Расширенный поиск
Постановление Правительства Рязанской области от 28.11.2012 № 345РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 ноября 2012 г. N 345 Утратил силу - Постановление Правительства Рязанской области от 12.02.2014 г. N 33 О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 22 октября 2009 г. N 298 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы, комплексной, в том числе пожарной, безопасности учреждений социального обслуживания и территориальных отделов (секторов) министерства социальной защиты населения Рязанской области на 2010 - 2014 годы и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, проживающим на территории Рязанской области, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2011 - 2012 годах" (в редакции постановлений Правительства Рязанской области от 10.02.2010 N 19, от 31.03.2010 N 81, от 10.11.2010 N 270, от 01.03.2011 N 27, от 21.09.2011 N 296, от 02.11.2011 N 369, от 28.12.2011 N 456, от 01.08.2012 N 214) Правительство Рязанской области постановляет: Внести в приложение к постановлению Правительства Рязанской области от 22 октября 2009 г. N 298 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы, комплексной, в том числе пожарной, безопасности учреждений социального обслуживания и территориальных отделов (секторов) министерства социальной защиты населения Рязанской области на 2010 - 2014 годы и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, проживающим на территории Рязанской области, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2011 - 2012 годах" следующие изменения: 1) в паспорте долгосрочной целевой программы: - в абзаце втором строки "Целевые индикаторы и показатели" цифры "5618" заменить цифрами "5971"; в строке "Объемы и источники финансирования": в абзаце втором цифры "159094,86754" заменить цифрами "170786,86754"; в абзаце восьмом цифры "41918,04" заменить цифрами "44418,04"; в абзаце девятом цифры "33510,14" заменить цифрами "36010,14"; в абзаце двенадцатом цифры "19328,00" заменить цифрами "28520,00"; - в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности": в абзаце седьмом цифры "26" исключить; в абзаце одиннадцатом: цифры "33,4", "461" заменить соответственно цифрами "34,62", "478"; цифры "20" исключить; в абзаце четырнадцатом цифры "5,6", "77" заменить соответственно цифрами "6,6", "91"; в абзаце пятнадцатом цифры "5,0", "70" заменить соответственно цифрами "5,2", "73"; в абзаце семнадцатом цифру "6" исключить; в абзаце двадцать первом: цифры "20,5", "1615" заменить соответственно цифрами "20,7", "1631"; цифры "26" исключить; в абзаце двадцать пятом цифры "2,7", "308" заменить соответственно цифрами "2,9", "328"; в абзаце двадцать седьмом цифры "10" заменить цифрами "24"; в абзаце тридцать седьмом цифры "3340,99" заменить цифрами "3586,52"; 2) в разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы": в абзаце втором цифры "159094,86754" заменить цифрами "170786,86754"; в абзаце третьем цифры "142606,86754" заменить цифрами "154298,86754"; в абзаце девятом цифры "41918,04" заменить цифрами "44418,04"; в абзаце десятом цифры "33510,14" заменить цифрами "36010,14"; в абзаце тринадцатом цифры "19328,00" заменить цифрами "28520,00"; в абзаце четырнадцатом цифры "2011" заменить цифрами "2013"; 3) в таблице "Расходы, требуемые для реализации социальной программы, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет предоставляемой ПФР субсидии в 2012 году" раздела 5 "Система программных мероприятий": в пункте 1.1.3 слова "ремонт санитарного помещения и фасада здания" заменить словами "ремонт санитарного помещения и мест общего пользования"; пункт 1.1.10 исключить; пункт 1.1.13 изложить в следующей редакции: Г———————T————————————————————————————————————T———————T———————T—————————¬ |1 |2 |3 |4 |5 | +———————+————————————————————————————————————+———————+———————+—————————+ |"1.1.13|ГБУ РО "Кораблинский КЦСОН", ремонт |800,00 |400,00 |400,00" | | |помещений общего пользования и | | | | | |ремонт водопровода в отделении | | | | | |временного проживания | | | | +———————+————————————————————————————————————+———————+———————+—————————+ пункт 1.1.15 исключить; 4) в таблице раздела 8 "Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы" в строке "Количество отремонтированной общей площади" цифры "5618", "1093", "247" заменить соответственно цифрами "5971", "1123"; "570"; 5) в разделе 9 "Оценка социально-экономической эффективности Программы": - в абзаце втором цифры "26" исключить; - в абзаце шестом: цифры "33,4", "461" заменить соответственно цифрами "34,62", "478"; цифры "20" исключить; - в абзаце девятом цифры "5,6", "77" заменить соответственно цифрами "6,6", "91"; - в абзаце десятом цифры "5,0", "70" заменить соответственно цифрами "5,2", "73"; - в абзаце двенадцатом цифру "6" исключить; - в абзаце шестнадцатом: цифры "20,5", "1611" заменить соответственно цифрами "20,7", "1631"; цифры "26" исключить; - в абзаце двадцатом цифры "2,7", "308" заменить соответственно цифрами "2,9", "328"; 6) внести изменения в приложение к долгосрочной целевой программе согласно приложению к настоящему постановлению. Губернатор Рязанской области О.И. Ковалев Приложение к постановлению Правительства Рязанской области от 28 ноября 2012 г. N 345 Изменения, вносимые в приложение к долгосрочной целевой программе 1. Таблицу раздела I "Итоговая таблица распределения финансовых средств учреждениям социального обслуживания и территориальным отделам (секторам) министерства социальной защиты населения Рязанской области для реализации мероприятий Программы" изложить в следующей редакции: Г——T———————————————————————————————————————————————T————————————————————————————————————————————————————————————————————¬ |"N|Наименование учреждений, структурных |Распределение финансовых средств, тыс. рублей | |п/|подразделений +————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |п | |в том числе |всего | | | +——————————————————————————————————————————————————————+ | | | |2010 год |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год | | +——+———————————————————————————————————————————————+————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+—————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | +——+———————————————————————————————————————————————+————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+—————————————+ |Всего по мероприятиям Программы, |35377,39754 |42386,430 |44418,04 |28520,00 |20085,00 |170786,86754 | +——————————————————————————————————————————————————+————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+—————————————+ |из них на финансирование выполненных работ, |7877,39754 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |7877,39754 | |проведенных мероприятий, не оплаченных в 2009 году| | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————+————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+—————————————+ |Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской |0,00 |8080,10 |8407,90 |0,00 |0,00 |16488,00 | |Федерации, в том числе: | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————+————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+—————————————+ |А.|на оказание адресной социальной помощи |0,00 |1870,10 |1933,00 |0,00 |0,00 |3803,10 | +——+———————————————————————————————————————————————+————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+—————————————+ |Б.|на укрепление |проведение ремонтных |0,00 |3496,00 |3734,00 |0,00 |0,00 |7230,00 | | |материально-технической|работ и приобретение | | | | | | | | |базы учреждений |технологического | | | | | | | | |социального |оборудования и | | | | | | | | |обслуживания |предметов длительного | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | +———————————————————————+————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+—————————————+ | | |приобретение |0,00 |2714,00 |2740,90 |0,00 |0,00 |5454,90 | | | |автотранспорта | | | | | | | +——+———————————————————————+———————————————————————+————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+—————————————+ |Итого по всем мероприятиям за счет средств |35377,39754 |34306,33 |36010,14 |28520,00 |20085,00 |154298,86754 | |областного бюджета, | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————+————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+—————————————+ |из них на финансирование выполненных работ, |7877,39754 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |7877,39754 | |проведенных мероприятий, не оплаченных в 2009 году| | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————+————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+—————————————+ |Итого по мероприятиям укрепления |35377,39754 |31520,00 |34020,00 |28520,00 |20085,00 |149522,39754 | |материально-технической базы и комплексной, в том | | | | | | | |числе пожарной, безопасности учреждений | | | | | | | |социального обслуживания и территориальных отделов| | | | | | | |(секторов) министерства социальной защиты | | | | | | | |населения Рязанской области (далее - | | | | | | | |Министерство), | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————+————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+—————————————+ |из них на финансирование выполненных работ, |7877,39754 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |7877,39754 | |проведенных мероприятий, не оплаченных в 2009 году| | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————+————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+—————————————+ |А.|Учреждения социального обслуживания, |32121,39098 |25525,873 |24687,229|28520,00 |20085,00 |130939,49298 | | +———————————————————————————————————————————————+————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+—————————————+ | |из них на финансирование работ, проведенных |5881,21798 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |5881,21798 | | |мероприятий, не оплаченных в 2009 году | | | | | | | +——+———————————————————————————————————————————————+————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+—————————————+ |Б.|Казенные учреждения |0,00 |0,00 |4877,351 |0,00 |0,00 |4877,351 | +——+———————————————————————————————————————————————+————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+—————————————+ |В.|Территориальные отделы (секторы), аппарат |3256,00656 |5994,127 |4455,42 |0,00 |0,00 |13705,55356 | | |Министерства, | | | | | | | | +———————————————————————————————————————————————+————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+—————————————+ | |из них на финансирование работ, проведенных |1996,17956 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |1996,17956 | | |мероприятий, не оплаченных в 2009 году | | | | | | | +——+———————————————————————————————————————————————+————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+—————————————+ |Оказание адресной социальной помощи |0,00 |2786,33 |1990,14 |0,00 |0,00 |4776,47" | +——————————————————————————————————————————————————+————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+—————————————+ 2. Таблицу раздела III "Система программных мероприятий на 2012 - 2014 годы" изложить в следующей редакции: Г——T—————————————————————————T————————————T———————————————T———————————————————————————————————————T————————————————————————¬ |"N|Программные мероприятия, |Главные |Источник |Объем финансирования на |Ожидаемые результаты | |п/|обеспечивающие выполнение|распорядите-|финансирования |2012 - 2014 годы, тыс. руб. | | |п |задачи |ли | +———————————————————————————————————————+ | | | | | |всего |объем финансирования по | | | | | | | |годам | | | | | | | +————————————————————————————+ | | | | | | |2012 |2013 |2014 | | +——+—————————————————————————+————————————+———————————————+——————————+———————+—————————+——————————+————————————————————————+ |1 |2 |3 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | +——+—————————————————————————+————————————+———————————————+——————————+———————+—————————+——————————+————————————————————————+ |Задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания министерства социальной защиты | |населения Рязанской области | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.|Укрепление |Министерство|областной |57666,21 |20035,2|23371,00 |14260,00 |приведение зданий и | | |материально-технической | |бюджет | |1 | | |сооружений | | |базы государственных | | | | | | |государственных | | |учреждений социального |-//- |средства ПФР |6474,90 |6474,90|0,00 |0,00 |учреждений социального | | |обслуживания | | | | | | |обслуживания населения | | |Министерства, в том числе| | | | | | |Министерства в | | |проведение ремонтных, | | | | | | |соответствие с | | |строительно-монтажных, | | | | | | |нормативными и | | |проектных работ, | | | | | | |эксплуатационными | | |приобретение | | | | | | |требованиями; готовность| | |технологического | | | | | | |государственных | | |оборудования и предметов | | | | | | |учреждений социального | | |длительного пользования, | | | | | | |обслуживания населения | | |строительных материалов, | | | | | | |Министерства к работе в | | |благоустройство | | | | | | |отопительный период; | | |территории, приобретение | | | | | | |улучшение качества | | |автомобильного транспорта| | | | | | |предоставляемых | | |для мобильных бригад | | | | | | |социальных услуг | | |учреждений, | | | | | | |населению и обеспечение | | |предоставляющих | | | | | | |оптимальных и | | |социальные услуги на | | | | | | |благоприятных условий | | |мобильной основе | | | | | | |размещения проживающим в| | | | | | | | | |учреждениях социального | | | | | | | | | |обслуживания | +——+—————————————————————————+————————————+———————————————+——————————+———————+—————————+——————————+————————————————————————+ |Задача 2. Повышение комплексной, в том числе пожарной, безопасности зданий и сооружений учреждений социального | |обслуживания министерства социальной защиты населения Рязанской области | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.|Выполнение мероприятий по|Министерство|областной |15626,019 |4652,01|5149,00 |5825,00 |обеспечение безопасных | | |обеспечению комплексной, | |бюджет | |9 | | |условий размещения | | |в том числе пожарной, | | | | | | |(проживания) и снижение | | |безопасности | | | | | | |количества (устранение) | | |государственных | | | | | | |нарушений, выявляемых в | | |учреждений социального | | | | | | |ходе проверок | | |обслуживания | | | | | | |контролирующими и | | |Министерства, в том числе| | | | | | |надзорными органами в | | |обучение персонала | | | | | | |учреждениях социального | | |пожарно-техническому | | | | | | |обслуживания | | |минимуму, обработка | | | | | | |Министерства | | |огнезащитными составами, | | | | | | | | | |проведение испытаний | | | | | | | | | |огнезащитной обработки, | | | | | | | | | |повышение пожарной | | | | | | | | | |устойчивости жилых | | | | | | | | | |корпусов и других | | | | | | | | | |объектов, проведение | | | | | | | | | |регламентных работ, | | | | | | | | | |проверки пожарных кранов | | | | | | | | | |и пожарных гидрантов на | | | | | | | | | |водоотдачу, огнезащитная | | | | | | | | | |обработка сгораемых | | | | | | | | | |конструкций, приобретение| | | | | | | | | |средств индивидуальной | | | | | | | | | |защиты органов дыхания, | | | | | | | | | |планы эвакуации при | | | | | | | | | |пожаре, приобретение | | | | | | | | | |огнетушителей, проверка | | | | | | | | | |дымоходов и вентканалов и| | | | | | | | | |пр. | | | | | | | | +——+—————————————————————————+————————————+———————————————+——————————+———————+—————————+——————————+————————————————————————+ |Задача 3. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, достигшим 90-летнего возраста и старше, являющимся| |получателями трудовых пенсий по старости | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |3.|Оказание адресной |Министерство|областной |1990,14 |1990,14|0,00 |0,00 |улучшение социального | | |социальной помощи, | |бюджет | | | | |положения и качества | | |в том числе: | +———————————————+——————————+———————+—————————+——————————+жизни неработающих | | | |-//- |средства ПФР |1933,00 |1933,00|0,00 |0,00 |пенсионеров, являющихся | | | | | | | | | |получателями трудовых | |3.|неработающим пенсионерам,|-//- |областной |1990,14 |1990,14|0,00 |0,00 |пенсий по старости, за | |1 |достигшим 90-летнего | |бюджет | | | | |счет оказания им | | |возраста и старше, | +———————————————+——————————+———————+—————————+——————————+адресной социальной | | |являющимся получателями |-//- |средства ПФР |1933,00 |1933,00|0,00 |0,00 |помощи" | | |трудовых пенсий по | | | | | | | | | |старости, в связи с | | | | | | | | | |проведением | | | | | | | | | |Международного дня | | | | | | | | | |пожилых людей | | | | | | | | +——+—————————————————————————+————————————+———————————————+——————————+———————+—————————+——————————+————————————————————————+ 3. Таблицу раздела IV "Система программных мероприятий на 2012 год по государственным казенным учреждениям (далее - ГКУ) и территориальным отделам (секторам) министерства социальной защиты населения Рязанской области" изложить в следующей редакции: Г—————T—————————————————————————T——————————————T————————————————T————————————————————————T———————————————————————¬ |"N |Программные мероприятия, |Главные |Источник |Объем финансирования на |Ожидаемые результаты | |п/п |обеспечивающие выполнение|распорядители |финансирования |2012 год, тыс. руб. | | | |задачи | | +————————————————————————+ | | | | | |всего |объем | | | | | | | |финансирования| | | | | | | |по годам | | | | | | | +——————————————+ | | | | | | |2012 | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+———————————————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+———————————————————————+ |Задача 1. Укрепление материально-технической базы государственных казенных учреждений социального обслуживания и| |территориальных отделов (секторов) министерства социальной защиты населения Рязанской области | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1. |Укрепление |Министерство |областной бюджет|8094,50 |8094,50 |приведение зданий и | | |материально-технической | | | | |сооружений | | |базы государственных | | | | |государственных | | |учреждений социального | | | | |учреждений социального | | |обслуживания, | | | | |обслуживания населения | | |территориальных отделов | | | | |Министерства в | | |(секторов) Министерства и| | | | |соответствие с | | |Министерства, в том числе| | | | |нормативными и | | |проведение ремонтных, | | | | |эксплуатационными | | |строительно-монтажных, | | | | |требованиями; | | |проектных работ, | | | | |готовность учреждений | | |приобретение | | | | |Министерства к работе в| | |технологического | | | | |отопительный период; | | |оборудования и предметов | | | | |улучшение качества | | |длительного пользования, | | | | |предоставляемых | | |строительных материалов, | | | | |социальных услуг | | |благоустройство | | | | |населению и обеспечение| | |территории | | | | |оптимальных и | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+благоприятных условий | |1.1 |Государственные казенные |-//- |-//- |2087,00 |2087,00 |размещения проживающим | | |(стационарные) учреждения| | | | |в учреждениях | | |Рязанской области (далее | | | | |социального | | |- ГКУ РО (ГКСУ РО)) | | | | |обслуживания | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |1.1.1|ГКУ РО Ухоловское |-//- |-//- |410,00 |410,00 | | | |профессиональное | | | | | | | |училище-интернат | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |1.1.2|ГКУ РО "Центр социальной |-//- |-//- |1677,00 |1677,00 | | | |адаптации для лиц без | | | | | | | |определенного места | | | | | | | |жительства и занятий" | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |1.2 |Государственные казенные |Министерство |областной бюджет|1900,00 |1900,00 | | | |учреждения Рязанской | | | | | | | |области (далее - ГКУ РО) | | | | | | | |- | | | | | | | |социально-реабилитацион- | | | | | | | |ные центры для | | | | | | | |несовершеннолетних | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |1.2.1|ГКУ РО "Рязанский |-//- |-//- |330,00 |330,00 | | | |социально-реабилитацион- | | | | | | | |ный центр для | | | | | | | |несовершеннолетних" | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |1.2.2|ГКУ РО "Сасовский |-//- |-//- |235,00 |235,00 | | | |социально-реабилитацион- | | | | | | | |ный центр для | | | | | | | |несовершеннолетних" | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |1.2.3|ГКУ РО "Путятинский |-//- |-//- |205,00 |205,00 | | | |социально-реабилитацион- | | | | | | | |ный центр для | | | | | | | |несовершеннолетних" | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |1.2.4|ГКУ РО "Ряжский |-//- |-//- |324,00 |324,00 | | | |социально-реабилитацион- | | | | | | | |ный центр для | | | | | | | |несовершеннолетних" | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |1.2.5|ГКУ РО "Шиловский |-//- |-//- |600,00 |600,00 | | | |социально-реабилитацион- | | | | | | | |ный центр для | | | | | | | |несовершеннолетних" | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |1.2.6|ГКУ РО "Чучковский |-//- |-//- |206,00 |206,00 | | | |социально-реабилитацион- | | | | | | | |ный центр для | | | | | | | |несовершеннолетних" | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |1.3 |Государственное казенное |-//- |-//- |200,00 |200,00 | | | |учреждение Рязанской | | | | | | | |области "Центр социальных| | | | | | | |выплат Рязанской области"| | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |1.4 |Территориальные отделы |-//- |-//- |3907,50 |3907,50 | | | |(секторы), аппарат | | | | | | | |Министерства | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |1.4.1|Захаровский |-//- |-//- |250,00 |250,00 | | | |территориальный сектор | | | | | | | |Министерства | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |1.4.2|Милославский |-//- |-//- |199,00 |199,00 | | | |территориальный отдел | | | | | | | |Министерства | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |1.4.3|Михайловский |-//- |-//- |45,00 |45,00 | | | |территориальный отдел | | | | | | | |Министерства | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |1.4.5|Ряжский территориальный |-//- |-//- |135,469 |135,469 | | | |отдел Министерства | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |1.4.6|Сасовский территориальный|-//- |-//- |524,687 |524,687 | | | |отдел Министерства | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |1.4.7|Чучковский |-//- |-//- |39,844 |39,844 | | | |территориальный сектор | | | | | | | |Министерства | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |1.4.8|Шацкий территориальный |-//- |-//- |88,00 |88,00 | | | |отдел Министерства | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |1.4.9|Территориальный отдел |-//- |-//- |272,50 |272,50 | | | |Министерства по городу | | | | | | | |Рязани (Советский, | | | | | | | |Октябрьский, | | | | | | | |Железнодорожный, | | | | | | | |Московский секторы) | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |1.4.1|Аппарат Министерства |-//- |-//- |2353,00 |2353,00 | | |0 | | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+———————————————————————+ |Задача 2. Повышение комплексной, в том числе пожарной, безопасности зданий и сооружений государственных казенных| |учреждений социального обслуживания и территориальных отделов (секторов) министерства социальной защиты | |населения Рязанской области | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2. |Выполнение мероприятий по|Министерство |областной бюджет|1238,271 |1238,271 |обеспечение безопасных | | |обеспечению комплексной, | | | | |условий размещения | | |в том числе пожарной, | | | | |(проживания) и снижение| | |безопасности | | | | |количества (устранение)| | |государственных | | | | |нарушений, выявляемых в| | |учреждений социального | | | | |ходе проверок | | |обслуживания | | | | |контролирующими и | | |Министерства, в том числе| | | | |надзорными органами в | | |обучение персонала | | | | |учреждениях социального| | |пожарно-техническому | | | | |обслуживания и | | |минимуму, обработка | | | | |территориальных отделах| | |огнезащитными составами, | | | | |(секторах) Министерства| | |проведение испытаний | | | | |и Министерства | | |огнезащитной обработки, | | | | | | | |повышение пожарной | | | | | | | |устойчивости жилых | | | | | | | |корпусов и других | | | | | | | |объектов, проведение | | | | | | | |регламентных работ, | | | | | | | |проверки пожарных кранов | | | | | | | |и пожарных гидрантов на | | | | | | | |водоотдачу, огнезащитная | | | | | | | |обработка сгораемых | | | | | | | |конструкций, приобретение| | | | | | | |средств индивидуальной | | | | | | | |защиты органов дыхания, | | | | | | | |планы эвакуации при | | | | | | | |пожаре, приобретение | | | | | | | |огнетушителей, проверка | | | | | | | |дымоходов и вентканалов и| | | | | | | |пр. | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |2.1 |Стационарные учреждения |Министерство |областной бюджет|303,351 |303,351 | | | |ГКУ РО (ГКСУ РО) | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |2.1.1|ГКСУ Рязанской области |-//- |-//- |73,351 |73,351 | | | |"Елатомский детский | | | | | | | |дом-интернат для | | | | | | | |умственно-отсталых детей"| | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |2.1.2|ГКУ РО Ухоловское |-//- |-//- |80,00 |80,00 | | | |профессиональное | | | | | | | |училище-интернат | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |2.1.3|Государственное казенное |-//- |-//- |150,00 |150,00 | | | |учреждение Рязанской | | | | | | | |области "Центр социальной| | | | | | | |адаптации для лиц без | | | | | | | |определенного места | | | | | | | |жительства и занятий" | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |2.2 |ГКУ РО - |-//- |-//- |387,00 |387,00 | | | |социально-реабилитацион- | | | | | | | |ные центры для | | | | | | | |несовершеннолетних | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |2.2.1|ГКУ РО "Рязанский |-//- |-//- |39,00 |39,00 | | | |социально-реабилитацион- | | | | | | | |ный центр для | | | | | | | |несовершеннолетних" | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |2.2.2|ГКУ РО "Сасовский |-//- |-//- |77,00 |77,00 | | | |социально-реабилитацион- | | | | | | | |ный центр для | | | | | | | |несовершеннолетних" | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |2.2.3|ГКУ РО "Путятинский |-//- |-//- |41,00 |41,00 | | | |социально-реабилитацион- | | | | | | | |ный центр для | | | | | | | |несовершеннолетних" | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |2.2.4|ГКУ РО "Ряжский |-//- |-//- |95,00 |95,00 | | | |социально-реабилитацион- | | | | | | | |ный центр для | | | | | | | |несовершеннолетних" | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |2.2.5|ГКУ РО "Шиловский |-//- |-//- |100,00 |100,00 | | | |социально-реабилитацион- | | | | | | | |ный центр для | | | | | | | |несовершеннолетних" | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |2.2.6|ГКУ РО "Чучковский |-//- |-//- |35,00 |35,00 | | | |социально-реабилитацион- | | | | | | | |ный центр для | | | | | | | |несовершеннолетних" | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |2.3 |Территориальные отделы |-//- |-//- |547,92 |547,92 | | | |(секторы), аппарат | | | | | | | |Министерства | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |2.3.1|Захаровский |-//- |-//- |20,00 |20,00 | | | |территориальный сектор | | | | | | | |Министерства | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |2.3.2|Кадомский территориальный|-//- |-//- |12,92 |12,92 | | | |сектор Министерства | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |2.3.3|Касимовский |Министерство |областной бюджет|45,00 |45,00 | | | |территориальный отдел | | | | | | | |Министерства | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |2.3.4|Милославский |-//- |-//- |30,00 |30,00 | | | |территориальный отдел | | | | | | | |Министерства | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |2.3.5|Михайловский |-//- |-//- |20,00 |20,00 | | | |территориальный отдел | | | | | | | |Министерства | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |2.3.6|Путятинский |-//- |-//- |15,00 |15,00 | | | |территориальный сектор | | | | | | | |Министерства | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |2.3.7|Ряжский территориальный |-//- |-//- |40,00 |40,00 | | | |отдел Министерства | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |2.3.8|Сасовский территориальный|-//- |-//- |35,00 |35,00 | | | |отдел Министерства | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |2.3.9|Территориальный отдел |-//- |-//- |130,00 |130,00 | | | |Министерства по городу | | | | | | | |Рязани (Советский, | | | | | | | |Октябрьский, | | | | | | | |Железнодорожный, | | | | | | | |Московский секторы) | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+ | |2.3.1|Аппарат Министерства |-//- |-//- |200,00 |200,00" | | |0 | | | | | | | +—————+—————————————————————————+——————————————+————————————————+—————————+——————————————+———————————————————————+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|