Расширенный поиск
Постановление Правительства Рязанской области от 09.11.2011 № 375РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 ноября 2011 г. N 375 Утратил силу - Постановление Правительства Рязанской области от 12.02.2014 г. N 33 О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 14 сентября 2010 г. N 222 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села Рязанской области на 2011 - 2013 годы" (в редакции постановлений Правительства Рязанской области от 01.03.2011 N 27, от 01.09.2011 N 258) Правительство Рязанской области постановляет: Внести в постановление Правительства Рязанской области от 14 сентября 2010 г. N 222 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села Рязанской области на 2011 - 2013 годы" следующие изменения: 1. В наименовании и в пункте 1 постановления цифры "2011 - 2013" заменить цифрами "2011 - 2014". 2. В приложении: а) в наименовании и далее по тексту цифры "2011 - 2013" заменить цифрами "2011 - 2014"; б) в паспорте долгосрочной целевой программы: - строку "Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции: Г—————————————————————T———————————————————————————————————————————————————————————¬ |"Целевые индикаторы и|Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: | |показатели |ввод и приобретение 41,25 тыс. кв. м жилья для граждан, | | |проживающих в сельской местности, в том числе 31,9 тыс. кв.| | |м жилья для молодых семей и молодых специалистов; | | |количество семей, улучшивших жилищные условия, - 390 семей,| | |в том числе количество молодых семей и молодых специалистов| | |- 310 семей, введение в действие общеобразовательных | | |учреждений на 376 мест, открытие 4 фельдшерско-акушерских | | |пунктов, клубных учреждений на 230 мест, открытие | | |(реконструкция) 4 спортивных сооружений (площадок), | | |повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом | | |до 85 процентов; протяженность распределительных газовых | | |сетей - 451 км, электрических сетей - 63,6 км, | | |трансформаторных подстанций - 9 шт., повышение уровня | | |обеспеченности сельского населения питьевой водой до | | |65 процентов, строительство водопроводных сетей | | |протяженностью 277 км, приобретение 9 единиц пожарного | | |транспорта" | +—————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————————+ - строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: Г—————————————————————T———————————————————————————————————————————————————————————¬ |"Объемы и источники |Общий объем финансирования составляет 1233,928 млн. рублей,| |финансирования |в том числе: | | |за счет средств федерального бюджета - 762,733 млн. рублей,| | |из них: | | |2011 год - 98,230 млн. рублей; | | |2012 год- 196,010 млн. рублей; | | |2013 год - 220,118 млн. рублей; | | |2014 год - 248,375 млн. рублей; | | |за счет средств областного бюджета - 283,200 млн. рублей, | | |из них: | | |2011 год - 93,300 млн. рублей; | | |2012 год - 63,300 млн. рублей; | | |2013 год - 63,300 млн. рублей; | | |2014 год - 63,300 млн. рублей; | | |за счет средств местных бюджетов - 16,095 млн. рублей, из | | |них: | | |2011 год - 3,052 млн. рублей; | | |2012 год - 3,735 млн. рублей; | | |2013 год - 4,313 млн. рублей; | | |2014 год - 4,995 млн. рублей; | | |за счет средств внебюджетных источников - 171,900 млн. | | |рублей, из них: | | |2011 год - 63,558 млн. рублей; | | |2012 год - 36,114 млн. рублей; | | |2013 год - 36,114 млн. рублей; | | |2014 год - 36,114 млн. рублей" | +—————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————————+ - в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности": в абзаце втором цифры "42,05", "36,5" заменить соответственно цифрами "41,25", "31,9"; в абзаце третьем цифры "325" заменить цифрами "310"; в абзаце четвертом цифры "207" заменить цифрами "277"; в абзаце пятом цифры "311" заменить цифрами "451"; в абзаце седьмом цифры "10,0" заменить цифрами "12,0"; в абзаце восьмом цифры "42" заменить цифрами "63,6"; в абзаце девятом цифру "6" заменить цифрой "9"; в абзаце десятом цифры "180" заменить цифрами "376"; в абзаце одиннадцатом цифру "3" заменить цифрой "4"; в абзаце двенадцатом цифры "150" заменить цифрами "230"; в абзаце тринадцатом цифру "6" заменить цифрой "9"; в) в разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы": - таблицу изложить в следующей редакции: Г————————————————————————T—————————————————T——————————————————————————————————————————¬ |"Источники |2011 - 2014 годы |в том числе | |финансирования |(млн. руб.) +——————————————————————————————————————————+ | | |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год | +————————————————————————+—————————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+ |Всего |1233,928 |258,140 |299,159 |323,845 |352,784 | +————————————————————————+—————————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+ |в том числе: | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |Областной бюджет |283,200 |93,300 |63,300 |63,300 |63,300 | +————————————————————————+—————————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+ |Федеральный бюджет |762,733 |98,230 |196,010 |220,118 |248,375 | +————————————————————————+—————————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+ |Местные бюджеты |16,095 |3,052 |3,735 |4,313 |4,995 | +————————————————————————+—————————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+ |Внебюджетные источники |171,900 |63,558 |36,114 |36,114 |36,114" | +————————————————————————+—————————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+ - абзацы третий - двенадцатый изложить в следующей редакции: "а) долгосрочная целевая программа "Социальное развитие населенных пунктов в 2010 - 2014 годах": - на мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений всего 78,04 млн. руб., в том числе: на 2011 г. - 0,00 млн. руб., на 2012 г. - 36,14 млн. руб., на 2013 г. - 41,9 млн. руб.; - на мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи (ФАП) всего 15,10 млн. руб., в том числе: на 2011 г. -5,380 млн. руб., на 2012 г. - 6,310 млн. руб., на 2013 г. - 3,41 млн. руб.; - на мероприятия по развитию сети физической культуры и спорта в сельской местности (строительство и реконструкция спортивных площадок) всего 6,55 млн. руб., в том числе: на 2011 г. - 0,00 млн. руб., на 2012 г. - 4,160 млн. руб., на 2013 г. - 2,39 млн. руб.; - на мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности (учреждения клубного типа) всего 56,365 млн. руб., в том числе: на 2011 г. - 21,865 млн. руб., на 2012 г. - 16,4 млн. руб., на 2013 г. - 18,10 млн. руб.; б) долгосрочная целевая программа "Развитие газификации Рязанской области в 2010 - 2014 годах": - на мероприятия по развитию газификации в сельской местности (строительство и реконструкция распределительных газовых сетей) всего 162,251 млн. руб., в том числе: на 2011 г. - 55,721 млн. руб., на 2012 г. - 49,32 млн. руб., на 2013 г. - 57,21 млн. руб.; в) областная целевая программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы": - на мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности всего 53,37 млн. руб., в том числе: на 2011 г. - 0,00 млн. руб., на 2012 г. - 16,17 млн. руб., на 2013 г. - 18,60 млн. руб., на 2014 г. - 18,6 млн. руб.; - на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности всего 437,851 млн. руб., в том числе: на 2011 г. - 101,201 млн. руб., на 2012 г. - 95,550 млн. руб., на 2013 г. - 110,80 млн. руб., на 2014 г. - 130,300 млн. руб.; г) долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность Рязанской области на 2010 - 2014 годы": - мероприятия по обеспечению противопожарной защиты сельского населения всего 5,93 млн. руб., в том числе: на 2011 г. - 0,00 млн. руб., на 2012 г. - 2,76 млн. руб., на 2013 г. - 3,17 млн. руб."; г) раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению; д) таблицу раздела 8 "Целевые индикаторы и показатели Программы изложить в следующей редакции: Г—————————————————————————————————T—————————————————T——————————————————————————————————————————————————¬ |"Целевой индикатор |Единица измерения|Значение индикатора | | | +——————————————————————————————————————————————————+ | | |2011 - |в том числе по годам | | | |2014 годы, всего+————————————————————————————————+ | | | |2011 г.|2012 г.|2013 г.|2014 г. | +—————————————————————————————————+—————————————————+————————————————+———————+———————+———————+—————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | +—————————————————————————————————+—————————————————+————————————————+———————+———————+———————+—————————+ |1. Ввод в действие (приобретение)|тыс. кв. м |41,25 |12,9 |9,45 |9,45 |9,45 | |жилья | | | | | | | +—————————————————————————————————+—————————————————+————————————————+———————+———————+———————+—————————+ |в том числе ввод в действие |тыс. кв. м |31,9 |11,2 |6,90 |6,90 |6,90 | |(приобретение) жилья для молодых | | | | | | | |семей и молодых специалистов | | | | | | | +—————————————————————————————————+—————————————————+————————————————+———————+———————+———————+—————————+ |2. Количество семей, улучшивших |семей |390 |120 |90 |90 |90 | |жилищные условия в сельской | | | | | | | |местности | | | | | | | +—————————————————————————————————+—————————————————+————————————————+———————+———————+———————+—————————+ |в том числе количество молодых |семей |310 |100 |70 |70 |70 | |семей, улучшивших жилищные | | | | | | | |условия в сельской местности | | | | | | | +—————————————————————————————————+—————————————————+————————————————+———————+———————+———————+—————————+ |3. Ввод в действие |мест |376 |- |160 |108 |108 | |общеобразовательных учреждений | | | | | | | +—————————————————————————————————+—————————————————+————————————————+———————+———————+———————+—————————+ |4. Ввод в действие учреждений |мест |230 |- |150 |- |80 | |клубного типа | | | | | | | +—————————————————————————————————+—————————————————+————————————————+———————+———————+———————+—————————+ |5. Количество открытых |единиц |4 |1 |1 |1 |1 | |фельдшерско-акушерских пунктов | | | | | | | +—————————————————————————————————+—————————————————+————————————————+———————+———————+———————+—————————+ |6. Количество построенных и |единиц |4 |- |1 |1 |2 | |реконструированных спортивных | | | | | | | |сооружений и площадок | | | | | | | +—————————————————————————————————+—————————————————+————————————————+———————+———————+———————+—————————+ |7. Протяженность построенных |км |63,6 |- |23,2 |20,4 |20,0 | |(реконструированных) линий | | | | | | | |электропередач | | | | | | | +—————————————————————————————————+—————————————————+————————————————+———————+———————+———————+—————————+ |8. Количество построенных |штук |9 |- |3 |3 |3 | |(реконструированных) ТП | | | | | | | +—————————————————————————————————+—————————————————+————————————————+———————+———————+———————+—————————+ |9. Ввод в действие локальных |км |277 |68 |79 |60 |70 | |водопроводов | | | | | | | +—————————————————————————————————+—————————————————+————————————————+———————+———————+———————+—————————+ |10. Повышение уровня обеспечения |% |65 |59 |62 |65 |70 | |питьевой водой | | | | | | | +—————————————————————————————————+—————————————————+————————————————+———————+———————+———————+—————————+ |11. Ввод в действие |км |451 |105 |114 |92 |140 | |распределительных газовых сетей | | | | | | | +—————————————————————————————————+—————————————————+————————————————+———————+———————+———————+—————————+ |12. Повышение уровня газификации |% |85 |73,6 |79,2 |85,0 |95,0 | |домов (квартир) сетевым газом | | | | | | | +—————————————————————————————————+—————————————————+————————————————+———————+———————+———————+—————————+ |13. Количество пожарного |единиц |9 |- |3 |3 |3" | |транспорта | | | | | | | +—————————————————————————————————+—————————————————+————————————————+———————+———————+———————+—————————+ е) в разделе 9 "Оценка социально-экономической эффективности Программы": - в абзаце пятом цифры "42,05", "36,5" заменить соответственно цифрами "41,25", "31,9"; - в абзаце шестом цифры "325" заменить цифрами "310"; - в абзаце седьмом цифры "207" заменить цифрами "277"; - в абзаце восьмом цифры "311" заменить цифрами "451"; - в абзаце десятом цифры "54" заменить цифрами "43,6"; - в абзаце одиннадцатом цифру "6" заменить цифрой "9"; - в абзаце двенадцатом цифры "180" заменить цифрами "376"; - в абзаце тринадцатом цифру "3" заменить цифрой "4"; - в абзаце четырнадцатом цифру "2" заменить цифрой "4"; - в абзаце шестнадцатом цифру "6" заменить цифрой "9"; ж) в разделе I "Общие положения" приложения N 1 к долгосрочной целевой программе: - в подпункте "а" пункта 1.2 после слов "муниципального района" дополнить словами "Рязанской области"; - пункт 1.5 изложить в следующей редакции: "1.5. В случае недостаточности средств федерального бюджета часть социальной выплаты, приходящейся на его долю, финансируется за счет средств областного бюджета.". Губернатор Рязанской области О.И. Ковалев Приложение к постановлению Правительства Рязанской области от 9 ноября 2011 г. N 375 "5. Система программных мероприятий Система программных мероприятий приведена в таблице: Г—————T————————————————————————T————————————————T———————————————————T————————————————————————————————————————————————————T————————————————————¬ |N |Программные мероприятия |Главные |Источники |Объемы финансирования, тыс. руб. |Ожидаемый результат | |п/п | |распорядители |финансирования +————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | |всего |в том числе по годам | | | | | | | +————————————————————————————————————————+ | | | | | | |2011 год |2012 год|2013 год |2014 год | | +—————+————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+————————————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | +—————+————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+————————————————————+ |1. | Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | +—————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.1 |Мероприятие по улучшению|министерство |федеральный бюджет |189100,0 |55000,0 |44700,0 |44700,0 |44700,0 |ввод в действие | | |жилищных условий |сельского +———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+(приобретение) | | |граждан, проживающих в |хозяйства и |областной бюджет |283200,0 |93300,0 |63300,0 |63300,0 |63300,0 |41,25 тыс. кв. м | | |сельской местности, |продовольствия | | | | | | |жилья | | |всего |Рязанской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | +————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | | |органы местного |местный бюджет |- |- |- |- |- | | | | |самоуправления | | | | | | | | | | +————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | | | |внебюджетные |171900,0 |63558,0 |36114,0 |36114,0 |36114,0 | | | | | |источники | | | | | | | | +————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | |Итого | | |644200,0 |211858,0 |144114,0|144114,0 |144114,0 | | | +————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | |в том числе: | | | | | | | | | | +————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+————————————————————+ | |молодых семей и молодых |министерство |федеральный бюджет |145500,0 |45000,0 |33500,0 |33500,0 |33500,0 |в т.ч. ввод в | | |специалистов |сельского | | | | | | |действие | | | |хозяйства и | | | | | | |(приобретение) | | | |продовольствия | | | | | | |31,9 тыс. кв. м | | | |Рязанской | | | | | | |жилья для молодых | | | |области | | | | | | |семей и молодых | | | +————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+специалистов | | | | |областной бюджет |238367,0 |79747,0 |52900,0 |52880,0 |52840,0 | | | | +————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | | |органы местного |местный бюджет |- |- |- |- |- | | | | |самоуправления | | | | | | | | | | +————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | | | |внебюджетные |118622,0 |54986,0 |21212,0 |21212,0 |21212,0 | | | | | |источники | | | | | | | | +————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | |возмещение части затрат |министерство |областной бюджет |1660,0 |380,0 |400,0 |420,0 |460,0 | | | |на уплату процентной |сельского | | | | | | | | | |ставки по кредитам, |хозяйства и | | | | | | | | | |полученным в российских |продовольствия | | | | | | | | | |кредитных организациях |Рязанской | | | | | | | | | |на строительство |области | | | | | | | | | |(приобретение) жилья | | | | | | | | | | |молодым семьям и молодым| | | | | | | | | | |специалистам АПК | | | | | | | | | | +————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | |Итого | | |504149,0 |180113,0 |108012,0|108012,0 |108012,0 | | +—————+————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+————————————————————+ |2. | Задача 2. Улучшение состояния здоровья сельского населения путем повышения доступности и качества предоставления первичной | | |медико-санитарной помощи, занятий физической культурой и спортом для предупреждения заболеваний и поддержания высокой работоспособности| +—————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.1 |Мероприятие по развитию |министерство |федеральный бюджет |10910,0 |2230,0 |2600,0 |3020,0 |3060,0 |ввод в действие 4-х | | |сети учреждений |сельского +———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+фельдшерско-акушерс-| | |первичной |хозяйства и | | | | | | |ких пунктов | | |медико-социальной помощи|продовольствия | | | | | | | | | |(ФАП) |Рязанской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | +————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | | |министерство |областной бюджет* |-* |-* |-* |-* |-* | | | | |строительного | | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | | |Рязанской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | +————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | | |органы местного |местный бюджет |347,51 |125,51 |63,0 |73,0 |86,0 | | | | |самоуправления | | | | | | | | +—————+————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | |Итого | | |11257,51 |2355,51 |2663,0 |3093,0 |3146,0 | | +—————+————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+————————————————————+ |2.2 |Мероприятие по развитию |министерство |федеральный бюджет |6343,0 | |1800,0 |2088,0 |2455,0 |ввод в действие | | |физической культуры и |сельского | | | | | | |(реконструкция) 4-х | | |спорта в сельской |хозяйства и | | | | | | |спортивных | | |местности (строительство|продовольствия | | | | | | |сооружений | | |и реконструкция |Рязанской | | | | | | | | | |спортивных площадок) |области | | | | | | | | | | +————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | | |министерство |областной бюджет* |-* |-* |-* |-* |-* | | | | |строительного | | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | | |Рязанской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | +————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | | |органы местного |местный бюджет |147,0 |- |42,0 |48,0 |57,0 | | | | |самоуправления | | | | | | | | +—————+————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | |Итого | | |6490,0 |- |1842,0 |2136,0 |2512,0 | | +—————+————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+————————————————————+ |3. | Задача 3. Повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение качества образования в соответствие с современными | | | требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда | +—————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |3.1 |Мероприятие по развитию |министерство |федеральный бюджет |165280,0 | |46900,0 |54400,0 |63980,0 |ввод в действие | | |сети общеобразовательных|сельского | | | | | | |общеобразовательных | | |учреждений в сельской |хозяйства и | | | | | | |учреждений на 376 | | |местности |продовольствия | | | | | | |мест | | | |Рязанской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | +————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | | |министерство |областной бюджет* |-* |-* |-* |-* |-* | | | | |строительного | | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | | |Рязанской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | +————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | | |органы местного |местный бюджет |1270,0 |- |360,0 |420,0 |490,0 | | | | |самоуправления | | | | | | | | +—————+————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | |Итого | | |166550,0 |- |47260,0 |54820,0 |64470,0 | | +—————+————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+————————————————————+ |4. | Задача 4. Активизация культурной деятельности на селе | +—————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |4.1 |Мероприятие по развитию |министерство |федеральный бюджет |64990,0 |10000,0 |15600,0 |18100,0 |21290,0 |ввод в действие | | |культурно-досуговой |сельского | | | | | | |учреждений клубного | | |деятельности в сельской |хозяйства и | | | | | | |типа на 230 мест | | |местности (учреждения |продовольствия | | | | | | | | | |клубного типа) |Рязанской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | +————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | | |министерство |областной бюджет* |-* |-* |-* |-* |-* | | | | |строительного | | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | | |Рязанской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | +————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | | |органы местного |местный бюджет |670,0 |100,0 |160,0 |190,0 |220,0 | | | | |самоуправления | | | | | | | | +—————+————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | |Итого | | |65660,0 |10100,0 |15760,0 |18290,0 |21510,00 | | +—————+————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+————————————————————+ |5. | Задача 5. Повышение уровня и качества электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения в сельской местности | +—————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |5.1 |Мероприятие по развитию |министерство |федеральный бюджет |107120,0 |13700,0 |26510,0 |30750,0 |36160,0 |ввод в эксплуатацию | | |газификации в сельской |сельского | | | | | | |451 км | | |местности (строительство|хозяйства и | | | | | | |внутрипоселковых | | |и реконструкция |продовольствия | | | | | | |газовых сетей | | |распределительных |Рязанской | | | | | | | | | |газовых сетей) |области | | | | | | | | | | +————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | | |министерство |областной бюджет** |-** |-** |-** |-** |-** | | | | |строительного | | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | | |Рязанской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | +————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | | |органы местного |местный бюджет |2374,0 |614,0 |500,0 |580,0 |680,0 | | | | |самоуправления | | | | | | | | +—————+————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | |Итого | | |109494,0 |14314,0 |27010,0 |31330,0 |36840,0 | | +—————+————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+————————————————————+ |5.2 |Мероприятие по развитию |министерство |федеральный бюджет |13370,0 | |4050,0 |4660,0 |4660,0 |строительство и | | |электрических сетей в |сельского | | | | | | |реконструкция | | |сельской местности |хозяйства и | | | | | | |63,6 км | | | |продовольствия | | | | | | |электрических селей | | | |Рязанской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | +————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | | |министерство |областной бюджет***|-*** |-*** |-*** |-*** |-*** | | | | |топливно-энерге-| | | | | | | | | | |тического | | | | | | | | | | |комплекса и | | | | | | | | | | |жилищно-коммуна-| | | | | | | | | | |льного хозяйства| | | | | | | | | | |Рязанской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | +————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | | |органы местного |местный бюджет |1060,0 |- |320,0 |370,0 |370,0 | | | | |самоуправления | | | | | | | | +—————+————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | |Итого | | |14430,0 |- |4370,0 |5030,0 |5030,0 | | +—————+————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+————————————————————+ |5.3 |Мероприятие по развитию |министерство |федеральный бюджет |184270,0 |17300,0 |47380,0 |54960,0 |64630,0 |ввод в действие | | |водоснабжения в сельской|сельского | | | | | | |277 км локальных | | |местности |хозяйства и | | | | | | |водопроводов | | | |продовольствия | | | | | | | | | | |Рязанской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | +————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | | |министерство |областной бюджет***|-*** |-*** |-*** |-*** |-*** | | | | |топливно-энерге-| | | | | | | | | | |тического | | | | | | | | | | |комплекса и | | | | | | | | | | |жилищно-коммуна-| | | | | | | | | | |льного хозяйства| | | | | | | | | | |Рязанской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | +————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | | |органы местного |местный бюджет |10132,257 |2212,257 |2260,0 |2600,0 |3060,0 | | | | |самоуправления | | | | | | | | +—————+————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | |Итого | | |194402,257 |19512,257 |49640,0 |57560,0 |67690,0 | | +—————+————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+————————————————————+ |6. | Задача 6. Противопожарная защита сельского населения | +—————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |6.1 |Мероприятие по |министерство |федеральный бюджет |21350,0 | |6470,0 |7440,0 |7440,0 |приобретение 9 | | |обеспечению |сельского | | | | | | |пожарных автомобилей| | |противопожарной защиты |хозяйства и | | | | | | | | | |сельского населения |продовольствия | | | | | | | | | | |Рязанской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | +————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | | |главное |областной |-**** |-**** |-**** |-**** |-**** | | | | |управление |бюджет**** | | | | | | | | | |региональной | | | | | | | | | | |безопасности | | | | | | | | | | |Рязанской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | +————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | | |органы местного |местный бюджет |94,0 |- |30,0 |32,0 |32,0 | | | | |самоуправления | | | | | | | | +—————+————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+ | | |Итого | | |21444,0 | |6500,0 |7472,0 |7472,0 | | +—————+————————————————————————+————————————————+———————————————————+———————————+———————————+————————+—————————+—————————+————————————————————+ _____________________________ *(1) Средства областного бюджета на финансирование мероприятий Программы предусмотрены в долгосрочной целевой программе "Социальное развитие населенных пунктов в 2010 - 2014 годах": - на мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений всего 78,04 млн. руб., в том числе: на 2011 год - 0,00 млн. руб., на 2012 год - 36,14 млн. руб., на 2013 год - 41,9 млн. руб.; - на мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи (ФАП) всего 15,10 млн. руб., в том числе: на 2011 год - 5,380 млн. руб., на 2012 год - 6,310 млн. руб., на 2013 год - 3,41 млн. руб.; - на мероприятия по развитию сети физической культуры и спорта в сельской местности (строительство и реконструкция спортивных площадок) всего - 6,55 млн. руб., в том числе: на 2011 год - 0,00 млн. руб., на 2012 год - 4,160 млн. руб., на 2013 год - 2,39 млн. руб.; - на мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности (учреждения клубного типа) всего 56,365 млн. руб., в том числе: на 2011 год - 21,865 млн. руб., на 2012 год - 16,4 млн. руб., на 2013 год - 18,10 млн. руб. *(2) Средства областного бюджета на финансирование мероприятий Программы по объектам газификации предусмотрены в долгосрочной целевой программе "Развитие газификации Рязанской области в 2010 - 2014 годах": - на мероприятия по развитию газификации в сельской местности (строительство и реконструкция распределительных газовых сетей) всего 162,251 млн. руб., в том числе: на 2011 год - 55,721 млн. руб., на 2012 год - 49,32 млн. руб., на 2013 год - 57,21 млн. руб. *(3) Средства областного бюджета на финансирование мероприятий Программы по объектам водоснабжения и электроснабжения предусмотрены в областной целевой программе "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области на 2007 - 2015 годы": - на мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности всего 53,37 млн. руб., в том числе: на 2011 год - 0,00 млн. руб., на 2012 год - 16,17 млн. руб., на 2013 год - 18,60 млн. руб., на 2014 год - 18,6 млн. руб.; - на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности всего 437,851 млн. руб., в том числе: на 2011 год - 101,201 млн. руб., на 2012 год - 95,550 млн. руб., на 2013 год - 110,80 млн. руб., на 2014 год - 130,300 млн. руб. *(4) Средства областного бюджета на финансирование мероприятий Программы по обеспечению противопожарной защиты сельского населения предусмотрены в долгосрочной целевой программе "Пожарная безопасность Рязанской области на 2010 - 2014 годы": - на мероприятия по обеспечению противопожарной защиты сельского населения всего 5,93 млн. руб., в том числе: на 2011 год - 0,00 млн. руб., на 2012 год - 2,76 млн. руб., на 2013 год - 3,17 млн. руб.". Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|