Расширенный поиск
Постановление Правительства Рязанской области от 24.04.2014 № 111РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 апреля 2014 г. N 111 О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 343 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Социальная защита и поддержка населения на 2014 - 2020 годы" Правительство Рязанской области постановляет: Внести в приложение к постановлению Правительства Рязанской области от 30.10.2013 N 343 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Социальная защита и поддержка населения на 2014 - 2020 годы" следующие изменения: 1) в паспорте государственной программы Рязанской области: а) строки "Цели и задачи Программы" и "Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции: Г————————————————————T———————————————————————————————————————————————————¬ |"Цели и задачи |Цели Программы: | |Программы |- формирование организационных, | | |социально-экономических условий для осуществления | | |мероприятий по улучшению положения и качества жизни| | |детей-инвалидов, совершенствование работы по | | |абилитации и реабилитации детей-инвалидов, | | |преодоление изолированности семей, воспитывающих | | |детей с ограниченными возможностями здоровья, и | | |интеграция детей-инвалидов в среду здоровых | | |сверстников; | | |- формирование организационных, | | |социально-экономических условий для осуществления | | |мер по улучшению положения и качества жизни пожилых| | |людей; | | |- обеспечение беспрепятственного доступа к | | |приоритетным объектам и услугам в приоритетных | | |сферах жизнедеятельности инвалидов и других | | |маломобильных групп населения (далее - МГН) в | | |Рязанской области; | | |- создание условий, направленных на повышение | | |качества социальных услуг населению. | | |Задачи Программы: | | |- совершенствование системы комплексной | | |реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными| | |возможностями здоровья, в том числе развитие | | |системы раннего вмешательства, системы творческой | | |реабилитации детей-инвалидов и создание условий для| | |занятий детей-инвалидов физической культурой и | | |спортом; | | |- развитие системы отдыха и оздоровления | | |детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами; | | |- развитие социального партнерства в сфере | | |реабилитации и социальной интеграции | | |детей-инвалидов; | | |- кадровое обеспечение системы реабилитации | | |детей-инвалидов; | | |- укрепление здоровья пожилых людей; | | |- совершенствование мер социальной защиты и | | |социального обслуживания пожилых людей; | | |- совершенствование коммуникационных связей и | | |развитие интеллектуального потенциала пожилых | | |людей; | | |- организация свободного времени и культурного | | |досуга пожилых людей; | | |- кадровое обеспечение деятельности по работе с | | |пожилыми людьми; | | |- методическое и информационное сопровождение; | | |- совершенствование нормативно-правовой и | | |организационной основы формирования доступной среды| | |жизнедеятельности инвалидов и других МГН в | | |Рязанской области; | | |- повышение уровня доступности приоритетных | | |объектов и услуг в приоритетных сферах | | |жизнедеятельности инвалидов и других МГН в | | |Рязанской области; | | |- повышение доступности и качества реабилитационных| | |услуг (развитие системы реабилитации и социальной | | |интеграции инвалидов) в Рязанской области; | | |- информационно-методическое и кадровое обеспечение| | |системы реабилитации и социальной интеграции | | |инвалидов в Рязанской области; | | |- преодоление социальной разобщенности в обществе и| | |формирование позитивного отношения к проблемам | | |инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды | | |жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в | | |Рязанской области; | | |- улучшение качества предоставления услуг населению| | |и совершенствование системы социальной помощи | | |отдельным категориям граждан | +————————————————————+———————————————————————————————————————————————————+ |Целевые индикаторы и|Целевыми индикаторами и показателями Программы | |показатели |являются: | | |- показатель реабилитации детей-инвалидов; | | |- доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные| | |услуги в специализированных учреждениях | | |(отделениях) для детей с ограниченными | | |возможностями здоровья, в общей численности | | |детей-инвалидов; | | |- доля семей с детьми-инвалидами, получивших услуги| | |в специализированных учреждениях (отделениях) для | | |детей с ограниченными возможностями здоровья, в | | |общей численности семей с детьми-инвалидами; | | |- доля детей-инвалидов, систематически занимающихся| | |физической культурой, спортом, творчеством, в общей| | |численности детей-инвалидов; | | |- доля детей-инвалидов, получивших услуги по | | |оздоровлению совместно с родителями, в общей | | |численности детей-инвалидов, получивших услуги по | | |оздоровлению; | | |- количество привлеченных социально ориентированных| | |некоммерческих организаций к решению проблем | | |детей-инвалидов; | | |- число лиц, представляющих услуги по реабилитации | | |детей-инвалидов, прошедших переподготовку или | | |повысивших квалификацию; | | |- количество граждан пожилого возраста и инвалидов,| | |находящихся на стационарном социальном обслуживании| | |в государственных бюджетных учреждениях Рязанской | | |области, обеспеченных бесплатным | | |зубопротезированием и (или) ремонтом зубных | | |протезов; | | |- количество пожилых людей, укрепивших свое | | |здоровье за счет организации и проведения | | |оздоровительных мероприятий; | | |- количество пожилых людей, получивших социальные | | |услуги за счет развития служб "Мобильная бригада"; | | |- количество пожилых людей, получивших образование,| | |знания в области компьютерных и информационных | | |технологий (в том числе по линии министерства | | |социальной защиты населения Рязанской области и | | |министерства труда и занятости населения Рязанской | | |области); | | |- количество пожилых людей, участвующих в акциях, | | |приуроченных к Дню Победы, Международному дню | | |пожилых людей, Международному дню инвалидов; | | |- количество пенсионеров, получивших единовременные| | |компенсации в целях возмещения части затрат на | | |приобретение путевок на экскурсионные однодневные | | |туры по Рязанской области; | | |- количество государственных бюджетных учреждений | | |Рязанской области - комплексных центров социального| | |обслуживания населения (далее - ГБУ РО КЦСОН), | | |государственных бюджетных стационарных учреждений | | |Рязанской области (далее - ГБСУ РО), оснащенных | | |оборудованием, методическими материалами и | | |средствами (реквизитами) для проведения | | |культурно-досуговых мероприятий для граждан | | |пожилого возраста; | | |- количество проведенных конкурсов среди пожилых | | |граждан, направленных на развитие творческих и | | |интеллектуальных способностей; | | |- количество проведенных конкурсов в ГБСУ РО, ГБУ | | |РО КЦСОН для пожилых граждан; | | |- количество пожилых граждан, принявших участие в | | |экскурсиях и конкурсах для пожилых людей; | | |- число сотрудников, повысивших свой | | |профессиональный уровень; | | |- количество проведенных региональных конкурсов на | | |звание "Лучший работник учреждения социального | | |обслуживания"; | | |- количество разработанных и подготовленных | | |информационных и методических материалов для работы| | |с пожилыми людьми; | | |- количество изготовленной, размещенной социальной | | |наружной рекламы, иных видов | | |рекламно-информационных материалов по пропаганде | | |семейных и духовно-нравственных ценностей в духе | | |уважения и заботы о старшем поколении; | | |- доля опрошенных в процессе мониторинга инвалидов | | |в общей численности инвалидов в Рязанской области; | | |- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень | | |доступности приоритетных объектов и услуг в | | |приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей | | |численности опрошенных инвалидов в Рязанской | | |области; | | |- доля доступных для инвалидов и других МГН | | |приоритетных объектов социальной, транспортной, | | |инженерной инфраструктуры в общем количестве | | |приоритетных объектов в Рязанской области; | | |- доля профессиональных образовательных | | |организаций, в которых сформирована универсальная | | |безбарьерная среда, позволяющая обеспечить | | |совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих | | |нарушений развития, в общем количестве | | |профессиональных образовательных организаций; | | |- доля общеобразовательных организаций, в которых | | |создана универсальная безбарьерная среда, | | |позволяющая обеспечить совместное обучение | | |инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в | | |общем количестве общеобразовательных организаций; | | |- доля парка подвижного состава автомобильного и | | |городского наземного электрического транспорта | | |общего пользования, оборудованного для перевозки | | |МГН, в парке этого подвижного состава в Рязанской | | |области; | | |- количество инвалидов с нарушением | | |опорно-двигательного аппарата, прошедших обучение | | |вождению транспортными средствами с ручным | | |управлением; | | |- доля инвалидов, получивших положительные | | |результаты реабилитации, в общей численности | | |инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые/дети); | | |- доля инвалидов в образовательных организациях, | | |охваченных мерами реабилитации, в общей численности| | |указанной категории граждан; | | |- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и| | |инвалидов, систематически занимающихся физической | | |культурой и спортом, в общей численности этой | | |категории населения; | | |- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и| | |инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически| | |занимающихся физической культурой и спортом, в | | |общей численности этой категории населения; | | |- доля специалистов, прошедших обучение и повышение| | |квалификации по вопросам реабилитации и социальной | | |интеграции инвалидов, среди всех специалистов, | | |занятых в этой сфере в Рязанской области; | | |- доля инвалидов, положительно оценивающих | | |отношение населения к проблемам инвалидов, в общей | | |численности опрошенных инвалидов в Рязанской | | |области; | | |- доля инвалидов, принимающих участие в | | |социокультурных и спортивных мероприятиях, | | |проводимых государственными учреждениями Рязанской | | |области, в общей численности инвалидов, получающих | | |услуги в данных учреждениях Рязанской области; | | |- выполнение государственных заданий учреждениями | | |социального обслуживания населения Рязанской | | |области; | | |- доля граждан пожилого возраста и инвалидов, | | |которым улучшены условия проживания за счет | | |обновления, укрепления и модернизации | | |материально-технической базы, от общего количества | | |граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих | | |в государственных бюджетных учреждениях Рязанской | | |области; | | |- доля объектов учреждений социального | | |обслуживания, в которых проведены ремонтные работы | | |и их оснащение, от общего количества указанных | | |объектов; | | |- доля учреждений социального обслуживания, | | |устранивших незначительные аварийные ситуации и | | |(или) выполнившие ремонтные работы | | |безотлагательного характера, выявленные в процессе | | |эксплуатации зданий и сооружений, от общего | | |количества учреждений, в которых выявлены | | |незначительные аварийные ситуации и (или) | | |необходимость проведения ремонтных работ | | |безотлагательного характера; | | |- доля объектов жилищно-коммунального, | | |энергетического хозяйства учреждений социального | | |обслуживания, подготовленных к работе в | | |отопительный период, от общего количества объектов;| | |- доля объектов учреждений социального | | |обслуживания, на которых обеспечена комплексная, в | | |том числе пожарная безопасность, в соответствии с | | |действующими нормативами, от общего количества | | |объектов; | | |- количество государственных бюджетных учреждений | | |Рязанской области, оснащенных медицинским, | | |технологическим оборудованием, мебелью и предметами| | |длительного пользования, от общего количества | | |государственных бюджетных учреждений Рязанской | | |области; | | |- количество приобретенного автотранспорта для ГБСУ| | |РО; | | |- количество работников учреждений, повысивших | | |квалификацию и прошедших профессиональную | | |подготовку; | | |- выполнение комплекса мероприятий по организации | | |работы автоматизированных программных комплексов в | | |режиме реального времени по средствам удаленного | | |доступа" | +————————————————————+———————————————————————————————————————————————————+ б) строки "Объемы и источники финансирования" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции: Г————————————————————T———————————————————————————————————————————————————¬ |"Объемы и источники |Общий объем финансирования реализации Программы | |финансирования |составляет 15 677 290,67032 тыс. рублей, из них: | | |в 2014 году - 1 148 235,97032 тыс. рублей; | | |в 2015 году - 1 379 430,00 тыс. рублей; | | |в 2016 году - 1 755 035,00 тыс. рублей; | | |в 2017 году - 2 538 234,00 тыс. рублей; | | |в 2018 году - 2 964 731,90 тыс. рублей; | | |в 2019 году - 2 940 288,90 тыс. рублей; | | |в 2020 году - 2 951 334,90 тыс. рублей; | | |в том числе: | | |- объем средств федерального бюджета 7 670,0 тыс. | | |рублей, из них в 2014 году - 7670,0 тыс. рублей; | | |- объем средств областного бюджета 15 669 | | |620,67032 тыс. рублей, из них: | | |в 2014 году - 1 140 565,97032 тыс. рублей; | | |в 2015 году - 1 379 430,00 тыс. рублей; | | |в 2016 году - 1 755 035,00 тыс. рублей; | | |в 2017 году - 2 538 234,00 тыс. рублей; | | |в 2018 году - 2 964 731,90 тыс. рублей; | | |в 2019 году - 2 940 288,90 тыс. рублей; | | |в 2020 году - 2 951 334,90 тыс. рублей. | | |Объем финансирования подпрограмм: | | |по подпрограмме 1 "Социальная поддержка и | | |реабилитация детей-инвалидов и семей, воспитывающих| | |детей с ограниченными возможностями здоровья" на | | |2014 год" из средств областного бюджета составляет | | |3 954,00 тыс. рублей, из них в 2014 году - 3 | | |954,00 тыс. рублей; | | |по подпрограмме 2 "Старшее поколение" на | | |2014 - 2018 годы" из средств областного бюджета | | |составляет 19 658,00 тыс. рублей, из них: | | |в 2014 году - 2 995,00 тыс. рублей; | | |в 2015 году - 2 326,00 тыс. рублей; | | |в 2016 году - 2 106,00 тыс. рублей; | | |в 2017 году - 6 875,00 тыс. рублей; | | |в 2018 году - 5 356,00 тыс. рублей; | | |по подпрограмме 3 "Доступная среда" на | | |2014 - 2020 годы" составляет 749 783,00 тыс. | | |рублей, из них: | | |в 2014 году - 15 520,00 тыс. рублей; | | |в 2015 году - 4 320,00 тыс. рублей; | | |в 2016 году - 6 560,00 тыс. рублей; | | |в 2017 году - 176 069,00 тыс. рублей; | | |в 2018 году - 188 244,00 тыс. рублей; | | |в 2019 году - 175 199,00 тыс. рублей; | | |в 2020 году - 183 871,00 тыс. рублей; | | |в том числе: | | |- объем средств федерального бюджета 7 670,0 тыс. | | |рублей, из них в 2014 году - 7670,0 тыс. рублей; | | |- объем средств областного бюджета 742 113,00 тыс. | | |рублей, из них: | | |в 2014 году - 7 850,00 тыс. рублей; | | |в 2015 году - 4 320,00 тыс. рублей; | | |в 2016 году - 6 560,00 тыс. рублей; | | |в 2017 году - 176 069,00 тыс. рублей; | | |в 2018 году - 188 244,00 тыс. рублей; | | |в 2019 году - 175 199,00 тыс. рублей; | | |в 2020 году - 183 871,00 тыс. рублей; | | |по подпрограмме 4 "Модернизация и развитие системы | | |социального обслуживания населения, в том числе | | |укрепление материально-технической базы учреждений | | |социального обслуживания на 2014 - 2020 годы" из | | |средств областного бюджета составляет 14 903 | | |895,67032 тыс. рублей, из них: | | |в 2014 году - 1 125 766,97032 тыс. рублей; | | |в 2015 году - 1 372 784,00 тыс. рублей; | | |в 2016 году - 1 746 369,00 тыс. рублей; | | |в 2017 году - 2 355 290,00 тыс. рублей; | | |в 2018 году - 2 771 131,90 тыс. рублей; | | |в 2019 году - 2 765 089,90 тыс. рублей; | | |в 2020 году - 2 767 463,90 тыс. рублей | +————————————————————+———————————————————————————————————————————————————+ |Ожидаемые конечные |Реализация программы позволит достичь следующих | |результаты |результатов: | |реализации Программы|к концу 2014 года: | |и показатели |- увеличение доли детей-инвалидов и детей с | |социально-экономиче-|ограниченными возможностями здоровья, а также | |ской эффективности |семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с | | |ограниченными возможностями здоровья, получивших | | |реабилитационные услуги в специализированных | | |учреждениях (отделениях) для детей с ограниченными | | |возможностями здоровья, на 20% и 10% | | |соответственно, путем повышения качества, | | |доступности и эффективности социальных и | | |реабилитационных услуг для детей-инвалидов и семей,| | |воспитывающих детей с ограниченными возможностями | | |здоровья; | | |- повышение уровня участия детей-инвалидов, семей, | | |воспитывающих детей с ограниченными возможностями | | |здоровья, в культурных и спортивных мероприятиях и | | |программах путем увеличения доли детей-инвалидов и | | |детей с ограниченными возможностями здоровья, | | |принимающих участие в социально-культурных | | |мероприятиях, на 20%; | | |- усовершенствование региональной системы | | |социальной защиты и поддержки детей, попавших в | | |трудную жизненную ситуацию, в первую очередь | | |детей-инвалидов, путем предоставления 25% | | |детей-инвалидов, получившим оздоровительные услуги,| | |услуг по оздоровлению совместно с родителями; | | |- привлечение 6 социально ориентированных | | |некоммерческих общественных организаций к решению | | |проблем детей-инвалидов; | | |- повышение квалификации 6 специалистов, | | |представляющих услуги по реабилитации | | |детей-инвалидов и детей с ограниченными | | |возможностями здоровья; | | |к концу 2018 года: | | |- увеличение числа граждан пожилого возраста и | | |инвалидов, находящихся на стационарном социальном | | |обслуживании в государственных бюджетных | | |учреждениях Рязанской области, обеспеченных | | |бесплатным зубопротезированием и (или) ремонтом | | |зубных протезов, на 250 человек; | | |- увеличение количества пожилых людей, укрепивших | | |свое здоровье за счет организации и проведения | | |оздоровительных мероприятий, до 230 человек; | | |- увеличение числа пожилых людей, получивших | | |социальные услуги за счет развития служб "Мобильная| | |бригада", на 1970 человек; | | |- увеличение количества пожилых людей, получивших | | |образование, знания в области компьютерных и | | |информационных технологий, на 1540 человек; | | |- обеспечение ежегодного участия пожилых людей в | | |акциях, приуроченных к Дню Победы, Международному | | |дню пожилых людей, Международному дню инвалидов, не| | |менее 700 человек; | | |- обеспечение получения единовременных компенсаций | | |в целях возмещения части затрат на приобретение | | |путевок на экскурсионные однодневные туры по | | |Рязанской области ежегодно не менее 50 пенсионерам | | |(за исключением 2014 года); | | |- оснащение не менее 13 ГБУ РО КЦСОН, ГБСУ РО | | |оборудованием, методическими материалами и | | |средствами (реквизитами) для проведения | | |культурно-досуговых мероприятий для граждан | | |пожилого возраста; | | |- проведение не менее 2 конкурсов среди пожилых | | |граждан, направленных на развитие творческих и | | |интеллектуальных способностей; | | |- проведение не менее 2 конкурсов в ГБСУ РО, ГБУ РО| | |КЦСОН для пожилых граждан; | | |- увеличение количества пожилых граждан, принявших | | |участие в экскурсиях и конкурсах для пожилых людей,| | |на 80 человек; | | |- увеличение числа сотрудников, повысивших свой | | |профессиональный уровень, на 200 человек; | | |- проведение не менее 5 региональных конкурсов на | | |звание "Лучший работник учреждения социального | | |обслуживания"; | | |- увеличение количества разработанных и | | |подготовленных методических материалов для работы с| | |пожилыми людьми на 54000 шт.; | | |- изготовление, размещение социальной наружной | | |рекламы, иных видов рекламно-информационных | | |материалов по пропаганде семейных и | | |духовно-нравственных ценностей в духе уважения и | | |заботы о старшем поколении, не менее 37 единиц; | | |к концу 2020 года: | | |- формирование условий устойчивого развития | | |доступной среды для инвалидов и других МГН в | | |Рязанской области; | | |- обеспечение межведомственного взаимодействия и | | |координации работ исполнительных органов | | |государственной власти, органов местного | | |самоуправления при формировании условий доступности| | |приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах| | |жизнедеятельности инвалидов и других МГН в | | |Рязанской области; | | |- сбор и систематизация информации о доступности | | |объектов социальной инфраструктуры и услуг в | | |приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и | | |других МГН в Рязанской области с целью размещения в| | |информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";| | |- формирование условий доступности приоритетных | | |объектов и услуг в приоритетных сферах | | |жизнедеятельности инвалидов и других МГН; | | |- обеспечение доступности подвижного состава | | |основных видов пассажирского транспорта, в том | | |числе наземного электрического транспорта в | | |Рязанской области; | | |- повышение доступности и качества реабилитационных| | |услуг для инвалидов в Рязанской области; | | |- создание системы должного | | |информационно-методического обеспечения, повышения | | |квалификации и аттестации специалистов, занятых в | | |системе реабилитации и социальной интеграции | | |инвалидов; | | |- создание информационного, консультативного | | |обеспечения инвалидов и других МГН на основе | | |традиционных и современных | | |информационно-коммуникационных технологий с учетом | | |особых потребностей инвалидов; | | |- преодоление социальной разобщенности и | | |"отношенческих" барьеров в обществе; | | |- выполнение государственных заданий учреждениями | | |социального обслуживания не менее, чем на 95%; | | |- увеличение доли граждан пожилого возраста и | | |инвалидов, которым улучшены условия проживания за | | |счет обновления, укрепления и модернизации | | |материально-технической базы, от общего количества | | |граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих | | |в государственных бюджетных учреждениях Рязанской | | |области, до 86%; | | |- доведение доли объектов учреждений социального | | |обслуживания, полностью отремонтированных и | | |оснащенных, до 9% от общего количества указанных | | |объектов; | | |- обеспечение устранения незначительных аварийных | | |ситуаций и (или) выполнения ремонтных работ | | |безотлагательного характера, выявленных в процессе | | |эксплуатации объектов учреждений социального | | |обслуживания на 100%; | | |- доведение доли объектов жилищно-коммунального, | | |энергетического хозяйства учреждений социального | | |обслуживания, подготовленных к работе в | | |отопительный период, от общего количества объектов | | |до 100%; | | |- обеспечение выполнения комплексной, в том числе | | |пожарной, безопасности в соответствии с | | |действующими нормативами объектов учреждений | | |социального обслуживания на 100%; | | |- оснащение не менее 7 государственных бюджетных | | |учреждений Рязанской области медицинским, | | |технологическим оборудованием, мебелью и предметами| | |длительного пользования; | | |- приобретение не менее 10 единиц автотранспорта | | |для ГБСУ РО; | | |- увеличение количества работников учреждений, | | |повысивших квалификацию и прошедших | | |профессиональную подготовку, на 250 человек; | | |- выполнение на 100% комплекса мероприятий по | | |организации работы автоматизированных программных | | |комплексов в режиме реального времени по средствам | | |удаленного доступа. | | |Благодаря реализации программных мероприятий | | |планируется достижение следующей социальной | | |эффективности: | | |- повышение уровня и качества жизни детей-инвалидов| | |и семей, воспитывающих детей с ограниченными | | |возможностями здоровья; | | |- повышение социальной активности, устранение | | |самоизоляции детей-инвалидов и семей, воспитывающих| | |детей с ограниченными возможностями здоровья; | | |- преодоление негативного отношения к инвалидам, | | |рост уровня социальной сплоченности и социальной | | |стабильности в обществе. | | |Экономический эффект планируется получить за счет | | |недопущения: | | |- случаев массового заболевания проживающих в | | |государственных учреждениях социального | | |обслуживания населения; | | |- возникновения пожаров; | | |- случаев террористической направленности в | | |государственных учреждениях социального | | |обслуживания населения" | +————————————————————+———————————————————————————————————————————————————+ 2) в разделе 1 "Характеристика проблем (задач), решение которых осуществляется путем реализации Программы": а) абзацы пятый, десятый - двадцать третий исключить; б) абзац тридцать третий изложить в следующей редакции: "Решение вопросов по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, социальной интеграции детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо продолжать программно-целевым методом, что связано с маштабностью, межведомственным характером и большой социально-экономической значимостью указанных проблем. Реализация Программы обеспечит единство федеральной и государственной социальной политики в отношении данных категорий населения, позволит осуществить наиболее полное, преемственное, финансово гарантированное проведение мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН, комплексной реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов."; в) абзацы тридцать четвертый - тридцать восьмой исключить; 3) раздел 2 "Цели и задачи реализации Программы" изложить в следующей редакции: "2. Цели и задачи реализации Программы Цели Программы: - формирование организационных, социально-экономических условий для осуществления мероприятий по улучшению положения и качества жизни детей-инвалидов, совершенствование работы по абилитации и реабилитации детей-инвалидов, преодоление изолированности семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и интеграция детей-инвалидов в среду здоровых сверстников; - формирование организационных, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей; - обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Рязанской области; - создание условий, направленных на повышение качества социальных услуг населению. Задачи Программы: - совершенствование системы комплексной реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе развитие системы раннего вмешательства, системы творческой реабилитации детей-инвалидов и создание условий для занятий детей-инвалидов физической культурой и спортом; - развитие системы отдыха и оздоровления детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами; - развитие социального партнерства в сфере реабилитации и социальной интеграции детей-инвалидов; - кадровое обеспечение системы реабилитации детей-инвалидов; - укрепление здоровья пожилых людей; - совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания пожилых людей; - совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей; - организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей; - кадровое обеспечение деятельности по работе с пожилыми людьми; - методическое и информационное сопровождение; - совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Рязанской области; - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Рязанской области; - повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Рязанской области; - информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Рязанской области; - преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Рязанской области; - улучшение качества предоставления услуг населению и совершенствование системы социальной помощи отдельным категориям граждан."; 4) раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции: "4. Ресурсное обеспечение Программы Общий объем финансирования реализации Программы составляет 15 677 290,67032 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 1 148 235,97032 тыс. рублей; в 2015 году - 1 379 430,00 тыс. рублей; в 2016 году - 1 755 035,00 тыс. рублей; в 2017 году - 2 538 234,00 тыс. рублей; в 2018 году - 2 964 731,90 тыс. рублей; в 2019 году - 2 940 288,90 тыс. рублей; в 2020 году - 2 951 334,90 тыс. рублей; в том числе: - объем средств федерального бюджета 7 670,0 тыс. рублей, из них в 2014 году - 7670,0 тыс. рублей; - объем средств областного бюджета 15 669 620,67032 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 1 140 565,97032 тыс. рублей; в 2015 году - 1 379 430,00 тыс. рублей; в 2016 году - 1 755 035,00 тыс. рублей; в 2017 году - 2 538 234,00 тыс. рублей; в 2018 году - 2 964 731,90 тыс. рублей; в 2019 году - 2 940 288,90 тыс. рублей; в 2020 году - 2 951 334,90 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограмм: по подпрограмме 1 "Социальная поддержка и реабилитация детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья" на 2014 год" из средств областного бюджета составляет 3 954,00 тыс. рублей, из них в 2014 году - 3954,00 тыс. рублей; по подпрограмме 2 "Старшее поколение" на 2014 - 2018 годы" из средств областного бюджета составляет 19 658,00 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 2 995,00 тыс. рублей; в 2015 году - 2 326,00 тыс. рублей; в 2016 году - 2 106,00 тыс. рублей; в 2017 году - 6 875,00 тыс. рублей; в 2018 году - 5 356,00 тыс. рублей; по подпрограмме 3 "Доступная среда" на 2014 - 2020 годы" составляет 749 783,00 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 15 520,00 тыс. рублей; в 2015 году - 4 320,00 тыс. рублей; в 2016 году - 6 560,00 тыс. рублей; в 2017 году - 176 069,00 тыс. рублей; в 2018 году - 188 244,00 тыс. рублей; в 2019 году - 175 199,00 тыс. рублей; в 2020 году - 183 871,00 тыс. рублей; в том числе: - объем средств федерального бюджета 7 670,0 тыс. рублей, из них в 2014 году - 7670,0 тыс. рублей; - объем средств областного бюджета 742 113,00 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 7 850,00 тыс. рублей; в 2015 году - 4 320,00 тыс. рублей; в 2016 году - 6 560,00 тыс. рублей; в 2017 году - 176 069,00 тыс. рублей; в 2018 году - 188 244,00 тыс. рублей; в 2019 году - 175 199,00 тыс. рублей; в 2020 году - 183 871,00 тыс. рублей; по подпрограмме 4 "Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, в том числе укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания на 2014 - 2020 годы" из средств областного бюджета составляет 14 903 895,67032 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 1 125 766,97032 тыс. рублей; в 2015 году - 1 372 784,00 тыс. рублей; в 2016 году - 1 746 369,00 тыс. рублей; в 2017 году - 2 355 290,00 тыс. рублей; в 2018 году - 2 771 131,90 тыс. рублей; в 2019 году - 2 765 089,90 тыс. рублей; в 2020 году - 2 767 463,90 тыс. рублей. Объем финансирования Программы носит прогнозный характер. Перечень главных распорядителей, которым для реализации мероприятий Программы требуется финансирование из областного бюджета Г——T——————————————T———————————————T—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————¬ |N |Наименование |Источник |Объем финансирования по годам, тыс. руб. | |п/|распорядителя |финансирования +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |п | | |всего |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | +——+——————————————+———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | +——+——————————————+———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ |1.|Министерство |всего, |14 976 086,67032|1 134 635,97032|1 376 |1 750 735,00|2 380 447,00|2 783 659,90|2 775 644,90|2 774 393,90| | |социальной |в том числе: | | |570,00 | | | | | | | |защиты +———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | |населения |областной |14 975 166,67032|1 133 715,97032|1 376 |1 750 735,00|2 380 447,00|2 783 659,90|2 775 644,90|2 774 393,90| | |Рязанской |бюджет | | |570,00 | | | | | | | |области +———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | | |федеральный |920,00 |920,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджет | | | | | | | | | +——+——————————————+———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ |2.|Министерство |всего, |63 300,00 |7 200,00 |1 000,00 |1 500,00 |13 400,00 |13 400,00 |13 400,00 |13 400,00 | | |образования |в том числе: | | | | | | | | | | |Рязанской +———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | |области |областной |59 700,00 |3 600,00 |1 000,00 |1 500,00 |13 400,00 |13 400,00 |13 400,00 |13 400,00 | | | |бюджет | | | | | | | | | | | +———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | | |федеральный |3 600,00 |3 600,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджет | | | | | | | | | +——+——————————————+———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ |3.|Министерство |всего, |16 500,00 |1 600,00 |700,00 |1 000,00 |13 200,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |здравоохране- |в том числе: | | | | | | | | | | |ния Рязанской +———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | |области |областной |15 700,00 |800,00 |700,00 |1 000,00 |13 200,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджет | | | | | | | | | | | +———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | | |федеральный |800,00 |800,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджет | | | | | | | | | +——+——————————————+———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ |4.|Министерство |всего, |52 414,00 |1 400,00 |1 030,00 |1 200,00 |12 196,00 |12 196,00 |12 196,00 |12 196,00 | | |молодежной |в том числе: | | | | | | | | | | |политики, +———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | |физической |областной |51 714,00 |700,00 |1 030,00 |1 200,00 |12 196,00 |12 196,00 |12 196,00 |12 196,00 | | |культуры и |бюджет | | | | | | | | | | |спорта +———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | |Рязанской |федеральный |700,00 |700,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |области |бюджет | | | | | | | | | +——+——————————————+———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ |5.|Министерство |всего, |7 180,00 |1 400,00 |30,00 |500,00 |900,00 |1 450,00 |1 450,00 |1 450,00 | | |культуры и |в том числе: | | | | | | | | | | |туризма +———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | |Рязанской |областной |6 480,00 |700,00 |30,00 |500,00 |900,00 |1 450,00 |1 450,00 |1 450,00 | | |области |бюджет | | | | | | | | | | | +———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | | |федеральный |700,00 |700,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджет | | | | | | | | | +——+——————————————+———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ |6.|Министерство |всего, |521 250,00 |1 100,00 |0,00 |0,00 |112 650,00 |123 500,00 |135 500,00 |148 500,00 | | |транспорта и |в том числе: | | | | | | | | | | |автомобильных +———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | |дорог |областной |520 700,00 |550,00 |0,00 |0,00 |112 650,00 |123 500,00 |135 500,00 |148 500,00 | | |Рязанской |бюджет | | | | | | | | | | |области +———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | | |федеральный |550,00 |550,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджет | | | | | | | | | +——+——————————————+———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ |7.|Министерство |всего, |7410,00 |0,00 |0,00 |0,00 |2 491,00 |2 126,00 |1 398,00 |1 395,00 | | |труда и |в том числе: | | | | | | | | | | |занятости +———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | |населения |областной |7 410,00 |0,00 |0,00 |0,00 |2 491,00 |2 126,00 |1 398,00 |1 395,00 | | |Рязанской |бюджет | | | | | | | | | | |области +———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | | |федеральный |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджет | | | | | | | | | +——+——————————————+———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ |8.|Министерство |всего, |2 100,00 |900,00 |100,00 |100,00 |500,00 |500,00 |0,00 |0,00 | | |печати и |в том числе: | | | | | | | | | | |массовых +———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | |коммуникаций |областной |1 700,00 |500,00 |100,00 |100,00 |500,00 |500,00 |0,00 |0,00 | | |Рязанской |бюджет | | | | | | | | | | |области +———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | | |федеральный |400,00 |400,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджет | | | | | | | | | +——+——————————————+———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ |9.|Главное |всего, |4 100,00 |0,00 |0,00 |0,00 |500,00 |2 900,00 |700,00 |0,00 | | |управление |в том числе: | | | | | | | | | | |ЗАГС Рязанской+———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | |области |областной |4 100,00 |0,00 |0,00 |0,00 |500,00 |2 900,00 |700,00 |0,00 | | | |бюджет | | | | | | | | | | | +———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | | |федеральный |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджет | | | | | | | | | +——+——————————————+———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ |10|Главное |всего, |26 950,00 |0,00 |0,00 |0,00 |1 950,00 |25 000,00 |0,00 |0,00 | |. |архивное |в том числе: | | | | | | | | | | |управление +———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | |Рязанской |областной |26 950,00 |0,00 |0,00 |0,00 |1 950,00 |25 000,00 |0,00 |0,00 | | |области |бюджет | | | | | | | | | | | +———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | | |федеральный |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджет | | | | | | | | | +——+——————————————+———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | |Итого по |всего, |15 677 290,67032|1 148 235,97032|1 379 |1 755 035,00|2 538 234,00|2 964 731,90|2 940 288,90|2 951 334,90| | |Программе |в том числе: | | |430,00 | | | | | | | | +———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | | |областной |15 669 620,67032|1 140 565,97032|1 379 |1 755 035,00|2 538 234,00|2 964 731,90|2 940 288,90|2 951 334,90| | | |бюджет | | |430,00 | | | | | | | | +———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ | | |федеральный |7 670,00 |7 670,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджет | | | | | | | | | +——+——————————————+———————————————+————————————————+———————————————+———————————+————————————+————————————+————————————+————————————+————————————+ 5) в абзаце первом раздела 5 "Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы" слова "областных, долгосрочных" заменить словами "государственных программ Рязанской области"; 6) раздел 6 "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции: "6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: к концу 2014 года: - увеличение доли детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях (отделениях) для детей с ограниченными возможностями здоровья, на 20% и 10% соответственно, путем повышения качества, доступности и эффективности социальных и реабилитационных услуг для детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья; - повышение уровня участия детей-инвалидов, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в культурных и спортивных мероприятиях и программах путем увеличения доли детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в социально-культурных мероприятиях, на 20%; - усовершенствование региональной системы социальной защиты и поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в первую очередь детей-инвалидов, путем предоставления 25% детей-инвалидов, получившим оздоровительные услуги, услуг по оздоровлению совместно с родителями; - привлечение 6 социально ориентированных некоммерческих общественных организаций к решению проблем детей-инвалидов; - повышение квалификации 6 специалистов, представляющих услуги по реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; к концу 2018 года: - увеличение числа граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на стационарном социальном обслуживании в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области, обеспеченных бесплатным зубопротезированием и (или) ремонтом зубных протезов, на 250 человек; - увеличение количества пожилых людей, укрепивших свое здоровье за счет организации и проведения оздоровительных мероприятий, до 230 человек; - увеличение числа пожилых людей, получивших социальные услуги за счет развития служб "Мобильная бригада", на 1970 человек; - увеличение количества пожилых людей, получивших образование, знания в области компьютерных и информационных технологий, на 1540 человек; - обеспечение ежегодного участия пожилых людей в акциях, приуроченных к Дню Победы, Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалидов, не менее 700 человек; - обеспечение получения единовременных компенсаций в целях возмещения части затрат на приобретение путевок на экскурсионные однодневные туры по Рязанской области ежегодно не менее 50 пенсионерам (за исключением 2014 года); - оснащение не менее 13 ГБУ РО КЦСОН, ГБСУ РО оборудованием, методическими материалами и средствами (реквизитами) для проведения культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста; - проведение не менее 2 конкурсов среди пожилых граждан, направленных на развитие творческих и интеллектуальных способностей; - проведение не менее 2 конкурсов в ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН для пожилых граждан; - увеличение количества пожилых граждан, принявших участие в экскурсиях и конкурсах для пожилых людей, на 80 человек; - увеличение числа сотрудников, повысивших свой профессиональный уровень, на 200 человек; - проведение не менее 5 региональных конкурсов на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания"; - увеличение количества разработанных и подготовленных методических материалов для работы с пожилыми людьми на 54000 шт.; - изготовление, размещение социальной наружной рекламы, иных видов рекламно-информационных материалов по пропаганде семейных и духовно-нравственных ценностей в духе уважения и заботы о старшем поколении, не менее 37 единиц; к концу 2020 года: - формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Рязанской области; - обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Рязанской области; - сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Рязанской области с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; - формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; - обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского транспорта, в том числе наземного электрического транспорта в Рязанской области; - повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Рязанской области; - создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов; - создание информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других МГН на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов; - преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе; - выполнение государственных заданий учреждениями социального обслуживания не менее, чем на 95%; - увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, которым улучшены условия проживания за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы, от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области, до 86%; - доведение доли объектов учреждений социального обслуживания, полностью отремонтированных и оснащенных, до 9% от общего количества указанных объектов; - обеспечение устранения незначительных аварийных ситуаций и (или) выполнения ремонтных работ безотлагательного характера, выявленных в процессе эксплуатации объектов учреждений социального обслуживания, на 100%; - доведение доли объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства учреждений социального обслуживания, подготовленных к работе в отопительный период, от общего количества объектов до 100%; - обеспечение выполнения комплексной, в том числе пожарной, безопасности в соответствии с действующими нормативами объектов учреждений социального обслуживания на 100%; - оснащение не менее 7 государственных бюджетных учреждений Рязанской области медицинским, технологическим оборудованием, мебелью и предметами длительного пользования,; - приобретение не менее 10 единиц автотранспорта для ГБСУ РО; - увеличение количества работников учреждений, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную подготовку на 250 человек; - выполнение на 100% комплекса мероприятий по организации работы автоматизированных программных комплексов в режиме реального времени по средствам удаленного доступа. Благодаря реализации программных мероприятий планируется достижение следующей социальной эффективности: - повышение уровня и качества жизни детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья; - повышение социальной активности, устранение самоизоляции детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья; - преодоление негативного отношения к инвалидам, рост уровня социальной сплоченности и социальной стабильности в обществе. Экономический эффект планируется получить за счет недопущения: - случаев массового заболевания проживающих в государственных учреждениях социального обслуживания населения; - возникновения пожаров; - случаев террористической направленности в государственных учреждениях социального обслуживания населения."; 7) в приложении N 1 к государственной программе: а) раздел 1 "Цель и задача подпрограммы" изложить в следующей редакции: "1. Цель и задачи подпрограммы Целью подпрограммы является формирование организационных, социально-экономических условий для осуществления мероприятий по улучшению положения и качества жизни детей-инвалидов, совершенствование работы по абилитации и реабилитации детей-инвалидов, преодоление изолированности семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и интеграция детей-инвалидов в среду здоровых сверстников. Задачи подпрограммы: совершенствование системы комплексной реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе развитие системы раннего вмешательства, системы творческой реабилитации детей-инвалидов и создание условий для занятий детей-инвалидов физической культурой и спортом; развитие системы отдыха и оздоровления детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами; развитие социального партнерства в сфере реабилитации и социальной интеграции детей-инвалидов; кадровое обеспечение системы реабилитации детей-инвалидов."; б) в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры "1378,0" заменить цифрами "3954,0"; в) в разделе 4 "Механизм реализации подпрограммы": в абзаце десятом слова "мероприятия подпункта 1.1" заменить словами "мероприятий подпунктов 1.1 и 1.2"; абзацы одиннадцатый - двенадцатый изложить в следующей редакции: "С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства."; дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: "Мероприятие подпункта 2.1 раздела 5 "Система программных мероприятий" осуществляется в порядке, установленном министерством социальной защиты населения Рязанской области."; г) раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции: "5. Система программных мероприятий Г——T——————————————————————T——————————————T—————————————T————————————————T—————————————————T——————————————————————¬ |N |Программные |Главные |Исполнители |Источник |Объемы |Ожидаемый результат | |п/|мероприятия, |распорядители | |финансирования |финансирования в | | |п |обеспечивающие | | | |2014 году, тыс. | | | |выполнение задачи | | | |рублей | | +——+——————————————————————+——————————————+—————————————+————————————————+—————————————————+——————————————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | +——+——————————————————————+——————————————+—————————————+————————————————+—————————————————+——————————————————————+ |1.|Задача 1. | | |областной бюджет|2587,0 |увеличение доли | | |Совершенствование | | | | |детей-инвалидов и | | |системы комплексной | | | | |детей с ограниченными | | |реабилитации | | | | |возможностями | | |детей-инвалидов, детей| | | | |здоровья, а также | | |с ограниченными | | | | |семей, воспитывающих | | |возможностями | | | | |детей-инвалидов и | | |здоровья, в том числе | | | | |детей с ограниченными | | |развитие системы | | | | |возможностями | | |раннего вмешательства,| | | | |здоровья, получивших | | |системы творческой | | | | |реабилитационные | | |реабилитации | | | | |услуги в | | |детей-инвалидов и | | | | |специализированных | | |создание условий для | | | | |учреждениях | | |занятий | | | | |(отделениях) для детей| | |детей-инвалидов | | | | |с ограниченными | | |физической культурой и| | | | |возможностями | | |спортом, в том числе: | | | | |здоровья, на 20% и 10%| | | | | | | |соответственно, путем | +——+——————————————————————+——————————————+—————————————+————————————————+—————————————————+——————————————————————+ |1.|Субсидии на иные цели |министерство |ГБУ РО КЦСОН,|областной бюджет|2559,0 |повышения качества, | |1 |государственным |социальной |ГБСУ РО | | |доступности и | | |бюджетным учреждениям |защиты | | | |эффективности | | |Рязанской области на |населения | | | |социальных и | | |подготовку проектной |Рязанской | | | |реабилитационных услуг| | |документации, |области | | | |для детей-инвалидов и | | |проведение ремонтных и| | | | |семей, воспитывающих | | |строительно-монтажных | | | | |детей с ограниченными | | |работ, приобретение | | | | |возможностями | | |строительных | | | | |здоровья; | | |материалов, | | | | |повышение уровня | | |благоустройство | | | | |участия | | |территорий, | | | | |детей-инвалидов, | | |приобретение | | | | |семей, воспитывающих | | |оборудования и | | | | |детей с ограниченными | | |основных средств | | | | |возможностями | +——+——————————————————————+——————————————+—————————————+————————————————+—————————————————+здоровья, в культурных| |1.|Субсидии на иные цели |министерство |ГБУ РО КЦСОН |областной бюджет|28,0 |и спортивных | |2 |государственным |социальной | | | |мероприятиях и | | |бюджетным учреждениям |защиты | | | |программах путем | | |Рязанской области на |населения | | | |увеличения доли | | |проведение |Рязанской | | | |детей-инвалидов и | | |социокультурных |области | | | |детей с ограниченными | | |мероприятий для | | | | |возможностями | | |детей-инвалидов, | | | | |здоровья, принимающих | | |приуроченных к Дню | | | | |участие в | | |инвалида, Дню защиты | | | | |социально-культурных | | |детей | | | | |мероприятиях, на 20% | +——+——————————————————————+——————————————+—————————————+————————————————+—————————————————+——————————————————————+ |2.|Задача 2. Развитие | | |областной бюджет|1200,0 |усовершенствование | | |системы отдыха и | | | | |региональной системы | | |оздоровления | | | | |социальной защиты и | | |детей-инвалидов и | | | | |поддержки детей, | | |семей с | | | | |попавших в трудную | | |детьми-инвалидами, в | | | | |жизненную ситуацию, в | | |том числе: | | | | |первую очередь | +——+——————————————————————+——————————————+—————————————+————————————————+—————————————————+детей-инвалидов, путем| |2.|Приобретение путевок |министерство |министерство |областной бюджет|1200,0 |предоставления 25% | |1 |"Мать и дитя" для |социальной |социальной | | |детей-инвалидов, | | |детей-инвалидов на |защиты |защиты | | |получившим | | |санаторно-курортное |населения |населения | | |оздоровительные | | |лечение в |Рязанской |Рязанской | | |услуги, услуг по | | |санаторно-оздоровите- |области |области | | |оздоровлению совместно| | |льные учреждения | | | | |с родителями | +——+——————————————————————+——————————————+—————————————+————————————————+—————————————————+——————————————————————+ |3.|Задача 3. Развитие | | |областной бюджет|150,0 |привлечение 6 | | |социального | | | | |социально | | |партнерства в сфере | | | | |ориентированных | | |реабилитации и | | | | |некоммерческих | | |социальной интеграции | | | | |общественных | | |детей-инвалидов, в том| | | | |организаций к решению | | |числе: | | | | |проблем | +——+——————————————————————+——————————————+—————————————+————————————————+—————————————————+детей-инвалидов | |3.|Организация и |министерство |министерство |областной бюджет|150,0 | | |1 |проведение совместно с|социальной |социальной | | | | | |общественными |защиты |защиты | | | | | |организациями |населения |населения | | | | | |инвалидов |Рязанской |Рязанской | | | | | |культурно-спортивных |области |области | | | | | |мероприятий, | | | | | | | |направленных на | | | | | | | |социальную адаптацию и| | | | | | | |интеграцию | | | | | | | |детей-инвалидов в | | | | | | | |общество | | | | | | +——+——————————————————————+——————————————+—————————————+————————————————+—————————————————+——————————————————————+ |4.|Задача 4. Кадровое | | |областной бюджет|17,0 |повышение квалификации| | |обеспечение системы | | | | |6 специалистов, | | |реабилитации | | | | |представляющих услуги | | |детей-инвалидов, в том| | | | |по реабилитации | | |числе: | | | | |детей-инвалидов и | +——+——————————————————————+——————————————+—————————————+————————————————+—————————————————+детей с ограниченными | |4.|Субсидии на иные цели |министерство |ГБУ РО КЦСОН |областной бюджет|17,0 |возможностями здоровья| |1 |государственным |социальной | | | | | | |бюджетным учреждениям |защиты | | | | | | |Рязанской области на |населения | | | | | | |обучение сотрудников |Рязанской | | | | | | |учреждений по |области | | | | | | |направлению | | | | | | | |"Социальная | | | | | | | |реабилитация детей с | | | | | | | |ограниченными | | | | | | | |возможностями | | | | | | | |здоровья" | | | | | | +——+——————————————————————+——————————————+—————————————+————————————————+—————————————————+——————————————————————+ | |Итого | | |областной бюджет|3954,0" | | +——+——————————————————————+——————————————+—————————————+————————————————+—————————————————+——————————————————————+ д) раздел 6 "Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции: "6. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения подпрограммы Г———T—————————————————————————T—————————————T————————————————T——————————¬ |N |Наименование показателя |Единица |Базовый |2014 год | |п/п| |измерения |показатель на | | | | | |2012 год | | +———+—————————————————————————+—————————————+————————————————+——————————+ |1 |2 |3 |4 |5 | +———+—————————————————————————+—————————————+————————————————+——————————+ |1. |Показатель реабилитации |% |3,9 |12,1 | | |детей-инвалидов | | | | +———+—————————————————————————+—————————————+————————————————+——————————+ |2. |Доля детей-инвалидов, |% |12,6 |32,6 | | |получивших | | | | | |реабилитационные услуги в| | | | | |специализированных | | | | | |учреждениях (отделениях) | | | | | |для детей с ограниченными| | | | | |возможностями здоровья, в| | | | | |общей численности | | | | | |детей-инвалидов | | | | +———+—————————————————————————+—————————————+————————————————+——————————+ |3. |Доля семей с |% |6 |16 | | |детьми-инвалидами, | | | | | |получивших услуги в | | | | | |специализированных | | | | | |учреждениях (отделениях) | | | | | |для детей с ограниченными| | | | | |возможностями здоровья, в| | | | | |общей численности семей с| | | | | |детьми-инвалидами | | | | +———+—————————————————————————+—————————————+————————————————+——————————+ |4. |Доля детей-инвалидов, |% |36,3 |56,3 | | |систематически | | | | | |занимающихся физической | | | | | |культурой, спортом, | | | | | |творчеством, в общей | | | | | |численности | | | | | |детей-инвалидов | | | | +———+—————————————————————————+—————————————+————————————————+——————————+ |5. |Доля детей-инвалидов, |% |- |25,5 | | |получивших услуги по | | | | | |оздоровлению совместно с | | | | | |родителями, в общей | | | | | |численности | | | | | |детей-инвалидов, | | | | | |получивших услуги по | | | | | |оздоровлению | | | | +———+—————————————————————————+—————————————+————————————————+——————————+ |6. |Количество привлеченных |единиц |4 |6 | | |социально ориентированных| | | | | |некоммерческих | | | | | |организаций к решению | | | | | |проблем детей-инвалидов | | | | +———+—————————————————————————+—————————————+————————————————+——————————+ |7. |Число лиц, представляющих|человек |2 |6" | | |услуги по реабилитации | | | | | |детей-инвалидов, | | | | | |прошедших переподготовку | | | | | |или повысивших | | | | | |квалификацию | | | | +———+—————————————————————————+—————————————+————————————————+——————————+ 8) в приложении N 2 к государственной программе: а) в разделе 1 "Цели и задачи реализации подпрограммы": абзац четвертый исключить; в абзаце пятом слова ", проживающих в сельской местности" исключить; дополнить абзацем следующего содержания: "методическое и информационное сопровождение."; б) раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции: "3. Ресурсное обеспечение подпрограммы Реализация подпрограммы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета в объеме 19658,0 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 2995,0 тыс. рублей; в 2015 году - 2326,0 тыс. рублей; в 2016 году - 2106,0 тыс. рублей; в 2017 году - 6875,0 тыс. рублей. в 2018 году - 5356,0 тыс. рублей. Перечень главных распорядителей, которым для реализации мероприятий подпрограммы требуется финансирование из областного бюджета Г——T————————————————————T——————————————————————————————————————————————¬ |N |Главные |Объемы финансирования по годам, тыс. руб. | |п/|распорядители +——————————————————————————————————————————————+ |п |программных |всего |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 | | |мероприятий | | | | | | | +——+————————————————————+—————————+——————+——————+——————+———————+———————+ |1 |Министерство |16937,0 |2895,0|2226,0|2006,0|5682,0 |4128,0 | | |социальной защиты | | | | | | | | |населения Рязанской | | | | | | | | |области | | | | | | | +——+————————————————————+—————————+——————+——————+——————+———————+———————+ |2 |Министерство печати |1300,0 |100,0 |100,0 |100,0 |500,0 |500,0 | | |и массовых | | | | | | | | |коммуникаций | | | | | | | | |Рязанской области | | | | | | | +——+————————————————————+—————————+——————+——————+——————+———————+———————+ |3 |Министерство труда и|1421,0 |0,0 |0,0 |0,0 |693,0 |728,0 | | |занятости населения | | | | | | | | |Рязанской области | | | | | | | +——+————————————————————+—————————+——————+——————+——————+———————+———————+ | |Итого |19658,0 |2995,0|2326,0|2106,0|6875,0 |5356,0 | +——+————————————————————+—————————+——————+——————+——————+———————+———————+ Объемы финансирования носят прогнозный характер."; б) в разделе 4 "Механизм реализации подпрограммы": абзац семнадцатый дополнить предложением "Мероприятие подпункта 3.2 раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы осуществляется в порядке, установленном министерством труда и занятости населения Рязанской области, мероприятие подпункта 4.2 осуществляется в порядке, установленном министерством социальной защиты населения Рязанской области."; в абзаце восемнадцатом цифры "1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1, 4.1, 5.1, 5.5, 5.8 - 5.10, 6.1, 7.2" заменить цифрами "1.1 - 1.3, 2.1, 3.1, 4.1, 4.3, 4.5, 5.1, 6.1"; абзац двадцатый изложить в следующей редакции: "Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства."; в) раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению; г) раздел 6 "Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции: "6. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения подпрограммы Г——T—————————————————————T———————————T——————————T———————T———————T—————T———————T———————¬ |N |Наименование целевых |Единица |Базовый |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 | |п/|индикаторов и |измерения |показатель|год |год |год |год |год | |п |показателей | |2012 года | | | | | | +——+—————————————————————+———————————+——————————+———————+———————+—————+———————+———————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | +——+—————————————————————+———————————+——————————+———————+———————+—————+———————+———————+ |1 |Количество граждан |чел. |193 |50 |50 |50 |50 |50 | | |пожилого возраста и | | | | | | | | | |инвалидов, | | | | | | | | | |находящихся на | | | | | | | | | |стационарном | | | | | | | | | |социальном | | | | | | | | | |обслуживании в | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | |бюджетных учреждениях| | | | | | | | | |Рязанской области, | | | | | | | | | |обеспеченных льготным| | | | | | | | | |зубопротезированием и| | | | | | | | | |(или) ремонтом зубных| | | | | | | | | |протезов | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————+——————————+———————+———————+—————+———————+———————+ |2 |Количество пожилых |чел. |387 |200 |210 |220 |225 |230 | | |людей, укрепивших | | | | | | | | | |свое здоровье за счет| | | | | | | | | |организации и | | | | | | | | | |проведения | | | | | | | | | |оздоровительных | | | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————+——————————+———————+———————+—————+———————+———————+ |3 |Количество пожилых |чел. |2500 |780 |270 |220 |700 |0 | | |людей, получивших | | | | | | | | | |социальные услуги за | | | | | | | | | |счет развития служб | | | | | | | | | |"Мобильная бригада" | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————+——————————+———————+———————+—————+———————+———————+ |4 |Количество пожилых |чел. |467 |200 |140 |0 |600 |600 | | |людей, получивших | | | | | | | | | |образование, знания в| | | | | | | | | |области компьютерных | | | | | | | | | |и информационных | | | | | | | | | |технологий, в том | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | +—————————————————————+———————————+——————————+———————+———————+—————+———————+———————+ | |по линии министерства|чел. |330 |200 |140 |0 |400 |400 | | |социальной защиты | | | | | | | | | |населения Рязанской | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | +—————————————————————+———————————+——————————+———————+———————+—————+———————+———————+ | |по линии министерства|чел. |137 |0 |0 |0 |200 |200 | | |труда и занятости | | | | | | | | | |населения Рязанской | | | | | | | | | |области | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————+——————————+———————+———————+—————+———————+———————+ |5 |Количество пожилых |чел. |700 |не |не |не |не |не | | |людей, участвующих в | | |менее |менее |менее|менее |менее | | |акциях, приуроченных | | |700 |700 |700 |700 |700 | | |к Дню Победы, | | | | | | | | | |Международному дню | | | | | | | | | |пожилых людей, | | | | | | | | | |Международному дню | | | | | | | | | |инвалидов | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————+——————————+———————+———————+—————+———————+———————+ |6 |Количество |чел. |0 |0 |не |не |не |не | | |пенсионеров, | | | |менее |менее|менее |менее | | |получивших | | | |50 |50 |55 |55 | | |единовременные | | | | | | | | | |компенсации в целях | | | | | | | | | |возмещения части | | | | | | | | | |затрат на | | | | | | | | | |приобретение путевок | | | | | | | | | |на экскурсионные | | | | | | | | | |однодневные туры по | | | | | | | | | |Рязанской области | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————+——————————+———————+———————+—————+———————+———————+ |7 |Количество ГБУ РО |ед. |0 |не |не |не |не |не | | |КЦСОН, ГБСУ РО, | | |менее 3|менее 3|менее|менее 2|менее 2| | |оснащенных | | | | |3 | | | | |оборудованием, | | | | | | | | | |методическими | | | | | | | | | |материалами и | | | | | | | | | |средствами | | | | | | | | | |(реквизитами) для | | | | | | | | | |проведения | | | | | | | | | |культурно-досуговых | | | | | | | | | |мероприятий для | | | | | | | | | |граждан пожилого | | | | | | | | | |возраста | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————+——————————+———————+———————+—————+———————+———————+ |8 |Количество |ед. |0 |0 |0 |0 |не |не | | |проведенных конкурсов| | | | | |менее 1|менее 1| | |среди пожилых | | | | | | | | | |граждан, направленных| | | | | | | | | |на развитие | | | | | | | | | |творческих и | | | | | | | | | |интеллектуальных | | | | | | | | | |способностей | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————+——————————+———————+———————+—————+———————+———————+ |9 |Количество |ед. |1 |0 |0 |0 |не |не | | |проведенных конкурсов| | | | | |менее 1|менее 1| | |в ГБСУ РО, ГБУ РО | | | | | | | | | |КЦСОН для пожилых | | | | | | | | | |граждан | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————+——————————+———————+———————+—————+———————+———————+ |10|Количество пожилых |чел. |40 |0 |0 |0 |не |не | | |граждан, принявших | | | | | |менее |менее | | |участие в экскурсиях | | | | | |40 |40 | | |и конкурсах для | | | | | | | | | |пожилых людей | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————+——————————+———————+———————+—————+———————+———————+ |11|Число сотрудников, |чел. |59 |не |не |не |не |не | | |повысивших свой | | |менее |менее |менее|менее |менее | | |профессиональный | | |30 |30 |30 |50 |60 | | |уровень | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————+——————————+———————+———————+—————+———————+———————+ |12|Количество |ед. |1 |не |не |не |не |не | | |проведенных | | |менее 1|менее 1|менее|менее 1|менее 1| | |региональных | | | | |1 | | | | |конкурсов на звание | | | | | | | | | |"Лучший работник | | | | | | | | | |учреждения | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |обслуживания" | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————+——————————+———————+———————+—————+———————+———————+ |13|Количество |шт. |26800 |0 |0 |0 |27000 |27000 | | |разработанных и | | | | | | | | | |подготовленных | | | | | | | | | |информационных и | | | | | | | | | |методических | | | | | | | | | |материалов для работы| | | | | | | | | |с пожилыми людьми | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————+——————————+———————+———————+—————+———————+———————+ |14|Количество |ед. |14 |не |не |не |не |не | | |изготовленной, | | |менее 3|менее 3|менее|менее |менее | | |размещенной | | | | |3 |14 |14" | | |социальной наружной | | | | | | | | | |рекламы, иных видов | | | | | | | | | |рекламно-информацион-| | | | | | | | | |ных материалов по | | | | | | | | | |пропаганде семейных и| | | | | | | | | |духовно-нравственных | | | | | | | | | |ценностей в духе | | | | | | | | | |уважения и заботы о | | | | | | | | | |старшем поколении | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————+——————————+———————+———————+—————+———————+———————+ 9) приложение N 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению; 10) в приложении N 4 к государственной программе: а) раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции: "3. Ресурсное обеспечение подпрограммы Реализация подпрограммы предусматривает финансирование мероприятий из областного бюджета в объеме 14 903 895,67032 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 1 125 766,97032 тыс. рублей; в 2015 году - 1 372 784,00 тыс. рублей; в 2016 году - 1 746 369,00 тыс. рублей; в 2017 году - 2 355 290,00 тыс. рублей; в 2018 году - 2 771 131,90 тыс. рублей; в 2019 году - 2 765 089,90 тыс. рублей; в 2020 году - 2 767 463,90 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер."; б) в разделе 4 "Механизм реализации подпрограммы": в абзаце пятнадцатом цифры "07.03.2013" заменить цифрами "07.03.2012"; абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: "Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства."; в) раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению; г) раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции: "6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Г——T—————————————————————T———————————————————T—————————T—————————————————————————————————————————————————————¬ |N |Наименование целевых |Единица измерения |Базовый |По годам | |п/|индикаторов и | |2012 год +—————————————————————————————————————————————————————+ |п |показателей | | |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | +——+—————————————————————+———————————————————+—————————+———————+—————+————————+———————+———————+———————+——————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | +——+—————————————————————+———————————————————+—————————+———————+—————+————————+———————+———————+———————+——————+ |1.|Выполнение |% |93,5 |95 |95 |95 |95 |95 |95 |95 | | |государственных | | | | | | | | | | | |заданий учреждениями | | | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | | | | | |населения Рязанской | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————————————+—————————+———————+—————+————————+———————+———————+———————+——————+ |2.|Доля граждан пожилого|% от общего |20 |6 |15 |15 |15 |15 |0 |0 | | |возраста и инвалидов,|количества граждан | | | | | | | | | | |которым улучшены |пожилого возраста и| | | | | | | | | | |условия проживания за|инвалидов, | | | | | | | | | | |счет обновления, |проживающих в | | | | | | | | | | |укрепления и |государственных | | | | | | | | | | |модернизации |бюджетных | | | | | | | | | | |материально-техничес-|учреждениях | | | | | | | | | | |кой базы (в текущем |Рязанской области | | | | | | | | | | |году) | | | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————————————+—————————+———————+—————+————————+———————+———————+———————+——————+ |3.|Доля объектов |% от общего |6 |4 |4 |4 |8 |8 |8 |9 | | |учреждений |количества | | | | | | | | | | |социального |указанных объектов | | | | | | | | | | |обслуживания, в | | | | | | | | | | | |которых проведены | | | | | | | | | | | |ремонтные работы и их| | | | | | | | | | | |оснащение | | | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————————————+—————————+———————+—————+————————+———————+———————+———————+——————+ |4.|Доля учреждений |% от общего |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |социального |количества | | | | | | | | | | |обслуживания, |учреждений, на | | | | | | | | | | |устранивших |которых выявлены | | | | | | | | | | |незначительные |незначительные | | | | | | | | | | |аварийные ситуации и |аварийные ситуации | | | | | | | | | | |(или) выполнившие |и (или) | | | | | | | | | | |ремонтные работы |необходимость | | | | | | | | | | |безотлагательного |проведения | | | | | | | | | | |характера, выявленные|ремонтных работ | | | | | | | | | | |в процессе |безотлагательного | | | | | | | | | | |эксплуатации зданий и|характера | | | | | | | | | | |сооружений | | | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————————————+—————————+———————+—————+————————+———————+———————+———————+——————+ |5.|Доля объектов |% от общего |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |жилищно-коммунального|количества объектов| | | | | | | | | | |, энергетического | | | | | | | | | | | |хозяйства учреждений | | | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | | | |обслуживания, | | | | | | | | | | | |подготовленных к | | | | | | | | | | | |работе в отопительный| | | | | | | | | | | |период | | | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————————————+—————————+———————+—————+————————+———————+———————+———————+——————+ |6.|Доля объектов |% от общего |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |учреждений |количества объектов| | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | | | |обслуживания, на | | | | | | | | | | | |которых обеспечена | | | | | | | | | | | |комплексная, в том | | | | | | | | | | | |числе пожарная | | | | | | | | | | | |безопасность, в | | | | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | | | |действующими | | | | | | | | | | | |нормативами | | | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————————————+—————————+———————+—————+————————+———————+———————+———————+——————+ |7.|Количество |ед. |17 |не |не |не менее|не |не |не |не | | |государственных | | |менее 1|менее|1 |менее 1|менее 1|менее 1|менее | | |бюджетных учреждений | | | |1 | | | | |1 | | |Рязанской области, | | | | | | | | | | | |оснащенных | | | | | | | | | | | |медицинским, | | | | | | | | | | | |технологическим | | | | | | | | | | | |оборудованием, | | | | | | | | | | | |мебелью и предметами | | | | | | | | | | | |длительного | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————————————+—————————+———————+—————+————————+———————+———————+———————+——————+ |8.|Количество |ед. |9 |0 |0 |0 |не |не |0 |0 | | |приобретенного | | | | | |менее 5|менее 5| | | | |автотранспорта для | | | | | | | | | | | |ГБСУ РО | | | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————————————+—————————+———————+—————+————————+———————+———————+———————+——————+ |9.|Количество работников|чел. |30 |30 |30 |30 |30 |40 |45 |45 | | |учреждений, | | | | | | | | | | | |повысивших | | | | | | | | | | | |квалификацию и | | | | | | | | | | | |прошедших | | | | | | | | | | | |профессиональную | | | | | | | | | | | |подготовку | | | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————————————+—————————+———————+—————+————————+———————+———————+———————+——————+ |10|Выполнение комплекса |% |20 |40 |50 |60 |70 |80 |90 |100" | |. |мероприятий по | | | | | | | | | | | |организации работы | | | | | | | | | | | |автоматизированных | | | | | | | | | | | |программных | | | | | | | | | | | |комплексов в режиме | | | | | | | | | | | |реального времени по | | | | | | | | | | | |средствам удаленного | | | | | | | | | | | |доступа | | | | | | | | | | +——+—————————————————————+———————————————————+—————————+———————+—————+————————+———————+———————+———————+——————+ Губернатор Рязанской области О.И. Ковалев Приложение N 1 к постановлению Правительства Рязанской области от 24 апреля 2014 г. N 111 "5. Система программных мероприятий Г———T———————————————————T———————————————T——————————————T———————————————T———————————————————————————————————————————————T———————————————————¬ |N |Программные |Главные |Исполнители |Источник |Объемы финансирования, тыс. руб. |Ожидаемые | |п/п|мероприятия, |распорядители | |финансирования +———————————————————————————————————————————————+результаты | | |обеспечивающие | | | |всего |в том числе по годам: | | | |выполнение задачи | | | | +——————————————————————————————————————+ | | | | | | | |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 | | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+———————————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+———————————————————+ |1 |Задача 1. | | |областной |3550,0 |566,0 |526,0 |586,0 |936,0 |936,0 |- увеличение числа | | |Укрепление здоровья| | |бюджет | | | | | | |граждан пожилого | | |пожилых людей, в | | | | | | | | | |возраста и | | |том числе: | | | | | | | | | |инвалидов, | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+находящихся на | |1.1|Субсидии на иные |министерство |ГБСУ РО, ГБУ |областной |1630,0 |326,0 |326,0 |326,0 |326,0 |326,0 |стационарном | | |цели ГБСУ РО и ГБУ |социальной |РО КЦСОН |бюджет | | | | | | |социальном | | |РО КЦСОН на |защиты | | | | | | | | |обслуживании в | | |обеспечение |населения | | | | | | | | |государственных | | |бесплатным |Рязанской | | | | | | | | |бюджетных | | |зубопротезированием|области | | | | | | | | |учреждениях | | |и (или) ремонтом | | | | | | | | | |Рязанской области, | | |зубных протезов | | | | | | | | | |обеспеченных | | |пожилых людей и | | | | | | | | | |бесплатным | | |инвалидов | | | | | | | | | |зубопротезированием| +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+и (или) ремонтом | |1.2|Субсидии ГБСУ РО на|министерство |ГБСУ РО |областной |240,0 |40,0 |40,0 |40,0 |60,0 |60,0 |зубных протезов, на| |. |иные цели для |социальной | |бюджет | | | | | | |250 человек; | | |функционирования |защиты | | | | | | | | |- увеличение | | |школы сиделок |населения | | | | | | | | |количества пожилых | | | |Рязанской | | | | | | | | |людей, укрепивших | | | |области | | | | | | | | |свое здоровье за | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+счет организации и | |1.3|Субсидии на иные |министерство |ГБСУ РО, ГБУ |областной |1680,0 |200,0 |160,0 |220,0 |550,0 |550,0 |проведения | | |цели ГБСУ РО и ГБУ |социальной |РО КЦСОН |бюджет | | | | | | |оздоровительных | | |РО КЦСОН на |защиты | | | | | | | | |мероприятий, до 230| | |приобретение |населения | | | | | | | | |человек | | |реабилитационного |Рязанской | | | | | | | | | | | |оборудования и |области | | | | | | | | | | | |спортивного | | | | | | | | | | | | |инвентаря для | | | | | | | | | | | | |организации | | | | | | | | | | | | |оздоровительных | | | | | | | | | | | | |занятий граждан | | | | | | | | | | | | |пожилого возраста | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+———————————————————+ |2 |Задача 2. | | |областной |4570,0 |1800,0|620,0 |500,0 |1650,0|0,0 |- увеличение числа | | |Совершенствование | | |бюджет | | | | | | |пожилых людей, | | |мер социальной | | | | | | | | | |получивших | | |защиты и | | | | | | | | | |социальные услуги | | |социального | | | | | | | | | |за счет развития | | |обслуживания | | | | | | | | | |служб "Мобильная | | |пожилых людей, в | | | | | | | | | |бригада", на 1970 | | |том числе: | | | | | | | | | |человек | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+ | |2.1|Субсидии ГБУ РО |министерство |ГБУ РО КЦСОН |областной |4570,0 |1800,0|620,0 |500,0 |1650,0|0,0 | | | |КЦСОН на иные цели |социальной | |бюджет | | | | | | | | | |для приобретения |защиты | | | | | | | | | | | |транспортных, |населения | | | | | | | | | | | |механизированных и |Рязанской | | | | | | | | | | | |механических |области | | | | | | | | | | | |средств для | | | | | | | | | | | | |осуществления | | | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | | | |мобильных бригад | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+———————————————————+ |3 |Задача 3. | | |областной |2751,0 |260,0 |190,0 |0,0 |1133,0|1168,0 |- увеличение | | |Совершенствование | | |бюджет | | | | | | |количества пожилых | | |коммуникационных | | | | | | | | | |людей, получивших | | |связей и развитие | | | | | | | | | |образование, знания| | |интеллектуального | | | | | | | | | |в области | | |потенциала пожилых | | | | | | | | | |компьютерных и | | |людей, в том числе:| | | | | | | | | |информационных | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+технологий, на 1540| |3.1|Субсидии ГБУ РО |министерство |ГБУ РО КЦСОН |областной |1330,0 |260,0 |190,0 |0,0 |440,0 |440,0 |человек | | |КЦСОН на иные цели |социальной | |бюджет | | | | | | | | | |для приобретения |защиты | | | | | | | | | | | |организационной |населения | | | | | | | | | | | |техники и мебели |Рязанской | | | | | | | | | | | |для проведения |области | | | | | | | | | | | |обучающих и | | | | | | | | | | | | |развивающих занятий| | | | | | | | | | | | |с пожилыми | | | | | | | | | | | | |гражданами | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+ | |3.2|Предоставление мер |министерство |министерство |областной |1421,0 |0,0 |0,0 |0,0 |693,0 |728,0 | | | |социальной |труда и |труда и |бюджет | | | | | | | | | |поддержки по |занятости |занятости | | | | | | | | | | |бесплатному |населения |населения | | | | | | | | | | |обучению пожилых |Рязанской |Рязанской | | | | | | | | | | |людей пользованию |области |области | | | | | | | | | | |компьютером и | | | | | | | | | | | | |информационно-теле-| | | | | | | | | | | | |коммуникационной | | | | | | | | | | | | |сетью "Интернет" | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+———————————————————+ |4 |Задача 4. | | |областной |3451,0 |24,0 |420,0 |440,0 |1263,0|1304,0 |- обеспечение | | |Организация | | |бюджет | | | | | | |ежегодного участия | | |свободного времени | | | | | | | | | |пожилых людей в | | |и культурного | | | | | | | | | |акциях, | | |досуга пожилых | | | | | | | | | |приуроченных к Дню | | |людей, в том числе:| | | | | | | | | |Победы, | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+Международному дню | |4.1|Проведение |министерство |министерство |областной |1190,0 |0,0 |0,0 |0,0 |580,0 |610,0 |пожилых людей, | | |ежегодных |социальной |социальной |бюджет | | | | | | |Международному дню | | |мероприятий, |защиты |защиты | | | | | | | |инвалидов, не менее| | |посвященных |населения |населения | | | | | | | |700 человек; | | |Международному дню |Рязанской |Рязанской | | | | | | | |- обеспечение | | |пожилых людей, |области |области | | | | | | | |получения | | |Международному дню | | | | | | | | | |единовременных | | |инвалидов, Дню | | | | | | | | | |компенсаций в целях| | |Победы, в том | | | | | | | | | |возмещения части | | |числе: | | | | | | | | | |затрат на | | +———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+приобретение | | |субсидии ГБУ РО |министерство |ГБУ РО КЦСОН, |областной |840,0 |0,0 |0,0 |0,0 |410,0 |430,0 |путевок на | | |КЦСОН и ГБСУ РО на |социальной |ГБСУ РО |бюджет | | | | | | |экскурсионные | | |иные цели |защиты | | | | | | | | |однодневные туры по| | | |населения | | | | | | | | |Рязанской области | | | |Рязанской | | | | | | | | |ежегодно не менее | | | |области | | | | | | | | |50 пенсионерам (за | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+исключением | |4.2|Предоставление |министерство |министерство |областной |1730,0 |0,0 |400,0 |420,0 |445,0 |465,0 |2014 года); | | |единовременных |социальной |социальной |бюджет | | | | | | |- оснащение не | | |компенсационных |защиты |защиты | | | | | | | |менее 13 ГБУ РО | | |выплат пенсионерам |населения |населения | | | | | | | |КЦСОН, ГБСУ РО | | |по возрасту, в |Рязанской |Рязанской | | | | | | | |оборудованием, | | |целях возмещения |области |области | | | | | | | |методическими | | |части затрат на | | | | | | | | | |материалами и | | |приобретение | | | | | | | | | |средствами | | |путевки на | | | | | | | | | |(реквизитами) для | | |экскурсионные | | | | | | | | | |проведения | | |однодневные туры по| | | | | | | | | |культурно-досуговых| | |Рязанской области | | | | | | | | | |мероприятий для | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+граждан пожилого | |4.3|Субсидии ГБУ РО |министерство |ГБУ РО КЦСОН, |областной |80,0 |24,0 |20,0 |20,0 |8,0 |8,0 |возраста; | | |КЦСОН, ГБСУ РО на |социальной |ГБСУ РО |бюджет | | | | | | |- проведение не | | |иные цели для |защиты | | | | | | | | |менее 2 конкурсов | | |приобретения |населения | | | | | | | | |среди пожилых | | |необходимого |Рязанской | | | | | | | | |граждан, | | |оборудования, |области | | | | | | | | |направленных на | | |методических | | | | | | | | | |развитие творческих| | |материалов и | | | | | | | | | |и интеллектуальных | | |средств | | | | | | | | | |способностей; | | |(реквизитов) для | | | | | | | | | |- проведение не | | |проведения | | | | | | | | | |менее 2 конкурсов в| | |культурно-досуговых| | | | | | | | | |ГБСУ РО, ГБУ РО | | |мероприятий для | | | | | | | | | |КЦСОН для пожилых | | |граждан пожилого | | | | | | | | | |граждан; | | |возраста | | | | | | | | | |- увеличение | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+количества пожилых | |4.4|Проведение |министерство |министерство |областной |241,0 |0,0 |0,0 |0,0 |120,0 |121,0 |граждан, принявших | | |конкурсов среди |социальной |социальной |бюджет | | | | | | |участие в | | |пожилых граждан, |защиты |защиты | | | | | | | |экскурсиях и | | |направленных на |населения |населения | | | | | | | |конкурсах для | | |развитие творческих|Рязанской |Рязанской | | | | | | | |пожилых людей, на | | |и интеллектуальных |области |области | | | | | | | |80 человек | | |способностей | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+ | |4.5|Субсидии ГБСУ РО на|министерство |ГБСУ РО |областной |210,0 |0,0 |0,0 |0,0 |110,0 |100,0 | | | |иные цели для |социальной | |бюджет | | | | | | | | | |организации и |защиты | | | | | | | | | | | |проведения |населения | | | | | | | | | | | |экскурсий и |Рязанской | | | | | | | | | | | |конкурсов для |области | | | | | | | | | | | |пожилых граждан | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+———————————————————+ |5 |Задача 5. Кадровое | | |областной |2746,0 |245,0 |470,0 |480,0 |763,0 |788,0 |- увеличение числа | | |обеспечение | | |бюджет | | | | | | |сотрудников, | | |деятельности по | | | | | | | | | |повысивших свой | | |работе с пожилыми | | | | | | | | | |профессиональный | | |людьми, в том | | | | | | | | | |уровень, на 200 | | |числе: | | | | | | | | | |человек; | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+- проведение не | |5.1|Повышение |министерство |министерство |областной |1546,0 |200,0 |200,0 |200,0 |463,0 |483,0 |менее 5 | | |квалификации, |социальной |социальной |бюджет | | | | | | |региональных | | |организация работы |защиты |защиты | | | | | | | |конкурсов на звание| | |по обмену опытом, |населения |населения | | | | | | | |"Лучший работник | | |семинаров для |Рязанской |Рязанской | | | | | | | |учреждения | | |сотрудников |области |области | | | | | | | |социального | | |министерства | | | | | | | | | |обслуживания" | | |социальной защиты | | | | | | | | | | | | |населения Рязанской| | | | | | | | | | | | |области и ГБСУ РО, | | | | | | | | | | | | |ГБУ РО КЦСОН, в том| | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | +———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+ | | |субсидии ГБСУ РО и |министерство |ГБСУ РО, ГБУ |областной |1016,0 |100,0 |100,0 |100,0 |353,0 |363,0 | | | |ГБУ РО КЦСОН на |социальной |РО КЦСОН |бюджет | | | | | | | | | |иные цели |защиты | | | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | | | |Рязанской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+———————————————————+ |5.2|Подготовка к |министерство |министерство |областной |1200,0 |45,0 |270,0 |280,0 |300,0 |305,0 | | | |региональному, |социальной |социальной |бюджет | | | | | | | | | |федеральному |защиты |защиты | | | | | | | | | | |конкурсам на звание|населения |населения | | | | | | | | | | |"Лучший работник |Рязанской |Рязанской | | | | | | | | | | |учреждения |области |области | | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | | | | |обслуживания" | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+———————————————————+ |6 |Задача 6. | | |областной |2590,0 |100,0 |100,0 |100,0 |1130,0|1160,0 |- увеличение | | |Методическое и | | |бюджет | | | | | | |количества | | |информационное | | | | | | | | | |разработанных и | | |сопровождение, в | | | | | | | | | |подготовленных | | |том числе: | | | | | | | | | |методических | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+материалов для | |6.1|Разработка и |министерство |министерство |областной |1290,0 |0,0 |0,0 |0,0 |630,0 |660,0 |работы с пожилыми | | |подготовка |социальной |социальной |бюджет | | | | | | |людьми на 54000 | | |информационных и |защиты |защиты | | | | | | | |шт.; | | |методических |населения |населения | | | | | | | |- изготовление, | | |материалов для |Рязанской |Рязанской | | | | | | | |размещение | | |работы с пожилыми |области |области | | | | | | | |социальной наружной| | |людьми, в том | | | | | | | | | |рекламы, иных видов| | |числе: | | | | | | | | | |рекламно-информаци-| | +———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+онных материалов по| | |субсидии ГБСУ РО и |министерство |ГБСУ РО, ГБУ |областной |200,0 |0,0 |0,0 |0,0 |100,0 |100,0 |пропаганде семейных| | |ГБУ РО КЦСОН на |социальной |РО КЦСОН |бюджет | | | | | | |и | | |иные цели |защиты | | | | | | | | |духовно-нравствен- | | | |населения | | | | | | | | |ных ценностей в | | | |Рязанской | | | | | | | | |духе уважения и | | | |области | | | | | | | | |заботы о старшем | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+поколении, не менее| |6.2|Изготовление, |министерство |министерство |областной |1300,0 |100,0 |100,0 |100,0 |500,0 |500,0 |37 единиц | | |размещение |печати и |печати и |бюджет | | | | | | | | | |социальной наружной|массовых |массовых | | | | | | | | | | |рекламы, иных видов|коммуникаций |коммуникаций | | | | | | | | | | |рекламно-информаци-|Рязанской |Рязанской | | | | | | | | | | |онных материалов по|области |области | | | | | | | | | | |пропаганде семейных| | | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | | | |духовно-нравствен- | | | | | | | | | | | | |ных ценностей в | | | | | | | | | | | | |духе уважения и | | | | | | | | | | | | |заботы о старшем | | | | | | | | | | | | |поколении | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+———————————————————+ | |Итого | | |областной |19658,0 |2995,0|2326,0 |2106,0 |6875,0|5356,0" | | | | | | |бюджет | | | | | | | | +———+———————————————————+———————————————+——————————————+———————————————+————————+——————+———————+———————+——————+————————+———————————————————+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|