Расширенный поиск
Постановление Правительства Рязанской области от 21.05.2014 № 136РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 мая 2014 г. N 136 Утратил силу с 1 января 2015 года - Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 г. N 305 О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 11 сентября 2013 г. N 251 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы" (в редакции постановления Правительства Рязанской области от 19.02.2014 N 39) Правительство Рязанской области постановляет: Внести в приложение к постановлению Правительства Рязанской области от 11 сентября 2013 г. N 251 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы" следующие изменения: 1) в паспорте государственной программы: в строке "Объемы и источники финансирования": в абзаце первом цифры "18 606" заменить цифрами "33 217,2"; в абзаце втором цифры "6 800" заменить цифрами "12 215,4"; в абзаце третьем цифры "6 280" заменить цифрами "10 105,5"; в абзаце четвертом цифры "5 526" заменить цифрами "10 896,3"; в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности": в абзаце втором цифры "4,8" заменить цифрами "4,7"; в абзаце девятом цифры "27" заменить цифрами "38"; 2) абзац второй раздела 3 "Механизм реализации Программы" изложить в следующей редакции: "Министерство финансов Рязанской области: проводит отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на мероприятия Программы; заключает соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий Программы; проводит размещение государственного заказа по реализации мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; обеспечивает результативность, адресность, целевой характер использования бюджетных средств и контроль за соблюдением получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении."; 3) в разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы": в абзаце втором цифры "18 606" заменить цифрами "33 217,2"; в абзаце третьем цифры "6 800" заменить цифрами "12 215,4"; в абзаце четвертом цифры "6 280" заменить цифрами "10 105,5"; в абзаце пятом цифры "5 526" заменить цифрами "10 896,3"; 4) в таблице раздела 8 "Целевые индикаторы эффективности исполнения Программы": в пункте 1: в графе 7 цифры "5,0" заменить цифрами "4,9"; в графе 8 цифры "4,8" заменить цифрами "4,7"; в пункте 8: в графах 6 - 8 цифры "27" заменить цифрами "38"; 5) в разделе 9 "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности": в абзаце втором цифры "4,8" заменить цифрами "4,7"; в абзаце девятом цифры "27" заменить цифрами "38"; 6) приложение N 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. Губернатор Рязанской области О.И. Ковалев Приложение к постановлению Правительства Рязанской области от 21 мая 2014 г. N 136 "Приложение N 2 к государственной программе Рязанской области "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы" Система программных мероприятий Г———T—————————————————————T———————————————T—————————————T———————————————T—————————————————————————————————————T———————————————————¬ |N |Программные |Главные |Исполнители |Источник |Объемы финансирования, тыс. руб. |Ожидаемый результат| |п/п|мероприятия, |распорядители | |финансирования +—————————————————————————————————————+ | | |обеспечивающие | | | |всего |в том числе по годам | | | |выполнение задачи | | | | +————————————————————————————+ | | | | | | | |2014 |2015 |2016 | | +———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+———————————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | +———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+———————————————————+ |1 |Задача 1. Обеспечение| | |областной |19 791,1|8 454,3|5 341,6 |5 995,2 |уменьшение | | |сбалансированности и | | |бюджет | | | | |удельного веса | | |устойчивости | | | | | | | |недополученных | | |областного бюджета, в| | | | | | | |доходов по | | |том числе: | | | | | | | |региональным | +———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+налогам в | |1.1|Развитие единой |министерство |министерство |областной |19 791,1|8 454,3|5 341,6 |5 995,2 |результате действия| | |информационной |финансов |финансов |бюджет | | | | |налоговых льгот, | | |системы управления |Рязанской |Рязанской | | | | | |установленных | | |средствами областного|области |области | | | | | |Законом Рязанской | | |бюджета: | | | | | | | |области "О | | +—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+налоговых льготах",| | |- приобретение, | | | |11 075,8|7 500 |1 125,5 |2 450,3 |в налоговых доходах| | |внедрение, | | | | | | | |областного бюджета | | |сопровождение | | | | | | | |до уровня не более | | |программного продукта| | | | | | | |4,7%; удержание | | |в министерстве | | | | | | | |соотношения | | |финансов Рязанской | | | | | | | |фактически | | |области подсистемы | | | | | | | |сложившегося уровня| | |"Исполнение | | | | | | | |расходов на | | |областного бюджета" | | | | | | | |содержание органов | | |для расширения | | | | | | | |государственной | | |функциональных | | | | | | | |власти Рязанской | | |возможностей по | | | | | | | |области в общей | | |исполнению областного| | | | | | | |сумме налоговых и | | |бюджета по доходам, | | | | | | | |неналоговых | | |расходам и источникам| | | | | | | |доходов, дотации на| | |внутреннего | | | | | | | |выравнивание | | |финансирования | | | | | | | |бюджетной | | |дефицита областного | | | | | | | |обеспеченности | | |бюджета | | | | | | | |консолидированного | | +—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+бюджета Рязанской | | |- приобретение, | | | |1 950 |- |1 500 |450 |области к уровню, | | |внедрение, | | | | | | | |установленному | | |сопровождение | | | | | | | |нормативом, в | | |программного продукта| | | | | | | |размере, не | | |в министерстве | | | | | | | |превышающем 100%; | | |финансов Рязанской | | | | | | | |снижение дефицита | | |области подсистемы | | | | | | | |областного бюджета | | |"Свод и формирование | | | | | | | |до уровня не более | | |отчетности" для | | | | | | | |4,3% общего | | |расширения | | | | | | | |годового объема | | |функциональных | | | | | | | |доходов областного | | |возможностей по | | | | | | | |бюджета без учета | | |формированию и своду | | | | | | | |объема | | |ежемесячной, | | | | | | | |безвозмездных | | |ежеквартальной и | | | | | | | |поступлений и иных | | |годовой отчетности по| | | | | | | |ограничений, | | |исполнению областного| | | | | | | |установленных | | |и консолидированного | | | | | | | |Бюджетным кодексом | | |бюджета Рязанской | | | | | | | |Российской | | |области | | | | | | | |Федерации; | | +—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+отсутствие | | |- приобретение и | | | |2 000 |- |- |2 000 |просроченной | | |внедрение | | | | | | | |кредиторской | | |программного продукта| | | | | | | |задолженности | | |для создания Единого | | | | | | | |областного бюджета | | |портала | | | | | | | |в расходах | | |государственной и | | | | | | | |областного бюджета;| | |муниципальной | | | | | | | |снижение объема | | |бюджетной системы | | | | | | | |государственного | | |Рязанской области в | | | | | | | |долга Рязанской | | |информационно-телеко-| | | | | | | |области без учета | | |ммуникационной сети | | | | | | | |объема бюджетных | | |"Интернет" | | | | | | | |кредитов, | | +—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+привлекаемых в | | |- сопровождение | | | |1 565,3 |54,3 |716,1 |794,9 |областной бюджет от| | |программного продукта| | | | | | | |других бюджетов | | |в министерстве | | | | | | | |бюджетной системы | | |финансов Рязанской | | | | | | | |Российской | | |области подсистемы | | | | | | | |Федерации, к общему| | |"Планирование | | | | | | | |годовому объему | | |расходов" | | | | | | | |доходов областного | | |(автоматизация | | | | | | | |бюджета без учета | | |процесса формирования| | | | | | | |объема | | |расходной части | | | | | | | |безвозмездных | | |областного бюджета) | | | | | | | |поступлений до | | +—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+уровня не более | | |- приобретение, | | | |1 300 |- |1 000 |300 |82,9%; отсутствие | | |внедрение, | | | | | | | |просроченной | | |сопровождение | | | | | | | |задолженности по | | |программного продукта| | | | | | | |долговым | | |в министерстве | | | | | | | |обязательствам | | |финансов Рязанской | | | | | | | |Рязанской области | | |области подсистемы | | | | | | | | | | |"МБО" для расширения | | | | | | | | | | |функциональных | | | | | | | | | | |возможностей по | | | | | | | | | | |регулированию | | | | | | | | | | |межбюджетных | | | | | | | | | | |отношений | | | | | | | | | | +—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+ | | |- приобретение | | | |1 900 |900 |1 000 |- | | | |серверного | | | | | | | | | | |оборудования и | | | | | | | | | | |программного | | | | | | | | | | |обеспечения, | | | | | | | | | | |необходимых для | | | | | | | | | | |функционирования | | | | | | | | | | |единой информационной| | | | | | | | | | |системы управления | | | | | | | | | | |средствами областного| | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | +———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+———————————————————+ |2 |Задача 2. Развитие | | |областной |2 932 |612,8 |1 125,9 |1 193,3 |доведение удельного| | |программно-целевого | | |бюджет | | | | |веса расходов | | |метода организации | | | | | | | |областного бюджета,| | |деятельности | | | | | | | |формируемых в | | |исполнительных | | | | | | | |рамках | | |органов | | | | | | | |программно-целевого| | |государственной | | | | | | | |метода бюджетного | | |власти Рязанской | | | | | | | |планирования, до | | |области, формирование| | | | | | | |уровня не менее 55%| | |системы | | | | | | | |общего объема | | |бюджетирования, | | | | | | | |расходов (за | | |ориентированного на | | | | | | | |исключением | | |результат, и переход | | | | | | | |расходов, | | |к "программному" | | | | | | | |осуществляемых за | | |бюджету, в том числе:| | | | | | | |счет субвенций из | +———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+федерального | |2.1|Создание единой |министерство |министерство |областной |2 932 |612,8 |1 125,9 |1 193,3 |бюджета) | | |информационной |финансов |финансов |бюджет | | | | | | | |системы |Рязанской |Рязанской | | | | | | | | |управленческого учета|области |области | | | | | | | | |в части расходов и | | | | | | | | | | |показателей | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | |программ и | | | | | | | | | | |ведомственных целевых| | | | | | | | | | |программ Рязанской | | | | | | | | | | |области в рамках | | | | | | | | | | |"программного" | | | | | | | | | | |бюджета: | | | | | | | | | | +—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+ | | |- сопровождение | | | |845,1 |189 |311,3 |344,8 | | | |программного продукта| | | | | | | | | | |в министерстве | | | | | | | | | | |финансов Рязанской | | | | | | | | | | |области подсистемы | | | | | | | | | | |"Целевые программы" | | | | | | | | | | |(автоматизация | | | | | | | | | | |процесса учета | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | |программ и | | | | | | | | | | |ведомственных целевых| | | | | | | | | | |программ Рязанской | | | | | | | | | | |области при | | | | | | | | | | |планировании бюджета)| | | | | | | | | | +—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+ | | |- сопровождение | | | |686,9 |23,8 |314,6 |348,5 | | | |программного продукта| | | | | | | | | | |в министерстве | | | | | | | | | | |финансов Рязанской | | | | | | | | | | |области подсистемы | | | | | | | | | | |"Программно-целевой | | | | | | | | | | |метод планирования | | | | | | | | | | |бюджета" | | | | | | | | | | +—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+ | | |- организация и | | | |1400 |400 |500 |500 | | | |проведение семинаров,| | | | | | | | | | |конференций и других | | | | | | | | | | |мероприятий, в том | | | | | | | | | | |числе выездных, для | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | |гражданских служащих | | | | | | | | | | |и муниципальных | | | | | | | | | | |служащих по | | | | | | | | | | |актуальным вопросам | | | | | | | | | | |формирования и | | | | | | | | | | |исполнения бюджета | | | | | | | | | +———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+———————————————————+ |3 |Задача 3. Развитие | | |областной |1 494,1 |148,3 |638 |707,8 |обеспечение | | |новых форм оказания и| | |бюджет | | | | |количества | | |финансового | | | | | | | |государственных | | |обеспечения | | | | | | | |услуг Рязанской | | |государственных | | | | | | | |области, | | |услуг, в том числе: | | | | | | | |предоставляемых в | +———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+электронном виде, в| |3.1|Сопровождение |министерство |министерство |областной |1 394,1 |48,3 |638 |707,8 |объеме не менее 38 | | |программного продукта|финансов |финансов |бюджет | | | | |ед.; обеспечение | | |в министерстве |Рязанской |Рязанской | | | | | |100% доли | | |финансов Рязанской |области |области | | | | | |центральных | | |области | | | | | | | |исполнительных | | |информационной | | | | | | | |органов | | |подсистемы | | | | | | | |государственной | | |"Государственные | | | | | | | |власти Рязанской | | |задания" | | | | | | | |области, информация| | |(автоматизация | | | | | | | |о результатах | | |процесса учета | | | | | | | |деятельности | | |государственных | | | | | | | |которых размещена в| | |заданий) | | | | | | | |информационно-теле-| +———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+коммуникационной | |3.2|Организация и |министерство |министерство |областной |100,0 |100,0 |- |- |сети "Интернет" | | |проведение аудита |финансов |финансов |бюджет | | | | | | | |стоимости |Рязанской |Рязанской | | | | | | | | |государственных |области |области | | | | | | | | |услуг, | | | | | | | | | | |предоставляемых в | | | | | | | | | | |рамках | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | |заданий в сфере | | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | +———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+———————————————————+ |4 |Задача 4. | | |областной |9 000 |3 000 |3 000 |3 000 |предоставление | | |Стимулирование | | |бюджет | | | | |ежегодно не менее | | |исполнительно-распо- | | | | | | | |шести субсидий по | | |рядительных органов | | | | | | | |итогам проведения | | |муниципальных | | | | | | | |оценки результатов,| | |образований Рязанской| | | | | | | |достигнутых | | |области к повышению | | | | | | | |муниципальными | | |эффективности | | | | | | | |районами и | | |бюджетных расходов и | | | | | | | |городскими округами| | |эффективности | | | | | | | |Рязанской области в| | |деятельности, в том | | | | | | | |сфере повышения | | |числе: | | | | | | | |эффективности | +———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+бюджетных расходов | |4.1|Предоставление |министерство |министерство |областной |9 000 |3 000 |3 000 |3 000 | | | |субсидий из |финансов |финансов |бюджет | | | | | | | |областного бюджета |Рязанской |Рязанской | | | | | | | | |бюджетам |области |области | | | | | | | | |муниципальных районов| | | | | | | | | | |и городских округов | | | | | | | | | | |Рязанской области на | | | | | | | | | | |реализацию | | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |программ повышения | | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | |бюджетных расходов | | | | | | | | | +———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+———————————————————+ | |Итого | | | |33 217,2|12 |10 105,5|10 896,3" | | | | | | | | |215,4 | | | | +———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+———————————————————+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|