Расширенный поиск
Постановление Администрации городского округа Домодедово от 30.03.2016 № 854
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2016
г. N 854
О внесении
изменений в муниципальную программу городского округа Домодедово "Культура
городского округа Домодедово на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением
администрации городского округа Домодедово от 28.05.2014 N 2144
В
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
администрации городского округа Домодедово от 30.09.2015 N 1955 "О порядке
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово
Московской области"
постановляю:
1. Внести
в муниципальную программу городского округа Домодедово "Культура
городского округа Домодедово на 2014-2018 годы" (далее - Программа),
утвержденную постановлением администрации городского округа Домодедово от
28.05.2014 N 2144, следующие изменения:
1.1.
Раздел паспорта Программы "Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:
"
Источники
финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
|
Расходы (тыс. рублей)
|
Всего
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового
периода, 2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
Средства федерального
бюджета
|
65,1
|
0,0
|
65,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Средства бюджета
Московской области
|
8646,0
|
8646,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Средства бюджета
городского округа Домодедово
|
2160141,6
|
373807,7
|
442195,9
|
457122,0
|
443508,0
|
443508,0
|
Другие источники
|
33273,8
|
33273,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого
|
2202126,5
|
415727,5
|
442261,0
|
457122,0
|
443508,0
|
443508,0
|
".
1.2.
Раздел "Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным
распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам" приложения N 2
"Паспорт подпрограммы 2 "Укрепление материально-технической базы
учреждений культуры и искусства городского округа Домодедово на 2014-2018
годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"
Источник финансирования
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам
|
Наименование
подпрограммы
|
Главный распорядитель
бюджетных средств
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового
периода, 2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
Итого
|
Подпрограмма 2
"Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства
городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"
|
Комитет по культуре,
делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово
|
Всего
|
3777,8
|
24682,9
|
6000,0
|
0
|
0
|
34460,7
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Средства федерального
бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Средства бюджета
Московской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Средства бюджета
городского округа Домодедово
|
3777,8
|
24682,9
|
6000,0
|
0
|
0
|
34460,7
|
".
1.3.
Раздел "Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным
распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам" приложения N 3
"Паспорт подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности Комитета по
культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово и
подведомственных ему учреждений на 2014-2018 годы" к Программе изложить в
следующей редакции:
"
Источник финансирования
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в
том числе по годам
|
Наименование
подпрограммы
|
Главный распорядитель
бюджетных средств
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового периода,
2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
Итого
|
Подпрограмма 2
"Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства
городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"
|
Комитет по культуре,
делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Всего
|
102913,0
|
118660,6
|
135318,0
|
135418,0
|
135418,0
|
627727,6
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Средства федерального
бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Средства бюджета
Московской области
|
566,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
566,0
|
Средства бюджета
городского округа Домодедово
|
102347,0
|
118660,6
|
135318,0
|
135418,0
|
135418,0
|
627161,6
|
".
1.4.
Приложение N 4 "Планируемые результаты реализации муниципальной программы
"Культура городского округа Домодедово на 2014-2018 годы" к Программе
изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.5.
Приложение N 5 "Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятий программы "Культура городского округа Домодедово на
2014-2018 годы" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к
настоящему постановлению.
1.6.
Приложение N 6 "Перечень мероприятий муниципальной программы
"Культура городского округа Домодедово на 2014-2018 годы" к Программе
изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2.
Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя администрации городского округа Домодедово Терещенко Ю.В.
Руководитель администрации
А.В. Двойных
Приложение N 1
к постановлению
администрации
городского округа
Домодедово
Московской области
от 30 марта 2016
г. N 854
"Приложение N
4
к муниципальной
программе городского
округа Домодедово
"Культура городского
округа Домодедово
на 2014-2016 годы"
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДОМОДЕДОВО
"КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО
НА 2014-2018
ГОДЫ"
N п/п
|
Задачи, направленные на достижение цели
|
Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)
|
Показатель реализации мероприятий муниципальной
программы (подпрограммы)
|
Единица измерения
|
Отчетный базовый период/базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)
|
Планируемое значение показателя по годам реализации
|
Средства федерального бюджета
|
Средства бюджета Московской области
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
Другие источники
|
Очередной финансовый
год, 2014
|
1-й год планового
периода, 2015
|
2-й год планового
периода, 2016
|
3-й год планового
периода, 2017
|
4-й год планового
периода, 2018
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
1. Мероприятия
муниципальной программы "Культура городского округа Домодедово на
2014-2018 годы"
|
|
Задача 1. Сохранение
культурного наследия, памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных
событиям Великой Отечественной войны, находящихся на территории городского
округа Домодедово (количество объектов культурного наследия)
|
|
единиц
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1.
|
|
0,0
|
0,0
|
4168,8
|
33273,8
|
Показатель 1. Доля
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
|
%
|
50
|
50
|
50
|
50
|
0
|
0
|
|
Задача 2. Увеличение
общего количества посетителей музея в целях сохранения культурных традиций в
городском округе
|
|
человек
|
5232
|
6992
|
7665
|
9785
|
11756
|
13835
|
2.
|
|
0,0
|
0,0
|
24251,7
|
0,0
|
Показатель 1.
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных)
|
посещений на 1 жителя в
год
|
0,04
|
0,05
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
0,08
|
Показатель 2.
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных предметов основного фонда
|
%
|
68,2
|
70,2
|
90,7
|
91
|
92
|
93
|
Показатель 3.
Увеличение количества выставочных проектов
|
проценты к 2012 г.
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
|
Задача 3. Увеличение
количества посетителей культурно-досуговых мероприятий и участников клубных
формирований в целях организации досуга населения и развития творческих
способностей жителей городского округа
|
|
человек
|
239823
|
255107
|
255120
|
255130
|
255140
|
255150
|
3.
|
|
0,0
|
0,0
|
1019086,0
|
0,0
|
Показатель 1. Уровень
фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от
нормативной потребности
|
%
|
145,43
|
141,4
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатель 2.
Количество муниципальных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства
городского округа Домодедово
|
ед.
|
0
|
0
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.
Увеличение количества участников клубных формирований
|
чел.
|
6112
|
6142
|
6172
|
6202
|
6232
|
6262
|
Показатель 4. Доля
населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств
|
%
|
3,70
|
3,70
|
3,70
|
3,70
|
3,71
|
3,72
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 5.
Увеличение числа работников, прошедших профессиональную переподготовку,
повышение квалификации
|
чел.
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30
|
35
|
|
Задача 4. Сохранение
уровня фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной
потребности на территории городского округа Домодедово
|
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
4.
|
|
0,0
|
0,0
|
176724,4
|
0,0
|
Показатель 1.
Увеличение числа посетителей парков
|
%
|
4123 чел.
|
5
|
7
|
9
|
10
|
11
|
Показатель 2.
Устройство сквера "Домодедово в миниатюре"
|
шт.
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Показатель 3. Установка
системы видеонаблюдения на территории ГПКиО "Елочки"
|
шт.
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Задача 5. Повышение
заработной платы работникам учреждений культуры к уровню заработной платы в
Московской области
|
|
%
|
56,3
|
64,9
|
71,7
|
80,2
|
100
|
100
|
5.
|
|
0,0
|
6260,0
|
6260,0
|
0,0
|
Показатель 1.
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры к средней заработной плате в Московской области
|
%
|
56,3
|
64,9
|
71,7
|
80,2
|
100
|
100
|
Показатель 2.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и искусства
|
руб.
|
20218,6
|
25610,8
|
29049,47
|
33955,48
|
45386,9
|
49562,5
|
|
Задача 6. Развитие
внутреннего и въездного туризма (количество туристических маршрутов)
|
|
единиц
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
6.
|
|
Показатель 1. Объем
платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов
|
млн. руб.
|
880
|
906,4
|
933,6
|
967,2
|
1004,9
|
1045,1
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Показатель 2. Объем
платных туристских услуг, оказанных населению
|
млн. руб.
|
191,9
|
56,5
|
46,0
|
46,5
|
46,8
|
47,0
|
|
Подпрограмма 1
"Развитие библиотечного дела в городском округе Домодедово на 2014-2018
годы"
|
|
Задача 1. Обеспечение
роста числа посетителей библиотек городского округа Домодедово в целях
развития просветительской деятельности
|
|
человек
|
279175
|
281781
|
281790
|
281800
|
281810
|
281820
|
1.
|
|
65,1
|
1820,0
|
268028,4
|
0,0
|
Показатель 1. Уровень
фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатель 1.
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном
каталоге муниципальных библиотек
|
%
|
10
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
Показатель 2.
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками городского
округа муниципальных услуг в электронном виде
|
%
|
2 услуги
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Подпрограмма 2
"Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства
городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"
|
|
Задача 1. Модернизация
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры путем
строительства, реконструкции, проведения капитального и текущего ремонта,
технического переоснащения (количество объектов)
|
|
единиц
|
4
|
4
|
8
|
1
|
0
|
0
|
1.
|
|
0,0
|
0,0
|
34460,7
|
0,0
|
Показатель 1.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
|
%
|
6,6
|
6,7
|
6,8
|
7,0
|
7,1
|
7,2
|
Показатель 2. Доля
муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.
Выполнение ремонта культурно-досуговых учреждений
|
ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4. Прокладка
газопровода на территории МАУК "ГПКиО "Елочки"
|
шт.
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 3
"Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту
Администрации городского округа Домодедово и подведомственных ему учреждений
на 2014-2018 годы"
|
|
Задача 1. Обеспечение
эффективного выполнения полномочий Комитета по культуре, делам молодежи и
спорту администрации городского округа Домодедово и функционирования
подведомственных учреждений
|
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
1.
|
|
0,0
|
0,0
|
75353,0
|
0,0
|
Показатель 1. Доля
муниципальных учреждений, оказывающих платные услуги населению, в общей
численности учреждений в сфере культуры
|
%
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатель 2. Доля
выплаченных объемов денежного содержания и дополнительных выплат сотрудникам
Комитета по культуре, делам молодежи и спорту от запланированных к выплате
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Задача 2. Обеспечение
бухгалтерского учета и составления отчетности, финансово-хозяйственного,
технического обслуживания подведомственных учреждений
|
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
2.
|
|
0,0
|
566,0
|
551808,6
|
0,0
|
Показатель 1. Доля
проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур
закупок
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Читайте также
|