Расширенный поиск
Постановление Администрации Липецкой области от 07.07.2014 № 300П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 07.07.2014г. г.Липецк N 300 О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года N 213 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области" Администрация Липецкой области постановляет: Внести в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года N 213 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области" ("Липецкая газета", 2013, 29 мая, 31 мая, 2014, 22 января, 24 января, 21 февраля, 21 мая) следующие изменения: 1. В разделе I "Паспорт государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области": 1) в позиции "Показатели задач": абзац второй изложить в следующей редакции: "- потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;"; "Показатель задачи 3" изложить в следующей редакции: "- смертность детей в возрасте 0 - 17 лет, случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста."; "Показатели задачи 6" изложить в следующей редакции: "- соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала; - соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения), %; - соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения), %; - соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения), %."; абзац третий в "Показателях задачи 8" изложить в следующей редакции: "- доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС, %;"; 2) в позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации государственной программы": цифры "32 304 109,0" заменить цифрами "32 320 663,7"; цифры "3 564 968,1" заменить цифрами "3 581 522,8"; 3) позицию "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции: "Достижение к 2020 году: - увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,7 лет; - снижение смертности от всех причин до 10,8 случая на 1000 населения; - снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литра в год на душу населения в возрасте старше 15 лет; - снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 36,9%; - снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 16,0%; - снижение смертности от болезней системы кровообращения до 586,9 случая на 100 тыс. населения; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 8,4 случая на 100 тыс. населения; - снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 189,6 случая на 100 тыс. населения; - снижение смертности от туберкулеза до 4,3 случая на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости туберкулезом до 41,9 случая на 100 тыс. населения; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 55,5%; - снижение смертности детей в возрасте 0 - 17 лет до 93 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста; - снижение общей заболеваемости населения до 1555,6 человека на 10 тыс. населения; - снижение первичного выхода на инвалидность до 68 человек на 10 тыс. населения; - увеличение охвата паллиативной помощью определенных групп взрослого населения до 100%; - увеличение охвата паллиативной помощью определенных групп детей до 100%; - обеспечение соотношения количества врачей и среднего медицинского персонала до 1/3,3; - соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) - 200,0%; - соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) - 100,0%; - соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) - 100%; - удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах, отпускаемых на основании выданных рецептов, до 99%; - увеличение доли самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему количеству записанных в региональной информационно-аналитической медицинской системе (далее - РИАМС) на прием к врачу пациентов до 5,0%; - увеличение доли медицинских организаций области, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи, до 100,0%; - увеличение доли заполненных медицинских электронных карт, заведенных в РИАМС, до 90,0%; - увеличение количества медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий, до 6000 единиц в год; - снижение материнской смертности до 7,3 случая на 100 тыс. родившихся живыми; - снижение младенческой смертности до 7,1 случая на 1000 родившихся живыми.". 2. В разделе II "Текстовая часть": 1) в подраздел "2. Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, краткое описание целей и задач государственной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач": в абзаце двадцать третьем слова "потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год" заменить словами "потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;"; в абзаце двадцать седьмом цифры "10" заменить цифрами "100"; 2) в подразделе 3 "Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами государственной программы": абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: "- снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литра в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;"; в абзаце четырнадцатом цифры "35,0" заменить цифрами "36,9"; после абзаца восемнадцать дополнить абзацем следующего содержания: "- снизить смертность населения в трудоспособном возрасте до 580 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста;"; в абзаце тридцатом цифры "98,7" заменить цифрами "99,0"; в абзаце тридцать первом цифры "98,8" заменить цифрами "99,0"; в абзаце тридцать втором цифры "98,8" заменить цифрами "99,0"; в абзаце тридцать девятом цифры "622,4" заменить цифрами "586,9"; в абзаце сорок первом цифры "190,0" заменить цифрами "189,6"; в абзаце сорок третьем цифры "35,0" заменить цифрами "41,9"; после абзаца сорок седьмого дополнить абзацем следующего содержания: "- снизить количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с оборотом наркотических средств, до 600 человек;"; после абзаца пятьдесят четвертого дополнить абзацем следующего содержания: "- снизить смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) до 988,5 умерших на 100 тыс. населения;"; в абзаце пятьдесят восьмом цифры "52,3" заменить цифрами "55,5;"; абзац шестьдесят второй изложить в следующей редакции: "- снизить смертность детей 0 - 17 лет до 93 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста;"; после абзаца шестьдесят шестого дополнить абзацем следующего содержания: "- увеличить долю женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 85,0%;"; в абзаце восемьдесят шестом цифры "40,0" заменить цифрами "34,6;"; в абзаце восемьдесят седьмом цифры "136,0" заменить цифрами "114,5"; в абзаце восемьдесят восьмом цифры "19,7" заменить цифрами "17,2"; в абзаце восемьдесят девятом цифры "82,8" заменить цифрами "67,6"; абзац девяносто третий изложить в следующей редакции: "- обеспечить отсутствие недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов;"; 3) подраздел "5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы" изложить в следующей редакции: "Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы": Общий объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы прогнозно составит 121 470 248,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 12 715 440,8 тыс. рублей; 2014 год - 15 505 099,2 тыс. рублей; 2015 год - 15 030 935,0 тыс. рублей; 2016 год - 15 400 642,8 тыс. рублей; 2017 год - 15 422 680,6 тыс. рублей; 2018 год - 15 605 892,6 тыс. рублей; 2019 год - 15 796 071,6 тыс. рублей; 2020 год - 15 993 485,6 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств федерального бюджета прогнозно составит 2 163 141,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 495 236,5 тыс. рублей; 2014 год - 650 302,4 тыс. рублей; 2015 год - 169 600,5 тыс. рублей; 2016 год - 169 600,5 тыс. рублей; 2017 год - 169 600,5 тыс. рублей; 2018 год - 169 600,5 тыс. рублей; 2019 год - 169 600,5 тыс. рублей; 2020 год - 169 600,5 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 1 426 140,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 426 140,6 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств областного бюджета прогнозно составит 32 320 663,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 3 317 683,4 тыс. рублей; 2014 год - 3 581 522,8 тыс. рублей; 2015 год - 3 781 712,3 тыс. рублей; 2016 год - 4 121 233,2 тыс. рублей; 2017 год - 4 125 435,0 тыс. рублей; 2018 год - 4 290 453,0 тыс. рублей; 2019 год - 4 462 070,0 тыс. рублей; 2020 год - 4 640 554,0 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 78 341 962,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 8 096 283,9 тыс. рублей; 2014 год - 8 959 794,8 тыс. рублей; 2015 год - 10 196 518,2 тыс. рублей; 2016 год - 10 217 873,1 тыс. рублей; 2017 год - 10 217 873,1 тыс. рублей; 2018 год - 10 217 873,1 тыс. рублей; 2019 год - 10 217 873,1 тыс. рублей; 2020 год - 10 217 873,1 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств внебюджетных источников прогнозно составит 7 218 339,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 806 237,0 тыс. рублей; 2014 год - 887 338,6 тыс. рублей; 2015 год - 883 104,0 тыс. рублей; 2016 год - 891 936,0 тыс. рублей; 2017 год - 909 772,0 тыс. рублей; 2018 год - 927 966,0 тыс. рублей; 2019 год - 946 528,0 тыс. рублей; 2020 год - 965 458,0 тыс. рублей. В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств при реализации государственной программы управление здравоохранения Липецкой области инициирует внесение изменений в государственную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, конечных результатов ее достижения. При внесении изменений в ресурсное обеспечение государственной программы управление руководствуется целью и задачами государственной программы. Указанный объем расходов может быть уточнен после утверждения областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период. Информация о ресурсном обеспечении за счет средств областного бюджета по годам реализации государственной программы представлена в приложении 2 к государственной программе. Прогнозная оценка расходов по всем источникам ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы представлена в приложении 3 к государственной программе."; 4) в подразделе "9. Методика расчета целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, значения которых не утверждены методиками международных организаций, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения и данных бюджетной отчетности": подпункт первый изложить в следующей редакции: "1) потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет, рассчитывается по формуле: *Не приводится** - потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет; - код по ОКПД 51.34.12 (форма федерального статистического наблюдения N 1-ТОРГ); - код по ОКПД 52.25.10.110 (форма федерального статистического наблюдения N 1-ТОРГ); - численность населения в возрасте старше 15 лет на 01 января отчетного года (данные Липецкстата);"; подпункт девятый изложить в следующей редакции: "9) смертность детей в возрасте 0 - 17 лет: *Не приводится** - коэффициент смертности детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 тыс. населения соответствующего возраста; - количество умерших детей в возрасте 0 - 17 лет вследствие всех причин (форма федерального статистического наблюдения N 1-У); - численность детского населения на 01.01 отчетного года;". 3. В разделе "Подпрограмма 1": 1) в подразделе "Паспорт подпрограммы 1 государственной программы Липецкой области "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи": в позиции "Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы": цифры "4 555 962,0" заменить цифрами "4 527 784,8"; цифры "553 364,0" заменить цифрами "525 186,8"; в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы": в абзаце семнадцатом цифры "98,7" заменить цифрами "99,0"; в абзаце восемнадцатом цифры "98,8" заменить цифрами "99,0"; в абзаце девятнадцатом цифры "98,8" заменить цифрами "99,0"; 2) в подразделе "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий": в абзаце втором цифры "4 214 808,0" заменить цифрами "4 186 301,5"; в абзаце седьмом цифры "148 326,0" заменить цифрами "148 655,3"; 3) подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 прогнозно составит 43 238 923,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 4 725 240,9 тыс. руб.; 2014 год - 4 672 139,3 тыс. руб.; 2015 год - 5 541 523,0 тыс. руб.; 2016 год - 5 596 110,7 тыс. руб.; 2017 год - 5 626 995,7 тыс. руб.; 2018 год - 5 658 921,7 тыс. руб.; 2019 год - 5 691 933,7 тыс. руб.; 2020 год - 5 726 058,7 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств федерального бюджета прогнозно составит 276 795,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 38 971,3 тыс. руб.; 2014 год - 34 010,3 тыс. руб.; 2015 год - 33 968,9 тыс. руб.; 2016 год - 33 968,9 тыс. руб.; 2017 год - 33 968,9 тыс. руб.; 2018 год - 33 968,9 тыс. руб.; 2019 год - 33 968,9 тыс. руб.; 2020 год - 33 968,9 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств областного бюджета прогнозно составит 4 527 784,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 625 809,0 тыс. руб.; 2014 год - 525 186,8 тыс. руб.; 2015 год - 494 520,0 тыс. руб.; 2016 год - 532 142,0 тыс. руб.; 2017 год - 553 430,0 тыс. руб.; 2018 год - 575 569,0 тыс. руб.; 2019 год - 598 593,0 тыс. руб.; 2020 год - 622 535,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 34 585 075,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 3 653 753,6 тыс. руб.; 2014 год - 3 642 560,3 тыс. руб.; 2015 год - 4 537 947,1 тыс. руб.; 2016 год - 4 550 162,8 тыс. руб.; 2017 год - 4 550 162,8 тыс. руб.; 2018 год - 4 550 162,8 тыс. руб.; 2019 год - 4 550 162,8 тыс. руб.; 2020 год - 4 550 162,8 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 3 849 268,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 406 707,0 тыс. руб.; 2014 год - 470 381,9 тыс. руб.; 2015 год - 475 087,0 тыс. руб.; 2016 год - 479 837,0 тыс. руб.; 2017 год - 489 434,0 тыс. руб.; 2018 год - 499 221,0 тыс. руб.; 2019 год - 509 209,0 тыс. руб.; 2020 год - 519 392,0 тыс. руб. Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 1 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.". 4. В разделе "Подпрограмма 2": 1) в паспорте подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации": в позиции "Показатели задач подпрограммы": абзац четвертый изложить в следующей редакции: "- Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, человек на 100 наркологических больных."; абзац пятый изложить в следующей редакции: "- Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, человек на 100 наркологических больных."; абзац шестой изложить в следующей редакции: "- Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента."; абзац седьмой изложить в следующей редакции: "- Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента."; в позиции "Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации": цифры "17 785 760,4" заменить цифрами "17 844 397,1"; цифры "1 850 901,0" заменить цифрами "1 909 537,7"; в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы": абзац пятый изложить в следующей редакции: "- увеличить число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 9,68 человека на 100 наркологических больных;"; абзац шестой изложить в следующей редакции: "- увеличить число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,4 человека на 100 наркологических больных;"; абзац седьмой изложить в следующей редакции: "- увеличить число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 12,9 человека на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;"; абзац восьмой изложить в следующей редакции: "- увеличить число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,4 человека на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;"; 2) в подразделе "1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в сфере оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития": в абзаце третьем слова "ОКУ "Липецкий областной противотуберкулезный диспансер" заменить словами "ГУЗ "Липецкий областной противотуберкулезный диспансер"; абзац двадцатый изложить в следующей редакции: "Для оказания специализированной помощи пострадавшим в ДТП на функциональной основе созданы: травматологические центры первого уровня - в ГУЗ "Липецкая областная клиническая больница", ГУЗ "Областная детская больница", ГУЗ "Липецкая городская больница скорой медицинской помощи N 1"; травматологические центры второго уровня - в ГУЗ "Елецкая городская больница N 1 им. Н.А. Семашко", Липецкая городская больница N 3 "Свободный сокол", ГУЗ "Липецкая городская больница N 4 "Липецк-Мед", ГУЗ "Добринская межрайонная больница", ГУЗ "Тербунская межрайонная больница"; травматологические центры третьего уровня - в ГУЗ "Данковская межрайонная больница", ГУЗ "Задонская межрайонная больница", ГУЗ "Грязинская межрайонная больница", ГУЗ "Елецкая городская детская больница"."; в абзаце двадцать пятом слова "ОКУ "Липецкий областной противотуберкулезный диспансер" заменить словами "ГУЗ "Липецкий областной противотуберкулезный диспансер"; 3) в подразделе "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий": в абзаце втором цифры "14 246 507,83" заменить цифрами "14 292 860,83"; в абзаце шестом цифры "66 745,0" заменить цифрами "73 263,0"; в абзаце девятом цифры "1 994 794,3" заменить цифрами "2 000 560,0"; 4) подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 составит 53 745 999,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 5 450 885,9 тыс. руб.; 2014 год - 6 144 199,9 тыс. руб.; 2015 год - 6 662 137,5 тыс. руб.; 2016 год - 6 897 849,1 тыс. руб.; 2017 год - 6 993 273,1 тыс. руб.; 2018 год - 7 093 634,1 тыс. руб.; 2019 год - 7 197 873,1 тыс. руб.; 2020 год - 7 306 147,1 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств федерального бюджета прогнозно составит 430 352,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 56 926,8 тыс. руб.; 2014 год - 279 126,0 тыс. руб.; 2015 год - 15 716,6 тыс. руб.; 2016 год - 15 716,6 тыс. руб.; 2017 год - 15 716,6 тыс. руб.; 2018 год - 15 716,6 тыс. руб.; 2019 год - 15 716,6 тыс. руб.; 2020 год - 15 716,6 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств областного бюджета прогнозно составит 17 844 397,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 1 719 521,4 тыс. руб.; 2014 год - 1 909 537,7 тыс. руб.; 2015 год - 2 025 968,0 тыс. руб.; 2016 год - 2 251 469,0 тыс. руб.; 2017 год - 2 340 278,0 тыс. руб.; 2018 год - 2 433 888,0 тыс. руб.; 2019 год - 2 531 242,0 тыс. руб.; 2020 год - 2 632 493,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 32 778 876,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 3 368 874,7 тыс. руб.; 2014 год - 3 618 210,5 тыс. руб.; 2015 год - 4 292 853,9 тыс. руб.; 2016 год - 4 299 787,5 тыс. руб.; 2017 год - 4 299 787,5 тыс. руб.; 2018 год - 4 299 787,5 тыс. руб.; 2019 год - 4 299 787,5 тыс. руб.; 2020 год - 4 299 787,5 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 2 692 373,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 305 563,0 тыс. руб.; 2014 год - 337 325,7 тыс. руб.; 2015 год - 327 599,0 тыс. руб.; 2016 год - 330 876,0 тыс. руб.; 2017 год - 337 491,0 тыс. руб.; 2018 год - 344 242,0 тыс. руб.; 2019 год - 351 127,0 тыс. руб.; 2020 год - 358 150,0 тыс. руб. Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 2 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.". 5. В разделе "Подпрограмма 3": 1) в позиции "Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 3 государственной программы Липецкой области "Охрана здоровья матери и ребенка": цифры "1 316 090,6" заменить цифрами "1 312 207,9"; цифры "132 122,0" заменить цифрами "128 239,9"; 2) в подразделе "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий": в абзаце третьем цифры "1 260 469,0" заменить цифрами "1 256 363,7"; в абзаце шестом цифры "55 621,0" заменить цифрами "55 844,2"; 3) подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 составит 12 634 470,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 1 269 942,0 тыс. руб.; 2014 год - 1 873 134,5 тыс. руб.; 2015 год - 1 546 765,2 тыс. руб.; 2016 год - 1 573 384,8 тыс. руб.; 2017 год - 1 580 864,8 тыс. руб.; 2018 год - 1 588 629,8 тыс. руб.; 2019 год - 1 596 690,8 тыс. руб.; 2020 год - 1 605 058,8 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств федерального бюджета прогнозно составит 31 990,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 22 279,4 тыс. руб.; 2014 год - 9 710,6 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств областного бюджета прогнозно составит 1 312 207,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 126 335,0 тыс. руб.; 2014 год - 128 239,9 тыс. руб.; 2015 год - 144 535,0 тыс. руб.; 2016 год - 168 584,0 тыс. руб.; 2017 год - 175 326,0 тыс. руб.; 2018 год - 182 339,0 тыс. руб.; 2019 год - 189 632,0 тыс. руб.; 2020 год - 197 217,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 10 978 010,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 1 073 655,6 тыс. руб.; 2014 год - 1 699 024,0 тыс. руб.; 2015 год - 1 365 717,2 тыс. руб.; 2016 год - 1 367 922,8 тыс. руб.; 2017 год - 1 367 922,8 тыс. руб.; 2018 год - 1 367 922,8 тыс. руб.; 2019 год - 1 367 922,8 тыс. руб.; 2020 год - 1 367 922,8 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 312 262,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 47 672,0 тыс. руб.; 2014 год - 36 160,0 тыс. руб.; 2015 год - 36 513,0 тыс. руб.; 2016 год - 36 878,0 тыс. руб.; 2017 год - 37 616,0 тыс. руб.; 2018 год - 38 368,0 тыс. руб.; 2019 год - 39 136,0 тыс. руб.; 2020 год - 39 919,0 тыс. руб. Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 3 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.". 6. В разделе "Подпрограмма 4": 1) в позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 4 государственной программы Липецкой области "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей": цифры "3 535 103,3" заменить цифрами "3 530 235,7"; цифры "377 992,0" заменить цифрами "373 124,4"; 2) в абзаце пятом подраздела "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий" цифры "3 312 613,3" заменить цифрами "3 307 745,7"; 3) подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 составит 3 602 763,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 351 610,8 тыс. руб.; 2014 год - 381 497,8 тыс. руб.; 2015 год - 419 628,2 тыс. руб.; 2016 год - 452 675,3 тыс. руб.; 2017 год - 470 612,0 тыс. руб.; 2018 год - 489 263,0 тыс. руб.; 2019 год - 508 655,0 тыс. руб.; 2020 год - 528 821,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средств областного бюджета прогнозно составит 3 530 235,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 340 364,8 тыс. руб.; 2014 год - 373 124,4 тыс. руб.; 2015 год - 411 171,2 тыс. руб.; 2016 год - 444 133,3 тыс. руб.; 2017 год - 461 899,0 тыс. руб.; 2018 год - 480 376,0 тыс. руб.; 2019 год - 499 591,0 тыс. руб.; 2020 год - 519 576,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 72 527,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 11 246,0 тыс. руб.; 2014 год - 8 373,4 тыс. руб.; 2015 год - 8 457,0 тыс. руб.; 2016 год - 8 542,0 тыс. руб.; 2017 год - 8 713,0 тыс. руб.; 2018 год - 8 887,0 тыс. руб.; 2019 год - 9 064,0 тыс. руб.; 2020 год - 9 245,0 тыс. руб. Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.". 7. В разделе "Подпрограмма 5": 1) в позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 5 государственной программы Липецкой области "Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям": цифры "925 514,1" заменить цифрами "917 214,1"; цифры "111 738,0" заменить цифрами "103 438,0"; 2) подраздел "Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в сфере совершенствования оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям" текстовой части изложить в следующей редакции: "В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" введено понятие паллиативной медицинской помощи. Паллиативная медицинская помощь представляет собой систему организации медицинской помощи и общего ухода за инкурабельными больными, включающую поддержание физических, психологических, социальных и духовных потребностей пациентов, а также психологическую помощь их семьям. В Липецкой области паллиативная медицинская помощь оказывается на 130 койках ГУЗ "Липецкая городская больница N 6 им. В.В. Макущенко", 25 койках ГУЗ "Елецкая городская больница N 1 им. Н.А. Семашко", 5 койках ГУЗ "Елецкая городская детская больница". В государственных медицинских организациях развернуты 195 коек сестринского ухода. В соответствии с приказами Минздрава России от 31 октября 2012 года N 560н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская онкология", от 21 декабря 2012 года N 1343н "Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению" паллиативная медицинская помощь на территории региона оказывается в следующих условиях: амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение); в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения); стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение). Амбулаторная паллиативная медицинская помощь оказывается в плановом порядке преимущественно по месту жительства в 32 онкологических кабинетах медицинских учреждений области. В период реализации подпрограммы предусматривается открытие кабинетов паллиативной медицинской помощи в 17 муниципальных районах, 2 кабинетов - в городе Ельце, 8 кабинетов - в городе Липецке, в том числе кабинета паллиативной медицинской помощи для детей в консультативной поликлинике ГУЗ "Областная детская больница". Запланировано создание выездной патронажной паллиативной службы в составе специализированных бригад с дислокацией в ГУЗ "Липецкая городская больница N 6 им. В.В. Макущенко" (1 бригада) и ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" (1 бригада). Данные бригады смогут оказывать паллиативную медицинскую помощь больным, находящимся на лечении в других стационарах, а также амбулаторно. В состав каждой бригады предусматривается включить врача-терапевта, медицинскую сестру (фельдшера), прошедших специальную профессиональную подготовку, медицинского психолога. Оказание паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара запланировано в ГУЗ "Липецкая городская больница N 6 им. В.В. Макущенко" (5 коек в одну смену) и ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" (5 коек в одну смену). В период реализации подпрограммы предусматривается организация паллиативной медицинской помощи в дневных стационарах межрайонных и районных больниц совокупной мощностью 45 коек в 1 смену. Таким образом, к 2020 году совокупный коечный фонд дневных стационаров для оказания паллиативной медицинской помощи на территории области составит 65 коек. Для оказания паллиативной медицинской помощи будут привлекаться волонтеры, члены общественных и религиозных организаций. Стационарная паллиативная помощь оказывается в отделениях паллиативной медицинской помощи ГУЗ "Липецкая городская больница N 6 им. В.В. Макущенко", ГУЗ "Елецкая городская больница N 1 им. Н.А. Семашко", "Елецкая городская детская больница". В период реализации подпрограммы предусматривается создание отделения паллиативной помощи на базе ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" на 30 коек. В отделении планируется проведение комплекса мероприятий по реабилитации пролеченных больных, в том числе перенесших хирургические вмешательства, лучевую терапию, химиотерапию. На базе отделения планируется организация обучения родственников пациентов уходу за тяжелобольными в домашних условиях. Организация паллиативной медицинской помощи требует подготовки необходимого количества квалифицированных медицинских кадров, владеющих практическими навыками по основополагающим аспектам паллиативной медицины. В период реализации программы запланировано проведение соответствующего профессионального обучения. Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем. Анализ рисков и управление рисками осуществляются управлением здравоохранения Липецкой области. К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски. Способами ограничения рисков являются: - ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов; - контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы 5; - непрерывный мониторинг выполнения подпрограммы 5."; 3) в абзаце втором подраздела "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий" цифры "925 514,1" заменить цифрами "917 214,1"; 4) подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5" текстовой части изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 составит 919 104,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 104 578,1 тыс. руб.; 2014 год - 103 696,6 тыс. руб.; 2015 год - 101 310,0 тыс. руб.; 2016 год - 112 544,0 тыс. руб.; 2017 год - 117 041,0 тыс. руб.; 2018 год - 121 717,0 тыс. руб.; 2019 год - 126 580,0 тыс. руб.; 2020 год - 131 638,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 из средств областного бюджета составит 917 214,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 104 578,1 тыс. руб.; 2014 год - 103 438,0 тыс. руб.; 2015 год - 101 049,0 тыс. руб.; 2016 год - 112 280,0 тыс. руб.; 2017 год - 116 772,0 тыс. руб.; 2018 год - 121 443,0 тыс. руб.; 2019 год - 126 301,0 тыс. руб.; 2020 год - 131 353,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 из средств внебюджетных источников составит 1 890,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 258,6 тыс. руб.; 2015 год - 261,0 тыс. руб.; 2016 год - 264,0 тыс. руб.; 2017 год - 269,0 тыс. руб.; 2018 год - 274,0 тыс. руб.; 2019 год - 279,0 тыс. руб.; 2020 год - 285,0 тыс. руб. Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.". 8. В разделе "Подпрограмма 6": 1) в подразделе "Паспорт подпрограммы 6 государственной программы Липецкой области "Кадровое обеспечение системы здравоохранения": позицию "Показатели задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции: "- Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. населения Липецкой области. - Обеспеченность средними медицинскими работниками, человек на 10 тыс. населения Липецкой области. - Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. сельского населения Липецкой области. - Обеспеченность средними медицинскими работниками, человек на 10 тыс. сельского населения Липецкой области."; в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета": цифры "1 462 049,0" заменить цифрами "1 461 619,0"; цифры "206 630,1" заменить цифрами "206 200,1"; позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: "В результате реализации подпрограммы 6 к 2020 году предполагается: - увеличить обеспеченность врачами до 34,6 человека на 10 тыс. населения Липецкой области; - увеличить обеспеченность средними медицинскими работниками до 114,5 человека на 10 тыс. населения Липецкой области; - увеличить обеспеченность врачами до 17,2 человека на 10 тыс. сельского населения Липецкой области; - увеличить обеспеченность средними медицинскими работниками до 67,6 человека на 10 тыс. сельского населения Липецкой области."; 2) в абзаце втором подраздела "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий" цифры "1 295 226,0" заменить цифрами "1 294 796,0"; 3) в подразделе "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 6": в абзаце первом: цифры "1 759 044,0" заменить цифрами "1 758 614,0"; в абзаце третьем цифры "240 269,1" заменить цифрами "239 839,1"; в абзаце двенадцатом цифры "1 462 049,0" заменить цифрами "1 461 619,0"; в абзаце четырнадцатом цифры "206 630,1" заменить цифрами "206 200,1". 9. В разделе "Подпрограмма 7": 1) в подразделе "Паспорт подпрограммы 7 государственной программы Липецкой области "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях": позицию "Показатель задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Обеспечение отсутствия недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании амбулаторной медицинской помощи за счет средств федерального и областного бюджетов, %"; в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы": цифры "2 189 105,0" заменить цифрами "2 190 390,9"; цифры "258 221,0" заменить цифрами "259 506,9"; 2) в абзаце втором подраздела "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий" цифры "2 189 105,0" заменить цифрами "2 190 390,9"; 3) подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 7" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 составит 3 607 417,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 617 947,0 тыс. руб.; 2014 год - 588 162,4 тыс. руб.; 2015 год - 380 994,0 тыс. руб.; 2016 год - 382 271,0 тыс. руб.; 2017 год - 392 740,0 тыс. руб.; 2018 год - 403 628,0 тыс. руб.; 2019 год - 414 950,0 тыс. руб.; 2020 год - 426 725,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств федерального бюджета составит 1 406 504,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 359 559,0 тыс. руб.; 2014 год - 327 455,5 тыс. руб.; 2015 год - 119 915,0 тыс. руб.; 2016 год - 119 915,0 тыс. руб.; 2017 год - 119 915,0 тыс. руб.; 2018 год - 119 915,0 тыс. руб.; 2019 год - 119 915,0 тыс. руб.; 2020 год - 119 915,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств областного бюджета составит 2 190 390,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 256 645,0 тыс. руб.; 2014 год - 259 506,9 тыс. руб.; 2015 год - 259 867,0 тыс. руб.; 2016 год - 261 132,0 тыс. руб.; 2017 год - 271 577,0 тыс. руб.; 2018 год - 282 440,0 тыс. руб.; 2019 год - 293 737,0 тыс. руб.; 2020 год - 305 486,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств внебюджетных источников составит 10 522,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 1 743,0 тыс. руб.; 2014 год - 1 200,0 тыс. руб.; 2015 год - 1 212,0 тыс. руб.; 2016 год - 1 224,0 тыс. руб.; 2017 год - 1 248,0 тыс. руб.; 2018 год - 1 273,0 тыс. руб.; 2019 год - 1 298,0 тыс. руб.; 2020 год - 1 324,0 тыс. руб. Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.". 10. В разделе "Подпрограмма 9": 1) в позиции "Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 9 государственной программы Липецкой области "Модернизация здравоохранения Липецкой области": цифры "356 535,2" заменить цифрами "358 824,2"; цифры "50 000,0" заменить цифрами "52 289,0"; 2) в абзаце сорок седьмом подраздела "1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 9, описание основных проблем в сфере модернизации здравоохранения области, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития" слова "ООАУ СПО "Липецкий медицинский колледж" заменить словами "ГАПОУ "Липецкий медицинский колледж"; 3) в позицию "Методика расчета показателей" подраздела "2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 9, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы 9, показателей государственных заданий" включить пункт 2 в следующей редакции: "2. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, рассчитывается по формуле: - доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах; - количество женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах; ПР - количество женщин с преждевременными родами (всего).". 4) в подразделе "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 9 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий": в абзаце втором цифры "356 535,2" заменить цифрами "358 824,2"; 5) подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 9" изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 составит 1 784 964,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 478 429,6 тыс. руб.; 2015 год - 153 267,6 тыс. руб.; 2016 год - 153 267,6 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования составит 1 426 140,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 426 140,6 тыс. руб.. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 из средств областного бюджета составит 358 824,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 52 289,0 тыс. руб.; 2015 год - 153 267,6 тыс. руб.; 2016 год - 153 267,6 тыс. руб. Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.". 11. Приложение 1 к государственной программе Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" "Сведения об индикаторах цели и показателях задач государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" изложить в следующей редакции: Приложение 1 к государственной программе "Развитие здравоохранения Липецкой области" СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+ |N п/п| Наименование целей, | Ответственный | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей | | | индикаторов, задач, | исполнитель, | | | | | показателей, подпрограмм, | соисполнитель | | | | | основных мероприятий | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | | | | |2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.|2016 г.|2017 г.|2018 г.|2019 г.| 2020 г. | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 1. | Цель государственной программы | | | Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения населения | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 2. |Индикатор 1 цели |Управление |лет | 70,0 | 70,0 | 70,8 | 71,4 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 74,8 | 75,7 | | |Ожидаемая продолжительность|здравоохранения | | | | | | | | | | | | |жизни при рождении |Липецкой области | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 3. |Индикатор 2 цели |Управление |случаев на 1000 | 15,4 | 15,3 | 14,7 | 14,3 | 13,5 | 13,0 | 11,8 | 11,3 | 10,8 | | |Смертность от всех причин |здравоохранения |населения | | | | | | | | | | | | |Липецкой области | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 4. | Задача 1 государственной программы | | | Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 5. |Показатель 1 задачи 1 |Управление |литров в год на душу| 14,5 | 13,9 | 13,4 | 12,8 | 12,3 | 11,7 | 11,1 | 10,6 | 10,0 | | |государственной программы |здравоохранения |населения в возрасте| | | | | | | | | | | |Потребление алкогольной |Липецкой области |старше 15 лет | | | | | | | | | | | |продукции (в перерасчете на| | | | | | | | | | | | | |абсолютный алкоголь) | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 6. |Показатель 2 задачи 1 |Управление |процент | 52,0 | 50,0 | 48,0 | 46,0 | 44,0 | 42,0 | 40,0 | 38,4 | 36,9 | | |государственной программы |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Распространенность |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |потребления табака среди | | | | | | | | | | | | | |взрослого населения | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 7. |Показатель 3 задачи 1 |Управление |процент | 18,9 | 18,7 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | | |государственной программы |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Распространенность |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |потребления табака среди | | | | | | | | | | | | | |детей и подростков | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 8. | Подпрограмма 1 | | | "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | +-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 9. | Задача 1 подпрограммы 1 | | | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни у населения Липецкой области, развитие | | | первичной медико-санитарной помощи, в том сельским жителям | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 10. |Показатель 1 задачи 1 |Управление |процент | 38,9 | 38,0 | 37,6 | 37,1 | 36,6 | 36,0 | 35,7 | 35,5 | 35,3 | | |подпрограммы 1 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Распространенность |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |повышенного артериального | | | | | | | | | | | | | |давления среди взрослого | | | | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 11. |Показатель 2 задачи 1 |Управление |процент | 29,3 | 28,5 | 28,0 | 27,5 | 27,0 | 26,5 | 26,0 | 25,5 | 25,0 | | |подпрограммы 1 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Распространенность ожирения|Липецкой области | | | | | | | | | | | | |среди взрослого населения | | | | | | | | | | | | | |(индекс массы тела более 30| | | | | | | | | | | | | |кг/кв. м) | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 12. |Показатель 3 задачи 1 |Управление |процент | 56,6 | 56,7 | 56,8 | 56,9 | 57,0 | 57,1 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | | |подпрограммы 1 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Доля больных с выявленными |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |злокачественными | | | | | | | | | | | | | |новообразованиями на I - II| | | | | | | | | | | | | |стадии | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 13. |Показатель 4 задачи 1 |Управление |количеств о умерших | 614,7 | 612,5 | 611,0 | 610,1 | 608,2 | 605,1 | 598,0 | 591,8 | 580,0 | | |подпрограммы 1 |здравоохранения |на 100 тыс. человек | | | | | | | | | | | |Смертность населения в |Липецкой области |соответствующего | | | | | | | | | | | |трудоспособном возрасте | |возраста | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 14. |Показатель 5 задачи 1 |Управление |процент | 23,8 | 23,7 | 23,5 | 23,3 | 23,1 | 22,8 | 22,6 | 22,4 | 22,2 | | |подпрограммы 1 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Доля больных алкоголизмом, |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |повторно | | | | | | | | | | | | | |госпитализированных в | | | | | | | | | | | | | |течение года | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 15. |Показатель 6 задачи 1 |Управление |процент | 14,72 | 14,7 | 14,68 | 14,65 | 14,61 | 14,58 | 14,53 | 14,5 | 14,4 | | |подпрограммы 1 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Доля больных наркоманией, |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |повторно | | | | | | | | | | | | | |госпитализированных в | | | | | | | | | | | | | |течение года | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 16. |Основное мероприятие 1 |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 1 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Совершенствование первичной|Липецкой области | | | | | | | | | | | | |медико-санитарной помощи и | | | | | | | | | | | | | |профилактики заболеваний | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 17. |Показатель 7 задачи 1 |Управление |процент | - | 38,6 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | | |подпрограммы 1 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Охват диспансеризацией |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |определенных групп | | | | | | | | | | | | | |взрослого населения от | | | | | | | | | | | | | |подлежащих диспансеризации | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 18. |Показатель 8 задачи 1 |Управление |процент | 89,8 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | |подпрограммы 1 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Охват населения |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |профилактическими осмотрами| | | | | | | | | | | | | |на туберкулез | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 19. |Показатель 9 задачи 1 |Управление |процент | 91,2 | 93,0 | 94,5 | 95,5 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 99,2 | 99,4 | | |подпрограммы 1 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Охват профилактическими |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |медицинскими осмотрами | | | | | | | | | | | | | |детей | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 20. |Показатель 10 задачи 1 |Управление |процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |подпрограммы 1 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Охват диспансеризацией |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |детей-сирот и детей, | | | | | | | | | | | | | |находящихся в трудной | | | | | | | | | | | | | |жизненной ситуации | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 21. |Основное мероприятие 2 |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 1 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Повышение результативности |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |профилактических | | | | | | | | | | | | | |мероприятий, создание | | | | | | | | | | | | | |условий и формирование | | | | | | | | | | | | | |мотивации для ведения | | | | | | | | | | | | | |здорового образа жизни у | | | | | | | | | | | | | |населения области | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 22. | Задача 2 подпрограммы 1 | | |Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с| | | Национальным профилактических прививок. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 23. |Показатель 1 задачи 2 |Управление |случаев на 100 тыс. | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | | |подпрограммы 1 |здравоохранения |населения | | | | | | | | | | | |Заболеваемость дифтерией |Липецкой области | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 24. |Показатель 2 задачи 2 |Управление |случаев на 1 млн. | 3,67 | 2,9 | 2,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | | |подпрограммы 1 |здравоохранения |населения | | | | | | | | | | | |Заболеваемость корью |Липецкой области | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 25. |Показатель 3 задачи 2 |Управление |случаев на 100 тыс. | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | | |подпрограммы 1 |здравоохранения |населения | | | | | | | | | | | |Заболеваемость краснухой |Липецкой области | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 26. |Показатель 4 задачи 2 |Управление |случаев на 100 тыс. | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | | |подпрограммы 1 |здравоохранения |населения | | | | | | | | | | | |Заболеваемость |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |эпидемическим паротитом | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 27. |Показатель 5 задачи 2 |Управление |процент | 97,8 | 97,8 | 97,9 | 97,9 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | | |подпрограммы 1 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Охват иммунизацией |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |населения против дифтерии, | | | | | | | | | | | | | |коклюша и столбняка в | | | | | | | | | | | | | |декретированные сроки | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 28. |Показатель 6 задачи 2 |Управление |процент | 98,25 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 98,9 | 99,0 | | |подпрограммы 1 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Охват иммунизацией |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |населения против кори в | | | | | | | | | | | | | |декретированные сроки | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 29. |Показатель 7 задачи 2 |Управление |процент | 98,25 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 98,9 | 99,0 | | |подпрограммы 1 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Охват иммунизацией |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |населения против краснухи в| | | | | | | | | | | | | |декретированные сроки | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 30. |Показатель 8 задачи 2 |Управление |процент | 98,25 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 98,9 | 99,0 | | |подпрограммы 1 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Охват иммунизацией |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |населения против | | | | | | | | | | | | | |эпидемического паротита в | | | | | | | | | | | | | |декретированные сроки | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 31. |Основное мероприятие 3 |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 1 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Создание безопасного |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |коллективного иммунитета к | | | | | | | | | | | | | |инфекциям, управляемым | | | | | | | | | | | | | |средствами специфичной | | | | | | | | | | | | | |профилактики | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 32. |Показатель 9 задачи 2 |Управление |процент | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | | |подпрограммы 1 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Доля ВИЧ-инфицированных |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |лиц, состоящих на | | | | | | | | | | | | | |диспансерном учете, от | | | | | | | | | | | | | |числа выявленных | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 33. |Основное мероприятие 4 |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 1 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Осуществление мероприятий |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |по раннему выявлению вируса| | | | | | | | | | | | | |иммунодефицита человека и | | | | | | | | | | | | | |предупреждение | | | | | | | | | | | | | |распространения | | | | | | | | | | | | | |ВИЧ-инфекции | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 34. |Показатель 10 задачи 2 |Управление |случаев на 100 тыс. | 0,77 | 0,75 | 0,72 | 0,7 | 0,67 | 0,65 | 0,62 | 0,60 | 0,57 | | |подпрограммы 1 |здравоохранения |населения | | | | | | | | | | | |Заболеваемость острым |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |вирусным гепатитом В | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 35. |Показатель 11 задачи 2 |Управление |процент | 95,0 | 95,25 | 95,5 | 95,75 | 96,0 | 96,25 | 96,5 | 96,75 | 97,0 | | |подпрограммы 1 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Охват иммунизацией |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |населения против гепатита В| | | | | | | | | | | | | |в декретированные сроки | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 36. |Основное мероприятие 5 |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 1 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Осуществление мероприятий |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |по совершенствованию | | | | | | | | | | | | | |диагностики и лечения | | | | | | | | | | | | | |вирусных гепатитов с целью | | | | | | | | | | | | | |профилактики хронизации | | | | | | | | | | | | | |процесса | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 37. | Задача 2 государственной программы | | | Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой | | | специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 38. |Показатель 1 задачи 2 |Управление |случаев на 100 тыс. | 870,9 | 868,0 | 852,0 | 800,0 | 749,5 | 699,4 | 649,4 | 616,7 | 586,9 | | |государственной программы |здравоохранения |населения | | | | | | | | | | | |Смертность от болезней |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |системы кровообращения | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 39. |Показатель 2 задачи 2 |Управление |случаев на 100 тыс. | 18,9 | 17,6 | 16,0 | 14,4 | 12,8 | 11,2 | 10,0 | 9,1 | 8,4 | | |государственной программы |здравоохранения |населения | | | | | | | | | | | |Смертность от |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |дорожно-транспортных | | | | | | | | | | | | | |происшествий | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 40. |Показатель 3 задачи 2 |Управление |случаев на 100 тыс. | 201,2 | 201,2 | 199,0 | 198,0 | 196,0 | 194,0 | 192,8 | 191,2 | 189,6 | | |государственной программы |здравоохранения |населения | | | | | | | | | | | |Смертность от |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |новообразований (в том | | | | | | | | | | | | | |числе от злокачественных) | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 41. |Показатель 4 задачи 2 |Управление |случаев на 100 тыс. | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | | |государственной программы |здравоохранения |населения | | | | | | | | | | | |Смертность от туберкулеза |Липецкой области | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 42. |Показатель 5 задачи 2 |Управление |случаев на 100 тыс. | 47,8 | 47,8 | 46,8 | 45,8 | 44,8 | 44,0 | 43,5 | 42,7 | 41,9 | | |государственной программы |здравоохранения |населения | | | | | | | | | | | |Заболеваемость туберкулезом|Липецкой области | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 43. |Показатель 6 задачи 2 |Управление |процент | 4,3 | 6,9 | 15,3 | 23,8 | 32,3 | 40,7 | 47,1 | 51,9 | 55,5 | | |государственной программы |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Снижение смертности от |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |дорожно-транспортных | | | | | | | | | | | | | |происшествий | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 44. | Подпрограмма 2 | | | "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, | | | медицинской помощи, медицинской эвакуации" | +-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 45. | Задача 1 подпрограммы 2 | | |Совершенствование системы профилактики, диагностики и лечения социально значимых заболеваний; повышение качества оказания скорой медицинской помощи| | | населению | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 46. |Показатель 1 задачи 1 |Управление |процент | 53,5 | 55,6 | 57,8 | 60,0 | 62,2 | 64,3 | 66,0 | 66,2 | 66,5 | | |подпрограммы 2 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Доля абациллированных |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |больных туберкулезом от | | | | | | | | | | | | | |числа больных туберкулезом | | | | | | | | | | | | | |с бактериовыделением | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 47. |Показатель 2 задачи 1 |Управление |процент | 34,5 | 34,6 | 34,8 | 35,0 | 35,3 | 35,4 | 35,6 | 36,0 | 36,2 | | |подпрограммы 2 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Доля ВИЧ-инфицированных |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |лиц, получающих | | | | | | | | | | | | | |антиретровирусную терапию, | | | | | | | | | | | | | |от числа состоящих на | | | | | | | | | | | | | |диспансерном учете | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 48. |Показатель 3 задачи 1 |Управление |процент | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | | |подпрограммы 2 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Доля больных психическими |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |расстройствами, повторно | | | | | | | | | | | | | |госпитализированных в | | | | | | | | | | | | | |течение года | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 49. |Основное мероприятие 1 |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 2 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Развитие комплексной |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |системы предупреждения, | | | | | | | | | | | | | |диагностики и лечения | | | | | | | | | | | | | |социально значимых | | | | | | | | | | | | | |заболеваний | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 50. |Показатель 4 задачи 1 |Управление |человек на 100 | 7,84 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,49 | 9,68 | | |подпрограммы 2 |здравоохранения |наркологических | | | | | | | | | | | |Число наркологических |Липецкой области |больных | | | | | | | | | | | |больных, находящихся в | | | | | | | | | | | | | |ремиссии от 1 года до 2 лет| | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 51. |Показатель 5 задачи 1 |Управление |человек на 100 | 5,64 | 6,13 | 6,9 | 7,7 | 8,5 | 9,3 | 10,0 | 10,19 | 10,4 | | |подпрограммы 2 |здравоохранения |наркологических | | | | | | | | | | | |Число наркологических |Липецкой области |больных | | | | | | | | | | | |больных, находящихся в | | | | | | | | | | | | | |ремиссии более 2 лет | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 52. |Показатель 5.1 задачи 1 |Управление |человек | 587 | 694 | 710 | 690 | 670 | 650 | 630 | 615 | 600 | | |подпрограммы 2 |административных | | | | | | | | | | | | |Количество лиц, |органов Липецкой | | | | | | | | | | | | |привлеченных к уголовной |области | | | | | | | | | | | | |ответственности за | | | | | | | | | | | | | |правонарушения, связанные с| | | | | | | | | | | | | |оборотом наркотических | | | | | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 53. |Показатель 6 задачи 1 |Управление |человек на 100 | 9,6 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 11,6 | 12,0 | 12,41 | 12,6 | 12,9 | | |подпрограммы 2 |здравоохранения |больных алкоголизмом| | | | | | | | | | | |Число больных алкоголизмом,|Липецкой области |среднегодового | | | | | | | | | | | |находящихся в ремиссии от 1| |контингента | | | | | | | | | | | |года до 2 лет | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 54. |Показатель 7 задачи 1 |Управление |человек на 100 | 5,7 | 6,4 | 7,1 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 10,0 | 10,19 | 10,4 | | |подпрограммы 2 |здравоохранения |больных алкоголизмом| | | | | | | | | | | |Число больных алкоголизмом,|Липецкой области |среднегодового | | | | | | | | | | | |находящихся в ремиссии | |контингента | | | | | | | | | | | |более 2 лет | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 55. |Основное мероприятие 2 |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 2 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Комплексные меры |Липецкой области; | | | | | | | | | | | | |противодействия |управление | | | | | | | | | | | | |употреблению наркотиков и |административных | | | | | | | | | | | | |их незаконному обороту |органов Липецкой | | | | | | | | | | | | | |области; | | | | | | | | | | | | | |управление | | | | | | | | | | | | | |образования и науки | | | | | | | | | | | | | |Липецкой области; | | | | | | | | | | | | | |управление социальной| | | | | | | | | | | | | |защиты населения | | | | | | | | | | | | | |Липецкой области | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 56. |Показатель 8 задачи 1 |Управление |случаев на 100 тыс. | 393,4 | 388,7 | 384,0 | 379,3 | 374,6 | 369,9 | 365,2 | 360,5 | 355,8 | | |подпрограммы 2 |здравоохранения |населения | | | | | | | | | | | |Смертность от ишемической |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |болезни сердца и инсульта | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 57. |Показатель 9 задачи 1 |Управление |случаев на 100 тыс. | 209,7 | 209,0 | 208,8 | 208,7 | 208,6 | 208,5 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | | |подпрограммы 2 |здравоохранения |населения | | | | | | | | | | | |Смертность от |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |цереброваскулярных | | | | | | | | | | | | | |заболеваний | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 58. |Показатель 10 задачи 1 |Управление |процент | 51,9 | 52,2 | 52,4 | 52,7 | 53,0 | 53,3 | 53,6 | 54,1 | 54,5 | | |подпрограммы 2 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Удельный вес больных |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |злокачественными | | | | | | | | | | | | | |новообразованиями, | | | | | | | | | | | | | |состоящих на учете с | | | | | | | | | | | | | |момента установления | | | | | | | | | | | | | |диагноза 5 лет и более | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 59. |Показатель 11 задачи 1 |Управление |процент | 25,4 | 25,3 | 25,0 | 24,5 | 24,0 | 23,5 | 22,4 | 21,7 | 21,0 | | |подпрограммы 2 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Одногодичная летальность |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |больных со злокачественными| | | | | | | | | | | | | |образованиями | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 60. |Показатель 12 задачи 1 |Управление |количество умерших |1385,7 |1378,4 |1318,5 |1278,4 |1198,6 |1148,7 |1028,4 |1008,6 | 988,5 | | |подпрограммы 2 |здравоохранения |на 100 тыс. человек | | | | | | | | | | | |Смертность населения (без |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |показателей смертности от | | | | | | | | | | | | | |внешних причин) | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 61. |Показатель 13 задачи 1 |Управление |процент | 80,2 | 84,7 | 85,5 | 86,4 | 87,2 | 88,1 | 89,0 | 90,0 | 90,0 | | |подпрограммы 2 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Доля выездов бригад скорой |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |медицинской помощи со | | | | | | | | | | | | | |временем доезда до больного| | | | | | | | | | | | | |менее 20 мин. | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 62. |Основное мероприятие 3 |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 2 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Реализация мероприятий по |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |снижению смертности от | | | | | | | | | | | | | |предотвратимых причин | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 63. | Задача 2 подпрограммы 2 | | | Совершенствование медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 64. |Показатель 1 задачи 2 |Управление |случаев на 100 тыс. | 4,3 | 4,25 | 4,2 | 4,15 | 4,1 | 4,05 | 4,0 | 3,95 | 3,8 | | |подпрограммы 2 |здравоохранения |населения | | | | | | | | | | | |Уровень больничной |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |летальности пациентов, | | | | | | | | | | | | | |пострадавших в результате | | | | | | | | | | | | | |дорожно-транспортных | | | | | | | | | | | | | |происшествий | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 65. |Основное мероприятие 4 |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 2 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Снижение тяжести |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |медицинских последствий у | | | | | | | | | | | | | |пострадавших в результате | | | | | | | | | | | | | |дорожно-транспортных | | | | | | | | | | | | | |происшествий | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 66. |Показатель 2 задачи 2 |Управление |случаев на 100 тыс. | 26,7 | 21,9 | 21,3 | 20,7 | 20,2 | 19,7 | 19,4 | 18,6 | 18,2 | | |подпрограммы 2 |здравоохранения |населения | | | | | | | | | | | |Смертность от транспортных |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |травм всех видов | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 67. |Основное мероприятие 4.1 |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 2 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Совершенствование |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |организации медицинской | | | | | | | | | | | | | |помощи пострадавшим при | | | | | | | | | | | | | |дорожно-транспортных | | | | | | | | | | | | | |происшествиях | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 68. | Задача 3 подпрограммы 2 | | | Повышение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 69. |Показатель 1 задачи 3 |Управление |процент | 98,8 | 98,82 | 98,85 | 98,88 | 98,91 | 98,94 | 98,97 | 98,99 | 99,0 | | |подпрограммы 2 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Доля качественных и |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |безопасных компонентов | | | | | | | | | | | | | |крови от общего количества | | | | | | | | | | | | | |заготовленных компонентов | | | | | | | | | | | | | |крови | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 70. |Основное мероприятие 5 |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 2 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Организация заготовки |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |донорской крови и ее | | | | | | | | | | | | | |компонентов | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 71. | Задача 3 государственной программы | | | Повышение эффективности службы родовспоможения и детства | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 72. |Показатель 1 задачи 3 |Управление |случаев на 100 тыс. | 89 | 92 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 93 | 93 | | |государственной программы |здравоохранения |населения | | | | | | | | | | | |Смертность детей в возрасте|Липецкой области |соответствующего | | | | | | | | | | | |0 - 17 лет | |возраста | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 73. | Подпрограмма 3 | | | "Охрана здоровья матери и ребенка" | +-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 74. | Задача 1 подпрограммы 3 | | | Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи матерям и детям, профилактика абортов | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 75. |Показатель 1 задачи 1 |Управление |процент | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | | |подпрограммы 3 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Доля новорожденных, |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |обследованных на | | | | | | | | | | | | | |аудиологический скрининг, | | | | | | | | | | | | | |от общего числа | | | | | | | | | | | | | |новорожденных | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 76. |Показатель 2 задачи 1 |Управление |процент | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | | |подпрограммы 3 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Доля женщин, принявших |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |решение вынашивать | | | | | | | | | | | | | |беременность, от числа | | | | | | | | | | | | | |женщин, обратившихся в | | | | | | | | | | | | | |медицинские организации по | | | | | | | | | | | | | |поводу прерывания | | | | | | | | | | | | | |беременности | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 77. |Основное мероприятие 1 |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 3 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Совершенствование службы |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |родовспоможения и детства | | | | | | | | | | | | | |путем формирования | | | | | | | | | | | | | |трехуровневой системы | | | | | | | | | | | | | |оказания медицинской помощи| | | | | | | | | | | | | |на основе развития сети | | | | | | | | | | | | | |перинатальных центров | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 78. | Задача 2 подпрограммы 3 | | | Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 79. |Показатель 1 задачи 2 |Управление |процент | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | | |подпрограммы 3 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Доля обследованных |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |беременных женщин по | | | | | | | | | | | | | |алгоритму проведения | | | | | | | | | | | | | |пренатальной (дородовой) | | | | | | | | | | | | | |диагностики нарушений | | | | | | | | | | | | | |развития ребенка от числа | | | | | | | | | | | | | |поставленных на учет в | | | | | | | | | | | | | |первый триместр | | | | | | | | | | | | | |беременности | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 80. |Показатель 2 задачи 2 |Управление |процент | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | | |подпрограммы 3 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Доля новорожденных, |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |обследованных на | | | | | | | | | | | | | |наследственные заболевания,| | | | | | | | | | | | | |от общего числа | | | | | | | | | | | | | |новорожденных | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 81. |Основное мероприятие 2 |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 3 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Совершенствование методов |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |раннего выявления | | | | | | | | | | | | | |врожденных патологий у | | | | | | | | | | | | | |детей и их реабилитация | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 82. | Задача 4 государственной программы | | | Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 83. |Показатель 1 задачи 4 |Управление |человек на 10 тыс. |1813,6 |1781,3 |1749,1 |1716,8 |1684,6 |1652,3 |1620,1 |1587,8 | 1555,6 | | |государственной программы |здравоохранения |населения | | | | | | | | | | | |Снижение общей |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |заболеваемости населения | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 84. |Показатель 2 задачи 4 |Управление |человек на 10 тыс. | 70,8 | 70,5 | 70,1 | 69,8 | 69,4 | 69,05 | 68,7 | 68,4 | 68,0 | | |государственной программы |здравоохранения |населения | | | | | | | | | | | |Снижение первичного выхода |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |на инвалидность | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 85. | Подпрограмма 4 | | | "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | +-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 86. | Задача 1 подпрограммы 4 | | | Разработка и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 87. |Показатель 1 задачи 1 |Управление |процент | 1,9 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 21,0 | 25,0 | | |подпрограммы 4 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Охват реабилитационной |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |медицинской помощью | | | | | | | | | | | | | |пациентов | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 88. |Показатель 2 задачи 1 |Управление |процент | 70,0 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | | |подпрограммы 4 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Охват реабилитационной |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |медицинской помощью | | | | | | | | | | | | | |детей-инвалидов | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 89. |Основное мероприятие 1 |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 4 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Развитие медицинской |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |реабилитации населения | | | | | | | | | | | | | |области, в том числе детей | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 90. |Показатель 3 задачи 1 |Управление |процент | 6,0 | 9,0 | 13,0 | 17,0 | 21,0 | 26,0 | 31,0 | 36,0 | 45,0 | | |подпрограммы 4 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Охват санаторно-курортным |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |лечением пациентов | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 91. |Основное мероприятие 2 |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 4 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Совершенствование методов |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |долечивания и | | | | | | | | | | | | | |санаторно-курортного | | | | | | | | | | | | | |лечения, в том числе детей | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 92. | Задача 5 государственной программы | | | Повышение эффективности оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 93. |Показатель 1 задачи 5 |Управление |процент | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 92,0 | 94,0 | 96,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | | |государственной программы |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Охват паллиативной помощью |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |определенных групп | | | | | | | | | | | | | |взрослого населения | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 94. |Показатель 2 задачи 5 |Управление |процент | 78,12 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |государственной программы |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Охват паллиативной помощью |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |определенных групп детей | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 95. | Подпрограмма 5 | | | Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям | +-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 96. | Задача 1 подпрограммы 5 | | | Развитие паллиативной помощи | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 97. |Показатель 1 задачи 1 |Управление |коек на 100 тыс. | 21,0 | 35,9 | 36,4 | 39,8 | 40,0 | 40,3 | 40,6 | 40,9 | 41,1 | | |подпрограммы 5 |здравоохранения |взрослого населения | | | | | | | | | | | |Обеспеченность койками для |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |оказания паллиативной | | | | | | | | | | | | | |помощи взрослым | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 98. |Показатель 2 задачи 1 |Управление |коек на 100 тыс. | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | | |подпрограммы 5 |здравоохранения |детского населения | | | | | | | | | | | |Обеспеченность койками для |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |оказания паллиативной | | | | | | | | | | | | | |помощи детям | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ | 99. |Основное мероприятие |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 5 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Развитие и поддержание |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |оказания паллиативной | | | | | | | | | | | | | |помощи населению | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |100. | Задача 6 государственной программы | | | Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |101. |Показатель 1 задачи 6 |Управление |- | 1/3 | 1/3,2 | 1/3,2 | 1/3,2 | 1/3,2 | 1/3,2 | 1/3,2 | 1/3,3 | 1/3,3 | | |государственной программы |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Соотношение количества |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |врачей и среднего | | | | | | | | | | | | | |медицинского персонала | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |102. |Показатель 2 задачи 6 |Управление |процент | 123,4 | 140,6 | 141,3 | 143,9 | 159,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | |государственной программы |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Соотношение средней |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |заработной платы врачей и | | | | | | | | | | | | | |иных работников медицинских| | | | | | | | | | | | | |организаций, имеющих высшее| | | | | | | | | | | | | |медицинское | | | | | | | | | | | | | |(фармацевтическое) | | | | | | | | | | | | | |образование или иное высшее| | | | | | | | | | | | | |образование, | | | | | | | | | | | | | |предоставляющих медицинские| | | | | | | | | | | | | |услуги (обеспечивающих | | | | | | | | | | | | | |предоставление медицинских | | | | | | | | | | | | | |услуг), и средней | | | | | | | | | | | | | |заработной платы в Липецкой| | | | | | | | | | | | | |области (агрегированные | | | | | | | | | | | | | |значения) | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |103. |Показатель 3 задачи 6 |Управление |процент | 64,9 | 73,4 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |государственной программы |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Соотношение средней |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |заработной платы среднего | | | | | | | | | | | | | |медицинского | | | | | | | | | | | | | |(фармацевтического) | | | | | | | | | | | | | |персонала (персонала, | | | | | | | | | | | | | |обеспечивающего | | | | | | | | | | | | | |предоставление медицинских | | | | | | | | | | | | | |услуг) и средней заработной| | | | | | | | | | | | | |платы в Липецкой области | | | | | | | | | | | | | |(агрегированные значения) | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |104. |Показатель 4 задачи 6 |Управление |процент | 41,2 | 48,6 | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |государственной программы |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Соотношение средней |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |заработной платы младшего | | | | | | | | | | | | | |медицинского персонала | | | | | | | | | | | | | |(персонала, обеспечивающего| | | | | | | | | | | | | |предоставление медицинских | | | | | | | | | | | | | |услуг) и средней заработной| | | | | | | | | | | | | |платы в Липецкой области | | | | | | | | | | | | | |(агрегированные значения) | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |105. | Подпрограмма 6 | | | "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | +-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |106. | Задача 1 подпрограммы 6 | | |Формирование кадрового потенциала здравоохранения Липецкой области и его развитие с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах,| | | их оптимального размещения и эффективного использования | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |107. |Показатель 1 задачи 1 |Управление |чел. на 10 тыс. | 35,2 | 32,5 | 32,7 | 33,0 | 33,3 | 33,7 | 34,0 | 34,3 | 34,6 | | |подпрограммы 6 |здравоохранения |населения Липецкой | | | | | | | | | | | |Обеспеченность врачами |Липецкой области |области | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |108. |Показатель 2 задачи 1 |Управление |чел. на 10 тыс. | 104,6 | 103,3 | 104,9 | 106,5 | 108,1 | 109,7 | 111,3 | 112,9 | 114,5 | | |подпрограммы 6 |здравоохранения |населения Липецкой | | | | | | | | | | | |Обеспеченность средними |Липецкой области |области | | | | | | | | | | | |медицинскими работниками | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |109. |Показатель 3 задачи 1 |Управление |чел. на 10 тыс. | 14,2 | 15,3 | 15,6 | 15,8 | 16,0 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,2 | | |подпрограммы 6 |здравоохранения |сельского населения | | | | | | | | | | | |Обеспеченность врачами |Липецкой области |Липецкой области | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |110. |Показатель 4 задачи 1 |Управление |чел. на 10 тыс. | 68,8 | 60,2 | 61,2 | 63,0 | 64,3 | 65,6 | 67,0 | 67,3 | 67,6 | | |подпрограммы 6 |здравоохранения |сельского населения | | | | | | | | | | | |Обеспеченность средними |Липецкой области |Липецкой области | | | | | | | | | | | |медицинскими работниками | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |111. |Основное мероприятие 1 |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 6 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Создание условий для |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |подготовки и планомерного | | | | | | | | | | | | | |роста профессионального | | | | | | | | | | | | | |уровня знаний и умений | | | | | | | | | | | | | |медицинских работников, | | | | | | | | | | | | | |повышения престижа | | | | | | | | | | | | | |профессии медицинского | | | | | | | | | | | | | |работника | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |112. |Основное мероприятие 2 |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 6 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Анализ и планирование |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |развития кадрового | | | | | | | | | | | | | |потенциала здравоохранения | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |113. |Основное мероприятие 3 |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 6 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Совершенствование |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |материального обеспечения | | | | | | | | | | | | | |образовательного процесса | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |114. |Основное мероприятие 4 |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 6 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Организация последипломного|Липецкой области | | | | | | | | | | | | |профессионального | | | | | | | | | | | | | |образования специалистов с | | | | | | | | | | | | | |высшим медицинским и | | | | | | | | | | | | | |фармацевтическим | | | | | | | | | | | | | |образованием | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |115. |Основное мероприятие 5 |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 6 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Привлечение и закрепление |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |медицинских кадров с целью | | | | | | | | | | | | | |повышения | | | | | | | | | | | | | |укомплектованности | | | | | | | | | | | | | |медицинских организаций | | | | | | | | | | | | | |области, расположенных в | | | | | | | | | | | | | |сельской местности | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |116. | Задача 7 государственной программы | | | Повышение удовлетворенности населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |117. |Показатель 1 задачи 7 |Управление |процент | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | | |государственной программы |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Удовлетворенность |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |потребности отдельных | | | | | | | | | | | | | |категорий граждан в | | | | | | | | | | | | | |лекарственных препаратах, | | | | | | | | | | | | | |отпускаемых на основании | | | | | | | | | | | | | |выданных рецептов | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |118. | Подпрограмма 7 | | | "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | +-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |119. | Задача 1 подпрограммы 7 | | | Совершенствование системы контроля качества лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в целях реализации Программы | | | государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Липецкой области медицинской амбулаторной помощи, повышение эффективности | | | персонифицированного учета отдельных категорий граждан и планирования их потребностей в лекарственных препаратах, обеспечение рационального | | | использования лекарственных препаратов | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |120. |Показатель 1 задачи 1 |Управление |процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |подпрограммы 7 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Обеспечение отсутствия |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |недоброкачественных и | | | | | | | | | | | | | |фальсифицированных | | | | | | | | | | | | | |лекарственных препаратов, | | | | | | | | | | | | | |полученных гражданами | | | | | | | | | | | | | |Липецкой области при | | | | | | | | | | | | | |оказании медицинской | | | | | | | | | | | | | |амбулаторной помощи за счет| | | | | | | | | | | | | |средств федерального и | | | | | | | | | | | | | |областного бюджетов | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |121. |Основное мероприятие 1 |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 7 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Обеспечение доступности для|Липецкой области | | | | | | | | | | | | |отдельных категорий граждан| | | | | | | | | | | | | |медицинской амбулаторной | | | | | | | | | | | | | |помощи в части обеспечения | | | | | | | | | | | | | |лекарственными препаратами,| | | | | | | | | | | | | |совершенствование системы | | | | | | | | | | | | | |контроля их качества, | | | | | | | | | | | | | |эффективности и | | | | | | | | | | | | | |безопасности, борьба с | | | | | | | | | | | | | |оборотом | | | | | | | | | | | | | |недоброкачественных и | | | | | | | | | | | | | |фальсифицированных | | | | | | | | | | | | | |лекарственных препаратов | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |122. | Задача 8 государственной программы | | | Создание и масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг на основе современных информационно-телекоммуникационных | | | технологий | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |123. |Показатель 1 задачи 8 |Управление |процент | 0,5 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,5 | 5,0 | | |государственной программы |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Доля самозаписи через |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |Интернет и информационные | | | | | | | | | | | | | |терминалы к общему | | | | | | | | | | | | | |количеству записанных в | | | | | | | | | | | | | |региональной | | | | | | | | | | | | | |информационно-аналитической| | | | | | | | | | | | | |медицинской системе (далее | | | | | | | | | | | | | |- РИАМС) на прием к врачу | | | | | | | | | | | | | |пациентов | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |124. |Показатель 2 задачи 8 |Управление |процент | 30,0 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |государственной программы |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Доля медицинских |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |организаций области, | | | | | | | | | | | | | |подключенных к РИАМС с | | | | | | | | | | | | | |использованием защищенных | | | | | | | | | | | | | |каналов связи | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |125. |Показатель 3 задачи 8 |Управление |процент | 1,5 | 5,0 | 15,0 | 30,0 | 50,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | | |государственной программы |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Доля заполненных |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |электронных медицинских | | | | | | | | | | | | | |карт, заведенных в РИАМС | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |126. |Показатель 4 задачи 8 |Управление |единиц в год | 5,0 | 200,0 | 800,0 |2000,0 |2500,0 |3000,0 |4000,0 |5000,0 | 6000,0 | | |государственной программы |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Количество медицинских |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |услуг, оказанных населению | | | | | | | | | | | | | |с использованием | | | | | | | | | | | | | |телемедицинских технологий | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |127. | Подпрограмма 8 | | | "Развитие информатизации в здравоохранении" | +-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |128. | Задача 1 подпрограммы 8 | | | Развитие региональной информационно-аналитической системы (далее - РИАМС) с использованием защищенных каналов передачи данных. Увеличение доли | | | государственных услуг, оказываемых с использованием современных информационных систем | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |129. |Показатель 1 задачи 1 |Управление |процент | 40,0 | 80,0 | 83,0 | 85,0 | 88,0 | 92,0 | 95,0 | 98,0 | 100,0 | | |подпрограммы 8 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Доля врачей в медицинских |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |организациях области, | | | | | | | | | | | | | |обеспеченных | | | | | | | | | | | | | |автоматизированными | | | | | | | | | | | | | |рабочими местами с | | | | | | | | | | | | | |подключением к РИАМС по | | | | | | | | | | | | | |защищенным каналам связи | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |130. |Показатель 2 задачи 1 |Управление |процент | 10,0 | 20,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | | |подпрограммы 8 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Объем электронной |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |медицинской документации в | | | | | | | | | | | | | |медицинских организациях | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |131. |Основное мероприятие |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Создание единого |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |информационного | | | | | | | | | | | | | |пространства | | | | | | | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |132. | Задача 9 государственной программы | | | Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |133. |Показатель 1 задачи 9 |Управление |случаев на 100 тыс. | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | | |государственной программы |здравоохранения |родившихся живыми | | | | | | | | | | | |Материнская смертность |Липецкой области | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |134. |Показатель 2 задачи 9 |Управление |случаев на 1000 | 8,4 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,8 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | | |государственной программы |здравоохранения |родившихся живыми | | | | | | | | | | | |Младенческая смертность |Липецкой области | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |135. | Подпрограмма 9 | | | "Модернизация здравоохранения Липецкой области" | +-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |136. | Задача подпрограммы 9 | | | Модернизация здравоохранения области в части строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |137. |Показатель 1 задачи |Управление |процент | 51,3 | 56,5 | 61,0 | 69,0 | 74,5 | | | | | | |подпрограммы 9 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Выживаемость детей, имевших|Липецкой области | | | | | | | | | | | | |при рождении очень низкую и| | | | | | | | | | | | | |экстремально низкую массу | | | | | | | | | | | | | |тела, в акушерском | | | | | | | | | | | | | |стационаре | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |138. |Показатель 2 задачи |Управление |процент | 54,0 | 55,8 | 57,6 | 58,5 | 60,0 | | | | | | |подпрограммы 9 |здравоохранения | | | | | | | | | | | | |Доля женщин с |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |преждевременными родами, | | | | | | | | | | | | | |родоразрешенных в | | | | | | | | | | | | | |перинатальных центрах | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |139. |Показатель 3 задачи |Управление |случаев на 1000 | 6,9 | 6,5 | 6,3 | 6,0 | 5,0 | | | | | | |подпрограммы 9 |здравоохранения |родившихся живыми и | | | | | | | | | | | |Мертворождаемость |Липецкой области |мертвыми | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |140. |Показатель 4 задачи |Управление |случаев на 1000 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | | | | | | |подпрограммы 9 |здравоохранения |родившихся живыми | | | | | | | | | | | |Ранняя неонатальная |Липецкой области | | | | | | | | | | | | |смертность | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |141. |Показатель 5 задачи |Управление |случаев на 1000 | 9,6 | 9,0 | 8,1 | 7,6 | 7,2 | | | | | | |подпрограммы 9 |здравоохранения |родившихся живыми и | | | | | | | | | | | |Перинатальная смертность |Липецкой области |мертвыми | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ |142. |Основное мероприятие |Управление | | | | | | | | | | | | |подпрограммы 9 |строительства и | | | | | | | | | | | | |Строительство и ввод в |архитектуры Липецкой | | | | | | | | | | | | |эксплуатацию перинатального|области | | | | | | | | | | | | |центра в городе Липецке | | | | | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|