Расширенный поиск

Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 01.12.2000 № 27/510-ОС

                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

             ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


      от 1 декабря 2000 года                               N 27/510-ОС
      г. Орел


      Об исполнении Закона Орловской области  "Об областном бюджете на
2000 год" за 9 месяцев 2000 года


      Заслушав  информацию  начальника управления финансов и налоговой
политики  администрации  области  Курганникова В.Ф. об исполнении за 9
месяцев  текущего  года Закона Орловской области "Об областном бюджете
на  2000  год",  областной  Совет  народных  депутатов  отмечает,  что
доходная  часть  областного  бюджета  выполнена в целом в сумме 2117,1
млн.рублей   или  на  166,3  процента  от  предусмотренных  в  бюджете
поступлений  1272,9  млн.рублей. Собственные доходы областного бюджета
составили  1644,8  млн.рублей  при  плане  880,2  млн.рублей или 186,9
процента  к  плану , из которых 1158,2 млн.рублей или 70,4 процента от
собственных  доходов,  поступило  налогов  и  сборов от привлеченных в
область   внешних  инвесторов;  182,7  млн.рублей  или  11,1  процента
составили  безденежные  поступления.  Налоговые  доходы  с превышением
запланированных   объемов   поступили   по   всем   основным  доходным
источникам  за исключением налогов на совокупный доход (83,7 процента)
и  платежей  за  пользование  недрами  и  природными  ресурсами  (67,7
процента),  в  том  числе  земельного налога (52,1 процента). Свыше 13
млн.рублей  недопоступило  в  бюджет  из-за невозврата предприятиями и
организациями бюджетных кредитов, выданных в 1993-1999 годах.
      Отчисления  территориального  дорожного фонда в областной бюджет
на  финансирование  областной  целевой  программы  "Славянские  корни"
составили  36  млн.рублей  или  96,1  процента  к  плану,  из них 31,9
млн.рублей поступило путем проведения взаимозачетов.
      Трансфертов  из  федерального бюджета поступило 419,1 млн.рублей
при  плане  355,3  млн.рублей,  в  том  числе  45,7  млн.рублей в счет
погашения  встречной  задолженности  по  трансфертам  за  1999  год  и
задолженности  по  бюджетным  ссудам,  полученным областью на покрытие
временных  кассовых  разрывов  при  исполнении  бюджета  и  на выплату
заработной  платы  работникам  бюджетной сферы. Кроме того получено 12
млн.рублей   по   взаимным  расчетам  на  погашение  задолженности  по
финансированию  расходов  на  содержание  объектов  социальной сферы и
жилищного  фонда, переданных в ведение органов местного самоуправления
по состоянию на 01.01.99 года.
      Сверхплановые    поступления   доходов,   снижение   безденежных
взаимозачетов  по  сравнению с соответствующим периодом прошлого года,
положительно  повлияли  на  полноту  объемов  финансирования областных
учреждений  и  областных  Программ,  выплату заработной платы, пособий
гражданам,  имеющим  детей,  решение других социально-значимых задач и
мероприятий,  предусмотренных к финансированию из областного бюджета в
текущем году.
      В   целом   по  расходам  областной  бюджет  исполнен  на  181,5
процента.  При  утвержденных  Законом  Орловской области "Об областном
бюджете   на   2000   год"   1272,9  млн.рублей  бюджетных  назначений
фактически израсходовано 2310,5 млн.рублей.
      При  этом  значительные  средства были направлены на капитальные
вложения,   поддержку   сельского   хозяйства   -   для   приобретения
минеральных     удобрений,    горючесмазочных    материалов,    семян,
сельхозтехники  и  запасных  частей  к ней, формирование регионального
продовольственного    фонда;    развитие    рыночной   инфраструктуры,
сокращение  задолженности  по  выплате  пайковых  в правоохранительных
органах,   своевременную  выплату  отпускных  работникам  образования,
подготовку   к   летней  оздоровительной  кампании  детей  и  оказание
дополнительной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
      В  полном  объеме  от  запланированных  средств профинансированы
разделы  "Социальная  политика", "Транспорт, дорожное хозяйство, связь
и   информатика",   "Правоохранительная   деятельность  и  обеспечение
безопасности"   и  ряд  других.  На  141,6  процента  профинансированы
дотации   в   районные   и  городские  бюджеты,  серьезные  позитивные
изменения  произошли  в  финансировании  УГПС  УВД, программ "Анти-Вич
СПИД"  и профилактики туберкулеза в области, адресной дотации и помощи
малообеспеченным  гражданам,  дотаций  на  развитие  племенного дела и
птицеводства.
      Вместе   с   тем,   при   исполнении   расходной  части  бюджета
по-прежнему  допущены  значительные отклонения от утвержденных Законом
Орловской   области   "Об  областном  бюджете  на  2000  год"  объемов
финансирования.  Так  финансирование строк "Формирование регионального
продовольственного  фонда"  превысило  плановые  объемы  в  5,8  раза,
"Финансовая  поддержка  реформирования промышленных предприятий" более
чем  в  2,8  раза,  "Развитие  рыночной  инфраструктуры"  в  2,6 раза,
"Дотации   электротранспорту   на   покрытие   убытков   в   связи   с
предоставлением   льгот   населению"  в  2,1  раза  и  т.д.  Свыше  14
млн.рублей  израсходовано  вне  плана  на  компенсацию  за  зерно и на
бюджетные ссуды нижестоящим бюджетам.
      В    тоже    время    такие   социально-значимые   разделы   как
"Здравоохранение",  "Образование",  "Культура и искусство" не получили
запланированные   объемы   финансирования.   По  отдельным  строкам  и
разделам  бюджета  имеет  место  крайне низкий уровень финансирования:
дотации  на  развитие  птицеводства (производство яиц) - 2,5 процента,
помощь  фермерским  хозяйствам  22,1  процента, компенсация выпадающих
доходов  ОАО  "Орелоблгаз"  в  связи  с  предоставлением услуг по газу
льготным   категориям   граждан   35,7   процента,  охрана  окружающей
природной   среды  и  природных  ресурсов  16,3  процента.  Учреждения
исполнения  наказания,  управление  геологии  и  использования  недр и
связь   (компенсация   льгот  по  абонентной  плате  за  радиоточку  и
коллективную    антенну    по    Закону    "О    ветеранах",    оплата
топливно-энергетических   ресурсов   для   бюджетных   организаций  по
разделам  "Сельское  хозяйство"  и  "Социальная  политика"  вообще  не
финансировались при среднем уровне финансирования 181,5 процента.
      Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1.  Принять к сведению информацию начальника управления финансов
и  налоговой  политики  администрации  области  Курганникова  В.Ф.  об
исполнении  Закона  Орловской  области  "Об  областном бюджете на 2000
год" за 9 месяцев текущего года (приложение).
      2.  Обратить      внимание      администрации      области    на
неудовлетворительное   исполнение   бюджета   в   плане   равномерного
финансирования его расходных статей и разделов.
      3.  Принимая  во внимание, что доходная часть областного бюджета
на  три  четверти формируется за счет налоговых платежей, привлеченных
в   область   предприятий-инвесторов  и  трансфертов  из  федерального
бюджета,   одобрить  принимаемые  администрацией  меры  по  финансовой
поддержке    реформирования   промышленных   предприятий   области   и
расширению собственной налогооблагаемой базы.
      Рекомендовать  Управлению Министерства РФ по налогам и сборам по
Орловской  области  (Рыжов  В.И.),  Управлению  финансов  и  налоговой
политики  администрации  области  (Курганников  В.Ф.)  до  конца  года
принять  конкретные  меры  по снижению бюджетных недоимок и увеличению
поступлений   в   бюджет   налогов   и   сборов,   оптимизации  режима
финансирования  и  обеспечению  расходования  средств  по  разделам  и
статьям  бюджета в объемах, утвержденных Законом Орловской области "Об
областном бюджете на 2000 год".
      Обратить  внимание руководителей местного самоуправления городов
и  районов  области,  финансовых  органов  на необходимость проведения
целенаправленной  работы  по  снижению  потерь  и  увеличению  доходов
местных бюджетов, экономного расходования бюджетных средств.


      Председатель областного
      Совета народных депутатов                           Н.А. Володин



                                                            Приложение
                                            к постановлению областного
                                             Совета народных депутатов
                                    от 1 декабря 2000 года N 27/510-ОС

 Отчет об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете
             на 2000 г." по состоянию на 01.10.2000 г.
                                                             тыс. руб.
_________________________________________________________________________________________________________
Статья Направления и статьи       Отчет  Бюджет  План   Отчет  % исполнения           Отклонение (+,-)
       доходов                    на     2000    9      на
класси                            01.10. года с  месяце 01.10.
фи-кац                            99     учетом  в      00
ии                                г.     поправо        г.
                                         к
                                                               к 9    к     к        к 9   к году к
                                                               месяца году  отчету   месяц        отчету
                                                               м            на       ам           на
                                                                            01.10.99              01.10.99

                                                                            г.                    г.
_________________________________________________________________________________________________________

       ВСЕГО ДОХОДОВ              166239 1729333 127290 211713 166,3  122,4 127,4    84422 387805 454743
                                  5              9      8                            9
       Итого доходы, поступающие  124817 1192333 880159 164479 186,9  137,9 131,8    76463 452459 396617
       в                          5                     2                            3
       областной бюджет
10000  Налоговые доходы           106308 958552  758669 157129 207,1  163,9 147,8    81262 612739 508203
                                  8                     1                            2
10100  Налог на прибыль (доход),  301443 253282  183000 430470 235,2  170   142,8    24747 177188 129027
       прирост                                                                       0
       капитала
       - Налог на прибыль         222911 173250  124400 316343 254,3  182,6 141,9    19194 143093 93432
       (доход)                                                                       3
       предприятий и организаций
       - Подоходный налог с       78532  80032   58600  114127 194,8  142,6 145,3    55527 34095  35595
       физических
       лиц
10200  Налоги на товары и услуги  651577 569520  483467 875515 181,1  153,7 134,4    39204 305995 223938
                                                                                     8
       - Налог на добавленную     599964 477270  418367 796807 190,5  167   132,8    37844 319537 196843
       стоимость                                                                     0
       - Акцизы                   5813   16796   10100  17979  178    107   309,3    7879  1183   12166
       - Налог с продаж           39504  69384   50570  54112  107    78    137      3542  -15272 14608
       - Лицензионные и           4069   3500    2500   3760   150,4  107,4 92,4     1260  260    -309
       регистрационные
       сборы
       - Налог на покупку         2227   2570    1930   2857   148    111,2 128,3    927   287    630
       иностранных
       денежных знаков
10300  Налоги на совокупный доход 11811  29112   21094  17649  83,7   60,6  149,4    -3445 -11463 5838
       - Единый налог на          1140   2750    1950   1609   82,5   58,5  141,1    -341  -1141  469
       совокуп.доход
       для субъект.малого
       предпринимательства
       - Единый налог на          10671  26362   19144  16040  83,8   60,8  150,3    -3104 -10322 5369
       вмененный
       доход для определенных
       видов
       деятельности
10400  Налоги на имущество        81364  89532   61100  184563 302,1  206,1 226,8    12346 95031  103199
       предприятий                                                                   3
10500  Платежи за пользование     5378   16106   9258   6265   67,7   38,9  116,5    -2993 -9841  887
       недрами
       и природными ресурсами
       - Прочие платежи за        1308   2000    1500   1566   104,4  78,3  119,7    66    -434   258
       пользование
       природными ресурсами
       (отчисления
       на воспроизводство
       минерально-сырьевой
       базы и др.)
       - Платежи за пользование   655    858     658    999    151,8  116,4 152,5    341   141    344
       недрами
       - Земельный налог          3415   13248   7100   3700   52,1   27,9  108,3    -3400 -9548  285
14000  Прочие налоги, пошлины и   11515  1000    750    56829  7577,2 5682, 493,5    56079 55829  45314
       сборы                                                          9
20000  Неналоговые доходы         185087 233781  121490 73501  60,5   31,4  39,7     -4798 -16028 -111586
                                                                                     9     0
20100  Доходы от имущества,       1478   3762    2490   3110   124,9  82,7  210,4    620   -652   1632
       находящегося
       в государственной
       (областной)
       собственности, или от
       деятельности
       - Доходы от сдачи в        680    900     670    1225   182,8  136,1 180,1    555   325    545
       аренду
       государственного
       (областного)
       имущества
       - Арендная плата за земли  798    2862    1820   1885   103,6  65,9  236,2    65    -977   1087
20120  Доходы от продажи          196    200     150    253    168,7  126,5 129,1    103   53     57
       государственных
       производственных и
       непроизводственных
       фондов,транспортных
       средств,
       иного оборудования и
       других
       материальных ценностей
20600- Прочие неналоговые доходы  183413 229819  118850 70138  59     30,5  38,2     -4871 -15968 -113275
20900  и                                                                             2     1
       сборы
       Возврат бюджетных ссуд     54316  206819  101850 46611  45,8   22,5  85,8     -5523 -16020 -7705
                                                                                     9     8
       Прочие доходы              111071                335    0      0     0,3                   -110736
       - Административные         18026  23000   17000  23192  136,4  100,8 128,7    6192  192    5166
       платежи,
       сборы и штрафные санкции
       (плата
       за услуги, сборы и штрафы
       УГИБДД
       УВД и медвытрезвителей
       в том числе штрафы                4000    3000   4068   135,6  101,7 0        1068  68     4068
30000  Трансферты из              376290 487000  355250 419096 118    86,1  111,4    63846 -67904 42806
       федерального
       фонда финансовой
       поддержки
       субъектов РФ
       Прочие безвозмездные       10403                 12012  0      0     115,5
       перечисления
40000  Отчисления ТДФ в           27527  50000   37500  41238  110    82,5  149,8    3738  -8762  13711
       областной
       бюджет на финансирование
       областной
       целевой программы
       "Славянские
       корни"
       Дефицит (-)                203867 0       0      -19336
                                                        6
50411  Бюджетная ссуда из                               250000
       федерального
       бюджета
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Стать Направления и статьи       Отчет    Бюджет  План   Отчет   % исполнения            Отклонение (+,-)
я     расходов                   на       2000    9      на
класс                            01.10.99 года с  месяце 01.10.0
ифика                                     учетом  в      0
ции                              г.       поправо        г.
                                          к
                                                                 к 9     к году  к      9       Год    к
                                                                 месяцам         отчету месяцев        отчету
                                                                                                       на
                                                                                 на                    01.10.9
                                                                                 01.10.                9
                                                                                 99                    г.
                                                                                 г.
_________________________________________________________________________________________________________
0100  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 53948    114059  90717  112898  124,5   99      209,3  22181   -1161  58950
      из них оплата                       964     707    707     100     73,3    0      0       -257   707
      топливно-энергетических
      ресурсов
      в том числе - газовая               410     316    316     100     77,1    0      0       -94    316
      составляющая
      Удельный вес в общей       3,7      6,6     7,1    4,9
      сумме
      расходов (%)
      из них:
1.    Функционирование           5440     7539    5693   6702    117,7   88,9    123,2  1009    -837   1262
      областного
      Совета народных депутатов
2.    Содержание                 320      590     453    457     100,9   77,5    142,8  4       -133   137
      Контрольно-счетной
      палаты Орловской области
3.    Функционирование           47441    103704  82808  103733  125,3   100     218,7  20925   29     56292
      исполнительных
      органов государственной
      власти,
      всего
      в том числе:
а)    областная администрация    30241    65706   54272  72791   134,1   110,8   240,7  18519   7085   42550
б)    управление общего и        1504     2804    2117   2737    129,3   97,6    182    620     -67    1233
      профобразования
в)    управление здравоохранения 1132     2062    1559   1796    115,2   87,1    158,7  237     -266   664
г)    управление соцзащиты       3739     7117    5372   5494    102,3   77,2    146,9  122     -1623  1755
      населения
д)    управление культуры и      852      1728    1305   1482    113,6   85,8    173,9  177     -246   630
      искусства
е)    управление печати          532      1149    867    826     95,3    71,9    155,3  -41     -323   294
ж)    центр информационных       547      1036    777    1003    129,1   96,8    183,4  226     -33    456
      технологий
з)    управление сельского       5083     8516    6433   6377    99,1    74,9    125,5  -56     -2139  1294
      хозяйства
      и продовольствия
и)    управление ветеринарии              2261    1658   2192    132,2   96,9    0      534     -69    2192
к)    управление по делам        1277     3186    2398   2346    97,8    73,6    183,7  -52     -840   1069
      молодежи,физкультуры
      и туризму
л)    территориальное агентство  183      649     488    339     69,5    52,2    185,2  -149    -310   156
      федерального
      управления по делам о
      несостоятельности
      (банкротстве)
м)    управление финансов и      1157     4902    3620   3824    105,6   78      330,5  204     -1078  2667
      налоговой
      политики
н)    комитет по управлению      732      1429    1081   1385    128,1   96,9    189,2  304     -44    653
      имуществом
о)    избирательная комиссия     197      323     229    449     196,1   139     227,9  220     126    252
п)    жилищная инспекция         265      836     632    692     109,5   82,8    261,1  60      -144   427
4.    Содержание архивной службы 747      2226    1763   2006    113,8   90,1    268,5  243     -220   1259
                                                  0              0       0       0      0       0      0
0200  СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ                     574     398    176     44,2    30,7    0      -222    -398   176
                                                                 0       0       0
0500  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ         59060    100170  71783  83646   116,5   83,5    141,6  11863   -16524 24586
      ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
      И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
      из них оплата                       1755    1316   2222    168,8   126,6   0      906     467    2222
      топливно-энергетических
      ресурсов
      в том числе - газовая               593     444    811     182,7   136,8   0      367     218    811
      составляющая
      Удельный вес в общей       4,0      5,8     5,6    3,6
      сумме
      расходов (%)
      в том числе:
1.    Управление внутренних дел, 27613    51896   36611  36285   99,1    69,9    131,4  -326    -15611 8672
      всего:
      в том числе:
а)    адресное бюро              270      500     350    415     118,6   83      153,7  65      -85    145
б)    приемник-распределитель    303      647     455    418     91,9    64,6    138    -37     -229   115
      для
      нищих и бродяг
в)    центр временной изоляции   348      697     495    393     79,4    56,4    112,9  -102    -304   45
      несовершеннолетних
      правонарушителей
г)    подразделение по           1301     2566    1809   1762    97,4    68,7    135,4  -47     -804   461
      предупреждению
      правонарушений
      несовершеннолетними
д)    патрульно-постовая служба  8782     16482   11634  12060   103,7   73,2    137,3  426     -4422  3278
е)    участковые инспектора      14505    27358   19295  18672   96,8    68,3    128,7  -623    -8686  4167
ж)    спецприемник для лиц       201      362     260    205     78,8    56,6    102    -55     -157   4
      административно
      арестованных
з)    медвытрезвители            1903     3284    2313   2360    102     71,9    124    47      -924   457
2.    УГПС УВД                   10617    19467   13767  17314   125,8   88,9    163,1  3547    -2153  6697
3.    УГИБДД УВД                 18582    24607   18205  27878   153,1   113,3   150    9673    3271   9296
4.    ГСМЭУ "Орелтранссигнал"    2248     4200    3200   2169    67,8    51,6    96,5   -1031   -2031  -79

0600  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ            389      1800    1000   761     76,1    42,3    195,6  -239    -1039  372
      ИССЛЕДОВАНИЯ
      И СОДЕЙСТВИЕ
      НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
      ПРОГРЕССУ
      Удельный вес в общей       0,0      0,1     0,1    0,0
      сумме
      расходов (%)
      в том числе:
а)    наука в сельском хозяйстве 389      800     500    489     97,8    61,1    125,7  -11     -311   100
б)    учебно - выставочный центр          1000    500    272     54,4    27,2    0      -228    -728   272

0700  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,            1600     3500    2520   2301    91,3    65,7    143,8  -219    -1199  701
      ЭНЕРГЕТИКА
      И СТРОИТЕЛЬСТВО
      Удельный вес в общей       0,1      0,2     0,2    0,1
      сумме
      расходов (%)
      в том числе:
а)    поддержка базовых          338      1000    590    495     83,9    49,5    146,4  -95     -505   157
      предприятий
      бытового обслуживания
      населения
б)    поддержка сельской         600      1200    1150   1150    100     95,8    191,7  0       -50    550
      торговли
      в т.ч.торговых точек                200     150    150     100     75      0      0       -50    150
      Орловского
      ОРСа управления лесами
в)    50% льготы по              472      1000    590    556     94,2    55,6    117,8  -34     -444   84
      коммунальным
      платежам (ООО "Орловское
      СРП
      ВОГ",ООО "Орловское УПП
      ВОС",ООО
      "Ливенское УПП
      ВОС",Орловские
      РО ВОС и ВОГ, ООО
      "Центральный
      стадион им.Ленина")
г)    поддержка объектов         190      300     190    100     52,6    33,3    52,6   -90     -200   -90
      социальной
      сферы промышленных
      предприятий
      (в том числе дворцов
      культуры
      внебюджетной сферы)

0800  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО         224832   323000  290000 1059008 365,2   327,9   471    769008  736008 834176

      из них оплата                       584     438    0       0       0       0      -438    -584   0
      топливно-энергетических
      ресурсов
      в том числе - газовая               185     138    0       0       0       0      -138    -185   0
      составляющая
      Удельный вес в общей       15,4     18,7    22,8   45,8
      сумме
      расходов (%)
1.    Расходы на сельское        23134    57500   36900  32078   86,9    55,8    138,7  -4822   -25422 8944
      хозяйство
      в том числе:
а)    дотации на развитие        3026     13000   8300   3792    45,7    29,2    125,3  -4508   -9208  766
      племенного
      дела
б)    дотации на развитие                 3000    2100   1000    47,6    33,3    0      -1100   -2000  1000
      семеноводства
в)    дотации на развитие        5199     18000   12000  11840   98,7    65,8    227,7  -160    -6160  6641
      птицеводства
      в т.ч. - мясо птицы                 12000   7700   11732   152,4   97,8    0      4032    -268   11732
      - яйцо                              6000    4300   108     2,5     1,8     0      -4192   -5892  108
г)    помощь фермерским          2840     1000    800    177     22,1    17,7    6,2    -623    -823   -2663
      хозяйствам
д)    коренное улучшение         3301     6000    1900   2242    118     37,4    67,9   342     -3758  -1059
      земель,
      всего
      в т.ч. за счет земельного  2442     5000    1300   2165    166,5   43,3    88,7   865     -2835  -277
      налога
      из них: АО                 1369     3000    1900   732     38,5    24,4    53,5   -1168   -2268  -637
      "Орелинжсельстрой"
      в т.ч. за счет земельного  610      2000    1300   655     50,4    32,8    107,4  -645    -1345  45
      налога
е)    содержание учреждений      3454     5500    4100   3865    94,3    70,3    111,9  -235    -1635  411
      сельского
      хозяйства
ж)    компенсации                1693     7445    5100   2491    48,8    33,5    147,1  -2609   -4954  798
      сельхозтоваропроизводителя
      м
      на минудобрения
      в т.ч. за счет земельного  80       7445    5100   2491    48,8    33,5    3113,8 -2609   -4954  2411
      налога
з)    прочие расходы             3621     3555    2600   6671    256,6   187,7   184,2  4071    3116   3050
2.    Формирование               163647   98000   95300  544718  571,6   555,8   332,9  449418  446718 381071
      Регионального
      продовольственногофонда
      (на
      возвратной основе)
3.    Приобретение                        167500  157800 470095  297,9   280,7   0      312295  302595 470095
      сельскохозяйственной
      техники
4.    Компенсации за зерно                        0      12117   0       0       0      12117   12117  12117
0900  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ          1497     4000    2530   412     16,3    10,3    27,5   -2118   -3588  -1085
      ПРИРОДНОЙ
      СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ
      РЕСУРСОВ,
      ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
      КАРТОГРАФИЯ
      И ГЕОДЕЗИЯ
      из них оплата                       160     120            0       0       0      -120    -160   0
      топливно-энергетических
      ресурсов
      в том числе - газовая               52      39             0       0       0      -39     -52    0
      составляющая
      Удельный вес в общей       0,1      0,2     0,2    0,0
      сумме
      расходов (%)
      в том числе:
а)    управление геологии и      600      2000    1200           0       0       0      -1200   -2000  -600
      использования
      недр
б)    Орловское управление       564      1550    1000   248     24,8    16      44     -752    -1302  -316
      лесами
в)    гидрометеорология          110      150     110    30      27,3    20      27,3   -80     -120   -80
г)    ГИМС                       223      300     220    134     60,9    44,7    60,1   -86     -166   -89

1000  ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ        23619    52500   36800  37127   100,9   70,7    157,2  327     -15373 13508
      ХОЗЯЙСТВО,СВЯЗЬ
      И ИНФОРМАТИКА
      Удельный вес в общей       1,6      3,0     2,9    1,6
      сумме
      расходов (%)
1.    Автомобильный транспорт    18905    40000   29500  28419   96,3    71      150,3  -1081   -11581 9514
      (формирование
      госзаказа на пассажирские
      маршрутные
      автотранспортные
      перевозки)
2.    Электротранспорт (дотация  1490     5000    3000   6208    206,9   124,2   416,6  3208    1208   4718
      на
      покрытие убытков в связи
      с
      предоставлением льгот
      населению)
3.    Ж/Д транспорт (дотации на  2000     5000    3000   2500    83,3    50      125    -500    -2500  500
      покрытие
      убытков от пригородных
      пассажирских
      перевозок)
4.    Связь (компенсация льгот   1224     2500    1300   0       0       0       0      -1300   -2500  -1224
      по
      абонентной плате за
      радиоточку
      и коллективную антенну по
      Закону
      "О ветеранах")
1100  РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ          147345   20000   10500  26851   255,7   134,3   18,2   16351   6851   -120494
      ИНФРАСТРУКТУРЫ
      Удельный вес в общей       10,1     1,2     0,8    1,2
      сумме
      расходов (%)
а)    финансовая поддержка       28720    16000   9000   25351   281,7   158,4   88,3   16351   9351   -3369
      реформирования
      промышленных предприятий
      (на
      возвратной основе)
б)    фонд поддержки малого      118625   4000    1500   1500    100     37,5    1,3    0       -2500  -117125
      предпринимательства
      (на возвратной основе)

1200  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ       12871    20800   12950  13887   107,2   66,8    107,9  937     -6913  1016
      ХОЗЯЙСТВО
      Удельный вес в общей       0,9      1,2     1,0    0,6
      сумме
      расходов (%)
1.    Жилищно-коммунальное       9861     15800   10150  12887   127     81,6    130,7  2737    -2913  3026
      хозяйство
      в том числе:
а)    содержание аппарата        500      1000    750    703     93,7    70,3    140,6  -47     -297   203
      управления
б)    аварийно-страховой запас,  5335     14800   9400   12184   129,6   82,3    228,4  2784    -2616  6849
      подготовка
      к зиме, приобретение
      техники
2.    Компенсация выпадающих     3010     5000    2800   1000    35,7    20      33,2   -1800   -4000  -2010
      доходов
      ОАО "Орелоблгаз"в связи с
      предоставлением
      услуг по газу льготным
      категориям
      граждан
1300  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И           4453     8160    5900   7581    128,5   92,9    170,2  1681    -579   3128
      ЛИКВИДАЦИЯ
      ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
      СИТУАЦИЙ
      И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
      (Штаб
      ГО и ЧС)
      Удельный вес в общей       0,3      0,5     0,5    0,3
      сумме
      расходов (%)
1400  ОБРАЗОВАНИЕ                70533    92315   63881  63284   99,1    68,6    89,7   -597    -29031 -7249
      из них оплата                       6992    5243   8916    170,1   127,5   0      3673    1924   8916
      топливно-энергетических
      ресурсов
      в том числе - газовая               2374    1779   3027    170,2   127,5   0      1248    653    3027
      составляющая
      Удельный вес в общей       4,8      5,3     5,0    2,7
      сумме
      расходов (%)
      Оплата труда               13610    32499   26079  19563   75      60,2    143,7  -6516   -12936 5953
1.    Народное образование,      62665    77396   53559  53979   100,8   69,7    86,1   420     -23417 -8686
      всего
      в том числе:
а)    приобретение учебной       4230     4000    3300   3300    100     82,5    78     0       -700   -930
      литературы
б)    профилактика               1650     2500    1850   1737    93,9    69,5    105,3  -113    -763   87
      безнадзорности
      и поддержка детей-сирот в
      системе
      ПТО
в)    школы-интернаты , детские  16529    44966   30630  27151   88,6    60,4    164,3  -3479   -17815 10622
      дома
г)    средне-специальные         4413     9571    6449   7890    122,3   82,4    178,8  1441    -1681  3477
      учебные
      заведения
д)    прочие учреждения и        12553    16359   11330  13901   122,7   85      110,7  2571    -2458  1348
      мероприятия
2.    Училища (культуры,         5221     10050   7033   6571    93,4    65,4    125,9  -462    -3479  1350
      художественное,,музыкально
      е)
      в т.ч. областной колледж   1715     3138    2268   2051    90,4    65,4    119,6  -217    -1087  336
      иcкусств
3.    Медицинское училище        2200     3569    2589   1953    75,4    54,7    88,8   -636    -1616  -247
4.    Орловская региональная     447      1300    700    781     111,6   60,1    174,7  81      -519   334
      Академия
      Госслужбы (подготовка и
      переподготовка
      кадров для
      государственной
      и муниципальной службы)
1500  КУЛЬТУРА , ИСКУССТВО И     16457    22650   15484  14589   94,2    64,4    88,6   -895    -8061  -1868
      КИНЕМАТОГРАФИЯ
      из них оплата                       1420    1065   850,5   79,9    59,9    0      -214,5  -569,5 850,5
      топливно-энергетических
      ресурсов
      в том числе - газовая               461     345    275,5   79,9    59,8    0      -69,5   -185,5 275,5
      составляющая
      Удельный вес в общей       1,1      1,3     1,2    0,6
      сумме
      расходов (%)
1.    Культура и искусство,      15492    21335   14564  13870   95,2    65      89,5   -694    -7465  -1622
      всего
      Оплата труда               2059     3811    2681   2589    96,6    67,9    125,7  -92     -1222  530
а)    библиотеки , музеи         4754     8291    5671   5250    92,6    63,3    110,4  -421    -3041  496
      в т.ч. библиотека для      85       260     150    50      33,3    19,2    58,8   -100    -210   -35
      слепых
      (приобретение
      тифлотехники)
б)    театры                     6930     8705    6125   6165    100,7   70,8    89     40      -2540  -765
в)    прочие учреждения и        3808     4339    2768   2455    88,7    56,6    64,5   -313    -1884  -1353
      мероприятия

2.    Прочие ( писательская      565      915     620    626     101     68,4    110,8  6       -289   61
      организация
      , издательство "Вешние
      воды",Союз
      журналистов ,Союз
      художников
      )
3.    Финансовая поддержка       400      400     300    93      31      23,3    23,3   -207    -307   -307
      сельской
      киносети
1600  СРЕДСТВА МАССОВОЙ          5912     15220   11420  9577    83,9    62,9    162    -1843   -5643  3665
      ИНФОРМАЦИИ
      Удельный вес в общей       0,4      0,9     0,9    0,4
      сумме
      расходов (%)
      из них финансовая
      поддержка:
а)    редакций районных газет    4489     8200    5800   5314    91,6    64,8    118,4  -486    -2886  825
б)    газеты "Орловская правда"  720      1600    1200   1250    104,2   78,1    173,6  50      -350   530
в)    газеты "Поколение"         329      800     600    850     141,7   106,3   258,4  250     50     521
г)    газеты "Просторы России"   200      350     350    150     42,9    42,9    75     -200    -200   -50
д)    телевидения                174      4270    3470   2013    58      47,1    1156,9 -1457   -2257  1839

1700  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И          75667    129173  91104  87272   95,8    67,6    115,3  -3832   -41901 11605
      ФИЗИЧЕСКАЯ
      КУЛЬТУРА
      из них оплата                       5514    3731   6799    182,2   123,3   0      3068    1285   6799
      топливно-энергетических
      ресурсов
      в том числе - газовая               1589    867            0       0       0      -867    -1589  0
      составляющая
      Удельный вес в общей       5,2      7,5     7,2    3,8
      сумме
      расходов (%)
      Оплата труда               17436    33190   24281  21266   87,6    64,1    122    -3015   -11924 3830
1.    Здравоохранение, всего     66962    118672  83454  79284   95      66,8    118,4  -4170   -39388 12322
а)    компенсация лечебным       5839     8100    5700   5500    96,5    67,9    94,2   -200    -2600  -339
      учреждениям
      за медикаменты населению
      по
      льготным и бесплатным
      рецептам,
      льготное и бесплатное
      слухо
      - и зубопротезирование,
      всего
      в т.ч. областной           600      1000    600    650     108,3   65      108,3  50      -350   50
      стоматологической
      поликлинике
б)    Орловская областная        7742     11072   7654   5689    74,3    51,4    73,5   -1965   -5383  -2053
      больница
в)    подведомственные           48640    98000   69100  65945   95,4    67,3    135,6  -3155   -32055 17305
      учреждения
      управления здравоохранения
      в том числе:
-     реализация программа       350      2000    1500   1500    100     75      428,6  0       -500   1150
      "Анти-Вич
      СПИД"
-     клиническая база                    1500    1000   966     96,6    64,4    0      -34     -534   966
      медицинского
      института
-     реализация программы       1600     4000    3000   3250    108,3   81,3    203,1  250     -750   1650
      профилактики
      туберкулеза в области
г)    областная СЭС              241      500     300    200     66,7    40      83     -100    -300   -41
д)    ОГУП Санаторий             2450     1000    700    1950    278,6   195     79,6   1250    950    -500
      "Дубрава"(реабилитация
      больных, требующих
      восстановительного
      лечения в условиях
      санатория)
2.    Физическая культура и      6760     10501   7650   7988    104,4   76,1    118,2  338     -2513  1228
      спорт,
      всего
      в том числе:
а)    ФК "Орел"                  1928     2663    2200   2031    92,3    76,3    105,3  -169    -632   103
б)    ООО "Центральный стадион   1902     1000    700    605     86,4    60,5    31,8   -95     -395   -1297
      им.В.И.
      Ленина"
в)    обл.центр спортивных школ  2088     5287    3700   4075    110,1   77,1    195,2  375     -1212  1987
      и
      Олимпийского резерва
г)    проведение                 842      1551    1050   1277    121,6   82,3    151,7  227     -274   435
      спортивно-массовых
      мероприятий
1800  CОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА        98248    79220   54925  56000   102     70,7    57     1075    -23220 -42248
      из них оплата                       3907    2930   0       0       0       0      -2930   -3907  0
      топливно-энергетических
      ресурсов
      в том числе - газовая               1498    1123   0       0       0       0      -1123   -1498  0
      составляющая
      Удельный вес в общей       6,7      4,6     4,3    2,4
      сумме
      расходов (%)
      Оплата труда               7268     16051   11594  11376   98,1    70,9    156,5  -218    -4675  4108
1.    Социальное обеспечение,    85726    59000   38325  39793   103,8   67,4    46,4   1468    -19207 -45933
      всего
а)    финансирование             26646    42500   28450  27572   96,9    64,9    103,5  -878    -14928 926
      подведомственных
      учреждений
б)    адресная дотация, всего    10312    16500   9875   11870   120,2   71,9    115,1  1995    -4630  1558
      в том числе:
-     реализация Закона "О       4566     6000    3200   4225    132     70,4    92,5   1025    -1775  -341
      ветеранах"
-     доплаты к пенсиям          2049     2500    1875   2647    141,2   105,9   129,2  772     147    598
      отдельным
      категориям граждан
-     оказание адресной помощи   3697     8000    4800   4998    104,1   62,5    135,2  198     -3002  1301
      малообеспеченным
      гражданам
в)    пособия на детей           48768            0      351     0       0       0,7    351     351    -48417
2.    Молодежная политика, всего 12522    20220   16600  16207   97,6    80,2    129,4  -393    -4013  3685
      в том числе:                                0              0       0       0      0       0      0
а)    летний отдых               8127     14000   12000  11129   92,7    79,5    136,9  -871    -2871  3002
б)    содержание                 4395     6020    4400   4878    110,9   81      111    478     -1142  483
      подведомственных
      учреждений
      в т.ч.обл. пионерская      132      200     160    152     95      76      115,2  -8      -48    20
      организация
      "Орлята"
      -поддержка деятельности    30       30      30     30      100     100     100    0       0      0
      поисковых
      отрядов
в)    военно-патриотическое               200     200    200     100     100     0      0       0      200
      воспитание
      молодежи
3000  ПРОЧИЕ РАСХОДЫ             12935    16720   11510  31736   275,7   189,8   245,3  20226   15016  18801
      Удельный вес в общей       0,9      1,0     0,9    1,4
      сумме
      расходов (%)
1.    Резерв администрации       9513     10000   7000   23786   3398    2379    250    16786   13786  14273
2.    Прочие расходы, не
      отнесенные
      к
      другим подразделам, всего  3422     6720    4510   7376    163,5   109,8   215,5  2866    656    3954
      в том числе:
а)    облвоенкомат               2409     3720    2600   3935    151,3   105,8   163,3  1335    215    1526
б)    учреждения исполнения      57       1000    600            0       0       0      -600    -1000  -57
      наказаний
в)    прочие организации         956      2000    1310   1411    107,7   70,6    147,6  101     -589   455
г)    фонд развития МНС                                  574                            574     574    574
д)    бюджетные ссуды, выданные                   0      2030    0       0       0      2030    2030   2030
      нижестоящим
      бюджетам
      ДОТАЦИИ в районные и       393414   507472  341987 484386  141,6   95,5    123,1  142399  -23086 90972
      городские
      бюджеты
      Удельный вес в общей       27,0     29,3    26,9   21,0                           8,2     -1,3   5,3
      сумме
      расходов (%)
      в т.ч. платежи по          70818    129429  89148  104688  117,4   80,9    147,8  15540   -24741 33870
      обязательному
      медицинскому страхованию
      неработающего
      населения
      КАПВЛОЖЕНИЯ И КАПРЕМОНТ    228221   168000  120000 182964  152,5   108,9   80,2   62964   14964  -45257
      Удельный вес в общей       13,2     9,7     6,9    10,6
      сумме
      расходов (%)
      в том числе
а)    капремонт в бюджетных               30000   22000  19801   90      66      0      -2199   -10199 19801
      учреждениях
б)    реконструкция                       10000   6500   6338    97,5    63,4    0      -162    -3662  6338
      центрального
      стадиона им.В.И.Ленина
в)    приобретение автобусов              8000    8000   7192    89,9    89,9    0      -808    -808   7192
г)    капитальные вложения       228221   120000  83500  149633  179,2   124,7   65,6   66133   29633  -78588
      Капвложения за счет        27527    50000   37500  36048   96,1    72,1    131    -1452   -13952 8521
      отчислений
      ТДФ в областной бюджет на
      финансирование
      областной целевой
      программы
      "Славянские корни"
      Удельный вес в общей       1,6      2,9     2,2    2,1
      сумме
      расходов (%)
      ВСЕГО РАСХОДОВ             1458528  1729333 127290 2310504 181,5   133,6   158,4  1037595 581171 851976
                                                  9
                                                                                        1037595 581171 851976
_____________________________________________________________________________________________________________



  Дотация бюджетам районов и городов по состоянию на 1.10.2000 г.
                                                                                                   (тыс.руб.)
_____________________________________________________________________________________________________________
                             План 9   Отчет 9  % вып.   в том числе:
                             месяцев  месяцев
                                                        Дотация без ТФОМС           ТФОМС
                                                        План     Отчет    % вып.   План    Отчет   % вып.
_____________________________________________________________________________________________________________
1  г. Орел                   0,0      9049,0                     9049,0
2  г. Ливны                  0,0      9672,0                     9672,0
3  г. Мценск                 23709,0  27945,0  117,9%   15576,0  18409,0  118,2%   8133    9536    117,3%
4  Болховский район          16424,0  22858,0  139,2%   12148,0  17843,0  146,9%   4276    5015    117,3%
5  Верховский район          11829,0  22547,0  190,6%   7385,0   17337,0  234,8%   4444    5210    117,2%
6  Глазуновский район        15805,0  18469,0  116,9%   12506,0  14602,0  116,8%   3299    3867    117,2%
7  Дмитровский район         6232,0   11321,0  181,7%   3073,0   7619,0   247,9%   3159    3702    117,2%
8  Должанский район *        9046,0   7890,0   87,2%    6474,0   4874,0   75,3%    2572    3016    117,3%
9  Залегощенский район       19174,0  21881,0  114,1%   15511,0  17590,0  113,4%   3663    4291    117,1%
10 Знаменский район          9090,0   12641,0  139,1%   7692,0   11001,0  143,0%   1398    1640    117,3%
11 Колпнянский район         13680,0  19541,0  142,8%   9682,0   14855,0  153,4%   3998    4686    117,2%
12 Корсаковский район        7614,0   10516,0  138,1%   6495,0   9203,0   141,7%   1119    1313    117,3%
13 Краснозоренский район     2327,0   4092,0   175,8%   2327,0   3922,0   168,5%           170
14 Кромской район            18404,0  22650,0  123,1%   13541,0  16949,0  125,2%   4863    5701    117,2%
15 Ливенский район           16144,0  23236,0  143,9%   9995,0   16026,0  160,3%   6149    7210    117,3%
16 Малоархангельский         13640,0  19156,0  140,4%   10649,0  15648,0  146,9%   2991    3508    117,3%
17 Мценский район            13006,0  19950,0  153,4%   8981,0   15231,0  169,6%   4025    4719    117,2%
18 Новодеревеньковский район 12677,0  18464,0  145,6%   9994,0   15321,0  153,3%   2683    3143    117,1%
19 Новосильский район        11361,0  16540,0  145,6%   9291,0   14114,0  151,9%   2070    2426    117,2%
20 Орловский район           28808,0  42861,0  148,8%   17681,0  29812,0  168,6%   11127   13049   117,3%
21 Покровский район          16323,0  20893,0  128,0%   12800,0  16762,0  131,0%   3523    4131    117,3%
22 Свердловский район        15083,0  19796,0  131,2%   11504,0  15598,0  135,6%   3579    4198    117,3%
23 Сосковский район          9688,0   12599,0  130,0%   7898,0   10501,0  133,0%   1790    2098    117,2%
24 Троснянский район         12342,0  16111,0  130,5%   9659,0   12967,0  134,2%   2683    3144    117,2%
25 Урицкий район             15757,0  21685,0  137,6%   12206,0  17522,0  143,6%   3551    4163    117,2%
26 Хотынецкий район          12833,0  17303,0  134,8%   10540,0  14614,0  138,7%   2293    2689    117,3%
27 Шаблыкинский район        10991,0  14720,0  133,9%   9231,0   12657,0  137,1%   1760    2063    117,2%
   Итого районы              341987,0 484386,0 141,6%   252839,0 379698,0 150,2%   89148   104688  117,4%

      * Район получил дотаций 15399 тыс. руб.,  170,2% плана, но сумма 
дотаций в отчете уменьшена на 7509 тыс. руб. - зачет районных  налогов
на финансирование областных расходов


                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
           к отчету об исполнении Закона Орловской области
      "Об областном бюджете на 2000 год" за 9 месяцев 2000 года

      За  9 месяцев 2000 года в областной бюджет поступило 2117,1 млн.
рублей,   при   плане   1272,9  млн.  рублей,  или  166,3%  от  плана.
Собственные  доходы составили 1644,8 млн. рублей, при плане 880,2 млн.
рублей,  или  186,8%  от  плана,  из которых 11,1% или 182 млн. рублей
составили безденежные поступления.
      Трансфертов   из   федерального  бюджета  поступило  419,1  млн.
рублей,  в  том  числе  45,7  млн.  рублей  в счет погашения встречной
задолженности  по трансфертам за 1999 год и задолженности по бюджетным
ссудам,  полученным  Орловской областью на покрытие временных кассовых
разрывов   при  исполнении  бюджета  и  на  выплату  заработной  платы
работникам бюджетной сферы.
      12,0   млн.   рублей   по   взаимным   расчетам   на   погашение
задолженности   по  финансированию  расходов  на  содержание  объектов
социальной  сферы  и  жилищного  фонда,  переданных  в ведение органов
местного  самоуправления  по состоянию на 01.01.99г., зачислены в счет
погашения задолженности по бюджетным ссудам из федерального бюджета.
      Отчисления    из    территориального    дорожного    фонда    на
финансирование   целевой   областной   программы   "Славянские  корни"
составили  41,2 млн. рублей или 110% от плана, из них 33,3 млн. рублей
поступило путем проведения взаимозачетов.
      Кроме   этого,   на   покрытие   временного  кассового  разрыва,
вознкшего   при   исполнении  бюджета,  получена  бюджетная  ссуда  из
федерального  бюджета  в сумме 250 млн. рублей на проведение уборочных
работ в сельском хозяйстве.
      Платежи  ОАО "Стойтрансгаз" за 9 месяцев текущего года составили
1127,1  млн.рублей,  или  68,5% объема поступивших собственных доходов
областного бюджета.
      По  расходам  областной  бюджет  исполнен  на  181,5%. При плане
1272,9  млн.  рублей  израсходовано  2310,5 млн. рублей, в том числе в
разрезе отраслей:


                                            (тыс. руб.)
____________________________________________________________________
                                   Уточнен  Отчет     %     Удель
                                   ный план за              ный вес
                                            9 мес.
____________________________________________________________________
01 Государственное управление      103066*  112898   109,5  4,9
02 Судебная власть                 398      176      44,2   -
05 Правоохранительная деятельность 71783    83646    116,5  3,6
06 Фундаментальные исследования и  1000     761      42,3   -
   содействие
   научно-техническому прогрессу
07 Промышленность, энергетика и    2520     2301     91,3   0,1
   строительство
08 Сельское хозяйство и            290000   1059008  365,2  45,8
   рыболовство
09 Охрана окружающей среды         2530     412      16,3   -
10 Транспорт, дорожное хозяйство,  36800    37127    100,9  1,6
   связь
   и информатика
11 Развитие рыночной               10500    26851    255,7  1,2
   инфраструктуры
12 Жилищно-коммунальное хозяйство  12950    13887    107,2  0,6
13 Предупреждение и ликвидация     5900     7581     128,5  0,3
   последствий
   чрезвычайных ситуаций и
   стихийных
   бедствий
14 Образование                     63881    63284    99,1   2,7
15 Культура и искусство            15484    14589    94,2   0,7
16 Средства массовой информации    11420    9577     83,9   0,4
17 Здравоохранение и физическая    91104    87272    95,8   3,8
   культура
18 Социальная политика             54925    56000    102    2,4
30 Прочие расходы                  11510    31736    275,7  1,4
21 Дотации райгорбюджетам          341987   484386   141,6  21,0
   Капитальные вложения и          120000   182964   152,5  7,9
   капитальный
   ремонт
   Отчисления ТДФ на программу     37500    36048    96,1   1,6
   "Славянские корни"
___________________________________________________________________
   ВСЕГО                           1272909  2310504  181,5  100
___________________________________________________________________
      *  С  учетом  внесенных  изменений  в Закон Орловской области "О
государственной службе Орловской области" от 13.06.2000 г. N 156-ОЗ.

      Сверхплановое    поступление    доходов    позволило   направить
значительные   средства   на   поддержку   сельского   хозяйства   для
приобретения   минеральных   удобрений,  горюче-смазочных  материалов,
семян,   техники  и  запасных  частей  к  ней,  капитальные  вложения,
развитие   рыночной   инфраструктуры,  своевременно  провести  выплату
отпускных  работникам  образования,  оздоровить  детей  в загородных и
пришкольных   лагерях,   дополнительно   оказать  материальную  помощь
работникам   образования  к  началу  учебного  года,  адресную  помощь
ветеранам Великой Отечественной войны.
      Исполнение сверх плана сложилось по расходам:
      на  государственное  управление  - на 22,2 млн. рублей в связи с
изменением  системы  оплаты  труда  введением  соответствия  денежного
содержания   государственных   служащих   к   кратному   исчислению  к
минимальному   размеру   оплаты   труда  и  коэффициентов  соотношения
должностных  окладов  к  минимальному  должностному  окладу, в связи с
проведением работ по капремонту, приобретением техники;
      на  правоохранительную  деятельность  -  на  11,9  млн. рублей в
связи   с  проведением  работ  по  капитальному  и  текущему  ремонту,
приобретением    оборудования,    спецпродукции    и   автотранспорта,
погашением   задолженности   по   соцвыплатам   и   пайковым,   оплате
коммунальных услуг, развитием подсобного хозяйства СПУ "Озерово"
      на   сельское   хозяйство  -  на  769  млн.  рублей  в  связи  с
формированием  Регионального  продовольственного  фонда, приобретением
сельскохозяйственной   техники,  выплатой  компенсации  за  зерно  для
спиртовой  промышленности области, оставшейся в I полугодии без сырья,
премированием комбайнеров по результатам уборочной кампании;
      электротранспорт  -  на  3,2  млн.  рублей в связи с проведением
взаимозачетов по погашению задолженности за энергоресурсы;
      развитие  рыночной  инфраструктуры - на 16,4 млн. рублей в связи
с  оказанием  поддержки  ОАО "Орел - Реконструкция - Центр", ОАО ООЦРО
"Развитие",  комитету  по регистрации прав на недвижимое имущество ОАО
"Юбилейное", приобретением имущества в областную собственность;
      по  жилищно-коммунальному  хозяйству  отражены  централизованные
расходы  по  заготовке  топлива  для бюджетных учреждений в сумме 12,1
млн.   рублей,  еще  не  переданных  на  финансирование  учреждений  и
организаций, его получивших;
      на   предупреждение   и   ликвидацию   последствий  чрезвычайных
ситуаций  и  стихийных бедствий направлено больше - на 1,6 млн. рублей
в  связи  с  проведением  взаимозачетов  по погашению задолженности по
оплате коммунальных услуг и услуг связи;
      на  социальную политику - на 1,1 млн. рублей в связи с оказанием
адресной помощи;
      по  прочим  расходам  -  на 17,3 млн. рублей за счет расходов по
резерву  администрации,  военкомату  -  на  1.3 млн. рублей, в связи с
проведением   взаимозачета   по   погашению  задолженности  по  оплате
коммунальных   услуг,  мероприятия  по  мобилизационной  подготовке  и
выплате  пособий  семьям  военнослужащих  в  Чечне,  и военнослужащим,
получившим  там  ранения  и  выдаче  ссуд нижестоящим бюджетам в сумме
2,03  млн. рублей, в том числе г. Ливны - 1,9 млн. рублей, Корсаково -
на 0,13 млн. рублей.
      Дотации  райгорбюджетам  перефинансированы на 142,4 млн. рублей,
в  том  числе г. Орел на 9,0 млн. рублей, г. Ливны на 9,7 млн. рублей,
из    них    платежи   по   обязательному   медицинскому   страхованию
неработающего населения - на 15,5 млн. рублей.
      Из  перечисленной  дотации  в сумме 484,4 млн. рублей на платежи
за неработающее население приходится 104,7 млн. рублей.
      345,3  млн.  рублей  поступило  в районы денежными средствами, в
том  числе  на  выплату  заработной  платы  работникам бюджетной сферы
265,4  млн.  рублей, на компенсацию за книгоиздательскую продукцию 9,2
млн. рублей, на выплату пособий детям 57,4 млн. рублей.
      Перефинансирование  в  целом  в  связи  с  оказанием  помощи  по
выплате  отпускных работникам образования, дополнительной материальной
помощи   педагогическим   работникам   к  началу  учебного  года,  для
проведения   взаимозачетов   по   погашению  задолженности  по  оплате
коммунальных  услуг,  передаче  расходов  за приобретенное топливо для
бюджетных учреждений в централизованном порядке.
      Расходы  на  социально-культурную  сферу сложились ниже плановых
назначений в силу различных причин:
      по   образованию   -   в   связи  с  планированием  передачи  на
финансирование  из  областного  бюджета содержания школы-интерната N 2
Московской   железной  дороги,  но  до  настоящего  времени  этого  не
произошло,  в  связи  с досрочной выплатой заработной платы работникам
бюджетной сферы за вторую половину декабря 1999 г. в прошлом году.
      На  счетах  главных распорядителей кредитов социально-культурной
сферы   насчитывалось   21,9   млн.  рублей  остатков,  в  том  числе:
управления  здравоохранения  -  3,5  млн. рублей, областной больницы -
2,0  млн.  рублей,  управления  по  делам  молодежи - 1,9 млн. рублей,
управления  культуры  и искусства - 1,5 млн. рублей, управления общего
и   профессионального   образования  -  5,5  млн.  рублей,  управления
социальной   защиты   населения   -   3,3   млн.   рублей,   областной
администрации - 4,2 млн. рублей.
      Расходы   на   капитальные   вложения   и   капитальный   ремонт
перефинансированы   на  63  млн.  рублей.  Направлено  на  капитальные
вложения:  сельское  хозяйство 1,4 млн. рублей; строительство объектов
НПП  "Орловское  Полесье"  -  8,7 млн. рублей; реконструкция аэропорта
"Орел-Южный"   6,9  млн.  рублей;  жилищное  строительство  24,9  млн.
рублей,  в  т.ч.  по  программе  "Славянские  корни" 22,7 млн. рублей;
коммунальное   строительство   46,6  млн.  рублей,  в  т.ч.  программа
газификации  42,2  млн. рублей; народное образование 31,7 млн. рублей,
введено  в  эксплуатацию 4 школы в Покровском, Колпнянском и Орловском
районах; здравоохранение 29,3 млн. рублей.



Информация по документу
Читайте также