Расширенный поиск
Постановление Правительства Московской области от 11.02.2014 № 64/4МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 февраля 2014 г. N 64/4 О внесении изменений в государственную программу Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" Правительство Московской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса", утвержденную постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 656/35 "Об утверждении государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 26.12.2013 N 1155/57, от 06.02.2014 N 39/1 ). 2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и на Интернет - портале Правительства Московской области. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Губернатор Московской области А. Ю. Воробьев УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Московской области от II.02.2014 N 64/4 Изменения в государственную программу Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" 1. В разделе 5 "Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы": 1.1. Подраздел 5.2 "Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям. 1.2. Подраздел 5.5 "Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям. 2. Подраздел 6.2 "Планируемые результаты реализации подпрограммы "Дороги Подмосковья" раздела 6 "Планируемые результаты реализации Программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящим изменениям. 3. Подраздел 7.5 "Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" раздела 7 "Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящим изменениям. 4. В разделе 9 "Порядок взаимодействия государственного заказчика программы, подпрограмм и ответственных за выполнение мероприятий": 4.1. В подразделе 9.2 "Подпрограмма "Дороги Подмосковья" Паспорт подпрограммы "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящим изменениям. 4.2. В подразделе 9.2 "Подпрограмма "Дороги Подмосковья" Перечень мероприятий подпрограммы "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящим изменениям. 4.3. В подразделе 9.5 "Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" Паспорт подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящим изменениям. 4.4. В подразделе 9.5 "Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящим изменениям. 5. Приложение N 12 к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящим изменениям. Приложение N 1 к Изменениям в государственную программу Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" "5.2 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Дороги Подмосковья" |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчет необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |1. Строительство и | Средства |Потребность в финансировании по | 118 394 826,56 в том | | |реконструкция сети | бюджета |объектам строительства и | числе по годам: | | |автомобильных дорог (в том| Московской |реконструкции рассчитывается по |2014- 22 180 558,55; | | |числе проектирование и | области |формуле: |2015- 31 425 812,86; | | |разработка проектов | (включая |Сстр = Собщ.ст. об - Проф + |2016- 12 858 305,83; | | |планировки территории на | средства |Собщ.ст. пир, эксп + Собщ.ст. ппт, |2017- 28 512 970,00; | | |указанные объекты) | Дорожного |где: |2018- 23 417179,32. | | | | фонда |Сстр - стоимость строительства в 2014| | | | | Московской |- 2018 годах; | | | | | области); |Собщ.ст. об - общая стоимость объекта| | | | | средства |в соответствии с заключением | | | | |федерального |государственной экспертизы, либо | | | | | бюджета |ориентировочная стоимость, | | | | | |рассчитанная на базе | | | | | |объектов-аналогов; | | | | | |Проф - прогноз фактического | | | | | |финансирования по объекту на | | | | | |01.01.2014; | | | | | | Собщ.ст. пир, эксп = Кпир, эксп * | | | | | | Сер.ст. | | | | | |пир, эксп, | | | | | |где: | | | | | |Собщ.ст. пир, эксп - стоимость| | | | | |проектных работ и экспертизы проектов| | | | | |по объектам строительства и| | | | | |реконструкции; | | | | | |Кпир, эксп - количество объектов | | | | | |строительства и реконструкции, по | | | | | |которым | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчет необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | | |предусмотрено проведение проектных . | | | | | |работ и экспертизы проектов; | | | | | |Сср.ст. пир, эксп - средняя стоимость| | | | | |проектных работ и экспертизы | | | | | |проектов, определенная исходя из | | | | | |фактических затрат, осуществленных по| | | | | |объектам-аналогам; | | | | | | Собщ.ст. ппт = Кппт * Сср.ст. ппт, | | | | | |где: | | | | | |Кппт - количество объектов | | | | | |строительства и реконструкции, по | | | | | |которым предусмотрена подготовка | | | | | |проектов планировки территории; | | | | | |Сср.ст. ппт - средняя стоимость работ| | | | | |но подготовке проектов планировки | | | | | |территории, определенная исходя из | | | | | |фактических затрат, осуществленных по| | | | | |объектам-аналогам. | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |2. Содержание сети| Средства |Потребность в финансировании на | 59 145 499,15 в том | | |автомобильных дорог | бюджета |содержание сети автомобильных дорог | числе по годам: | | | | Московской |рассчитывается по формуле: |2014-2 584 254,65; 2015| | | | области | Ссод = Сгост * ПРОТпрогн * Кнад, | - 12 123 855,00; | | | | (включая |где: |2016- 13 876 565,00; | | | | средства |Ссод - объем финансовых средств на |2017- 14 489 904,15; | | | | Дорожного |содержание автомобильных дорог |2018- 16 070 920,35. | | | | фонда |регионального значения Московской | | | | | Московской |области в соответствующем финансовом | | | | | области) |году; Сгост - стоимость содержания 1 | | | | | |км авто- | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчет необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| | | |мобильных дорог, определенная исходя | | | | | |из анализа фактических затрат за | | | | | |предшествующий период и требований | | | | | |ГОСТ Р 5097-93; | | | | | |ПРОТпрогн - прогнозный показатель | | | | | |протяженности автомобильных дорог | | | | | |регионального значения Московской | | | | | |области на 1 января соответствующего | | | | | |финансового года; | | | | | |Кнад - коэффициент надежности | | | | | |обслуживания сети. | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| |3. Обеспечение | Средства |Потребность в финансировании | 2 397 108,00 в том | | |безопасности дорожного | бюджета |мероприятий по обеспечению | числе по годам: | | |движения (переустройство и| Московской |безопасности дорожного движения |2015- 400 000,00; | | |восстановление элементов | области |рассчитывается по формуле: |2016- 450 000,00; | | |обстановки автомобильных | (включая | Сбдд - Спрогн.бдд * Ксред. бдд * |2017- 742 302,00; 2018 | | |дорог - тротуаров, | средства | Ссредн.затр.бдд, |- 804 806,00. | | |дорожной разметки, | Дорожного |где: | | | |автобусных остановок, | фонда |Сбдд - объем финансовых средств на | | | |дорожных знаков, | Московской |обеспечение безопасности дорожного | | | |светофорных объектов и | области) |движения в соответствующем финансовом| | | |т.д.) | |году, | | | | | |Спрогн.бдд - прогнозируемый объем | | | | | |затрат на финансирование мероприятий | | | | | |по обеспечению безопасности дорожного| | | | | |движения, | | | | | |Ксред. бдд - среднее число | | | | | |мероприятий, проводимых в отчетном и | | | | | |двух предше- | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчет необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | | |ствующих финансовых годах без учета | | | | | |мероприятий, проводимых в рамках | | | | | |долгосрочной целевой программы | | | | | |Московской области "Обеспечение | | | | | |безопасности дорожного движения на | | | | | |период 2013 -2015 годов"; | | | | | |Ссредн.затр.бдд - средний объем | | | | | |затрат на реализацию мероприятий по | | | | | |обеспечению безопасности дорожного | | | | | |движения, проводимых в отчетном и | | | | | |двух предшествующих финансовых годах.| | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |4. Капитальный ремонт и | Средства | Скал,рем = Снорм * ПРОТпрогн * | 37 548 175,85 в том | | |ремонт сети автомобильных | бюджета |Кнад, где: | числе по годам: | | |дорог | Московской |Снорм - затраты на капитальный ремонт|2014- 327 654,35; | | | | области |и ремонт автомобильных дорог |2015- 7 942 293,00; | | | | (включая |регионального или межмуниципального |2016- 8 478 353,00; | | | | средства |значения Московской области на 1 км, |2017- 10 059 703,85; | | | | Дорожного |определенные исходя из анализа |2018- 10 740 171,65. | | | | фонда |фактических затрат за предшествующий | | | | | Московской |период в соответствии с Приказом | | | | | области) |Министерства транспорта Российской | | | | | |Федерации от 01.11.2007 N 157 и | | | | | |требованиям Закона Московской области| | | | | |N 249/2005-03 "Об обеспечении чистоты| | | | | |и порядка на территории Московской | | | | | |области"; | | | | | |ПРОТпрогн - прогнозный показатель | | | | | |протяженности автомобильных дорог | | | | | |регионального значения Московской | | | | | |обла- | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчет необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | | |сти на 1 января соответствующего | | | | | |финансового года; | | | | | |Кнад - коэффициент надежности ремонта| | | | | |сети. | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |5. Создание условий для | Средства |Финансирование планируется по | 6 122 678,00 в том | | |реализации подпрограммы | бюджета |затратам на аналогичные мероприятия в| числе по годам: | | |"Дороги Подмосковья" | Московской |отчетном финансовом году. |2014- 210 787,00; | | | | области |В 2015 году погашается задолженность |2015- 3 379 003,00; | | | | (включая |по бюджетным кредитам, полученным |2016- 841 830,00; | | | | средства |Московской областью из федерального |2017- 844 277,00; | | | | Дорожного |бюджета для строительства |2018- 846 781,00. | | | | фонда |(реконструкции), капитального | | | | | Московской |ремонта, ремонта и содержания | | | | | области) |автомобильных дорог общего | | | | | |пользования (за исключением | | | | | |автомобильных дорог федерального | | | | | |значения) в объеме 2 541 677 тыс. | | | | | |рублей. | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |6. Субсидия | Средства |Расчет финансового обеспечения | 15 114 116,00 в том | | |государственному | бюджета |мероприятия (объем субсидии на | числе по годам: 2014- | | |бюджетному учреждению | Московской |выполнение государственного задания) | 15 114 116,00. | | |Московской области | области |определяется по формуле: | | | |"Мосавтодор" | (включая |Cr3=г(Hi*Oir3) +Сучр, | | | | | средства |где: | | | | | Дорожного |Сгз- объем финансового обеспечения | | | | | фонда |выполнения государственного задания | | | | | Московской |государственному бюджетному | | | | | области) |учреждению Московской области | | | | | |"Мосавтодор"; | | | | | |Hi- нормативные затраты на оказание | | | | | |единицы государственной услуги; | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчет необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | | |Oir3- объем государственной услуги в | | | | | |соответствующем финансовом году; | | | | | |Сучр- затраты на содержание | | | | | |учреждения в соответствующем | | | | | |финансовом году. | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |7. Повышение надежности и | Средства |Потребность в финансировании |933 571,00 в том числе | | |безопасности движения по | Дорожного |мероприятий на предупреждение и | по годам: | | |автомобильным дорогам | фонда |ликвидацию чрезвычайных ситуаций и |2014- 173 306,00; | | |регионального значения | Московской |последствий стихийных бедствий |2015- 186 755,00; | | |Московской области | области |рассчитывается по формуле: |2016- 186 755,00; | | |(формирование резерва | | Счс = Спрогн.чс * Ксред. чс * |2017- 186 755,00; 2018 | | |средств на предупреждение | | Ссредн.затр.чс, |- 200 000,00. | | |и ликвидацию чрезвычайных | |где: | | | |ситуаций и последствий | |Счс - объем финансовых средств на | | | |стихийных бедствий) | |предупреждение и ликвидацию | | | | | |чрезвычайных ситуаций и последствий | | | | | |стихийных бедствий в соответствующем | | | | | |финансовом году, | | | | | |Спрогн.чс - прогнозируемый объем | | | | | |затрат по финансированию мероприятий | | | | | |на предупреждение и ликвидацию | | | | | |чрезвычайных ситуаций и последствий | | | | | |стихийных бедствий, | | | | | |Ксред. чс - среднее число | | | | | |мероприятий, проводимых в отчетном и | | | | | |двух предшествующих финансовых годах;| | | | | |Ссредн.затр.чс - средний объем затрат| | | | | |на реализацию мероприятий по | | | | | |предупреждению и ликвидации | | | | | |чрезвычайных си- | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчет необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | | |туаций и последствий стихийных | | | | | |бедствий. | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |8. Субсидии местным | Средства |Объем финансовых средств на | 5 010 910,87 в том | | |бюджетам | бюджета |предоставление субсидий местным | числе по годам: | | | | Московской |бюджетам рассчитывается по формуле: |2014- 3 359 894,29; | | | | области | Ссуб = Ссел + Срем + Стехн, |2015- 549 614,29; | | | | (включая |Где: |2016- 553 572,29; | | | | средства |Ссуб - общий объем субсидий |2017- 271 876,00; | | | | Дорожного |муниципальным образованиям Московской|2018- 275 954,00. | | | | фонда |области на соответствующий финансовый| | | | | Московской |год; Ссел - субсидия на | | | | | области и |финансирование работ по | | | | | средства |проектированию и строительству | | | | | бюджетов |(реконструкции) автомобильных дорог | | | | |муниципальных|общего пользования местного значения | | | | | образований |с твердым покрытием до сельских | | | | | Московской |населенных пунктов, не имеющих | | | | | области) |круглогодичной связи с сетью | | | | | |автомобильных дорог Московской | | | | | |области и рассчитывается по формуле: | | | | | | Ссел - ДФ * 5% - Сстр.рег. | | | | | |дор.сел., где: | | | | | |ДФ - объем бюджетных ассигнования | | | | | |Дорожного фонда Московской области на| | | | | |соответствующий финансовый год; | | | | | |Сстр.рег. дор.сел. - финансирование | | | | | |мероприятий по проектированию и | | | | | |строительству (реконструкции) | | | | | |автомобильных дорог общего | | | | | |пользования регионального | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчет необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| | | |значения с твердым покрытием до| | | | | |сельских населенных пунктов в| | | | | |соответствующем финансовом году; | | | | | |Срем - субсидия на капитальный ремонт| | | | | |и ремонт автомобильных дорог общего | | | | | |пользования населенных пунктов, | | | | | |дворовых территорий многоквартирных | | | | | |домов, проездов к дворовым | | | | | |территориям многоквартирных домов | | | | | |населенных пунктов, расчет субсидии | | | | | |приведен в Приложении N 4 к | | | | | |подпрограмме "Дороги Подмосковья"; | | | | | |Стехн - субсидия на приобретение | | | | | |дорожной техники, расчет субсидии | | | | | |приведен в Приложении N 7 к | | | | | |подпрограмме "Дороги Подмосковья". | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| ". Приложение N 2 к Изменениям в государственную программу Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" "5.5 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |1. Реализация полномочий | Средства | Ро = Рфот + Рмз, где Н и Ро - | 2 756 465,00 в том | | |Министерства транспорта | бюджета |прогнозируемые расходы на обеспечение| числе по годам: | | |Московской области в | Московской |деятельности центрального |2014- 542 439,00; | | |установленной сфере | области |исполнительного органа |2015- 546 853,00; | | |деятельности | |государственной власти Московской |2016- 551 328,00; 2017| | | | |области (государственного органа |- 555 863,00; 2018-559| | | | |Московской области); Рфот - |982,00. | | | | |прогнозируемые расходы на оплату | | | | | |труда работников центрального | | | | | |исполнительного органа | | | | | |государственной власти Московской | | | | | |области (государственного органа | | | | | |Московской области) и начисления на | | | | | |выплаты по оплате труда; | | | | | |Рмз - прогнозируемые расходы на | | | | | |материально-техническое обеспечение | | | | | |деятельности центрального | | | | | |исполнительного органа | | | | | |государственной власти Московской | | | | | |области (государственного органа | | | | | |Московской области), определенные с | | | | | |учетом индексации расходов на оплату | | | | | |коммунальных услуг, расходов на | | | | | |увеличение стоимости материальных | | | | | |запасов, а также с применением | | | | | |коэффициента оптимиза- | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | | |ции расходов бюджета Московской | | | | | |области в связи с проведением | | | | | |единовременных работ, услуг. | | | | | |Рфот05* ^ ((Рз1+Рпв1 )х (l+Кнач | | | | | |)+Сут) | | | | | |Рз1 - прогнозируемые расходы на | | | | | |оплату труда i-ой категории | | | | | |работников; | | | | | |Pnei - прогнозируемые расходы на | | | | | |осуществление прочих выплат i-ой | | | | | |категории работников; | | | | | |Кнач - тариф страховых взносов в | | | | | |Пенсионный фонд Российской Федерации | | | | | |на обязательное пенсионное | | | | | |страхование, Фонд социального | | | | | |страхования Российской Федерации на | | | | | |обязательное социальное страхование | | | | | |на случай временной | | | | | |нетрудоспособности и в связи с | | | | | |материнством, Федеральный фонд | | | | | |обязательного медицинского | | | | | |страхования на обязательное | | | | | |медицинское страхование, а также | | | | | |страховых взносов на обязательное | | | | | |социальное страхование от несчастных | | | | | |случаев на производстве и | | | | | |профессиональных заболеваний от фонда| | | | | |оплаты труда с учетом установленной | | | | | |предельной величины базы для | | | | | |начисления страховых взносов; Сут - | | | | | |суточные при служебных командировках.| | | | | | Psi = Cid х Ро х Кдо1 + KceKpi, | | | | | |где CKi - сумма коэффициентов долж- | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | | |ностных окладов i-ой категории | | | | | |работников центрального | | | | | |исполнительного органа | | | | | |государственной власти Московской | | | | | |области (государственного органа | | | | | |Московской области) по штатному | | | | | |расписанию, утвержденному на первое | | | | | |июня текущего финансового года; | | | | | |Ро - прогнозируемый размер оклада | | | | | |специалиста II категории на очередной| | | | | |финансовый год; | | | | | |Kfloi - количество должностных | | | | | |окладов, применяемое для формирование| | | | | |годового фонда оплаты труда i-ой | | | | | |категории работников, в соответствии | | | | | |законодательством Московской области | | | | | |и нормативными правовыми актами | | | | | |Московской области; KceKpi - | | | | | |прогнозируемые расходы на выплату | | | | | |надбавки к должностному окладу i- ой | | | | | |категории работников за работу со | | | | | |сведениями, составляющими | | | | | |государственную тайну. | | | | | | Н = Сост х Ст., где Сост - | | | | | |остаточная стоимость имущества | | | | | |центрального исполнительного органа | | | | | |государственной власти Московской | | | | | |области (государственного органа | | | | | |Московской области), подлежащего | | | | | |налогообложению; | | | | | |Ст. - ставка налога на имущество | | | | | |органи- | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | | |заций (2,2%) | | | |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |2. Субсидии профсоюзным | Средства | С = Чпп х Р, где С - объем | 14 030,00 в том числе | | |организациям на проведение | бюджета |субсидии профсоюзной организации, | по годам: 2014-2 | | |культурно-массовых и | Московской |созданной в органе государственной |806,00; 2015 -2 806,00;| | |физкультурно-оздоровительных| области |власти Московской области | 2016-2 806,00; | | |мероприятий для работников, | |(государственном органе Московской |2017- 2 806,00; | | |ветеранов и пенсионеров | |области); Ччп - численность |2018- 2 806,00. | | |органов государственной | |работников органа государственной | | | |власти Московской области и | |власти Московской области | | | |государственных органов | |(государственного органа Московской | | | |Московской области и членов | |области), являющихся членами | | | |семей работников | |профсоюзной организации, а также | | | | | |пенсионеров и ветеранов, являющихся | | | | | |членами профсоюзной организации | | | | | |соответствующего органа | | | | | |государственной власти Московской | | | | | |области (государственного органа | | | | | |Московской области) по данным отчета | | | | | |о произведенных расходах за счет | | | | | |субсидий из бюджета Московской | | | | | |области по состоянию на первое апреля| | | | | |текущего финансового года; | | | | | |Р - планируемый объем средств на | | | | | |одного человека на проведение | | | | | |культурно- массовых и физкультурно- | | | | | |оздоровительных мероприятий для | | | | | |работников, ветеранов и пенсионеров | | | | | |органов государственной власти | | | | | |Московской области государственных | | | | | |органов Московской области, | | | | | |являющихся членами профсоюзной | | | | | |организации, и членов семей ука- | | | |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| | | |занных работников, а также на| | | | | |мероприятия по организации| | | | | |оздоровительной кампании детей| | | | | |указанных работников. | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| |3. Обеспечение | Средства | Ро - Рфот + Рмз, | 1 199 835,71 в том | | |деятельности | бюджета |Ро - прогнозируемые расходы на | числе по годам: | | |Государственного казенного| Московской |обеспечение деятельности |2014- 245 938,00; | | |учреждения Московской | области |государственного казенного учреждения|2015- 254 136,00; 2016| | |области "Центр | |Московской области; Рфот - |- 257 528,00; 2017-221| | |безопасности дорожного | |прогнозируемые расходы на оплату |733,22; 2018 - 220| | |движения Московской | |труда работников государственного |500,49. | | |области" | |казенного учреждения Московской | | | | | |области и начисления на выплаты по | | | | | |оплате труда; Рмз - прогнозируемые | | | | | |расходы на материально-техническое | | | | | |обеспечение государственного | | | | | |казенного учреждения Московской | | | | | |области, определенные с учетом | | | | | |индексации расходов на оплату | | | | | |коммунальных услуг, расходов на | | | | | |увеличение стоимости материальных | | | | | |запасов, а также с применением | | | | | |коэффициента оптимизации расходов | | | | | |бюджета Московской области в связи с | | | | | |проведением единовременных работ, | | | | | |услуг. | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| |4. Обеспечение полномочий | Средства | Ро = Рфот + Рмз, где Н и Ро - |713 703,00 в том числе | | |Главного управления | бюджета |прогнозируемые расходы на обеспечение| по годам: | | |дорожного хозяйства | Московской |деятельности центрального |2014- 140 579,00; | | |Московской области | области |исполнительного органа |2015- 141 645,00; 2016| | | | |государственной власти Московской |-142 725,00; | | | | |области (государственного органа |2017- 143 821,00; | | | | |Московской области); Рфот - |2018- 144 933,00. | | | | |прогнозируемые расходы на оплату | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Обхций объем финансовых|Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | | |труда работников центрального | | | | | |исполнительного органа | | | | | |государственной власти Московской | | | | | |области (государственного органа | | | | | |Московской области) и начисления на | | | | | |выплаты по оплате труда; | | | | | |Рмз - прогнозируемые расходы на | | | | | |материально-техническое обеспечение | | | | | |деятельности центрального | | | | | |исполнительного органа | | | | | |государственной власти Московской | | | | | |области (государственного органа | | | | | |Московской области), определенные с | | | | | |учетом индексации расходов на оплату | | | | | |коммунальных услуг, расходов на | | | | | |увеличение стоимости материальных | | | | | |запасов, а также с применением | | | | | |коэффициента оптимизации расходов | | | | | |бюджета Московской области в связи с | | | | | |проведением единовременных работ, | | | | | |услуг. | | | | | |Рфот= ^ ((P3t+PnBi)* (l +Кнач )+Сут) | | | | | |s где | | | | | |P3i - прогнозируемые расходы на | | | | | |оплату труда i-ой категории | | | | | |работников; | | | | | |Pnsi - прогнозируемые расходы на | | | | | |осуществление прочих выплат i-ой | | | | | |категории работников; | | | | | |Кнач - тариф страховых взносов в | | | | | |Пенсионный фонд Российской Федерации | | | | | |на обязательное пенсионное | | | | | |страхование, Фонд социального | | | | | |страхования Российской Федерации на | | | | | |обязательное социаль- | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | | |ное страхование на случай временной | | | | | |нетрудоспособности и в связи с | | | | | |материнством, Федеральный фонд | | | | | |обязательного медицинского | | | | | |страхования на обязательное | | | | | |медицинское страхование, а также | | | | | |страховых взносов на обязательное | | | | | |социальное страхование от несчастных | | | | | |случаев на производстве и | | | | | |профессиональных заболеваний от фонда| | | | | |оплаты труда с учетом установленной | | | | | |предельной величины базы для | | | | | |начисления страховых взносов; Сут - | | | | | |суточные при служебных командировках.| | | | | | P3i = Сю х Ро х Кдо1 + KceKpi, | | | | | |где Сю - сумма коэффициентов | | | | | |должностных окладов i-ой категории | | | | | |работников центрального | | | | | |исполнительного органа | | | | | |государственной власти Московской | | | | | |области (государственного органа | | | | | |Московской области) по штатному | | | | | |расписанию, утвержденному на первое | | | | | |июня текущего финансового года; | | | | | |Ро - прогнозируемый размер оклада | | | | | |специалиста II категории на очередной| | | | | |финансовый год; | | | | | |Кда - количество должностных окладов,| | | | | |применяемое для формирование годового| | | | | |фонда оплаты труда i-ой категории | | | | | |работников, в соответствии | | | | | |законодательством | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| | | |Московской области и нормативными | | | | | |правовыми актами Московской области; | | | | | |KceKpi - прогнозируемые расходы на | | | | | |выплату надбавки к должностному | | | | | |окладу i- ой категории работников за | | | | | |работу со сведениями, составляющими | | | | | |государственную тайну. | | | | | | Н = Сост х Ст., где Сост - | | | | | |остаточная стоимость имущества | | | | | |центрального исполнительного органа | | | | | |государственной власти Московской | | | | | |области (государственного органа | | | | | |Московской области), подлежащего | | | | | |налогообложению; | | | | | |Ст. - ставка налога на имущество | | | | | |организаций (2,2%) | | | |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| |5. Субсидии профсоюзным | Средства | С - Чпп х Р, где С - объем |5 515,00 в том числе по| | |организациям на проведение | бюджета |субсидии профсоюзной организации, |годам: 2014 - 1 103,00;| | |культурно-массовых и | Московской |созданной в органе государственной |2015- 1 103,00; | | |физкультурно-оздоровительных| области |власти Московской области |2016- 1 103,00; | | |мероприятий для работников, | |(государственном органе Московской |2017- 1 103,00; | | |ветеранов и пенсионеров | |области); Ччп - численность |2018- 1 103,00. | | |органов государствен- - ной | |работников органа государственной | | | |власти Московской области и | |власти Московской области | | | |государственных органов | |(государственного органа Московской | | | |Московской области и членов | |области), являющихся членами | | | |семей работников | |профсоюзной организации, а также | | | | | |пенсионеров и ветеранов, являющихся | | | | | |членами профсоюзной организации | | | | | |соответствующего органа | | | | | |государственной власти Московской | | | |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————| |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчёт необходимых финансовых |Общий объем финансовых |Эксплуатационные | | подпрограммы | финансиро | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых |расходы, | | | вания | | для реализации |возникающие в| | | | | мероприятия, в том |результате | | | | | числе по годам (тыс. |реализации | | | | | рублей) |мероприятия | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| | | |области (государственного органа | | | | | |Московской области) по данным отчета | | | | | |о произведенных расходах за счет | | | | | |субсидий из бюджета Московской | | | | | |области по состоянию на первое апреля| | | | | |текущего финансового года; | | | | | |Р - планируемый объем средств на | | | | | |одного человека на проведение | | | | | |культурно- массовых и физкультурно- | | | | | |оздоровительных мероприятий для | | | | | |работников, ветеранов и пенсионеров | | | | | |органов государственной власти | | | | | |Московской области государственных | | | | | |органов Московской области, | | | | | |являющихся членами профсоюзной | | | | | |организации, и членов семей указанных| | | | | |работников, а также на мероприятия по| | | | | |организации оздоровительной кампании | | | | | |детей указанных работников. | | | |——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| ". Приложение N 3 к Изменениям в государственную программу Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" "6.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы "Дороги Подмосковья" |———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|———————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————| |N | Задачи, направленные| Планируемый объем |Количественные и/или| Единица | Базовое | Планируемое значение показателя по годам | |п/п|на достижение цели | финансирования на |качественные целевые| измерения | значение | реализации | | | | решение данной задачи | показатели, | | показателя | | | | | (тыс. руб.) | характеризующие | | (на начало | | | | | | достижение целей и | | реализации | | | | | | решение задач | |подпрограммы)| | | | | | | | 2012 г. | | | | |————————————|———————————| | | |———————|———————————————|———————|———————|————————| | | | бюджет | другие | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | Московской | источники | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————|————————————|———————————|————————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |———|—————————————————————————|————————————|———————————|————————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————| |1 |Задача I. |47 030 | 71 364 |Показатель 1. |км / пог.м | 87,601 |72,375 | 39,115/ |22,460 |0,00 / | 0,00/ | | |Развитие сети |264,00 | 562,56 |Протяженность | | | | 0,00 |/ |0,00 | 0,00 | | |автомобильных дорог | | |построенных и | | | | |1000,00| | | | |регионального или | | |реконструированных | | | | | | | | | | межмуниципального | | |автомобильных дорог | | | | | | | | | |значения | | |Московской области | | | | | | | | | | | | |————————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————| | | | | |в том числе |км / пог.м | 51,119 |56,669 | 27,765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |протяженность | | | | | | | | | | | | |построенных | | | | | | | | | | | | |(реконструированных)| | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | |общего пользования | | | | | | | | | | | | |регионального | | | | | | | | | | | | |значения с твердым | | | | | | | | | | | | |покрытием до | | | | | | | | | | | | |сельских населенных | | | | | | | | | | | | |пунктов | | | | | | | | | | | | |————————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————| | | | | |Показатель 2, | штук | 1 | 8 | 27 | 2 | 0 | 5 | | | | | |Количество | | | | | | | | | | | | |построенных и | | | | | | | | | | | | |отреконструированных| | | | | | | | | | | | |мостов и | | | | | | | | | | | | |путепроводов. | | | | | | | | | | | | | |———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————| | | | | | |км / пог.м | 0/724,92 | 0,00/ | 17,395 /|3.0 / | 0,00/ |15,400/ | | | | | | | | |391,510| 4028,865|166.000| 0,00 |1756,00 | |———|—————————————————————————|————————————|———————————|————————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————————|———————|———————|————————| |———|————————————————|————————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|————————————————————————————————————————| |N | Задачи, | Планируемый объем | Количественные | Единица | Базовое |Планируемое значение показателя по годам| |п/п| | финансирования на | и/или | измерения | значение | реализации | | | | решение данной задачи | качественные | | показателя | | | | | (тыс. руб.) | целевые | | | | | | | | показатели, | | | | | | | | характеризующие | | | | | | | |достижение целей | | | | | | | | и решение задач | | | | | | |————————————|———————————| | | |———————|———————|———————|———————|————————| | |направленные на | бюджет | другие | | | (на начало | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |достижение цели | Московской | источники | | | реализации | | | | | | | | | области | | | |подпрограммы)| | | | | | | | | | | | | 2012 г. | | | | | | |———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | | | |Показатель 3. | км | 94,000 | 84,00 | 83,00 | 84,00 | 96,00 | 0,00 | | | | | |Прирост | | | | | | | | | | | | |протяженности | | | | | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | | | | | |дорог | | | | | | | | | | | | |регионального | | | | | | | | | | | | |значения | | | | | | | | | | | | |Московской | | | | | | | | | | | | |области с твердым| | | | | | | | | | | | |типом покрытия, | | | | | | | | | | | | |полная ликвидация| | | | | | | | | | | | |грунтовых дорог к| | | | | | | | | | | | |2018 году | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | | | |Показатель 4. | км | 351,620 |579,027|580,760|618,510|584,400|615,967 | | | | | |Прирост | | | | | | | | | | | | |протяженности | | | | | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | | | | | |дорог | | | | | | | | | | | | |регионального | | | | | | | | | | | | |значения | | | | | | | | | | | | |Московской | | | | | | | | | | | | |области, на | | | | | | | | | | | | |которых будет | | | | | | | | | | | | |увеличена | | | | | | | | | | | | |пропускная | | | | | | | | | | | | |способность | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | | | |Показатель 5. | км | 14 572,000 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | | | |Протяженность | | |573,00 |650,00 |660,00 |680,00 | 710,00 | | | | | |автомобильных | | | | | | | | | | | | |дорог Московской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | | | |Показатель 6. | проценты | 97,45 | 97,42 | 97,42 |97,72' | 98,17 | 98,7 | | | | | |Доля | | | | | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | | | | | |дорог с твердым | | | | | | | | | | | | |покрытием в общей| | | | | | | | | | | | |протяженности | | | | | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | | | | | |дорог Московской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | |———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————| |———|————————————————|————————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————| |N | Задачи, | Планируемый объем | Количественные | Единица | Базовое |Планируемое значение показателя по годам реализации | |п/п| | финансирования на | и/или | измерения | значение | | | | | решение данной задачи | качественные | | показателя | | | | | (тыс. руб.) | целевые | | | | | | | | показатели, | | | | | | | | характеризующие | | | | | | | |достижение целей | | | | | | | | и решение задач | | | | | | |————————————|———————————| | | |———————|———————————|———————————|———————————|————————| | |направленные на | бюджет | Другие | | | (на начало | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |достижение цели | Московской | источники | | | реализации | | | | | | | | | области | | | |подпрограммы)| | | | | | | | | | | | | 2012 г. | | | | | | |———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | 9 | 10 | 11 | 12 | |———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————| |2 |Задача 2, | 123 169 | |Показатель 1. | км | 339,00 |1300,00| 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 |1300,00 | | |Обеспечение | 357,00 | |Протяженность | | | | | | | | | |устойчивого | | |отремонтированных| | | | | | | | | |функционирования| | |автомобильных | | | | | | | | | |сети | | |дорог Московской | | | | | | | | | |автомобильных | | |области | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————| | |дорог Московской| | |Показатель 2. | штук | 11 | 12 | 20 | 24 | 25 | 25 | | | | | | |———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————| | |области | | |Количество | пог.м | 561,000 |638,253| 1063,755 | 1276,506 | 1329,693 |1329,693| | | | | |отремонтированных| | | | | | | | | | | | |мостов и | | | | | | | | | | | | |путепроводов | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————| | | | | |Показатель 3. | штук | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | | | |Количество | | | | | | | | | | | | |отремонтированных| | | | | | | | | | | | |светофорных | | | | | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————| | | | | |Показатель 4. | проценты | 69,1 |Значения показателя подлежит определению после| | | | | |Доля | | |утверждения региональных нормативов финансовых| | | | | |протяженности | | |затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог| | | | | |автомобильных | | |регионального значения, путем внесения изменений в| | | | | |дорог Московской | | |настоящую программу, в том числе корректировки| | | | | |области, не | | |пункта 10 Методики расчета значений показателей| | | | | |отвечающих | | |эффективности реализации подпрограммы | | | | | |нормативным | | | | | | | | |требованиям, в | | | | | | | | |общей | | | | | | | | |протяженности | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | |дорог Московской | | | | | | | | |области | | | | |———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————| |3 |Задача 3. | 933 571,00 | |Показатель 1. | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |Повышение | | |Проведение | | | | | | | | | |надежности и | | |аварийных | | | | | | | | | |безопасности | | |ремонтных и | | | | | | | | | |движения по | | |восстановительных| | | | | | | | | |автомобильным | | |работ | | | | | | | | | |дорогам | | | | | | | | | | | | |регионального | | | | | | | | | | | | |значения | | | | | | | | | | | | |Московской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | |(формирование | | | | | | | | | | | | |резерва средств | | | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | | |———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|————————| |———|————————————————|————————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|————————————————————————————————————————| |N | Задачи, | Планируемый объем | Количественные | Единица | Базовое |Планируемое значение показателя по годам| |п/п| | финансирования на | и/или | измерения | значение | реализации | | | | решение данной задачи | качественные | | показателя | | | | | (тыс. руб.) | целевые | | | | | | | | показатели, | | | | | | | | характеризующие | | | | | | | |достижение целей | | | | | | | | и решение задач | | | | | | |————————————|———————————| | | |———————|———————|———————|———————|————————| | |направленные на | бюджет | Другие | | | (на начало | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |достижение цели | Московской | источники | | | реализации | | | | | | | | | области | | | |подпрограммы)| | | | | | | | | | | | | 2012 г. | | | | | | |———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————| |I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |предупреждение и| | | | | | | | | | | | |ликвидацию | | | | | | | | | | | | |чрезвычайных | | | | | | | | | | | | |ситуаций и | | | | | | | | | | | | |последствий | | | | | | | | | | | | |стихийных | | | | | | | | | | | | |бедствий) | | | | | | | | | | | |———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————| |4 |Задача 4. |2 395 466,00| 2 615 |Показатель 1. | единиц | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | | |Субсидии местным| | 444,86 |Прирост | | | | | | | | | |бюджетам) | | |населенных | | | | | | | | | | | | |пунктов, | | | | | | | | | | | | |обеспеченных | | | | | | | | | | | | |круглогодичной | | | | | | | | | | | | |связью с сетью | | | | | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | | | | | |дорог Московской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————| | | | | |Показатель 2. | проценты | 83,8 | 84,1 | 84,4 | 84,7 | 85,1 | 85,4 | | | | | | Доля | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | |образований, | | | | | | | | | | | | |имеющих | | | | | | | | | | | | |круглогодичную | | | | | | | | | | | | |связь с сетью | | | | | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | | | | | |дорог Московской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | |———|————————————————|————————————|———————————|—————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————| ". Приложение N 4 к Изменениям в государственную программу Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" "7.5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" |—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————| |N | Наименование | Определение | Единица | Значения базовых | Статистические | Периодичность | |п/п | показателя | |измерения | показателей | источники | представления | |—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————| |1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | |—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————| |1. |Доля обращений граждан, |Показатель определятся | % | Базовое значение | По итогам | годовая | | |рассмотренных в |по формуле Дог = | | показателя 100% | мониторинга | | | |установленные сроки |Когрус/ Оког * 100%, | | | | | | |Министерством транспорта|где: | | | | | | |Московской области |Д ог - доля обращений | | | | | | |(далее - Минтранс) и |граждан, рассмотренных | | | | | | |Главным управлением |в установленные сроки | | | | | | |дорожного хозяйства |от общего количества | | | | | | |Московской области |обращений; | | | | | | | |Когрус - количество | | | | | | | |обращений граждан, | | | | | | | |рассмотренных в | | | | | | | |установленные сроки в | | | | | | | |отчетном периоде; | | | | | | | |Оког - общее количество| | | | | | | |обращений граждан в | | | | | | | |отчетном периоде. | | | | | |—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————| |2. |Доля |Показатель | % | Базовое значение | | годовая | | |информационнопрограммных|характеризует уровень | | показателя 100% | | | | |комплексов, |информационного | | | | | | |зарегистрированных в |обеспечения Минтранса и| | | | | | |Московской области и |рассчитывается как | | | | | |—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————| |—————|————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————| | ' | Наименование | Определение | Единица | Значения базовых | Статистические | Периодичность | | N | показателя | |измерения | показателей | источники | представления | | п/п | | | | | | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————| | |установленных в |отношение установленных в| | | | | | |Минтрансе, в общем |Министерстве | | | | | | |количестве |информационно-программных| | | | | | |информационнопрограммных|комплексов, к их общему | | | | | | |комплексов, необходимых |количеству, необходимому | | | | | | |для обеспечения |для обеспечения | | | | | | |качественной и |качественной и | | | | | | |бесперебойной работы |бесперебойной работы | | | | | | |Минтранса. |Минтранса, умноженному на| | | | | | | |100 процентов. | | | | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————| | 3. |Доля нормативных |Показатель определяется | % | Базовое значение | По итогам | годовая | | |правовых актов, |по формуле: | | показателя 100% | мониторинга | | | |разработанных в |Д нпа = Кнпаус / Окпнпа *| | | | | | |установленные сроки |100%, где Днпаг - доля | | | | | | |Минтрансом и Главным |нормативных правовых | | | | | | |управлением дорожного |актов, разработанных в | | | | | | |хозяйства Московской |установленные сроки, от | | | | | | |области |общего количества | | | | | | | |планируемых к разработке | | | | | | | |нормативных актов, | | | | | | | |Кнпаус - количество | | | | | | | |нормативных актов | | | | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————| | 4. |Фактическое количество |Показатель определяется | % | Базовое значение | По итогам | годовая | | |проведенных процедур |по формуле: | | показателя 100% | мониторинга | | | |закупок в |Дзбнс = Збнс / Зп * 100%,| | | | | |—————|————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————| |—————|——————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————| |N | Наименование | Определение |Единица | Значения базовых | Статистические |Периодичность | |п/п | показателя | |измерения | показателей | источники |представления | |—————|——————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————| | |установленные сроки в |где | | | | | | |общем количестве |Дзбнс - доля закупок, | | | | | | |закупок |проведенных без | | | | | | | |нарушения сроков, в | | | | | | | |общем количестве | | | | | | | |произведенных закупок; | | | | | | | |Збнс - количество | | | | | | | |закупок, проведенных | | | | | | | |без нарушения сроков, в| | | | | | | |отчетном году; | | | | | | | |Зп - количество | | | | | | | |произведенных закупок, | | | | | | | |в отчетном году | | | | | |—————|——————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————| Приложение N 5 к Изменениям в государственную программу Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" "9.2 Подпрограмма "Дороги Подмосковья" Паспорт подпрограммы "Дороги Подмосковья" |—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Наименование подпрограммы |Дороги Подмосковья | |—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Цель подпрограммы |1. Увеличение пропускной способности и улучшения параметров автомобильных дорог| | |регионального или межмуниципального значения Московской области | | |2. Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог | |—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Г осударственный заказчик |Главное управление дорожного хозяйства Московской области (далее - ГУДХ Московской| |подпрограммы |области) | |—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Задачи подпрограммы |1. Развитие сети автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального| | |значения Московской области; | | |2. Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Московской| | |области; | | |3. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам регионального| | |значения Московской области; | | |(формирование резерва средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и| | |последствий стихийных бедствий) | | |4. Субсидии местным бюджетам. | |—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Сроки реализации подпрограммы|2014 - 2018 годы | |———————————————|—————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Источники |Главный |Источники | Расходы (тыс. рублей) | |финансирования |распорядитель|финансирова | | |подпрограммы |бюджетных |ния | | |государственной|средств | | | |программы и | | | | |мероприятий | | | | |подпрограммы | | | | |по годам | | | | |реализации и | | | | |главным | | | | |распорядителям | | | | |бюджетных | | | | |средств | | | | | | | |———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————| | | | |2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |2018 год | Итого | | |—————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————| | |Главное |Всего, в том|43 950 | 56 717 | 37 955 | 55 818 |53 066 | 247 508 | | |управление |числе: |570,831 | 778,150 | 826,112 | 233,00 |257,320 | 665,413 | | |дорожного | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | |Московской | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | |————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————| | | |средства |15 631 | 23 939 | 3 299 | 17 139 |11 354 | 71 364 | | | |федерального|702,545 | 195,864 | 795,826 | 000,00 |868,320 | 562,555 | | | |бюджета | | | | | | | | | |————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————| | | |средства |26 414 | 32 560 | 34 436 | 38 543 |41 573 | 173 528 | | | |бюджета |646,00 | 918,00 | 387,00 | 295,00 |412,00 | 658,00 | | | |Московской | | | | | | | | | |области | | | | | | | |———————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————| |——————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| | | |в том числе |25 704 | 31 850 |33 725 |37832850,00 | 40 862 |169 976 | | | |средства |201.00 | 473,00 |942,00 | | 967,00 |433,00 | | | |Дорожного | | | | | | | | | |фонда | | | | | | | | | |Московской | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | |————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| | | |средства |\ 904 |217 664,286 |219 643,286 | 135 938,00 |137 977,00 |2 615 | | | |бюджетов |222,286 | | | | |444,858 | | | |муниципальн | | | | | | | | | |ых | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | |Московской | | | | | | | | | |области | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| |Планируемые результаты |Строительство и реконструкция 175,426 км автомобильных дорог Московской области, в том | |реализации |числе до сельских населенных пунктов 84,434 км. Строительство 17 путепроводов, | | |реконструкция 45 мостов и путепроводов. | | |Ремонт 6500,0 км автомобильных дорог Московской области. | | |Ремонт 106 мостов и путепроводов общей протяженностью 5637,9 пог. м. | | |Ремонт 375 светофорных объектов, установка 190 светофорных объектов. | | |Полная ликвидация грунтовых дорог к 2018 году. | |————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| Приложение N 6 к Изменениям в государственную программу Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" "Перечень мероприятий подпрограммы "Дороги Подмосковья" |——————————|—————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————| | Ягп/п | Мероприятия по | Перечень | Источник | Срок | 0&ь4м | Всего (тыс. | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации | Ответственный за | Результаты | | | реализации | стандартных | финансировать | исполнения |финансирования| руб.) | мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | выполнение | выполнения | | | подпрограммы | процедур, | | мероприятия |мероприятия в | | | мероприятия |мероприятий | | | |обеспечивающих | | (годы) | текущем | | | подпрограммы |подпрограммы| | | | выполнение | | | финансовом | | | | | | | | мероприятия с | | | году (тыс. | | | | | | | | указанием | | | руб.) | | | | | | | | предельных | | | | | | | | | | | сроков их | | | | | | | | | | | исполнений | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————|| | | | | | | | | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 ГОД | 2017 год | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | год | | | |——————————|—————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————|—————————————————|———————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |——————————|—————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————|—————————————————|———————————————| | 1. |Задача 1. | |Итога | 2014-2018 |41 704 447.982| 118 394 | 22 180 |31 425 812.864 |12 858 305.826 | 28 512 |23 417 | ГУДХ Московской | | | |Ратнтяе сети | | | | | 826.555 | 558,545 | | | 970.000 |179.320| области | | | |автомобальаиг | | | | | | | | | | | | | | |дорог | | | | | | | | | | | | | | |регионального или| | | | | | | | | | | | | | |иежмуамцнпальаого| | | | | | | | | | | | | | |шачеяня | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | | | | | |Средства бюджета | | 223 000,000 | 0,000 | 0.000 | 0,000 | 0,000 | 0.000 | 0,000 | | | | | | |Московской области| | | | | | | | | | | | | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | | | | | |Средства Дорожного| |8 403 783,000 |47 030264,000 |6 548 856,000| 7 486 617,000 | 9 558 510,000 | 11 373 |12 062 | | | | | | |фонда Московской | | | | | | | 970.000 |311.000| | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | | | | | |Средства | |33 077 664,982|71 364 562,555| 15 631 |23 939 195.864 | 3 299 795,826 |17 139000,000|11 354 | | | | | | |федерального | | | | 702.545 | | | |868,320| | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |——————————|—————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————|—————————————————|———————————————| | 1.1. |Основное | |Итого | 2014-2018 |41 481 447.982| 118 394 | 22 180 |31 425 812.864 |12 858 305.826 | 28 512 |23 417 | ГУДХ Московской | | | |мероприятие 1.1. | | | | | 826,555 | 558.545 | | | 970.000 |179.320| области | | | |Строительство к | | | | | | | | | | | | | | |реконструкция | | | | | | | | | | | | | | |сети | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | | | | | | | |дорог | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | | | | | |Сродства Дорожного| |8 403 783,000 |47 030 264,000|6548 856,000 | 7 486 617,000 | 9 558 510,000 | 11 373 |12 062 | | | | | | |фонда Московской| | | | | | | 970,000 |311,000| | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | | | | | |Средства | |33 077 664,982|71 Э64 562,555| 15 631 |23 939 195,864 | 3 299 795,826 | 17 139 |11 354 | | | | | | |федерального | | | | 702.S45 | | | 000,000 |868.320| | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |——————————|—————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————|—————————————————|———————————————| | 1.1.1. |Мероприятие |Проведение |Итого | 2014-2018 |23 568 257,677|40 450398,973 |10725 644,734| 5 349 842,043 | 9 274 588,426 |7 197 947.660| 7 902 | ГУДХ Московской |Строительство и| | |1.1.1. |конкурсных | | | | | | | | |376.110| области |реконструкция | | |Строительство и |процедур. | | | | | | | | | | |175,426 км | | |реконструкция |заключение | | | | | | | | | | |автомобильных | | |автомобильных |государственных| | | | | | | | | | |дорог | | |дорог |контрактов я | | | | | | | | | | | | | | |2014-2018 годах| | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | | | | | |Средства Дорожного| |1 923 916,460 |23 822 229,838| 958367.289 | 1410646.179 | 6 352 892,600 |7 197 947,660| 7 902 | | | | | | |фонда Московской | | | | | | | |376,110| | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | | | | | |Средства | |21 644 341,217|16 628 169,135|9 767 277,445| 3 939 195,864 | 2921695,826 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |——————————|—————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————|—————————————————|———————————————| | 1.1.2. |Мероприятие |Проведение |Итого | 2014-2018 |12 670 20S.76S|63 095 253.796|9 184 484.32S|23 459 103.971 | 458 119.900 | 18 041 | И 952 | ГУДХ Московской |Строительство | | |1.1.2. |конкурсных | | | | | | | | 053.190 |492.410| области |17 | | |Строительство и |процедур, | | | | | | | | | | |путепроводов, | | |реконструкция |заключение | | | | | | | | | | |реконструкция | | |мостов н |государствен | | | | | | | | | | |24 мостов и 3 | | |путепроводоя, в |ных контрактов | | | | | | | | | | |путепроводов | | |том |в 2014-2018 | | | | | | | | | | | | | |числе: |годах | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | | | | | |Средства Дорожного| |1 236 882,000 |8 358 860,376 |3 320059,225 | 3 459 103,971 | 80 019,900 | 902 053,190 | 597 | | | | | | |фонда Московской | | | | | | | |624,090| | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | | | | | |Средства | |11 433 323,765|54 736 393,420|5 864 425,100|20 000 000,000 | 378 100,000 | 17 139 |11 354 | | | | | | |федерального | | | | | | | 000,000 |868,320| | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |——————————|—————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————|—————————————————|———————————————| | 1.1.2.1. |Мероприятие |Проведение |Итого | 2014-2018 |12 078 551.097|57 597 476.139|6 173 079.048|21 052 731.591 | 378 119.900 | 18 041 |11 952 | ГУДХ Московской |Строительство | | |1.1.2.1. |конкурсных | | | | | | | | 053.190 |492.410| области |17 путепроводов| | |Строительство |процедур, | | | | | | | | | | | | | |мостов н |заключение | | | | | | | | | | | | | |путепроводов |государственных| | | | | | | | | | | | | | |контрактов в | | | | | | | | | | | | | | |2014-2018 | | | | | | | | | | | | | | |годах | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | | | | | |Средства Дорожного| | 645 227,332 | 2861 082,719 | 308 653,948 | 1 052 731.591 | 19,900 | 902 053,190 | 597 | | | | | | |фонда Московской | | | | | | | |624,090| | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | | | | | |Средства | |11 433 323,765|54 736 393,420|5 864 425,100| 20000 000.000 | 378 100,000 | 17 139 |11 354 | | | | | | |федерального | | | | | | | 000.000 |868,320| | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |——————————|—————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| |———————————————| |L. 1.2.2. |Мероприятие |Проведении |Итого | 2014-2018 | 591 654.668 |5 497 777.657 |3 011 405.277| 2 406 372.380 | 80 000.000 | 0.000 | 0.000 | |Реконструкция | | |1.1.2.2. |конкурсных | | | | | | | | | | |24 мостов н 3 | | |Реконструкция |процедур, | | | | | | | | | | |путепроводов | | |мостов и |заключение | | | | | | | | | | | | | |путепроводов |государственных| | | | | | | | | | | | | | |контрактов в | | | | | | | | | | | | | | |2014-2018 | | | | | | | | | | | | | | |годах | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | | | | | |Средства Дорожного| | 591 654,668 |5 497 777,657 | ЗОН 405,277 | 2 406372,380 | 80 000,000 | 0.000 | 0,000 | | | | | | |фонда Московской | | | | | | | | | | | | | | |облает | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————| | | | | | |Средства | | о.ооо | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |——————————|—————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————|—————————————————|———————————————| | 1.1.3. |Мероприятие |Проведение |Средства Дорожного| 2014-2018 |1 551 979,811 |7 971 320,600 |1 172 247,300| 1477 195,850 | 1 625 597,500 |1 773 969,150| 1 922 | ГУДХ Московской |Строительство | | |1.1.3. |конкурсных |фонда Мосхивкхой | | | | | | | |310.800| области |(реконструкция)| | |Проектирование и |процедур. |области | | | | | | | | | |84,434 км | | |строительство |заключение | | | | | | | | | | |автомобильных | | |(реконструкция) |государственных| | | | | | | | | | |дорог | | |автомобильных |контрактов в | | | | | | | | | | |регионального | | |дорог общего |2014-2018 | | | | | | | | | | |значения с | | |пользования |годах | | | | | | | | | | |твердым | | |регионального | | | | | | | | | | | |покрытием до | | |значения с | | | | | | | | | | | |сельских | | |твердым покрытием| | | | | | | | | | | |населенных | | |до сельских | | | | | | | | | | | |пунктов | | |населенных | | | | | | | | | | | | | | |пунктов | | | | | | | | | | | | | |——————————|—————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————|—————————————————|———————————————| |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————| | Х"п/п | Мероприятии по | Перечень | Источник | Срох | О&ъйм | Всего {тыс. | Обшнй объем финансовых ресурсов необходимых для реализации | Ответственный за | Результаты | | |реализации подпрограммы| стандартных | финансирования | исполнения |финансирования| руб.) | мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | выполнение | выполнения | | | | процедур, | | мероприятия |мероприятия в | | | мероприятия | мероприятий | | | |обеспечивающих | | (годы) | техуцем | | | подпрограммы |подпрограммы | | | | выполнение | | | финансовом | | | | | | | | мероприятия с | | | году (тыс. | | | | | | | | указанием | | | руб.) | | | | | | | | предельных | | | | | | | | | | | сроков нх | | | | | | | | | | | исполнения | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| | | | | | | | | | | | 2014 год | 20I S год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————| | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————| | 1.1.4. |Мероприятие 1.1,4, |Проведение |Средства Дорожного | 2014-2019 | 3691 004,729 |6 877 853.186 |1 098 182,186|1 139671,000 |1 500000,000 |1 500 000,000|1 640 000,000| ГУДХ Московской |Разработка | | |Проектно-изыскательские|конкурсных |фонда Московской | | | | | | | | | области |проектно-сметной| | |работы по строительству|процедур, |облости | | | | | | | | | |докумеетацнн па | | |и реконструкции |заключение | | | | | | | | | | |строительство к | | |объектов дорожного |государственных| | | | | | | | | | |реконструкцию 14| | |хозяйства Мосховехой |контрактов в | | | | | | | | | | |автомобильных | | |области |2014-2018 | | | | | | | | | | |дорог и 12 | | | |голах | | | | | | | | | | |мостов, | | | | | | | | | | | | | | |разработка | | | | | | | | | | | | | | |проектов | | | | | | | | | | | | | | |планировки | | | | | | | | | | | | | | |территории на | | | | | | | | | | | | | | |строительство н | | | | | | | | | | | | | | |реконструкцию 10| | | | | | | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | | | | | | | |дорог | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————| | | 1.1.4.1. |Мероприятие 1.1.4.1. |Проведение |Средства Дорожного | 2014-2018 |3 691 004.729 | 3 630202,470 | 140631.470 | 549 571,000 |1 ООО 000,000|1 000 000,000| 940 000,000 | ГУДХ Московской | | | |Проектно-тыеклгсльскке |конкурсных |фонда Московской | | | | | | | | | области | | | |работы по строительству|процедур, |облости | | | | | | | | | | | | |н реконструкции |заключение | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог |государственных| | | | | | | | | | | | | | |контрактов в | | | | | | | | | | | | | | |2014-2018 годах| | | | | | | | | | | | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————| |——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————| | | 1,1.4.2. |Мероприятие 1.1.4.2. |Проведение |Средства Дорожного | 2014-2018 | |3 247 650,716 | 957 550,716 | S90 100,000 | 500000,000 | 500000,000 | 700000,000 | ГУДХ Московской | | | |Проекгно-нзыскатсльскнс|конкурсных |фонда Московской | | | | | | | | | области | | | |работы по строительству|процедур, |области | | | | | | | | | | | | |и реконструкции иостоа |заключение | | | | | | | | | | | | | |и путепроводов |государственных| | | | | | | | | | | | | | |контрактов в | | | | | | | | | | | | | | |2014-2018 годах| | | | | | | | | | | | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————| | 1.2. |Основное мероприятие |Проведение |Средства бюджета | | 223 000.000 | 0,000 | 0.000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство | | | |1.2. Увеличение |конкурсных |Московской области | | | | | | | | | имущественных | | | |уставного фонда |процедур, | | | | | | | | | | отношений | | | |государственного |заключение | | | | | | | | | | Московской | | | |унитарного предприятия |государственных| | | | | | | | | | области, ГУДХ | | | |Московской облает |контрактов в | | | | | | | | | | Московской | | | |"Московский областной |2013 году | | | | | | | | | | области | | | |дорожный центр" в целях| | | | | | | | | | | | | | |приобретения техники, | | | | | | | | | | | | | | |транспортных средств " | | | | | | | | | | | | | | |оборудования для | | | | | | | | | | | | | | |содержания объектов | | | | | | | | | | | | | | |дорожного хозяйства | | | | | | | | | | | | | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————| | 2. |Задач" 2. | |Итого | 2014-2018 |16 828 258,000| 123 169 | 18 236 | 24 555 | 24 357 | 26 846 | 29 173 | ГУДХ Московской | | | |Обеспечение устойчивого| | | | | 357,000 | 812,000 | 596,000 | 193,000 | 632.000 | 124,000 | области, | | | |фуикцноанроваина сети | | | | | | | | | | | государственное | | | |авто мобильны* дорог | | | | | | | | | | | бюджетное | | | |Московской облаете | | | | | | | | | | | учреждение | | | | | | | | | | | | | | | Московской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | "Мосавтодор" | | | | | | | | | | | | | | | (далее | | | | | | | | | | | | | | | "Мосавтодор"), | | | | | | | | | | | | | | | Министерство | | | | | | | | | | | | | | | финансов | | | | | | | | | | | | | | | Московской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | | |Средства Дорожного | |16470 487,000 |119617 132,000| 17 526 | 23 845 | 23 646 | 26 136 | 28 462 | | | | | | |фонда Московской| | | | 367,000 | 151,000 | 748,000 | 187,000 | 679,000 | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | | |Средства бюджета | | 357 771,000 |3 552 225,000 | 710 445.000 | 710 445.000 | 710 445,000 | 710445,000 | 710 445.000 | | | | | | |Московской области | | | | | | | | | | | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————| | 2.1. |Основное мероприятие | |Средства Дорожного | 2014-2018 |10024 007,542 |59 146499,154 |2585 254,654 | 12 123 |13 876565,000|14 489904,150| 16 070 | ГУДХ Московской | | | |2.1. Содержание сети | |фонда Московской| | | | | 855,000 | | | 920,350 | области | | | |аптомобнлын.гх дорог | |области | | | | | | | | | | | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————| | 2.1.1. |Мероприятие 2.1.1. |Проведение |Средства Дорожного | 2014-2018 |9 377 024,279 |55 525 183,154|2 585 254.654| 11 252 | 12 986 | 13 579 | 15 120 | ГУДХ Московской |Содержание сети | | |Содержание |конкурсных |фонда Московской| | | | | 539,000 | 565,000 | 904,150 | 920,350 | области |автомобильных | | |автомобильных дорог |процедур, |области | | | | | | | | | |дорог (в 2014 г.| | | |заключение | | | | | | | | | | |-5 420,272 кы. в| | | |государственных| | | | | | | | | | |2015 г, -14 650| | | |контрактов е | | | | | | | | | | |км. в 2016 г. -| | | |2014 году | | | | | | | | | | |14 660 км, в| | | | | | | | | | | | | | |2017 г. - 14 680| | | | | | | | | | | | | | |км, в 2018 г,-14| | | | | | | | | | | | | | |710 км) | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————| | 2.1.2. |Мероприятие 2,1,2, |Проведение |Средство Дорожного | 2015-2018 | 508 346,000 |2 975 (100,000| 0,000 | 715 000.000 | 730 000,000 | 750 000,000 | 780 000,000 | ГУДХ Московской |Содержание 892 | | |Содержите мостов и |конкурсных |фонда Московской| | | | | | | | | области |мостов и | | |путепроводов |процедур, |области | | | | | | | | | |путепроводов | | | |заключение | | | | | | | | | | | | | | |государственных| | | | | | | | | | | | | | |ко1гграктов в | | | | | | | | | | | | | | |2014 году | | | | | | | | | | | | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————| | 2.1.3. |Мероприятие 2.1.3. |Проведение |Средства Дорожного | 2015-2018 | 138 637,263 | 646 316,000 | 0.000 | 156 316,000 | 160000,000 | 160000,000 | 170 000,000 | ГУДХ Московской |Содержание 756 | |Содержание светофорных |конкурсных |фонда Московской| | | | | | | | | области |светофорных | |объектов |процедур, |области | | | | | | | | | |объектов | | |заключение | | | | | | | | | | | | | |государственных| | | | | | | | | | | | | |контрактов п | | | | | | | | | | | | | |2014 году | | | | | | | | | | | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————— |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————| | N п/п | Мероприятия по | Перечень | Источник | Срок | Обьбм | Всего (тыс. | Обишй объем финансовых ресурсов необходимых для реализации | Ответственный за | Результаты | | |реализации подпрограммы| стандартных | финансирования | исполнения |финансирования| руб.) | мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | выполнение | выполнения | | | | процедур, | | мероприятия |мероприятия в | | | мероприятия | мероприятий | | | |обеспечивающих | | (годы) | текущем | | | подпрограммы | подпрограммы | | | | выполнение | | | финансовом | | | | | | | | мероприятия с | | | году (тыс. | | | | | | | | указанием | | | руб.) | | | | | | | | предельных | | | | | | | | | | | сроков их | | | | | | | | | | | исполнения | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| | | | | | | | | | | | 2014 год | 2015 ГОД | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————————| | 2.2. |Основное мероприятие |Проведение |С редства Дорожного| 2015-2018 | 300 000,000 |2 397 108,000 | 0.000 | 400000,000 | 450 000,000 | 742 302,000 | 804 806,000 | ГУДХ Московской |Установка 5141 | | |2.2. Комплекс|конкурсных |фонда Московской | | | | | | | | | области |дорожных знаков, | | |мероприятий по|процедур, |области | | | | | | | | | |устройство 34 | | |обеспечению |заключение | | | | | | | | | | |переходно-скоростных| | |безопасности дорожного|государственных| | | | | | | | | | |полосы, 169 | | |движения |контрактов в | | | | | | | | | | |автобусных | | | |2014 году | | | | | | | | | | |остановок. 299 тыс | | | | | | | | | | | | | | |пог.м перильных | | | | | | | | | | | | | | |ограждений, 102 км | | | | | | | | | | | | | | |тротуаров и | | | | | | | | | | | | | | |пешеходных дорожек, | | | | | | | | | | | | | | |укрепление 64 км | | | | | | | | | | | | | | |обочнн. | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————————| | 2.3. |Основное мероприятие | |Сродства Дорожного | 2014-2018 |S 660 420,458 |37 547 175,846|326 654,346 |7 942 293,000|8 478 3S3.000| 10 059 | 10 740 | ГУДХ Московской | | | |2.3. Капитальный ремонт| |фонда московском| | | | | | | 703,850 | 171,650 | области | | | |и ремо!гт сети | |области | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————————| | 2.3.1. |Мероприятие 2.3.1. |Проведение |Средства Дорожного | 2014-2018 | 0,000 |2 154 832,175 | 24 832.175 | 480 000,000 | 500000,000 | 550 000,000 | 600000,000 | ГУДХ Московской |Капитальный ремонт | | |Капитальный ремонт |конкурсных |фонда Московской| | | | | | | | | области |108,21 км | | |автомобильных дорог |процедур, |области | | | | | | | | | |автомобильных дорог | | | |заключение | | | | | | | | | | | | | | |государственных| | | | | | | | | | | | | | |контрактов в | | | | | | | | | | | | | | |2014-2018 | | | | | | | | | | | | | | |годах | | | | | | | | | | | | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————————| | 2.3.2. |Мероприятие 2.3.2. |Проведение |Средства Дорожного | 2015-2018 |4 775 335,000 |27 113 109,500| 0,000 |5 689 940,000|6 000 000,000|7 411 350,850|8 011 818,650| ГУДХ Московской |5200 км | | |Ремонт автомобильных |конкурсных |фонда Московской| | | | | | | | | области |отремонтированных | | |дорог |процедур, |области | | | | | | | | | |автодорог | | | |заключение | | | | | | | | | | | | | | |государственных| | | | | | | | | | | | | | |контрастов в | | | | | | | | | | | | | | |2014-2018 | | | | | | | | | | | | | | |годах | | | | | | | | | | | | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————————| | 2.3.3. |Мероприятие 2.3.3. |Проведение |Средства Дорожного | 2015-2018 | 687 118,548 |5 600 000,000 | 0.000 |1 200000,000 |1 400 000,000|1 500 000,000|1 500 000,000| ГУДХ Московской |Ремонт 94 мостов н | | | Ремонт мостов и |конкурсных |фонда Московской| | | | | | | | | области |путепроводов общей | | | путелроводоа |процедур, |области | | | | | | | | | |протяженностью | | | |заключение | | | | | | | | | | |4999,7 пог.м | | | |государственных| | | | | | | | | | | | | | |контрастов в | | | | | | | | | | | | | | |2014-2018 | | | | | | | | | | | | | | |годах | | | | | | | | | | | | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————————| | 2.3.4. |Мероприятие 2.3.4. |Проведение |Средства Дорожного | 2014-2018 | 62 588.000 | 719587,171 |125 587,171 | 144 000,000 | 150000,000 | 150 000,000 | 150 000,000 | ГУДХ Московской | | | |Ремонт и установка |конкурсных |фонда Московской| | | | | | | | | области | | | |светофорных объектов |процедур, |области | | | | | | | | | | | | | |заключение | | | | | | | | | | | | | | |государстве | | | | | | | | | | | | | | |иных контрастов| | | | | | | | | | | | | | |в 2014-2018 | | | | | | | | | | | | | | |годах | | | | | | | | | | | | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————————| | 2.3.4.1. | Ремонт светофорных |Проведение |Средства Дорожного | 2014-2018 | 62 588,000 | 329 587.171 | 55 587,171 | 64 000,000 | 70 000,000 | 70 000,000 | 70 000,000 | ГУДХ Московской |Ремонт 375 | | | объектов |конкурсных |фонда Московской| | | | | | | | | области |светофорных объектов| | | |процедур, |области | | | | | | | | | | | | | |заключенно | | | | | | | | | | | | | | |государственных| | | | | | | | | | | | | | |контрастов в | | | | | | | | | | | | | | |2014-2018 | | | | | | | | | | | | | | |годах | | | | | | | | | | | | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————| |——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————————| | 2.3.4.2. |Установка светофорных |Проведение |Средства Дорожного | 2014-2018 | | 390000,000 | 70000,000 | 80000,000 | 80 000,000 | 80000,000 | 80 000,000 | ГУДХ Московской |Установка 190 | |объектов |конкурсных |фонда Московской| | | | | | | | | области |светофорных объектов | | |процедур, |области | | | | | | | | | | | | |заключение | | | | | | | | | | | | | |государственных| | | | | | | | | | | | | |контрастов в | | | | | | | | | | | | | |2014-2018 | | | | | | | | | | | | | |годах | | | | | | | | | | | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————————— | 2.3.5. |Мероприятие 2.3.S. |Проведение |Средства Дорожного | 2014-2018 | 135 378,910 | 1 959647,000 |176 235,000 | 428 353,000 | 428 353.000 | 448 353,000 | 47В 353.000 | ГУДХ Московской |Разработка проектной | |Проектно-изыскательские|конкурсных |фонда Московской| | | | | | | | | области |документации на | |работы на капитальный |процедур. |области | | | | | | | | | |кашгтальныЛ ремонт | |ремонт, установку |заключение | | | | | | | | | | |108 км автомобильных | |светофорных объектов, |государственных| | | | | | | | | | |дорог, ремонт 2295 | |устройство |контрактов в | | | | | | | | | | |пог.м мостов и | |электрического |2014-2018 | | | | | | | | | | |путепроводов, | |освещения |годах | | | | | | | | | | |устанопку 190 | | | | | | | | | | | | | |светофорных | | | | | | | | | | | | | |объектов, устройство | | | | | | | | | | | | | |500 км линий | | | | | | | | | | | | | |электрического | | | | | | | | | | | | | |освещения |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————————— | 2.4. |Основное мероприятие | |Итого | 2014-2018 | 843 830.000 |8 964 458.000 |210 787.000 |4 089 448.000|1 552275,000 |1 554 722,000|1 557 226,000| ГУДХ Московской | | |2.4. Создание условий | | | | | | | | | | | области. | | |для реализации | | | | | | | | | | | Министерство | | |подпрограммы "Дороги | | | | | | | | | | | финансов | | |Подмосковья" | | | | | | | | | | | Московской | | | | | | | | | | | | | | области | | | | |———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | |Средства Дорожного |2014-2018 | 486 059,00" |6 122 678,000 |210 787,000 |3 379 003,000| 841 830,000 | 844 277,000 | 846 781,000 | | | | | |фонда Московской| | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | |Средства бюджета | 2015-2018 | 357 771,000 |2 841 780,000 | 0,000 | 710 445,000 | 710 445,000 | 710445,000 | 710445,000 | | | | | |Московской области | | | | | | | | | | |——————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————|————————————————————— |————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————| | Лгп/п | Мероприятия по |Перечень стандартных| Источник | Срок | Объем | Всего | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации | Ответственный за | Результаты | | |реализации подпрограммы| процедур, | финансирования | исполнения |финансирования| (тыс. руб.) | мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | выполнение | выполнения | | | | обеслечивакишк | | мероприятия |мероприятия в | | | мероприятия | мероприятий | | | | выполнение | | (годы) | текущем | | | подпрограммы | подпрограммы | | | | мероприятия с | | | финансовом | | | | | | | |указанием предельных| | | году (тыс. | | | | | | | |сроков их исполнения| | | руб.) | | | | | | | | | | | | |————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|| | | | | | | | | | | | 2014 год | 2015 ГОД | 2016 год | 2017. | 2018 год | | | | | | | | | | | | | | год | | | | |————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————| | t | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1! | 12 | 13 | 14 | |————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————| | Z4.1. |Основное мероприятие | |Средства Дорожного | 2014-2018 | 182 669,000 | 2422 121,000 |210 787,000 | 551 251,000 | 553 361,000 | 553 | SS3 361,000 | ГУДХ Московской | | | |2.4.1, Управление | |фонда Московской | | | | | | |361,000| | области | | | |дорожным хозяйством, в | |области | | | | | | | | | | | | |ток числе: | | | | | | | | | | | | | |————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————| | 2.4.1.1. |управление |Проведение |Средства Дорожного | 2014-2018 | 134 318,000 | 889 230,000 |194 900,000 | 172 000,000 | 174 110,000 | 174 | 174 110,000 | ГУДХ Московской |Обследование | | |автомобильными |конкурсных процедур,|фонда Московской| | | | | | |110,000| | Области |дорог, | | |дорогами, в том числе; |заключение договоров|области | | | | | | | | | |проведение | | | |в 1-2 квартале | | | | | | | | | | |экспертизы | | | |ежегодно | | | | | | | | | | |дорог, оценка | | | | | | | | | | | | | | |качества | | | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | | | | |работ | |————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————| | 2.4.1.1.1. |Концепция по проекту |Проведение |Средства Дорожного | 2014 | 0,000 | 49 900,000 | 49900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.000 | ГУДХ Московской |Организация | | |строительства |конкурсных процедур,|фонда Московской| | | | | | | | | области |стр01ггел1.тсвд | | |путепроводов в |заключение договора |области | | | | | | | | | |в Московской | | |Московской области на | | | | | | | | | | | |области за счет | | |основе | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | |государственно-частного| | | | | | | | | | | |источиков не | | |партнерств! | | | | | | | | | | | |менее 50 платных| | | | | | | | | | | | | | |путепроводов | |————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————| | 2.4,1.2, |Паспортизация |Оформление |Средства Дорожного | 2015-2018 | 32 464,000 | 1400000,000 | 0,000 | 350 000,000 | 350000,000 | 350 | 350000,000 | ГУДХ Московской |Оформление | | |автомобильных дорог |правоустанавливающих|фонда Московской| | | | | | |000,000| | области |паспортов на | | |Московской области, в |документов о течение|области | | | | | | | | | |8721 км | | |том числе подготовка и |года | | | | | | | | | | |автомобильных | | |оформление | | | | | | | | | | | |дорог | | |правоустанавливающей | | | | | | | | | | | | | | |документации на | | | | | | | | | | | | | | |автомобильные дороги | | | | | | | | | | | | | | |регионального или | | | | | | | | | | | | | | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | | | |значения Московской | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | |————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————| | 2.4.1.3. |затраты по |Проведение |Средства Дорожного | 2014-2018 | 15 887,000 | 132 891,000 | 15 887.000 | 29 251,000 | 29 251,000 | 29 | 29 251.000 | ГУДХ Московской |Технологаческое | | |технологическому |конкурсных процедур,|фонда Московской| | | | | | |251.000| | области |присоединение | | |присоединению |заключение |области | | | | | | | | | |энергопршшмающих| | | энергопрн ни мающих |договоров* 1-2 | | | | | | | | | | |устройств к | | | устройств |квартале ежегодно | | | | | | | | | | |электрическим | | |к электрическим сетям | | | | | | | | | | | |сетям. | | |по | | | | | | | | | | | |Устройство 500 | | | объектам, подлежащим | | | | | | | | | | | |км лнинй | | | вводу в | | | | | | | | | | | |электрического | | |эксплуатацию в период | | | | | | | | | | | |освещения | | |реализации Программы | | | | | | | | | | | | | |————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————| | 2.4,2. |Мероприятие 2.4.2, | |Средства Дорожного | 2015 | 0,000 | 2 541 677,000 | 0,000 |2 541 677,000| 0,000 | 0,000 | 0.000 | Министерство |Полное погашение| | |Погашение аадолжешюстн | |фонда Московской| | | | | | | | | финансов |кредита | | |по бюджетным кредитам, | |области | | | | | | | | | Московской | | | |полученным Московской | | | | | | | | | | | области | | | |областью на | | | | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | |для строительства | | | | | | | | | | | | | | |(реконструкции), | | | | | | | | | | | | | | |капитального ремонта, | | | | | | | | | | | | | | |ремонта и содержания | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | |общего пользования (за | | | | | | | | | | | | | | |исключением | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | |федерального значения) | | | | | | | | | | | | | |————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————| | 2.4.3. |Мероприятие 2.4.3, |В соответствии с |Средства бюджета | 2015-2018 | 3S7 771,000 | 2 841 780.000 | 0,000 | 710445,000 | 710 445.000 | 710 | 710 445,000 | ГУДХ Московской |Уплата налога на| | |Уплата налога на |предварительным |Московской области | | | | | | |445,000| | области |имущество | | |имущество организаций и|расчетом | | | | | | | | | | |организаций и | | |земельного налога |налогооблагаемой | | | | | | | | | | |земельного | | | |базы в 2014-2018 | | | | | | | | | | |налога | | | |годах | | | | | | | | | | | | |————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————| | 2.4.4. |Мероприятие 2.4.4. | |Средства Дорожного | 2015-201В | 303 390,000 | 1 158 880,000 | 0,000 | 286 075.000 | 288 469.000 | 290 | 293 420,000 | ГУДХ Московской | | | |Содержание учреждения, | |фонда Московской| | | | | | |916,000| | области | | | |осуществляющего | |области | | | | | | | | | | | | |управление | | | | | | | | | | | | | | |автомобильными дорогами| | | | | | | | | | | | | | |регионального или | | | | | | | | | | | | | | |межмуни- цнпольного | | | | | | | | | | | | | | |значения Московской | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | |————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|—————————————————|————————————————| |———————|————————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————| | N п/п | Мероприятия по | Перечень | Источник | Срок | Объем | Всего (тыс. |Общий объем финансовых ресурсов необходимых |Ответственный за | Результаты | | | реализации | стандартных | финансирования | исполнения |финансирования| руб.) | для реализации мероприятия, в том числе по |выполнение | выполнения | | | подпрограммы | процедур, | | мероприятия |мероприятия в | | годом (тыс, руб.) |мероприятия | мероприятий | | | | обеспечивающих | | (годы) | текущей | | |подпрограммы | подпрограммы | | | | выполнение | | | финансовом | | | | | | | | мероприятия с | | | году (тыс. | | | | | | | | указанием | | | руб.) | | | | | | | | предельных | | | | | | | | | | | сроков их | | | | | | | | | | | исполнения | | | | | | | | | | | | | | | |———————|———————|———————|———————|———————| | | | | | | | | | | | | 2014 | 2015 |2016п>д| 2017 | 2018 | | | | | | | | | | | год | год | | год | год | | | |———————|————————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 | 13 | 14 | |———————|————————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|————————————————————| | 2.5. |Основное мероприятие|Утверждение |Итого | | 0,000 |15114 116,000 |15 114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | 2.5. Субсидия |государсгвешюго | | | | |116,000| | | | | | | | | государственному |задания не | | | | | | | | | | | | | | бюджетному |позднее одного | | | | | | | | | | | | | | учреждению |месяца с момента| | | | | | | | | | | | | | Московской облает" |опубликования | | | | | | | | | | | | | | "Мосавтодор" на |Закона | | | | | | | | | | | | | | финансовое |Московской | | | | | | | | | | | | | | обеспечение |области о | | | | | | | | | | | | | | государственного |бюджете на | | | | | | | | | | | | | |задания но оказание |очередной | | | | | | | | | | | | | | государственных |финансовый год. | | | | | | | | | | | | | | услуг (выполнение |Выполнение работ| | | | | | | | | | | | | | работ) |до декабря | | | | | | | | | | | | | | |соответствующего| | | | | | | | | | | | | | |года | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | | | | | |Сродства бюджета | | 0,000 | 710 445,000 | 710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |Московской области | | | |445,000| | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | | | | | |Средства Дорожного | | 0,000 |14403 671,000 |14 403 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0,000 | | | | | | |фонда Московской| | | |671.000| | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|————————————————————| |2.5.1. |Содержание |Выполнение работ|Итого | 2014 | 0,000 | 7 5!7001275 | 7 517 | 0.000 | 0,000 | 0.000 | 0,000 | "Мосавтодор" |Содержание сети | | |автомобильных дорог |по | | | | |005.275| | | | | |автомобильных дорог | | | |государственному| | | | | | | | | | |9152,02 км - 8 мес.,| | | | заданию | | | | | | | | | | |5420,27 км - 4 мес. | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | | | | | |Средства бюджета | | 0.000 | 353 339,786 | 353 | 0,000 | о.ооо | 0,000 | о.ооо | | | | | | |Московской области | | | |339,786| | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | | | | | |Средства Дорожного | | 0,000 |7 163 665,489 | 7 163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |фонда Московской| | | |665,489| | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|————————————————————| |2.5.2. |Паспортизация |Выполнение работ|Итого | 2014 | 0,000 | 160 664,452 | 160 | 0.000 |0,0<10 | 0,000 | 0.000 | "Мосавтодор" |Оформление паспортов| | |автомобильных дорог |по | | | | |664.452| | | | | |иа 1 500 км | | |Московской области, |государственному| | | | | | | | | | |автомобильных дорог | | |о том числе |заданию | | | | | | | | | | | | | |подготовка н | | | | | | | | | | | | | | |оформление | | | | | | | | | | | | | | |правоустанавливающей| | | | | | | | | | | | | | |документации на | | | | | | | | | | | | | | |автомобильные дороги| | | | | | | | | | | | | | |регионального или | | | | | | | | | | | | | | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | | | |значения Московской | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | | | | | |Средства бюджета | | 0,000 | 7 552,096 | 7 | 0,000 | 0.000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |Московской области | | | |552,096| | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | | | | | |Средства Дорожного | | 0,000 | 153 112,356 | 153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |фонда Московской | | | |112,356| | | | | | | | | | |Области | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|————————————————————| |2,5.3. |Содержание мостов и |Выполнение работ|Итого | 2014 | 0,000 | 544 142.99) | 544 | 0,000 | 0,000 | 0.000 | 0.000 | "Мосавтодор" |Содержание 8f>2 | | |путепроводов |по | | | | |142.991| | | | | |мостов н | | | |государственному| | | | | | | | | | |путепроводов | | | | заданию | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | | | | | |Средства бюджета | | 0,000 | 25 577,658 | 25 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |Московской области | | | |577,65 | | | | | | | | | | | | | | | В | | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | | | | | |Средства Дорожного | | 0.000 | 518 565,333 | 518 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |фонда Московской | | | |565,333| | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|————————————————————| |2.5.4. |Содержание |Выполнение работ|Итого | 2014 | 0,000 | 151 763,151 | 151 | 0,000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | "Мосавтодор" |Содержание 756 | | |светофорных объектов|по | | | | |763.151| | | | | |светофорных объектов| | | |государственному| | | | | | | | | | | | | | |заданию | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | | | | | |Средства бюджета | | 0,000 | 7 133,689 | 7 | 0,000 | о.ооо | 0,000 | о.ооо | | | | | | |Московской области | | | |133,689| | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | | | | | |Средства Дорожного | | 0,000 | 144 629,462 | 144 | 0.000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |фонда Московской| | | |629,462| | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|————————————————————| |2.5.5. |Комплекс мероприятий|Выполнение работ|Итого | 2014 | 0.000 | 321 114.828 | 321 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | "Мосавтодор" |Установка 696 | | |по обеспечению|по | | | | |114.828| | | | | |дорожных знаков, | | |безопасности |государственному| | | | | | | | | | |устройство 5 | | |дорожного движения |заданию | | | | | | | | | | |переходно-скоростных| | | | | | | | | | | | | | |полос, 21 автобусных| | | | | | | | | | | | | | |остановок, 40 тыс. | | | | | | | | | | | | | | |пог.м перильных | | | | | | | | | | | | | | |ограждений, 14 км | | | | | | | | | | | | | | |тротуаров н | | | | | | | | | | | | | | |пешеходных дорожек, | | | | | | | | | | | | | | |укрепление 8 км | | | | | | | | | | | | | | |обочин. | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | | | | | |Средства бюджета | | 0,000 | 15 094,130 | 15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |Московской области | | | |094,130| | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | | | | | |Средства Дорожного | | 0,000 | 306 020,698 | 306 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |фонда Московской| | | |020,698| | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|————————————————————| |2.5,6. |Ремонт автомобильных|Выполнение работ|Итого | 2014 | 0.000 |5 670 157.371 | 5 670 | а,ооо | 0.000 | 0.000 | 0.000 | "Мосавтодор" |1 300 хм | | | дорог |по | | | | |157,371| | | | | |отремонтированных | | | |государственному| | | | | | | | | | |автодорог | | | |заданию | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | | | | | |Средства бюджета | | 0,000 | 266528,004 | 266 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |Московской области | | | |528,004| | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | | | | | |Средства Дорожного | | 0,000 |5 403 629,367 | 5 403 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |фонда Московской| | | |629,367| | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|————————————————————| |2.5.7. | Ремонт мостов н |Выполнение работ|Итого | 2014 | 0.000 | 749 267.932 | 749 | 0,000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | "Мосавтодор" |Ремонт 12 мостов и | | | путепроводов |по | | | | |267.932| | | | | |путепроводов общей | | | |государственному| | | | | | | | | | |протяженностью 638,2| | | |эадшшю | | | | | | | | | | |пог.м | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | | | | | |Средства бюджета | | 0,000 | 35 219,637 | 35 | 0,000 | о.ооо | 0,000 | 0,000 | | | | | | |Московской области | | | |219,637| | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | | | | | |Средства Дорожного | | 0,000 | 714 048,295 | 714 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |фонда Московской| | | |048,295| | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————|————————————————————| |———————|———————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————| |Из nJn |Мероприятия по | Перечень | Источник | Срок | О&ьйм | Всего | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации | Ответственный за |Результанты | | | реализации | стандартных | финансирования | исполнения |финансирования| (тыс. руб.) | мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | выполнение | выполнения | | | подпрограммы | процедур, | | мероприятия |мероприятия в | | | мероприятия |мероприятий | | | |обеспе'сивающих| | (годы) | текущем | | | подпрограммы |подпрограммы| | | | выполнение | | | финансовом | | | | | | | | мероприятия с | | | году (тыс. | | | | | | | | указанием | | | руб.) | | | | | | | | предельных | | | | | | | | | | | сроков их | | | | | | | | | | | исполнения | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————|| | | | | | | | | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 | 2018 год | | | | | | | | | | | | | | под | | | | |———————|———————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————|—————————————————|——————————————| | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 | 13 | 14 | |———————|———————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————|—————————————————|——————————————| | 3. |Задача 3. | |Средства Дорожного | 2014-2018 | 135 465,000 | 933 571,000 | 173 306,000 | 1В6 755,000 | 186755,000 | 186 |200 ооо.ооо| ГУДХ Московской | | | |Повышение | |фонда Московской| | | | | | |755,000| | области | | | |надежности > | |области | | | | | | | | | | | | |{езопасиостн | | | | | | | | | | | | | | |движении по | | | | | | | | | | | | | | |свтомобвлтыи | | | | | | | | | | | | | | |дорогам | | | | | | | | | | | | | | |регионального | | | | | | | | | | | | | | |значения | | | | | | | | | | | | | | |Московской | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | |{формирование | | | | | | | | | | | | | | |резерва средств| | | | | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | | | | | |предупреждение | | | | | | | | | | | | | | |а ликвидацию | | | | | | | | | | | | | | |чрезвычайных | | | | | | | | | | | | | | |ситуаций в | | | | | | | | | | | | | | |последствий | | | | | | | | | | | | | | |стихийных | | | | | | | | | | | | | | |бедствий) | | | | | | | | | | | | | |———————|———————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————|—————————————————|——————————————| | 3.1. |Основное | |Средства Дорожного | 2014-2018 | 135 465,0М | 933 571,000 | 173 306,000 | 186 755,000 | 1867S5.000 | 186 |200 000.000| ГУДХ Московской |Ликвидация | | |мероприятие | |фонда Московской| | | | | | |75S.000| | области |повреждений, | | |3.1. | |области | | | | | | | | | |возникающих а | | |Формирование | | | | | | | | | | | |результате | | |резерва средств| | | | | | | | | | | |чрезвычайных | | |на | | | | | | | | | | | |ситуаций в | | |предупреждение | | | | | | | | | | | |установленные | | |и ликвидацию | | | | | | | | | | | |сроки | | |чрезвычайных | | | | | | | | | | | | | | |ситуаций н | | | | | | | | | | | | | | |последствии | | | | | | | | | | | | | | |стихийных | | | | | | | | | | | | | | |бедствий | | | | | | | | | | | | | |———————|———————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————|—————————————————|——————————————| | 4. |Задача 4. | |Итого | 2014-2018 |3 134 285,000 |5 010 910,8S8 |3 359 894,286| 549614,286 | 553 572,286 | 271 |275 954,000| ГУДХ Московской | | | | Субсидии | | | | | | | | |876,000| | области, | | | | местным | | | | | | | | | | | администрации | | | | бюджетам | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | образований | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————| | | | | | |Средства Дорожного | |2 937 886.000 | 2395 466.000 |1 455 672,000| 331 950,000 | 333 929,000 | 135 |137 977,000| | | | | | |фонда Московской| | | | | | |938,000| | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————| | | | | | |Средства бюджетов | | 1% 399,000 | 2 615444.В58 |1 904 222.286| 217 664,286 | 219 643,286 | 135 |137 977.000| | | | | | |муниципальных | | | | | | |938,000| | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | | | | |Московской области | | | | | | | | | | | |———————|———————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————|—————————————————|——————————————| | 4.1. |Основное |Доведение |Итого | 2014-2018 |3 134 285,000 |5 010 910.858 |3 359 894.286| 549 614.286 | 553 S72.286 | 271 | 275 | ГУДХ Московской |Полное | | |мероприятие |бюджетных | | | | | | | |876.000| 954,001) | области, |освоение | | |4.1. Субсидии |ассигнований к | | | | | | | | | | администрации |субсидий | | |местным |лимитов | | | | | | | | | | муниципальных |муниципальными| | |бюджетам |бюджетных | | | | | | | | | | образований |образованиями | | | |обязательств. | | | | | | | | | | | | | | |Заключение | | | | | | | | | | | | | | |соглашении в | | | | | | | | | | | | | | |2014-2018 годах| | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————| | | | | | |Средства Дорожного | |2 937 886,000 |2 395 466,000 |1 455 672,000| 331 950,000 | 333 929,000 | 135 |137 977,000| | | | | | |фонда Московской| | | | | | |938.000| | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————| | | | | | |Средства бюджетов | | 196 399,000 | 2615 444,858 |1 904 222,286| 217 664,286 | 219643.286 | 135 |137 977.000| | | | | | |муниципальных | | | | | | |938,000| | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | | | | |Московской области | | | | | | | | | | | |———————|———————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————|—————————————————|——————————————| |4.1.1. |Мероприятие |Заключение |Итого | 2014-2018 | 108 870,000 |1 339 588.000 | 260 000,000 | 263 900,000 | 267 858.000 | 271 |275 9S4.000| ГУДХ Московской |Полное | | |4.1.1. субсидии|соглашений с | | | | | | | |876,000| | области, |освоение | | |на |муниципальными | | | | | | | | | | администрации |субсидий | | |проектирование |образованиями | | | | | | | | | | муниципальных |муниципальными| | |11 |ежегодно | | | | | | | | | | образоаоннй |образованиями | | |строительство | | | | | | | | | | | | | | |(реконструкцию)| | | | | | | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | | | | | | | |дорог общего | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | | | | | |местного | | | | | | | | | | | | | | |значения с | | | | | | | | | | | | | | |твердым | | | | | | | | | | | | | | |покрытием до | | | | | | | | | | | | | | |сельских | | | | | | | | | | | | | | |населенных | | | | | | | | | | | | | | |пунктов | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | | | | |Московской | | | | | | | | | | | | | | |области, не | | | | | | | | | | | | | | |имеющих | | | | | | | | | | | | | | |круглогодичной | | | | | | | | | | | | | | |связи с сетью | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | | | | | | | |дорог | | | | | | | | | | | | | | |Московской | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————| | | | | | |Средства Дорожного | | 90 000,000 | 669 794,000 | 130000,000 | 131 950,000 | 133 929,000 | 135 |137 977.0С0| | | | | | |фонда Московской| | | | | | |938,000| | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————| | | | | | |Средства бюджетов | | 18 870,000 | 669794,000 | 130000,000 | 131 950,000 | 133 929,000 | 135 |137 977.000| | | | | | |муниципальных | | | | | | |938,000| | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | | | | |Московской области | | | | | | | | | | | |———————|———————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————|—————————————————|——————————————| |4.1.2. |Мероприятие |Заключение | | 2014-2018 |3 025 <115.000|2 814 180.000 |2 814 1В0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0,000 | ГУДХ Московской |Полное | | |4.1.2. субсидии|соглашений с | | | | | | | | | | области, |освоение | | |на капитальный |муниципальными | | | | | | | | | | администрации |субсидий | | |ремоот и ремонт|образованиями | | | | | | | | | | муниципальных |муниципальными| | |автомобильных |ежегодно | | | | | | | | | | образований |образованиями | | |дорог общего | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | | | | | |населенных | | | | | | | | | | | | | | |пунктов, | | | | | | | | | | | | | | |дворовых | | | | | | | | | | | | | | |территорий | | | | | | | | | | | | | | |многоквартирных| | | | | | | | | | | | | | |домов, проездов| | | | | | | | | | | | | | |к дворовым | | | | | | | | | | | | | | |территориям | | | | | | | | | | | | | | |многоквартирных| | | | | | | | | | | | | | |домов | | | | | | | | | | | | | | |населенных | | | | | | | | | | | | | | |пунктов | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————| | | | | | |Средства Дорожного | |2 847 886,000 |1 125 672,000 |1 125 672,000| 0,000 | 0.000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |фонда Московской| | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————| | | | | | |Средства бюджетов | | 177 529,000 |1 688 508,000 |1 688 508,000| 0,000 | 0.000 | 0.000 | 0,000 | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | | | | |Московской области | | | | | | | | | | | |———————|———————————————|———————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————————|—————————————————|——————————————| |———————|—————————————|——————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————| | Nп/п | Мероприятия | Перечень | Источник | Срок | ОбьЫ | Всего (тыс. |Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации| Ответственный за | Результаты | | |по реализации| стандартных | финансирования | исполнения |финансирования| руб.) | мероприятия, а том числе по годам (тыс. руб.) | выполнение | выполнения | | |подпрограммы | процедур, | | мероприятия |мероприятия а | | | мероприятия | мероприятий | | | |обеспечивающих| | (годы) | текущем | | | подпрограммы | подпрограммы | | | | выполнение | | | финансовом | | | | | | | |мероприятия с | | | году (тыс. | | | | | | | | указанием | | | руб.) | | | | | | | | предсдышк | | | | | | | | | | | сроков их | | | | | | | | | | | исполнения | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————|| | | | | | | | | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 | 2018 | | | | | | | | | | | | | | год | год | | | |———————|—————————————|——————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————|—————————————————|——————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |———————|—————————————|——————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————|—————————————————|——————————————————| |4.1.3. |Мероприятие |Заключение |Итого | 2014-2018 | 0.000 | 857 142.858 | 285 714.286 | 285 714,286 | 285 714.286 | 0,000 | 0.000 | ГУДХ Московской |Приобретение 171 | | |4.1.3. |соглашений с | | | | | | | | | | области, |одншшы | | |субсидии на |муниципальными| | | | | | | | | | администрации |специализированной| | |приобретение |образованиями | | | | | | | | | | муниципальных |ремонтно-уборочной| | |дорожной |ежегодно | | | | | | | | | | Образований |техники | | |техники | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | | | | |Средства Дорожного | | 0,000 | 600000,000 | 200000.000 | 200000,000 | 200000,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |фонда Московской| | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————| |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | | | | |Средства бюджетов | | 0,000 | 257 142,858 | 85 714,286 | 85 714,286 | 85 714,286 | 0,000 | 0,000 | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | | | | |Московской области | | | | | | | | | | | |———————|—————————————|——————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|———————|—————————————————|——————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|