том числе: на
2011 год - 5,380 млн. руб., на 2012 год - 0,00 млн. руб., на  2013 год
- 3,41 млн. руб., на 2014 год - 14,28 млн. руб.;
      - на мероприятия по развитию сети физической культуры и спорта в
сельской   местности   (строительство   и   реконструкция   спортивных
площадок)  всего  -  9,795 млн. руб.,  в  том  числе:  на  2011 год  -
0,00 млн. руб.,   на   2012 год   -  1,725 млн. руб.,  на  2013 год  -
2,39 млн. руб., на 2014 год - 5,68 млн. руб.;
      - на мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности  в
сельской  местности (учреждения клубного типа) всего 62,335 млн. руб.,
в  том  числе:  на  2011 год  -  21,865 млн. руб.,   на   2012 год   -
0,00 млн. руб.,   на   2013 год   -  18,10 млн. руб.,  на  2014 год  -
22,37 млн. руб.
      *(2) Средства областного бюджета на  финансирование  мероприятий
Программы по объектам газификации предусмотрены в долгосрочной целевой
программе    "Развитие     газификации     Рязанской     области     в
2010 - 2014 годах":
      - на мероприятия по развитию газификации  в  сельской  местности
(строительство  и реконструкция распределительных газовых сетей) всего
250,101 млн. руб., в том числе: на  2011 год  -  55,721 млн. руб.,  на
2012 год - 69,87 млн. руб., на 2013 год - 57,21 млн. руб., на 2014 год
- 67,30 млн. руб.
      *(3) Средства областного бюджета на  финансирование  мероприятий
Программы по объектам водоснабжения и электроснабжения предусмотрены в
областной  целевой   программе   "Модернизация   жилищно-коммунального
хозяйства Рязанской области на 2007 - 2015 годы":
      - на мероприятия по  развитию  электрических  сетей  в  сельской
местности   всего   37,2 млн. руб.,   в   том  числе:  на  2011 год  -
0,00 млн. руб.,  на  2012 год  -   0,00 млн. руб.,   на   2013 год   -
18,60 млн. руб., на 2014 год - 18,60 млн. руб.;
      - на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской  местности
всего 466,641 млн. руб., в том числе: на 2011 год - 101,201 млн. руб.,
на 2012 год - 124,340 млн. руб., на 2013 год  -  110,80 млн. руб.,  на
2014 год - 130,300 млн. руб.
      *(4) Средства областного бюджета на  финансирование  мероприятий
Программы  по  обеспечению  противопожарной защиты сельского населения
предусмотрены в долгосрочной целевой программе "Пожарная  безопасность
Рязанской области на 2010 - 2014 годы":
      - на мероприятия по обеспечению противопожарной защиты сельского
населения   всего   6,34 млн. руб.,   в   том  числе:  на  2011 год  -
0,00 млн. руб.,  на  2012 год  -   0,00 млн. руб.,   на   2013 год   -
3,17 млн. руб., на 2014 год - 3,17 млн. руб.".


Информация по документу
Читайте также