Расширенный поиск
Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 20.09.2001 № 39/726-ОСРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 сентября 2001 года N 39/726-ОС г. Орел Об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 2001 год" за I полугодие 2001 года Заслушав информацию начальника управления финансов и налоговой политики администрации области Курганникова В.Ф. об исполнении в I полугодии текущего года Закона Орловской области "Об областном бюджете на 2001 год", областной Совет народных депутатов отмечает, что доходная часть областного бюджета исполнена на 120,8 процента к планируемым доходам. При плане 1410,7 млн. рублей поступило 1704,7 млн. рублей. Собственные доходы областного бюджета составили 1149,9 млн. рублей при плане 909,3 млн. рублей, или 126,5 процента к плану, из которых 724,1 млн. рублей, или 63 процента от собственных доходов, поступило платежей от ОАО "Стройтрансгаз", в том числе 466,9 млн. рублей налога на прибыль и 216,4 млн. рублей налога на имущество, что составило соответственно 74,5 и 84,3 процента от их общих поступлений в областной бюджет. Доходы с превышением запланированных объемов поступили по всем основным доходным источникам, за исключением налога с продаж, земельного налога и доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в областной собственности, в сумме 1,6 млн. рублей. Кроме этого, 66 млн. рублей недопоступило в бюджет средств из-за невозврата управляющими компаниями и агрофирмами ранее взятых кредитов, свыше 10 млн. рублей просроченных бюджетных ссуд, выданных предприятиям и организациям еще в 1993-2000 годах. Безвозмездные перечисления из федерального бюджета составили 554,9 млн. рублей, или 110,7 процента к плану, в том числе 342,8 млн. рублей дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности при плане 299,3 млн. рублей; 100,1 млн. рублей субсидии и субвенции из Фонда компенсаций; дотации на возмещение потерь в связи с изменением объема и порядка формирования Фонда компенсаций - 17,0 млн. рублей; субвенции на финансирование дорожного хозяйства "Славянские корни" 95,0 тыс. рублей. Кроме того, из федерального бюджета получены бюджетные ссуды в объеме 270 млн. рублей, в том числе 120 млн. рублей на приобретение топлива жилищно-коммунальному хозяйству и оплату коммунальных услуг, предоставляемых учреждениям бюджетной сферы, и 150 млн. рублей для сезонной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сверхплановые поступления доходов, отсутствие безденежных взаимозачетов позволили своевременно профинансировать социальные программы, выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и отпускных работникам образования, летнюю оздоровительную кампанию, выделить дополнительные дотации в районные и городские бюджеты, провести денежные расчеты по оплате задолженности по коммунальным услугам текущего года, направить значительные средства на капитальные вложения и капитальный ремонт в бюджетных учреждениях. В целом по расходам областной бюджет исполнен на 142,5 процента. При утвержденных 1362,5 млн. рублей израсходовано 1941,3 млн. рублей. С превышением запланированных объемов профинансировано большинство разделов расходной части бюджета, в том числе "Образование", "Культура и искусство", "Здравоохранение и физическая культура", "Социальная политика", "Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика", областные программы "Анти-ВИЧ/СПИД", "Сахарный диабет", "Дети Чернобыля" и целый ряд других социально-значимых статей и направлений. Вместе с тем при общей положительной тенденции исполнения бюджета в его расходной части по-прежнему допущены значительные отклонения от утвержденных Законом объемов финансирования отдельных разделов, целевых статей и видов расходов. Такие статьи и виды расходов, как программа информатизации Орловской области, профинансированы лишь на 0,9 процента, компенсация товаропроизводителям на минеральные удобрения, повышение плодородия почвы на 33,9 процента; школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние на 23 процента. Неудовлетворительно исполнена статья "возврат кредитов управляющими компаниями и агрофирмами", профинансированы дотации на развитие племенного дела, семеноводства и птицеводства. Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению информацию начальника управления финансов и налоговой политики администрации области Курганникова В.Ф. об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 2001 год" в I полугодии текущего года (приложение). 2. Обратить внимание администрации области на необходимость равномерного финансирования разделов, целевых статей и видов расходов бюджета в объемах, предусмотренных статьей 8 Закона Орловской области "Об областном бюджете на 2001 год" (в редакции Закона N 205-ОЗ от 6 июня 2001 года) и постановлением областного Совета народных депутатов от 29.05.2001 г. N 36/673-ОС "Об уточненном поквартальном распределении доходов и расходов бюджета на 2001 год", и на принятие мер по обеспечению возврата управляющими компаниями, агрофирмами и предприятиями просроченных сумм бюджетных кредитов. 3. Управлению финансов и налоговой политики администрации области (Курганников В.Ф.) и управлению Министерства РФ по налогам и сборам по Орловской области (Рыжов В.И.) продолжить работу по снижению бюджетных недоимок и увеличению поступлений в бюджет налогов и сборов. 4. Рекомендовать органам местного самоуправления городов и районов области проанализировать вопросы поступления в бюджеты местных налоговых сборов и в первую очередь налога на имущество физических лиц, привести в необходимых случаях свои постановления "О ставках налога на имущество физических лиц" в соответствие с требованиями Федерального закона от 17.07.99 года N 168-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О налогах на имущество физических лиц". 5. В связи с принятием постановления Главы администрации области от 13.09.2001 г. N 420 "О повышении денежного содержания участковым уполномоченным милиции" предложить администрации области внести в областной Совет народных депутатов предложение по внесению изменений и дополнений в Закон Орловской области от 27.12.2000 г. N 174-ОЗ "Об областном бюджете на 2001 год". Председатель областного Совета народных депутатов Н.А. Володин ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 2001 год" за I полугодие 2001 года За I полугодие 2001 года в областной бюджет поступило 1704,7 млн. рублей при плане 1410,7 млн. рублей, или 120,8%. Собственные доходы составили 1149,9 млн. рублей, или 126,5% к плану. Безденежными перечислениями средства в областной бюджет не поступали. Сверх плана поступило собственных доходов 240,5 млн. рублей, в т.ч. налог на прибыль 107,9 млн. рублей, налог на имущество предприятий 58,7 млн. рублей, налог на доходы с физических лиц 56,9 млн. рублей, акцизы 1,7 млн. рублей, налог на совокупный доход 4 млн. рублей, платежи за нормативные и свехнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов 4 млн. рублей, лицензионные и регистрационные сборы 1,5 млн. рублей, административные платежи и сборы 4,3 млн. рублей. Выполнение плана достигнуто и по другим доходным источникам, за исключением незначительных отклонений по земельному налогу, доходов от имущества, находящегося в областной собственности, а также по налогу с продаж в связи с изменением порядка уплаты единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности на основании Закона Орловской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Орловской области "О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности"" от 14.05.1999г. № 102-ОЗ. Безвозмездных перечислений из федерального бюджета поступило 554,9 млн. рублей, в том числе 342,8 млн. рублей дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности при плане 299,3 млн. рублей; 100,1 млн. рублей субсидии и субвенции из Фонда компенсаций, в пределах плана, в т.ч. на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - 67,4 млн. рублей, на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" - 32,7 млн. рублей; дотации на возмещение потерь в связи с изменением объема и порядка формирования Фонда компенсаций - 17 млн. рублей; субвенции на финансирование дорожного хозяйства по программе "Славянские корни" - 95 млн. рублей. Получены бюджетные ссуды из федерального бюджета в сумме 270 млн. рублей, в т.ч. 120 млн. рублей на приобретение топлива жилищно-коммунальному хозяйству и для оплаты коммунальных услуг, предоставляемых учреждениям бюджетной сферы, и 150 млн. рублей для сезонной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Платежи ОАО "Стройтрансгаз" составили 724,1 млн. рублей. Кроме того, поступило на возмещение расходов по реализации ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" 700 тыс. рублей, из которых возмещено 646 млн. рублей в объеме представленных решений комиссии по реабилитации и восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Сверхплановое поступление доходов позволило своевременно профинансировать выплату заработной платы, отпускные работникам образования, социальные программы, летнюю оздоровительную кампанию, расходы капитального характера, провести денежные расчеты по оплате задолженности по коммунальным услугам текущего года, прокредитовать сезонные затраты сельского хозяйства и приобретение сельскохозяйственной техники. В целом по расходам областной бюджет исполнен на 142,5%. При плане 1362,5 млн. рублей израсходовано 1941,3 млн. рублей. Исполнение сверх плана сложилось по расходам: - правоохранительная деятельность - на 9,2 млн. рублей в связи с приобретением спецтехники, средств связи, спецпродукции, проведением текущего и капитального ремонта; - развитие рыночной инфраструктуры - на 358,9 млн. рублей в связи с оказанием финансовой поддержки ОАО ООЦРО "Развитие", ОАО "Орелдорстрой",ОГУП орловская типография "Труд", ОАО "Ромашка", приобретением имущества в областную собственность; - на жилищно-коммунальное хозяйство направлено на 11,9 млн. рублей больше плана в связи с приобретением топлива для бюджетных учреждений; - образование - на 7,5 млн. рублей в связи с проведением целевых расчетов за продукты питания, исполнением ряда новых постановлений Главы администрации области на организацию отдыха детей за рубежом, в связи с 70-летием ОГУ, оказанием материальной помощи для поддержки многодетной семьи; - средства массовой информации - на 2,3 млн. рублей в связи с приобретением оборудования за счет средств, выделенных в 2000г. ОАО "Орловский телерадиовещательный канал"; - здравоохранение и физическая культура - 13 млн. рублей в связи с приобретением продуктов питания, выплатами надбавок к заработной плате работникам стадиона им. Ленина, перечисленных раннее, незапланированными расходами по погашению задолженности по коммунальным услугам; - социальная политика - на 6 млн. рублей в связи с оказанием адресной социальной помощи; - по прочим расходам - на 20,7 млн. рублей за счет предоставления бюджетных ссуд нижестоящим бюджетам. (Выделено 28,7 млн. рублей, в т.ч. г. Орлу 15 млн. рублей, г. Ливны 9,5 млн. рублей, Ливенскому району 0,7 млн. рублей, Мценскому району 2,7 млн. рублей, Малоархангельскому району 0,8 млн. рублей на погашение задолженности по заработной плате, оплате коммунальных услуг, благоустройство. Погашено 8,6 млн. рублей г. Орлом; - дотации райгорбюджетам перефинансированы на 56 млн. рублей, в том числе заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы в связи с выплатой отпускных работникам образования на 47,1 млн. рублей, ТФОМС за неработающее население на 8,6 млн. рублей, прочие дотации и субсидии на 11,0 млн. рублей в связи с оплатой приобретения угля на отопительный сезон 2000-2001 г. Информация о перечислении дотаций в разрезе районов и городов приведена в отдельном приложении. Расходы на капитальные вложения и капитальный ремонт перефинансированы на 121,3 млн. рублей. Направлено на капитальные вложения в сельское хозяйство 53,2 млн. рублей, в том числе 50 млн. рублей для приобретения оборудования и оплаты работ по реконструкции птичников бройлерной фабрики, которые перечислены ОАО АПК "Орловская Нива" по распоряжению Главы администрации области от 15.05.2001 г. № 276-р в соответствии с кредитным договором на возврат указанных средств; строительство объектов "Орловское Полесье" - 1,8 млн. рублей; реконструкция аэропорта "Орел-Южный" 1,2 млн. рублей; жилищное строительство 84,7 млн. рублей, в т.ч. по программе "Славянские корни" 74,6 млн. рублей; коммунальное строительство 54,3 млн. рублей, в т.ч. программа газификации 52,2 млн. рублей; народное образование 50,3 млн. рублей, на компьютеризацию сельских школ направлено 10,2 млн. рублей; здравоохранение 35,8 млн. рублей. Недостаток финансирования сложился по органам государственного управления, сельскому хозяйству, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, в связи с финансированием в первую очередь защищенных статей расходов. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2001 ГОДА тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код Наименование групп и статей Отчет на Бюджет План I Отчет на % исполнения Отклонение (+,-) классифик доходов 01.07.00г. 2001 полугодия 01.07.01г. ации года ------------------------------------------------------- к плану к к от от от I годовому отчету плана годового отчета полугодия плану на I на 01.07.00 полугоди плана 01.07.00 г. я г. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ВСЕГО ДОХОДОВ 1463827 2439812 1410687 1704749 120,8 69,9 116,5 294062 -735063 240922 Итого доходы, поступающие в 1147806 1579600 909334 1149866 126,5 72,8 100,2 240532 -429734 2060 областной бюджет 1000000 Налоговые доходы 1088274 1548533 894959 1129692 126,2 73 103,8 234733 -418841 41418 1010000 Налог на прибыль (доход), прирост 230009 1063942 603000 767837 127,3 72,2 333,8 164837 -296105 537828 капитала 1010100 - Налог на прибыль (доход) 149606 803470 519000 626909 120,8 78 419 107909 -176561 477303 предприятий и организаций 1010200 - Налог на доходы с физических 80403 260472 84000 140928 167,8 54,1 175,3 56928 -119544 60525 лиц 1020000 Налоги на товары и услуги 693045 125607 58700 61414 104,6 48,9 8,9 2714 -64193 -631631 1020200 - Акцизы 14452 24789 12380 14041 113,4 56,6 97,2 1661 -10748 -411 1020400 - Лицензионные и регистрационные 2788 3000 1500 3009 200,6 100,3 107,9 1509 9 221 сборы 1020600 - Налог на покупку иностранных 1807 2500 1250 1791 143,3 71,6 99,1 541 -709 -16 денежных знаков 1020700 - Налог с продаж 33627 95318 43570 42573 97,7 44,7 126,6 -997 -52745 8946 1030000 Налоги на совокупный доход 12216 32348 16172 20136 124,5 62,2 164,8 3964 -12212 7920 1030100 - Единый налог, взимаемый с 721 3627 1812 3503 193,3 96,6 485,9 1691 -124 2782 применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности 1030200 - Единый налог на вмененный доход 11495 28721 14360 16633 115,8 57,9 144,7 2273 -12088 5138 для определенных видов деятельности 1040200 Налоги на имущество предприятий 108789 287622 198180 256838 129,6 89,3 236,1 58658 -30784 148049 1050000 Платежи за пользование недрами и 2917 23014 3447 7975 231,4 34,7 273,4 4528 -15039 5058 природными ресурсами 1050100 - Платежи за пользование недрами 675 910 382 430 112,6 47,3 63,7 48 -480 -245 1050600 - Плата за нормативные и 8000 4005 50,1 4005 -3995 4005 сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов 1050700 - Земельный налог 1286 11604 2000 1603 80,2 13,8 124,7 -397 -10001 317 1054000 - Прочие платежи за пользование 956 2500 1065 1937 181,9 77,5 202,6 872 -563 981 природными ресурсами 1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 41298 16000 15460 15492 100,2 96,8 37,5 32 -508 -25806 2000000 Неналоговые доходы 59532 31067 14375 20174 140,3 64,9 33,9 5799 -10893 -39358 2010000 Доходы от имущества, находящегося 1746 4430 2206 2974 134,8 67,1 170,3 768 -1456 1228 в государственной (областной) собственности, или от деятельности 2010100 - Дивиденды по акциям, 400 186 203 109,1 50,8 17 -197 203 принадлежащим государству 2010201-2 - Арендная плата за земли 1152 2667 1340 1925 143,7 72,2 167,1 585 -742 773 010203 2010204-2 - Доходы от сдачи в аренду 594 1363 680 521 76,6 38,2 87,7 -159 -842 -73 010208 имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2012000 Доходы от продажи государственных 369 170 72 325 451,4 191,2 88,1 253 155 -44 производственных и непроизводственных фондов,транспортных средств, иного оборудования и других материальных ценностей 2060000-2 Прочие неналоговые доходы и сборы 57417 26467 12097 17200 142,2 65 30 5103 -9267 -40217 090000 2060000 - Административные платежи и 12955 22000 9900 14249 143,9 64,8 110 4349 -7751 1294 сборы 2070300 - Штрафные санкции, возмещение 2526 4000 2000 2366 118,3 59,2 93,7 366 -1634 -160 ущерба 2090200 - Прочие неналоговые доходы 326 467 197 585 297 125,3 179,4 388 118 259 30000 Безвозмездные перечисления от 287196 860212 501353 554883 110,7 64,5 193,2 53530 -305329 267687 бюджетов других уровней Дотации на выравнивание уровня 287196 544121 299267 342797 114,5 63 119,4 43530 -201324 55601 бюджетной обеспеченности Субсидии, субвенции и средства, 200273 100136 100136 100 50 -100137 100136 передаваемые по взаимным расчетам за счет Фонда компенсаций, всего в том числе на текущие расходы по реализации Федеральных законов: - "О государственных пособиях 134787 67394 67394 100 50 -67393 67394 гражданам, имеющим детей" - "О социальной защите инвалидов 65486 32742 32742 100 50 -32744 32742 в Российской Федерации" Дотации на возмещение потерь в 30818 16950 16950 100 55 -13868 16950 связи с изменением объема и порядка формирования Фонда компенсаций Субвенции на финансирование 28825 85000 85000 95000 111,8 111,8 329,6 10000 10000 66175 дорожного хозяйства "Славянские корни" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код Наименование разделов, Отчет на Бюджет План I Отчет на % исполнения Отклонение (+,-) Финансиров подразделов, 01.07.00г. 2001 полугодия 01.07.01г ание целевых статей и видов года . всего расходов ------------------------------------------------------------ к плану к к от от от I годовому отчету плана годового отчета полугоди на I на я плану 01.07.00 полугоди плана 01.07.00 г. я г. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 77155 183666 86593 83550 96,5 45,5 108,3 -3043 -100116 6395 84215 всего Удельный вес в общей сумме 5,3 7,5 6,4 4,3 4,3 расходов (%) из них оплата 1264 641 706 110,1 55,9 65 -558 706 706 топливно-энергетических ресурсов 0102025. 1. Функционирование 3676 15511 7275 7096 97,5 45,7 193 -179 -8415 3420 6305 029. областного Совета народных депутатов 0102025. 2. Содержание 212 961 429 429 100 44,6 202,4 -532 217 429 029. Контрольно-счетной палаты Орловской области 0103.036 3. Функционирование 72320 162986 77381 74214 95,9 45,5 102,6 -3167 -88772 1894 75574 .029 исполнительных органов государственной власти - всего 0105.041 4. Управление по делам 947 4208 1508 1811 120,1 43 191,2 303 -2397 864 1907 .075 архивов 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 7000 2220 1374 61,9 19,6 -846 -5626 1374 1705 Удельный вес в общей сумме 0,3 0,2 0,1 0,1 расходов (%) 0201.055 1. Аппарат мировых судей 7000 2220 1374 61,9 19,6 -846 -5626 1374 1705 .029. 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 57622 125471 57909 67100 115,9 53,5 116,4 9191 -58371 9478 70499 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ Удельный вес в общей сумме 3,9 5,1 4,2 3,5 3,6 расходов (%) из них оплата 1101 4806 2315 2194 94,8 45,7 199,3 -121 -2612 1093 2194 топливно-энергетических ресурсов 0501.200 1. Органы внутренних дел, 45270 99219 46014 55296 120,2 55,7 122,1 9282 -43923 10026 56600 всего: в том числе: 0501.200 - УВД 25256 63320 30040 30420 101,3 48 120,4 380 -32900 5164 31528 .075. 0501.200 - УГИБДД УВД 18637 31699 14000 22686 162 71,6 121,7 8686 -9013 4049 22686 .075. 0501.200 - ГСМЭУ "Орелтранссигнал" 1377 4200 1974 2190 110,9 52,1 159 216 -2010 813 2386 .075. 0509.200 2. УГПС УВД 12352 25540 11619 11690 100,6 45,8 94,6 71 -13850 -662 13640 .075. 0510.160 3. Государственные 98 712 276 114 41,3 16 116,3 -162 -598 16 259 нотариальные конторы 0600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 480 3800 1264 1307 103,4 34,4 272,3 43 -2493 827 1525 И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ Удельный вес в общей сумме 0,2 0,1 0,1 0,1 расходов (%) 0601.270 1. Наука в сельском хозяйстве 380 1000 420 1250 297,6 125 328,9 830 250 870 1240 .216. 0601.270 2. Учебно - выставочный центр 100 800 284 52 18,3 6,5 52 -232 -748 -48 280 .216. 0601.270 3. Программа информатизации 2000 560 5 0,9 0,3 -555 -1995 5 5 .216. Орловской области 0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 1727 3700 1390 1678 120,7 45,4 97,2 288 -2022 -49 1705 СТРОИТЕЛЬСТВО Удельный вес в общей сумме 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 расходов (%) 0705.302 1. Поддержка базовых 240 1000 420 563 134 56,3 234,6 143 -437 323 590 .290. предприятий бытового обслуживания населения 0705.302 2. Поддержка сельской 1100 1200 475 580 122,1 48,3 52,7 105 -620 -520 580 .290. торговли в т.ч.торговых точек 100 200 80 80 100 40 80 -120 -20 80 Орловского ОРСа управления лесами 0705.302 3. Частичная компенсация 287 1000 380 395 103,9 39,5 137,6 15 -605 108 395 .290. коммунальных платежей (ООО "Орловское СРП ВОГ", ООО "Орловское УПП ВОС", ООО "Ливенское УПП ВОС", Орловские РО ВОС и ВОГ) 4. Поддержка объектов 100 500 115 140 121,7 28 140 25 -360 40 140 социальной сферы промышленных предприятий (в том числе дворцов культуры внебюджетной сферы) 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО и 572347 494220 446700 353016 79 71,4 61,7 -93684 -141204 -219331 286690 РЫБОЛОВСТВО Удельный вес в общей сумме 39,1 20,3 32,8 18,2 14,8 расходов (%) из них оплата 53 228 111 153 137,8 67,1 288,7 42 -75 100 153 топливно-энергетических ресурсов 0801/080 1. Расходы на сельское 24810 144426 114306 90513 79,2 62,7 364,8 -23793 -53913 65703 90867 2 хозяйство, всего в том числе: 0801.340 - дотации на развитие 3792 16000 15710 9190 58,5 57,4 242,4 -6520 -6810 5398 9190 .210 племенного дела 0801.341 - дотации на развитие 1000 3000 3000 -3000 -3000 -1000 .290 семеноводства 0801.340 - дотации на развитие 10340 16800 14415 7000 48,6 41,7 67,7 -7415 -9800 -3340 7000 .290 птицеводства в т.ч. - мясо птицы 10232 11000 10415 3000 28,8 27,3 29,3 -7415 -8000 -7232 3000 - яйцо 108 5800 4000 4000 100 69 3703,7 -1800 3892 4000 0801.342 - содержание учреждений 2325 6608 2660 2963 111,4 44,8 127,4 303 -3645 638 3126 .397 сельского хозяйства 0805.342 в т.ч. - содержание 4408 1776 1667 93,9 37,8 -109 -2741 1667 1782 .075 подведомственных структур 0801.342 - противоэпизоотические 2200 884 1296 146,6 58,9 412 -904 1296 1344 .397 мероприятия в том числе вакцинация против 200 74 114 154,1 57 40 -86 114 114 бешенства животных 0802.344 - компенсации сельхоз 1111 17110 9549 3241 33,9 18,9 291,7 -6308 -13869 2130 3432 .397 товаропроизводителям 0802.344 на минудобрения, повышение .212 плодородия почв в т.ч. - крестьянские 2721 2000 460 164 35,7 8,2 6 -296 -1836 -2557 169 (фермерские) хозяйства - ОАО "Орелинжсельстрой" 3000 1660 1693 102 56,4 33 -1307 1693 1693 - агрохимическое обследование 1000 420 250 59,5 25 -170 -750 250 250 почв 0805.342 - прочие расходы в области 2953 8065 5841 5541 94,9 68,7 187,6 -300 -2524 2588 5541 .397 сельского хозяйства - реализация областной 100 -100 программы "Дети Чернобыля" - ликвидация последствий от 56943 56943 56943 100 100 56943 56943 стихийных бедствий - возмещение разницы в 19800 6188 5635 91,1 28,5 -553 -14165 5635 5635 процентных ставках по кредитам сельхозтоваропроизводителям, предприятиям АПК 0803.348 2. Формирование Регионального 328527 269794 252394 242672 96,1 89,9 73,9 -9722 -27122 -85855 241809 .229. продовольственного фонда (на возвратной основе) 3. Приобретение 80000 80000 19831 24,8 24,8 -60169 -60169 19831 19831 сельскохозяйственной техники 0801.342 Возврат кредитов -340000 -132800 -66797 50,3 19,6 66003 273203 -66797 -66797 .211. 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 693 12070 1608 4118 256,1 34,1 594,2 2510 -7952 3425 4167 СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ Удельный вес в общей сумме 0,1 0,5 0,1 0,2 0,2 расходов (%) 0901.360 1. Комитет природных ресурсов 11500 1470 4000 272,1 34,8 2530 -7500 4000 4029 .075. 0902.361 .223 0902.361 в т.ч. - лесоохранные и 1000 420 600 142,9 60 180 -400 600 400 .223 лесовосстановительные мероприятия 0902.361 - экологический счет 8000 2929 36,6 2929 -5071 2929 2929 .223 0906.362 2. ГИМС 72 300 138 118 85,5 39,3 163,9 -20 -182 46 138 .075. 3. Центр по гидрометеорологии 270 -270 и мониторингу окружающей среды 1000 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ 28340 28500 17500 18149 103,7 63,7 64 649 -10351 -10191 18116 ХОЗЯЙСТВО,СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА Удельный вес в общей сумме 1,9 1,2 1,3 0,9 0,9 расходов (%) 1001.372 1. Автомобильный транспорт 20863 19000 12000 12949 107,9 68,2 62,1 949 -6051 -7914 12916 .290. (льготный проезд в соответствии с федеральными законами и нормативными актами Орловской области), в том числе: а) компенсация затрат на 19000 12000 12949 107,9 68,2 949 -6051 12949 12916 льготный проезд в соответствии с нормативными актами Орловской области (пенсионеры по возрасту, не являющиеся ветеранами, одинокие матери и отцы) 1005.380 2. Железнодорожный транспорт 2500 4000 2800 2500 89,3 62,5 100 -300 -1500 2500 .290. (дотация на покрытие убытков от пригородных пассажирских перевозок) 1005.380 3. Электротранспорт 4977 5500 2700 2700 100 49,1 54,2 -2800 -2277 2700 .290. (компенсация затрат на льготный проезд в соответствии с нормативными актами Орловской области (пенсионеры по возрасту, не являющиеся ветеранами, одинокие матери и отцы) 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ 19623 20000 7500 366419 св. 100 1832,1 1867,3 358919 346419 346796 365740 ИНФРАСТРУКТУРЫ Удельный вес в общей сумме 1,3 0,8 0,5 18,9 18,9 расходов (%) 1102.515 1. Финансовая поддержка 19123 15000 5650 365841 св. 100 2438,9 1913,1 360191 350841 346718 365162 .197. реформирования промышленных предприятий (на возвратной основе), покупка акций и имущества 1101.515 2. Фонд поддержки малого 500 5000 1850 578 31,2 11,6 115,6 -1272 -4422 78 578 .197. предпринимательства (на возвратной основе) 1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 7609 9300 3900 15763 св. 100 169,5 207,2 11863 6463 8154 17163 ХОЗЯЙСТВО Удельный вес в общей сумме 0,5 0,4 0,3 0,8 0,9 расходов (%) 1203.311 Жилищно-коммунальное 6609 9300 3900 15763 св. 100 169,5 238,5 11863 6463 9154 17163 .444 хозяйство в том числе: - содержание аппарата 452 3000 1500 1250 83,3 41,7 276,5 -250 -1750 798 1250 управления - аварийно-страховой запас, 6157 6300 2400 14513 св. 100 230,4 235,7 12113 8213 8356 15913 подготовка к зиме, приобретение техники 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 5344 12559 5913 5890 99,6 46,9 110,2 -23 -6669 546 6728 ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ (ГУ по делам ГО и ЧС) Удельный вес в общей сумме 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 расходов(%) в том числе: 1302.200 - содержание подведомственных 12429 5865 5890 100,4 47,4 25 -6539 5890 6728 .075. структур 1303.151 - проведение мероприятий по 130 48 -48 -130 .083. гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 40615 129331 47122 54670 116 42,3 134,6 7548 -74661 14055 59893 Удельный вес в общей сумме 2,8 5,3 3,5 2,8 3,1 расходов (%) из них оплата 7670 7052 3521 4040 114,7 57,3 52,7 519 -3012 -3630 5046 топливно-энергетических ресурсов Оплата труда 12950 49539 21411 19683 91,9 39,7 152 -1728 -29856 6733 23276 Народное образование, всего 34810 108223 39628 46155 116,5 42,6 132,6 6527 -62068 11345 49278 1407.407 - приобретение учебной 1000 4000 2550 2277 89,3 56,9 227,7 -273 -1723 1277 2650 .272 литературы 1403.402 - профилактика безнадзорности 1200 3044 1378 1400 101,6 46 116,7 22 -1644 200 1400 .266 и поддержка детей-сирот в системе ПТО 1401.400 Дошкольное образование 99 38 33 86,8 33,3 -5 -66 33 33 .259 1402.401 Общее образование, всего 5023 71807 27320 28643 104,8 39,9 570,2 1323 -43164 23620 29660 1402.401 - школы-детские сады, школы 6292 2565 602 23,5 9,6 -1963 -5690 602 602 .260 начальные, неполные средние и средние 1402.401 - вечерние и заочные средние 617 314 245 78 39,7 -69 -372 245 281 .262 образовательные школы 1402.401 - школы-интернаты 19553 44280 16462 19760 120 44,6 101,1 3298 -24520 207 20238 .263 1402.401 - учреждения по внешкольной 9319 3907 3855 98,7 41,4 -52 -5464 3855 4148 .264 работе с детьми 1402.401 - детские дома 11299 4072 4181 102,7 37 109 -7118 4181 4391 .265 в т.ч. программа "Дети 550 231 78 33,8 14,2 -153 -472 78 235 Чернобыля" 1403. Начальное профессиональное 5188 2199 2361 107,4 45,5 162 -2827 2361 2394 образование 1403.402 - профессионально-технические 3096 1278 1545 120,9 49,9 267 -1551 1545 1545 .266 училища 1403.402 - специальные 2092 921 816 88,6 39 -105 -1276 816 849 .267 профессионально-технические училища 1404.403 Среднее профессиональное 5580 13984 5237 6458 123,3 46,2 115,7 1221 -7526 878 6458 .268 образование 1407.407 Прочие расходы в области 7477 9069 3574 7322 204,9 80,7 97,9 3748 -1747 -155 9377 .272 образования 1405 Переподготовка и повышение 3376 1260 1338 106,2 39,6 78 -2038 1338 1356 квалификации 1405.404 - институты повышения 2902 1068 1164 109 40,1 96 -1738 1164 1164 .269 квалификации 1405.404 - учебные заведения и курсы 474 192 174 90,6 36,7 -18 -300 174 192 .270 по переподготовке кадров 1406.405 Высшее профессиональное 4700 -4700 .271 образование 1404.403 Училища (культуры, 4113 14858 5199 5861 112,7 39,4 142,5 662 -8997 1748 7777 .268 художественно, музыкальное) 1404.403 в т.ч. областной колледж 1375 4746 1620 2094 129,3 44,1 152,3 474 -2652 719 2823 .268 иcкусств 1404.403 Медицинское училище и 1187 4550 1660 1990 119,9 43,7 167,6 330 -2560 803 1988 .268 курсовое обучение 1406.405 Орловская региональная 505 1500 555 554 99,8 36,9 109,7 -1 -946 49 755 .271 академия госслужбы (подготовка и переподготовка кадров для государственной и муниципальной службы) 1405.404 Курсовое обучение 200 80 110 137,5 55 30 -90 110 95 .270 1500 КУЛЬТУРА , ИСКУССТВО И 9068 33978 12607 12754 101,2 37,5 140,6 147 -21224 3686 14129 КИНЕМАТОГРАФИЯ Удельный вес в общей сумме 0,6 1,4 0,9 0,7 0,7 расходов (%) из них оплата 714 2205 1096 1157 105,6 52,5 162 61 -1048 443 1157 топливно-энергетических ресурсов 1501.410 1. Культура и искусство, 8537 32259 12003 12150 101,2 37,7 142,3 147 -20109 3613 13480 .281. всего Оплата труда 1670 17018 6653 6653 100 39,1 398,4 -10365 4983 6918 1501.410 а) музеи и постоянные 3065 6069 2195 3059 139,4 50,4 99,8 864 -3010 -6 3504 .283 выставки 1501.410 б) библиотеки 6797 2553 2836 111,1 41,7 283 -3961 2836 3019 .284 в том числе: - комплектование фонда 1500 279 280 100,4 18,7 1 -1220 280 280 областных библиотек - приобретение тифлотехники 50 300 111 115 103,6 38,3 230 4 -185 65 115 1501.411 б) театры, концертные 3688 15299 5623 5265 93,6 34,4 142,8 -358 -10034 1577 5526 .281. организации и другие организации исполнительских искусств 1501.412 в) прочие учреждения и 1784 4094 1632 990 60,7 24,2 55,5 -642 -3104 -794 1431 .287. мероприятия в области культуры и искусства 1501.410 2. Прочие ( писательская 438 1719 604 604 100 35,1 137,9 -1115 166 649 .287. организация, издательство "Вешние воды",Союз журналистов, Союз художников) 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 5391 20797,0 8927 11184 125,3 53,8 207,5 2257 -9613 5793 10480 всего Удельный вес в общей сумме 0,4 0,9 0,7 0,6 0,5 расходов (%) из них финансовая поддержка: 1602.423 1. редакций районных газет 3354 14527 6172 6465 104,7 44,5 192,8 293 -8062 3111 7335 .290 1602.422 2. газеты "Орловская правда" 800 2480 1240 1250 100,8 50,4 156,3 10 -1230 450 1250 .290 1602.422 3. газеты "Поколение" 450 1250 575 843 146,6 67,4 187,3 268 -407 393 845 .290 1602.422 4. газеты "Просторы России" 150 540 200 248 124 45,9 165,3 48 -292 98 250 .290 1601.420 5. телевидения 637 2000 740 2378 321,4 118,9 373,3 1638 378 1741 800 .290 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 57033 177375 65204 78219 120 44,1 137,1 13015 -99156 21186 85087 КУЛЬТУРА Удельный вес в общей сумме 3,9 7,3 4,8 4,0 4,4 расходов (%) из них оплата 4335 6847 3426 4363 127,3 63,7 100,6 937 -2484 28 5577 топливно-энергетических ресурсов Оплата труда 13374 50282 19656 19557 99,5 38,9 146,2 -99 -30725 6183 22078 1701. 1. Здравоохранение, всего 51872 162039 58368 67681 116 41,8 130,5 9313 -94358 15809 73472 в том числе: 1701.430 1.1. подведомственные 41069 138656 51991 56833 109,3 41 138,4 4842 -81823 15764 62408 учреждения управления здравоохранения: 1701.430 - больницы, родильные дома 90528 33585 35954 107,1 39,7 2369 -54574 35954 41464 .300 1701.430 - станции переливания крови 8384 3161 3151 99,7 37,6 -10 -5233 3151 3035 .305 1701.430 - поликлиники 9901 3778 4432 117,3 44,8 654 -5469 4432 4485 .301 1701.430 - санатории для больных 5763 2162 2546 117,8 44,2 384 -3217 2546 2575 .306 туберкулезом 1701.430 - прочие учреждения и 24080 9305 10750 115,5 44,6 1445 -13330 10750 10849 .310 мероприятия в области здравоохранения в том числе: 1701.430 а) компенсация лечебным 4510 7682 2805 3880 138,3 50,5 86 1075 -3802 -630 4130 .300, учреждениям 1701.430 за медикаменты населению по .301, льготным 1701.430 и бесплатным рецептам, .310. льготное и бесплатное слухо- и зубопротезирование, всего из них: 1701.430 Бесплатное и льготное 150 1000 500 650 130 65 433,3 150 -350 500 650 .301 зубопротезирование 1701.430 Бесплатное и льготное 600 300 800 266,7 133,3 500 200 800 800 .310 слухопротезирование б) Реализация областных 9281 3847 4321 112,3 46,6 474 -4960 4321 4322 программ, всего в том числе: 1701.430 - клиническая база 666 2000 820 820 100 41 123,1 -1180 154 820 .310 медицинского института 1701.430 - "По борьбе и профилактике 2000 4000 1640 1639 99,9 41 82 -1 -2361 -361 1640 .300, туберкулеза 1701.430 в области" .306 1701.430 - "Анти-ВИЧ/СПИД" 1000 2000 820 920 112,2 46 92 100 -1080 -80 920 .310 1701.430 - "Вакцинопрофилактика" 131 55 75 136,4 57,3 20 -56 75 75 .310 1701.430 - "Сахарный диабет" 300 122 157 128,7 52,3 35 -143 157 157 .310 - "Дети Чернобыля" 850 390 710 182,1 83,5 320 -140 710 710 1701.430 в) лечение больных за 500 205 333 162,4 66,6 128 -167 333 365 .310 пределами области 1701.430 1.2. Областная больница 4666 13574 5432 9968 183,5 73,4 213,6 4536 -3606 5302 10101 .300. 1701.430 1.3. ОГУП Санаторий "Дубрава" 1450 2000 740 675 91,2 33,8 46,6 -65 -1325 -775 758 .310. 1702.432 1.4. 177 620 205 205 100 33,1 115,8 -415 28 205 .311. Санитарно-эпидемиологический надзор 1701.430 1.5. Финансовая помощь ТФОМС 7189 -7189 .316. 2. Физическая культура и 5161 15336 6836 10538 154,2 68,7 204,2 3702 -4798 5377 11615 спорт, всего в том числе: 1703.434 а) ФК "Орел" 1225 2713 1343 2022 150,6 74,5 165,1 679 -691 797 2115 .314 1703.434 б) ООО "Центральный стадион 400 1000 480 2139 св 100 213,9 534,8 1659 1139 1739 2306 .314 им. В.И. Ленина" 1703.434 в) ГОУСПО спортивный центр 2625 5063 2180 2769 127 54,7 105,5 589 -2294 144 3517 .314 "Олимп" 1703.434 г) ДЮСШ и ШВСМ 3203 1033 1715 166 53,5 682 -1488 1715 1825 .314 1703.434 д) проведение 911 1798 899 1029 114,5 57,2 113 130 -769 118 1029 .314 спортивно-массовых мероприятий 1703.434 е) шахматно-шашечный клуб 1559 901 864 95,9 55,4 -37 -695 864 947 .314 1800 CОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36010 285133 60530 66511 109,9 23,3 184,7 5981 -218622 30501 69133 Удельный вес в общей сумме 2,5 11,7 4,4 3,4 3,6 расходов (%) из них оплата 2401 7881 3268 4002 122,5 50,8 166,7 734 -3879 1601 3550 топливно-энергетических ресурсов Оплата труда 7526 26469 9572 9295 97,1 35,1 123,5 -277 -17174 1769 9846 1. Социальное обеспечение, 26020 246291 49317 54506 110,5 22,1 209,5 5189 -191785 28486 55170 всего 1801.440 1.1. финансирование 17958 58220 22580 22312 98,8 38,3 124,2 -268 -35908 4354 25505 .320. учреждений социального обеспечения, всего в т. ч. программа "Дети 500 150 -150 -500 150 Чернобыля" 1802/180 1.2. социальная помощь и 8062 188071 26737 32194 120,4 17,1 399,3 5457 -155877 24132 22209 6. прочие мероприятия в области социальной политики, всего в том числе: 1802 - социальная помощь 1868 14437 7287 8347 114,5 57,8 446,8 1060 -6090 6479 8284 - реализация ФЗ "О социальной 34244 2500 2500 100 7,3 -31744 2500 2500 защите инвалидов в РФ" из них: - компенсация лечебным 500 250 250 100 50 -250 250 250 учреждениям за медикаменты населению по льготным и бесплатным рецептам - бесплатное и льготное 100 50 50 100 50 -50 50 50 зубопротезирование - бесплатное и льготное 400 200 200 100 50 -200 200 200 слухопротезирование - автомобильный транспорт 3000 2000 2000 100 66,7 -1000 2000 2000 (льготный проезд в соответствии с федеральными законами) - реализация ФЗ "О 67393 -67393 государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - реализация ФЗ "О ветеранах" 45379 -45379 (за счет средств областного бюджета) 1802/180 - реализация ФЗ "О ветеранах" 3277 26618 16950 21347 125,9 80,2 651,4 4397 -5271 18070 18881 6 (за счет средств федерального бюджета) в том числе: 1802.440 - социальная помощь 4400 2240 3715 165,8 84,4 1475 -685 3715 3900 .322 1806.440 - расходы на изготовление и 700 300 1502 500,7 214,6 1202 802 1502 1152 .327 ремонт протезно-ортопедических изделий 1806.440 - расходы на компенсацию за 500 200 431 215,5 86,2 231 -69 431 .328 бензин, ремонт и транспортное обслуживание 1806.440 - расходы на компенсацию за 1400 700 2174 310,6 155,3 1474 774 2174 200 .329 санаторно-курортное лечение участников войны и инвалидов - компенсация лечебным 2028 1016 1128 111 55,6 112 -900 1128 1128 учреждениям за медикаменты населению по льготным и бесплатным рецептам - бесплатное и льготное 400 200 100 50 25 -100 -300 100 204 зубопротезирование - бесплатное и льготное 390 194 197 101,5 50,5 3 -193 197 197 слухопротезирование - автомобильный транспорт 15800 11600 11600 100 73,4 -4200 11600 11600 (льготный проезд в соответствии с федеральными законами) - железнодорожный транспорт 1000 500 500 100 50 -500 500 500 (дотация на покрытие убытков от пригородных пассажирских перевозок) 1803.446 2. Молодежная политика, всего 9990 38842 11213 12005 107,1 30,9 120,2 792 -26837 2015 13963 в том числе: 1803.446 а) летний отдых 5997 28000 7110 7065 99,4 25,2 117,8 -45 -20935 1068 9250 .319 1803.446 б) содержание 3893 10262 3813 4505 118,1 43,9 115,7 692 -5757 612 4210 .323 подведомственных учреждений 1803.446 в) пионерская организация 107 250 175 138 78,9 55,2 129 -37 -112 31 188 .323 "Орлята" 1803.446 г) военно-патриотическое 100 330 115 297 258,3 90 297 182 -33 197 315 .323 воспитание и культурно массовая работа с молодежью 1803.446 из них на содержание 30 15 15 100 50 -15 15 15 .323 деятельности поисковых отрядов 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 24252 35025 10110 30778 св 100 87,9 126,9 20668 -4247 6526 31965 Удельный вес в общей сумме 1,7 1,4 0,7 1,6 1,7 расходов (%) 3004.515 1. Резерв непредвиденных 18187 18506 6058 6977 115,2 37,7 38,4 919 -11529 -11210 7048 .397. расходов администрации области 2. Расходы на проведение 7500 62 0,8 62 -7438 62 110 выборов 3. Содержание Региональной 1160 670 461 68,8 39,7 -209 -699 461 442 энергетической комиссии 4. Прочие расходы, не 6065 7859 3382 3210 94,9 40,8 52,9 -172 -4649 -2855 4297 отнесенные к другим подразделам, всего в том числе: 3004.515 а) облвоенкомат 2854 5216 2248 2033 90,4 39 71,2 -215 -3183 -821 2915 .397 3004.515 б) прочие организации 814 2643 1134 1177 103,8 44,5 144,6 43 -1466 363 1382 .397 в) резерв на повышение оплаты труда 5. Бюджетные ссуды 1900 20068 1056,2 20068 20068 18168 20068 а) ссуды бюджетам 1900 28680 1509,5 28680 28680 26780 28680 б) возврат ссуд бюджетами 8612 8612 8612 8612 8612 2101 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ 351538 888887 481312 537334 111,6 60,5 152,9 56022 -351553 185796 540719 ГОРОДОВ И РАЙОНОВ, ВСЕГО Удельный вес в общей сумме 24 36,4 35,3 27,7 27,9 расходов (%) в том числе: Дотации и субвенции из 786051 383676 440098 114,7 56 56422 -345953 440098 443483 областного бюджета, всего из них: 2101.485 а) заработная плата с 422463 194534 241657 124,2 57,2 47123 -180806 241657 241657 .369 начислениями б) дотации на финансирование 70074 175456 78335 86953 111 49,6 124,1 8618 -88503 16879 86953 платежей по обязательному медицинскому страхованию неработающих граждан в) прочие дотации и субвенции 142756 65431 76520 116,9 53,6 11089 -66236 76520 76520 г) реализация Федерального 45376 45376 34968 77,1 77,1 -10408 -10408 34968 38353 закона "О ветеранах" д) централизованные расходы 2101.489 Дотации и субвенции из 98636 97636 97236 99,6 98,6 -400 -1400 97236 97236 федерального фонда компенсаций, всего из них на реализацию Федеральных законов: 2101.489 - "О социальной защите 31242 30242 29842 98,7 95,5 -400 -1400 29842 29842 .337 инвалидов в Российской Федерации" 2101.499 - "О государственных пособиях 67394 67394 67394 100 100 67394 67394 .407 гражданам, имеющим детей" Дотации на реализацию ФЗ "О 4200 -4200 ветеранах" за счет средств федерального бюджета КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И 144440 309000 177000 298326 168,5 96,5 206,5 121326 -10674 153886 333270 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ Удельный вес в общей сумме 9,9 12,7 13,0 15,4 17,2 расходов (%) в том числе: а) капитальные вложения 107123 255000 173000 285135 164,8 111,8 266,2 112135 30135 178012 318121 в том числе: - 10000 5000 10200 204 102 5200 200 10200 10200 компьютеризация школ - на реализацию программы 85000 85000 74558 87,7 87,7 -10442 -10442 74558 89406 "Славянские корни" б) капремонт в бюджетных 10791 44000 4000 12337 св 100 28 114,3 8337 -31663 1546 15149 учреждениях в) капремонт автомобильного 10000 854 8,5 854 -9146 854 3000 транспорта ВСЕГО РАСХОДОВ 1464621 2439812 1362509 1941343 142,5 79,6 132,5 578834 -498469 476722 1936132 ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НАД -794 48178 -236594 ДОХОДАМИ (ДЕФИЦИТ) ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 270000 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ 270000 ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ Получение бюджетных ссуд 270000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|