Расширенный поиск
Постановление Правительства Рязанской области от 19.02.2014 № 39РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 февраля 2014 г. N 39 Утратил силу с 1 января 2015 года - Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 г. N 305 О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 11 сентября 2013 г. N 251 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы" Правительство Рязанской области постановляет: Внести в приложение к постановлению Правительства Рязанской области от 11 сентября 2013 г. N 251 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы" следующие изменения: 1) в паспорте государственной программы: в строке "Объемы и источники финансирования": в абзаце первом цифры "26 426" заменить цифрами "18 606"; в абзаце втором цифры "9 500" заменить цифрами "6 800"; в абзаце третьем цифры "9 720" заменить цифрами "6 280"; в абзаце четвертом цифры "7 206" заменить цифрами "5 526"; в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности": в абзаце втором цифру "5" заменить цифрами "4,8"; в абзаце четвертом цифры "10" заменить цифрами "4,3"; в абзаце шестом цифры "70" заменить цифрами "82,9"; в абзаце восьмом цифры "35" заменить цифрами "55"; 2) абзац четвертый раздела 3 "Механизм реализации Программы" изложить в следующей редакции: "Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства."; 3) в разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы": в абзаце втором цифры "26 426" заменить цифрами "18 606"; в абзаце третьем цифры "9 500" заменить цифрами "6 800"; в абзаце четвертом цифры "9 720" заменить цифрами "6 280"; в абзаце пятом цифры "7 206" заменить цифрами "5 526"; 4) таблицу раздела 8 "Целевые индикаторы эффективности исполнения Программы" изложить в следующей редакции: Г——T————————————————————T——————————T——————————T—————————T——————————————————————¬ |"N|Наименование целевых|Единица |Значение в|Значение |Значения по годам | |п/|индикаторов и |измерения |2012 году |в 2013 +——————————————————————+ |п |показателей | | |году |2014 |2015 |2016 | +——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | +——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+ |1 |Удельный вес |% |5,1 |5,0 |5,0 |5,0 |4,8 | | |недополученных | | | | | | | | |доходов по | | | | | | | | |региональным налогам| | | | | | | | |в результате | | | | | | | | |действия налоговых | | | | | | | | |льгот, установленных| | | | | | | | |Законом Рязанской | | | | | | | | |области "О налоговых| | | | | | | | |льготах", в | | | | | | | | |налоговых доходах | | | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | +——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+ |2 |Соотношение |% |76,4 |77,3 |100,0 |100,0 |100,0 | | |фактически | | | | | | | | |сложившегося уровня | | | | | | | | |расходов на | | | | | | | | |содержание органов | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | |власти Рязанской | | | | | | | | |области в общей | | | | | | | | |сумме налоговых и | | | | | | | | |неналоговых доходов,| | | | | | | | |дотации на | | | | | | | | |выравнивание | | | | | | | | |бюджетной | | | | | | | | |обеспеченности | | | | | | | | |консолидированного | | | | | | | | |бюджета Рязанской | | | | | | | | |области к уровню, | | | | | | | | |установленному | | | | | | | | |нормативом | | | | | | | +——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+ |3 |Уровень дефицита |% |15,0 |14,4 |13,1 |4,8 |4,3 | | |областного бюджета | | | | | | | +——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+ |4 |Просроченная |тыс. руб. |0 |0 |0 |0 |0 | | |кредиторская | | | | | | | | |задолженность | | | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | +——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+ |5 |Отношение объема |% |62,8 |72,4 |84,5 |83,6 |82,9 | | |государственного | | | | | | | | |долга Рязанской | | | | | | | | |области без учета | | | | | | | | |объема бюджетных | | | | | | | | |кредитов, | | | | | | | | |привлекаемых в | | | | | | | | |областной бюджет от | | | | | | | | |других бюджетов | | | | | | | | |бюджетной системы | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | |Федерации, к общему | | | | | | | | |годовому объему | | | | | | | | |доходов областного | | | | | | | | |бюджета без учета | | | | | | | | |объема безвозмездных| | | | | | | | |поступлений | | | | | | | +——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+ |6 |Просроченная |тыс. руб. |0 |0 |0 |0 |0 | | |задолженность по | | | | | | | | |долговым | | | | | | | | |обязательствам | | | | | | | | |Рязанской области | | | | | | | +——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+ |7 |Удельный вес |% |23,2 |18,4 |53,0 |55,0 |55,0 | | |расходов областного | | | | | | | | |бюджета, формируемых| | | | | | | | |в рамках | | | | | | | | |программно-целевого | | | | | | | | |метода бюджетного | | | | | | | | |планирования (за | | | | | | | | |исключением | | | | | | | | |расходов, | | | | | | | | |осуществляемых за | | | | | | | | |счет субвенций из | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | |бюджета) | | | | | | | +——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+ |8 |Количество |ед. |21 |27 |27 |27 |27 | | |государственных | | | | | | | | |услуг Рязанской | | | | | | | | |области, | | | | | | | | |предоставляемых в | | | | | | | | |электронном виде | | | | | | | +——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+ |9 |Удельный вес |% |63,0 |75,0 |90,0 |100,0 |100,0 | | |центральных | | | | | | | | |исполнительных | | | | | | | | |органов | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | |власти Рязанской | | | | | | | | |области, информация | | | | | | | | |о результатах | | | | | | | | |деятельности которых| | | | | | | | |размещена в | | | | | | | | |информационно-теле- | | | | | | | | |коммуникационной | | | | | | | | |сети "Интернет" | | | | | | | +——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+ |10|Предоставление |ед. |0 |6 |6 |6 |6" | | |субсидий по итогам | | | | | | | | |проведения оценки | | | | | | | | |результатов, | | | | | | | | |достигнутых | | | | | | | | |муниципальными | | | | | | | | |районами и | | | | | | | | |городскими округами | | | | | | | | |Рязанской области в | | | | | | | | |сфере повышения | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | |бюджетных расходов | | | | | | | +——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+ 5) в разделе 9 "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности": в абзаце втором цифру "5" заменить цифрами "4,8"; в абзаце четвертом цифры "10" заменить цифрами "4,3"; в абзаце шестом цифры "70" заменить цифрами "82,9"; в абзаце восьмом цифры "35" заменить цифрами "55"; 6) приложение N 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. Губернатор Рязанской области О.И. Ковалев Приложение к постановлению Правительства Рязанской области от 19 февраля 2014 г. N 39 "Приложение N 2 к государственной программе Рязанской области "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы" Система программных мероприятий Г———T————————————————————T——————————————T—————————————T———————————————T————————————————————————————————T—————————————————————¬ |N |Программные |Главные |Исполнители |Источник |Объемы финансирования, тыс. руб.|Ожидаемый результат | |п/п|мероприятия, |распорядители | |финансирования +————————————————————————————————+ | | |обеспечивающие | | | |всего |в том числе по годам | | | |выполнение задачи | | | | +————————————————————————+ | | | | | | | |2014 |2015 |2016 | | +———+————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————————————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | +———+————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————————————————————+ |1 |Задача 1. | | |областной |5 592 |2 551 |1916,1 |1 124,9|уменьшение удельного | | |Обеспечение | | |бюджет | | | | |веса недополученных | | |сбалансированности и| | | | | | | |доходов по | | |устойчивости | | | | | | | |региональным налогам | | |областного бюджета, | | | | | | | |в результате действия| | |в том числе: | | | | | | | |налоговых льгот, | +———+————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+установленных Законом| |1.1|Развитие единой |министерство |министерство |областной |5 592 |2 551 |1916,1 |1 124,9|Рязанской области "О | | |информационной |финансов |финансов |бюджет | | | | |налоговых льготах", в| | |системы управления |Рязанской |Рязанской | | | | | |налоговых доходах | | |средствами |области |области | | | | | |областного бюджета до| | |областного бюджета: | | | | | | | |уровня не более 4,8%;| | +————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+удержание соотношения| | |- внедрение, | | | |2 162 |651 |716,1 |794,9 |фактически | | |сопровождение | | | | | | | |сложившегося уровня | | |программного | | | | | | | |расходов на | | |продукта в | | | | | | | |содержание органов | | |министерстве | | | | | | | |государственной | | |финансов Рязанской | | | | | | | |власти Рязанской | | |области подсистемы | | | | | | | |области в общей сумме| | |"Планирование | | | | | | | |налоговых и | | |расходов" | | | | | | | |неналоговых доходов, | | |(автоматизация | | | | | | | |дотации на | | |процесса | | | | | | | |выравнивание | | |формирования | | | | | | | |бюджетной | | |расходной части | | | | | | | |обеспеченности | | |областного бюджета) | | | | | | | |консолидированного | | +————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+бюджета Рязанской | | |- приобретение, | | | |1 630 |1 000 |300 |330 |области к уровню, | | |внедрение, | | | | | | | |установленному | | |сопровождение | | | | | | | |нормативом, в | | |программного | | | | | | | |размере, не | | |продукта в | | | | | | | |превышающем 100%; | | |министерстве | | | | | | | |снижение дефицита | | |финансов Рязанской | | | | | | | |областного бюджета до| | |области подсистемы | | | | | | | |уровня не более 4,3% | | |"МБО" (автоматизация| | | | | | | |общего годового | | |процесса | | | | | | | |объема доходов | | |формирования | | | | | | | |областного бюджета | | |межбюджетных | | | | | | | |без учета объема | | |отношений) | | | | | | | |безвозмездных | | +————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+поступлений и иных | | |- приобретение | | | |1 800 |900 |900 |- |ограничений, | | |серверного | | | | | | | |установленных | | |оборудования и | | | | | | | |Бюджетным кодексом | | |программного | | | | | | | |Российской Федерации;| | |обеспечения, | | | | | | | |отсутствие | | |необходимых для | | | | | | | |просроченной | | |функционирования | | | | | | | |кредиторской | | |единой | | | | | | | |задолженности | | |информационной | | | | | | | |областного бюджета в | | |системы управления | | | | | | | |расходах областного | | |средствами | | | | | | | |бюджета; снижение | | |областного бюджета | | | | | | | |объема | | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | | |долга Рязанской | | | | | | | | | | |области без учета | | | | | | | | | | |объема бюджетных | | | | | | | | | | |кредитов, | | | | | | | | | | |привлекаемых в | | | | | | | | | | |областной бюджет от | | | | | | | | | | |других бюджетов | | | | | | | | | | |бюджетной системы | | | | | | | | | | |Российской Федерации,| | | | | | | | | | |к общему годовому | | | | | | | | | | |объему доходов | | | | | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | | | | |без учета объема | | | | | | | | | | |безвозмездных | | | | | | | | | | |поступлений до уровня| | | | | | | | | | |не более 82,9%; | | | | | | | | | | |отсутствие | | | | | | | | | | |просроченной | | | | | | | | | | |задолженности по | | | | | | | | | | |долговым | | | | | | | | | | |обязательствам | | | | | | | | | | |Рязанской области | +———+————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————————————————————+ |2 |Задача 2. Развитие | | |областной |2 088,2|669 |725,9 |693,3 |доведение удельного | | |программно-целевого | | |бюджет | | | | |веса расходов | | |метода организации | | | | | | | |областного бюджета, | | |деятельности | | | | | | | |формируемых в рамках | | |исполнительных | | | | | | | |программно-целевого | | |органов | | | | | | | |метода бюджетного | | |государственной | | | | | | | |планирования, до | | |власти Рязанской | | | | | | | |уровня не менее 55% | | |области, | | | | | | | |общего объема | | |формирование системы| | | | | | | |расходов (за | | |бюджетирования, | | | | | | | |исключением расходов,| | |ориентированного на | | | | | | | |осуществляемых за | | |результат, и переход| | | | | | | |счет субвенций из | | |к "программному" | | | | | | | |федерального бюджета)| | |бюджету, в том | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | +———+————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+ | |2.1|Создание единой |министерство |министерство |областной |2 088,2|669 |725,9 |693,3 | | | |информационной |финансов |финансов |бюджет | | | | | | | |системы |Рязанской |Рязанской | | | | | | | | |управленческого |области |области | | | | | | | | |учета в части | | | | | | | | | | |расходов и | | | | | | | | | | |показателей | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | |программ и | | | | | | | | | | |ведомственных | | | | | | | | | | |целевых программ | | | | | | | | | | |Рязанской области в | | | | | | | | | | |рамках | | | | | | | | | | |"программного" | | | | | | | | | | |бюджета: | | | | | | | | | | +————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+ | | |- внедрение, | | | |939,1 |283 |311,3 |344,8 | | | |сопровождение | | | | | | | | | | |программного | | | | | | | | | | |продукта в | | | | | | | | | | |министерстве | | | | | | | | | | |финансов Рязанской | | | | | | | | | | |области подсистемы | | | | | | | | | | |"Целевые программы" | | | | | | | | | | |(автоматизация | | | | | | | | | | |процесса учета | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | |программ и | | | | | | | | | | |ведомственных | | | | | | | | | | |целевых программ | | | | | | | | | | |Рязанской области | | | | | | | | | | |при планировании | | | | | | | | | | |бюджета) | | | | | | | | | | +————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+ | | |- внедрение, | | | |949,1 |286 |314,6 |348,5 | | | |сопровождение | | | | | | | | | | |программного | | | | | | | | | | |продукта в | | | | | | | | | | |министерстве | | | | | | | | | | |финансов Рязанской | | | | | | | | | | |области подсистемы | | | | | | | | | | |"Программно-целевой | | | | | | | | | | |метод планирования | | | | | | | | | | |бюджета" | | | | | | | | | | +————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+ | | |- организация и | | | |200 |100 |100 |- | | | |проведение | | | | | | | | | | |семинаров, | | | | | | | | | | |конференций и других| | | | | | | | | | |мероприятий, в том | | | | | | | | | | |числе выездных, для | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | |гражданских служащих| | | | | | | | | | |и муниципальных | | | | | | | | | | |служащих по | | | | | | | | | | |актуальным вопросам | | | | | | | | | | |формирования и | | | | | | | | | | |исполнения бюджета | | | | | | | | | +———+————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————————————————————+ |3 |Задача 3. Развитие | | |областной |1 925,8|580 |638 |707,8 |обеспечение | | |новых форм оказания | | |бюджет | | | | |количества | | |и финансового | | | | | | | |государственных услуг| | |обеспечения | | | | | | | |Рязанской области, | | |государственных | | | | | | | |предоставляемых в | | |услуг, в том числе: | | | | | | | |электронном виде, в | +———+————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+объеме не менее 27 | |3.1|Внедрение, |министерство |министерство |областной |1 925,8|580 |638 |707,8 |ед.; обеспечение 100%| | |сопровождение |финансов |финансов |бюджет | | | | |доли центральных | | |программного |Рязанской |Рязанской | | | | | |исполнительных | | |продукта в |области |области | | | | | |органов | | |министерстве | | | | | | | |государственной | | |финансов Рязанской | | | | | | | |власти Рязанской | | |области | | | | | | | |области, информация о| | |информационной | | | | | | | |результатах | | |подсистемы | | | | | | | |деятельности которых | | |"Государственные | | | | | | | |размещена в | | |задания" | | | | | | | |информационно-телеко-| | |(автоматизация | | | | | | | |ммуникационной сети | | |процесса учета | | | | | | | |"Интернет" | | |государственных | | | | | | | | | | |заданий) | | | | | | | | | +———+————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————————————————————+ |4 |Задача 4. | | |областной |9 000 |3 000 |3 000 |3 000 |предоставление | | |Стимулирование | | |бюджет | | | | |ежегодно не менее | | |исполнительно-распо-| | | | | | | |шести субсидий по | | |рядительных органов | | | | | | | |итогам проведения | | |муниципальных | | | | | | | |оценки результатов, | | |образований | | | | | | | |достигнутых | | |Рязанской области к | | | | | | | |муниципальными | | |повышению | | | | | | | |районами и городскими| | |эффективности | | | | | | | |округами Рязанской | | |бюджетных расходов и| | | | | | | |области в сфере | | |эффективности | | | | | | | |повышения | | |деятельности, в том | | | | | | | |эффективности | | |числе: | | | | | | | |бюджетных расходов | +———+————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+ | |4.1|Предоставление |министерство |министерство |областной |9 000 |3 000 |3 000 |3 000 | | | |субсидий из |финансов |финансов |бюджет | | | | | | | |областного бюджета |Рязанской |Рязанской | | | | | | | | |бюджетам |области |области | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |районов и городских | | | | | | | | | | |округов Рязанской | | | | | | | | | | |области на | | | | | | | | | | |реализацию | | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |программ повышения | | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | |бюджетных расходов | | | | | | | | | +———+————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————————————————————+ | |Итого | | | |18 606 |6 800 |6 280 |5 526" | | +———+————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————————————————————+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|