Расширенный поиск
Постановление Администрации города Липецка от 30.11.2009 № 1014П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 30.11.2009г. г.Липецк N 1014 Об утверждении для ООО "ЛГЭК" тарифов на холодную воду и услугу водоотведения и очистки сточных вод (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 19.07.2010 г. N 1888) В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" администрация города постановляет: 1. Согласовать производственную программу ООО "Липецкая городская энергетическая компания" по оказанию услуг водоснабжения холодной водой (приложение N 1), водоотведения и очистки сточных вод (приложение N 2) на период с 01.01.2010 по 31.12.2010. 2. Утвердить тариф на холодную воду, отпускаемую ООО "Липецкая городская энергетическая компания", в размере 10,75 руб./м3 (без НДС). 3. Утвердить тарифы на услугу водоотведения и очистки сточных вод, оказываемую ООО "Липецкая городская энергетическая компания" (приложение N 3). 4. Установить период действия тарифов, утвержденных пунктами 2, 3 настоящего постановления, с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года. 5. Производственные программы, согласованные в пункте 1, и тарифы, утвержденные пунктами 2, 3 настоящего постановления, подлежат применению ОАО "Липецкая городская энергетическая компания" в случае реорганизации ООО "ЛГЭК" в ОАО "ЛГЭК". 6. Признать утратившими силу с 1 января 2010 года: 6.1. Постановление главы города Липецка от 28.11.2008 N 2922 "Об утверждении для ООО "ЛГЭК" тарифов на холодную воду и услугу по водоотведению и очистке сточных вод". 6.2. Постановление главы города Липецка от 27.04.2009 N 981 "О внесении изменений в постановление главы города Липецка от 28.11.2008 N 2922". 7. Информационному отделу администрации г. Липецка (Соколова И.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации г. Липецка В.А. Мигиту. Глава города Липецка М.В.Гулевский Приложение N 1 к постановлению администрации города Липецка от 30 ноября 2009 г. N 1014 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОАО "ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ НА ПЕРИОД С 01.01.2010 ПО 31.12.2010 (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 19.07.2010 г. N 1888) Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| |N п/п|Показатели производственной деятельности |Ед. |На период с | | | |измерения |01.01.2010 по | | | | |31.12.2010 | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| |1. |Объем выработки воды |тыс. куб. м |77156,56 | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| |2. |Объем воды, используемой на собственные нужды |тыс. куб. м |0,00 | | | | | | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| |3. |Объем воды, полученной со стороны |тыс. куб. м |182,35 | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| |4. |Объем пропущенной воды через очистные сооружения |тыс. куб. м |0,00 | | | | | | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| |5. |Объем отпуска в сеть |тыс. куб. м |77338,91 | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| |6. |Объем потерь |тыс. куб. м |19418,50 | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| |7. |Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |% |25,11 | | | | | | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| |8. |Объем реализации товаров и услуг, в том числе по |тыс. куб. м |57920,41 | | |потребителям: | | | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| |8.1. |- населению |тыс. куб. м |32654,10 | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| |8.2. |- бюджетным потребителям |тыс. куб. м |3587,6 | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| |8.3. |- прочим потребителям |тыс. куб. м |4447,81 | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| |8.4. |- теплоэнергетическим предприятиям |тыс. куб. м |16823,20 | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| |8.5. |- собственные нужды предприятия |тыс. куб. м |407,70 | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|---------------------------------------------| |N п/п |Наименование |Срок |Финан- |Источник |Ожидаемый эффект | | |мероприятий |реали- |совые |финанси- | | | | |зации |потреб- |рования | | | | |мероп- |ности на | | | | | |риятия |реализацию | | | | | | |мероп- | | | | | | |риятия, тыс.| | | | | | |руб. (без | | | | | | |НДС) | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| | | | | | |Наименование |Тыс. руб.|% | | | | | | |показателя | |(час./ | | | | | | |(индикатор) | |сут.) | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1. |ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |131576,75 | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.1. |Техническое |2010 |120556,75 | | | | | | |перевооружение, | | | | | | | | |реконструкция, | | | | | | | | |модернизация | | | | | | | | |существующих | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.1.1. |Сети водоснабжения | |89803,2 | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.1.1.1. |Реконструкция |2010 |14540,73 |прибыль |Качество |397,6 |24 | | |водовода Д = 300| | | |производимых | |час./ | | |мм по пр. Победы | | | |товаров | |сут. | | |на уч. от ВК-8 | | | |(снижение | | | | |до ВК-19 | | | |эксплуатационных | | | | | | | | |затрат, | | | | | | | | |бесперебойность | | | | | | | | |поставки товаров и | | | | | | | | |услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.1.1.2. |Реконструкция |2010 |3262,47 |прибыль |Качество |121,9 |24 | | |водопровода Д = 250 мм с | | | |производимых | |час./ | | |демонтажем водопровода | | | |товаров | |сут. | | |Д = 150 мм по ул. Чапаева | | | |(снижение | | | | |(в районе | | | |эксплуатационных | | | | |"Ниженки") | | | |затрат, | | | | | | | | |бесперебойность | | | | | | | | |поставки товаров и | | | | | | | | |услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.1.1.3. |Реконструкция |2010 |13600,00 |заемные |Качество |645,7 |24 | | |водовода Д = 600 мм от | | |средства |производимых | |час./ | | |Северо-Западного района до | | | |товаров | |сут. | | |в/з N 5 на участке от | | | |(снижение | | | | |точки А до точки Б | | | |эксплуатационных | | | | | | | | |затрат, | | | | | | | | |бесперебойность | | | | | | | | |поставки товаров и | | | | | | | | |услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.1.1.4. |Реконструкция |2010 |5600,00 |заемные |Качество |399,1 |24 | | |водопровода Д = 300 мм по | | |средства |производимых | |час./ | | |ул. Авиационной | | | |товаров | |сут. | | | | | | |(снижение | | | | | | | | |эксплуатационных | | | | | | | | |затрат, | | | | | | | | |бесперебойность | | | | | | | | |поставки товаров и | | | | | | | | |услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.1.1.5. |Реконструкция |2010 |29600,00 |заемные |Качество |5850,9 |24 | | |водопроводных сетей Д = 50 | | |средства |производимых | |час./ | | |мм, Д = 100 мм, Д = 150 | | | |товаров | |сут. | | |мм, Д = 200 мм в 4-м | | | |(снижение | | | | |микрорайоне | | | |эксплуатационных | | | | | | | | |затрат, | | | | | | | | |бесперебойность | | | | | | | | |поставки товаров и | | | | | | | | |услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.1.1.6. |Реконструкция |2010 |23200,00 |заемные |Качество |2897,5 |24 | | |водопроводных сетей Д = 50 | | |средства |производимых | |час./ | | |мм, Д = 100 мм, Д = 200 мм| | | |товаров | |сут. | | |и Д = 300 мм в | | | |(снижение | | | | |Студенческом городке | | | |эксплуатационных | | | | | | | | |затрат, | | | | | | | | |бесперебойность | | | | | | | | |поставки товаров и | | | | | | | | |услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.1.2. |Объекты | |24193,55 | | | | | | |водоснабжения | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.1.2.1. |Реконструкция систем |2010 |10800,00 |заемные |Надежность |4453,0 | | | |подъема и | | |средства |снабжения | | | | |распределения воды на | | | |потребителей | | | | |ВНС-5 | | | |услугами | | | | | | | | |(снижение | | | | | | | | |эксплуатационных | | | | | | | | |затрат) | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.1.2.2. |Реконструкция |2010 |9863,55 |амортизация |Надежность | |24 | | |охранного освещения по | | | |снабжения | |час./ | | |периметру ограждения| | | |потребителей | |сут. | | |ВНС N 10 | | | |услугами | | | | | | | | |(бесперебойность | | | | | | | | |поставки товаров и | | | | | | | | |услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.1.2.3. |Строительство |2010 |1250,00 |прибыль |Надежность | |24 | | |ограждения скважин на | | | |снабжения | |час./ | | |второй площадке водозабора| | | |потребителей | |сут. | | |пос. Дачный | | | |услугами | | | | | | | | |(бесперебойность | | | | | | | | |поставки товаров и | | | | | | | | |услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.1.2.4. |Оборудование скважин|2010 |1260,00 |прибыль |Надежность | |24 | | |водозабора "ТЭЦ-2" | | | |снабжения | |час./ | | |системами контроля дебита| | | |потребителей | |сут. | | |и фактического | | | |услугами | | | | |уровня | | | |(бесперебойность | | | | | | | | |поставки товаров и | | | | | | | | |услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.1.2.5. |Монтаж |2010 |1020,0 |прибыль |Надежность | |24 | | |электрооборудования ВРУ-0,4| | | |электроснабжения | |час./ | | |кВ с АВР на ВНС | | | |(бесперебойность | |сут. | | |"Центролит" | | | |поставки услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.1.3. |Насосное | |6000,00 | | | | | | |оборудование | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.1.3.1. |Монтаж оборудования |2010 |6000,00 |амортизация |Надежность |16202,4 | | | |насосных станций 1, 2, 3-го| | | |снабжения | | | | |подъемов | | | |потребителей | | | | | | | | |услугами | | | | | | | | |(снижение | | | | | | | | |эксплуатационных | | | | | | | | |затрат) | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.1.4. |ПИР по объектам | |560,00 | | | | | | |водоснабжения на | | | | | | | | |работы будущих лет | | | | | | | | | | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.1.4.1. |Строительство |2010 |560,00 |прибыль |Надежность | |24 | | |вводного устройства с АВР в| | | |электроснабжения | |час./ | | |РУ-0,4 кВ на ВНС N 1 | | | |(бесперебойность | |сут. | | | | | | |поставки услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.2. |Оборудование, не |2010 |1300,00 |амортизация | | | | | |входящее в сметы строек | | | | | | | | | | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.3. |Автотранспортное | |9720,00 | | | | | | |обеспечение | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.3.1. |Мастерская ЗИЛ 433362 |2010 |2945,00 |амортизация |Качество | |24 | | |АВМ-1 | | | |оказываемых услуг | |час./ | | | | | | | | |сут. | | | | | | |(бесперебойность | | | | | | | | |поставки товаров и | | | | | | | | |услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.3.2. |Автовышка ЗИЛ 433112 |2010 |2550,00 |амортизация |Качество | |24 | | |АПТ-22П-45А | | | |оказываемых услуг | |час./ | | | | | | | | |сут. | | | | | | |(бесперебойность | | | | | | | | |поставки товаров и | | | | | | | | |услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.3.3. |Экскаватор ЕК-14-60 |2010 |2965,00 |амортизация |Качество | |24 | | | | | | |оказываемых услуг | |час./ | | | | | | | | |сут. | | | | | | |(бесперебойность | | | | | | | | |поставки товаров и | | | | | | | | |услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |1.3.4. |Экскаватор- |2010 |1260,00 |амортизация |Качество | |24 | | |погрузчик ЭО 2101-12| | | |оказываемых услуг | |час./ | | |на МТЗ-82П | | | | | |сут. | | | | | | |(бесперебойность | | | | | | | | |поставки товаров и | | | | | | | | |услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |2. |ВОДООТВЕДЕНИЕ | |73354,17 | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |2.1. |Техническое | |73354,17 | | | | | | |перевооружение, | | | | | | | | |реконструкция, | | | | | | | | |модернизация | | | | | | | | |существующих | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | |водоотведения | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |2.1.1. |Сети водоотведения | |52073,80 | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |2.1.1.1. |Строительство |2010 |16322,85 |прибыль |Качество |3703,6 |24 | | |напорного | | | |оказываемых услуг | |час./ | | |коллектора Д = 700 мм от | | | |(снижение | |сут. | | |ЦНС до камеры гашения по | | | |эксплуатационных | | | | |ул. Катукова | | | |затрат, | | | | | | | | |бесперебойность | | | | | | | | |поставки товаров и | | | | | | | | |услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |2.1.1.2. |Реконструкция правой |2010 |8669,95 |прибыль |Качество |724,5 |24 | | |нитки напорного | | | |оказываемых услуг | |час./ | | |коллектора от КНС N | | | |(снижение | |сут. | | |11 (ул. Большие Ключи) | | | |эксплуатационных | | | | |до колодца- | | | |затрат, | | | | |гасителя по ул. | | | |бесперебойность | | | | |Ворошилова - | | | |поставки товаров и | | | | |Толстого (от КНС N 11 до| | | |услуг) | | | | |КК-11) | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |2.1.1.3. |Строительство |2010 |19069,55 |прибыль |Качество |821,4 |24 | | |канализационного | | | |оказываемых услуг | |час./ | | |коллектора по ул. | | | |(снижение | |сут. | | |Пригородной, ул. | | | |эксплуатационных | | | | |Верхней, ул. 1-й | | | |затрат, | | | | |Крымской, ул. | | | |бесперебойность | | | | |Чкалова | | | |поставки товаров и | | | | | | | | |услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |2.1.1.4. |Реконструкция |2010 |8011,45 |прибыль |Качество | |24 | | |самотечного | | | |оказываемых услуг | |час./ | | |канализационного | | | | | |сут. | | |коллектора от | | | |(бесперебойность | | | | |перекрестка улиц | | | |поставки товаров и | | | | |Краснознаменная - | | | |услуг) | | | | |Ибаррури до | | | | | | | | |автодороги Липецк - | | | | | | | | |Усмань | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |2.1.2. |Объекты | |18160,00 | | | | | | |водоотведения | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |2.1.2.1. |Строительство КНС с |2010 |16000,00 |заемные |Качество | |24 | | |напорным | | |средства |оказываемых услуг | |час./ | | |коллектором в | | | | | |сут. | | |районе | | | |(бесперебойность | | | | |пересечения улиц | | | |поставки товаров и | | | | |Амурской и Нахимова | | | |услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |2.1.2.2. |Оборудование КНС, ЦНС, |2010 |2160,00 |прибыль |Качество | |24 | | |ГНС | | | |оказываемых услуг | |час./ | | |светозвуковой | | | | | |сут. | | |сигнализацией по | | | |(бесперебойность | | | | |превышению предельно-| | | |поставки товаров и | | | | |допустимых | | | |услуг) | | | | |концентраций в | | | | | | | | |рабочих зонах | | | | | | | | |сероводорода и | | | | | | | | |метана | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |2.1.3. |Насосное |2010 |0,00 | | | | | | |оборудование | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | |водоотведения | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |2.1.4. |ПИР по объектам |2010 |3120,37 | | | | | | |водоотведения на работы | | | | | | | | |будущих лет | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |2.1.4.1. |Строительство |2010 |3120,37 |прибыль |Качество | |24 | | |напорного | | | |оказываемых услуг | |час./ | | |коллектора Д = 700 мм от | | | | | |сут. | | |КНС N 1 до камеры | | | |(бесперебойность | | | | |гашения в районе КНС N 12| | | |поставки товаров и | | | | | | | | |услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |2.2. |Оборудование, не |2010 |0,0 | | | | | | |входящее в сметы строек | | | | | | | | | | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| |2.2.1. |Автотранспортное |2010 |0,0 | | | | | | |обеспечение | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| | |ИТОГО | |204930,92 | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| | |Всего инвестиций за | |204930,92 | | | | | | |период, в том | | | | | | | | |числе: | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| | |Собственные | |106130,92 | | | | | | |средства, из них: | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| | |Прибыль, | |79247,37 | | | | | | |направляемая на | | | | | | | | |инвестиции | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| | |Амортизация | |26883,55 | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| | |Прочие собственные | | | | | | | | |источники | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| | |Привлеченные | |98800,0 | | | | | | |средства | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| | |Заемные средства | |98800,0 | | | | | | |кредитных | | | | | | | | |организаций | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| | |Бюджетные средства, из них:| |0,0 | | | | | | | | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| | |Федеральный бюджет | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| | |Бюджет субъекта РФ | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| | |Бюджет | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | |образования | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| | |Средства | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| | |Прочие средства | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|---------| Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-------------------------------------------| |N п/п |Наименование |Срок |Финан- |Источник |Ожидаемый эффект | | |мероприятий |реали- |совые |финанси- | | | | |зации |потреб- |рования | | | | |мероп- |ности на | | | | | |рия- |реали- | | | | | |тия, |зацию | | | | | |лет |мероп- | | | | | | |риятия, | | | | | | |тыс. | | | | | | |руб. | | | |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------| | | | | | |Наименование |Тыс. |% | | | | | | |показателя |руб. |(час./ | | | | | | | | |сут.) | |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------| | |ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |8444,40 | | | | | |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1. |Энергосбережение, | |8444,40 | | | | | | |развитие систем учета | | | | | | | | |и | | | | | | | | |автоматизация | | | | | | | | |процессов | | | | | | | |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.1. |Системы учета |2010 |0,00 | | | | | | |энергоресурсов | | | | | | | |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.2. |Автоматизация |2010 |4244,40 | | | | | | |технологических | | | | | | | | |процессов | | | | | | | |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.2.1. |Диспетчеризация систем|2010 |4244,40 |амортизация |Качество | |24 | | |учета воды 1-го и 2-го | | | |оказываемых услуг | |час./ | | |подъема | | | | | |сут. | | | | | | |(бесперебойность | | | | | | | | |поставки товаров и | | | | | | | | |услуг) | | | |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.3. |Энергосберегающие | |4200,00 | | | | | | |мероприятия | | | | | | | |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.3.1. |Установка насосов с |2010 |4200,00 |амортизация |Надежность |1225,7 | | | |частотно- | | | |снабжения | | | | |регулируемым | | | |потребителей | | | | |приводом на ВНСП | | | |услугами | | | | | | | | |(снижение | | | | | | | | |эксплуатационных | | | | | | | | |затрат) | | | |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------| | |Всего инвестиций за | |8444,40 | | | | | | |период, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------| | |Собственные | |8444,40 | | | | | | |средства, из них: | | | | | | | |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------| | |Прибыль, | |0,00 | | | | | | |направляемая на | | | | | | | | |инвестиции | | | | | | | |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------| | |Амортизация | |8444,40 | | | | | |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------| | |Плата за | |0,00 | | | | | | |подключение | | | | | | | |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------| | |Привлеченные | |0,00 | | | | | | |средства | | | | | | | |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------| | |Заемные средства | |0,00 | | | | | | |кредитных | | | | | | | | |организаций | | | | | | | |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------| | |Бюджетные | |0,00 | | | | | | |средства, из них: | | | | | | | |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------| | |Федеральный бюджет| |0,00 | | | | | | | | | | | | | | |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------| | |Бюджет субъекта РФ | |0,00 | | | | | | | | | | | | | | |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------| | |Бюджет | |0,00 | | | | | | |муниципального | | | | | | | | |образования | | | | | | | |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------| | |Средства | |0,00 | | | | | | |внебюджетных фондов| | | | | | | | | | | | | | | | |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------| | |Прочие средства | |0,00 | | | | | |---------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|---------| Приложение N 2 к постановлению администрации города Липецка от 30 ноября 2009 г. N 1014 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОАО "ЛГЭК" ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА ПЕРИОД С 01.01.2010 ПО 31.12.2010 (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 19.07.2010 г. N 1888) Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| |N п/п|Показатели производственной деятельности |Ед. |На период с | | | |измерения |01.01.2010 по | | | | |31.12.2010 | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| |1. |Объем отведенных стоков |тыс. куб. м |52456,35 | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| |2. |Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные |тыс. куб. м |63,10 | | |сооружения | | | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| |3. |Объем реализации товаров и услуг, в том числе по |тыс. куб. м |52519,45 | | |потребителям: | | | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| |3.1. |- населению |тыс. куб. м |42110,60 | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| |3.2. |- бюджетным организациям |тыс. куб. м |4341,60 | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| |3.3. |- прочим потребителям |тыс. куб. м |5924,65 | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| |3.4. |- собственные нужды предприятия |тыс. куб. м |142,60 | |-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------| Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-------------------------------------------| |N п/п |Наименование |Срок |Финан- |Источник |Ожидаемый эффект | | |мероприятий |реали- |совые |финанси- | | | | |зации |потреб- |рования | | | | |мероп- |ности на | | | | | |риятия |реали- | | | | | | |зацию | | | | | | |мероп- | | | | | | |риятия, | | | | | | |тыс. | | | | | | |руб. | | | | | | |(без | | | | | | |НДС) | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| | | | | | |Наименование |Тыс. |% | | | | | | |показателя |руб. |(час./ | | | | | | |(индикатор) | |сут.) | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1. |ВОДООТВЕДЕНИЕ | |27425,0 | | | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.1. |Техническое | |23225,0 | | | | | | |перевооружение, | | | | | | | | |реконструкция, | | | | | | | | |модернизация | | | | | | | | |существующих | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | |водоотведения | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.1.1. |Сети водоотведения | |17675,0 | | | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.1.1.1. |Реконструкция |2010 |17675,0 |амортизация |Качество |1412,3 |24 | | |самотечного | | | |оказываемых услуг | |час./ | | |канализационного | | | |(снижение | |сут. | | |коллектора от | | | |эксплуатационных | | | | |жилого дома N 147 | | | |затрат, | | | | |по ул. Гагарина | | | |бесперебойность | | | | |до ул. Терешковой | | | |поставки товаров и | | | | | | | | |услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.1.2. |Объекты | |1500,0 | | | | | | |водоотведения | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.1.2.1. |Монтаж |2010 |250,0 |амортизация |Надежность | |24 | | |электрооборудования ВРУ-0,4| | | |электроснабжения | |час./ | | |кВ с АВР в КНС N 10 | | | |(бесперебойность | |сут. | | | | | | |поставки услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.1.2.2. |Монтаж |2010 |250,0 |амортизация |Надежность | |24 | | |электрооборудования ВРУ-0,4| | | |электроснабжения | |час./ | | |кВ с АВР в КНС N 18 | | | |(бесперебойность | |сут. | | | | | | |поставки услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.1.2.3. |Монтаж |2010 |250,0 |амортизация |Надежность | |24 | | |электрооборудования ВРУ-0,4| | | |электроснабжения | |час./ | | |кВ с АВР в КНС N 26 | | | |(бесперебойность | |сут. | | | | | | |поставки услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.1.2.4. |Монтаж |2010 |250,0 |амортизация |Надежность | |24 | | |электрооборудования ВРУ-0,4| | | |электроснабжения | |час./ | | |кВ с АВР в КНС | | | |(бесперебойность | |сут. | | |по ул. Фурманова | | | |поставки услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.1.2.5. |Монтаж |2010 |250,0 |амортизация |Надежность | |24 | | |электрооборудования ВРУ-0,4| | | |электроснабжения | |час./ | | |кВ с АВР в КНС пер. | | | |(бесперебойность | |сут. | | |Рудный, 17а | | | |поставки услуг) | | | | | | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.1.2.6. |Монтаж |2010 |250,0 |амортизация |Надежность | |24 | | |электрооборудования ВРУ-0,4| | | |электроснабжения | |час./ | | |кВ с АВР в КНС N 21 | | | |(бесперебойность | |сут. | | | | | | |поставки услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.1.3. |Насосное | |3600,0 | | | | | | |оборудование | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | |водоотведения | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.1.3.1. |Замена оборудования |2010 |3600,0 |амортизация |Надежность |920 | | | |канализационных | | | |снабжения | | | | |насосных станций | | | |потребителей | | | | | | | | |услугами | | | | | | | | |(снижение | | | | | | | | |эксплуатационных | | | | | | | | |затрат) | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.1.4. |ПИР по объектам | |450,0 | | | | | | |водоотведения на | | | | | | | | |работы будущих лет | | | | | | | | | | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.1.4.1. |Строительство КЛ-0,4 |2010 |350,0 |амортизация |Надежность | |24 | | |кВ от ТП-648 до КНС | | | |электроснабжения | |час./ | | |"Центролит" | | | |(бесперебойность | |сут. | | | | | | |поставки услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.1.4.2. |Монтаж |2010 |100,0 |амортизация |Надежность | |24 | | |электрооборудования с АВР в| | | |электроснабжения | |час./ | | |КНС "Центролит" | | | |(бесперебойность | |сут. | | | | | | |поставки услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.2. |Оборудование, не | |4200,0 | | | | | | |входящее в сметы строек | | | | | | | | | | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.2.1. |Автотранспортное | |4200,0 | | | | | | |обеспечение | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.2.1.1. |Самосвал |2010 |3240,0 |амортизация |Качество | |24 | | |КАМАЗ-55111 | | | |оказываемых услуг | |час./ | | | | | | | | |сут. | | | | | | |(бесперебойность | | | | | | | | |поставки товаров и | | | | | | | | |услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| |1.2.1.2. |Вакуумная |2010 |960,0 |амортизация |Качество | |24 | | |ЗИЛ-433362 КО-520 | | | |оказываемых услуг | |час./ | | | | | | | | |сут. | | | | | | |(бесперебойность | | | | | | | | |поставки товаров и | | | | | | | | |услуг) | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| | |ИТОГО | |27425,0 | | | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| | |Всего инвестиций за | |27425,0 | | | | | | |период, в том | | | | | | | | |числе: | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| | |Собственные | |27425,0 | | | | | | |средства, из них: | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| | |Прибыль, | |0,00 | | | | | | |направляемая на | | | | | | | | |инвестиции | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| | |Амортизация | |27425,0 | | | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| | |Прочие собственные | |0,00 | | | | | | |источники | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| | |Привлеченные | |0,00 | | | | | | |средства | | | | | | | |------------|---------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---------|---------| Раздел 3 "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности деятельности предприятия в сфере водоотведения и очистки сточных вод" отсутствует. Приложение N 3 к постановлению администрации города Липецка от 30 ноября 2009 г. N 1014 Тарифы действуют с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года (пункт 4 данного документа). ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, ОКАЗЫВАЕМУЮ ООО "ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" -----T-------------------------------------------T---------T-------------¬ ¦ N ¦ Потребители ¦ Тарифы, ¦Дата введения¦ ¦п/п ¦ ¦ руб./м3 ¦ ¦ +----+-------------------------------------------+---------+-------------+ ¦1. ¦Исполнители коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------------------------+---------+-------------+ ¦1.1.¦- на объемы, приобретаемые для оказания ¦ 7,87 ¦с 01.01.2010 ¦ ¦ ¦населению коммунальных услуг водоотведения ¦(без НДС)¦ ¦ ¦ ¦и очистки сточных вод ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------------------------+---------+-------------+ ¦1.2.¦- на объемы, приобретаемые для прочих целей¦ 21,93 ¦с 01.01.2010 ¦ ¦ ¦ ¦(без НДС)¦ ¦ +----+-------------------------------------------+---------+-------------+ ¦2. ¦Население, получающее услугу водоотведения ¦ 9,29 ¦с 01.01.2010 ¦ ¦ ¦по договорам на отпуск холодной воды, прием¦ (с НДС) ¦ ¦ ¦ ¦стоков ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------------------------+---------+-------------+ ¦3. ¦Бюджетные организации ¦ 9,60 ¦с 01.01.2010 ¦ ¦ ¦ ¦(без НДС)¦ ¦ +----+-------------------------------------------+---------+-------------+ ¦4. ¦Прочие потребители ¦ 21,93 ¦с 01.01.2010 ¦ ¦ ¦ ¦(без НДС)¦ ¦ L----+-------------------------------------------+---------+-------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|