Расширенный поиск

Постановление Администрации города Ельца Липецкой области от 18.04.2014 № 617

     

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                     АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА

                          ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

18.04.2014г.                  г.Елец                            N 617

О внесении изменений в постановление
администрации города Ельца от 24.12.2013
N 2013 "Об утверждении муниципальной
программы "Обеспечение населения города
Ельца комфортными условиями жизни на
2014 - 2020 годы" и о признании утратившими
силу некоторых постановлений администрации
города Ельца" (с изменениями от 21.02.2014 N 234)

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах  организации  местного самоуправления  в  Российской
Федерации", решением Совета депутатов  города Ельца от 25.12.2013  N
128 "О проекте бюджета города Ельца на 2014 год и на плановый период
2015  и   2016  годов"   (с  изменениями  от   02.04.2014  N   155),
постановлением администрации города Ельца  от 27.08.2013 N 1291  "Об
утверждении   Порядка   разработки,   формирования,   реализации   и
проведения оценки  эффективности  реализации муниципальных  программ
города  Ельца"  (с  изменениями  от  11.12.2013  N  1920),  учитывая
заключения прокуратуры  города Ельца  и Контрольно-счетной  комиссии
города  Ельца, руководствуясь  Уставом  города Ельца,  администрация
города Ельца     
                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
     1. Внести  в  постановление   администрации  города  Ельца   от
24.12.2013   N   2013  "Об   утверждении   муниципальной   программы
"Обеспечение населения города  Ельца комфортными условиями жизни  на
2014  -  2020  годы"  и  о  признании  утратившими  силу   некоторых
постановлений  администрации   города  Ельца"   (с  изменениями   от
21.02.2014 N 234) следующие изменения:
     1.1. В   приложении   "Муниципальная   программа   "Обеспечение
населения города Ельца  комфортными условиями жизни  на 2014 -  2020
годы" к постановлению:
     1) паспорт Программы изложить в следующей редакции:

      "ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
              ГОРОДА ЕЛЬЦА КОМФОРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ
                        НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Наименование муниципальной |Обеспечение населения   города  Ельца   комфортными|
|программы                  |условиями  жизни  на  2014 -  2020  годы  (далее  -|
|                           |Программа)                                         |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Ответственный исполнитель  |Комитет по  коммунальному  хозяйству  администрации|
|                           |города  Ельца  (далее -  комитет  по  коммунальному|
|                           |хозяйству)                                         |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Соисполнители              |Комитет имущественных    отношений    администрации|
|                           |города  Ельца   (далее   -  комитет   имущественных|
|                           |отношений)                                         |
|                           |Комитет бухгалтерского    учета    и     отчетности|
|                           |администрации  города   Ельца   (далее  -   комитет|
|                           |бухгалтерского учета и отчетности)                 |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Сроки реализации           |2014 - 2020 годы (без выделения этапов)            |
|муниципальной программы    |                                                   |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Подпрограммы               |1. "Развитие и  ремонт  автомобильных дорог  общего|
|                           |пользования   местного   значения   и   обеспечение|
|                           |безопасности дорожного  движения на них  на 2014  -|
|                           |2020 годы"                                         |
|                           |2. "Развитие  транспортного обслуживания  населения|
|                           |города Ельца на 2014 - 2020 годы"                  |
|                           |3. "Проведение капитального ремонта многоквартирных|
|                           |домов, расположенных на территории города Ельца, на|
|                           |2014 - 2020 годы"                                  |
|                           |4. "Переселение   граждан   из   непригодного   для|
|                           |проживания    и   аварийного    жилищного    фонда,|
|                           |расположенного на территории города Ельца, на  2014|
|                           |- 2020 годы"                                       |
|                           |5. "Чистая вода" на 2014 - 2020 годы"              |
|                           |6. "Благоустройство    и   санитарное    содержание|
|                           |территории города Ельца на 2014 - 2020 годы"       |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Цель муниципальной         |Создание комфортных  и  благоприятных  условий  для|
|программы                  |проживания населения города Ельца                  |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Индикаторы цели            |1. Доля  протяженности автомобильных  дорог  общего|
|                           |пользования   местного  значения,   не   отвечающих|
|                           |нормативным  требованиям,  в  общей   протяженности|
|                           |автомобильных  дорог  общего  пользования  местного|
|                           |значения, %                                        |
|                           |2. Потери в  рейсах  внутригородского сообщения  по|
|                           |техническим причинам, % от общего количества рейсов|
|                           |3. Общая площадь отремонтированных  многоквартирных|
|                           |домов, тыс. кв. м                                  |
|                           |4. Доля населения,  проживающего в непригодном  для|
|                           |проживания и аварийном  жилье, в общей  численности|
|                           |населения, %                                       |
|                           |5. Количество   абонентов,   улучшивших    жилищные|
|                           |условия в сфере водоотведения, чел.                |
|                           |6. Доля общей протяженности освещенных улиц в общей|
|                           |протяженности улиц, %                              |
|                           |7. Количество  ликвидированных  несанкционированных|
|                           |свалок, единиц                                     |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Задачи муниципальной       |1. Развитие  дорожного  хозяйства  и  транспортного|
|программы                  |обслуживания  населения,  обеспечение  безопасности|
|                           |дорожного движения.                                |
|                           |2. Улучшение жилищных условий проживания граждан  в|
|                           |многоквартирных  домах,  обеспечение  надежности  и|
|                           |повышение  качества  предоставляемых   коммунальных|
|                           |услуг.                                             |
|                           |3. Создание   благоприятных   условий    проживания|
|                           |населения  путем   благоустройства  и   санитарного|
|                           |содержания территории города Ельца                 |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Показатели задач           |Показатель 1 задачи 1:                             |
|                           |- площадь отремонтированных дорог.                 |
|                           |Показатель 2 задачи 1:                             |
|                           |- снижение   потерь   в   рейсах   внутригородского|
|                           |сообщения по техническим причинам.                 |
|                           |Показатель 1 задачи 2:                             |
|                           |- количество   отремонтированных    многоквартирных|
|                           |домов.                                             |
|                           |Показатель 2 задачи 2:                             |
|                           |- общая площадь расселяемых жилых помещений.       |
|                           |Показатель 3 задачи 2:                             |
|                           |- количество домов, подключенных к централизованной|
|                           |системе водоотведения.                             |
|                           |Показатель 1 задачи 3:                             |
|                           |- протяженность освещенных улиц.                   |
|                           |Показатель 2 задачи 3:                             |
|                           |- объем мусора,  вывезенного с  несанкционированных|
|                           |свалок                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Объемы финансирования за   |Объем финансирования  Программы  составляет  1  361|
|счет средств городского    |168,4 тыс. руб.                                    |
|бюджета, в том числе по    |В том числе по годам:                              |
|годам реализации           |2014 год - 232 637,3 тыс. руб.;                    |
|муниципальной программы    |2015 год - 193 092,6 тыс. руб.;                    |
|                           |2016 год - 187 087,7 тыс. руб.;                    |
|                           |2017 год - 187 087,7 тыс. руб.;                    |
|                           |2018 год - 187 087,7 тыс. руб.;                    |
|                           |2019 год - 187 087,7 тыс. руб.;                    |
|                           |2020 год - 187 087,7 тыс. руб.                     |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Ожидаемые результаты       |Результатом реализации      Программы      является|
|реализации муниципальной   |достижение   к   2020   году   следующих   значений|
|программы                  |индикаторов цели:                                  |
|                           |- снижение доли  протяженности автомобильных  дорог|
|                           |общего пользования местного значения, не отвечающих|
|                           |нормативным  требованиям,  в  общей   протяженности|
|                           |автомобильных  дорог  общего  пользования  местного|
|                           |значения с 57,1% до 55%;                           |
|                           |- снижение   потерь   в   рейсах   внутригородского|
|                           |сообщения по техническим причинам  с 9,1% до 8%  от|
|                           |общего количества рейсов;                          |
|                           |- общая  площадь отремонтированных  многоквартирных|
|                           |домов за  период действия  Программы составит  81,1|
|                           |тыс. кв. м;                                        |
|                           |- снижение   доли    населения,   проживающего    в|
|                           |непригодном  для проживания  и  аварийном жилье,  в|
|                           |общей численности населения с 0,12% до 0,03%;      |
|                           |- количество абонентов, улучшивших жилищные условия|
|                           |в сфере водоотведения, составит 949 человек;       |
|                           |- увеличение  доли общей  протяженности  освещенных|
|                           |улиц в общей протяженности улиц с 78,2% до 80,4%;  |
|                           |- количество  ликвидированных   несанкционированных|
|                           |свалок составит 427 единиц"                        |
+---------------------------+---------------------------------------------------+

     2) текстовую часть Программы изложить в следующей редакции:

                          "ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

     Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ФОРМУЛИРОВКА
    ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
        И ПРОЧИХ РИСКОВ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
               ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

     Одно из важнейших направлений социально-экономического развития
города -  улучшение  уровня  и  качества  жизни  населения.  Главным
аспектом в реализации данного направления является создание органами
местного самоуправления города  Ельца комфортных условий  проживания
граждан.
     В настоящее   время   в  городе   Ельце   общая   протяженность
автомобильных дорог общего пользования составляет 252,9 км, в т.ч. с
асфальтобетонным покрытием - 129,3 км, щебеночным покрытием - 112 км
и 11,6 км грунтовых дорог.
     Одной из  причин  низкой   доли  дорог  с   усовершенствованным
покрытием  является   недостаточное  финансирование   строительства,
реконструкции и  капитального ремонта  сети городских  автомобильных
дорог.
     Недофинансирование дорожной  отрасли  в  условиях   постоянного
роста интенсивности  движения, количества автотранспортных  средств,
изменения  состава движения  в  сторону увеличения  грузоподъемности
транспортных средств  приводит к  несоблюдению межремонтных  сроков,
накоплению  количества   неотремонтированных  участков,   увеличению
количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и  участков
с неудовлетворительным  транспортно-эксплуатационным состоянием,  на
которых необходимо проведение реконструкции.
     Кроме того, ухудшается транспортная дисциплина среди участников
дорожного движения.  Из-за  недостаточной  оснащенности   оживленных
участков  дорог  техническими  средствами  регулирования   дорожного
движения пешеходы, переходя проезжую часть в неустановленном  месте,
провоцируют дорожно-транспортные  происшествия.  Слабо развита  сеть
пешеходных тротуаров с твердым покрытием, а существующие находятся в
неудовлетворительном состоянии.
     Аварийность на   автомобильном  транспорте   наносит   огромный
материальный  и  моральный  ущерб.  Дорожно-транспортный  травматизм
приводит к  исключению из сферы  производства людей  трудоспособного
возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.
     В результате  дорожно-транспортных  происшествий  за  последние
пять лет в  городе Ельце погибло  78 человек, в  том числе 2  детей;
получило ранения 1034 человека, в том числе 98 детей.
     За последние три  года количество  автомобильного транспорта  в
городе Ельце  увеличилось  на 7,7%  и составило  по  состоянию на  1
января 2013 года 36,7  тысячи автомобилей при численности  населения
107 тысяч человек.
     Пассажирский транспорт  общего пользования  является  важнейшей
составной частью социальной и производственной инфраструктуры города
Ельца. Его устойчивое функционирование является одним из показателей
качества жизни  населения.  Однако в  последние  годы на  транспорте
накопилось много  нерешенных  проблем, которые  являются тормозом  в
осуществлении перспективной социально-экономической политики.
     Регулярные автомобильные  пассажирские перевозки  на  городских
социально значимых маршрутах осуществляет ЕМУП "Автоколонна N 1499".
     Используемый в  настоящее  время  ЕМУП  "Автоколонна  N   1499"
подвижной состав серьезно изношен и не может обеспечить  необходимую
безопасность  перевозок  пассажиров  и  устойчивое  функционирование
пассажирского транспорта в городе, ухудшает экологическую ситуацию.
     Одним из  важнейших  направлений благоустройства  города  Ельца
является уличное освещение.
     Протяженность сетей  наружного  уличного  освещения  составляет
197,8 км.  Анализ технического состояния  сетей наружного  освещения
города   Ельца   свидетельствует    о   большом   проценте    износа
электросетевого   оборудования.    На    некоторых   новых    улицах
индивидуальной застройки отсутствует уличное освещение.
     В целях  повышения   безопасности  движения  автотранспорта   и
пешеходов в  ночное и  вечернее время,  улучшения освещенности  улиц
необходимо  своевременное  выполнение   мероприятий  по  ремонту   и
содержанию сетей наружного освещения.
     Необходимость ускорения развития и совершенствования  освещения
города  вызвана  значительным  ростом  автомобилизации,   повышением
интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности  в
вечерние  и  ночные  часы,  развитием  жилищного  строительства   на
территории города Ельца.
     Благоприятную экологическую  обстановку  на  территории  города
Ельца создают зеленые насаждения.
     В настоящее  время  скверами  и парками  занято  3,93  млн.  м2
земель. За последние годы из-за растущих антропогенных и техногенных
нагрузок резко ухудшилось состояние зеленых насаждений, растущих  на
территории города Ельца. Ситуация осложняется тем, что  значительная
часть зеленых насаждений  достигла состояния естественного  старения
(посадки 60-х годов) и требуется особый уход за ними либо замена  их
новыми насаждениями. Для  поддержания зеленых насаждений в  условиях
городской  среды   в  удовлетворительном   состоянии,  придания   им
надлежащего декоративного облика требуется своевременное  проведение
работ по  текущему  содержанию зеленых  насаждений. Особое  внимание
следует  уделять  восстановлению зеленого  фонда  путем  планомерной
замены старовозрастных насаждений, используя крупномерный посадочный
материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.
     В городе Ельце имеется четыре кладбища общей площадью 88,6  га.
В настоящее время  ведутся работы  по обустройству нового  кладбища,
расположенного в районе п. Капани. На недействующем старом  кладбище
по  ул. Л.  Толстого  длительный  период времени  не  осуществлялись
работы по сносу сухих деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы
требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях.
     Актуальными остаются вопросы обеспечения  чистоты и порядка  на
территории     города     Ельца.    Основная     причина     наличия
несанкционированных свалок на территории города Ельца -  захламление
городских территорий  путем несанкционированной  выгрузки бытовых  и
строительных отходов организациями и жителями города Ельца.
     Несмотря на проводимую разъяснительную работу среди населения о
соблюдении санитарно-ветеринарных  правил  в  целях   предупреждения
заболеваний  животных  и  людей  бешенством  и  другими   зоонозными
инфекциями, в  результате несоблюдения  общих требований  содержания
животных населением  на территории города  Ельца появляется  большое
количество бродячих животных, которые подлежат отлову.
     Особое место в обеспечении  благоприятных и комфортных  условий
проживания  граждан  занимает  модернизация  и  развитие  инженерной
инфраструктуры.
     На сегодняшний  день  инженерная  инфраструктура  города  Ельца
находится  в  неудовлетворительном   состоянии,  что  не   позволяет
поставлять потребителям  коммунальные ресурсы надлежащего  качества.
Высокий  уровень физического  и  морального износа  основных  фондов
ведет  к потерям  коммунальных  ресурсов и  значительным  финансовым
затратам по ремонту  инженерных систем.  По некоторым улицам  города
Ельца отсутствуют инженерные сети водоотведения, около 20% населения
города Ельца пользуются услугами водоснабжения от уличных и дворовых
колонок.  Некоторые  объекты  городских  очистных  сооружений  имеют
значительный  моральный и  физический  износ (более  80%),  качество
очистки не соответствует современным санитарно-строительным нормам и
требованиям  по  охране   окружающей  среды.  Проект   реконструкции
очистных   сооружений  устарел   и   не  соответствует   современным
требованиям. С целью социально-экономического развития города Ельца,
особых       экономических      зон       регионального       уровня
туристско-рекреационного типа "Елец" и промышленно-производственного
типа "Елецпром" необходимо строительство новых объектов коммунальной
инфраструктуры.
     Остро стоит    вопрос    проведения    капитального     ремонта
многоквартирных домов города Ельца.
     В настоящее время более 60% жилищного фонда требует неотложного
капитального ремонта, так как эксплуатируется 30 и более лет без его
проведения. Учитывая, что средняя периодичность капитального ремонта
основных конструктивов (инженерные сети, кровля) составляет 15 -  20
лет, то капитальный ремонт должен быть проведен уже более двух  раз.
Кроме того, затягивание  сроков капитального ремонта на  7 - 10  лет
приводит к увеличению стоимости его проведения в 2,5 раза. В связи с
этим многоквартирные дома приходят в ветхое и аварийное состояние.
     Ежегодные "недоремонты"  порождают  рост  количества  жалоб   и
заявлений   от  населения   на   тепло-,  водо-,   электроснабжение,
промерзание  стен,  протекание  кровли   в  жилых  домах.  Все   эти
показатели  делают  данную отрасль  непривлекательной  для  создания
частных  управляющих  компаний,  товариществ  собственников   жилья,
других жилищных кооперативов.
     Исключительная важность   проблемы   переселения   граждан   из
непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда отмечена на
федеральном уровне.
     Степень износа  непригодного   для   проживания  и   аварийного
жилищного  фонда   в   городе  Ельце   в   среднем  достигает   70%.
Конструктивные элементы зданий из-за длительного срока  эксплуатации
исчерпали  свою несущую  способность,  в  связи с  этим  капитальный
ремонт домов нецелесообразен.
     Непригодный для проживания  и аварийный  жилищный фонд  создает
угрозу  безопасного и  благоприятного  проживания граждан,  а  также
ухудшает  внешний  облик  территории  города  Ельца,  понижает   его
инвестиционную  привлекательность,  сдерживает  развитие   городской
инфраструктуры.
     Основными рисками  социально-экономического  развития  в  сфере
жилищно-коммунального хозяйства являются:
     - недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней;
     - недобросовестное    исполнение    обязательств     подрядными
организациями;
     - низкий уровень инвестиций со стороны частного капитала.
     Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным вследствие  этого уровнем  бюджетного  финансирования,
уменьшением  бюджетных   расходов   в  сфере   жилищно-коммунального
хозяйства и транспортного обслуживания.
     Значительное снижение цены контрактов в результате торгов ведет
к приобретению подрядчиками материалов  низкого качества, а также  к
привлечению  специалистов  для  выполнения работ  с  низким  уровнем
квалификации.
     Жилищно-коммунальное хозяйство      характеризуется      низкой
инвестиционной привлекательностью и требует привлечения значительных
инвестиций для модернизации и развития.
     Указанные финансово-экономические  риски   можно  оценить   как
умеренные.
     Важнейшими условиями  успешной  реализации  Программы  является
минимизация указанных  рисков,  проведение эффективного  мониторинга
выполнения и принятие  оперативных мер по корректировке  мероприятий
Программы.
     Анализ рисков  и управление  рисками  при реализации  Программы
осуществляет комитет по коммунальному хозяйству.

        Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
          ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
    И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
         ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ
                  ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ

     Основными приоритетами   муниципальной    политики   в    сфере
жилищно-коммунального хозяйства являются:
     1. Повышение  степени  благоустройства жилищного  фонда  города
Ельца в существующей  застройке путем строительства  канализационных
сетей и КНС.
     2. Улучшение   жилищных   условий  граждан   путем   проведения
капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан  из
непригодного  для проживания  и  аварийного жилищного  фонда  города
Ельца.
     3. Выполнение текущего ремонта  дорог методом сплошной  укладки
асфальтового покрытия по всей площади ремонтируемого участка дороги.
     4. Поддержание   и   улучшение  санитарного   и   эстетического
состояния территории города Ельца.
     В целях  эффективного   решения  названных  проблем   требуется
реализация мероприятий данной Программы.
     Применение программного  метода позволит  обеспечить  системный
подход к решению существующих проблем в сфере  жилищно-коммунального
хозяйства   и   транспортного   обслуживания,   а   также   повысить
эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.
     Кроме того,  это позволит  привлекать  средства федерального  и
областного бюджетов  на выполнение  мероприятий Программы,  системно
направлять  средства  на  решение  неотложных  проблем  в   условиях
ограниченных финансовых  ресурсов и  координировать усилия  бюджетов
всех уровней.
     Целью Программы является  создание  комфортных и  благоприятных
условий для проживания населения города Ельца.
     Для достижения поставленной  цели необходимо решение  следующих
задач:
     1) развитие дорожного  хозяйства  и транспортного  обслуживания
населения, обеспечение безопасности дорожного движения;
     2) улучшение   жилищных    условий    проживания   граждан    в
многоквартирных домах, обеспечение  надежности и повышение  качества
предоставляемых коммунальных услуг;
     3) создание благоприятных  условий  проживания населения  путем
благоустройства и санитарного содержания территории города Ельца.
     В результате  реализации  мероприятий Программы  будут  созданы
комфортные и благоприятные  условия для проживания населения  города
Ельца,  улучшен  эстетический  облик  города  Ельца,   благоприятная
экологическая и  санитарно-эпидемиологическая обстановка,  сохранено
культурное наследие.
     Результатом решения   поставленных  задач   станет   достижение
следующих значений индикаторов:
     - снижение  доли   протяженности  автомобильных  дорог   общего
пользования   местного    значения,   не   отвечающих    нормативным
требованиям,  в  общей  протяженности  автомобильных  дорог   общего
пользования местного значения с 57,1% до 55%;
     - снижение  потерь  в  рейсах  внутригородского  сообщения   по
техническим причинам с 9,1% до 8% от общего количества рейсов;
     - общая  площадь  отремонтированных  многоквартирных  домов  за
период действия Программы составит 81,1 тыс. кв. м;
     - снижение  доли  населения,  проживающего  в  непригодном  для
проживания и аварийном жилье, в общей численности населения с  0,12%
до 0,03%;
     - количество  абонентов, улучшивших  жилищные  условия в  сфере
водоотведения, составит 949 человек;
     - увеличение доли общей  протяженности освещенных улиц в  общей
протяженности улиц с 78,2% до 80,4%;
     - количество    ликвидированных   несанкционированных    свалок
составит 427 единиц.
     Создание комфортных  и  благоприятных  условий  для  проживания
населения  города Ельца  будет  оцениваться достигнутыми  значениями
индикаторов по направлениям сферы жилищно-коммунального хозяйства  и
транспортного обслуживания.
     Показателями выполнения задачи по развитию дорожного  хозяйства
и  транспортного  обслуживания населения,  обеспечению  безопасности
дорожного движения определены:
     - площадь отремонтированных дорог;
     - снижение  потерь  в  рейсах  внутригородского  сообщения   по
техническим причинам.
     Показателями выполнения задачи  по  улучшению жилищных  условий
проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечению надежности и
повышению качества предоставляемых коммунальных услуг определены:
     - количество отремонтированных многоквартирных домов;
     - общая площадь расселяемых жилых помещений;
     - количество  домов,  подключенных к  централизованной  системе
водоотведения.
     Показателями выполнения   задачи  по   созданию   благоприятных
условий  проживания населения  путем  благоустройства и  санитарного
содержания территории города Ельца определены:
     - протяженность освещенных улиц;
     - объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок.
     Значения индикаторов цели и показателей задач рассчитываются на
основании данных  статистического   наблюдения,  актов   выполненных
работ,   сведений  организаций   коммунального   комплекса  и   ЕМУП
"Автоколонна N 1499".
     Эффективность реализации  Программы   определяется  исходя   из
достижения  плановых  значений  целевых  индикаторов  и  показателей
задач,   установленных   на   основе   фактических   результатов   и
предварительной оценки.

       Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ, СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ
    РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ С ЦЕЛЕВЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ПРОГРАММЫ

     Для решения  поставленной цели  и  задач Программы  реализуются
шесть подпрограмм:
     1. Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения  и обеспечение безопасности  дорожного
движения на  них на  2014 - 2020  годы" (приложение  1 к  Программе)
направлена     на     развитие     современной     и     эффективной
автомобильно-дорожной   инфраструктуры,   сохранение   и   улучшение
качества существующей  сети автомобильных дорог  и тротуаров  города
Ельца, обеспечение безопасности дорожного движения.
     В итоге реализации Подпрограммы  1 снизится доля  протяженности
автомобильных  дорог  общего   пользования  местного  значения,   не
отвечающих   нормативным   требованиям,   в   общей    протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения с 57,1%  до
55%.
     2. Подпрограмма   2   "Развитие   транспортного    обслуживания
населения  города  Ельца  на  2014 -  2020  годы"  (приложение  2  к
Программе) направлена на создание условий устойчивого и  безопасного
функционирования пассажирского транспорта внутригородского сообщения
и на садоводческих маршрутах.
     В итоге   реализации   Подпрограммы    2   потери   в    рейсах
внутригородского  сообщения  по   техническим  причинам  от   общего
количества рейсов снизятся с 9,1% до 8%.
     3. Подпрограмма    3    "Проведение    капитального     ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории города Ельца,  на
2014 - 2020 годы" (приложение 3 к Программе) направлена на  создание
комфортных и безопасных  условий проживания в многоквартирных  домах
путем организации и проведения в них капитального ремонта.
     В итоге    реализации    Подпрограммы    3    общая     площадь
отремонтированных многоквартирных домов за период действия Программы
составит 81,1 тыс. кв. м.
     4. Подпрограмма  4  "Переселение граждан  из  непригодного  для
проживания   и  аварийного   жилищного   фонда,  расположенного   на
территории  города Ельца,  на  2014 -  2020  годы" (приложение  4  к
Программе)  направлена  на улучшение  условий  проживания  населения
путем переселения граждан, проживающих в непригодном для  проживания
или аварийном  жилищном  фонде, расположенном  на территории  города
Ельца.
     В итоге реализации Подпрограммы 4 будет снижена доля населения,
проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, в общей
численности населения с 0,12% до 0,03%.
     5. Подпрограмма  5  "Чистая   вода"  на   2014  -  2020   годы"
(приложение 5 к Программе) направлена на обеспечение модернизации  и
развития   коммунальной   инфраструктуры  в   сфере   водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод.
     В итоге  реализации   Подпрограммы   5  количество   абонентов,
улучшивших  жилищные условия  в  сфере водоотведения,  составит  949
человек.
     6. Подпрограмма  6  "Благоустройство  и  санитарное  содержание
территории  города  Ельца на  2014  -  2020  годы" (приложение  6  к
Программе)  направлена  на  поддержание и  улучшение  санитарного  и
эстетического состояния территории города Ельца.
     В итоге реализации  Подпрограммы 6 будет  увеличена доля  общей
протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц с 78,2%  до
80,4%,  количество  ликвидированных  несанкционированных  свалок  за
период действия Программы составит 427 единиц.

       Раздел 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ
     ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ ЦЕЛЕЙ
         И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

     Сроки реализации Программы охватывают период 2014 - 2020  годов
без выделения этапов.
     Плановые значения  индикаторов   целей   и  показателей   задач
Программы по годам реализации Программы представлены в приложении  7
к настоящей Программе.

    Раздел 5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
            ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО ГОДАМ
                        РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

     Финансовое обеспечение    реализации   Программы    планируется
осуществлять  за   счет  средств  городского   бюджета  в   пределах
предусмотренных лимитов финансирования.
     Объем финансирования  Программы  за  счет  средств   городского
бюджета за 2014 - 2020 годы  составит 1 361 168,4 тыс. руб. (из  них
506 172,1 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ельца).
     Объем финансирования  Программы  за  счет  средств   городского
бюджета за 2014 - 2020 годы в разрезе подпрограмм:
     - подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог  общего
пользования местного значения  и обеспечение безопасности  дорожного
движения на них на 2014 - 2020  годы" - 116 395,0 тыс. руб. (из  них
116 395,0 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ельца);
     - подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения
города Ельца на 2014 - 2020 годы" - 193 696,0 тыс. руб.;
     - подпрограмма    3     "Проведение    капитального     ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории города Ельца,  на
2014 - 2020 годы" - 94 984,3 тыс. руб.;
     - подпрограмма  4  "Переселение  граждан  из  непригодного  для
проживания   и  аварийного   жилищного   фонда,  расположенного   на
территории города Ельца, на 2014 - 2020 годы" - 168 195,3 тыс. руб.;
     - подпрограмма 5 "Чистая вода" на  2014 - 2020 годы" -  94770,0
тыс. руб.;
     - подпрограмма  6  "Благоустройство  и  санитарное   содержание
территории города Ельца на 2014 -  2020 годы" - 693 127,8 тыс.  руб.
(из  них 389  777,1  тыс. руб.  -  средства Дорожного  фонда  города
Ельца).
     Ресурсное обеспечение  реализации  Программы  за  счет  средств
городского  бюджета   представлено  в  приложении   8  к   настоящей
Программе.
     Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению  в
установленном бюджетном законодательстве порядке.

      Раздел 6. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
    ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИЗ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ, НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ
                   ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

     Финансовое обеспечение    реализации    Программы    в    части
финансирования подпрограммы 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог
общего  пользования  местного значения  и  обеспечение  безопасности
дорожного движения  на  них на  2014 -  2020  годы", подпрограммы  3
"Проведение    капитального    ремонта    многоквартирных     домов,
расположенных на  территории города  Ельца,  на 2014  - 2020  годы",
подпрограммы 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и
аварийного  жилищного  фонда, расположенного  на  территории  города
Ельца, на 2014 - 2020 годы", подпрограммы 5 "Чистая вода" на 2014  -
2020 годы", подпрограммы 6 "Благоустройство и санитарное  содержание
территории города Ельца на 2014 - 2020 годы" может осуществляться на
условиях софинансирования.
     Ожидаемый объем   финансирования   Программы   за   счет   иных
привлеченных средств  за весь период  реализации Программы  составит
836 622,11 тыс. руб., в том числе:
     - за счет средств федерального бюджета - 14 199,9 тыс. руб.;
     - за счет средств областного бюджета - 822 422,2 тыс. руб.
     Прогнозная оценка ресурсного  обеспечения реализации  Программы
из иных  источников, не  запрещенных действующим  законодательством,
приведена в приложении 9 к настоящей Программе.

      Раздел 7. ОПИСАНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
    РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ
    ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

     Меры государственного   и  муниципального   регулирования   для
достижения  целевых индикаторов  и  показателей задач  Программы  не
предусмотрены.

             Раздел 8. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

     Реализация Программы осуществляется комитетом по  коммунальному
хозяйству совместно с  комитетом имущественных отношений,  комитетом
бухгалтерского  учета  и  отчетности  в  соответствии  с  планом  ее
реализации, утверждаемым  правовым актом  комитета по  коммунальному
хозяйству.
     Мониторинг реализации   Программы   проводится   администрацией
города Ельца на основе информации о реализации Программы по итогам I
квартала,  I  полугодия  и  9  месяцев  и  каждого  года  реализации
Программы,  составляемой   комитетом  по  коммунальному   хозяйству,
комитетом имущественных отношений, комитетом бухгалтерского учета  и
отчетности  в  соответствии с  постановлением  администрации  города
Ельца  от 27.08.2013  N  1291  "Об утверждении  Порядка  разработки,
формирования,   реализации   и   проведения   оценки   эффективности
реализации муниципальных программ города Ельца".".
     1.2. В  приложении  1   "Подпрограмма  1  "Развитие  и   ремонт
автомобильных   дорог  общего   пользования   местного  значения   и
обеспечение безопасности дорожного  движения на них  на 2014 -  2020
годы" к муниципальной программе "Обеспечение населения города  Ельца
комфортными условиями жизни на 2014 - 2020 годы":
     1) строку  "Объем  финансирования за  счет  средств  городского
бюджета  всего,  в  том  числе  по  годам  реализации  подпрограммы"
паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Объем финансирования за    |Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 116 |
|счет средств городского    |395,0 тыс. руб.                                    |
|бюджета всего, в том числе |В том числе по годам:                              |
|по годам реализации        |2014 год - 16 435,0 тыс. руб.;                     |
|подпрограммы               |2015 год - 16 660,0 тыс. руб.;                     |
|                           |2016 год - 16 660,0 тыс. руб.;                     |
|                           |2017 год - 16 660,0 тыс. руб.;                     |
|                           |2018 год - 16 660,0 тыс. руб.;                     |
|                           |2019 год - 16 660,0 тыс. руб.;                     |
|                           |2020 год - 16 660,0 тыс. руб.                      |
+---------------------------+---------------------------------------------------+

     2) абзац  первый  раздела  5  "Обоснование  объема   финансовых
ресурсов,  необходимых для  реализации  Подпрограммы 1"  изложить  в
следующей редакции:
     "Общий объем финансовых  ресурсов,  необходимых для  реализации
Подпрограммы 1, по прогнозной  оценке составит всего 886 395,0  тыс.
руб., в том числе за счет средств городского бюджета 116 395,0  тыс.
руб. (из них 116 395,0  тыс. руб. - средства Дорожного фонда  города
Ельца) и 770 000,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.".
     1.3. Приложение  2  "Подпрограмма  2  "Развитие   транспортного
обслуживания  населения  города  Ельца  на  2014  -  2020  годы"   к
муниципальной   программе   "Обеспечение  населения   города   Ельца
комфортными условиями жизни  на 2014 - 2020  годы" изложить в  новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
     1.4. В таблице "Перечень непригодных для проживания и аварийных
многоквартирных домов  на 2014  год"  приложения  1 к  приложению  4
"Подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для  проживания
и аварийного  жилищного фонда, расположенного  на территории  города
Ельца, на 2014 -  2020 годы" к муниципальной программе  "Обеспечение
населения города Ельца  комфортными условиями жизни  на 2014 -  2020
годы" от 24 декабря 2013 г. N 2013:
     1) в графе 4 "Планируемая дата окончания переселения" в строках
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 слова "31.12.2014" заменить словами "02.2015";
     2) в графе 5 "Планируемая дата сноса МКД" в строках 1, 4, 5,  7
слова "31.12.2015" заменить словами "04.2015".
     1.5. Приложение 5 "Подпрограмма 5 "Чистая вода" на 2014 -  2020
годы" к муниципальной программе "Обеспечение населения города  Ельца
комфортными условиями жизни  на 2014 - 2020  годы" изложить в  новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
     1.6. В  приложении   6  "Подпрограмма   6  "Благоустройство   и
санитарное содержание территории города Ельца на 2014 - 2020 годы" к
муниципальной   программе   "Обеспечение  населения   города   Ельца
комфортными условиями жизни на 2014 - 2020 годы":
     1) паспорт Подпрограммы изложить в следующей редакции:

                              "ПАСПОРТ

+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Наименование подпрограммы  |Подпрограмма 6   "Благоустройство   и    санитарное|
|                           |содержание территории города  Ельца на 2014 -  2020|
|                           |годы" (далее - Подпрограмма 6)                     |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Ответственный исполнитель  |Комитет по  коммунальному  хозяйству  администрации|
|                           |города  Ельца  (далее -  комитет  по  коммунальному|
|                           |хозяйству)                                         |
|                           |Комитет бухгалтерского    учета    и     отчетности|
|                           |администрации  города   Ельца   (далее  -   комитет|
|                           |бухгалтерского учета и отчетности)                 |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Задачи подпрограммы        |1. Увеличение  протяженности   освещенных  улиц   в|
|                           |городе Ельце                                       |
|                           |2. Обеспечение   надлежащего   состояния   объектов|
|                           |внешнего     благоустройства    и     благоприятной|
|                           |санитарно-эпидемиологической  обстановки  в  городе|
|                           |Ельце                                              |
|                           |3. Создание благоприятных  условий  для развития  и|
|                           |досуга детей                                       |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Показатели задач           |Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6:              |
|подпрограммы               |протяженность вновь   проложенных  сетей   уличного|
|                           |освещения, км                                      |
|                           |Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 6:              |
|                           |количество спиленных сухих деревьев, шт.           |
|                           |Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 6:              |
|                           |доля ликвидированных  несанкционированных свалок  к|
|                           |общему числу несанкционированных свалок, %         |
|                           |Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 6:              |
|                           |количество установленных новых детских площадок  на|
|                           |территории города Ельца, шт.                       |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Этапы и сроки реализации   |2014 - 2020 годы (без выделения этапов)            |
|подпрограммы               |                                                   |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Объем финансирования за    |Объем финансирования Подпрограммы 6 составляет  693|
|счет средств городского    |127,8 тыс. руб.                                    |
|бюджета всего, в том числе |В том числе по годам:                              |
|по годам реализации        |2014 год - 121 211,5 тыс. руб.;                    |
|подпрограммы               |2015 год - 98 274,1 тыс. руб.;                     |
|                           |2016 год - 92 948,7 тыс. руб.;                     |
|                           |2017 год - 95 359,7 тыс. руб.;                     |
|                           |2018 год - 95 114,4 тыс. руб.;                     |
|                           |2019 год - 95 825,7 тыс. руб.;                     |
|                           |2020 год - 94 393,7 тыс. руб.                      |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Ожидаемые результаты       |Результатом реализации   Подпрограммы  6   является|
|реализации подпрограммы    |достижение к 2020 году следующих показателей:      |
|                           |- протяженность  вновь проложенных  сетей  уличного|
|                           |освещения составит 3,5 км;                         |
|                           |- количество спиленных сухих деревьев составит 2750|
|                           |шт.;                                               |
|                           |- доля ликвидированных несанкционированных свалок к|
|                           |общему числу  несанкционированных  свалок  составит|
|                           |91,8%;                                             |
|                           |- количество установленных  новых детских  площадок|
|                           |на территории города Ельца составит 15 шт."        |
+---------------------------+---------------------------------------------------+

     2) раздел  2   "Приоритеты   государственной  и   муниципальной
политики  в   сфере  благоустройства,   задачи,  описание   основных
показателей задач Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:

       "Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
    ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ
                  ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 6

     Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы 6  является  поддержание  и  улучшение  санитарного   и
эстетического состояния территории города Ельца.
     Для реализации  Подпрограммы  6  необходимо  решение  следующих
задач:
     1) увеличение протяженности освещенных улиц в городе Ельце;
     2) обеспечение   надлежащего   состояния   объектов    внешнего
благоустройства    и   благоприятной    санитарно-эпидемиологической
обстановки в городе Ельце;
     3) создание благоприятных условий для развития и досуга детей.
     В результате  реализации   мероприятий  Подпрограммы  6   будут
созданы благоприятные условия для проживания населения города Ельца,
улучшен  эстетический облик  города,  благоприятная экологическая  и
санитарно-эпидемиологическая   обстановка,   сохранено    культурное
наследие и обеспечено содержание мест отдыха населения.
     Результатом решения поставленных задач станет:
     - протяженность  вновь  проложенных  сетей  уличного  освещения
составит 3,5 км;
     - количество спиленных сухих деревьев составит 2750 шт.;
     - доля  ликвидированных  несанкционированных  свалок  к  общему
числу несанкционированных свалок составит 91,8%;
     - количество установленных новых детских площадок на территории
города Ельца составит 15 шт.
     Показателями задач являются:
     - протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения, км;
     - количество спиленных сухих деревьев, шт.;
     - доля  ликвидированных  несанкционированных  свалок  к  общему
числу несанкционированных свалок, %;
     - количество установленных новых детских площадок на территории
города Ельца, шт.";
     3) раздел 4 "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 6
с описанием  всех  механизмов  и  инструментов,  реализация  которых
запланирована  в составе  основных  мероприятий" дополнить  абзацами
следующего содержания:
     "Основным мероприятием     4    Подпрограммы     6     является
благоустройство площади  Победы. На  реализацию данного  мероприятия
направлены следующие инструменты и механизмы:
     - заключение   муниципального   контракта  в   соответствии   с
действующим   законодательством   на   выполнение   мероприятий   по
благоустройству площади Победы.
     Основным мероприятием 5 Подпрограммы 6 является благоустройство
территории сквера им.  И.А. Бунина (фонтан).  На реализацию  данного
мероприятия направлены следующие инструменты и механизмы:
     - заключение   муниципального   контракта  в   соответствии   с
действующим   законодательством   на   выполнение   мероприятий   по
благоустройству территории сквера им. И.А. Бунина (фонтан).
     Основным мероприятием 6 Подпрограммы 6 является приобретение  и
установка  детских  площадок.  На  реализацию  данного   мероприятия
направлены следующие инструменты и механизмы:
     - заключение   муниципального   контракта  в   соответствии   с
действующим   законодательством   на   выполнение   мероприятий   по
приобретению и установке детских площадок.";
     4) абзац  первый  раздела  5  "Обоснование  объема   финансовых
ресурсов,  необходимых для  реализации  Подпрограммы 6"  изложить  в
следующей редакции:
     "Общий объем финансовых  ресурсов,  необходимых для  реализации
Подпрограммы 6, по прогнозной  оценке составит всего 714 177,8  тыс.
руб., в том числе за счет средств городского бюджета 693 127,8  тыс.
руб. (из них 389 177,1  тыс. руб. - средства Дорожного фонда  города
Ельца) и 21 050,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.".
     1.7. Приложение 7 "Подпрограмма 7 "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на  территории города Ельца  на 2014  -
2020 годы" к  муниципальной программе "Обеспечение населения  города
Ельца комфортными  условиями жизни  на  2014 -  2020 годы"  признать
утратившим силу.
     1.8. Приложение   8  "Индикаторы   цели   и  показатели   задач
муниципальной   программы   "Обеспечение  населения   города   Ельца
комфортными условиями  жизни на  2014 - 2020  годы" к  муниципальной
программе "Обеспечение населения города Ельца комфортными  условиями
жизни  на 2014  -  2020 годы"  изложить  в новой  редакции  согласно
приложению 3 к настоящему постановлению (прилагается).
     1.9. Приложение    9    "Ресурсное    обеспечение    реализации
муниципальной   программы   "Обеспечение  населения   города   Ельца
комфортными условиями  жизни на 2014  - 2020  годы" за счет  средств
городского бюджета" к муниципальной программе "Обеспечение населения
города  Ельца комфортными  условиями  жизни  на  2014 -  2020  годы"
изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  4  к  настоящему
постановлению.
     1.10. Приложение 10 "Прогнозная  оценка расходов по  источникам
ресурсного  обеспечения   на   реализацию  муниципальной   программы
"Обеспечение населения города  Ельца комфортными условиями жизни  на
2014 - 2020  годы" за счет средств  иных источников, не  запрещенных
действующим    законодательством"    к    муниципальной    программе
"Обеспечение населения города  Ельца комфортными условиями жизни  на
2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 5  к
настоящему постановлению.
     2. Настоящее  постановление   вступает  в  силу   со  дня   его
официального опубликования.
     3. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить
на  первого  заместителя  главы  администрации  города  Ельца   В.А.
Щепетильникова.



Глава города Ельца                                         С.А.Панов



                                                        Приложение 1
                                                     к постановлению
                                          администрации города Ельца

                                                       "Приложение 2
                                           к муниципальной программе
                                       "Обеспечение населения города
                                         Ельца комфортными условиями
                                          жизни на 2014 - 2020 годы"
                                        от 24 декабря 2013 г. N 2013

                           ПОДПРОГРАММА 2
    "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЕЛЬЦА
                        НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

                              ПАСПОРТ

+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Наименование подпрограммы  |Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания|
|                           |населения города Ельца на 2014 - 2020 годы"  (далее|
|                           |- Подпрограмма 2)                                  |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Ответственный исполнитель  |Комитет по  коммунальному  хозяйству  администрации|
|                           |города  Ельца  (далее -  комитет  по  коммунальному|
|                           |хозяйству)                                         |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Задачи подпрограммы        |1. Обновление и пополнение парка подвижного состава|
|                           |пассажирского транспорта,           осуществляющего|
|                           |внутригородские перевозки, и обеспечение  социально|
|                           |значимых перевозок по территории города Ельца.     |
|                           |2. Организация транспортного обслуживания населения|
|                           |города Ельца на садоводческих маршрутах            |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Показатели задач           |Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2:              |
|подпрограммы               |снижение количества      несостоявшихся      рейсов|
|                           |внутригородского сообщения по техническим причинам,|
|                           |ед.                                                |
|                           |Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2:              |
|                           |количество садоводческих маршрутов, ед.            |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Этапы и сроки реализации   |2014 - 2020 годы (без выделения этапов)            |
|подпрограммы               |                                                   |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Объем финансирования за    |Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет  193|
|счет средств городского    |696,0 тыс. руб.                                    |
|бюджета всего, в том числе |В том числе по годам:                              |
|по годам реализации        |2014 год - 35 371,5 тыс. руб.;                     |
|подпрограммы               |2015 год - 28 159,5 тыс. руб.;                     |
|                           |2016 год - 26 033,0 тыс. руб.;                     |
|                           |2017 год - 26 033,0 тыс. руб.;                     |
|                           |2018 год - 26 033,0 тыс. руб.;                     |
|                           |2019 год - 26 033,0 тыс. руб.;                     |
|                           |2020 год - 26 033,0 тыс. руб.                      |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Ожидаемые результаты       |В результате реализации Подпрограммы 2 к 2020  году|
|реализации подпрограммы    |ожидается:                                         |
|                           |- снижение    количества   несостоявшихся    рейсов|
|                           |внутригородского сообщения по техническим  причинам|
|                           |на 2087 единиц;                                    |
|                           |- количество садоводческих маршрутов составит 3 ед.|
+---------------------------+---------------------------------------------------+

                          ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

     Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
           ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ,
        ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ ЕЕ РАЗВИТИЯ

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах  организации  местного самоуправления  в  Российской
Федерации" к вопросам местного значения городского округа  относится
"создание условий для предоставления транспортных услуг населению  и
организация   транспортного   обслуживания  населения   в   границах
городского округа".
     Пассажирский транспорт  общего пользования  является  важнейшей
составной частью социальной и производственной инфраструктуры города
Ельца. Его устойчивое функционирование является одним из показателей
качества жизни  населения.  Однако в  последние  годы на  транспорте
накопилось много  нерешенных  проблем, которые  являются тормозом  в
осуществлении перспективной социально-экономической политики.
     Регулярные автомобильные  пассажирские перевозки  на  городских
социально значимых маршрутах осуществляет ЕМУП "Автоколонна N 1499".
     Используемый в  настоящее  время  ЕМУП  "Автоколонна  N   1499"
подвижной состав серьезно изношен и не может обеспечить  необходимую
безопасность  перевозок  пассажиров  и  устойчивое  функционирование
пассажирского транспорта в городе, ухудшает экологическую ситуацию.
     Так, на городских маршрутах выходит по расписанию 33  автобуса,
из которых 19 имеют срок эксплуатации  свыше 20 лет, что в 2,5  раза
превышает допустимые нормативы эксплуатации.
     В 2011   году   потеряно  17239   рейсов   на   внутригородских
перевозках, за 2012 год потеряно 20784 рейса, в том числе 17707 - по
причине технической неисправности транспортных средств.
     Обновление подвижного  состава  является  ключевой   проблемой,
решение  которой  позволит улучшить  основные  технико-экономические
показатели, повысит  безопасность перевозок,  а также  эффективность
обслуживания населения города  и в  конечном итоге улучшит  качество
обслуживания пассажиров.
     Основным риском  социально-экономического   развития  в   сфере
транспортного обслуживания является:
     - недофинансирование мероприятий из средств городского бюджета.
     Снижение финансирования из средств городского бюджета негативно
отразится на обеспечении социально значимых перевозок.
     Указанный финансовый риск можно оценить как умеренный.
     Анализ рисков и управление рисками при реализации  Подпрограммы
2 осуществляет комитет по коммунальному хозяйству.
     К мерам минимизации влияния рисков относится:
     - своевременное   внесение   изменений   в   состав    основных
мероприятий Подпрограммы 2,  сроки их реализации,  а также в  объемы
бюджетных  ассигнований   на  реализацию   мероприятий  в   пределах
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
     - контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на
всех стадиях реализации Подпрограммы 2.

        Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
        ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЗАДАЧИ,
         ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 2

     Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы 2 являются:
     - обновление  подвижного  состава с  использованием  финансовой
аренды;
     - обеспечение социально значимых перевозок на территории города
Ельца;
     - организация транспортного обслуживания населения города Ельца
на садоводческих маршрутах.
     Подпрограмма 2  направлена на  создание  условий устойчивого  и
безопасного      функционирования      пассажирского      транспорта
внутригородского сообщения и на садоводческих маршрутах.
     Для реализации  Подпрограммы  2  необходимо  решение  следующих
задач:
     1) обновление   и    пополнение   парка   подвижного    состава
пассажирского транспорта, осуществляющего внутригородские перевозки,
и  обеспечение социально  значимых  перевозок по  территории  города
Ельца;
     2) организация  транспортного  обслуживания  населения   города
Ельца на садоводческих маршрутах.
     Результатом реализации   мероприятий  Подпрограммы   2   станет
повышение качества обслуживания пассажиров, показателей безопасности
транспортного комплекса.
     Результатом решения поставленных задач станет:
     - снижение  количества несостоявшихся  рейсов  внутригородского
сообщения по техническим причинам на 2087 единиц;
     - количество садоводческих маршрутов составит 3 ед.
     Показателем задач является:
     - снижение  количества несостоявшихся  рейсов  внутригородского
сообщения по техническим причинам, ед.;
     - количество садоводческих маршрутов, ед.

         Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

     Сроки реализации  Подпрограммы  2  -  2014  -  2020  годы   без
выделения этапов.

    Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
       С ОПИСАНИЕМ ВСЕХ МЕХАНИЗМОВ И ИНСТРУМЕНТОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ
        КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНА В СОСТАВЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

     Для решения поставленных в  Подпрограмме 2 задач  предусмотрена
реализация основных мероприятий.
     Основным мероприятием  1  Подпрограммы  2  является  финансовая
аренда  транспортных средств  для  подвижного состава  пассажирского
транспорта, осуществляющего  внутригородские перевозки на  социально
значимых  маршрутах. На  реализацию  данного мероприятия  направлены
следующие инструменты и механизмы:
     - заключение   муниципального   контракта  в   соответствии   с
действующим  законодательством  на  приобретение  10  автобусов   на
условиях финансовой аренды;
     - выполнение  обязательств   по  муниципальному  контракту   от
06.08.2013 N 0146300027413000186-0132347-03 на приобретение в лизинг
3 автобусов марки МАЗ 103485;
     - оплата страховки (полное КАСКО) 3 автобусов марки МАЗ  103485
(приобретенных в лизинг) за период 2014 - 2016 годов.
     Основным мероприятием 2 Подпрограммы 2 является  предоставление
поддержки  транспортным  организациям на  возмещение  части  затрат,
возникающих  при  осуществлении перевозок  пассажиров  автомобильным
транспортом   на   маршрутах,  обеспечивающих   социально   значимые
перевозки  по  территории   города  Ельца.  На  реализацию   данного
мероприятия направлены следующие инструменты и механизмы:
     - возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров на
маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки.
     Основным мероприятием  3  Подпрограммы 2  является  оптимизация
внутригородской маршрутной сети.  На реализацию данного  мероприятия
направлены следующие инструменты и механизмы:
     - заключение   муниципального   контракта  в   соответствии   с
действующим   законодательством   на   выполнение   мероприятий   по
оптимизации внутригородской маршрутной сети.
     Основным мероприятием 4 Подпрограммы 2 является  предоставление
поддержки  транспортным  организациям на  возмещение  части  затрат,
возникающих  при  осуществлении перевозок  пассажиров  автомобильным
транспортом  на  садоводческих  маршрутах.  На  реализацию   данного
мероприятия направлены следующие инструменты и механизмы:
     - возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров на
садоводческих маршрутах.

         Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
             НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

     Общий объем  финансовых  ресурсов, необходимых  для  реализации
Подпрограммы 2, по прогнозной  оценке составит всего 199 905,0  тыс.
руб., в том числе за счет средств городского бюджета 193 696,0  тыс.
руб., 6209 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
     Необходимый для  реализации   Подпрограммы  2  объем   ресурсов
рассчитан исходя из:
     - муниципального      контракта      от      06.08.2013       N
0146300027413000186-0132347-03 на приобретение в лизинг 3  автобусов
марки МАЗ 103485;
     - ожидаемой  стоимости   страховки  (полное   КАСКО)  3   новых
автобусов марки МАЗ 103485 в 2014 году;
     - предложений лизинговых компаний;
     - предложений специализированных организаций.
     Объемы финансирования  и   выполнения   работ  Подпрограммы   2
подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый
год.".



                                                        Приложение 2
                                                     к постановлению
                                          администрации города Ельца

                                                       "Приложение 5
                                           к муниципальной программе
                                       "Обеспечение населения города
                                         Ельца комфортными условиями
                                          жизни на 2014 - 2020 годы"
                                        от 24 декабря 2013 г. N 2013

                           ПОДПРОГРАММА 5
                 "ЧИСТАЯ ВОДА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

                              ПАСПОРТ

+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Наименование подпрограммы  |Подпрограмма 5 "Чистая вода"  на 2014 - 2020  годы"|
|                           |(далее - Подпрограмма 5)                           |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Ответственный исполнитель и|Комитет по  коммунальному  хозяйству  администрации|
|(или) соисполнители        |города  Ельца  (далее -  комитет  по  коммунальному|
|                           |хозяйству)                                         |
|                           |Комитет бухгалтерского    учета    и     отчетности|
|                           |администрации  города   Ельца   (далее  -   комитет|
|                           |бухгалтерского учета и отчетности)                 |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Задачи подпрограммы        |1. Удовлетворение    потребностей    населения    в|
|                           |коммунальных услугах водоснабжения и водоотведения |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Показатели задач           |Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5:              |
|подпрограммы               |количество построенных    объектов    водоотведения|
|                           |(КНС), ед.                                         |
|                           |Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 5:              |
|                           |протяженность построенных сетей канализации, км    |
|                           |Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 5:              |
|                           |протяженность построенных сетей водоснабжения, км  |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Этапы и сроки реализации   |2014 - 2020 годы (без выделения этапов)            |
|подпрограммы               |                                                   |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Объемы финансирования за   |Объем финансирования Подпрограммы  5 составляет  94|
|счет средств городского    |770 тыс. руб.                                      |
|бюджета всего, в том числе |В том числе по годам:                              |
|по годам реализации        |2014 год - 16 372 тыс. руб.;                       |
|подпрограммы               |2015 год - 13 313 тыс. руб.;                       |
|                           |2016 год - 13 017 тыс. руб.;                       |
|                           |2017 год - 13 017 тыс. руб.;                       |
|                           |2018 год - 13 017 тыс. руб.;                       |
|                           |2019 год - 13 017 тыс. руб.;                       |
|                           |2020 год - 13 017 тыс. руб.                        |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Ожидаемые результаты       |В результате реализации Подпрограммы 5 к 2020  году|
|реализации подпрограммы    |ожидается:                                         |
|                           |- прирост протяженности сетей канализации в  городе|
|                           |Ельце составит 6,8%;                               |
|                           |- прирост  протяженности   сетей  водоснабжения   в|
|                           |городе Ельце составит 0,1%                         |
+---------------------------+---------------------------------------------------+

                          ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

    Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
           ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ,
        ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ ЕЕ РАЗВИТИЯ

     Город Елец - один из древнейших и красивейших русских  городов,
является вторым  по  величине городом  Липецкой  области и  занимает
территорию в  65,1 кв. км.  На территории  города в настоящее  время
проживает 107 тысяч человек.
     В городе созданы особые экономические зоны регионального уровня
туристско-рекреационного типа "Елец" и промышленно-производственного
типа "Елецпром".
     Главным условием комфортного проживания населения города  Ельца
является   устойчивая   работа   коммунальной   инфраструктуры,   ее
строительство в  тех  местах, где  сосредоточено большое  количество
населения   и    отсутствует   централизованное   водоснабжение    и
водоотведение. На сегодняшний день инженерная инфраструктура  города
Ельца находится в  неудовлетворительном состоянии, что не  позволяет
поставлять потребителям  коммунальные ресурсы надлежащего  качества.
Высокий  уровень физического  и  морального износа  основных  фондов
ведет  к потерям  коммунальных  ресурсов и  значительным  финансовым
затратам по ремонту  инженерных систем.  По некоторым улицам  города
Ельца отсутствуют инженерные сети водоотведения, около 20% населения
города Ельца пользуются услугами водоснабжения от уличных и дворовых
колонок.  Некоторые  объекты  городских  очистных  сооружений  имеют
значительный  моральный и  физический  износ (более  80%),  качество
очистки не соответствует современным санитарно-строительным нормам и
требованиям  по  охране   окружающей  среды.  Проект   реконструкции
очистных   сооружений  устарел   и   не  соответствует   современным
требованиям. С целью социально-экономического развития города Ельца,
особых       экономических      зон       регионального       уровня
туристско-рекреационного типа "Елец" и промышленно-производственного
типа "Елецпром" необходимо строительство новых объектов коммунальной
инфраструктуры.
     Выходом из  сложившейся  ситуации  может  послужить  реализация
мероприятий по  реконструкции, модернизации  и нового  строительства
коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения.
     Реконструкция и  модернизация   существующих  водопроводных   и
канализационных  сетей  позволит  повысить  качество  и   надежность
предоставляемых услуг.
     Мероприятия Подпрограммы   5  позволят   осуществить   развитие
коммунальной инфраструктуры  для  повышения степени  благоустройства
существующего жилищного фонда.
     Жилищно-коммунальное хозяйство      характеризуется      низкой
инвестиционной привлекательностью и требует привлечения значительных
инвестиций для модернизации и развития.
     Основными рисками  социально-экономического  развития  в  сфере
коммунальной инфраструктуры являются:
     - недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней;
     - недобросовестное    исполнение    обязательств     подрядными
организациями;
     - низкий уровень инвестиций со стороны частного капитала.
     Нарушение правил  производства работ,  применение  подрядчиками
материалов  низкого  качества  окажет  негативное  влияние  на  срок
эксплуатации построенных объектов.
     Указанные финансово-экономические  риски   можно  оценить   как
умеренные.
     Анализ рисков и управление рисками при реализации  Подпрограммы
5 осуществляет комитет по коммунальному хозяйству.
     К мерам минимизации влияния рисков относится:
     - своевременное   внесение   изменений   в   состав    основных
мероприятий Подпрограммы 5,  сроки их реализации,  а также в  объемы
бюджетных  ассигнований   на  реализацию   мероприятий  в   пределах
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
     - контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на
всех стадиях реализации Подпрограммы 5.

        Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
       ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЗАДАЧИ,
         ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 5

     Главным приоритетом муниципальной  политики в сфере  реализации
Подпрограммы 5  является строительство уличных  сетей канализации  и
канализационно-насосных станций.
     Подпрограмма 5  направлена   на   обеспечение  модернизации   и
развития   коммунальной   инфраструктуры  в   сфере   водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод.
     Для реализации  Подпрограммы  5  необходимо  решение  следующей
задачи:
     удовлетворение потребностей  населения в  коммунальных  услугах
водоснабжения и водоотведения.
     Показателями задачи являются:
     - количество построенных объектов водоотведения (КНС), ед.;
     - протяженность построенных сетей канализации, км;
     - протяженность построенных сетей водоснабжения, км.
     Результатом реализации   мероприятий  Подпрограммы   5   станет
обеспечение  прироста  протяженности  сетей канализации  на  6,8%  и
обеспечение прироста протяженности сетей водоснабжения на 0,1%,  что
в конечном итоге приведет к повышению качества жизни населения.

         Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

     Срок реализации Подпрограммы  5 охватывает период  2014 -  2020
годов без выделения этапов.

    Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5
       С ОПИСАНИЕМ ВСЕХ МЕХАНИЗМОВ И ИНСТРУМЕНТОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ
        КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНА В СОСТАВЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

     Для решения поставленной в Подпрограмме 5 задачи  предусмотрена
реализация основных мероприятий.
     Основным мероприятием 1  Подпрограммы 5 является  строительство
объектов водоотведения. На реализацию данного мероприятия направлены
следующие инструменты и механизмы:
     - заключение муниципального контракта (договора) на  выполнение
проектно-сметной документации на строительство КНС и сетей к ним;
     - заключение    муниципального    контракта    на    выполнение
строительства канализационно-насосных станций.
     Основным мероприятием 2  Подпрограммы 5 является  строительство
самотечных  и  напорных  сетей канализации.  На  реализацию  данного
мероприятия направлены следующие инструменты и механизмы:
     - заключение муниципального контракта (договора) на  выполнение
проектно-сметной документации на строительство сетей канализации;
     - заключение    муниципального    контракта    (договора)    на
строительство сетей канализации.
     Основным мероприятием 3  Подпрограммы 5 является  строительство
сетей водоснабжения.  На реализацию  данного мероприятия  направлены
следующие инструменты и механизмы:
     - заключение муниципального контракта (договора) на  выполнение
проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения;
     - заключение    муниципального    контракта    (договора)    на
строительство сетей водоснабжения.
     Перечень объектов  строительства  КНС,  сетей  водоснабжения  и
канализации Подпрограммы 5 (приложение к Подпрограмме 5).

         Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
             НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

     Общий объем  финансовых  ресурсов, необходимых  для  реализации
Подпрограммы 5, по прогнозной  оценке составит всего 100 770,0  тыс.
руб., в том числе за  счет средств городского бюджета 94 770,0  тыс.
руб. и 6 000,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
     Необходимый для  реализации   Подпрограммы  5  объем   ресурсов
рассчитан исходя из:
     - фактической стоимости аналогичных мероприятий 2013 года;
     - запланированного  объема строительства  сетей  водоснабжения,
КНС и канализационных сетей;
     - прогнозной  оценки  уровня  софинансирования  мероприятий  из
областного бюджета.
     Объемы финансирования  и   выполнения   работ  Подпрограммы   5
подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый
год.



                                                          Приложение
                                                    к подпрограмме 5
                                                        "Чистая вода
                                                на 2014 - 2020 годы"

                              ПЕРЕЧЕНЬ
          ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА КНС, СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
        И КАНАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5 "ЧИСТАЯ ВОДА" НА 2014 -
                             2020 ГОДЫ"

+----+------------------------+---------------+------------------------------------+
| N  |   Место расположения   |  Объем работ  |        Стоимость, тыс. руб.        |
|п/п |        объектов        |(протяженность,|                                    |
|    |                        |  мощность и   |                                    |
|    |                        |     т.д.)     |                                    |
+----+------------------------+---------------+---------+--------------------------+
|    |                        |               |  всего  |       в том числе        |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
|    |                        |               |         | стоимость  |стоимость ПСД|
|    |                        |               |         |работ, тыс. |и экспертизы,|
|    |                        |               |         |    руб.    |  тыс. руб.  |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
|    |НА 2014 ГОД             |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 1. |Строительство           |317 п. м       | 4487,2  |   4487,2   |      0      |
|    |водопровода по ул. А.   |               |         |            |             |
|    |Гайтеровой от пер.      |               |         |            |             |
|    |Береговой до ж.д. N 81  |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 2. |Канализация по ул. А.   |154 п. м       | 1794,4  |   1794,4   |      0      |
|    |Гайтеровой от ж.д. N 28 |               |         |            |             |
|    |до ж.д. N 32 и от ул.   |               |         |            |             |
|    |Песковатская до ж.д. N  |               |         |            |             |
|    |77                      |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 3. |Строительство КНС по ул.|15 кВт         | 6427,4  |   6427,4   |      0      |
|    |Маяковского             |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 4. |Канализация по улицам   |               |  769,2  |     0      |    769,2    |
|    |пос. Мирный             |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 5. |Строительство наружных  |125 п. м       |  327,9  |   327,9    |      0      |
|    |сетей водопровода к     |               |         |            |             |
|    |строящемуся жилому д. N |               |         |            |             |
|    |2 по ул. Черокманова    |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 6. |Строительство наружных  |155 п. м       |  972,1  |   972,1    |      0      |
|    |сетей канализации к     |               |         |            |             |
|    |строящемуся жилому д. N |               |         |            |             |
|    |2 по ул. Черокманова    |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 7. |Строительство сетей     |               | 1010,4  |     0      |   1010,4    |
|    |канализации в районе    |               |         |            |             |
|    |Черная Слобода (на      |               |         |            |             |
|    |участке от ул.          |               |         |            |             |
|    |Космонавтов до пер.     |               |         |            |             |
|    |Сиреневый)              |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 8. |Предпроектные работы по |               |  400,0  |     0      |    400,0    |
|    |строительству КНС и     |               |         |            |             |
|    |сетей канализации к ней |               |         |            |             |
|    |по ул. Радиотехническая |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 9. |Строительство сетей     |146 п. м       |  183,4  |     0      |    183,4    |
|    |канализации по ул.      |               |         |            |             |
|    |Пригородная (на участке |               |         |            |             |
|    |от ул. Героев до жилого |               |         |            |             |
|    |дома N 63)              |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
|    |ИТОГО на 2014 год:      |               | 16372,0 |  14009,0   |   2363,0    |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
|    |НА 2015 ГОД             |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 1. |Канализация по ул.      |310 п. м       | 3240,0  |   3240,0   |      0      |
|    |Радиотехническая к двум |               |         |            |             |
|    |10-этажным жилым домам  |               |         |            |             |
|    |по ул. Радиотехническая |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 2. |Строительство КНС по ул.|               | 4500,0  |   4500,0   |      0      |
|    |Радиотехническая        |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 3. |Строительство КНС по ул.|450 куб. м в   | 5573,0  |   5573,0   |      0      |
|    |Орловская               |сутки          |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
|    |ИТОГО на 2015:          |               | 13313,0 |  13313,0   |      0      |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
|    |НА 2016 ГОД             |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 1. |Канализация по ул.      |1050 п. м      | 8793,0  |   8793,0   |      0      |
|    |Орловская до ул.        |               |         |            |             |
|    |Окружная                |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 2. |Канализация по ул.      |480 п. м       | 4224,0  |   4224,0   |      0      |
|    |Дружбы от ул. Юности до |               |         |            |             |
|    |ул. Грибоедова          |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
|    |ИТОГО на 2016:          |               |  13017  |   13017    |      0      |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
|    |НА 2017 ГОД             |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 1. |Сети напорной и         |               | 8017,0  |   8017,0   |      0      |
|    |самотечной канализации к|               |         |            |             |
|    |КНС по ул. Окружная     |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 2. |Строительство КНС по ул.|               | 5000,0  |   5000,0   |      0      |
|    |Окружная                |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
|    |ИТОГО на 2017:          |               | 13017,0 |  13017,0   |      0      |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
|    |НА 2018 ГОД             |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 1. |Строительство КНС в пос.|               | 6400,0  |   6400,0   |      0      |
|    |Ольшанец                |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 2. |Канализация по ул. М.   |680 п. м       | 5700,0  |   5700,0   |      0      |
|    |Томская                 |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 3. |Канализация по ул. 2-я  |140 п. м       |  917,0  |   917,0    |      0      |
|    |Высокая                 |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
|    |ИТОГО на 2018:          |820 п. м       | 13017,0 |  13017,0   |      0      |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
|    |НА 2019 ГОД             |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 1. |Канализация по ул.      |1400 п. м      | 7700,0  |   7700,0   |      0      |
|    |Ольшанская              |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 2. |Канализация по ул. 1-я  |1100 п. м      | 5317,0  |   5317,0   |      0      |
|    |Высокая                 |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
|    |ИТОГО на 2019 год:      |2500 п. м      | 13017,0 |  13017,0   |      0      |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
|    |НА 2020 ГОД             |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 1. |ул. Рабочая (участок от |330 п. м       | 2700,0  |   2430,0   |    270,0    |
|    |ул. А. Оборотова до ул. |               |         |            |             |
|    |Допризывников)          |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 2. |Ул. Н. Гусевой от ж.д. N|340 п. м       | 2800,0  |   2520,0   |    280,0    |
|    |51 до ж.д. N 25         |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 3. |Ул. Допризывников от    |250 п. м       | 2025,0  |   1822,5   |    202,5    |
|    |ж.д. N 23 до ж.д. N 3   |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 4. |Ул. Мичурина от ж.д. N  |500 п. м       | 4200,0  |   3780,0   |    420,0    |
|    |24 до ж.д. N 12 и от    |               |         |            |             |
|    |ж.д. N 29 до ж.д. N 3   |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
| 5. |Ул. Новая от ж.д. N 35  |220 п. м       | 1292,0  |   1162,8   |    129,2    |
|    |до д. N 3               |               |         |            |             |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+
|    |ИТОГО на 2020 год:      |1640 п. м      | 13017,0 |  11715,3   |   1301,7"   |
+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+



                                                        Приложение 3
                                                     к постановлению
                                          администрации города Ельца

                                                       "Приложение 7
                                           к муниципальной программе
                                       "Обеспечение населения города
                                         Ельца комфортными условиями
                                          жизни на 2014 - 2020 годы"
                                        от 24 декабря 2013 г. N 2013

     ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
     "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЕЛЬЦА КОМФОРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ
                     ЖИЗНИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

+----+----------------------------+------------------+---------+-------------------------------------------------------------------------+
| N  |    Наименование целей,     |  Ответственный   | Единица |                   Значение индикаторов и показателей                    |
|п/п |    индикаторов, задач,     |   исполнитель,   |измерения|                                                                         |
|    | показателей, подпрограмм,  |  соисполнитель   |         |                                                                         |
|    |    основных мероприятий    |                  |         |                                                                         |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
|    |                            |                  |         |2013 год (до |2014 год | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 год |
|    |                            |                  |         |   начала    |         |  год  |  год  |  год  |  год  | год  |          |
|    |                            |                  |         | реализации  |         |       |       |       |       |      |          |
|    |                            |                  |         |муниципальной|         |       |       |       |       |      |          |
|    |                            |                  |         | программы)  |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 1  |             2              |        3         |    4    |      5      |    6    |   7   |   8   |   9   |  10   |  11  |    12    |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 1  |Цель муниципальной программы: создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения города Ельца                    |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 2  |Индикатор 1: доля           |комитет по        |%        |    57,1     |  57,0   | 56,9  | 56,8  | 56,7  | 56,1  | 55,8 |    55    |
|    |протяженности автомобильных |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |дорог общего пользования    |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |местного значения, не       |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |отвечающих нормативным      |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |требованиям, в общей        |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |протяженности автомобильных |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |дорог общего пользования    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |местного значения           |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 3  |Индикатор 2: потери в рейсах|комитет по        |%        |     9,1     |   8,8   |  8,4  |  8,4  |  8,2  |  8,2  |  8   |    8     |
|    |внутригородского сообщения  |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |по техническим причинам, %  |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |от общего количества рейсов |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 4  |Индикатор 3: общая площадь  |комитет по        |тыс. кв. |    18,7     |  10,5   |  9,7  | 12,3  | 15,4  | 13,7  | 10,2 |   9,3    |
|    |отремонтированных           |коммунальному     |м        |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |многоквартирных домов       |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 5  |Индикатор 4: доля населения,|комитет           |%        |    0,12     |  0,06   | 0,06  | 0,05  | 0,05  | 0,04  | 0,04 |   0,03   |
|    |проживающего в непригодном  |имущественных     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |для проживания и аварийном  |отношений         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |жилье, в общей численности  |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |населения                   |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 6  |Индикатор 5: количество     |комитет по        |единиц   |     115     |   95    |  260  |  156  |  104  |  113  | 120  |   101    |
|    |абонентов, улучшивших       |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |жилищные условия в сфере    |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |водоотведения               |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 7  |Индикатор 6: доля общей     |комитет по        |%        |    78,2     |  78,4   | 78,6  | 78,8  | 79,2  | 79,6  |  80  |   80,4   |
|    |протяженности освещенных    |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |улиц в общей протяженности  |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |улиц                        |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 8  |Индикатор 7: количество     |комитет по        |единиц   |     88      |   80    |  72   |  65   |  60   |  55   |  50  |    45    |
|    |ликвидированных             |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |несанкционированных свалок  |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 9  |Задача 1 муниципальной программы: Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасности    |
|    |дорожного движения                                                                                                                 |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 10 |Показатель 1 задачи 1       |комитет по        |тыс. кв. |    25,6     |  25,5   | 25,5  | 25,5  | 25,5  | 25,5  | 25,5 |   25,5   |
|    |муниципальной программы:    |коммунальному     |м        |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |площадь отремонтированных   |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |дорог                       |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 11 |Показатель 2 задачи 1       |комитет по        |%        |     9,1     |   8,8   |  8,4  |  8,4  |  8,2  |  8,2  |  8   |    8     |
|    |муниципальной программы:    |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |снижение потерь в рейсах    |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |внутригородского сообщения  |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |по техническим причинам     |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 12 |Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного    |
|    |движения на них на 2014 - 2020 годы"                                                                                               |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 13 |Задача 1 Подпрограммы 1: Повышение качества технического состояния автомобильных дорог и тротуаров в городе Ельце                  |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 14 |Показатель 1 задачи 1       |комитет по        |км       |    144,4    |  144,1  | 143,9 | 143,6 | 143,4 | 141,9 |141,1 |  139,1   |
|    |Подпрограммы протяженность  |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |автомобильных дорог общего  |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |пользования местного        |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |значения, не отвечающих     |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |нормативным требованиям     |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 15 |Мероприятие 1 задачи 1      |комитет по        |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |Подпрограммы 1 Проведение   |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |ремонта дорог и тротуаров   |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 16 |Задача 2 Подпрограммы 1: Внедрение современных технических средств, обеспечивающих эффективное управление дорожным движением и     |
|    |предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока                               |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 17 |Показатель 1 задачи 2       |комитет по        |чел.     |      1      |    1    |   0   |   1   |   1   |   0   |  1   |    1     |
|    |Подпрограммы 1 снижение     |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |числа лиц, погибших в       |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |дорожно-транспортных        |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |происшествиях               |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 18 |Мероприятие 1 задачи 2      |комитет по        |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |Подпрограммы 1 Обеспечение  |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |безопасности дорожного      |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |движения                    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 19 |Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения города Ельца на 2014 - 2020 годы"                                    |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 20 |Задача 1 Подпрограммы 2: Обновление и пополнение парка подвижного состава пассажирского транспорта, осуществляющего внутригородские|
|    |перевозки, и обеспечение социально значимых перевозок по территории города Ельца                                                   |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 21 |Показатель 1 задачи 1       |комитет по        |ед.      |     60      |   525   |  781  |   0   |  390  |   0   | 391  |    0     |
|    |Подпрограммы 2 снижение     |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |количества несостоявшихся   |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |рейсов внутригородского     |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |сообщения по техническим    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |причинам                    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 22 |Мероприятие 1 задачи 1      |комитет по        |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |Подпрограммы 2 финансовая   |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |аренда транспортных средств |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |для подвижного состава      |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |пассажирского транспорта,   |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |осуществляющего             |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |внутригородские перевозки на|                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |социально значимых маршрутах|                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 23 |Мероприятие 2 задачи 1      |комитет по        |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |Подпрограммы 2              |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |предоставление поддержки    |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |транспортным организациям на|                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |возмещение части затрат,    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |возникающих при             |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |осуществлении перевозок     |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |пассажиров автомобильным    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |транспортом на маршрутах,   |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |обеспечивающих социально    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |значимые перевозки по       |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |территории города Ельца     |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 24 |Мероприятие 3 задачи 1      |комитет по        |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |Подпрограммы 2 оптимизация  |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |внутригородской маршрутной  |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |сети                        |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 25 |Задача 2 Подпрограммы 2: Организация транспортного обслуживания населения города Ельца на садоводческих маршрутах                  |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 26 |Показатель 1 задачи 2       |комитет по        |ед.      |      3      |    3    |   3   |   3   |   3   |   3   |  3   |    3     |
|    |Подпрограммы 2 количество   |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |садоводческих маршрутов     |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 27 |Мероприятие 1 задачи 2      |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |Подпрограммы 2              |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |предоставление поддержки    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |транспортным организациям на|                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |возмещение части затрат,    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |возникающих при             |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |осуществлении перевозок     |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |пассажиров автомобильным    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |транспортом на садоводческих|                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |маршрутах                   |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 28 |Задача 2 муниципальной программы: Улучшение жилищных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечение надежности и  |
|    |повышение качества предоставляемых коммунальных услуг                                                                              |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 29 |Показатель 1 задачи 2       |комитет по        |ед.      |      5      |    2    |   3   |   4   |   3   |   2   |  3   |    2     |
|    |муниципальной программы:    |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |количество отремонтированных|хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |многоквартирных домов       |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 30 |Показатель 2 задачи 2       |комитет по        |м2       |   1367,9    | 1766,21 |616,65 |560,08 |728,86 | 562,3 |513,7 |  678,63  |
|    |муниципальной программы:    |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |общая площадь расселяемых   |хозяйству, комитет|         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |жилых помещений             |имущественных     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |                            |отношений         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 31 |Показатель 3 задачи 2       |комитет по        |шт.      |     51      |   60    |  50   |  70   |  59   |  38   |  72  |    54    |
|    |муниципальной программы:    |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |количество домов,           |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |подключенных к              |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |централизованной системе    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |водоотведения               |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 32 |Подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Ельца, на 2014 - 2020    |
|    |годы"                                                                                                                              |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 33 |Задача 1 Подпрограммы 3: Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, относящихся к    |
|    |общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе их восстановление или замена                          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 34 |Показатель 1 задачи 1       |комитет по        |%        |             |  10,5   | 15,8  | 21,1  | 15,8  | 10,5  | 15,8 |   10,5   |
|    |Подпрограммы 3              |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |доля отремонтированных      |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |многоквартирных домов от    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |общего количества           |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |многоквартирных домов,      |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |запланированных на срок     |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |реализации Программы        |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 35 |Мероприятие 1 задачи 1      |комитет по        |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |Подпрограммы 3 проведение   |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |капитального ремонта        |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |многоквартирных домов       |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 36 |Мероприятие 2 задачи 1      |комитет по        |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |Подпрограммы 3 внесение     |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |обязательных взносов на     |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |капитальный ремонт          |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |многоквартирных домов,      |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |приходящихся на помещения,  |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |находящиеся в муниципальной |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |собственности               |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 37 |Подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории      |
|    |города Ельца, на 2014 - 2020 годы"                                                                                                 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 38 |Задача 1 Подпрограммы 4: Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов,  |
|    |признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации                |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 39 |Показатель 1 задачи 1       |комитет по        |шт.      |     32      |   59    |  22   |  17   |  21   |  25   |  17  |    22    |
|    |Подпрограммы 4 Количество   |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |расселяемых жилых помещений |хозяйству, комитет|         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |                            |имущественных     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |                            |отношений         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 40 |Показатель 2 задачи 1       |комитет по        |чел.     |     89      |   148   |  56   |  35   |  37   |  63   |  28  |    43    |
|    |Подпрограммы 4 Количество   |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |переселяемых граждан        |хозяйству, комитет|         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |                            |имущественных     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |                            |отношений         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 41 |Мероприятие 1 задачи 1      |комитет           |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |Подпрограммы 4 переселение  |имущественных     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |граждан из непригодного для |отношений         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |проживания и аварийного     |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |жилищного фонда города Ельца|                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 42 |Подпрограмма 5 "Чистая вода" на 2014 - 2020 годы"                                                                                  |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 43 |Задача 1 Подпрограммы 5: Удовлетворение потребностей населения в коммунальных услугах водоснабжения и водоотведения                |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 44 |Показатель 1 задачи 1       |комитет по        |ед.      |      1      |    0    |   2   |   0   |   1   |   1   |  0   |    0     |
|    |Подпрограммы 5 количество   |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |построенных объектов        |хозяйству, комитет|         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |водоотведения (КНС)         |бухгалтерского    |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |                            |учета и отчетности|         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |                            |города            |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 45 |Мероприятие 1 задачи 1      |комитет           |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |Подпрограммы 5 Строительство|бухгалтерского    |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |объектов водоотведения      |учета и отчетности|         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |                            |города            |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 46 |Показатель 2 задачи 1       |комитет по        |км       |     1,3     |   0,3   |  0,3  |  1,5  |  1,2  |  0,8  | 2,5  |   1,6    |
|    |Подпрограммы 5 протяженность|коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |построенных сетей           |хозяйству, комитет|         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |канализации                 |бухгалтерского    |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |                            |учета и отчетности|         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |                            |города            |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 47 |Мероприятие 2 задачи 1      |комитет           |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |Подпрограммы 5 строительство|бухгалтерского    |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |самотечных и напорных сетей |учета и отчетности|         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |канализации                 |города            |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 48 |Показатель 3 задачи 1       |комитет по        |км       |      0      |   0,4   |   0   |   0   |   0   |   0   |  0   |    0     |
|    |Подпрограммы 5 протяженность|коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |построенных сетей           |хозяйству, комитет|         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |водоснабжения               |бухгалтерского    |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |                            |учета и отчетности|         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |                            |города            |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 49 |Мероприятие 3 задачи 1      |комитет           |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |Подпрограммы 5 строительство|бухгалтерского    |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |сетей водоснабжения         |учета и отчетности|         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |                            |города            |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 50 |Задача 3 муниципальной программы: Создание благоприятных условий проживания населения путем благоустройства и санитарного          |
|    |содержания территории города Ельца                                                                                                 |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 51 |Показатель 1 задачи 3       |комитет по        |км       |    197,6    |  198,1  | 198,6 | 199,1 | 199,6 | 200,1 |200,6 |  201,1   |
|    |муниципальной программы:    |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |протяженность освещенных    |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |улиц                        |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 52 |Показатель 2 задачи 3       |комитет по        |тыс. куб.|     10      |   10    |  9,5  |   9   |  8,5  |   8   | 7,5  |    7     |
|    |муниципальной программы:    |коммунальному     |м        |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |объем мусора, вывезенного с |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |несанкционированных свалок  |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 53 |Подпрограмма 6 "Благоустройство и санитарное содержание территории города Ельца на 2014 - 2020 годы"                               |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 54 |Задача 1 Подпрограммы 6: Увеличение протяженности освещенных улиц в городе Ельце                                                   |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 55 |Показатель 1 задачи 1       |комитет по        |км       |      0      |   0,5   |  0,5  |  0,5  |  0,5  |  0,5  | 0,5  |   0,5    |
|    |Подпрограммы 6 протяженность|коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |вновь проложенных сетей     |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |уличного освещения          |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 56 |Мероприятие 1 задачи 1      |комитет по        |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |Подпрограммы 6 прокладка    |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |сетей уличного освещения    |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 57 |Задача 2 Подпрограммы 6: Обеспечение надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и благоприятной                       |
|    |санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Ельце                                                                             |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 58 |Показатель 1 задачи 2       |комитет по        |шт.      |     460     |   500   |  450  |  400  |  350  |  350  | 350  |   350    |
|    |Подпрограммы 6              |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |количество спиленных сухих  |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |деревьев                    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 59 |Показатель 2 задачи 2       |комитет по        |%        |    95,7     |  95,2   | 94,7  | 94,2  | 93,8  | 93,2  | 92,6 |   91,8   |
|    |Подпрограммы 6              |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |доля ликвидированных        |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |несанкционированных свалок к|                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |общему числу                |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |несанкционированных свалок  |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 60 |Мероприятие 1 задачи 2      |комитет по        |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |Подпрограммы 6 поддержание  |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |надлежащего состояния       |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |объектов внешнего           |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |благоустройства и создание  |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |благоприятной               |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |санитарно-эпидемиологической|                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |обстановки в городе Ельце   |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 61 |Мероприятие 2 задачи 2      |комитет по        |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |Подпрограммы 6              |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |предоставление поддержки    |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |юридическим лицам всех форм |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |собственности и             |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |индивидуальным              |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |предпринимателям,           |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |предоставляющим услуги по   |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |помывке населения в общих   |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |отделениях бань города      |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 62 |Мероприятие 3 задачи 2      |комитет           |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |Подпрограммы 6              |бухгалтерского    |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |благоустройство площади     |учета и отчетности|         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |Победы                      |города            |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 63 |Мероприятие 4 задачи 2      |комитет           |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |Подпрограммы 6              |бухгалтерского    |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |благоустройство территории  |учета и отчетности|         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |сквера им. И.А. Бунина      |города            |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |(фонтан)                    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 64 |Задача 3 Подпрограммы 6: Создание благоприятных условий для развития и досуга детей                                                |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 65 |Показатель 1 задачи 3       |комитет по        |ед.      |      0      |   15    |   0   |   0   |   0   |   0   |  0   |    0     |
|    |Подпрограммы 6 количество   |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |установленных новых детских |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |площадок на территории      |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |города Ельца                |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+
| 66 |Мероприятие 1 задачи 3      |комитет по        |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |Подпрограммы 6 приобретение |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
|    |и установка детских площадок|хозяйству"        |         |             |         |       |       |       |       |      |          |
+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+




Информация по документу
Читайте также