Расширенный поиск
Постановление Правительства Орловской области от 25.07.2013 № 244ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25 июля 2013 г. N 244 г. Орёл О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 19 декабря 2012 года N 479 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" В целях эффективного использования бюджетных ассигнований, а также в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 2553-р Правительство Орловской области постановляет: 1. Внести в приложение к постановлению Правительства Орловской области от 19 декабря 2012 года N 479 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" следующие изменения: 1.1. В паспорте государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" (далее также - государственная программа): 1) строку "Целевые индикаторы и показатели государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 2) в строке "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы": а) слова "19 803 862,2 тыс. рублей" заменить словами "19 833 030,9 тыс. рублей"; б) слова "13 771 156,0 тыс. рублей" заменить словами "13 769 356,0 тыс. рублей"; в) слова "4 854 790,6 тыс. рублей" заменить словами "4 869 537,8 тыс. рублей"; г) слова "1 177 915,6 тыс. рублей" заменить словами "1 194 137,1 тыс. рублей"; д) слова "4 611 234,7 тыс. рублей" заменить словами "4 640 403,4 тыс. рублей"; е) слова "3 247 449,7 тыс. рублей" заменить словами "3 245 649,7 тыс. рублей"; ж) слова "1 069 306,1 тыс. рублей" заменить словами "1 084 053,3 тыс. рублей"; з) слова "294 478,9 тыс. рублей" заменить словами "310 700,4 тыс. рублей"; и) слова "12 624 090,0 тыс. рублей" заменить словами "12 559 128,4 тыс. рублей"; к) слова "7 535 181,9 тыс. рублей" заменить словами "7 489 181,9 тыс. рублей"; л) слова "3 910 992,5 тыс. рублей" заменить словами "3 875 809,4 тыс. рублей"; м) слова "1 177 915,6 тыс. рублей" заменить словами "1 194 137,1 тыс. рублей"; н) слова "2 818 084,1 тыс. рублей" заменить словами "2 753 122,5 тыс. рублей"; о) слова "4 081 562,3 тыс. рублей" заменить словами "4 126 371,3 тыс. рублей"; п) слова "4 080 999,0 тыс. рублей" заменить словами "4 125 808,0 тыс. рублей"; р) слова "987 209,3 тыс. рублей" заменить словами "1 032 018,3 тыс. рублей"; с) слова "1 128 083,6 тыс. рублей" заменить словами "1 179 204,9 тыс. рублей"; т) слова "248 242,4 тыс. рублей" заменить словами "249 433,4 тыс. рублей"; у) слова "879 841,2 тыс. рублей" заменить словами "929 771,5 тыс. рублей"; ф) слова "281 870,9 тыс. рублей" заменить словами "332 992,2 тыс. рублей"; х) слова "ДОЦП "Доступная среда" - 57 793,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 57 793,6 тыс. рублей" заменить словами "ДОЦП "Доступная среда" - 55 993,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 55 993,6 тыс. рублей"; ц) слова "ДОЦП "Доступная среда": 2013 - 53 328,6 тыс. рублей" заменить словами "ДОЦП "Доступная среда": 2013 - 51 528,6 тыс. рублей"; ч) слова "капитальные вложения - 25 000,0 тыс. рублей" заменить словами "капитальные вложения - 29 300,0 тыс. рублей"; ш) слова "прочие расходы - 19 778 862,2 тыс. рублей" заменить словами "прочие расходы - 19 803 730,9 тыс. рублей"; 3) строку "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: "2.1) увеличение доли негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве учреждений всех форм собственности до 4,8% к 2016 году;". 1.2. Раздел I "Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" государственной программы после слов "один вид социальных выплат из федерального и областного бюджетов." дополнить абзацами следующего содержания: "Также недостаточно развит рынок социальных услуг. Незначительно участие в предоставлении социальных услуг негосударственного сектора, социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев. В настоящее время из общего числа учреждений социального обслуживания населения, оказывающих государственные услуги пожилым гражданам и инвалидам, детям, 70 учреждений (97,3%) находятся в ведении органов государственной власти Орловской области, и только 2 учреждения (2,7%) являются негосударственными. В Орловской области организовано социальное партнерство с региональным Фондом социальной поддержки населения в части организации культурной, спортивной и экскурсионной деятельности для несовершеннолетних подростков, пожилых граждан и инвалидов; Фондом общественного здоровья "Выбор" - в части реализации программы по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни среди подростков; Фондом "Вера и возрождение" - в части реабилитации детей с ограниченными возможностями с перспективой расширения количества организаций, работающих в данном направлении.". 1.3. В разделе II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов ее реализации" государственной программы: а) после слов "на содержание казенных учреждений (к 2016 году - рост на 5,4%)." дополнить абзацем следующего содержания: "4.1. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве учреждений всех форм собственности (к 2016 году - рост до 4,8%)."; б) после слов "увеличение населения на 10% за период реализации государственной программы." дополнить абзацем следующего содержания: "3.1. Увеличение доли негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве учреждений всех форм собственности до 4,8% к 2016 году.". 1.4. Раздел III "Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и долгосрочных областных целевых программ, подпрограмм государственной программы" государственной программы: а) после слов "бесплатной юридической помощи." дополнить абзацем следующего содержания: "12.1. Ежемесячная социальная выплата спасателям государственного казенного учреждения Орловской области "Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы"."; б) после слов "Доставка социальных выплат." дополнить абзацем следующего содержания: "23.1. Взаимодействие с некоммерческими организациями, оказывающими социальные услуги.". 1.5. Раздел V "Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы" государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 1.6. Раздел IX "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 1.7. Раздел X "Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета, другим источникам финансирования и направлениям затрат" государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 1.8. Раздел XIII "Порядок и методика оценки эффективности государственной программы" государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 1.9. Приложение 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 1.10. Приложение 1а к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 1.11. Приложение 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению. 1.12. Приложение 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению. 1.13. Приложение 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению. 1.14. Приложение 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению. 1.15. Приложение 7 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению. 1.16. Приложение 8 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению. 1.17. Приложение 9 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению. 1.18. В приложении 10 к государственной программе: 1) в паспорте подпрограммы "Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы (далее также - подпрограмма 1): а) строку "Задачи подпрограммы 1" дополнить пунктом 6 следующего содержания: "6. Взаимодействие с некоммерческими организациями, оказывающими социальные услуги"; б) строку "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1" изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению; в) строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1" изложить в следующей редакции: |————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Объем бюджетных ассигнований | Общий объем средств, предусмотренных на | | подпрограммы 1 | реализацию подпрограммы 1, - 12 559 128,4 тыс. | | | рублей, в том числе: | | | областной бюджет - 7 489 181,9 тыс. рублей; | | | федеральный бюджет - 3 875 809,4 тыс. рублей; | | | государственные внебюджетные фонды - 1 194 137,1 | | | тыс. рублей, | | | в том числе по годам реализации подпрограммы 1: | | | 2013 - 2 753 122,5 тыс. рублей; | | | 2014 - 3 071 359,7 тыс. рублей; | | | 2015 - 3 367 323,1 тыс. рублей; | | | 2016 - 3 367 323,1 тыс. рублей | |————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| г) строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1" дополнить подпунктом 3 следующего содержания: "3) увеличение доли негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве учреждений всех форм собственности до 4,8% к 2016 году"; 2) раздел I "Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" подпрограммы 1 после слов "продуктов питания - 18%." дополнить абзацами следующего содержания: "Также недостаточно развит рынок социальных услуг. Незначительно участие в предоставлении социальных услуг негосударственного сектора, социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев. В настоящее время из общего числа учреждений социального обслуживания населения, оказывающих государственные услуги пожилым гражданам и инвалидам, детям, 70 учреждений (97,3%) находятся в ведении органов государственной власти Орловской области, и только 2 учреждения (2,7%) являются негосударственными. В Орловской области организовано социальное партнерство с региональным Фондом социальной поддержки населения в части организации культурной, спортивной и экскурсионной деятельности для несовершеннолетних подростков, пожилых граждан и инвалидов; Фондом общественного здоровья "Выбор" - в части реализации программы по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни среди подростков; Фондом "Вера и возрождение" - в части реабилитации детей с ограниченными возможностями с перспективой расширения количества организаций, работающих в данном направлении."; 3) раздел II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1" подпрограммы 1 после слов "на 5,4% к уровню 2012 года." дополнить абзацем следующего содержания: "4.1. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве учреждений всех форм собственности (к 2016 году - рост до 4,8%)."; 4) в разделе III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1" подпрограммы 1: а) после слов "вследствие радиационных аварий." дополнить абзацем следующего содержания: "12.1. Ежемесячная социальная выплата спасателям государственного казенного учреждения Орловской области "Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы"."; б) после слов "денежная выплата на ребенка." дополнить абзацем следующего содержания: "23. Взаимодействие с некоммерческими организациями, оказывающими социальные услуги."; 5) раздел VIII "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1" подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению; 6) приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению; 7) приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению; 8) приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению; 9) приложение 5 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению. 1.19. В приложении 12 к государственной программе: 1) в паспорте подпрограммы "Развитие эффективной системы социального обслуживания" государственной программы (далее также - подпрограмма 3): а) строку "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3" изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению; б) строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3" изложить в следующей редакции: |————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Объем бюджетных ассигнований | Общий объем средств, предусмотренных на | | подпрограммы 3 | реализацию подпрограммы 3, - 4 126 371,3 тыс. | | | рублей, в том числе: | | | областной бюджет - 4 125 808,0 тыс. рублей; | | | федеральный бюджет - 563,3 тыс. рублей; | | | государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. | | | рублей, | | | в том числе по годам реализации подпрограммы 3: | | | 2013 - 1 032 018,3 тыс. рублей; | | | 2014 - 1 016 586,6 тыс. рублей; | | | 2015 - 1 038 883,2 тыс. рублей; | | | 2016 - 1 038 883,2 тыс. рублей | |————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| 2) раздел II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 3, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 3" подпрограммы 3 после слов "от насилия и жестокого обращения." дополнить абзацами 23.1 и 23.2 следующего содержания: "23.1. Предоставление временного приюта и социально-реабилита-ционных услуг несовершеннолетним в кризисном центре. 23.2. Оказание социального обслуживания в отделении социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов."; 3) раздел V "Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы 3" подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению; 4) раздел VIII "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3" подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению; 5) приложение 1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 24 к настоящему постановлению; 6) приложение 4 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению; 7) приложение 5 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 26 к настоящему постановлению; 8) приложение 6 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 27 к настоящему постановлению. 1.20. В приложении 13 к государственной программе: 1) в паспорте подпрограммы "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы (далее также - подпрограмма 4): а) строку "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4" изложить в новой редакции согласно приложению 28 к настоящему постановлению; б) строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4" изложить в следующей редакции: |————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Объем бюджетных ассигнований | Общий объем средств, предусмотренных на | | подпрограммы 4 | реализацию подпрограммы 4, - 1 179 204,9 тыс. | | | рублей, в том числе: | | | областной бюджет - 249 433,4 тыс. рублей; | | | федеральный бюджет - 929 771,5 тыс. рублей; | | | государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. | | | рублей, | | | в том числе по годам реализации подпрограммы 4: | | | 2013 - 332 992,2 тыс. рублей; | | | 2014 - 282 070,9 тыс. рублей; | | | 2015 - 282 070,9 тыс. рублей; | | | 2016 - 282 070,9 тыс. рублей | |————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| 2) в разделе V "Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы 4" подпрограммы 4 таблицу 1 изложить в следующей редакции: "Таблица 1 |————|———————————————————————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————| | N | Наименование | Единица | Прогноз сводных показателей по годам | | | государственной услуги | измерения | | | | | | | |————|———————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | | | | |————|———————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |————|———————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————| | 1. | Предоставление | человек | 430 | 440 | 445 | 445 | | | реабилитационных услуг | | | | | | | | инвалидам | | | | | | | | (за исключением услуг, | | | | | | | | предоставляемых в | | | | | | | | условиях стационара) | | | | | | |————|———————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————| | 2. | Осуществление | койко-день | 26 640 | 26 640 | 26 640 | 26 640 | | | реабилитационных, | | | | | | | | социально-оздоровительных | | | | | | | | и профилактических | | | | | | | | мероприятий граждан | | | | | | | | пожилого возраста, | | | | | | | | инвалидов и ветеранов | | | | | | |————|———————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————| 3) раздел VIII "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4" подпрограммы 4 изложить в новой редакции согласно приложению 29 к настоящему постановлению; 4) приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 30 к настоящему постановлению; 5) приложение 5 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 31 к настоящему постановлению; 6) приложение 6 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 32 к настоящему постановлению. 1.21. В приложении 14 к государственной программе в паспорте подпрограммы "Реализация отдельных мероприятий в области социальной защиты и социального обслуживания населения Орловской области" государственной программы строку "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5" изложить в новой редакции согласно приложению 33 к настоящему постановлению. 1.22. В приложении 16 к государственной программе: 1) в паспорте подпрограммы "Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа" государственной программы (далее также - подпрограмма 7) строку "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7" изложить в новой редакции согласно приложению 34 к настоящему постановлению; 2) приложение 4 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 35 к настоящему постановлению. 1.23. Приложение 17 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 36 к настоящему постановлению. 1.24. Приложение 18 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 37 к настоящему постановлению. 2. Департаменту финансов Орловской области (В. Г. Щипкова) внести изменения в сводную бюджетную роспись с последующей подготовкой предложений по внесению в установленном порядке изменений в Закон Орловской области от 7 декабря 2012 года N 1431-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" в части корректировки объемов финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 19 декабря 2012 года N 479. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока социального развития О.Н. Ревякина. Председатель Правительства Орловской области А.П. Козлов Приложение 1 к постановлению Правительства Орловской области от 25 июля 2013 г. N 244 |————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Целевые индикаторы и показатели | 1. Численность граждан, получивших меры | | государственной программы | социальной поддержки | | | (к 2016 году рост на 8,5%). | | | 2. Обеспечение предоставления мер | | | социальной поддержки гражданам, имеющим | | | право и обратившимся за их назначением | | | (ежегодное исполнение 100% показателя). | | | 3. Выполнение государственных социальных | | | обязательств перед населением Орловской | | | области в части предоставления социальных | | | выплат и мер социальной поддержки | | | отдельным категориям граждан (ежегодное | | | исполнение 100% показателя). | | | 4. Объем бюджетных ассигнований на | | | содержание казенных учреждений | | | (к 2016 году рост на 17,4%). | | | 5. Удельный вес негосударственных | | | организаций, оказывающих социальные | | | услуги, от общего количества учреждений | | | всех форм собственности (к 2016 году рост | | | до 4,8%). | | | 6. Увеличение численности многодетных | | | семей (к 2016 году рост на 5%). | | | 7. Численность обслуживаемых на дому | | | граждан пожилого возраста и инвалидов (на | | | уровне 2012 года). | | | 8. Численность обслуживаемых отделением | | | специализированного социально-медицинского | | | обслуживания на дому граждан пожилого | | | возраста и инвалидов | | | (к 2016 году рост на 13,2%). | | | 9. Численность обслуживаемых отделением | | | срочного социального обслуживания (на | | | уровне 2012 года). | | | 10. Численность обслуживаемых отделением | | | социального полустационарного обслуживания | | | дневного пребывания | | | (к 2016 году рост на 48,5%). | | | 11. Численность обслуживаемых отделением | | | социального стационарного обслуживания | | | временного (постоянного) проживания | | | граждан пожилого возраста и инвалидов | | | (снижение на 1,7% к уровню 2012 года). | | | 12. Численность граждан, воспользовавшихся | | | социальной консультативной помощью (к 2016 | | | году рост на 1,7%). | | | 13. Численность обслуживаемых отделением | | | социального обслуживания дневного | | | пребывания детей (к 2016 году рост на | | | 3,3%). | | | 14. Численность обслуживаемых отделением | | | социального обслуживания и реабилитации | | | детей с ограниченными умственными | | | способностями и физическими возможностями | | | (снижение на 8,7% к уровню 2012 года). | | | 15. Численность обслуживаемых отделением | | | психолого-педагогической помощи семье и | | | детям (к 2016 году рост на 0,7%). | | | 16. Численность обслуживаемых отделением | | | социального обслуживания и профилактики | | | безнадзорности несовершеннолетних детей и | | | подростков (на уровне 2012 года). | | | 17. Социальное обслуживание в отделении | | | временного проживания (на уровне 2012 | | | года). | | | 18. Социальное обслуживание в отделении | | | ночного пребывания (снижение на 29,0% к | | | уровню 2012 года). | | | 19. Численность обслуживаемых в центрах | | | социальной помощи семье и детям (на уровне | | | 2012 года). | | | 20. Численность обслуживаемых отделением | | | комплексной реабилитации семей и детей с | | | ограниченными возможностями (к 2016 году | | | рост на 28,1%). | | | 21. Предоставление временного приюта и | | | реабилитационных услуг в центрах | | | социальной помощи семье и детям, | | | социально-реабилитационных центрах для | | | несовершеннолетних (на уровне 2012 года). | | | 22. Социальное стационарное обслуживание | | | граждан пожилого возраста и инвалидов (к | | | 2016 году рост на 1,5%). | | | 23. Социальное стационарное обслуживание в | | | психоневрологических интернатах | | | (к 2016 году рост на 16,3%). | | | 24. Предоставление реабилитационных и | | | социальных услуг в домах-интернатах для | | | детей с ограниченными возможностями (на | | | уровне 2012 года). | | | 25. Численность воспользовавшихся | | | информационной поддержкой и | | | социально-психологической помощью | | | пострадавших вследствие радиационных | | | аварий и катастроф, проживающих на | | | радиоактивно загрязненных территориях (на | | | уровне 2012 года). | | | 26. Социальное стационарное обслуживание в | | | домах-интернатах малой вместимости для | | | граждан пожилого возраста и инвалидов (на | | | уровне 2012 года). | | | 27. Численность обслуживаемых отделением | | | социального обслуживания дневного | | | пребывания инвалидов детства (на уровне | | | 2012 года). | | | 28. Численность воспользовавшихся | | | социальной помощью женщин и детей, | | | пострадавших от насилия и жестокого | | | обращения (на уровне 2012 года). | | | 29. Предоставление временного приюта | | | женщинам и детям, пострадавшим от насилия | | | и жестокого обращения (на уровне 2012 | | | года). | | | 30. Предоставление временного приюта и | | | социально-реабилитационных услуг | | | несовершеннолетним в кризисном центре (на | | | уровне 2013 года). | | | 31. Оказание социального обслуживания в | | | отделении социально-досуговой деятельности | | | для граждан пожилого возраста и инвалидов | | | (к 2016 году рост на 9,4%). | | | 32. Обеспечение учреждений социального | | | обслуживания семей с детьми и | | | несовершеннолетних камерами | | | видеонаблюдения (к 2016 году рост до | | | 100%). | | | 33. Доля перевезенных между субъектами | | | Российской Федерации, а также в пределах | | | территорий государств - участников | | | Содружества Независимых Государств | | | несовершеннолетних, самовольно ушедших из | | | семей, детских домов, школ-интернатов, | | | специальных учебно-воспитательных и иных | | | детских учреждений (ежегодно 100%). | | | 34. Численность инвалидов, | | | воспользовавшихся реабилитационными | | | услугами (за исключением услуг, | | | предоставляемых в условиях стационара) (к | | | 2016 году рост на 6,0%). | | | 35. Осуществление реабилитационных, | | | социально-оздоровительных и | | | профилактических мероприятий граждан | | | пожилого возраста, инвалидов и ветеранов | | | (на уровне 2012 года). | | | 36. Доля инвалидов, обратившихся в | | | учреждения социальной защиты населения за | | | получением технических средств | | | реабилитации, в общей численности | | | инвалидов, имеющих рекомендации по | | | обеспечению техническими средствами | | | реабилитации (к 2016 году рост на 3,0%). | | | 37. Доля инвалидов, обеспеченных | | | техническими средствами реабилитации и | | | протезно-ортопедическими изделиями, в | | | общей численности обратившихся | | | (к 2016 году рост на 2,2%). | | | 38. Доля граждан, обеспеченных | | | санаторно-курортным лечением, в общей | | | численности обратившихся (к 2016 году рост | | | на 8,0%). | | | 39. Количество дипломов и медалей, | | | выданных вновь зарегистрированным | | | многодетным семьям (к 2016 году рост на | | | 5,0%). | | | 40. Численность ветеранов - участников | | | праздничных банкетов, посвященных | | | годовщинам Победы в Великой Отечественной | | | войне и освобождения города Орла и | | | Орловской области от немецко-фашистских | | | захватчиков (ежегодное снижение к уровню | | | 2012 года). | | | 41. Количество поздравительных открыток, | | | врученных ветеранам в связи с годовщиной | | | освобождения города Орла и Орловской | | | области от немецко-фашистских захватчиков | | | (ежегодное снижение к уровню 2012 года). | | | 42. Численность детей из неблагополучных | | | семей и семей категории социального риска, | | | приглашенных на мероприятие, приуроченное | | | к проведению Губернаторской елки | | | (к 2016 году рост на 37,8%). | | | 43. Количество матерей - участниц | | | праздничного мероприятия, посвященного Дню | | | матери (к 2016 году рост до 80 человек). | | | 44. Доля учреждений социального | | | обслуживания населения и социальной защиты | | | населения Орловской области, получивших | | | средства на укрепление | | | материально-технической базы (к 2016 году | | | рост на 50%). | | | 45. Численность размещенных в казенном | | | учреждении Орловской области "Центр | | | временного содержания иностранных граждан | | | и лиц без гражданства, подлежащих | | | административному выдворению или | | | депортации" иностранных граждан и лиц без | | | гражданства, подлежащих административному | | | выдворению или депортации (ежегодное | | | увеличение обеспечиваемых лиц на 10 | | | человек к уровню 2012 года). | | | 46. Количество детей-сирот и детей, | | | оставшихся без попечения родителей, а | | | также лиц из их числа, получивших | | | компенсацию расходов на оплату жилого | | | помещения и коммунальных услуг (к 2016 | | | году рост на 8,3%). | | | 47. Сумма ежемесячной денежной компенсации | | | расходов на оплату жилого помещения и | | | коммунальных услуг в расчете на 1 | | | получателя (к 2016 году рост на 36,8%). | | | 48. Доля семей, обеспеченных ежемесячной | | | денежной компенсацией, в общем количестве | | | семей, имеющих право на ее получение | | | (ежегодно 100%). | | | 49. Количество детей-сирот и детей, | | | оставшихся без попечения родителей, а | | | также лиц из их числа, воспитывающихся в | | | семьях граждан Российской Федерации | | | (ежегодно 20%). | | | 50. Количество детей-сирот и детей, | | | оставшихся без попечения родителей, а | | | также лиц из их числа, обеспеченных жилыми | | | помещениями (ежегодно не менее 12% от | | | общей численности детей-сирот и детей, | | | оставшихся без попечения родителей, а | | | также лиц из их числа, имеющих право на | | | обеспечение жилыми помещениями в отчетном | | | финансовом году). | | | 51. Доля лиц из числа детей-сирот, имеющих | | | право, обратившихся и обеспеченных | | | единовременной выплатой на ремонт жилых | | | помещений, закрепленных за ними на правах | | | собственности (ежегодно 100%). | | | 52. Доля лиц из числа приемных родителей и | | | опекунов, охваченных выплатами | | | ежемесячного пособия на содержание ребенка | | | в опекунских и приемных семьях и | | | вознаграждения приемным родителям за | | | каждого взятого на воспитание в семью | | | ребенка (ежегодно 100%). | | | 53. Доля лиц из числа детей-сирот, | | | обеспеченных единовременными денежными | | | пособиями при выпуске из муниципальных | | | образовательных учреждений Орловской | | | области при поступлении на обучение по | | | очной форме в образовательные учреждения | | | начального, среднего и высшего | | | профессионального образования и при их | | | трудоустройстве (ежегодно 100%). | | | 54. Доля лиц, имеющих право, обратившихся | | | и обеспеченных единовременным пособием при | | | всех формах устройства детей, лишенных | | | родительского попечения, в семью | | | (ежегодно 100%). | | | 55. Доля граждан, усыновивших | | | (удочеривших) детей-сирот и детей, | | | оставшихся без попечения родителей, | | | обратившихся и обеспеченных единовременной | | | выплатой усыновителям (ежегодно 100%). | | | 56. Доля нуждающихся детей-сирот и детей, | | | оставшихся без попечения родителей, а | | | также лиц из их числа, обеспеченных | | | выплатой на проезд на городском, | | | пригородном транспорте, а также 2 раза в | | | год к месту жительства и обратно к месту | | | учебы (ежегодно 100%) | |————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————| Приложение 2 к постановлению Правительства Орловской области от 25 июля 2013 г. N 244 V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы По состоянию на 1 апреля 2013 года 70 бюджетных учреждений социального обслуживания населения Орловской области оказывают государственные услуги на основе 28 утвержденных государственных заданий. Объемные показатели утвержденных государственных заданий приведены в таблице 1. Таблица 1 |—————|————————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————| | N | Наименование | Единица | Прогноз сводных показателей по годам | | | государственной услуги | измерения | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 1. | Социальное обслуживание на | человек | 7 952 | 7 933 | 7 933 | 7 933 | | | дому | | | | | | | | граждан пожилого возраста | | | | | | | | и инвалидов | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 2. | Специализированное | человек | 581 | 590 | 590 | 590 | | | социально-медицинское | | | | | | | | обслуживание на дому | | | | | | | | граждан пожилого возраста | | | | | | | | и инвалидов | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 3. | Срочное социальное | человек | 79 497 | 78 579 | 78 746 | 78 746 | | | обслуживание | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 4. | Социальное | человек | 5 532 | 4 209 | 4 229 | 4 229 | | | полустационарное | | | | | | | | обслуживание в отделении | | | | | | | | дневного пребывания | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 5. | Социальное стационарное | койко-день | 170 267 | 172 710 | 172 710 | 172 710 | | | обслуживание в отделении | | | | | | | | временного (постоянного) | | | | | | | | проживания граждан | | | | | | | | пожилого возраста и | | | | | | | | инвалидов | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 6. | Предоставление социальной | человек | 8 830 | 10 450 | 10 465 | 10 465 | | | консультативной помощи | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 7. | Социальное обслуживание в | человек | 695 | 630 | 630 | 630 | | | отделении дневного | | | | | | | | пребывания детей | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 8. | Социальное обслуживание в | человек | 808 | 808 | 808 | 808 | | | отделении реабилитации | | | | | | | | детей с ограниченными | | | | | | | | умственными способностями | | | | | | | | и физическими | | | | | | | | возможностями | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 9. | Предоставление | человек | 15 062 | 14 932 | 14 932 | 14 932 | | | психолого-педагогической | | | | | | | | помощи семье и детям | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 10. | Социальное обслуживание в | человек | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 2 271 | | | отделении профилактики | | | | | | | | безнадзорности | | | | | | | | несовершеннолетних детей и | | | | | | | | подростков | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 11. | Социальное обслуживание в | койко-день | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | | | отделении временного | | | | | | | | проживания | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 12. | Социальное обслуживание в | койко-день | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | | | отделении ночного | | | | | | | | пребывания | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 13. | Социальное обслуживание в | человек | 6 810 | 6 810 | 6 810 | 6 810 | | | центрах социальной помощи | | | | | | | | семье и детям | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 14. | Комплексная реабилитация | человек | 1 206 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | | | семей и детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | с ограниченными | | | | | | | | возможностями | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 15. | Предоставление временного | койко-день | 88 461 | 93 100 | 93 100 | 93 100 | | | приюта и реабилитационных | | | | | | | | услуг в центрах социальной | | | | | | | | помощи семье и детям, | | | | | | | | социально-реабилитационных | | | | | | | | центрах для | | | | | | | | несовершеннолетних | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 16. | Социальное стационарное | койко-день | 352 272 | 357 495 | 357 495 | 357 495 | | | обслуживание граждан | | | | | | | | пожилого возраста и | | | | | | | | инвалидов | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 17. | Социальное стационарное | койко-день | 292 632 | 309 290 | 340 290 | 340 290 | | | обслуживание в | | | | | | | | психоневрологических | | | | | | | | интернатах | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 18. | Предоставление | койко-день | 57 350 | 57 350 | 57 350 | 57 350 | | | реабилитационных и | | | | | | | | социальных услуг в | | | | | | | | домах-интернатах для детей | | | | | | | | с ограниченными | | | | | | | | возможностями | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 19. | Предоставление | человек | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | информационной поддержки и | | | | | | | | социально-психологической | | | | | | | | помощи жителям Орловской | | | | | | | | области, пострадавшим | | | | | | | | вследствие радиационных | | | | | | | | аварий и катастроф, | | | | | | | | проживающим на | | | | | | | | радиоактивно загрязненных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | территориях | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 20. | Предоставление | человек | 430 | 440 | 445 | 445 | | | реабилитационных услуг | | | | | | | | инвалидам (за исключением | | | | | | | | услуг, предоставляемых в | | | | | | | | условиях стационара) | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 21. | Осуществление | койко-день | 26 640 | 26 640 | 26 640 | 26 640 | | | реабилитационных, | | | | | | | | социально-оздоровительных | | | | | | | | и профилактических | | | | | | | | мероприятий граждан | | | | | | | | пожилого возраста, | | | | | | | | инвалидов и ветеранов | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 22. | Социальное стационарное | койко-день | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | | | обслуживание в | | | | | | | | домах-интернатах малой | | | | | | | | вместимости для граждан | | | | | | | | пожилого возраста и | | | | | | | | инвалидов | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 23. | Социальное обслуживание | человек | 210 | 210 | 210 | 210 | | | отделением дневного | | | | | | | | пребывания инвалидов | | | | | | | | детства | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 24. | Оказание социальной помощи | человек | 11 928 | 11 928 | 11 928 | 11 928 | | | женщинам и детям, | | | | | | | | пострадавшим от насилия и | | | | | | | | жестокого обращения | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 25. | Предоставление временного | койко-день | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | | | приюта женщинам и детям, | | | | | | | | пострадавшим от насилия и | | | | | | | | жестокого обращения | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 26. | Предоставление временного | койко-день | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | | | приюта и | | | | | | | | социально-реабилитационных | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | услуг несовершеннолетним в | | | | | | | | кризисном центре | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 27. | Оказание социального | человек | 1 490 | 1 580 | 1 620 | 1 630 | | | обслуживания в отделении | | | | | | | | социально-досуговой | | | | | | | | деятельности для граждан | | | | | | | | пожилого | | | | | | | | возраста и инвалидов | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Орловской области приведен в приложении 4 к государственной программе. Приложение 3 к постановлению Правительства Орловской области от 25 июля 2013 г. N 244 IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, - 19 833 030,9 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 4 640 403,4 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 3 245 649,7 тыс. рублей; федеральный бюджет - 1 084 053,3 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 310 700,4 тыс. рублей; 2014 год - 4 841 967,7 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 3 371 949,3 тыс. рублей; федеральный бюджет - 1 175 539,5 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей; 2015 год - 5 175 329,9 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 3 575 878,5 тыс. рублей; федеральный бюджет - 1 304 972,5 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей; 2016 год - 5 175 329,9 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 3 575 878,5 тыс. рублей; федеральный бюджет - 1 304 972,5 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей. Объемы финансирования государственной программы приведены в таблице 2. Таблица 2 (тыс. рублей) |———————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Программные | Весь период | В том числе по годам: | | мероприятия, | реализации, | | | обеспечивающие | всего (тыс. | | | выполнение задачи | рублей) | | | | |——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | Всего по программе | 19 833 030,9 | 4 640 403,4 | 4 841 967,7 | 5 175 329,9 | 5 175 329,9 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | В том числе: | | | | | | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | областной бюджет | 13 769 356,0 | 3 245 649,7 | 3 371 949,3 | 3 575 878,5 | 3 575 878,5 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | федеральный бюджет | 4 869 537,8 | 1 084 053,3 | 1 175 539,5 | 1 304 972,5 | 1 304 972,5 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | внебюджетные средства | 1 194 137,1 | 310 700,4 | 294 478,9 | 294 478,9 | 294 478,9 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | Из общего объема: | | | | | | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | капитальные вложения, | 29 300,0 | 29 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | всего | | | | | | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | В том числе: | | | | | | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | областной бюджет | 29 300,0 | 29 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | НИОКР, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | В том числе: | | | | | | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | прочие расходы, всего | 19 803 730,9 | 4 611 103,4 | 4 841 967,7 | 5 175 329,9 | 5 175 329,9 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | В том числе: | | | | | | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | областной бюджет | 13 740 056,0 | 3 216 349,7 | 3 371 949,3 | 3 575 878,5 | 3 575 878,5 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | федеральный бюджет | 4 869 537,8 | 1 084 053,3 | 1 175 539,5 | 1 304 972,5 | 1 304 972,5 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| | внебюджетные средства | 1 194 137,1 | 310 700,4 | 294 478,9 | 294 478,9 | 294 478,9 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————| Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного, федерального бюджетов, а также государственных внебюджетных фондов приведено в приложении 5 к государственной программе. Приложение 4 к постановлению Правительства Орловской области от 25 июля 2013 г. N 244 X. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета, другим источникам финансирования и направлениям затрат При планировании ресурсного обеспечения государственной программы учитывались реальная ситуация в бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, экономическая и социальная значимость проблем, а также реальная возможность их решения при федеральной поддержке и вовлечении в совместную деятельность всех участников реализации государственной программы. Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. Объем финансирования носит прогнозный характер и утверждается законом об областном бюджете на соответствующий год и на плановый период. По предварительным прогнозным данным, общий объем финансирования государственной программы, рассчитанный в ценах соответствующих лет, предусматривается в размере 19 833 030,9 тыс. рублей, из них 64 323,6 тыс. рублей - планируемое финансирование долгосрочных областных целевых программ в 2013 и 2014 годах, в том числе: областной бюджет - 13 769 356,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 4 869 537,8 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 1 194 137,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной программы: 2013 - 4 640 403,4 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 3 245 649,7 тыс. рублей; федеральный бюджет - 1 084 053,3 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 310 700,4 тыс. рублей; 2014 - 4 841 967,7 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 3 371 949,3 тыс. рублей; федеральный бюджет - 1 175 539,5 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей; 2015 - 5 175 329,9 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 3 575 878,5 тыс. рублей; федеральный бюджет - 1 304 972,5 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей; 2016 - 5 175 329,9 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 3 575 878,5 тыс. рублей; федеральный бюджет - 1 304 972,5 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей. На реализацию подпрограмм и ДОЦП: 1) подпрограмма 1 12 559 128,4 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 7 489 181,9 тыс. рублей; федеральный бюджет - 3 875 809,4 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 1 194 137,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 1: 2013 - 2 753 122,5 тыс. рублей; 2014 - 3 071 359,7 тыс. рублей; 2015 - 3 367 323,1 тыс. рублей; 2016 - 3 367 323,1 тыс. рублей; 2) подпрограмма 2 882 302,4 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 882 302,4 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 2: 2013 - 205 262,5 тыс. рублей; 2014 - 217 345,7 тыс. рублей; 2015 - 229 847,1 тыс. рублей; 2016 - 229 847,1 тыс. рублей; 3) подпрограмма 3 4 126 371,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 4 125 808,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 563,3 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 3: 2013 - 1 032 018,3 тыс. рублей; 2014 - 1 016 586,6 тыс. рублей; 2015 - 1 038 883,2 тыс. рублей; 2016 - 1 038 883,2 тыс. рублей; 4) подпрограмма 4 1 179 204,9 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 249 433,4 тыс. рублей; федеральный бюджет - 929 771,5 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 4: 2013 - 332 992,2 тыс. рублей; 2014 - 282 070,9 тыс. рублей; 2015 - 282 070,9 тыс. рублей; 2016 - 282 070,9 тыс. рублей; 5) подпрограмма 5 14 083,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 14 083,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 5: 2013 - 3 306,0 тыс. рублей; 2014 - 3 479,0 тыс. рублей; 2015 - 3 649,0 тыс. рублей; 2016 - 3 649,0 тыс. рублей; 6) подпрограмма 6 36 000,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 36 000,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 6: 2013 - 9 000,0 тыс. рублей; 2014 - 9 000,0 тыс. рублей; 2015 - 9 000,0 тыс. рублей; 2016 - 9 000,0 тыс. рублей; 7) подпрограмма 7 971 617,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 908 223,7 тыс. рублей; федеральный бюджет - 63 393,6 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 7: 2013 - 244 843,3 тыс. рублей; 2014 - 237 660,8 тыс. рублей; 2015 - 244 556,6 тыс. рублей; 2016 - 244 556,6 тыс. рублей; 8) ДОЦП "Доступная среда" 55 993,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 55 993,6 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации ДОЦП "Доступная среда": 2013 - 51 528,6 тыс. рублей; 2014 - 4 465,0 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 9) ДОЦП "Старшее поколение" 8 330,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 8 330,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации ДОЦП "Старшее поколение": 2013 - 8 330,0 тыс. рублей; 2014 - 0,0 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного, федерального бюджетов, а также государственных внебюджетных фондов на реализацию целей государственной программы Орловской области приведено в приложении 6 к государственной программе. По направлениям затрат: НИОКР 0,0 тыс. рублей; капитальные вложения 29 300,0 тыс. рублей; прочие расходы - 19 803 730,9 тыс. рублей. Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняются законами о федеральном и областном бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период исходя из доходных источников бюджета. Главными распорядителями бюджетных средств являются: 1) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области - в подпрограммах 1 - 7, ДОЦП "Доступная среда", ДОЦП "Старшее поколение"; 2) Департамент образования, молодежной политики и спорта Орловской области - в подпрограмме 7, ДОЦП "Доступная среда"; 3) Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области - в ДОЦП "Доступная среда"; 4) Управление культуры и архивного дела Орловской области - в ДОЦП "Доступная среда"; 5) Управление труда и занятости Орловской области - в ДОЦП "Доступная среда". План реализации, расчеты по бюджетным ассигнованиям областного, федерального бюджетов, а также государственных внебюджетных фондов на исполнение публичных нормативных обязательств и выплат в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан, оценка расходов, рассчитанная на основе планового метода государственной программы, указаны в приложениях 7, 8 и 9 к государственной программе. Приложение 5 к постановлению Правительства Орловской области от 25 июля 2013 г. N 244 XIII. Порядок и методика оценки эффективности государственной программы Сроки проведения оценки эффективности государственной программы определяются в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года N 255 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области". Оценка эффективности реализации государственной программы производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы. Методика оценки результативности и эффективности государственной программы (далее - Методика) определяет алгоритм оценки результативности и эффективности государственной программы и учитывает: результативность по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной программы (индекс результативности); эффективность основных мероприятий, подпрограмм, государственной программы в целом (индекс эффективности); степень своевременности реализации мероприятий. Результативность оценивается как степень достижения запланированных показателей реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной программы и определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и государственной программы в целом. Результативность оценивается по нефинансовым (оценка степени достижения целей и решения задач*) и финансовым (оценка степени соответствия запланированному уровню расходов**) показателям реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной программы. Индекс результативности определяется по следующей формуле: Ирез = Рфакт / Рплан , где: Ирез - индекс результативности; Рфакт - достигнутый результат; Рплан - плановый результат. Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной программы к затратам по основным мероприятиям, подпрограммам и государственной программе в целом. Эффективность основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы в целом определяется по индексу эффективности***. Индекс эффективности определяется по формуле: Иэфф = Инрез / Ифинрез, где: Иэфф - индекс эффективности; Инрез - индекс нефинансовой результативности*; Ифинрез - индекс финансовой результативности**. По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной программы: |———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Наименование | Значение показателя | Качественная оценка основных | | показателя | | мероприятий, подпрограмм, | | | | государственной программы в целом | |———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Индекс | 1,0 ?? Иэфф ?? 2,0 | Высокий уровень эффективности | | эффективности, | | | |———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | | 1,0 ?? Иэфф ?? 1,5 | Средний уровень эффективности | |———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Иэфф | 1,0 ?? Иэфф ?? 1,0 | Низкий уровень эффективности | |———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | | 1,0 ?? Иэфф ?? 0,5 | Неэффективные | |———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————| Оценка степени своевременности реализации мероприятий государственной программы производится по формуле: |—————————|——————————————————————————————————|—————————————————| | ССм = | (ССНфакт + ССЗфакт) 1 | х 100%, где: | |—————————|——————————————————————————————————|—————————————————| | | 2 х м 1 | | |—————————|——————————————————————————————————|—————————————————| ССм - степень своевременности реализации мероприятий государственной программы (процентов); ССНфакт - количество мероприятий государственной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации; ССЗфакт - количество мероприятий государственной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков; м - количество мероприятий государственной программы. * Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом производится по формуле: |————————————|—————|————|——————————————————| | | | n | | |————————————|—————|————|——————————————————| | ИнрезГП = | 1 | ?? | ИнрезПР3i , где: | |————————————|—————|————|——————————————————| | | n | | | |————————————|—————|————|——————————————————| | | | 3i | | | | | = | | | | | 1 | | |————————————|—————|————|——————————————————| ИнрезГП - индекс нефинансовой результативности государственной программы; ИнрезПР3i7 - индекс нефинансовой результативности i-й подпрограммы государственной программы; n - число подпрограмм государственной программы. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм государственной программы производится по формуле: |————————————|—————|————|—————————|—————————| | | | ni | | | |————————————|—————|————|—————————|—————————| | ИнрезПР3i | 1 | ?? | Рфакт3k | , где: | | = | | | | | |————————————|—————|————|—————————|—————————| | | ni | | Рплан3k | | |————————————|—————|————|—————————|—————————| | | | 3k | 7 | | | | | = | | | | | | 1 | | | |————————————|—————|————|—————————|—————————| ИнрезПР3i7 - индекс нефинансовой результативности i-й подпрограммы государственной программы; Рфакт3k7 - фактически достигнутое значение k-го показателя (индикатора) i-й подпрограммы государственной программы; Рплан3k7 - плановое значение k-го показателя (индикатора) i-й подпрограммы государственной программы; ni - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы государственной программы. В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Рфакт3k и Рплан3k в формуле меняются местами. ** Оценка степени соответствия государственной программы запланированному уровню расходов производится по формуле: |——————————————|————|————|——————————————————————| | | | n | | |——————————————|————|————|——————————————————————| | ИфинрезГП = | 1 | ?? | ИфинрезПР3i , где: | |——————————————|————|————|——————————————————————| | | n | | | |——————————————|————|————|——————————————————————| | | | 3i | | | | | = | | | | | 1 | | |——————————————|————|————|——————————————————————| ИфинрезГП - индекс финансовой результативности государственной программы; ИфинрезПР3i - индекс финансовой результативности i-й подпрограммы государственной программы; n - число подпрограмм государственной программы. Оценка степени соответствия подпрограммы государственной программы запланированному уровню расходов определяется по формуле: |——————————————————|————————|—————————| | ИфинрезПР3i = | Рфакт | , где: | |——————————————————|————————|—————————| | | Рплан | | |——————————————————|————————|—————————| ИфинрезПР3i - индекс нефинансовой результативности i-й подпрограммы государственной программы; Рфакт - фактический объем затрат на реализацию i-й подпрограммы государственной программы; Рплан - запланированный объем затрат на реализацию i-й подпрограммы государственной программы. *** Эффективность государственной программы в целом определяется по индексу эффективности государственной программы. Индекс эффективности государственной программы определяется по формуле: ИэффГП = ИнрезГП / ИфинрезГП, где: ИэффГП - индекс эффективности государственной программы в целом; ИнрезГП - индекс нефинансовой результативности государственной программы в целом; ИфинрезГП - индекс финансовой результативности государственной программы в целом. Эффективность подпрограммы, государственной программы определяется по индексу эффективности подпрограммы. Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле: ИэффПР = ИнрезПР / ИфинрезПР, где: ИэффПР - индекс эффективности подпрограммы государственной программы; ИнрезПР - индекс нефинансовой результативности подпрограммы государственной программы; ИфинрезПР - индекс финансовой результативности подпрограммы государственной программы. Приложение 6 к постановлению Правительства Орловской области от 25 июля 2013 г. N 244 Приложение 1 к государственной программе Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" и их значениях |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование показателя | Единица | Значение показателей | | | (индикатора) | измерения | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | базовое | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | | значение | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Государственная программа Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Подпрограмма 1 "Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан" | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.1. | Численность граждан, получивших меры | тыс. | 221,2 | 225,5 | 230,8 | 234,5 | 240,0 | | | социальной поддержки | человек | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.2. | Обеспечение предоставления мер социальной | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | поддержки гражданам, имеющим право и | | | | | | | | | обратившимся за их назначением | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.3. | Выполнение государственных социальных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | обязательств перед | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | населением Орловской области в части | | | | | | | | | предоставления социальных выплат и мер | | | | | | | | | социальной поддержки отдельным категориям | | | | | | | | | граждан | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.4. | Объем бюджетных ассигнований на содержание | тыс. рублей | 119 557,2 | 138 705,9 | 139 540,7 | 140 418,2 | 140 418,2 | | | казенных учреждений | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.5. | Удельный вес негосударственных | % | - | 2,3 | 3,3 | 4,2 | 4,8 | | | организаций, оказывающих социальные | | | | | | | | | услуги, в общем количестве учреждений всех | | | | | | | | | форм собственности | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Подпрограмма 2 "Поддержка многодетной семьи" | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 2.1. | Увеличение численности многодетных семей | % | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Подпрограмма 3 "Развитие эффективной системы социального обслуживания" | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.1. | Численность обслуживаемых на дому граждан | человек | 8 096 | 7 952 | 7 933 | 7 933 | 7 933 | | | пожилого возраста и инвалидов | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.2. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 521 | 581 | 590 | 590 | 590 | | | специализированного социально-медицинского | | | | | | | | | обслуживания на дому граждан пожилого | | | | | | | | | возраста и инвалидов | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.3. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 78 555 | 79 497 | 78 579 | 78 746 | 78 746 | | | срочного социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.4. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 2 847 | 5 532 | 4 209 | 4 229 | 4 229 | | | социального полустационарного обслуживания | | | | | | | | | дневного пребывания | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.5. | Численность обслуживаемых отделением | койко-день | 175 734 | 170 267 | 172 710 | 172 710 | 172 710 | | | социального стационарного обслуживания | | | | | | | | | временного (постоянного) проживания | | | | | | | | | граждан пожилого возраста и инвалидов | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.6. | Численность граждан, воспользовавшихся | человек | 10 290 | 8 830 | 10 450 | 10 465 | 10 465 | | | социальной консультативной помощью | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.7. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 610 | 695 | 630 | 630 | 630 | | | социального обслуживания дневного | | | | | | | | | пребывания детей | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.8. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 878 | 808 | 808 | 808 | 808 | | | социального обслуживания и реабилитации | | | | | | | | | детей с ограниченными умственными | | | | | | | | | способностями и физическими возможностями | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.9. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 14 821 | 15 062 | 14 932 | 14 932 | 14 932 | | | психолого-педагогической помощи семье и | | | | | | | | | детям | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.10. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 2 271 | | | социального обслуживания и профилактики | | | | | | | | | безнадзорности несовершеннолетних детей и | | | | | | | | | подростков | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.11. | Социальное обслуживание в отделении | койко-день | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | | | временного проживания | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.12. | Социальное обслуживание в отделении | койко-день | 3 600 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | | | ночного пребывания | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.13. | Численность обслуживаемых в центрах | человек | 6 810 | 6 810 | 6 810 | 6 810 | 6 810 | | | социальной помощи семье и детям | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.14. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 1 086 | 1 206 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | | | комплексной реабилитации семей и детей с | | | | | | | | | ограниченными возможностями | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.15. | Предоставление временного приюта и | койко-день | 93 395 | 88 461 | 93 100 | 93 100 | 93 100 | | | реабилитационных услуг в центрах | | | | | | | | | социальной помощи семье и детям, | | | | | | | | | социально-реабилитационных центрах для | | | | | | | | | несовершеннолетних | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.16. | Социальное стационарное обслуживание | койко-день | 352 272 | 352 272 | 357 495 | 357 495 | 357 495 | | | граждан пожилого возраста и инвалидов | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.17. | Социальное стационарное обслуживание в | койко-день | 292 632 | 292 632 | 309 290 | 340 290 | 340 290 | | | психоневрологических интернатах | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.18. | Предоставление реабилитационных и | койко-день | 57 350 | 57 350 | 57 350 | 57 350 | 57 350 | | | социальных услуг в домах-интернатах для | | | | | | | | | детей с ограниченными возможностями | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.19. | Численность воспользовавшихся | человек | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | информационной поддержкой и | | | | | | | | | социально-психологической помощью | | | | | | | | | пострадавших вследствие радиационных | | | | | | | | | аварий и катастроф, проживающих на | | | | | | | | | радиоактивно загрязненных территориях | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.20. | Социальное стационарное обслуживание в | койко-день | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | | | домах-интернатах малой вместимости для | | | | | | | | | граждан пожилого возраста и инвалидов | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.21. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | | | социального обслуживания дневного | | | | | | | | | пребывания инвалидов детства | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.22. | Численность воспользовавшихся социальной | человек | 11 928 | 11 928 | 11 928 | 11 928 | 11 928 | | | помощью женщин и детей, пострадавших от | | | | | | | | | насилия и жестокого обращения | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.23. | Предоставление временного приюта женщинам | койко-день | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | | | и детям, пострадавшим от насилия и | | | | | | | | | жестокого обращения | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.24. | Предоставление временного приюта и | койко-день | - | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | | | социально-реабилитационных услуг | | | | | | | | | несовершеннолетним в кризисном центре | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.25. | Оказание социального обслуживания в | человек | - | 1 490 | 1 580 | 1 620 | 1 630 | | | отделении социально-досуговой деятельности | | | | | | | | | для граждан пожилого возраста и инвалидов | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.26. | Обеспечение учреждений социального | % | 25 | 46 | 100 | 100 | 100 | | | обслуживания семей с детьми и | | | | | | | | | несовершеннолетних камерами | | | | | | | | | видеонаблюдения | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.27. | Доля перевезенных между субъектами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | Российской Федерации, а также в пределах | | | | | | | | | территорий государств - участников | | | | | | | | | Содружества Независимых Государств | | | | | | | | | несовершеннолетних, самовольно ушедших из | | | | | | | | | семей, детских домов, школ-интернатов, | | | | | | | | | специальных учебно-воспитательных и иных | | | | | | | | | детских учреждений | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Подпрограмма 4 "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 4.1. | Численность инвалидов, воспользовавшихся | человек | 420 | 430 | 440 | 445 | 445 | | | реабилитационными услугами (за исключением | | | | | | | | | услуг, предоставляемых | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | в условиях стационара) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 4.2. | Осуществление реабилитационных, | койко-день | 26 640 | 26 640 | 26 640 | 26 640 | 26 640 | | | социально-оздоровительных и | | | | | | | | | профилактических мероприятий граждан | | | | | | | | | пожилого возраста, инвалидов и ветеранов | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 4.3. | Доля инвалидов, обратившихся в учреждения | % | 84 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | | | социальной защиты населения за получением | | | | | | | | | технических средств реабилитации, в общей | | | | | | | | | численности инвалидов, имеющих | | | | | | | | | рекомендации по обеспечению техническими | | | | | | | | | средствами реабилитации | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 4.4. | Доля инвалидов, обеспеченных техническими | % | 93 | 93,5 | 94 | 94,5 | 95 | | | средствами реабилитации и | | | | | | | | | протезно-ортопедическими изделиями, в | | | | | | | | | общей численности обратившихся | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 4.5. | Доля граждан, обеспеченных | % | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | | | санаторно-курортным лечением, в общей | | | | | | | | | численности обратившихся | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Подпрограмма 5 "Реализация отдельных мероприятий в области социальной защиты и социального обслуживания населения Орловской области" | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 5.1. | Количество дипломов и медалей, выданных | штук | 900 | 918 | 927 | 945 | 945 | | | вновь зарегистрированным многодетным | | | | | | | | | семьям | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 5.2. | Численность ветеранов - участников | человек | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | | | праздничных банкетов, посвященных | | | | | | | | | годовщинам Победы в Великой Отечественной | | | | | | | | | войне и освобождения города Орла и | | | | | | | | | Орловской области от немецко-фашистских | | | | | | | | | захватчиков | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 5.3. | Количество поздравительных открыток, | штук | 2 000 | 1 900 | 1 800 | 1 700 | 1 600 | | | врученных ветеранам в связи с годовщиной | | | | | | | | | освобождения города Орла и Орловской | | | | | | | | | области от немецко-фашистских захватчиков | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 5.4. | Численность детей из неблагополучных семей | человек | 196 | 210 | 230 | 250 | 270 | | | и семей категории социального риска, | | | | | | | | | приглашенных на мероприятие, приуроченное | | | | | | | | | к проведению Губернаторской елки | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 5.5. | Количество матерей - участниц праздничного | человек | 34 | 50 | 60 | 70 | 80 | | | мероприятия, посвященного Дню матери | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 5.6. | Доля учреждений социального обслуживания | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | населения и социальной защиты населения | | | | | | | | | Орловской области, получивших средства на | | | | | | | | | укрепление материально-технической базы | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Подпрограмма 6 "Обеспечение отдельных функций, связанных с содержанием иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих | | административному выдворению или депортации" | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 6.1. | Численность размещенных в казенном | человек | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | | | учреждении Орловской области "Центр | | | | | | | | | временного содержания иностранных граждан | | | | | | | | | и лиц без гражданства, подлежащих | | | | | | | | | административному выдворению или | | | | | | | | | депортации" иностранных граждан и лиц без | | | | | | | | | гражданства, подлежащих административному | | | | | | | | | выдворению или депортации | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Подпрограмма 7 "Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их | | числа" | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся | человек | 277 | 297 | 297 | 297 | 300 | | | без попечения родителей, а также лиц из их | | | | | | | | | числа, получивших компенсацию расходов на | | | | | | | | | оплату жилого помещения и коммунальных | | | | | | | | | услуг | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7.2. | Сумма ежемесячной денежной компенсации | тыс. рублей | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | | | расходов на оплату жилого помещения и | | | | | | | | | коммунальных услуг в расчете на 1 | | | | | | | | | получателя | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7.3. | Доля семей, обеспеченных ежемесячной | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | денежной компенсацией, в общем количестве | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | семей, имеющих право на ее получение | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7.4. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся | человек | 1 579 | 1 566 | 1 581 | 1 584 | 1 584 | | | без попечения родителей, а также лиц из их | | | | | | | | | числа, воспитывающихся в семьях граждан | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7.5. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся | человек | 131 | 120 | 105 | 105 | 105 | | | без попечения родителей, а также лиц из их | | | | | | | | | числа, обеспеченных жилым помещением | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7.6. | Доля лиц из числа детей-сирот, имеющих | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | право, обратившихся и обеспеченных | | | | | | | | | единовременной выплатой на ремонт жилых | | | | | | | | | помещений, закрепленных за ними на правах | | | | | | | | | собственности | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7.7. | Доля лиц из числа приемных родителей и | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | опекунов, охваченных выплатами | | | | | | | | | ежемесячного пособия на содержание ребенка | | | | | | | | | в опекунских и приемных семьях и | | | | | | | | | вознаграждения приемным родителям за | | | | | | | | | каждого взятого на воспитание в семью | | | | | | | | | ребенка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7.8. | Доля лиц из числа детей-сирот, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | обеспеченных единовременными денежными | | | | | | | | | пособиями при выпуске из муниципальных | | | | | | | | | образовательных учреждений Орловской | | | | | | | | | области при поступлении на обучение по | | | | | | | | | очной форме в образовательные учреждения | | | | | | | | | начального, среднего и высшего | | | | | | | | | профессионального образования и при их | | | | | | | | | трудоустройстве | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7.9. | Доля лиц, имеющих право, обратившихся и | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | обеспеченных единовременным пособием при | | | | | | | | | всех формах устройства детей, лишенных | | | | | | | | | родительского попечения, в семью | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7.10. | Доля граждан, усыновивших (удочеривших) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | | | попечения родителей, обратившихся и | | | | | | | | | обеспеченных единовременной выплатой | | | | | | | | | усыновителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7.11. | Доля нуждающихся детей-сирот и детей, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | оставшихся без попечения родителей, а | | | | | | | | | также лиц из их числа, обеспеченных | | | | | | | | | выплатой на проезд на городском, | | | | | | | | | пригородном транспорте, а также 2 раза в | | | | | | | | | год к месту жительства и обратно к месту | | | | | | | | | учебы | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Долгосрочная областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) | | на 2012-2014 годы" | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.1. | Количество обследуемых | объект | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | общественных зданий и сооружений | | | | | | | | | социально- культурного и бытового | | | | | | | | | назначения на предмет их доступности для | | | | | | | | | инвалидов и других маломобильных групп | | | | | | | | | населения (целевое значение 404 объекта) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.2. | Количество бюджетных и | объект | 8 | 10 | 13 | 0 | 0 | | | казенных учреждений, | | | | | | | | | оборудованных и | | | | | | | | | дооборудованных необходимыми | | | | | | | | | приспособлениями для инвалидов | | | | | | | | | (нарастающим | | | | | | | | | итогом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.3. | Охват инвалидов старше | %, от | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | | | 18 лет реабилитационными | общего | | | | | | | | мероприятиями в бюджетных учреждениях | числа | | | | | | | | социального обслуживания населения | инвалидов | | | | | | | | (нарастающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.4. | Охват детей-инвалидов | %, от | 25 | 27 | 30 | 0 | 0 | | | реабилитационными | общего | | | | | | | | мероприятиями в | числа | | | | | | | | специализированных | детей- | | | | | | | | учреждениях для детей с | инвалидов | | | | | | | | ограниченными | | | | | | | | | возможностями | | | | | | | | | (нарастающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.5. | Доля пациентов, перенесших острые | % | 32,0 | 33,0 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | | | нарушения мозгового кровообращения, | | | | | | | | | сохранивших навыки самообслуживания | | | | | | | | | (нарастающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.6. | Число лиц, повторно вышедших на | человек | 49,15 | 47,75 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | | | инвалидность, на 10 000 человек, всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | В том числе: | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | с заболеваниями костей и крупных суставов | | 30,2 | 29,5 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | со снижением или утратой зрения | | 17,4 | 16,8 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | со снижением или потерей слуха (убывающим | | 1,55 | 1,45 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | | | итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.7. | Средняя продолжительность лечения больного | койко-день | 96 | 94 | 90 | 0 | 0 | | | инвалида в психиатрическом стационаре | | | | | | | | | (убывающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.8. | Доля инвалидов, охваченных бригадными | % | 52 | 55 | 58 | 0 | 0 | | | формами оказания психиатрической помощи, в | | | | | | | | | общем числе больных, проходящих | | | | | | | | | стационарное лечение в психиатрическом | | | | | | | | | стационаре (нарастающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.9. | Повторные, в течение года, госпитализации | % | 30 | 28,5 | 27 | 0,0 | 0,0 | | | инвалидов в психиатрический стационар | | | | | | | | | (убывающим итогом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.10. | Процент детей-инвалидов, получивших | % | 30 | 70 | 100 | 0 | 0 | | | лечение в БУЗ Орловской области "Детская | | | | | | | | | областная клиническая больница" с | | | | | | | | | использованием вновь приобретенного | | | | | | | | | реабилитационного оборудования | | | | | | | | | (нарастающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.11. | Число детей-инвалидов, страдающих сахарным | человек | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | | | диабетом и получающих терапию с помощью | | | | | | | | | инсулиновой помпы (нарастающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.12. | Посещаемость отдела абонемента БУК | % | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | | | Орловской области "Орловская областная | | | | | | | | | научная универсальная публичная библиотека | | | | | | | | | им. И. А. Бунина" с учетом лиц с | | | | | | | | | ограниченными возможностями (нарастающим | | | | | | | | | итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.13. | Прирост числа документов на специальных | % | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | | | носителях, выпускаемых КУК Орловской | | | | | | | | | области "Орловская областная специальная | | | | | | | | | библиотека для слепых" (нарастающим | | | | | | | | | итогом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.14. | Число детей-инвалидов, для которых | человек | 891 | 900 | 910 | 0 | 0 | | | обеспечена доступная образовательная | | | | | | | | | среда, в том числе с использованием | | | | | | | | | современного технического оборудования | | | | | | | | | (нарастающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.15. | Число детей-инвалидов, детей с | человек | 539 | 540 | 542 | 0 | 0 | | | ограниченными возможностями здоровья, | | | | | | | | | пользующихся услугами системы специального | | | | | | | | | образования в различных его | | | | | | | | | организационных формах (нарастающим | | | | | | | | | итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.16. | Консультирование граждан, имеющих группу | человек | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | | | инвалидности, по вопросам трудового | | | | | | | | | законодательства и занятости населения, в | | | | | | | | | том числе с использованием средств | | | | | | | | | телефонной связи, электронного | | | | | | | | | информирования (целевое значение 1 000 | | | | | | | | | человек) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.17. | Рост численности инвалидов, получивших | человек | 15 | 31 | 47 | 0 | 0 | | | профессиональное обучение (нарастающим | | | | | | | | | итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Долгосрочная областная целевая программа "Старшее поколение на 2011-2013 годы" | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.1. | Численность пенсионеров, | человек | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | | | обслуживаемых отделениями | | | | | | | | | специализированного | | | | | | | | | социально-медицинского | | | | | | | | | обслуживания на дому | | | | | | | | | граждан пожилого возраста | | | | | | | | | и инвалидов (нарастающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.2. | Численность граждан | человек | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | | | пожилого возраста, | | | | | | | | | участвующих в районных, | | | | | | | | | областных соревнованиях и | | | | | | | | | фестивалях спорта на базе бюджетного | | | | | | | | | учреждения Орловской области | | | | | | | | | "Реабилитационно- | | | | | | | | | спортивный центр | | | | | | | | | инвалидов" (нарастающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.3. | Численность пенсионеров, | человек | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | | | обслуживаемых отделениями | | | | | | | | | временного (постоянного) | | | | | | | | | проживания граждан | | | | | | | | | пожилого возраста и | | | | | | | | | инвалидов бюджетных | | | | | | | | | учреждений социального | | | | | | | | | обслуживания населения (нарастающим | | | | | | | | | итогом). | | | | | | | | | Численность пенсионеров, обслуживаемых в | человек | - | 50 | 0 | 0 | 0 | | | реабилитационном | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | отделении бюджетного стационарного | | | | | | | | | учреждения социального обслуживания | | | | | | | | | Орловской области "Тельченский | | | | | | | | | психоневрологический интернат". | | | | | | | | | Численность пенсионеров, обслуживаемых в | | | | | | | | | хосписном отделении бюджетного учреждения | человек | - | 10 | 0 | 0 | 0 | | | Орловской области "Центр социального | | | | | | | | | обслуживания населения Хотынецкого района" | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.4. | Численность пенсионеров и | тыс. | 37,5 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | инвалидов, получивших | человек | | | | | | | | различные виды социальной | | | | | | | | | помощи в бюджетных | | | | | | | | | учреждениях социального | | | | | | | | | обслуживания населения | | | | | | | | | (нарастающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.5. | Открытие на базе | единиц | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | | | отделений дневного | | | | | | | | | пребывания граждан | | | | | | | | | пожилого возраста | | | | | | | | | бюджетных учреждений | | | | | | | | | социального обслуживания | | | | | | | | | населения компьютерных | | | | | | | | | классов в городах Орёл, | | | | | | | | | Мценск, Ливны, Новосильском | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | районе Орловской области | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.6. | Численность пенсионеров, | человек | 2 250 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | | | обслуживаемых отделениями | | | | | | | | | дневного пребывания | | | | | | | | | граждан пожилого возраста | | | | | | | | | и инвалидов бюджетных | | | | | | | | | учреждений социального | | | | | | | | | обслуживания населения | | | | | | | | | (нарастающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.7. | Организация повышения | человек | 31 | 50 | 0 | 0 | 0 | | | квалификации | | | | | | | | | руководителей и | | | | | | | | | сотрудников учреждений | | | | | | | | | социального обслуживания населения | | | | | | | | | на базе факультетов | | | | | | | | | социальной работы вузов | | | | | | | | | г. Орла | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|